9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BUPATI PAMEKASAN L A M P I R A N PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR: 6 TAHUN 2025 TANGGAL: 4 AGUSTUS 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 D A F T A R I S I Halaman RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 ........................... 1 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 ................................................................................................................................................................................................... 4 RINGKASAN REALISASI APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 ............................................................................................................................................................ 31 RINCIAN LAPORAN REALISASI APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024…………………………………………………………………………………………. ............................................................................................. 34 • DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN......................................................................................................................................................... 34 • DINAS KESEHATAN ......................................................................................................................................................................................... 47 • PUSKESMAS PROPPO ..................................................................................................................................................................................... 59 • PUSKESMAS PANAGUAN ................................................................................................................................................................................ 62 • PUSKESMAS TLANAKAN.................................................................................................................................................................................. 66 • PUSKESMAS BANDARAN................................................................................................................................................................................. 69 • PUSKESMAS PADEMAWU ............................................................................................................................................................................... 73 • PUSKESMAS SOPAAH ...................................................................................................................................................................................... 77 • PUSKESMAS TEJA ............................................................................................................................................................................................ 81 • PUSKESMAS KOWEL ........................................................................................................................................................................................ 85 • PUSKESMAS LARANGAN ................................................................................................................................................................................. 89 • PUSKESMAS TALANG ...................................................................................................................................................................................... 93 • PUSKESMAS GALIS .......................................................................................................................................................................................... 97 • PUSKESMAS KADUR ........................................................................................................................................................................................ 101 • PUSKESMAS PAKONG ..................................................................................................................................................................................... 105 • PUSKESMAS PEGANTENAN ............................................................................................................................................................................ 108 • PUSKESMAS BULANGAN HAJI ........................................................................................................................................................................ 111 • PUSKESMAS PALENGAAN............................................................................................................................................................................... 115 • PUSKESMAS LARANGAN BADUNG ................................................................................................................................................................ 119 • PUSKESMAS WARU .......................................................................................................................................................................................... 123 • PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI .................................................................................................................................................................. 127 • PUSKESMAS BATUMARMAR ........................................................................................................................................................................... 131 • PUSKESMAS PASEAN ...................................................................................................................................................................................... 135 • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. SLAMET MARTODIRDJO .................................................................................................................. 138 • RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU ........................................................................................................................................................... 140 • DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ................................................................................................................................... 143 • DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ................................................................................................................... 150 • SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN ................................................................................................................ 160 • BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ....................................................................................................................................... 166 • DINAS SOSIAL ................................................................................................................................................................................................... 170 • DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ...................................................................................................................................................................................................... 176 • DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN ........................................................................................................................................... 184 • DINAS LINGKUNGAN HIDUP ............................................................................................................................................................................ 191 • DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ...................................................................................................................................... 198 • DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA..................................................................................................................................... 202 • DINAS PERHUBUNGAN .................................................................................................................................................................................... 208 • DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ....................................................................................................................................................... 213 • DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA................................................................................................ 220 • DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .......................................................................................................... 227 • DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA ............................................................................................................................... 232 • DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN .................................................................................................................................................... 239 • DINAS PERIKANAN ........................................................................................................................................................................................... 244 • DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ............................................................................................................................................. 250 • SEKRETARIAT DAERAH .................................................................................................................................................................................. 257 • BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ............................................................................................................................................................... 258 • BAGIAN HUKUM ................................................................................................................................................................................................ 259 • BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM ................................................................................................................................. 260 • BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN ...................................................................................................................................................... 262 • BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA .................................................................................................................................................... 263 • BAGIAN ORGANISASI ....................................................................................................................................................................................... 264 • BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN ...................................................................................................................................... 265 • BAGIAN UMUM .................................................................................................................................................................................................. 266 • BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN .................................................................................................................................................... 267 • BAGIAN TATA PEMERINTAHAN ...................................................................................................................................................................... 268 • SEKRETARIAT DPRD ....................................................................................................................................................................................... 269 • BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH ....................................................................................... 276 • BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH ............................................................................................................ 286 • BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA ............................................................................................... 295 • INSPEKTORAT DAERAH................................................................................................................................................................................... 300 • KECAMATAN PAMEKASAN ............................................................................................................................................................................. 305 • KELURAHAN KANGENAN ................................................................................................................................................................................. 311 • KELURAHAN PATEMON ................................................................................................................................................................................... 314 • KELURAHAN PARTEKER.................................................................................................................................................................................. 317 • KELURAHAN JUNGCANGCANG ...................................................................................................................................................................... 320 • KELURAHAN BUGIH .......................................................................................................................................................................................... 323 • KELURAHAN GLADAK ANYAR ......................................................................................................................................................................... 326 • KELURAHAN KOLPAJUNG ............................................................................................................................................................................... 329 • KELURAHAN KOWEL ........................................................................................................................................................................................ 332 • KELURAHAN BARURAMBAT KOTA ................................................................................................................................................................. 335 • KECAMATAN TLANAKAN ................................................................................................................................................................................. 339 • KECAMATAN PROPPO .................................................................................................................................................................................... 344 • KECAMATAN PADEMAWU .............................................................................................................................................................................. 349 • KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR ............................................................................................................................................................... 355 • KELURAHAN LAWANGAN DAYA .................................................................................................................................................................... 357 • KECAMATAN GALIS ......................................................................................................................................................................................... 360 • KECAMATAN LARANGAN ................................................................................................................................................................................ 364 • KECAMATAN PALENGAAN .............................................................................................................................................................................. 369 • KECAMATAN PEGANTENAN ........................................................................................................................................................................... 373 • KECAMATAN PAKONG .................................................................................................................................................................................... 378 • KECAMATAN WARU ......................................................................................................................................................................................... 382 • KECAMATAN BATUMARMAR .......................................................................................................................................................................... 387 • KECAMATAN PASEAN ..................................................................................................................................................................................... 392 • KECAMATAN KADUR ....................................................................................................................................................................................... 398 • BADAN KESATUAAN BANGSA, POLITIK ........................................................................................................................................................ 402 REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024............................................................................................................................................................... 406 LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………………………………………………………………. ....................................... 506 RINGKASAN LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2024 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 Lampiran I.1: Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2025 Tanggal : 4 Agustus 2025 Bertambah/Berkurang Anggaran Realisasi Rp 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 2.255.658.477.667,00 2.061.320.587.538,23 194.337.890.128,77 91,38 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 238.833.694.615,00 230.837.829.488,25 7.995.865.126,75 96,65 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 238.193.694.615,00 229.660.171.351,25 8.534.683.639,43 96,42 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN 4.000.000,00 18.215.000,00 (14.215.000,00) 455,38 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.000.000,00 18.215.000,00 (14.215.000,00) 455,38 4.1.02 Retribusi Daerah 4.000.000,00 18.215.000,00 (14.215.000,00) 455,38 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Proppo 3.795.515.748,00 3.910.169.745,85 (114.653.997,85) 103,02 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.795.515.748,00 3.910.169.745,85 (114.653.997,85) 103,02 4.1.02 Retribusi Daerah 3.790.515.748,00 3.904.650.237,00 (114.134.489,00) 103,01 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000,00 5.519.508,85 (519.508,85) 110,39 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Panaguan 3.800.752.640,00 3.906.775.672,13 (106.023.032,13) 220,70 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.800.752.640,00 3.906.775.672,13 (106.023.032,13) 220,70 4.1.02 Retribusi Daerah 3.795.752.640,00 3.900.879.065,00 (105.126.425,00) 102,77 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000,00 5.896.607,13 (896.607,13) 117,93 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Tlanakan 3.810.037.546,00 3.116.937.829,02 693.099.716,98 81,81 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.810.037.546,00 3.116.937.829,02 693.099.716,98 81,81 4.1.02 Retribusi Daerah 3.806.148.785,00 3.113.422.171,00 692.726.614,00 81,80 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.888.761,00 3.515.658,02 373.102,98 90,41 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bandaran 2.631.040.508,00 2.116.439.814,81 514.600.693,19 80,44 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.631.040.508,00 2.116.439.814,81 514.600.693,19 80,44 4.1.02 Retribusi Daerah 2.627.905.507,00 2.113.768.598,00 514.136.909,00 80,44 PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN Kode Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024 % 4 1 2 3 4 5 6 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.135.001,00 2.671.216,81 463.784,19 85,21 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Pademawu 3.784.824.817,00 3.392.120.673,82 392.704.143,18 89,62 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.784.824.817,00 3.392.120.673,82 392.704.143,18 89,62 4.1.02 Retribusi Daerah 3.782.179.499,00 3.388.284.683,00 393.894.816,00 89,59 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.645.318,00 3.835.990,82 (1.190.672,82) 145,01 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Sopaah 3.018.955.722,00 2.800.669.644,49 218.286.077,51 92,77 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.018.955.722,00 2.800.669.644,49 218.286.077,51 92,77 4.1.02 Retribusi Daerah 3.011.255.722,00 2.797.440.565,00 213.815.157,00 92,90 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 7.700.000,00 3.229.079,49 4.470.920,51 41,94 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Teja 2.368.500.000,00 2.478.043.050,46 (109.543.050,46) 104,62 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.368.500.000,00 2.478.043.050,46 (109.543.050,46) 104,62 4.1.02 Retribusi Daerah 2.367.000.000,00 2.476.517.964,00 (109.517.964,00) 104,63 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.500.000,00 1.525.086,46 (25.086,46) 101,67 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kowel 2.120.805.111,00 2.144.776.602,46 (23.971.491,46) 101,13 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.120.805.111,00 2.144.776.602,46 (23.971.491,46) 101,13 4.1.02 Retribusi Daerah 2.119.040.000,00 2.143.411.699,00 (24.371.699,00) 101,15 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.765.111,00 1.364.903,46 400.207,54 77,33 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Larangan 3.109.668.283,00 3.159.532.553,15 (49.864.270,15) 101,60 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.109.668.283,00 3.159.532.553,15 (49.864.270,15) 101,60 4.1.02 Retribusi Daerah 3.106.614.651,00 3.155.745.407,00 (49.130.756,00) 101,58 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.053.632,00 3.787.146,15 (733.514,15) 124,02 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Talang 1.616.480.000,00 1.594.561.198,32 21.918.801,68 98,64 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.616.480.000,00 1.594.561.198,32 21.918.801,68 98,64 4.1.02 Retribusi Daerah 1.613.480.000,00 1.590.614.507,00 22.865.493,00 98,58 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.000.000,00 3.946.691,32 (946.691,32) 131,56 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Galis 2.403.500.000,00 2.436.467.446,54 (32.967.446,54) 101,37 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.403.500.000,00 2.436.467.446,54 (32.967.446,54) 101,37 4.1.02 Retribusi Daerah 2.400.000.000,00 2.434.407.789,00 (34.407.789,00) 101,43 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.500.000,00 2.059.657,54 1.440.342,46 58,85 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kadur 3.595.958.756,00 4.135.927.601,63 (539.968.845,63) 115,02 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.595.958.756,00 4.135.927.601,63 (539.968.845,63) 115,02 4.1.02 Retribusi Daerah 3.590.390.823,00 4.129.165.322,00 (538.774.499,00) 115,01 5 1 2 3 4 5 6 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.567.933,00 6.762.279,63 (1.194.346,63) 121,45 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pakong 3.577.169.753,00 3.613.275.075,84 (34.944.947,16) 101,01 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.577.169.753,00 3.613.275.075,84 (34.944.947,16) 101,01 4.1.02 Retribusi Daerah 3.573.801.626,00 3.609.326.761,00 (35.525.135,00) 100,99 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.368.127,00 3.948.314,84 580.187,84 117,23 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Pegantenan 3.692.834.000,00 3.511.218.005,62 181.615.994,38 95,08 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.687.634.000,00 3.506.244.033,00 181.389.967,00 95,08 4.1.02 Retribusi Daerah 5.200.000,00 4.973.972,62 226.027,38 95,65 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.887.570.153,00 3.421.686.914,23 1.180.461.153,69 69,40 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Bulangan Haji 1.767.143.198,00 1.781.577.618,56 (14.434.420,56) 100,82 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.767.143.198,00 1.781.577.618,56 (14.434.420,56) 100,82 4.1.02 Retribusi Daerah 1.764.563.971,00 1.778.788.676,00 (14.224.705,00) 100,81 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.579.227,00 2.788.942,56 (209.715,56) 108,13 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Palengaan 4.562.600.000,00 4.491.370.156,54 71.229.843,46 98,44 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.562.600.000,00 4.491.370.156,54 71.229.843,46 98,44 4.1.02 Retribusi Daerah 4.558.500.000,00 4.486.028.010,00 72.471.990,00 98,41 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.100.000,00 5.342.146,54 (1.242.146,54) 130,30 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Larangan Badung 2.889.635.000,00 2.467.343.829,74 422.291.170,26 85,39 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.889.635.000,00 2.467.343.829,74 422.291.170,26 85,39 4.1.02 Retribusi Daerah 2.885.435.000,00 2.464.926.049,00 420.508.951,00 85,43 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.200.000,00 2.417.780,74 1.782.219,26 57,57 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Waru 4.161.191.348,00 3.794.414.489,33 366.776.858,67 91,19 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.161.191.348,00 3.794.414.489,33 366.776.858,67 91,19 4.1.02 Retribusi Daerah 4.157.604.494,00 3.790.560.442,00 367.044.052,00 91,17 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.586.854,00 3.854.047,33 (267.193,33) 107,45 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Tampojung Pregi 2.380.500.000,00 2.333.322.074,59 47.177.925,41 98,02 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.380.500.000,00 2.333.322.074,59 47.177.925,41 98,02 4.1.02 Retribusi Daerah 2.378.500.000,00 2.331.579.362,00 46.920.638,00 98,03 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.000.000,00 1.742.712,59 257.287,41 87,14 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Batumarmar 6.381.603.840,00 6.018.681.795,17 362.922.044,83 94,31 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.381.603.840,00 6.018.681.795,17 362.922.044,83 94,31 4.1.02 Retribusi Daerah 6.378.603.840,00 6.017.119.170,00 361.484.670,00 94,33 6 1 2 3 4 5 6 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.000.000,00 1.562.625,17 1.437.374,83 52,09 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Pasean 3.720.978.345,00 3.925.998.712,76 (205.020.367,76) 105,51 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.720.978.345,00 3.925.998.712,76 (205.020.367,76) 105,51 4.1.02 Retribusi Daerah 3.715.900.208,00 3.920.978.572,00 (205.078.364,00) 105,52 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.078.137,00 5.020.140,76 57.996,24 98,86 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO 155.000.000.000,00 150.393.354.373,20 4.606.645.626,80 97,03 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 155.000.000.000,00 150.393.354.373,20 4.606.645.626,80 97,03 4.1.02 Retribusi Daerah 153.000.000.000,00 148.194.897.685,00 4.805.102.315,00 96,86 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.000.000.000,00 2.198.456.688,20 (198.456.688,20) 109,92 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD WARU 14.000.000.000,00 12.118.978.387,22 1.881.021.612,78 86,56 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.000.000.000,00 12.118.978.387,22 1.881.021.612,78 86,56 4.1.02 Retribusi Daerah 13.915.000.000,00 12.049.613.270,00 1.865.386.730,00 86,59 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 85.000.000,00 69.365.117,22 15.634.882,78 81,61 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 40.000.000,00 56.265.000,00 (16.265.000,00) 140,66 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40.000.000,00 56.265.000,00 (16.265.000,00) 140,66 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 56.265.000,00 (16.265.000,00) 140,66 4.1.02 Retribusi Daerah 40.000.000,00 56.265.000,00 16.265.000,00 140,66 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 600.000.000,00 1.121.393.137,00 (521.393.137,00) 186,90 1.04.1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 600.000.000,00 1.121.393.137,00 (521.393.137,00) 186,90 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600.000.000,00 1.121.393.137,00 (521.393.137,00) 186,90 4.1.02 Retribusi Daerah 600.000.000,00 1.121.393.137,00 521.393.137,00 186,90 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.292.323.800,00 5.696.202.826,00 (403.879.026,00) 107,63 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 62.723.800,00 129.257.000,00 (66.533.200,00) 206,07 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian 62.723.800,00 129.257.000,00 (66.533.200,00) 206,07 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 62.723.800,00 129.257.000,00 (66.533.200,00) 206,07 4.1.02 Retribusi Daerah 62.723.800,00 129.257.000,00 66.533.200,00 206,07 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000,00 90.259.000,00 (40.259.000,00) 180,52 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan hidup 50.000.000,00 90.259.000,00 (40.259.000,00) 180,52 7 1 2 3 4 5 6 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 90.259.000,00 (40.259.000,00) 180,52 4.1.02 Retribusi Daerah 50.000.000,00 90.259.000,00 40.259.000,00 180,52 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 4.728.600.000,00 5.299.649.680,00 (571.049.680,00) 112,08 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 4.728.600.000,00 5.299.649.680,00 (571.049.680,00) 112,08 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.728.600.000,00 5.299.649.680,00 (571.049.680,00) 112,08 4.1.02 Retribusi Daerah 4.728.500.000,00 5.298.943.440,00 570.443.440,00 112,06 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 100.000,00 706.240,00 606.240,00 706,24 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.000.000,00 63.453.546,00 (53.453.546,00) 634,54 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 10.000.000,00 63.453.546,00 (53.453.546,00) 634,54 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00 63.453.546,00 (53.453.546,00) 71,98 4.1.02 Retribusi Daerah 10.000.000,00 63.453.546,00 (53.453.546,00) 634,54 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 50.000.000,00 26.801.800,00 23.198.200,00 53,60 2.17.2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja 50.000.000,00 26.801.800,00 23.198.200,00 53,60 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 26.801.800,00 23.198.200,00 53,60 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 50.000.000,00 26.801.800,00 23.198.200,00 53,60 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 391.000.000,00 86.781.800,00 304.218.200,00 22,19 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 391.000.000,00 86.781.800,00 304.218.200,00 22,19 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 391.000.000,00 86.781.800,00 304.218.200,00 22,19 4.1.02 Retribusi Daerah 391.000.000,00 86.781.800,00 304.218.200,00 22,19 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.686.907.500,00 2.995.274.606,00 691.632.894,00 81,24 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 45.000.000,00 45.453.000,00 -453000,00 101,01 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 45.000.000,00 45.453.000,00 (453.000,00) 101,01 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45.000.000,00 45.453.000,00 (453.000,00) 101,01 4.1.02 Retribusi Daerah 45.000.000,00 45.453.000,00 453.000,00 101,01 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.641.907.500,00 2.949.821.606,00 692.085.894,00 81,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.641.907.500,00 2.949.821.606,00 692.085.894,00 81,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.641.907.500,00 2.949.821.606,00 692.085.894,00 81,00 4.1.02 Retribusi Daerah 3.641.907.500,00 2.949.821.606,00 692.085.894,00 81,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 8.000.000,00 37.600.000,00 -29600000,00 470,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 8.000.000,00 37.600.000,00 -29600000,00 470,00 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 8.000.000,00 37.600.000,00 -29600000,00 470,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.000.000,00 37.600.000,00 (29.600.000,00) 470,00 8 1 2 3 4 5 6 4.1.02 Retribusi Daerah 8.000.000,00 37.600.000,00 (29.600.000,00) 470,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.007.763.051.752,00 1.821.653.548.367,98 186.109.503.384,02 90,73 5.02 KEUANGAN 2.007.763.051.752,00 1.821.653.548.367,98 186.109.503.384,02 90,73 5.02.5.02.2.10.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 2.007.763.051.752,00 1.821.653.548.367,98 186.109.503.384,02 90,73 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 64.327.187.846,00 66.925.581.819,98 (2.598.393.973,98) 104,04 4.1.01 Pajak Daerah 55.965.550.000,00 59.331.041.323,00 (3.365.491.323,00) 106,01 4.1.02 Retribusi Daerah 95.000.000,00 104.207.400,00 (9.207.400,00) 109,69 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.280.431.548,00 2.325.576.353,92 (45.144.805,92) 101,98 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.986.206.298,00 5.164.756.743,06 821.449.554,94 86,28 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.943.435.863.906,00 1.754.727.966.548,00 188.707.897.358,00 90,29 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.605.618.330.143,00 1.590.366.013.548,00 15.252.316.595,00 99,05 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 337.817.533.763,00 164.361.953.000,00 173.455.580.763,00 48,65 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 74.500.000,00 100.132.250,00 (25.632.250,00) 134,41 7.01 KECAMATAN 74.500.000,00 100.132.250,00 (25.632.250,00) 134,41 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pademawu 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 4.1.02 Retribusi Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pamekasan 54.500.000,00 80.132.250,00 -25632250,00 147,03 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.500.000,00 80.132.250,00 (25.632.250,00) 147,03 4.1.02 Retribusi Daerah 54.500.000,00 80.132.250,00 (25.632.250,00) 147,03 5 BELANJA 2.297.834.337.189,00 2.067.506.194.117,49 230.328.143.071,51 89,98 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.502.196.564.883,00 1.316.966.535.697,00 185.230.029.186,00 87,67 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 687.983.048.887,00 655.331.855.303,00 32.651.193.584,00 95,25 1.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 687.983.048.887,00 655.331.855.303,00 32.651.193.584,00 95,25 5.1 Belanja Operasi 628.755.456.271,00 604.523.702.676,00 24.231.753.595,00 96,15 5.1.01 Belanja Pegawai 454.134.542.930,00 451.260.560.848,00 2.873.982.082,00 99,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.979.480.341,00 63.726.883.298,00 6.252.597.043,00 91,07 5.1.05 Belanja Hibah 94.275.933.000,00 79.908.758.530,00 14.367.174.470,00 84,76 9 1 2 3 4 5 6 Belanja Bansos 10.365.500.000,00 9.627.500.000,00 738.000.000,00 92,88 5.2 Belanja Modal 59.227.592.616,00 50.808.152.627,00 9.386.827.659,00 85,78 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.824.631.192,00 16.308.325.027,00 483.693.835,00 103,06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.442.739.452,00 25.713.896.573,00 8.728.842.879,00 74,66 5.2.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.960.221.972,00 8.785.931.027,00 174.290.945,00 98,05 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 544.099.796.438,00 458.895.128.106,00 85.204.668.332,00 84,34 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 288.122.024.109,00 233.958.616.116,00 54.163.407.993,00 81,20 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 198.873.623.159,00 150.721.854.074,00 48.151.769.085,00 75,79 5.1 Belanja Operasi 179.250.791.551,00 141.940.073.862,00 37.310.717.689,00 79,19 5.1.01 Belanja Pegawai 60.738.470.502,00 60.204.697.710,00 533.772.792,00 99,12 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.512.321.049,00 81.735.376.152,00 36.776.944.897,00 68,97 5.2 Belanja Modal 19.622.831.608,00 8.781.780.212,00 10.841.051.396,00 44,75 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.858.565.328,00 5.101.350.780,00 757.214.548,00 87,08 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 13.560.556.880,00 3.496.207.632,00 10.064.349.248,00 25,78 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.753.000,00 184.221.800,00 15.531.200,00 92,22 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.956.400,00 0,00 3.956.400,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Proppo 4.801.118.612,00 4.616.721.374,00 184.397.238,00 96,16 5.1 Belanja Operasi 4.525.618.612,00 4.344.951.974,00 180.666.638,00 96,01 5.1.01 Belanja Pegawai 1.920.000.000,00 1.818.784.480,00 101.215.520,00 94,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.605.618.612,00 2.526.167.494,00 79.451.118,00 96,95 5.2 Belanja Modal 275.500.000,00 271.769.400,00 3.730.600,00 98,65 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.500.000,00 271.769.400,00 3.730.600,00 98,65 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Panaguan 4.884.270.953,00 4.648.284.465,00 235.986.488,00 95,17 5.1 Belanja Operasi 4.408.659.277,00 4.203.109.865,00 205.549.412,00 95,34 5.1.01 Belanja Pegawai 1.569.990.964,00 1.555.800.625,00 14.190.339,00 99,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.838.668.313,00 2.647.309.240,00 191.359.073,00 93,26 5.2 Belanja Modal 475.611.676,00 445.174.600,00 30.437.076,00 93,60 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 440.611.676,00 412.747.100,00 27.864.576,00 93,68 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 32.427.500,00 2.572.500,00 92,65 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Tlanakan 4.504.416.692,00 3.782.329.149,00 722.087.543,00 83,97 5.1 Belanja Operasi 4.176.416.692,00 3.598.953.681,00 577.463.011,00 86,17 10 1 2 3 4 5 6 5.1.01 Belanja Pegawai 1.816.922.077,00 1.543.216.488,00 273.705.589,00 84,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.359.494.615,00 2.055.737.193,00 303.757.422,00 87,13 5.2 Belanja Modal 328.000.000,00 183.375.468,00 144.624.532,00 55,91 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 273.000.000,00 183.375.468,00 89.624.532,00 67,17 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bandaran 3.406.142.115,00 2.843.963.584,00 562.178.531,00 83,50 5.1 Belanja Operasi 3.230.167.115,00 2.716.828.804,00 513.338.311,00 84,11 5.1.01 Belanja Pegawai 1.599.172.497,00 1.296.350.685,00 302.821.812,00 81,06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.630.994.618,00 1.420.478.119,00 210.516.499,00 87,09 5.2 Belanja Modal 175.975.000,00 127.134.780,00 48.840.220,00 72,25 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.975.000,00 127.134.780,00 48.840.220,00 72,25 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Pademawu 4.626.391.362,00 4.175.290.789,00 451.100.573,00 90,25 5.1 Belanja Operasi 4.443.291.362,00 4.072.479.932,00 370.811.430,00 91,65 5.1.01 Belanja Pegawai 2.005.000.000,00 1.875.828.069,00 129.171.931,00 93,56 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.438.291.362,00 2.196.651.863,00 241.639.499,00 90,09 5.2 Belanja Modal 183.100.000,00 102.810.857,00 80.289.143,00 56,15 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 183.100.000,00 102.810.857,00 80.289.143,00 56,15 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Sopaah 3.886.869.480,00 3.604.429.882,00 282.439.598,00 92,73 5.1 Belanja Operasi 3.591.869.480,00 3.331.998.882,00 259.870.598,00 92,77 5.1.01 Belanja Pegawai 1.514.510.584,00 1.357.755.656,00 156.754.928,00 89,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.077.358.896,00 1.974.243.226,00 103.115.670,00 95,04 5.2 Belanja Modal 295.000.000,00 272.431.000,00 22.569.000,00 92,35 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.000.000,00 103.105.000,00 21.895.000,00 82,48 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 169.326.000,00 674.000,00 99,60 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Teja 3.098.580.494,00 2.992.732.956,00 105.847.538,00 96,58 5.1 Belanja Operasi 2.977.680.494,00 2.872.858.894,00 104.821.600,00 96,48 5.1.01 Belanja Pegawai 1.296.589.697,00 1.251.966.699,00 44.622.998,00 96,56 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.681.090.797,00 1.620.892.195,00 60.198.602,00 96,42 5.2 Belanja Modal 120.900.000,00 119.874.062,00 1.025.938,00 99,15 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.200.000,00 108.174.062,00 1.025.938,00 99,06 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 11 1 2 3 4 5 6 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kowel 3.154.465.414,00 3.038.979.038,00 115.486.376,00 96,34 5.1 Belanja Operasi 3.042.765.414,00 2.929.409.038,00 113.356.376,00 96,27 5.1.01 Belanja Pegawai 1.213.000.000,00 1.201.261.662,00 11.738.338,00 99,03 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.829.765.414,00 1.728.147.376,00 101.618.038,00 94,45 5.2 Belanja Modal 111.700.000,00 109.570.000,00 2.130.000,00 98,09 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.700.000,00 109.570.000,00 2.130.000,00 98,09 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Larangan 5.000.157.365,00 4.881.893.175,00 118.264.190,00 97,63 5.1 Belanja Operasi 4.477.167.365,00 4.360.875.394,00 116.291.971,00 97,40 5.1.01 Belanja Pegawai 1.922.579.641,00 1.885.535.070,00 37.044.571,00 98,07 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.554.587.724,00 2.475.340.324,00 79.247.400,00 96,90 5.2 Belanja Modal 522.990.000,00 521.017.781,00 1.972.219,00 99,62 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 277.990.000,00 276.229.781,00 1.760.219,00 99,37 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 245.000.000,00 244.788.000,00 212.000,00 99,91 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Talang 2.584.329.575,00 2.425.358.794,00 158.970.781,00 93,85 5.1 Belanja Operasi 2.334.228.100,00 2.176.245.805,00 157.982.295,00 93,23 5.1.01 Belanja Pegawai 938.300.000,00 850.155.797,00 88.144.203,00 90,61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.395.928.100,00 1.326.090.008,00 69.838.092,00 95,00 5.2 Belanja Modal 250.101.475,00 249.112.989,00 988.486,00 99,60 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.101.475,00 249.112.989,00 988.486,00 99,60 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Galis 2.880.312.435,00 2.752.794.902,00 127.517.533,00 95,57 5.1 Belanja Operasi 2.810.287.435,00 2.685.110.589,00 125.176.846,00 95,55 5.1.01 Belanja Pegawai 1.195.607.295,00 1.177.648.302,00 17.958.993,00 98,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.614.680.140,00 1.507.462.287,00 107.217.853,00 93,36 5.2 Belanja Modal 70.025.000,00 67.684.313,00 2.340.687,00 96,66 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.025.000,00 67.684.313,00 2.340.687,00 96,66 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kadur 4.639.580.375,00 4.540.727.068,00 98.853.307,00 97,87 5.1 Belanja Operasi 4.173.580.375,00 4.089.505.918,00 84.074.457,00 97,99 5.1.01 Belanja Pegawai 1.693.641.000,00 1.693.639.985,00 1.015,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.479.939.375,00 2.395.865.933,00 84.073.442,00 96,61 5.2 Belanja Modal 466.000.000,00 451.221.150,00 14.778.850,00 96,83 12 1 2 3 4 5 6 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 466.000.000,00 451.221.150,00 14.778.850,00 96,83 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pakong 4.512.215.523,00 4.287.958.545,00 224.256.978,00 95,03 5.1 Belanja Operasi 4.327.498.368,00 4.142.666.354,00 184.832.014,00 95,73 5.1.01 Belanja Pegawai 1.925.437.890,00 1.905.882.198,00 19.555.692,00 98,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.402.060.478,00 2.236.784.156,00 165.276.322,00 93,12 5.2 Belanja Modal 184.717.155,00 145.292.191,00 39.424.964,00 78,66 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.717.155,00 145.292.191,00 39.424.964,00 78,66 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Pegantenan 4.803.379.876,00 4.572.730.161,00 230.649.715,00 95,20 5.1 Belanja Operasi 4.427.379.876,00 4.216.478.015,00 210.901.861,00 95,24 5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.792.083,00 1.995.049.576,00 5.742.507,00 99,71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.426.587.793,00 2.221.428.439,00 205.159.354,00 91,55 5.2 Belanja Modal 376.000.000,00 356.252.146,00 19.747.854,00 94,75 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000.000,00 241.990.245,00 18.009.755,00 93,07 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.000.000,00 114.261.901,00 1.738.099,00 98,50 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Bulangan Haji 2.601.675.731,00 2.451.265.076,00 150.410.655,00 94,22 5.1 Belanja Operasi 2.422.875.731,00 2.273.373.796,00 149.501.935,00 93,83 5.1.01 Belanja Pegawai 1.124.066.658,00 1.068.136.751,00 55.929.907,00 95,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.298.809.073,00 1.205.237.045,00 93.572.028,00 92,80 5.2 Belanja Modal 178.800.000,00 177.891.280,00 908.720,00 99,49 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.800.000,00 177.891.280,00 908.720,00 99,49 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Palengaan 5.250.675.487,00 4.869.247.648,00 381.427.839,00 92,74 5.1 Belanja Operasi 5.040.675.487,00 4.677.986.286,00 362.689.201,00 92,80 5.1.01 Belanja Pegawai 2.327.000.000,00 2.174.690.256,00 152.309.744,00 93,45 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.713.675.487,00 2.503.296.030,00 210.379.457,00 92,25 5.2 Belanja Modal 210.000.000,00 191.261.362,00 18.738.638,00 91,08 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 210.000.000,00 191.261.362,00 18.738.638,00 91,08 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Larangan Badung 3.691.826.629,00 3.230.425.457,00 461.401.172,00 87,50 5.1 Belanja Operasi 3.461.592.884,00 3.028.534.191,00 433.058.693,00 87,49 5.1.01 Belanja Pegawai 1.747.890.074,00 1.383.925.089,00 363.964.985,00 79,18 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.713.702.810,00 1.644.609.102,00 69.093.708,00 95,97 5.2 Belanja Modal 230.233.745,00 201.891.266,00 28.342.479,00 87,69 13 1 2 3 4 5 6 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.229.000,00 161.146.266,00 14.082.734,00 91,96 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.004.745,00 40.745.000,00 14.259.745,00 74,08 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Waru 5.150.250.077,00 4.730.744.061,00 419.506.016,00 91,85 5.1 Belanja Operasi 4.970.250.077,00 4.597.012.811,00 373.237.266,00 92,49 5.1.01 Belanja Pegawai 2.497.830.973,00 2.232.965.503,00 264.865.470,00 89,40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.472.419.104,00 2.364.047.308,00 108.371.796,00 95,62 5.2 Belanja Modal 180.000.000,00 133.731.250,00 46.268.750,00 74,30 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000,00 133.731.250,00 41.268.750,00 76,42 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Tampojung Pregi 3.550.733.134,00 3.407.403.598,00 143.329.536,00 95,96 5.1 Belanja Operasi 3.450.733.134,00 3.340.211.998,00 110.521.136,00 96,80 5.1.01 Belanja Pegawai 1.138.000.000,00 1.120.927.938,00 17.072.062,00 98,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.312.733.134,00 2.219.284.060,00 93.449.074,00 95,96 5.2 Belanja Modal 100.000.000,00 67.191.600,00 32.808.400,00 67,19 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 67.191.600,00 32.808.400,00 67,19 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Batumarmar 7.442.956.454,00 6.758.352.350,00 684.604.104,00 90,80 5.1 Belanja Operasi 6.995.956.454,00 6.371.270.590,00 624.685.864,00 91,07 5.1.01 Belanja Pegawai 2.461.840.334,00 2.426.600.557,00 35.239.777,00 98,57 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.534.116.120,00 3.944.670.033,00 589.446.087,00 87,00 5.2 Belanja Modal 447.000.000,00 387.081.760,00 59.918.240,00 86,60 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 354.250.000,00 295.351.760,00 58.898.240,00 83,37 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 92.750.000,00 91.730.000,00 1.020.000,00 98,90 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Pasean 4.778.053.167,00 4.625.129.970,00 152.923.197,00 96,80 5.1 Belanja Operasi 4.401.437.097,00 4.248.829.388,00 152.607.709,00 96,53 5.1.01 Belanja Pegawai 1.828.395.476,00 1.803.220.074,00 25.175.402,00 98,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.573.041.621,00 2.445.609.314,00 127.432.307,00 95,05 5.2 Belanja Modal 376.616.070,00 376.300.582,00 315.488,00 99,92 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 327.016.070,00 326.770.503,00 245.567,00 99,92 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.600.000,00 49.530.079,00 69.921,00 99,86 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO 224.747.071.673,00 196.790.594.713,00 27.956.476.960,00 87,56 5.1 Belanja Operasi 177.304.901.673,00 170.352.406.426,00 6.952.495.247,00 96,08 5.1.01 Belanja Pegawai 81.449.822.562,00 78.371.551.715,00 3.078.270.847,00 96,22 14 1 2 3 4 5 6 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.855.079.111,00 91.980.854.711,00 3.874.224.400,00 95,96 5.2 Belanja Modal 47.442.170.000,00 26.438.188.287,00 21.003.981.713,00 134,92 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.993.170.000,00 17.004.035.795,00 5.989.134.205,00 73,95 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.939.000.000,00 8.722.271.584,00 8.216.728.416,00 51,49 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 7.510.000.000,00 711.880.908,00 6.798.119.092,00 9,48 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD WARU 31.230.700.656,00 28.145.917.277,00 3.084.783.379,00 90,12 5.1 Belanja Operasi 25.464.200.656,00 22.548.545.998,00 2.915.654.658,00 88,55 5.1.01 Belanja Pegawai 10.283.347.656,00 9.013.493.609,00 1.269.854.047,00 87,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.180.853.000,00 13.535.052.389,00 1.645.800.611,00 89,16 5.2 Belanja Modal 5.766.500.000,00 5.597.371.279,00 169.128.721,00 97,07 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.081.500.000,00 4.926.536.779,00 154.963.221,00 96,95 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 580.000.000,00 565.834.500,00 14.165.500,00 97,56 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 216.699.341.113,00 152.873.996.939,00 63.825.344.174,00 70,55 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38.934.148.163,00 28.794.887.995,00 10.139.260.168,00 73,96 5.1 Belanja Operasi 11.153.823.354,00 9.101.089.066,00 2.052.734.288,00 81,60 5.1.01 Belanja Pegawai 5.624.506.786,00 5.458.998.518,00 165.508.268,00 97,06 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.529.316.568,00 3.642.090.548,00 1.887.226.020,00 65,87 5.2 Belanja Modal 27.780.324.809,00 19.693.798.929,00 8.086.525.880,00 70,89 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.563.016.777,00 154.775.414,00 3.408.241.363,00 4,34 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 428.000.002,00 397.500.000,00 30.500.002,00 92,87 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.789.308.030,00 19.141.523.515,00 4.647.784.515,00 80,46 1.03.1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 177.172.360.950,00 123.657.288.744,00 53.515.072.206,00 69,79 5.1 Belanja Operasi 174.802.360.950,00 122.474.288.744,00 52.328.072.206,00 70,06 5.1.01 Belanja Pegawai 134.000.000,00 48.250.000,00 85.750.000,00 36,01 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.668.360.950,00 122.426.038.744,00 52.242.322.206,00 70,09 5.2 Belanja Modal 2.370.000.000,00 1.183.000.000,00 1.187.000.000,00 49,92 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.370.000.000,00 1.183.000.000,00 1.187.000.000,00 49,92 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan hidup 592.832.000,00 421.820.200,00 171.011.800,00 71,15 15 1 2 3 4 5 6 5.1 Belanja Operasi 376.019.200,00 208.446.200,00 167.573.000,00 55,43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.019.200,00 208.446.200,00 167.573.000,00 55,43 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 0,00 - 100,00 5.2 Belanja Modal 216.812.800,00 213.374.000,00 3.438.800,00 98,41 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.812.800,00 97.866.000,00 1.946.800,00 98,05 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 6.858.000,00 142.000,00 99,40 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 110.000.000,00 108.650.000,00 1.350.000,00 98,77 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.452.906.766,00 10.600.641.190,00 1.852.265.576,00 85,13 1.04.1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 12.452.906.766,00 10.600.641.190,00 1.852.265.576,00 85,13 5.1 Belanja Operasi 12.012.895.612,00 10.545.841.190,00 1.467.054.422,00 87,79 5.1.01 Belanja Pegawai 3.505.744.826,00 3.414.365.229,00 91.379.597,00 97,39 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.802.150.786,00 1.951.475.961,00 850.674.825,00 69,64 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 5.705.000.000,00 5.180.000.000,00 525.000.000,00 90,80 5.2 Belanja Modal 440.011.154,00 54.800.000,00 385.211.154,00 12,45 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 289.351.154,00 54.800.000,00 234.551.154,00 85,13 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.660.000,00 0,00 150.660.000,00 85,13 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.636.323.677,00 13.279.088.415,00 1.357.235.262,00 90,73 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 11.903.650.574,00 10.605.312.069,00 1.298.338.505,00 89,09 5.1 Belanja Operasi 11.729.344.559,00 10.443.478.569,00 1.285.865.990,00 89,04 5.1.01 Belanja Pegawai 4.894.857.562,00 4.761.580.954,00 133.276.608,00 97,28 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.834.486.997,00 5.681.897.615,00 1.152.589.382,00 83,14 5.2 Belanja Modal 174.306.015,00 161.833.500,00 12.472.515,00 92,84 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 174.306.015,00 161.833.500,00 12.472.515,00 92,84 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.732.673.103,00 2.673.776.346,00 58.896.757,00 97,84 5.1 Belanja Operasi 2.583.667.289,00 2.525.690.052,00 57.977.237,00 97,76 5.1.01 Belanja Pegawai 991.305.371,00 973.978.306,00 17.327.065,00 98,25 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.592.361.918,00 1.551.711.746,00 40.650.172,00 97,45 5.2 Belanja Modal 149.005.814,00 148.086.294,00 919.520,00 99,38 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.555.814,00 41.417.694,00 138.120,00 99,67 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.450.000,00 106.668.600,00 781.400,00 99,27 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 26.325.148.002,00 25.985.825.744,00 339.322.258,00 98,71 16 1 2 3 4 5 6 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 26.325.148.002,00 25.985.825.744,00 339.322.258,00 98,71 5.1 Belanja Operasi 26.117.319.802,00 25.792.795.744,00 324.524.058,00 98,76 5.1.01 Belanja Pegawai 2.300.660.002,00 2.263.753.730,00 36.906.272,00 98,40 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.474.234.800,00 17.338.087.014,00 136.147.786,00 99,22 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.342.425.000,00 6.190.955.000,00 151.470.000,00 97,61 5.2 Belanja Modal 207.828.200,00 193.030.000,00 14.798.200,00 190,15 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.312.200,00 139.730.000,00 14.582.200,00 90,55 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.516.000,00 53.300.000,00 216.000,00 99,60 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 129.028.397.461,00 120.083.872.614,00 8.944.524.847,00 93,07 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 790.639.750,00 657.091.025,00 133.548.725,00 83,11 2.17.2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja 790.639.750,00 657.091.025,00 133.548.725,00 83,11 5.1 Belanja Operasi 790.639.750,00 657.091.025,00 133.548.725,00 83,11 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 91,15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 790.639.750,00 657.091.025,00 133.548.725,00 83,11 5.1.05 Belanja Hibah 0,00 80,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.025.886.873,00 3.755.625.332,00 270.261.541,00 93,29 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.025.886.873,00 3.755.625.332,00 270.261.541,00 190,30 5.1 Belanja Operasi 4.020.962.873,00 3.751.605.332,00 269.357.541,00 93,30 5.1.01 Belanja Pegawai 3.009.489.873,00 2.905.949.540,00 103.540.333,00 96,56 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.011.473.000,00 845.655.792,00 165.817.208,00 83,61 5.2 Belanja Modal 4.924.000,00 4.020.000,00 904.000,00 97,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.924.000,00 4.020.000,00 904.000,00 97,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 17.709.282.770,00 17.563.224.068,00 146.058.702,00 99,18 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian 17.709.282.770,00 17.563.224.068,00 146.058.702,00 99,18 5.1 Belanja Operasi 17.690.585.486,00 17.544.624.068,00 145.961.418,00 99,17 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 134.246.858,00 99,22 5.1.05 Belanja Hibah 467.753.216,00 456.038.656,00 11.714.560,00 681,45 5.2 Belanja Modal 18.697.284,00 18.600.000,00 97.284,00 99,48 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.697.284,00 18.600.000,00 97.284,00 99,48 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 17 1 2 3 4 5 6 1.04.1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 5.1 Belanja Operasi 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 17.960.589.610,00 17.066.940.673,00 893.648.937,00 95,02 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan hidup 17.960.589.610,00 17.066.940.673,00 893.648.937,00 95,02 5.1 Belanja Operasi 16.804.239.238,00 15.994.073.673,00 810.165.565,00 95,18 5.1.01 Belanja Pegawai 8.382.297.974,00 8.218.326.724,00 163.971.250,00 95,58 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.421.941.264,00 7.775.746.949,00 646.194.315,00 92,21 5.2 Belanja Modal 1.156.350.372,00 1.072.867.000,00 83.483.372,00 92,78 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255.230.323,00 187.277.000,00 67.953.323,00 84,45 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 877.400.049,00 862.390.000,00 15.010.049,00 99,40 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.720.000,00 23.200.000,00 520.000,00 97,81 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.735.589.648,00 4.506.343.703,00 229.245.945,00 95,16 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.735.589.648,00 4.506.343.703,00 229.245.945,00 95,16 5.1 Belanja Operasi 4.609.708.248,00 4.393.963.703,00 215.744.545,00 95,32 5.1.01 Belanja Pegawai 2.694.944.948,00 2.644.458.505,00 50.486.443,00 98,13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.914.763.300,00 1.749.505.198,00 165.258.102,00 91,37 5.2 Belanja Modal 125.881.400,00 112.380.000,00 13.501.400,00 89,27 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.881.400,00 112.380.000,00 13.501.400,00 89,27 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 99,60 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 99,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.955.551.712,00 8.550.855.827,00 404.695.885,00 95,48 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.955.551.712,00 8.550.855.827,00 404.695.885,00 95,48 5.1 Belanja Operasi 8.805.551.712,00 8.412.215.827,00 393.335.885,00 95,53 5.1.01 Belanja Pegawai 2.958.014.312,00 2.854.246.612,00 103.767.700,00 96,49 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.847.537.400,00 5.557.969.215,00 289.568.185,00 95,05 5.2 Belanja Modal 150.000.000,00 138.640.000,00 11.360.000,00 92,43 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000,00 138.640.000,00 11.360.000,00 92,43 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.202.807.000,00 10.736.465.222,00 466.341.778,00 95,84 18 1 2 3 4 5 6 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 11.202.807.000,00 10.736.465.222,00 466.341.778,00 95,84 5.1 Belanja Operasi 8.619.364.000,00 8.369.589.529,00 249.774.471,00 97,10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.619.364.000,00 8.369.589.529,00 249.774.471,00 97,10 5.2 Belanja Modal 2.583.443.000,00 2.366.875.693,00 216.567.307,00 91,62 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.243.751.000,00 2.027.830.000,00 215.921.000,00 97,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 339.692.000,00 339.045.693,00 646.307,00 95,40 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 12.168.144.764,00 11.869.296.342,00 298.848.422,00 97,54 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 12.168.144.764,00 11.869.296.342,00 298.848.422,00 97,54 5.1 Belanja Operasi 11.525.584.472,00 11.334.365.423,00 191.219.049,00 98,34 5.1.01 Belanja Pegawai 4.567.252.255,00 4.496.422.509,00 70.829.746,00 98,45 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.958.332.217,00 6.837.942.914,00 120.389.303,00 98,27 5.2 Belanja Modal 642.560.292,00 534.930.919,00 107.629.373,00 83,25 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.146.979,00 61.203.500,00 1.943.479,00 96,92 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00 98,92 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 579.413.313,00 473.727.419,00 105.685.894,00 81,76 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.355.269.867,00 9.524.733.965,00 830.535.902,00 91,98 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 10.355.269.867,00 9.524.733.965,00 830.535.902,00 91,98 5.1 Belanja Operasi 10.024.059.009,00 9.351.652.450,00 672.406.559,00 93,29 5.1.01 Belanja Pegawai 2.583.733.466,00 2.543.648.981,00 40.084.485,00 98,45 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.340.325.543,00 6.708.003.469,00 632.322.074,00 91,39 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 5.2 Belanja Modal 331.210.858,00 173.081.515,00 158.129.343,00 52,26 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.210.858,00 48.250.000,00 157.960.858,00 23,40 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.000.000,00 124.831.515,00 168.485,00 99,87 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.950.683.944,00 11.898.436.387,00 2.052.247.557,00 85,29 2.17.2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja 13.950.683.944,00 11.898.436.387,00 2.052.247.557,00 85,29 5.1 Belanja Operasi 12.988.318.288,00 11.154.867.887,00 1.833.450.401,00 85,88 5.1.01 Belanja Pegawai 2.564.584.109,00 2.526.079.165,00 38.504.944,00 98,50 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.248.734.179,00 2.928.788.722,00 319.945.457,00 90,15 5.1.05 Belanja Hibah 7.175.000.000,00 5.700.000.000,00 1.475.000.000,00 79,44 5.2 Belanja Modal 962.365.656,00 743.568.500,00 218.797.156,00 77,26 19 1 2 3 4 5 6 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.971.070,00 61.576.000,00 8.395.070,00 88,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 892.394.586,00 681.992.500,00 210.402.086,00 76,42 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.972.300.172,00 5.591.964.703,00 380.335.469,00 93,63 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5.972.300.172,00 5.591.964.703,00 380.335.469,00 93,63 5.1 Belanja Operasi 5.240.257.725,00 4.868.724.703,00 371.533.022,00 92,91 5.1.01 Belanja Pegawai 2.733.248.572,00 2.696.047.413,00 37.201.159,00 98,64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.507.009.153,00 2.172.677.290,00 334.331.863,00 86,66 5.2 Belanja Modal 732.042.447,00 723.240.000,00 8.802.447,00 98,80 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.767.447,00 227.900.000,00 1.867.447,00 99,19 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000,00 495.340.000,00 4.660.000,00 99,07 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00 0,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.044.381.494,00 9.993.798.560,00 1.050.582.934,00 90,49 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 11.044.381.494,00 9.993.798.560,00 1.050.582.934,00 90,49 5.1 Belanja Operasi 9.673.975.356,00 8.889.093.002,00 784.882.354,00 91,89 5.1.01 Belanja Pegawai 2.525.551.543,00 2.462.993.392,00 62.558.151,00 97,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.023.423.813,00 4.516.099.610,00 507.324.203,00 89,90 5.1.05 Belanja Hibah 2.125.000.000,00 1.910.000.000,00 215.000.000,00 89,88 5.2 Belanja Modal 1.370.406.138,00 1.104.705.558,00 265.700.580,00 80,61 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.406.138,00 173.170.558,00 2.235.580,00 98,73 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.170.000.000,00 907.035.000,00 262.965.000,00 77,52 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000,00 24.500.000,00 500.000,00 98,00 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 174.820.000,00 170.374.675,00 4.445.325,00 97,46 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 174.820.000,00 170.374.675,00 4.445.325,00 97,46 5.1 Belanja Operasi 174.820.000,00 170.374.675,00 4.445.325,00 97,46 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.820.000,00 170.374.675,00 4.445.325,00 97,46 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 138.500.000,00 49.327.600,00 89.172.400,00 35,62 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 138.500.000,00 49.327.600,00 89.172.400,00 35,62 5.1 Belanja Operasi 138.500.000,00 49.327.600,00 89.172.400,00 35,62 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.500.000,00 49.327.600,00 89.172.400,00 35,62 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.371.000.000,00 1.146.420.855,00 224.579.145,00 83,62 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.371.000.000,00 1.146.420.855,00 224.579.145,00 83,62 20 1 2 3 4 5 6 5.1 Belanja Operasi 1.071.000.000,00 846.830.755,00 224.169.245,00 79,07 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.000.000,00 846.830.755,00 174.169.245,00 415,28 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 5.2 Belanja Modal 300.000.000,00 299.590.100,00 409.900,00 99,86 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 299.590.100,00 409.900,00 99,86 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8.097.149.857,00 6.879.777.749,00 1.217.372.108,00 84,97 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8.097.149.857,00 6.879.777.749,00 1.217.372.108,00 84,97 5.1 Belanja Operasi 3.299.343.457,00 3.077.536.149,00 221.807.308,00 93,28 5.1.01 Belanja Pegawai 2.249.287.357,00 2.211.774.161,00 37.513.196,00 98,33 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.056.100,00 865.761.988,00 184.294.112,00 82,45 5.2 Belanja Modal 4.797.806.400,00 3.802.241.600,00 995.564.800,00 79,25 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.075.400,00 89.577.000,00 2.498.400,00 97,29 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.705.731.000,00 3.712.664.600,00 993.066.400,00 78,90 5.2.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 125.800.000,00 123.195.928,00 2.604.072,00 97,93 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 125.800.000,00 123.195.928,00 2.604.072,00 97,93 5.1 Belanja Operasi 125.800.000,00 123.195.928,00 2.604.072,00 97,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.800.000,00 123.195.928,00 2.604.072,00 97,93 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 42.451.199.078,00 38.437.239.047,00 4.013.960.031,00 90,54 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.817.556.189,00 5.636.867.901,00 180.688.288,00 96,89 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 5.817.556.189,00 5.636.867.901,00 180.688.288,00 96,89 5.1 Belanja Operasi 5.626.056.189,00 5.446.233.413,00 179.822.776,00 96,80 5.1.01 Belanja Pegawai 3.615.192.489,00 3.504.714.112,00 110.478.377,00 96,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.241.700.128,00 1.181.124.261,00 60.575.867,00 95,12 5.1.05 Belanja Hibah 769.163.572,00 760.395.040,00 8.768.532,00 98,86 5.2 Belanja Modal 191.500.000,00 190.634.488,00 865.512,00 99,55 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 191.500.000,00 190.634.488,00 865.512,00 99,55 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 750.000.000,00 741.254.869,00 8.745.131,00 98,83 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 750.000.000,00 741.254.869,00 8.745.131,00 98,83 5.1 Belanja Operasi 683.056.400,00 674.594.869,00 8.461.531,00 98,76 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 683.056.400,00 674.594.869,00 8.461.531,00 98,76 5.2 Belanja Modal 66.943.600,00 66.660.000,00 283.600,00 99,58 21 1 2 3 4 5 6 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.943.600,00 66.660.000,00 283.600,00 99,58 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 23.864.389.979,00 21.644.459.977,00 2.219.930.002,00 90,70 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian 23.864.389.979,00 21.644.459.977,00 2.219.930.002,00 90,70 5.1 Belanja Operasi 23.606.167.679,00 21.387.456.977,00 2.218.710.702,00 90,60 5.1.01 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.303.767.679,00 20.192.856.977,00 2.110.910.702,00 90,54 5.1.05 Belanja Hibah 1.292.800.000,00 1.185.000.000,00 107.800.000,00 91,66 5.2 Belanja Modal 258.222.300,00 257.003.000,00 1.219.300,00 99,53 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.222.300,00 58.204.000,00 18.300,00 99,97 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.799.000,00 1.201.000,00 99,40 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 8.261.770.456,00 8.091.756.160,00 170.014.296,00 97,94 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8.261.770.456,00 8.091.756.160,00 170.014.296,00 97,94 5.1 Belanja Operasi 8.261.770.456,00 8.091.756.160,00 170.014.296,00 97,94 5.1.01 Belanja Pegawai 5.274.509.568,00 5.176.579.736,00 97.929.832,00 98,14 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.937.260.888,00 2.865.176.424,00 72.084.464,00 97,55 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.657.482.254,00 2.259.786.940,00 1.397.695.314,00 61,79 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.657.482.254,00 2.259.786.940,00 1.397.695.314,00 61,79 5.1 Belanja Operasi 1.327.200.000,00 933.688.790,00 393.511.210,00 70,35 5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.324.100.000,00 933.688.790,00 390.411.210,00 70,51 5.2 Belanja Modal 2.330.282.254,00 1.326.098.150,00 1.004.184.104,00 56,91 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 560.282.254,00 558.618.150,00 1.664.104,00 99,70 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 970.000.000,00 268.780.000,00 701.220.000,00 27,71 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.000.000,00 498.700.000,00 301.300.000,00 62,34 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 100.000.200,00 63.113.200,00 36.887.000,00 63,11 2.17.2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja 100.000.200,00 63.113.200,00 36.887.000,00 63,11 5.1 Belanja Operasi 100.000.200,00 63.113.200,00 36.887.000,00 63,11 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 91,15 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.200,00 63.113.200,00 36.887.000,00 63,11 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 123.873.321.644,00 103.746.728.383,00 20.126.593.261,00 83,75 22 1 2 3 4 5 6 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 59.988.558.499,00 55.502.107.030,00 4.486.451.469,00 92,52 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 1.929.386.965,00 90,75 5.1 Belanja Operasi 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 1.929.386.965,00 90,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.718.249.245,00 7.062.162.280,00 656.086.965,00 91,50 5.1.05 Belanja Hibah 12.950.000.000,00 11.677.500.000,00 1.272.500.000,00 90,17 5.1.06 Belanja Bansos 185.000.000,00 184.200.000,00 800.000,00 99,57 5.2 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum 510.524.600,00 423.192.853,00 87.331.747,00 82,89 5.1 Belanja Operasi 510.524.600,00 423.192.853,00 87.331.747,00 82,89 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.524.600,00 423.192.853,00 87.331.747,00 82,89 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1.161.482.250,00 1.107.412.901,00 54.069.349,00 95,34 5.1 Belanja Operasi 1.143.167.250,00 1.089.112.901,00 54.054.349,00 95,27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.143.167.250,00 1.089.112.901,00 54.054.349,00 95,27 5.2 Belanja Modal 18.315.000,00 18.300.000,00 15.000,00 99,92 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.315.000,00 18.300.000,00 15.000,00 99,92 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan 401.960.150,00 328.378.843,00 73.581.307,00 81,69 5.1 Belanja Operasi 401.960.150,00 328.378.843,00 73.581.307,00 81,69 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.960.150,00 328.378.843,00 73.581.307,00 81,69 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 602.000.000,00 408.865.914,00 193.134.086,00 67,92 5.1 Belanja Operasi 582.000.000,00 395.415.914,00 186.584.086,00 67,94 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 98.000.000,00 1.000.000,00 98,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.000.000,00 297.415.914,00 185.584.086,00 61,58 5.2 Belanja Modal 20.000.000,00 13.450.000,00 6.550.000,00 67,25 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 13.450.000,00 6.550.000,00 67,25 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi 944.955.575,00 930.019.241,00 14.936.334,00 98,42 5.1 Belanja Operasi 944.955.575,00 930.019.241,00 14.936.334,00 98,42 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 944.955.575,00 930.019.241,00 14.936.334,00 98,42 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 1.297.032.919,00 1.240.241.104,00 56.791.815,00 95,62 5.1 Belanja Operasi 1.267.149.166,00 1.210.591.104,00 56.558.062,00 95,54 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.267.149.166,00 1.210.591.104,00 56.558.062,00 95,54 23 1 2 3 4 5 6 5.2 Belanja Modal 29.883.753,00 29.650.000,00 233.753,00 99,22 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.883.753,00 29.650.000,00 233.753,00 99,22 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum 13.996.954.612,00 12.258.135.439,00 1.738.819.173,00 87,58 5.1 Belanja Operasi 13.108.136.219,00 11.413.680.589,00 1.694.455.630,00 87,07 5.1.01 Belanja Pegawai 1.226.879.910,00 846.821.084,00 380.058.826,00 69,02 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.881.256.309,00 10.566.859.505,00 1.314.396.804,00 88,94 5.2 Belanja Modal 888.818.393,00 844.454.850,00 44.363.543,00 95,01 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 495.468.393,00 467.475.450,00 27.992.943,00 94,35 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 393.350.000,00 376.979.400,00 16.370.600,00 95,84 4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Perencanaan dan Keuangan 19.737.465.298,00 19.414.816.215,00 322.649.083,00 98,37 5.1 Belanja Operasi 19.737.465.298,00 19.414.816.215,00 322.649.083,00 98,37 5.1.01 Belanja Pegawai 19.248.032.848,00 18.992.237.286,00 255.795.562,00 98,67 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.432.450,00 422.578.929,00 66.853.521,00 86,34 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Tata Pemerintahan 482.933.850,00 467.182.240,00 15.751.610,00 96,74 5.1 Belanja Operasi 482.933.850,00 467.182.240,00 15.751.610,00 96,74 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.933.850,00 467.182.240,00 15.751.610,00 96,74 4.02 SEKRETARIAT DPRD 63.884.763.145,00 48.244.621.353,00 15.640.141.792,00 75,52 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 63.884.763.145,00 48.244.621.353,00 15.640.141.792,00 75,52 5.1 Belanja Operasi 63.864.835.345,00 48.244.621.353,00 15.620.213.992,00 75,54 5.1.01 Belanja Pegawai 28.874.793.735,00 25.114.636.170,00 3.760.157.565,00 86,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.990.041.610,00 23.129.985.183,00 11.860.056.427,00 66,10 5.2 Belanja Modal 19.927.800,00 0,00 19.927.800,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.927.800,00 0,00 19.927.800,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 396.992.623.347,00 388.195.402.718,48 8.797.220.628,52 97,78 5.01 PERENCANAAN 11.187.112.947,00 10.907.053.289,00 280.059.658,00 97,50 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 11.187.112.947,00 10.907.053.289,00 280.059.658,00 97,50 5.1 Belanja Operasi 9.967.081.707,00 9.703.257.631,00 263.824.076,00 97,35 5.1.01 Belanja Pegawai 3.842.760.807,00 3.818.371.110,00 24.389.697,00 99,37 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.124.320.900,00 5.884.886.521,00 239.434.379,00 96,09 5.2 Belanja Modal 1.220.031.240,00 1.203.795.658,00 16.235.582,00 297,25 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.089.800,00 737.629.000,00 12.460.800,00 98,34 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 369.941.440,00 366.266.658,00 3.674.782,00 99,01 24 1 2 3 4 5 6 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000,00 99.900.000,00 100.000,00 99,90 5.02 KEUANGAN 375.305.479.312,00 367.491.806.681,48 7.813.672.630,52 97,92 5.02.5.02.2.10.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan 375.305.479.312,00 367.491.806.681,48 7.813.672.630,52 97,92 5.1 Belanja Operasi 46.077.013.487,00 41.240.875.485,00 4.836.138.002,00 89,50 5.1.01 Belanja Pegawai 17.188.774.410,00 16.719.989.282,00 468.785.128,00 97,27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.888.239.077,00 24.520.886.203,00 4.367.352.874,00 84,88 5.2 Belanja Modal 898.652.862,00 703.900.000,00 194.752.862,00 78,33 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 368.652.862,00 327.000.000,00 41.652.862,00 88,70 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya 380.000.000,00 376.900.000,00 3.100.000,00 88,70 5.3 Belanja Tidak Terduga 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 1.205.059.325,00 90,94 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 1.205.059.325,00 90,94 5.4 Belanja Transfer 315.029.812.963,00 313.452.090.521,48 1.577.722.441,52 99,50 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.109.811.463,00 4.532.093.172,00 1.577.718.291,00 74,18 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 308.920.001.500,00 308.919.997.349,48 4.150,52 100,00 5.03 KEPEGAWAIAN 8.951.707.838,00 8.695.360.716,00 256.347.122,00 97,14 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.951.707.838,00 8.695.360.716,00 256.347.122,00 97,14 5.1 Belanja Operasi 8.260.704.826,00 8.016.994.580,00 243.710.246,00 97,05 5.1.01 Belanja Pegawai 5.843.143.238,00 5.800.635.661,00 42.507.577,00 99,27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.417.561.588,00 2.216.358.919,00 201.202.669,00 91,68 5.2 Belanja Modal 691.003.012,00 678.366.136,00 12.636.876,00 98,17 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 481.053.012,00 476.655.136,00 4.397.876,00 99,09 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 209.950.000,00 201.711.000,00 8.239.000,00 96,08 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 424.000.000,00 382.791.400,00 41.208.600,00 90,28 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 424.000.000,00 382.791.400,00 41.208.600,00 90,28 5.1 Belanja Operasi 424.000.000,00 382.791.400,00 41.208.600,00 90,28 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.000.000,00 382.791.400,00 41.208.600,00 90,28 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.124.323.250,00 718.390.632,00 405.932.618,00 63,90 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 1.124.323.250,00 718.390.632,00 405.932.618,00 161,46 5.1 Belanja Operasi 1.060.323.250,00 654.565.632,00 405.757.618,00 61,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.060.323.250,00 654.565.632,00 405.757.618,00 61,73 25 1 2 3 4 5 6 5.2 Belanja Modal 64.000.000,00 63.825.000,00 175.000,00 99,73 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 64.000.000,00 63.825.000,00 175.000,00 99,73 6 UNSUR PENGAWAS 8.048.663.107,00 6.550.691.746,06 1.497.971.360,94 81,39 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 8.048.663.107,00 6.550.691.746,06 1.497.971.360,94 81,39 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 8.048.663.107,00 6.550.691.746,06 1.497.971.360,94 81,39 5.1 Belanja Operasi 7.755.778.345,00 6.272.695.246,06 1.483.083.098,94 80,88 5.1.01 Belanja Pegawai 3.941.962.308,00 3.301.380.831,06 640.581.476,94 83,75 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.813.816.037,00 2.971.314.415,00 842.501.622,00 77,91 5.2 Belanja Modal 292.884.762,00 277.996.500,00 14.888.262,00 94,92 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.735.100,00 61.105.500,00 14.629.600,00 80,68 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 217.149.662,00 216.891.000,00 258.662,00 99,88 7 UNSUR KEWILAYAHAN 39.780.203.175,00 38.167.924.168,95 1.612.279.006,05 95,95 7.01 KECAMATAN 39.780.203.175,00 38.167.924.168,95 1.612.279.006,05 95,95 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pamekasan 5.660.293.519,00 5.403.214.267,00 257.079.252,00 95,46 5.1 Belanja Operasi 5.567.207.698,00 5.312.814.267,00 254.393.431,00 95,43 5.1.01 Belanja Pegawai 4.269.752.026,00 4.146.559.497,00 123.192.529,00 97,11 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.297.455.672,00 1.166.254.770,00 131.200.902,00 89,89 5.2 Belanja Modal 93.085.821,00 90.400.000,00 2.685.821,00 97,11 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.085.821,00 90.400.000,00 2.685.821,00 97,11 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kangenan 403.901.469,00 394.429.199,00 9.472.270,00 97,65 5.1 Belanja Operasi 403.901.469,00 394.429.199,00 9.472.270,00 97,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.901.469,00 394.429.199,00 9.472.270,00 97,65 5.2 Belanja Modal 0,00 0,00 - - 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 - - 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 - - 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Patemon 456.616.139,00 447.781.679,00 8.834.460,00 98,07 5.1 Belanja Operasi 456.616.139,00 447.781.679,00 8.834.460,00 98,07 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.616.139,00 447.781.679,00 8.834.460,00 98,07 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Parteker 445.710.674,00 441.019.716,00 4.690.958,00 98,95 5.1 Belanja Operasi 432.420.674,00 427.729.716,00 4.690.958,00 98,92 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.420.674,00 427.729.716,00 4.690.958,00 98,92 5.2 Belanja Modal 13.290.000,00 13.290.000,00 0,00 100,00 26 1 2 3 4 5 6 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.290.000,00 13.290.000,00 - 100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Jungcangcang 448.460.525,00 350.593.900,00 97.866.625,00 78,18 5.1 Belanja Operasi 408.380.500,00 344.593.900,00 63.786.600,00 84,38 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.380.500,00 344.593.900,00 63.786.600,00 84,38 5.2 Belanja Modal 40.080.025,00 6.000.000,00 34.080.025,00 14,97 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.080.025,00 6.000.000,00 80.025,00 98,68 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005. Kelurahan Bugih 404.108.645,00 389.852.949,00 14.255.696,00 96,47 5.1 Belanja Operasi 404.108.645,00 389.852.949,00 14.255.696,00 96,47 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.108.645,00 389.852.949,00 14.255.696,00 96,47 5.2 Belanja Modal 0,00 0,00 - - 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 - - 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Gladak Anyar 456.665.105,00 434.933.506,00 21.731.599,00 95,24 5.1 Belanja Operasi 426.415.718,00 407.908.139,00 18.507.579,00 95,66 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.415.718,00 407.908.139,00 18.507.579,00 95,66 5.2 Belanja Modal 30.249.387,00 27.025.367,00 3.224.020,00 89,34 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.249.387,00 27.025.367,00 3.224.020,00 89,34 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Kolpajung 413.756.000,00 403.032.272,00 10.723.728,00 97,41 5.1 Belanja Operasi 398.768.553,00 388.882.272,00 9.886.281,00 97,52 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.768.553,00 388.882.272,00 9.886.281,00 97,52 5.2 Belanja Modal 14.987.447,00 14.150.000,00 837.447,00 94,41 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.987.447,00 14.150.000,00 837.447,00 94,41 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 - - 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Kowel 469.504.919,00 465.569.241,00 3.935.678,00 99,16 5.1 Belanja Operasi 443.450.000,00 440.069.241,00 3.380.759,00 99,24 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.450.000,00 440.069.241,00 3.380.759,00 99,24 5.2 Belanja Modal 26.054.919,00 25.500.000,00 554.919,00 97,87 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.054.919,00 25.500.000,00 554.919,00 97,87 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan barurambat Kota 470.055.989,00 463.808.654,00 6.247.335,00 98,67 5.1 Belanja Operasi 428.370.176,00 423.987.189,00 4.382.987,00 98,98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 428.370.176,00 423.987.189,00 4.382.987,00 98,98 27 1 2 3 4 5 6 5.2 Belanja Modal 41.685.813,00 39.821.465,00 1.864.348,00 194,67 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.720.813,00 6.720.813,00 - 100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.965.000,00 33.100.652,00 1.864.348,00 94,67 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tlanakan 2.550.550.941,00 2.409.846.483,00 140.704.458,00 94,48 5.1 Belanja Operasi 2.413.661.286,00 2.276.396.483,00 137.264.803,00 94,31 5.1.01 Belanja Pegawai 1.470.614.425,00 1.451.168.515,00 19.445.910,00 98,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 943.046.861,00 825.227.968,00 117.818.893,00 87,51 5.2 Belanja Modal 136.889.655,00 133.450.000,00 3.439.655,00 97,49 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.889.655,00 133.450.000,00 3.439.655,00 97,49 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Proppo 3.302.028.647,00 3.176.369.147,00 125.659.500,00 96,19 5.1 Belanja Operasi 3.207.900.240,00 3.086.825.592,00 121.074.648,00 96,23 5.1.01 Belanja Pegawai 2.270.461.847,00 2.202.121.392,00 68.340.455,00 96,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 937.438.393,00 884.704.200,00 52.734.193,00 94,37 5.2 Belanja Modal 94.128.407,00 89.543.555,00 4.584.852,00 95,13 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.791.427,00 89.543.555,00 1.247.872,00 98,63 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.150.180,00 0,00 3.150.180,00 - 5.2.05 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 186.800,00 0,00 186.800,00 - 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pademawu 3.292.090.529,00 3.217.267.218,00 74.823.311,00 97,73 5.1 Belanja Operasi 3.172.616.686,00 3.100.317.882,00 72.298.804,00 97,72 5.1.01 Belanja Pegawai 2.364.312.957,00 2.298.688.617,00 65.624.340,00 97,22 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 808.303.729,00 801.629.265,00 6.674.464,00 99,17 5.2 Belanja Modal 119.473.843,00 116.949.336,00 2.524.507,00 97,89 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.473.843,00 38.764.000,00 1.709.843,00 95,78 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79.000.000,00 78.185.336,00 814.664,00 98,97 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Barurambat Timur 380.303.800,00 378.963.534,00 1.340.266,00 99,65 5.1 Belanja Operasi 380.303.800,00 378.963.534,00 1.340.266,00 99,65 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.303.800,00 378.963.534,00 1.340.266,00 99,65 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Lawangan Daya 357.348.850,00 350.213.977,00 7.134.873,00 98,00 5.1 Belanja Operasi 357.348.850,00 350.213.977,00 7.134.873,00 98,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.348.850,00 350.213.977,00 7.134.873,00 98,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Galis 2.541.012.812,00 2.435.183.963,00 105.828.849,00 95,84 5.1 Belanja Operasi 2.370.978.249,00 2.269.477.963,00 101.500.286,00 95,72 28 1 2 3 4 5 6 5.1.01 Belanja Pegawai 1.571.923.391,00 1.533.341.403,00 38.581.988,00 97,55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 799.054.858,00 736.136.560,00 62.918.298,00 92,13 5.2 Belanja Modal 170.034.563,00 165.706.000,00 4.328.563,00 97,45 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.179.325,00 91.686.000,00 3.493.325,00 96,33 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.855.238,00 74.020.000,00 835.238,00 98,88 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Larangan 2.197.584.325,00 2.164.468.805,39 33.115.519,61 98,49 5.1 Belanja Operasi 1.948.259.646,00 1.918.362.694,00 29.896.952,00 98,47 5.1.01 Belanja Pegawai 1.368.423.068,00 1.354.597.694,00 13.825.374,00 98,99 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 579.836.578,00 563.765.000,00 16.071.578,00 97,23 5.2 Belanja Modal 249.324.679,00 246.106.111,39 3.218.567,61 98,71 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.324.679,00 98.070.000,00 1.254.679,00 98,74 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 148.036.111,39 1.963.888,61 98,69 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Palengaan 1.698.608.814,00 1.610.248.996,00 88.359.818,00 94,80 5.1 Belanja Operasi 1.561.214.790,00 1.484.569.586,00 76.645.204,00 95,09 5.1.01 Belanja Pegawai 855.996.118,00 835.768.506,00 20.227.612,00 97,64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.218.672,00 648.801.080,00 56.417.592,00 92,00 5.2 Belanja Modal 137.394.024,00 125.679.410,00 11.714.614,00 91,47 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.394.024,00 125.679.410,00 11.714.614,00 91,47 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Pegantenan 2.532.838.184,00 2.374.234.790,00 158.603.394,00 93,74 5.1 Belanja Operasi 2.428.539.623,00 2.271.201.110,00 157.338.513,00 93,52 5.1.01 Belanja Pegawai 1.588.159.098,00 1.559.675.180,00 28.483.918,00 98,21 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.380.525,00 711.525.930,00 128.854.595,00 84,67 5.2 Belanja Modal 104.298.561,00 103.033.680,00 1.264.881,00 98,79 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.298.561,00 29.131.809,00 166.752,00 99,43 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 73.901.871,00 1.098.129,00 98,54 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Pakong 2.228.687.901,00 2.034.464.535,00 194.223.366,00 91,29 5.1 Belanja Operasi 2.182.230.072,00 2.008.959.798,00 173.270.274,00 92,06 5.1.01 Belanja Pegawai 1.471.822.632,00 1.450.574.496,00 21.248.136,00 98,56 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 710.407.440,00 558.385.302,00 152.022.138,00 78,60 5.2 Belanja Modal 46.457.829,00 25.504.737,00 20.953.092,00 54,90 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 46.457.829,00 25.504.737,00 20.953.092,00 54,90 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Waru 2.057.227.613,00 2.009.540.457,00 47.687.156,00 97,68 29 1 2 3 4 5 6 5.1 Belanja Operasi 2.042.280.908,00 1.994.593.752,00 47.687.156,00 194,66 5.1.01 Belanja Pegawai 1.274.215.919,00 1.257.366.263,00 16.849.656,00 98,68 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.064.989,00 737.227.489,00 30.837.500,00 95,99 5.2 Belanja Modal 14.946.705,00 14.946.705,00 0,00 100,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.946.705,00 14.946.705,00 - 100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Batumarmar 2.634.250.398,00 2.528.043.387,00 106.207.011,00 95,97 5.1 Belanja Operasi 2.541.027.936,00 2.435.193.387,00 105.834.549,00 95,83 5.1.01 Belanja Pegawai 1.819.965.079,00 1.772.901.795,00 47.063.284,00 97,41 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 721.062.857,00 662.291.592,00 58.771.265,00 91,85 5.2 Belanja Modal 93.222.462,00 92.850.000,00 372.462,00 99,60 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.222.462,00 92.850.000,00 372.462,00 99,60 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pasean 2.241.668.139,00 2.194.958.696,00 46.709.443,00 97,92 5.1 Belanja Operasi 1.987.882.110,00 1.944.121.146,00 43.760.964,00 97,80 5.1.01 Belanja Pegawai 1.236.534.235,00 1.196.146.746,00 40.387.489,00 96,73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 751.347.875,00 747.974.400,00 3.373.475,00 99,55 5.2 Belanja Modal 253.786.029,00 250.837.550,00 2.948.479,00 98,84 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.222.761,00 85.003.800,00 218.961,00 99,74 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.563.268,00 165.833.750,00 2.729.518,00 98,38 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kadur 2.136.929.238,00 2.089.884.797,56 47.044.440,44 97,80 30 RINGKASAN REALISASI APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 RINCIAN LAPORAN REALISASI APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.1.01.2.22.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 689.354.048.887,00 656.478.276.158,00 95,2332.875.772.729,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 687.983.048.887,00 655.331.855.303,00 95,2532.651.193.584,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 455.922.745.806,00 452.958.804.259,00 99,352.963.941.547,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.275.000,00 90.829.900,00 98,431.445.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000,00 54.433.900,00 98,97566.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.433.900,00 98,97566.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.433.900,00 98,97566.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 4.941.250,00 98,8358.750,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.941.250,00 98,8358.750,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.941.250,00 98,8358.750,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 4.886.000,00 97,72114.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.886.000,00 97,72114.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.886.000,00 97,72114.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.275.000,00 26.568.750,00 97,41706.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 27.275.000,00 26.568.750,00 97,41706.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.275.000,00 26.568.750,00 97,41706.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 454.070.792.930,00 451.246.160.848,00 99,382.824.632.082,00 34 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 454.070.792.930,00 451.246.160.848,00 99,382.824.632.082,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 454.070.792.930,00 451.246.160.848,00 99,382.824.632.082,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 454.070.792.930,00 451.246.160.848,00 99,382.824.632.082,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0000.5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.450.000,00 72,50550.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000,00 1.450.000,00 72,50550.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.450.000,00 72,50550.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.450.000,00 72,50550.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 433.725.000,00 403.754.400,00 93,0929.970.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 96.397.900,00 96,403.602.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.579.200,00 3.012.900,00 84,18566.300,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.579.200,00 3.012.900,00 84,18566.300,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 96.420.800,00 93.385.000,00 96,853.035.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.420.800,00 93.385.000,00 96,853.035.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000,00 98.620.200,00 98,621.379.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.620.200,00 98,621.379.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.620.200,00 98,621.379.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 2.833.500,00 28,347.166.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 2.833.500,00 28,347.166.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.833.500,00 28,347.166.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96.000.000,00 96.000.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 96.000.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100.000.000,00 82.282.400,00 82,2817.717.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 82.282.400,00 82,2817.717.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 82.282.400,00 82,2817.717.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 27.725.000,00 27.620.400,00 99,62104.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1 BELANJA OPERASI 27.725.000,00 27.620.400,00 99,62104.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.725.000,00 27.620.400,00 99,62104.600,00 35 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.168.952.876,00 1.085.335.711,00 92,8583.617.165,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 240.000.000,00 177.908.835,00 74,1362.091.165,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 177.908.835,00 74,1362.091.165,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 177.908.835,00 74,1362.091.165,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 928.952.876,00 907.426.876,00 97,6821.526.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 928.952.876,00 907.426.876,00 97,6821.526.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 15.600.000,00 14.400.000,00 92,311.200.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 913.352.876,00 893.026.876,00 97,7720.326.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.000.000,00 131.273.400,00 84,6923.726.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000.000,00 68.976.400,00 91,976.023.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 68.976.400,00 91,976.023.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 68.976.400,00 91,976.023.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 29.970.000,00 99,9030.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.970.000,00 99,9030.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.970.000,00 99,9030.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 32.327.000,00 64,6517.673.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 32.327.000,00 64,6517.673.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 32.327.000,00 64,6517.673.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 231.334.703.081,00 201.698.086.044,00 87,1929.636.617.037,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 137.040.068.881,00 117.593.996.219,00 85,8119.446.072.662,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 221.426.500,00 219.926.500,00 99,321.500.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.2 BELANJA MODAL 221.426.500,00 219.926.500,00 99,321.500.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 221.426.500,00 219.926.500,00 99,321.500.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.074.318.000,00 704.133.000,00 65,54370.185.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.2 BELANJA MODAL 1.074.318.000,00 704.133.000,00 65,54370.185.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.074.318.000,00 704.133.000,00 65,54370.185.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 856.341.600,00 501.155.120,00 58,52355.186.480,00 36 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.2 BELANJA MODAL 856.341.600,00 501.155.120,00 58,52355.186.480,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 856.341.600,00 501.155.120,00 58,52355.186.480,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 17.130.599.631,00 12.592.183.894,00 73,514.538.415.737,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 5.376.549.631,00 2.824.371.972,00 52,532.552.177.659,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.849.631,00 61.844.000,00 17,19298.005.631,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.05 Belanja Hibah 5.016.700.000,00 2.762.527.972,00 55,072.254.172.028,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.2 BELANJA MODAL 11.754.050.000,00 9.767.811.922,00 83,101.986.238.078,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.754.050.000,00 9.767.811.922,00 83,101.986.238.078,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 161.879.000,00 115.565.300,00 71,3946.313.700,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.2 BELANJA MODAL 161.879.000,00 115.565.300,00 71,3946.313.700,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.879.000,00 115.565.300,00 71,3946.313.700,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 767.019.408,00 464.711.644,00 60,59302.307.764,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5.2 BELANJA MODAL 767.019.408,00 464.711.644,00 60,59302.307.764,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 767.019.408,00 464.711.644,00 60,59302.307.764,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5 Pengadaan Mebel Sekolah 915.196.266,00 677.876.632,00 74,07237.319.634,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5.2 BELANJA MODAL 915.196.266,00 677.876.632,00 74,07237.319.634,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 915.196.266,00 677.876.632,00 74,07237.319.634,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 450.000.000,00 0,00 0,00450.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5.2 BELANJA MODAL 450.000.000,00 0,00 0,00450.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 450.000.000,00 0,00 0,00450.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 800.000.000,00 774.764.000,00 96,8525.236.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 193.691.000,00 96,856.309.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 193.691.000,00 96,856.309.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.5.2 BELANJA MODAL 600.000.000,00 581.073.000,00 96,8518.927.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000,00 581.073.000,00 96,8518.927.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 460.000.000,00 457.564.038,00 99,472.435.962,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.5.1 BELANJA OPERASI 460.000.000,00 457.564.038,00 99,472.435.962,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 457.564.038,00 99,472.435.962,00 37 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 15.952.651.250,00 14.207.008.170,00 89,061.745.643.080,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5.1 BELANJA OPERASI 15.673.891.650,00 14.007.996.170,00 89,371.665.895.480,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.673.891.650,00 14.007.996.170,00 89,371.665.895.480,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5.2 BELANJA MODAL 278.759.600,00 199.012.000,00 71,3979.747.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278.759.600,00 199.012.000,00 71,3979.747.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 655.000.000,00 431.664.750,00 65,90223.335.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.5.1 BELANJA OPERASI 655.000.000,00 431.664.750,00 65,90223.335.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 655.000.000,00 431.664.750,00 65,90223.335.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 9.625.000.000,00 9.290.818.400,00 96,53334.181.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5.1 BELANJA OPERASI 9.619.631.707,00 9.285.518.400,00 96,53334.113.307,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 534.631.707,00 300.818.400,00 56,27233.813.307,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5.1.05 Belanja Hibah 9.085.000.000,00 8.984.700.000,00 98,90100.300.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5.2 BELANJA MODAL 5.368.293,00 5.300.000,00 98,7368.293,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.368.293,00 5.300.000,00 98,7368.293,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 61.327.670.000,00 61.139.973.868,00 99,69187.696.132,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.1 BELANJA OPERASI 42.602.348.399,00 40.505.564.907,00 95,082.096.783.492,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.938.718.399,00 31.947.999.591,00 94,131.990.718.808,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.1.05 Belanja Hibah 8.663.630.000,00 8.557.565.316,00 98,78106.064.684,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.2 BELANJA MODAL 18.725.321.601,00 20.634.408.961,00 110,20(1.909.087.360,00) 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.554.005.629,00 12.871.180.202,00 111,40(1.317.174.573,00) 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.171.315.972,00 7.763.228.759,00 108,25(591.912.787,00) 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.5 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 2.131.335.280,00 1.370.129.477,00 64,29761.205.803,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.5.2 BELANJA MODAL 2.131.335.280,00 1.370.129.477,00 64,29761.205.803,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.683.362,00 0,00 0,00123.683.362,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.007.651.918,00 1.370.129.477,00 68,25637.522.441,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5 Pembangunan Ruang Kelas Baru 10.813.720.946,00 5.381.416.062,00 49,765.432.304.884,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.1 BELANJA OPERASI 6.614.000.000,00 3.370.916.623,00 50,973.243.083.377,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.1.01 Belanja Pegawai 20.850.000,00 0,00 0,0020.850.000,00 38 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 449.150.000,00 236.198.750,00 52,59212.951.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.1.05 Belanja Hibah 6.144.000.000,00 3.134.717.873,00 51,023.009.282.127,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.2 BELANJA MODAL 4.199.720.946,00 2.010.499.439,00 47,872.189.221.507,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.199.720.946,00 2.010.499.439,00 47,872.189.221.507,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.207.427.000,00 680.524.812,00 56,36526.902.188,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.1 BELANJA OPERASI 160.500.000,00 0,00 0,00160.500.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 0,00 0,0010.500.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 0,00 0,00150.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.2 BELANJA MODAL 1.046.927.000,00 680.524.812,00 65,00366.402.188,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.046.927.000,00 680.524.812,00 65,00366.402.188,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.5 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 825.000.000,00 811.673.619,00 98,3813.326.381,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.5.1 BELANJA OPERASI 806.514.600,00 793.223.619,00 98,3513.290.981,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.514.600,00 793.223.619,00 98,3513.290.981,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.5.2 BELANJA MODAL 18.485.400,00 18.450.000,00 99,8135.400,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.485.400,00 18.450.000,00 99,8135.400,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 11.665.484.000,00 7.772.906.933,00 66,633.892.577.067,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.1 BELANJA OPERASI 4.041.250.000,00 1.829.161.074,00 45,262.212.088.926,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.1.01 Belanja Pegawai 10.650.000,00 0,00 0,0010.650.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.600.000,00 117.047.750,00 44,74144.552.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.1.05 Belanja Hibah 3.769.000.000,00 1.712.113.324,00 45,432.056.886.676,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.2 BELANJA MODAL 7.624.234.000,00 5.943.745.859,00 77,961.680.488.141,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.624.234.000,00 5.943.745.859,00 77,961.680.488.141,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 54.004.187.200,00 49.933.073.125,00 92,464.071.114.075,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 263.260.000,00 184.282.000,00 70,0078.978.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 263.260.000,00 184.282.000,00 70,0078.978.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.05 Belanja Hibah 263.260.000,00 184.282.000,00 70,0078.978.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 130.469.000,00 91.328.300,00 70,0039.140.700,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 130.469.000,00 91.328.300,00 70,0039.140.700,00 39 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.05 Belanja Hibah 130.469.000,00 91.328.300,00 70,0039.140.700,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5 Pembangunan Laboratorium 1.552.255.000,00 1.062.348.500,00 68,44489.906.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 605.402.000,00 409.431.400,00 67,63195.970.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.100.000,00 26.320.000,00 45,3031.780.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1.05 Belanja Hibah 547.302.000,00 383.111.400,00 70,00164.190.600,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.2 BELANJA MODAL 946.853.000,00 652.917.100,00 68,96293.935.900,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.703.920,00 0,00 0,0012.703.920,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 934.149.080,00 652.917.100,00 69,89281.231.980,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.973.440.000,00 2.527.257.425,00 84,99446.182.575,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 1.484.000.000,00 1.290.577.600,00 86,97193.422.400,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 55.794.000,00 56,9342.206.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.05 Belanja Hibah 1.386.000.000,00 1.234.783.600,00 89,09151.216.400,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.2 BELANJA MODAL 1.489.440.000,00 1.236.679.825,00 83,03252.760.175,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.489.440.000,00 1.236.679.825,00 83,03252.760.175,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.386.682.000,00 2.279.787.950,00 67,321.106.894.050,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.1 BELANJA OPERASI 2.044.100.000,00 1.167.461.250,00 57,11876.638.750,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.100.000,00 64.293.000,00 56,3549.807.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.1.05 Belanja Hibah 1.930.000.000,00 1.103.168.250,00 57,16826.831.750,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.2 BELANJA MODAL 1.342.582.000,00 1.112.326.700,00 82,85230.255.300,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.342.582.000,00 1.112.326.700,00 82,85230.255.300,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 428.000.000,00 414.854.275,00 96,9313.145.725,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5.2 BELANJA MODAL 428.000.000,00 414.854.275,00 96,9313.145.725,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 428.000.000,00 414.854.275,00 96,9313.145.725,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5 Pengadaan Mebel Sekolah 292.374.000,00 290.007.500,00 99,192.366.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 146.034.000,00 144.053.000,00 98,641.981.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5.1.05 Belanja Hibah 146.034.000,00 144.053.000,00 98,641.981.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5.2 BELANJA MODAL 146.340.000,00 145.954.500,00 99,74385.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.340.000,00 145.954.500,00 99,74385.500,00 40 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0027.5 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 107.000.000,00 0,00 0,00107.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0027.5.1 BELANJA OPERASI 101.900.000,00 0,00 0,00101.900.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0027.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 0,00 0,001.900.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0027.5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0027.5.2 BELANJA MODAL 5.100.000,00 0,00 0,005.100.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0027.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.100.000,00 0,00 0,005.100.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0032.5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 11.387.784.700,00 10.612.662.500,00 93,19775.122.200,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0032.5.1 BELANJA OPERASI 11.387.784.700,00 10.612.662.500,00 93,19775.122.200,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0032.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.022.284.700,00 985.162.500,00 96,3737.122.200,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0032.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.365.500.000,00 9.627.500.000,00 92,88738.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 741.550.000,00 709.990.000,00 95,7431.560.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.1 BELANJA OPERASI 641.550.000,00 611.842.500,00 95,3729.707.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.775.000,00 158.700.000,00 92,9312.075.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.1.05 Belanja Hibah 470.775.000,00 453.142.500,00 96,2517.632.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.147.500,00 98,151.852.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 98.147.500,00 98,151.852.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 405.982.500,00 302.858.282,00 74,60103.124.218,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5.1 BELANJA OPERASI 405.982.500,00 302.858.282,00 74,60103.124.218,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.982.500,00 302.858.282,00 74,60103.124.218,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0040.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 215.000.000,00 160.841.500,00 74,8154.158.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 215.000.000,00 160.841.500,00 74,8154.158.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 160.841.500,00 74,8154.158.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 167.650.000,00 126.559.000,00 75,4941.091.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 167.650.000,00 126.559.000,00 75,4941.091.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.650.000,00 126.559.000,00 75,4941.091.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 28.618.890.000,00 28.574.427.243,00 99,8444.462.757,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.1 BELANJA OPERASI 25.474.852.520,00 25.983.779.882,00 102,00(508.927.362,00) 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.917.762.520,00 8.706.932.087,00 97,64210.830.433,00 41 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.1.05 Belanja Hibah 16.557.090.000,00 17.276.847.795,00 104,35(719.757.795,00) 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.2 BELANJA MODAL 3.144.037.480,00 2.590.647.361,00 82,40553.390.119,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.805.341.980,00 1.567.945.093,00 86,85237.396.887,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.338.695.500,00 1.022.702.268,00 76,40315.993.232,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0058.5 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 379.850.000,00 336.200.900,00 88,5143.649.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0058.5.1 BELANJA OPERASI 379.850.000,00 336.200.900,00 88,5143.649.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0058.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.850.000,00 336.200.900,00 88,5143.649.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5 Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.954.000.000,00 2.259.667.750,00 76,50694.332.250,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.1 BELANJA OPERASI 2.421.160.058,00 1.844.422.150,00 76,18576.737.908,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.010.058,00 91.156.000,00 55,9271.854.058,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.1.05 Belanja Hibah 2.258.000.000,00 1.753.266.150,00 77,65504.733.850,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.2 BELANJA MODAL 532.839.942,00 415.245.600,00 77,93117.594.342,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.839.942,00 0,00 0,00104.839.942,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 428.000.000,00 415.245.600,00 97,0212.754.400,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 37.416.407.000,00 31.459.012.200,00 84,085.957.394.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 11.770.416.000,00 8.505.333.900,00 72,263.265.082.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 11.770.416.000,00 8.505.333.900,00 72,263.265.082.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 767.574.000,00 526.989.000,00 68,66240.585.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.05 Belanja Hibah 11.002.842.000,00 7.978.344.900,00 72,513.024.497.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 6.697.428.000,00 4.739.479.050,00 70,771.957.948.950,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1 BELANJA OPERASI 6.561.043.100,00 4.614.809.050,00 70,341.946.234.050,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 16.500.000,00 0,00 0,0016.500.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.793.100,00 301.267.000,00 67,13147.526.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.05 Belanja Hibah 6.095.750.000,00 4.313.542.050,00 70,761.782.207.950,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.2 BELANJA MODAL 136.384.900,00 124.670.000,00 91,4111.714.900,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.384.900,00 21.000.000,00 71,478.384.900,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.000.000,00 103.670.000,00 96,893.330.000,00 42 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5 Pengadaan Mebel PAUD 13.480.000,00 13.480.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5.1 BELANJA OPERASI 13.480.000,00 13.480.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5.1.05 Belanja Hibah 13.480.000,00 13.480.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0012.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 382.041.000,00 228.847.200,00 59,90153.193.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0012.5.1 BELANJA OPERASI 382.041.000,00 228.847.200,00 59,90153.193.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0012.5.1.05 Belanja Hibah 382.041.000,00 228.847.200,00 59,90153.193.800,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0013.5 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 200.000.000,00 195.717.000,00 97,864.283.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0013.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 195.717.000,00 97,864.283.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0013.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 195.717.000,00 97,864.283.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0016.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 251.432.000,00 200.986.500,00 79,9450.445.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0016.5.1 BELANJA OPERASI 251.432.000,00 200.986.500,00 79,9450.445.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0016.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.432.000,00 200.986.500,00 79,9450.445.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 500.000.000,00 415.757.700,00 83,1584.242.300,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 415.757.700,00 83,1584.242.300,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 415.757.700,00 83,1584.242.300,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5 Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.441.610.000,00 17.006.915.850,00 97,51434.694.150,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.1 BELANJA OPERASI 17.434.898.400,00 17.000.414.750,00 97,51434.483.650,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.378.400,00 20.638.850,00 101,28(260.450,00) 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.1.05 Belanja Hibah 17.414.520.000,00 16.979.775.900,00 97,50434.744.100,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.2 BELANJA MODAL 6.711.600,00 6.501.100,00 96,86210.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.501.100,00 6.501.100,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 210.500,00 0,00 0,00210.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0019.5 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 160.000.000,00 152.495.000,00 95,317.505.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0019.5.1 BELANJA OPERASI 137.500.000,00 129.995.000,00 94,547.505.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0019.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00 129.995.000,00 94,547.505.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0019.5.2 BELANJA MODAL 22.500.000,00 22.500.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0019.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.874.040.000,00 2.712.004.500,00 94,36162.035.500,00 43 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0010.5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 454.400.000,00 454.400.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0010.5.1 BELANJA OPERASI 454.400.000,00 454.400.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0010.5.1.05 Belanja Hibah 454.400.000,00 454.400.000,00 100,000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0015.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 60.000.000,00 52.320.000,00 87,207.680.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0015.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 52.320.000,00 87,207.680.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 52.320.000,00 87,207.680.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0016.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 139.000.000,00 129.025.000,00 92,829.975.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0016.5.1 BELANJA OPERASI 139.000.000,00 129.025.000,00 92,829.975.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0016.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000,00 129.025.000,00 92,829.975.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.095.640.000,00 1.971.070.000,00 94,06124.570.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5.1 BELANJA OPERASI 2.095.640.000,00 1.971.070.000,00 94,06124.570.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5.1.05 Belanja Hibah 2.095.640.000,00 1.971.070.000,00 94,06124.570.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0018.5 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 25.000.000,00 20.439.500,00 81,764.560.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0018.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 20.439.500,00 81,764.560.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0018.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 20.439.500,00 81,764.560.500,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0046.5 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 100.000.000,00 84.750.000,00 84,7515.250.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0046.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 84.750.000,00 84,7515.250.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 84.750.000,00 84,7515.250.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 675.600.000,00 627.600.000,00 92,9048.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 675.600.000,00 627.600.000,00 92,9048.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 675.600.000,00 627.600.000,00 92,9048.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 675.600.000,00 627.600.000,00 92,9048.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.600.000,00 627.600.000,00 92,9048.000.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.000.000,00 47.365.000,00 94,732.635.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 47.365.000,00 94,732.635.000,00 44 1 2 743 5 = 3-4 6 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 47.365.000,00 94,732.635.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.365.000,00 94,732.635.000,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.365.000,00 94,732.635.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.371.000.000,00 1.146.420.855,00 83,62224.579.145,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 140.000.000,00 86.173.000,00 61,5553.827.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 140.000.000,00 86.173.000,00 61,5553.827.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 50.000.000,00 46.440.000,00 92,883.560.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.440.000,00 92,883.560.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 46.440.000,00 92,883.560.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 90.000.000,00 39.733.000,00 44,1550.267.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 39.733.000,00 44,1550.267.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.733.000,00 99,33267.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 496.000.000,00 492.117.364,00 99,223.882.636,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 496.000.000,00 492.117.364,00 99,223.882.636,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Pelindungan Cagar Budaya 496.000.000,00 492.117.364,00 99,223.882.636,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 196.000.000,00 192.527.264,00 98,233.472.736,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00 192.527.264,00 98,233.472.736,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 299.590.100,00 99,86409.900,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000,00 299.590.100,00 99,86409.900,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 735.000.000,00 568.130.491,00 77,30166.869.509,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 735.000.000,00 568.130.491,00 77,30166.869.509,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 210.000.000,00 58.180.000,00 27,70151.820.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 58.180.000,00 27,70151.820.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 58.180.000,00 27,70151.820.000,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 525.000.000,00 509.950.491,00 97,1315.049.509,00 45 1 2 743 5 = 3-4 6 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 525.000.000,00 509.950.491,00 97,1315.049.509,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00 509.950.491,00 97,1315.049.509,00 46 Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : Urusan Pemerintahan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Bertambah/(Berkurang) % Dasar Hukum Anggaran Realisasi Rp 1 2 3 4 5 = 3-4 6 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 4.000.000,00 18.215.000,00 (14.215.000,00) 455,38 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.000.000,00 18.215.000,00 (14.215.000,00) 455,38 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 4.000.000,00 18.215.000,00 (14.215.000,00) 455,38 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 198.873.623.159,00 150.721.854.074,00 48.151.769.085,00 75,79 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 198.873.623.159,00 150.721.854.074,00 48.151.769.085,00 75,79 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 63.359.419.921,00 62.710.540.337,00 648.879.584,00 98,98 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.284.800,00 81.507.000,00 6.777.800,00 92,32 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.880.800,00 41.517.000,00 1.363.800,00 96,82 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 42.880.800,00 41.517.000,00 1.363.800,00 96,82 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.880.800,00 41.517.000,00 1.363.800,00 96,82 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.404.000,00 39.990.000,00 5.414.000,00 88,08 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 45.404.000,00 39.990.000,00 5.414.000,00 88,08 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.404.000,00 39.990.000,00 5.414.000,00 88,08 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 60.733.970.502,00 60.201.097.710,00 532.872.792,00 99,12 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 60.733.970.502,00 60.201.097.710,00 532.872.792,00 99,12 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 60.733.970.502,00 60.201.097.710,00 532.872.792,00 99,12 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 60.733.970.502,00 60.201.097.710,00 532.872.792,00 99,12 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PERIODE 1 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Jumlah 47 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 8.900.000,00 89,001.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 8.900.000,00 89,001.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.900.000,00 89,001.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.900.000,00 89,001.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 237.034.878,00 226.314.516,00 95,4810.720.362,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.547.220,00 5.350.450,00 96,45196.770,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.547.220,00 5.350.450,00 96,45196.770,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.547.220,00 5.350.450,00 96,45196.770,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.140.960,00 19.801.700,00 93,671.339.260,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 21.140.960,00 19.801.700,00 93,671.339.260,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.140.960,00 19.801.700,00 93,671.339.260,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.299.698,00 105.962.200,00 92,718.337.498,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 114.299.698,00 105.962.200,00 92,718.337.498,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.299.698,00 105.962.200,00 92,718.337.498,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.011.000,00 16.009.300,00 99,991.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 16.011.000,00 16.009.300,00 99,991.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.011.000,00 16.009.300,00 99,991.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.036.000,00 79.190.866,00 98,94845.134,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 80.036.000,00 79.190.866,00 98,94845.134,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.036.000,00 79.190.866,00 98,94845.134,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.008.600,00 94.075.000,00 89,5910.933.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 73.860.200,00 73.250.000,00 99,17610.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.1 BELANJA OPERASI 79.800,00 0,00 0,0079.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.800,00 0,00 0,0079.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 73.780.400,00 73.250.000,00 99,28530.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.780.400,00 73.250.000,00 99,28530.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.000.000,00 13.850.000,00 57,7110.150.000,00 48 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2 BELANJA MODAL 24.000.000,00 13.850.000,00 57,7110.150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 13.850.000,00 57,7110.150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.148.400,00 6.975.000,00 97,57173.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 7.148.400,00 6.975.000,00 97,57173.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.148.400,00 6.975.000,00 97,57173.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.989.552.873,00 1.925.174.151,00 96,7664.378.722,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.558.001,00 144.999.151,00 96,954.558.850,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 149.558.001,00 144.999.151,00 96,954.558.850,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.558.001,00 144.999.151,00 96,954.558.850,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.839.994.872,00 1.780.175.000,00 96,7559.819.872,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.817.420.472,00 1.761.635.000,00 96,9355.785.472,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 4.500.000,00 3.600.000,00 80,00900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.812.920.472,00 1.758.035.000,00 96,9754.885.472,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.2 BELANJA MODAL 22.574.400,00 18.540.000,00 82,134.034.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.618.000,00 18.540.000,00 99,5878.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.956.400,00 0,00 0,003.956.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 178.418.268,00 161.471.960,00 90,5016.946.308,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.217.720,00 17.910.800,00 93,201.306.920,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 19.217.720,00 17.910.800,00 93,201.306.920,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.217.720,00 17.910.800,00 93,201.306.920,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.060.628,00 27.764.360,00 95,541.296.268,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 29.060.628,00 27.764.360,00 95,541.296.268,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.060.628,00 27.764.360,00 95,541.296.268,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 83.119.120,00 82.499.800,00 99,25619.320,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 3.119.120,00 3.043.000,00 97,5676.120,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.119.120,00 3.043.000,00 97,5676.120,00 49 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 79.456.800,00 99,32543.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 79.456.800,00 99,32543.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.671.000,00 13.680.000,00 66,186.991.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1 BELANJA OPERASI 20.671.000,00 13.680.000,00 66,186.991.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.671.000,00 13.680.000,00 66,186.991.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.349.800,00 19.617.000,00 74,456.732.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 26.349.800,00 19.617.000,00 74,456.732.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.349.800,00 19.617.000,00 74,456.732.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0000.5 Penataan Organisasi 17.150.000,00 12.000.000,00 69,975.150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0004.5 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 17.150.000,00 12.000.000,00 69,975.150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0004.5.1 BELANJA OPERASI 17.150.000,00 12.000.000,00 69,975.150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.150.000,00 12.000.000,00 69,975.150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 130.549.614.838,00 83.981.526.102,00 64,3346.568.088.736,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 23.632.095.390,00 12.949.701.789,00 54,8010.682.393.601,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pembangunan Puskesmas 13.964.203.000,00 4.197.074.149,00 30,069.767.128.851,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 115.500.000,00 10.450.000,00 9,05105.050.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.500.000,00 10.450.000,00 9,05105.050.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.2 BELANJA MODAL 13.848.703.000,00 4.186.624.149,00 30,239.662.078.851,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.384.000.000,00 1.378.100.000,00 99,575.900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.264.950.000,00 2.624.302.349,00 21,409.640.647.651,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 199.753.000,00 184.221.800,00 92,2215.531.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Pengembangan Puskesmas 1.816.152.840,00 1.651.982.000,00 90,96164.170.840,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 16.602.000,00 87,382.398.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 16.602.000,00 87,382.398.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.2 BELANJA MODAL 1.797.152.840,00 1.635.380.000,00 91,00161.772.840,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.569.186.000,00 1.410.000.000,00 89,86159.186.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.966.840,00 225.380.000,00 98,872.586.840,00 50 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 425.408.000,00 402.088.100,00 94,5223.319.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.1 BELANJA OPERASI 9.100.000,00 0,00 0,009.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 0,00 0,009.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.2 BELANJA MODAL 416.308.000,00 402.088.100,00 96,5814.219.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 416.308.000,00 402.088.100,00 96,5814.219.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.266.636.028,00 1.764.186.780,00 77,83502.449.248,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5.2 BELANJA MODAL 2.266.636.028,00 1.764.186.780,00 77,83502.449.248,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.266.636.028,00 1.764.186.780,00 77,83502.449.248,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 46.467.000,00 29.193.836,00 62,8317.273.164,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5.1 BELANJA OPERASI 46.467.000,00 29.193.836,00 62,8317.273.164,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.467.000,00 29.193.836,00 62,8317.273.164,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.5 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 269.153.538,00 257.665.000,00 95,7311.488.538,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.5.1 BELANJA OPERASI 269.153.538,00 257.665.000,00 95,7311.488.538,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.153.538,00 257.665.000,00 95,7311.488.538,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0023.5 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 4.644.454.984,00 4.457.575.824,00 95,98186.879.160,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0023.5.1 BELANJA OPERASI 4.644.454.984,00 4.457.575.824,00 95,98186.879.160,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0023.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.644.454.984,00 4.457.575.824,00 95,98186.879.160,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0024.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 66.144.000,00 64.600.000,00 97,671.544.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0024.5.1 BELANJA OPERASI 66.144.000,00 64.600.000,00 97,671.544.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0024.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.144.000,00 64.600.000,00 97,671.544.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 133.476.000,00 125.336.100,00 93,908.139.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5.1 BELANJA OPERASI 133.476.000,00 125.336.100,00 93,908.139.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.476.000,00 125.336.100,00 93,908.139.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 105.837.854.448,00 70.060.644.287,00 66,2035.777.210.161,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 487.892.000,00 325.737.500,00 66,76162.154.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 487.892.000,00 325.737.500,00 66,76162.154.500,00 51 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.892.000,00 325.737.500,00 66,76162.154.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 174.546.000,00 109.705.485,00 62,8564.840.515,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 174.546.000,00 109.705.485,00 62,8564.840.515,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.546.000,00 109.705.485,00 62,8564.840.515,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 763.526.824,00 459.633.000,00 60,20303.893.824,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 763.526.824,00 459.633.000,00 60,20303.893.824,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 763.526.824,00 459.633.000,00 60,20303.893.824,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 113.230.000,00 59.435.000,00 52,4953.795.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 113.230.000,00 59.435.000,00 52,4953.795.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.230.000,00 59.435.000,00 52,4953.795.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 360.903.600,00 314.674.700,00 87,1946.228.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 345.782.900,00 299.674.700,00 86,6746.108.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.782.900,00 299.674.700,00 86,6746.108.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.2 BELANJA MODAL 15.120.700,00 15.000.000,00 99,20120.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.120.700,00 15.000.000,00 99,20120.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 98.050.000,00 50.600.000,00 51,6147.450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 98.050.000,00 50.600.000,00 51,6147.450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.050.000,00 50.600.000,00 51,6147.450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 495.271.000,00 450.007.700,00 90,8645.263.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 480.150.300,00 435.007.700,00 90,6045.142.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.150.300,00 435.007.700,00 90,6045.142.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.2 BELANJA MODAL 15.120.700,00 15.000.000,00 99,20120.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.120.700,00 15.000.000,00 99,20120.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 221.000.770,00 148.356.700,00 67,1372.644.070,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5.1 BELANJA OPERASI 181.819.370,00 110.956.700,00 61,0370.862.670,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.819.370,00 110.956.700,00 61,0370.862.670,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5.2 BELANJA MODAL 39.181.400,00 37.400.000,00 95,451.781.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.181.400,00 37.400.000,00 95,451.781.400,00 52 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.195.090.000,00 1.131.175.000,00 94,6563.915.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.1 BELANJA OPERASI 1.195.090.000,00 1.131.175.000,00 94,6563.915.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.195.090.000,00 1.131.175.000,00 94,6563.915.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 98.870.500,00 19.390.000,00 19,6179.480.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5.1 BELANJA OPERASI 98.870.500,00 19.390.000,00 19,6179.480.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.870.500,00 19.390.000,00 19,6179.480.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.223.862.400,00 1.149.989.250,00 93,9673.873.150,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 1.223.862.400,00 1.149.989.250,00 93,9673.873.150,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.223.862.400,00 1.149.989.250,00 93,9673.873.150,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 397.350.000,00 351.370.000,00 88,4345.980.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 397.350.000,00 351.370.000,00 88,4345.980.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.350.000,00 351.370.000,00 88,4345.980.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 148.920.600,00 132.055.000,00 88,6716.865.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5.1 BELANJA OPERASI 148.920.600,00 132.055.000,00 88,6716.865.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.920.600,00 132.055.000,00 88,6716.865.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 50.000.000,00 40.670.000,00 81,349.330.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 40.670.000,00 81,349.330.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 40.670.000,00 81,349.330.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 260.439.000,00 191.804.194,00 73,6568.634.806,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 245.318.300,00 176.804.194,00 72,0768.514.106,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.318.300,00 176.804.194,00 72,0768.514.106,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0015.5.2 BELANJA MODAL 15.120.700,00 15.000.000,00 99,20120.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0015.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.120.700,00 15.000.000,00 99,20120.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0016.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 206.500.000,00 198.493.193,00 96,128.006.807,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0016.5.1 BELANJA OPERASI 206.500.000,00 198.493.193,00 96,128.006.807,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0016.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.500.000,00 198.493.193,00 96,128.006.807,00 53 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.266.657.000,00 1.242.686.000,00 98,1123.971.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 1.266.657.000,00 1.242.686.000,00 98,1123.971.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.266.657.000,00 1.242.686.000,00 98,1123.971.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0018.5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 246.149.500,00 200.361.350,00 81,4045.788.150,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0018.5.1 BELANJA OPERASI 246.149.500,00 200.361.350,00 81,4045.788.150,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0018.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.149.500,00 200.361.350,00 81,4045.788.150,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0019.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 150.000.000,00 146.984.280,00 97,993.015.720,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0019.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 146.984.280,00 97,993.015.720,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0019.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 146.984.280,00 97,993.015.720,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 462.962.000,00 361.659.332,00 78,12101.302.668,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 462.962.000,00 361.659.332,00 78,12101.302.668,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.962.000,00 361.659.332,00 78,12101.302.668,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0022.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 86.116.000,00 73.525.000,00 85,3812.591.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0022.5.1 BELANJA OPERASI 86.116.000,00 73.525.000,00 85,3812.591.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0022.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.116.000,00 73.525.000,00 85,3812.591.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.205.397.884,00 1.036.264.786,00 85,97169.133.098,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 1.205.397.884,00 1.036.264.786,00 85,97169.133.098,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.205.397.884,00 1.036.264.786,00 85,97169.133.098,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0026.5 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 93.085.635.403,00 59.569.331.850,00 63,9933.516.303.553,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0026.5.1 BELANJA OPERASI 93.085.635.403,00 59.569.331.850,00 63,9933.516.303.553,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0026.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.085.635.403,00 59.569.331.850,00 63,9933.516.303.553,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0028.5 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 92.950.000,00 13.140.000,00 14,1479.810.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0028.5.1 BELANJA OPERASI 92.950.000,00 13.140.000,00 14,1479.810.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0028.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.950.000,00 13.140.000,00 14,1479.810.000,00 54 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0029.5 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 274.400.000,00 267.397.667,00 97,457.002.333,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0029.5.1 BELANJA OPERASI 274.400.000,00 267.397.667,00 97,457.002.333,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0029.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.400.000,00 267.397.667,00 97,457.002.333,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0034.5 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.420.478.395,00 877.044.796,00 61,74543.433.599,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0034.5.1 BELANJA OPERASI 741.335.355,00 651.288.913,00 87,8590.046.442,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0034.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.335.355,00 651.288.913,00 87,8590.046.442,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0034.5.2 BELANJA MODAL 679.143.040,00 225.755.883,00 33,24453.387.157,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0034.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.811.000,00 60.775.500,00 56,3747.035.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0034.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 571.332.040,00 164.980.383,00 28,88406.351.657,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 44.957.700,00 37.726.200,00 83,917.231.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.1 BELANJA OPERASI 44.957.700,00 37.726.200,00 83,917.231.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.957.700,00 37.726.200,00 83,917.231.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 17.312.000,00 0,00 0,0017.312.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 17.312.000,00 0,00 0,0017.312.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.312.000,00 0,00 0,0017.312.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0037.5 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 250.000.000,00 223.478.000,00 89,3926.522.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0037.5.1 BELANJA OPERASI 208.749.300,00 182.308.000,00 87,3326.441.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0037.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.749.300,00 182.308.000,00 87,3326.441.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0037.5.2 BELANJA MODAL 41.250.700,00 41.170.000,00 99,8080.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0037.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.250.700,00 41.170.000,00 99,8080.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 700.000.000,00 670.675.174,00 95,8129.324.826,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 670.675.174,00 95,8129.324.826,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 670.675.174,00 95,8129.324.826,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 38.427.502,00 37.023.130,00 96,351.404.372,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.1 BELANJA OPERASI 38.427.502,00 37.023.130,00 96,351.404.372,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.427.502,00 37.023.130,00 96,351.404.372,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 175.958.370,00 145.250.000,00 82,5530.708.370,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 175.958.370,00 145.250.000,00 82,5530.708.370,00 55 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.958.370,00 145.250.000,00 82,5530.708.370,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 376.000.000,00 355.193.200,00 94,4720.806.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 376.000.000,00 355.193.200,00 94,4720.806.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 153.130.100,00 138.473.200,00 90,4314.656.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.130.100,00 138.473.200,00 90,4314.656.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.2 BELANJA MODAL 222.869.900,00 216.720.000,00 97,246.149.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.869.900,00 216.720.000,00 97,246.149.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703.665.000,00 615.986.826,00 87,5487.678.174,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 623.665.000,00 540.211.826,00 86,6283.453.174,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 623.665.000,00 540.211.826,00 86,6283.453.174,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.665.000,00 540.211.826,00 86,6283.453.174,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 80.000.000,00 75.775.000,00 94,724.225.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 75.775.000,00 94,724.225.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 75.775.000,00 94,724.225.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.998.611.000,00 2.500.999.131,00 83,41497.611.869,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.814.046.000,00 1.489.732.351,00 82,12324.313.649,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 1.599.868.000,00 1.279.210.520,00 79,96320.657.480,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 1.599.868.000,00 1.279.210.520,00 79,96320.657.480,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.599.868.000,00 1.279.210.520,00 79,96320.657.480,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 214.178.000,00 210.521.831,00 98,293.656.169,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 214.178.000,00 210.521.831,00 98,293.656.169,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.178.000,00 210.521.831,00 98,293.656.169,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.184.565.000,00 1.011.266.780,00 85,37173.298.220,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.184.565.000,00 1.011.266.780,00 85,37173.298.220,00 56 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.184.565.000,00 1.011.266.780,00 85,37173.298.220,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.184.565.000,00 1.011.266.780,00 85,37173.298.220,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.080.948.900,00 883.288.654,00 81,71197.660.246,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 171.773.500,00 155.343.300,00 90,4316.430.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 171.773.500,00 155.343.300,00 90,4316.430.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 171.773.500,00 155.343.300,00 90,4316.430.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.773.500,00 155.343.300,00 90,4316.430.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0000.5 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 342.524.400,00 270.416.500,00 78,9572.107.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0001.5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 342.524.400,00 270.416.500,00 78,9572.107.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 312.872.000,00 244.533.000,00 78,1668.339.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.872.000,00 244.533.000,00 78,1668.339.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0001.5.2 BELANJA MODAL 29.652.400,00 25.883.500,00 87,293.768.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.652.400,00 25.883.500,00 87,293.768.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0000.5 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 142.500.000,00 119.048.254,00 83,5423.451.746,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 142.500.000,00 119.048.254,00 83,5423.451.746,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 122.931.000,00 119.048.254,00 96,843.882.746,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.931.000,00 119.048.254,00 96,843.882.746,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5.2 BELANJA MODAL 19.569.000,00 0,00 0,0019.569.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.569.000,00 0,00 0,0019.569.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.05.0000.5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 95.000.000,00 93.970.000,00 98,921.030.000,00 57 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.05.0001.5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 95.000.000,00 93.970.000,00 98,921.030.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.05.0001.5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 93.970.000,00 98,921.030.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.05.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 93.970.000,00 98,921.030.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.06.0000.5 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 329.151.000,00 244.510.600,00 74,2984.640.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.06.0001.5 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 329.151.000,00 244.510.600,00 74,2984.640.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 329.151.000,00 244.510.600,00 74,2984.640.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.151.000,00 244.510.600,00 74,2984.640.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 885.028.500,00 645.499.850,00 72,94239.528.650,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 227.421.000,00 201.991.400,00 88,8225.429.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 227.421.000,00 201.991.400,00 88,8225.429.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 227.421.000,00 201.991.400,00 88,8225.429.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.421.000,00 201.991.400,00 88,8225.429.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 393.105.000,00 203.890.600,00 51,87189.214.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 393.105.000,00 203.890.600,00 51,87189.214.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 393.105.000,00 203.890.600,00 51,87189.214.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 393.105.000,00 203.890.600,00 51,87189.214.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 264.502.500,00 239.617.850,00 90,5924.884.650,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 264.502.500,00 239.617.850,00 90,5924.884.650,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 255.002.500,00 230.117.850,00 90,2424.884.650,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.002.500,00 230.117.850,00 90,2424.884.650,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.03.0001.5.2 BELANJA MODAL 9.500.000,00 9.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.03.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.500.000,00 9.500.000,00 100,000,00 58 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Proppo 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.795.515.748,00 3.910.169.745,85 103,02(114.653.997,85) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.795.515.748,00 3.910.169.745,85 103,02(114.653.997,85) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.790.515.748,00 3.904.650.237,00 103,01(114.134.489,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000,00 5.519.508,85 110,39(519.508,85) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0001.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.801.118.612,00 4.616.721.374,00 96,16184.397.238,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.801.118.612,00 4.616.721.374,00 96,16184.397.238,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.126.226.012,00 3.961.585.638,00 96,01164.640.374,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.126.226.012,00 3.961.585.638,00 96,01164.640.374,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.126.226.012,00 3.961.585.638,00 96,01164.640.374,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.850.726.012,00 3.689.816.238,00 95,82160.909.774,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.850.000.000,00 1.749.887.387,00 94,59100.112.613,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.726.012,00 1.939.928.851,00 96,9660.797.161,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 275.500.000,00 271.769.400,00 98,653.730.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.500.000,00 271.769.400,00 98,653.730.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 663.892.600,00 644.135.736,00 97,0219.756.864,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 651.892.600,00 635.135.736,00 97,4316.756.864,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.200.000,00 51.200.000,00 100,000,00 59 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 51.200.000,00 51.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.200.000,00 51.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 19.200.000,00 19.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 29.000.000,00 29.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 29.000.000,00 29.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.900.000,00 1.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 1.900.000,00 1.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 175.803.900,00 175.803.900,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 175.803.900,00 175.803.900,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.803.900,00 175.803.900,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.600.000,00 3.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.555.700,00 9.555.700,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 9.555.700,00 9.555.700,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.555.700,00 9.555.700,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 57.325.600,00 57.325.600,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 57.325.600,00 57.325.600,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.325.600,00 57.325.600,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 160.757.400,00 144.000.536,00 89,5816.756.864,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 160.757.400,00 144.000.536,00 89,5816.756.864,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 70.000.000,00 68.897.093,00 98,421.102.907,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.757.400,00 75.103.443,00 82,7515.653.957,00 60 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 35.925.000,00 35.925.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 35.925.000,00 35.925.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.925.000,00 35.925.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 106.375.000,00 106.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 106.375.000,00 106.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.375.000,00 106.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 11.000.000,00 11.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11.000.000,00 11.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 330.710.260,00 0,00 0,00330.710.260,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 330.710.260,00 0,00 0,00330.710.260,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 330.710.260,00 0,00 0,00330.710.260,00 61 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Panaguan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.800.752.640,00 3.906.775.672,13 102,79(106.023.032,13) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.800.752.640,00 3.906.775.672,13 102,79(106.023.032,13) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.795.752.640,00 3.900.879.065,00 102,77(105.126.425,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.000.000,00 5.896.607,13 117,93(896.607,13) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.884.270.953,00 4.648.284.465,00 95,17235.986.488,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.884.270.953,00 4.648.284.465,00 95,17235.986.488,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.281.642.153,00 4.072.206.673,00 95,11209.435.480,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.281.642.153,00 4.072.206.673,00 95,11209.435.480,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.281.642.153,00 4.072.206.673,00 95,11209.435.480,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.806.030.477,00 3.627.032.073,00 95,30178.998.404,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.549.990.964,00 1.541.328.447,00 99,448.662.517,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.256.039.513,00 2.085.703.626,00 92,45170.335.887,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 475.611.676,00 445.174.600,00 93,6030.437.076,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 440.611.676,00 412.747.100,00 93,6827.864.576,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000,00 32.427.500,00 92,652.572.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 571.353.800,00 544.802.792,00 95,3526.551.008,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 559.353.800,00 535.802.792,00 95,7923.551.008,00 62 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.100.000,00 39.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 39.100.000,00 39.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.100.000,00 39.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.075.000,00 9.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.075.000,00 9.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.075.000,00 9.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 20.525.000,00 20.525.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 20.525.000,00 20.525.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.525.000,00 20.525.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.075.000,00 5.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 5.075.000,00 5.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.075.000,00 5.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 137.885.325,00 135.659.875,00 98,392.225.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 137.885.325,00 135.659.875,00 98,392.225.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.885.325,00 135.659.875,00 98,392.225.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.350.000,00 6.350.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 6.350.000,00 6.350.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 6.350.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.100.000,00 11.500.000,00 95,04600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 12.100.000,00 11.500.000,00 95,04600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 11.500.000,00 95,04600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 168.647.500,00 158.822.500,00 94,179.825.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 168.647.500,00 158.822.500,00 94,179.825.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.647.500,00 158.822.500,00 94,179.825.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 74.445.975,00 63.845.417,00 85,7610.600.558,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 74.445.975,00 63.845.417,00 85,7610.600.558,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 20.000.000,00 14.472.178,00 72,365.527.822,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.445.975,00 49.373.239,00 90,685.072.736,00 63 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.800.000,00 4.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 300.000,00 300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 300.000,00 300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.800.000,00 8.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 8.800.000,00 8.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 69.750.000,00 69.450.000,00 99,57300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 69.750.000,00 69.450.000,00 99,57300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000,00 69.450.000,00 99,57300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.275.000,00 31.275.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.275.000,00 31.275.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 31.275.000,00 31.275.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 31.275.000,00 31.275.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.275.000,00 31.275.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 480.889.513,00 0,00 0,00480.889.513,00 64 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 480.889.513,00 0,00 0,00480.889.513,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 480.889.513,00 0,00 0,00480.889.513,00 65 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Tlanakan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.810.037.546,00 3.116.937.829,02 81,81693.099.716,98 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.810.037.546,00 3.116.937.829,02 81,81693.099.716,98 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.806.148.785,00 3.113.422.171,00 81,80692.726.614,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.888.761,00 3.515.658,02 90,41373.102,98 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.504.416.692,00 3.782.329.149,00 83,97722.087.543,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.504.416.692,00 3.782.329.149,00 83,97722.087.543,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.969.146.992,00 3.267.517.897,00 82,32701.629.095,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.969.146.992,00 3.267.517.897,00 82,32701.629.095,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.969.146.992,00 3.267.517.897,00 82,32701.629.095,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.641.146.992,00 3.084.142.429,00 84,70557.004.563,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.794.922.077,00 1.521.233.446,00 84,75273.688.631,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.846.224.915,00 1.562.908.983,00 84,65283.315.932,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 328.000.000,00 183.375.468,00 55,91144.624.532,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 273.000.000,00 183.375.468,00 67,1789.624.532,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.000.000,00 0,00 0,0055.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 507.569.700,00 487.411.252,00 96,0320.158.448,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 495.569.700,00 478.411.252,00 96,5417.158.448,00 66 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.600.000,00 40.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 40.600.000,00 40.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 40.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 19.500.000,00 19.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 19.500.000,00 19.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 19.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 65.575.000,00 65.400.000,00 99,73175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 65.575.000,00 65.400.000,00 99,73175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.575.000,00 65.400.000,00 99,73175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 144.403.400,00 138.945.825,00 96,225.457.575,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 144.403.400,00 138.945.825,00 96,225.457.575,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.403.400,00 138.945.825,00 96,225.457.575,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.050.000,00 4.000.000,00 98,7750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 4.050.000,00 4.000.000,00 98,7750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.000.000,00 98,7750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4.375.000,00 4.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 4.375.000,00 4.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000,00 4.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 88.336.000,00 87.950.000,00 99,56386.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 88.336.000,00 87.950.000,00 99,56386.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.336.000,00 87.950.000,00 99,56386.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 57.417.000,00 47.065.427,00 81,9710.351.573,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 57.417.000,00 47.065.427,00 81,9710.351.573,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 22.000.000,00 21.983.042,00 99,9216.958,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.417.000,00 25.082.385,00 70,8210.334.615,00 67 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 4.700.000,00 4.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 4.700.000,00 4.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 56.863.300,00 56.125.000,00 98,70738.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 56.863.300,00 56.125.000,00 98,70738.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.863.300,00 56.125.000,00 98,70738.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 27.700.000,00 27.400.000,00 98,92300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.700.000,00 27.400.000,00 98,92300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 27.700.000,00 27.400.000,00 98,92300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 27.700.000,00 27.400.000,00 98,92300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 27.400.000,00 98,92300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 159.109.446,00 0,00 0,00159.109.446,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 159.109.446,00 0,00 0,00159.109.446,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 159.109.446,00 0,00 0,00159.109.446,00 68 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bandaran 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 2.631.040.508,00 2.116.439.814,81 80,44514.600.693,19 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.631.040.508,00 2.116.439.814,81 80,44514.600.693,19 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 2.627.905.507,00 2.113.768.598,00 80,44514.136.909,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.135.001,00 2.671.216,81 85,21463.784,19 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 3.406.142.115,00 2.843.963.584,00 83,50562.178.531,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.406.142.115,00 2.843.963.584,00 83,50562.178.531,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.873.617.315,00 2.347.524.371,00 81,69526.092.944,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.873.617.315,00 2.347.524.371,00 81,69526.092.944,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.873.617.315,00 2.347.524.371,00 81,69526.092.944,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.697.642.315,00 2.220.389.591,00 82,31477.252.724,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.569.772.497,00 1.266.950.685,00 80,71302.821.812,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.127.869.818,00 953.438.906,00 84,53174.430.912,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 175.975.000,00 127.134.780,00 72,2548.840.220,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.975.000,00 127.134.780,00 72,2548.840.220,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 482.149.800,00 446.064.213,00 92,5236.085.587,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 468.649.575,00 437.064.213,00 93,2631.585.362,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 43.200.000,00 18.900.000,00 43,7524.300.000,00 69 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 43.200.000,00 18.900.000,00 43,7524.300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 18.900.000,00 43,7524.300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.700.000,00 11.200.000,00 88,191.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.700.000,00 11.200.000,00 88,191.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 11.200.000,00 88,191.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.639.600,00 21.639.500,00 100,00100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 21.639.600,00 21.639.500,00 100,00100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.639.600,00 21.639.500,00 100,00100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.050.000,00 4.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 4.050.000,00 4.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 180.800.375,00 180.680.900,00 99,93119.475,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 180.800.375,00 180.680.900,00 99,93119.475,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.800.375,00 180.680.900,00 99,93119.475,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.550.000,00 3.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.550.000,00 3.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00 3.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.275.000,00 15.675.000,00 96,31600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 16.275.000,00 15.675.000,00 96,31600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.275.000,00 15.675.000,00 96,31600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 66.828.800,00 65.828.750,00 98,501.000.050,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 66.828.800,00 65.828.750,00 98,501.000.050,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.828.800,00 65.828.750,00 98,501.000.050,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 65.190.800,00 62.590.063,00 96,012.600.737,00 70 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 65.190.800,00 62.590.063,00 96,012.600.737,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 29.400.000,00 29.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.790.800,00 33.190.063,00 92,732.600.737,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6.300.000,00 6.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.390.000,00 5.375.000,00 99,7215.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 5.390.000,00 5.375.000,00 99,7215.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.390.000,00 5.375.000,00 99,7215.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 38.225.000,00 36.775.000,00 96,211.450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 38.225.000,00 36.775.000,00 96,211.450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.225.000,00 36.775.000,00 96,211.450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 13.500.225,00 9.000.000,00 66,674.500.225,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 13.500.225,00 9.000.000,00 66,674.500.225,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 13.500.225,00 9.000.000,00 66,674.500.225,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.225,00 9.000.000,00 66,674.500.225,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.375.000,00 50.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.375.000,00 50.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 50.375.000,00 50.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.375.000,00 50.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.375.000,00 50.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 242.576.807,00 0,00 0,00242.576.807,00 71 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 242.576.807,00 0,00 0,00242.576.807,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 242.576.807,00 0,00 0,00242.576.807,00 72 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Pademawu 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.784.824.817,00 3.392.120.673,82 89,62392.704.143,18 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.784.824.817,00 3.392.120.673,82 89,62392.704.143,18 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.782.179.499,00 3.388.284.683,00 89,59393.894.816,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.645.318,00 3.835.990,82 145,01(1.190.672,82) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.626.391.362,00 4.175.290.789,00 90,25451.100.573,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.626.391.362,00 4.175.290.789,00 90,25451.100.573,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.967.909.162,00 3.530.344.289,00 88,97437.564.873,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.967.909.162,00 3.530.344.289,00 88,97437.564.873,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.967.909.162,00 3.530.344.289,00 88,97437.564.873,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.784.809.162,00 3.427.533.432,00 90,56357.275.730,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.960.000.000,00 1.830.828.069,00 93,41129.171.931,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.824.809.162,00 1.596.705.363,00 87,50228.103.799,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 183.100.000,00 102.810.857,00 56,1580.289.143,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 183.100.000,00 102.810.857,00 56,1580.289.143,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 620.482.200,00 606.946.500,00 97,8213.535.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 607.905.750,00 597.946.500,00 98,369.959.250,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.000.000,00 33.000.000,00 100,000,00 73 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 33.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 24.625.000,00 22.875.000,00 92,891.750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 24.625.000,00 22.875.000,00 92,891.750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.625.000,00 22.875.000,00 92,891.750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 76.125.000,00 76.125.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 76.125.000,00 76.125.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.125.000,00 76.125.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 214.494.250,00 214.150.000,00 99,84344.250,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 214.494.250,00 214.150.000,00 99,84344.250,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.494.250,00 214.150.000,00 99,84344.250,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.875.000,00 6.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 6.875.000,00 6.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.875.000,00 6.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.950.000,00 19.910.000,00 86,753.040.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 22.950.000,00 19.910.000,00 86,753.040.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.950.000,00 19.910.000,00 86,753.040.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 89.891.750,00 88.241.750,00 98,161.650.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 89.891.750,00 88.241.750,00 98,161.650.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.891.750,00 88.241.750,00 98,161.650.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 74.302.750,00 73.402.750,00 98,79900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 74.302.750,00 73.402.750,00 98,79900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.302.750,00 28.402.750,00 96,93900.000,00 74 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 600.000,00 600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 57.642.000,00 55.367.000,00 96,052.275.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 57.642.000,00 55.367.000,00 96,052.275.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.642.000,00 55.367.000,00 96,052.275.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.576.450,00 9.000.000,00 71,563.576.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.576.450,00 9.000.000,00 71,563.576.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.576.450,00 9.000.000,00 71,563.576.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.576.450,00 9.000.000,00 71,563.576.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 38.000.000,00 38.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.000.000,00 38.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 38.000.000,00 38.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 38.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 183.084.345,00 0,00 0,00183.084.345,00 75 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 183.084.345,00 0,00 0,00183.084.345,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 183.084.345,00 0,00 0,00183.084.345,00 76 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Sopaah 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.018.955.722,00 2.800.669.644,49 92,77218.286.077,51 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.018.955.722,00 2.800.669.644,49 92,77218.286.077,51 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.011.255.722,00 2.797.440.565,00 92,90213.815.157,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 7.700.000,00 3.229.079,49 41,944.470.920,51 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 3.886.869.480,00 3.604.429.882,00 92,73282.439.598,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.886.869.480,00 3.604.429.882,00 92,73282.439.598,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.239.856.080,00 2.980.677.882,00 92,00259.178.198,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.239.856.080,00 2.980.677.882,00 92,00259.178.198,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.239.856.080,00 2.980.677.882,00 92,00259.178.198,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.944.856.080,00 2.708.246.882,00 91,97236.609.198,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.480.510.584,00 1.323.755.656,00 89,41156.754.928,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.464.345.496,00 1.384.491.226,00 94,5579.854.270,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 295.000.000,00 272.431.000,00 92,3522.569.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.000.000,00 103.105.000,00 82,4821.895.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 169.326.000,00 99,60674.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 630.643.600,00 607.827.000,00 96,3822.816.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 617.914.200,00 598.827.000,00 96,9119.087.200,00 77 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 44.800.000,00 44.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 44.800.000,00 44.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 44.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 27.250.000,00 27.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 27.250.000,00 27.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 27.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.500.000,00 650.000,00 26,001.850.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 650.000,00 26,001.850.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 650.000,00 26,001.850.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 225.828.800,00 225.317.000,00 99,77511.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 225.828.800,00 225.317.000,00 99,77511.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.828.800,00 225.317.000,00 99,77511.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.550.000,00 3.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.550.000,00 3.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00 3.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.025.000,00 14.900.000,00 92,981.125.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 16.025.000,00 14.900.000,00 92,981.125.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.025.000,00 14.900.000,00 92,981.125.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 82.507.000,00 71.050.000,00 86,1111.457.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 82.507.000,00 71.050.000,00 86,1111.457.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.507.000,00 71.050.000,00 86,1111.457.000,00 78 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 72.698.400,00 72.500.000,00 99,73198.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 72.698.400,00 72.500.000,00 99,73198.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 34.000.000,00 34.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.698.400,00 38.500.000,00 99,49198.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 225.000,00 0,00 0,00225.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 225.000,00 0,00 0,00225.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000,00 0,00 0,00225.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 150.000,00 150.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 150.000,00 150.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00 150.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 14.600.000,00 14.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 14.600.000,00 14.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 121.280.000,00 117.560.000,00 96,933.720.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 121.280.000,00 117.560.000,00 96,933.720.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.280.000,00 117.560.000,00 96,933.720.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.729.400,00 9.000.000,00 70,703.729.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.729.400,00 9.000.000,00 70,703.729.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.729.400,00 9.000.000,00 70,703.729.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.729.400,00 9.000.000,00 70,703.729.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 16.369.800,00 15.925.000,00 97,28444.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.369.800,00 15.925.000,00 97,28444.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 16.369.800,00 15.925.000,00 97,28444.800,00 79 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 16.369.800,00 15.925.000,00 97,28444.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.369.800,00 15.925.000,00 97,28444.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 220.900.358,00 0,00 0,00220.900.358,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 220.900.358,00 0,00 0,00220.900.358,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 220.900.358,00 0,00 0,00220.900.358,00 80 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Teja 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 2.368.500.000,00 2.478.043.050,46 104,62(109.543.050,46) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.368.500.000,00 2.478.043.050,46 104,62(109.543.050,46) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 2.367.000.000,00 2.476.517.964,00 104,63(109.517.964,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.500.000,00 1.525.086,46 101,67(25.086,46) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 3.098.580.494,00 2.992.732.956,00 96,58105.847.538,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.098.580.494,00 2.992.732.956,00 96,58105.847.538,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.399.463.494,00 2.369.506.319,00 98,7529.957.175,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.399.463.494,00 2.369.506.319,00 98,7529.957.175,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.399.463.494,00 2.369.506.319,00 98,7529.957.175,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.278.563.494,00 2.249.632.257,00 98,7328.931.237,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.166.589.697,00 1.166.374.739,00 99,98214.958,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.111.973.797,00 1.083.257.518,00 97,4228.716.279,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 120.900.000,00 119.874.062,00 99,151.025.938,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.200.000,00 108.174.062,00 99,061.025.938,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.700.000,00 11.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 648.867.000,00 572.976.637,00 88,3075.890.363,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 636.867.000,00 563.976.637,00 88,5572.890.363,00 81 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 23.000.000,00 23.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 23.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 21.000.000,00 21.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 21.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 70.950.000,00 65.575.000,00 92,425.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 70.950.000,00 65.575.000,00 92,425.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.950.000,00 65.575.000,00 92,425.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.000.000,00 500.000,00 25,001.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 500.000,00 25,001.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 500.000,00 25,001.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 750.000,00 0,00 0,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 750.000,00 0,00 0,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 0,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 134.090.000,00 133.773.341,00 99,76316.659,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 134.090.000,00 133.773.341,00 99,76316.659,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.090.000,00 133.773.341,00 99,76316.659,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.250.000,00 14.150.000,00 87,082.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 16.250.000,00 14.150.000,00 87,082.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 14.150.000,00 87,082.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 85.427.000,00 77.400.000,00 90,608.027.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 85.427.000,00 77.400.000,00 90,608.027.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.427.000,00 77.400.000,00 90,608.027.000,00 82 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 168.200.000,00 116.028.296,00 68,9852.171.704,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 168.200.000,00 116.028.296,00 68,9852.171.704,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 130.000.000,00 85.591.960,00 65,8444.408.040,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00 30.436.336,00 79,687.763.664,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0034.5 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.750.000,00 5.950.000,00 88,15800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0034.5.1 BELANJA OPERASI 6.750.000,00 5.950.000,00 88,15800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0034.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.750.000,00 5.950.000,00 88,15800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.500.000,00 6.750.000,00 90,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 6.750.000,00 90,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.750.000,00 90,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 15.250.000,00 15.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 15.250.000,00 15.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00 15.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 81.200.000,00 80.100.000,00 98,651.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 81.200.000,00 80.100.000,00 98,651.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.200.000,00 80.100.000,00 98,651.100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.250.000,00 50.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.250.000,00 50.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 50.250.000,00 50.250.000,00 100,000,00 83 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.250.000,00 50.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.250.000,00 50.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 30.963.494,00 0,00 0,0030.963.494,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 30.963.494,00 0,00 0,0030.963.494,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 30.963.494,00 0,00 0,0030.963.494,00 84 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kowel 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 2.120.805.111,00 2.144.776.602,46 101,13(23.971.491,46) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.120.805.111,00 2.144.776.602,46 101,13(23.971.491,46) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 2.119.040.000,00 2.143.411.699,00 101,15(24.371.699,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 1.765.111,00 1.364.903,46 77,33400.207,54 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 3.154.465.414,00 3.038.979.038,00 96,34115.486.376,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.154.465.414,00 3.038.979.038,00 96,34115.486.376,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.226.671.014,00 2.157.350.559,00 96,8969.320.455,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.226.671.014,00 2.157.350.559,00 96,8969.320.455,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.226.671.014,00 2.157.350.559,00 96,8969.320.455,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.114.971.014,00 2.047.780.559,00 96,8267.190.455,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.121.000.000,00 1.118.555.762,00 99,782.444.238,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.971.014,00 929.224.797,00 93,4964.746.217,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 111.700.000,00 109.570.000,00 98,092.130.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.700.000,00 109.570.000,00 98,092.130.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 877.459.800,00 831.494.479,00 94,7645.965.321,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 865.459.800,00 822.494.479,00 95,0442.965.321,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 81.000.000,00 81.000.000,00 100,000,00 85 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 81.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 81.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 17.600.000,00 15.350.000,00 87,222.250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 17.600.000,00 15.350.000,00 87,222.250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 15.350.000,00 87,222.250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 37.886.100,00 37.886.000,00 100,00100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 37.886.100,00 37.886.000,00 100,00100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.886.100,00 37.886.000,00 100,00100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.750.000,00 8.325.000,00 77,442.425.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 10.750.000,00 8.325.000,00 77,442.425.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 8.325.000,00 77,442.425.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.000.000,00 250.000,00 25,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 250.000,00 25,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 250.000,00 25,00750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 142.849.900,00 142.321.800,00 99,63528.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 142.849.900,00 142.321.800,00 99,63528.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.849.900,00 142.321.800,00 99,63528.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.075.000,00 6.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 6.075.000,00 6.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.075.000,00 6.075.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 23.250.000,00 23.100.000,00 99,35150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 23.250.000,00 23.100.000,00 99,35150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 23.100.000,00 99,35150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 191.265.000,00 165.250.000,00 86,4026.015.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 191.265.000,00 165.250.000,00 86,4026.015.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.265.000,00 165.250.000,00 86,4026.015.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 210.183.800,00 199.961.679,00 95,1410.222.121,00 86 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 210.183.800,00 199.961.679,00 95,1410.222.121,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 92.000.000,00 82.705.900,00 89,909.294.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.183.800,00 117.255.779,00 99,21928.021,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.250.000,00 850.000,00 68,00400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 850.000,00 68,00400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 850.000,00 68,00400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.500.000,00 4.475.000,00 99,4425.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.475.000,00 99,4425.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.475.000,00 99,4425.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 250.000,00 50.000,00 20,00200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 250.000,00 50.000,00 20,00200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 50.000,00 20,00200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 10.600.000,00 10.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000,00 10.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 127.000.000,00 127.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 127.000.000,00 127.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 127.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.334.600,00 50.134.000,00 99,60200.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.334.600,00 50.134.000,00 99,60200.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 50.334.600,00 50.134.000,00 99,60200.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.334.600,00 50.134.000,00 99,60200.600,00 87 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.334.600,00 50.134.000,00 99,60200.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 105.865.903,00 0,00 0,00105.865.903,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 105.865.903,00 0,00 0,00105.865.903,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 105.865.903,00 0,00 0,00105.865.903,00 88 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Larangan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.109.668.283,00 3.159.532.553,15 101,60(49.864.270,15) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.109.668.283,00 3.159.532.553,15 101,60(49.864.270,15) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.106.614.651,00 3.155.745.407,00 101,58(49.130.756,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.053.632,00 3.787.146,15 124,02(733.514,15) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 5.000.157.365,00 4.881.893.175,00 97,63118.264.190,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.000.157.365,00 4.881.893.175,00 97,63118.264.190,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.496.657.465,00 3.421.812.846,00 97,8674.844.619,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.496.657.465,00 3.421.812.846,00 97,8674.844.619,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.496.657.465,00 3.421.812.846,00 97,8674.844.619,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.973.667.465,00 2.900.795.065,00 97,5572.872.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.733.579.641,00 1.700.224.624,00 98,0833.355.017,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.240.087.824,00 1.200.570.441,00 96,8139.517.383,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 522.990.000,00 521.017.781,00 99,621.972.219,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 277.990.000,00 276.229.781,00 99,371.760.219,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 245.000.000,00 244.788.000,00 99,91212.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.442.074.900,00 1.407.155.329,00 97,5834.919.571,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.430.074.900,00 1.399.155.329,00 97,8430.919.571,00 89 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.600.000,00 39.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 39.600.000,00 39.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 39.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 24.000.800,00 20.600.000,00 85,833.400.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.800,00 20.600.000,00 85,833.400.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.800,00 20.600.000,00 85,833.400.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 160.450.000,00 160.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 160.450.000,00 160.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.450.000,00 160.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.000.000,00 13.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 157.766.200,00 153.146.000,00 97,074.620.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 157.766.200,00 153.146.000,00 97,074.620.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.766.200,00 153.146.000,00 97,074.620.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 126.609.000,00 122.600.000,00 96,834.009.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 126.609.000,00 122.600.000,00 96,834.009.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.609.000,00 122.600.000,00 96,834.009.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 319.500.000,00 309.000.000,00 96,7110.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 319.500.000,00 309.000.000,00 96,7110.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.500.000,00 309.000.000,00 96,7110.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 373.448.900,00 366.259.329,00 98,077.189.571,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 373.448.900,00 366.259.329,00 98,077.189.571,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 189.000.000,00 185.310.446,00 98,053.689.554,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.448.900,00 180.948.883,00 98,103.500.017,00 90 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 27.000.000,00 27.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 27.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.200.000,00 0,00 0,001.200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 0,00 0,001.200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 0,00 0,001.200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 102.250.000,00 102.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 102.250.000,00 102.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.250.000,00 102.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 73.200.000,00 73.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 73.200.000,00 73.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00 73.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 8.000.000,00 66,674.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 8.000.000,00 66,674.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 8.000.000,00 66,674.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 8.000.000,00 66,674.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 61.425.000,00 52.925.000,00 86,168.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61.425.000,00 52.925.000,00 86,168.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 61.425.000,00 52.925.000,00 86,168.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 61.425.000,00 52.925.000,00 86,168.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.425.000,00 52.925.000,00 86,168.500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 386.989.181,00 0,00 0,00386.989.181,00 91 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 386.989.181,00 0,00 0,00386.989.181,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 386.989.181,00 0,00 0,00386.989.181,00 92 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Talang 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 1.616.480.000,00 1.594.561.198,32 98,6421.918.801,68 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.616.480.000,00 1.594.561.198,32 98,6421.918.801,68 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 1.613.480.000,00 1.590.614.507,00 98,5822.865.493,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.000.000,00 3.946.691,32 131,56(946.691,32) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0010.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.584.329.575,00 2.425.358.794,00 93,85158.970.781,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.584.329.575,00 2.425.358.794,00 93,85158.970.781,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.947.834.975,00 1.801.792.124,00 92,50146.042.851,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.947.834.975,00 1.801.792.124,00 92,50146.042.851,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.947.834.975,00 1.801.792.124,00 92,50146.042.851,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.697.733.500,00 1.552.679.135,00 91,46145.054.365,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 882.300.000,00 794.165.359,00 90,0188.134.641,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 815.433.500,00 758.513.776,00 93,0256.919.724,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 250.101.475,00 249.112.989,00 99,60988.486,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.101.475,00 249.112.989,00 99,60988.486,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 532.294.600,00 519.366.670,00 97,5712.927.930,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 520.238.200,00 510.366.670,00 98,109.871.530,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 42.000.000,00 42.000.000,00 100,000,00 93 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 42.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.710.000,00 10.710.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.710.000,00 10.710.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.710.000,00 10.710.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 800.000,00 800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 138.249.200,00 138.249.000,00 100,00200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 138.249.200,00 138.249.000,00 100,00200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.249.200,00 138.249.000,00 100,00200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 39.500.000,00 37.200.000,00 94,182.300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 39.500.000,00 37.200.000,00 94,182.300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 37.200.000,00 94,182.300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 104.229.000,00 97.229.000,00 93,287.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 104.229.000,00 97.229.000,00 93,287.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.229.000,00 97.229.000,00 93,287.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 73.150.000,00 73.128.670,00 99,9721.330,00 94 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 73.150.000,00 73.128.670,00 99,9721.330,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 56.000.000,00 55.990.438,00 99,989.562,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.150.000,00 17.138.232,00 99,9311.768,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.200.000,00 1.800.000,00 150,00(600.000,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.800.000,00 150,00(600.000,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.800.000,00 150,00(600.000,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.600.000,00 3.000.000,00 83,33600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.000.000,00 83,33600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.000.000,00 83,33600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 800.000,00 250.000,00 31,25550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 250.000,00 31,25550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 250.000,00 31,25550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.400.000,00 1.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 91.350.000,00 91.350.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 91.350.000,00 91.350.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.350.000,00 91.350.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.056.400,00 9.000.000,00 74,653.056.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.056.400,00 9.000.000,00 74,653.056.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.056.400,00 9.000.000,00 74,653.056.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.056.400,00 9.000.000,00 74,653.056.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 104.200.000,00 104.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 104.200.000,00 104.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 104.200.000,00 104.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 104.200.000,00 104.200.000,00 100,000,00 95 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.200.000,00 104.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 331.354.975,00 0,00 0,00331.354.975,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 331.354.975,00 0,00 0,00331.354.975,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 331.354.975,00 0,00 0,00331.354.975,00 96 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Galis 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 2.403.500.000,00 2.436.467.446,54 101,37(32.967.446,54) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.403.500.000,00 2.436.467.446,54 101,37(32.967.446,54) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 2.400.000.000,00 2.434.407.789,00 101,43(34.407.789,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.500.000,00 2.059.657,54 58,851.440.342,46 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0011.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.880.312.435,00 2.752.794.902,00 95,57127.517.533,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.880.312.435,00 2.752.794.902,00 95,57127.517.533,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.514.483.935,00 2.421.566.625,00 96,3092.917.310,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.514.483.935,00 2.421.566.625,00 96,3092.917.310,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.514.483.935,00 2.421.566.625,00 96,3092.917.310,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.444.458.935,00 2.353.882.312,00 96,2990.576.623,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.169.377.295,00 1.151.681.691,00 98,4917.695.604,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.275.081.640,00 1.202.200.621,00 94,2872.881.019,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 70.025.000,00 67.684.313,00 96,662.340.687,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.025.000,00 67.684.313,00 96,662.340.687,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 347.828.500,00 313.253.277,00 90,0634.575.223,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 335.296.000,00 304.253.277,00 90,7431.042.723,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 16.000.000,00 16.000.000,00 100,000,00 97 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.250.000,00 4.250.000,00 68,002.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 6.250.000,00 4.250.000,00 68,002.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 4.250.000,00 68,002.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.203.100,00 15.100.000,00 99,32103.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 15.203.100,00 15.100.000,00 99,32103.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.203.100,00 15.100.000,00 99,32103.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.000.000,00 850.000,00 85,00150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 850.000,00 85,00150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 850.000,00 85,00150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 128.383.500,00 127.986.002,00 99,69397.498,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 128.383.500,00 127.986.002,00 99,69397.498,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.383.500,00 127.986.002,00 99,69397.498,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.125.000,00 10.125.000,00 71,684.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 14.125.000,00 10.125.000,00 71,684.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000,00 10.125.000,00 71,684.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 38.750.000,00 27.350.000,00 70,5811.400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 38.750.000,00 27.350.000,00 70,5811.400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.750.000,00 27.350.000,00 70,5811.400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 64.628.000,00 52.692.275,00 81,5311.935.725,00 98 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 64.628.000,00 52.692.275,00 81,5311.935.725,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 26.230.000,00 25.966.611,00 99,00263.389,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.398.000,00 26.725.664,00 69,6011.672.336,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.506.400,00 2.000.000,00 79,80506.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 2.506.400,00 2.000.000,00 79,80506.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.506.400,00 2.000.000,00 79,80506.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.000.000,00 750.000,00 75,00250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 750.000,00 75,00250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 750.000,00 75,00250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.650.000,00 1.350.000,00 81,82300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000,00 1.350.000,00 81,82300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.350.000,00 81,82300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 40.750.000,00 40.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 40.750.000,00 40.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.750.000,00 40.750.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.532.500,00 9.000.000,00 71,813.532.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.532.500,00 9.000.000,00 71,813.532.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.532.500,00 9.000.000,00 71,813.532.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.532.500,00 9.000.000,00 71,813.532.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 18.000.000,00 17.975.000,00 99,8625.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18.000.000,00 17.975.000,00 99,8625.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 18.000.000,00 17.975.000,00 99,8625.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.975.000,00 99,8625.000,00 99 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.975.000,00 99,8625.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 120.983.935,00 0,00 0,00120.983.935,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 120.983.935,00 0,00 0,00120.983.935,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 120.983.935,00 0,00 0,00120.983.935,00 100 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kadur 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.595.958.756,00 4.135.927.601,63 115,02(539.968.845,63) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.595.958.756,00 4.135.927.601,63 115,02(539.968.845,63) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.590.390.823,00 4.129.165.322,00 115,01(538.774.499,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.567.933,00 6.762.279,63 121,45(1.194.346,63) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0012.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.639.580.375,00 4.540.727.068,00 97,8798.853.307,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.639.580.375,00 4.540.727.068,00 97,8798.853.307,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.077.199.675,00 3.987.928.080,00 97,8189.271.595,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.077.199.675,00 3.987.928.080,00 97,8189.271.595,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.077.199.675,00 3.987.928.080,00 97,8189.271.595,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.611.199.675,00 3.536.706.930,00 97,9474.492.745,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.653.641.000,00 1.653.641.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.957.558.675,00 1.883.065.930,00 96,1974.492.745,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 466.000.000,00 451.221.150,00 96,8314.778.850,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 466.000.000,00 451.221.150,00 96,8314.778.850,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 513.830.700,00 505.323.988,00 98,348.506.712,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 501.328.700,00 496.323.988,00 99,005.004.712,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.529.400,00 62.529.400,00 100,000,00 101 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 62.529.400,00 62.529.400,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.529.400,00 62.529.400,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.850.000,00 10.850.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.850.000,00 10.850.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00 10.850.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18.675.000,00 18.125.000,00 97,05550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 18.675.000,00 18.125.000,00 97,05550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.675.000,00 18.125.000,00 97,05550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.725.000,00 3.725.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 3.725.000,00 3.725.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.725.000,00 3.725.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 900.000,00 900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 139.356.600,00 138.990.150,00 99,74366.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 139.356.600,00 138.990.150,00 99,74366.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.356.600,00 138.990.150,00 99,74366.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.900.000,00 2.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 2.900.000,00 2.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.175.000,00 15.550.000,00 90,541.625.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 17.175.000,00 15.550.000,00 90,541.625.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.175.000,00 15.550.000,00 90,541.625.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 93.543.300,00 92.219.025,00 98,581.324.275,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 93.543.300,00 92.219.025,00 98,581.324.275,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.543.300,00 92.219.025,00 98,581.324.275,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 68.174.400,00 67.135.413,00 98,481.038.987,00 102 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 68.174.400,00 67.135.413,00 98,481.038.987,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 40.000.000,00 39.998.985,00 100,001.015,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.174.400,00 27.136.428,00 96,321.037.972,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 700.000,00 700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.650.000,00 2.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 2.650.000,00 2.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 100.000,00 100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 100.000,00 100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.050.000,00 2.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 2.050.000,00 2.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00 2.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 78.000.000,00 77.900.000,00 99,87100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 77.900.000,00 99,87100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 77.900.000,00 99,87100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.502.000,00 9.000.000,00 71,993.502.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.502.000,00 9.000.000,00 71,993.502.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.502.000,00 9.000.000,00 71,993.502.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.502.000,00 9.000.000,00 71,993.502.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 48.550.000,00 47.475.000,00 97,791.075.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.550.000,00 47.475.000,00 97,791.075.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 48.550.000,00 47.475.000,00 97,791.075.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 48.550.000,00 47.475.000,00 97,791.075.000,00 103 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.550.000,00 47.475.000,00 97,791.075.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 481.240.919,00 0,00 0,00481.240.919,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 481.240.919,00 0,00 0,00481.240.919,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 481.240.919,00 0,00 0,00481.240.919,00 104 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pakong 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.577.169.753,00 3.613.275.075,84 101,01(36.105.322,84) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.577.169.753,00 3.613.275.075,84 101,01(36.105.322,84) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.573.801.626,00 3.609.326.761,00 100,99(35.525.135,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.368.127,00 3.948.314,84 117,23(580.187,84) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0013.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.512.215.523,00 4.287.958.545,00 95,03224.256.978,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.512.215.523,00 4.287.958.545,00 95,03224.256.978,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.822.597.423,00 3.620.064.745,00 94,70202.532.678,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.822.597.423,00 3.620.064.745,00 94,70202.532.678,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.822.597.423,00 3.620.064.745,00 94,70202.532.678,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.637.880.268,00 3.474.772.554,00 95,52163.107.714,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.892.434.190,00 1.872.882.198,00 98,9719.551.992,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.745.446.078,00 1.601.890.356,00 91,78143.555.722,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 184.717.155,00 145.292.191,00 78,6639.424.964,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.717.155,00 145.292.191,00 78,6639.424.964,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 649.793.100,00 628.443.800,00 96,7121.349.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 637.793.100,00 619.443.800,00 97,1218.349.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 29.600.000,00 29.600.000,00 100,000,00 105 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 29.600.000,00 29.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 29.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 49.670.000,00 48.010.000,00 96,661.660.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 49.670.000,00 48.010.000,00 96,661.660.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.670.000,00 48.010.000,00 96,661.660.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 232.209.800,00 224.866.300,00 96,847.343.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 232.209.800,00 224.866.300,00 96,847.343.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.209.800,00 224.866.300,00 96,847.343.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.350.000,00 18.800.000,00 97,16550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 19.350.000,00 18.800.000,00 97,16550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 18.800.000,00 97,16550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.600.000,00 14.750.000,00 71,605.850.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 20.600.000,00 14.750.000,00 71,605.850.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 14.750.000,00 71,605.850.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.439.600,00 113.761.000,00 99,41678.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 114.439.600,00 113.761.000,00 99,41678.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.439.600,00 113.761.000,00 99,41678.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 111.473.700,00 109.556.500,00 98,281.917.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 111.473.700,00 109.556.500,00 98,281.917.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 33.003.700,00 33.000.000,00 99,993.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.470.000,00 76.556.500,00 97,561.913.500,00 106 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.600.000,00 3.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.650.000,00 5.500.000,00 97,35150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 5.650.000,00 5.500.000,00 97,35150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000,00 5.500.000,00 97,35150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 44.300.000,00 44.100.000,00 99,55200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 44.300.000,00 44.100.000,00 99,55200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.300.000,00 44.100.000,00 99,55200.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 39.825.000,00 39.450.000,00 99,06375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39.825.000,00 39.450.000,00 99,06375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 39.825.000,00 39.450.000,00 99,06375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 39.825.000,00 39.450.000,00 99,06375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.825.000,00 39.450.000,00 99,06375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 245.427.670,00 0,00 0,00245.427.670,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 245.427.670,00 0,00 0,00245.427.670,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 245.427.670,00 0,00 0,00245.427.670,00 107 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Pegantenan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.692.834.000,00 3.511.218.005,62 95,08181.615.994,38 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.692.834.000,00 3.511.218.005,62 95,08181.615.994,38 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.687.634.000,00 3.506.244.033,00 95,08181.389.967,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.200.000,00 4.973.972,62 95,65226.027,38 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0014.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.803.379.876,00 4.572.730.161,00 95,20230.649.715,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.803.379.876,00 4.572.730.161,00 95,20230.649.715,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.090.917.576,00 3.889.738.946,00 95,08201.178.630,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.090.917.576,00 3.889.738.946,00 95,08201.178.630,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.090.917.576,00 3.889.738.946,00 95,08201.178.630,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.714.917.576,00 3.533.486.800,00 95,12181.430.776,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.942.792.083,00 1.937.928.447,00 99,754.863.636,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.772.125.493,00 1.595.558.353,00 90,04176.567.140,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 376.000.000,00 356.252.146,00 94,7519.747.854,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 260.000.000,00 241.990.245,00 93,0718.009.755,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.000.000,00 114.261.901,00 98,501.738.099,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 659.487.300,00 630.016.215,00 95,5329.471.085,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 647.487.300,00 621.016.215,00 95,9126.471.085,00 108 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 20.800.000,00 20.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.800.000,00 20.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.800.000,00 20.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.250.000,00 4.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 4.250.000,00 4.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 37.482.500,00 37.450.000,00 99,9132.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 37.482.500,00 37.450.000,00 99,9132.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.482.500,00 37.450.000,00 99,9132.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.700.000,00 4.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 4.700.000,00 4.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 250.000,00 0,00 0,00250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 250.000,00 0,00 0,00250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 0,00 0,00250.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.114.600,00 200.489.400,00 94,9710.625.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 211.114.600,00 200.489.400,00 94,9710.625.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.114.600,00 200.489.400,00 94,9710.625.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.353.500,00 21.050.000,00 94,171.303.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 22.353.500,00 21.050.000,00 94,171.303.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.353.500,00 21.050.000,00 94,171.303.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.152.750,00 104.900.000,00 91,899.252.750,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 114.152.750,00 104.900.000,00 91,899.252.750,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.152.750,00 104.900.000,00 91,899.252.750,00 109 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 112.633.950,00 107.626.815,00 95,555.007.135,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 112.633.950,00 107.626.815,00 95,555.007.135,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 58.000.000,00 57.121.129,00 98,48878.871,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.633.950,00 50.505.686,00 92,444.128.264,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.400.000,00 8.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 8.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 100.150.000,00 100.150.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 100.150.000,00 100.150.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.150.000,00 100.150.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 52.975.000,00 52.975.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 52.975.000,00 52.975.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 52.975.000,00 52.975.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 52.975.000,00 52.975.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.975.000,00 52.975.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 398.093.576,00 0,00 0,00398.093.576,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 398.093.576,00 0,00 0,00398.093.576,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 398.093.576,00 0,00 0,00398.093.576,00 110 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Bulangan Haji 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 1.767.143.198,00 1.781.577.618,56 100,82(14.434.420,56) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.767.143.198,00 1.781.577.618,56 100,82(14.434.420,56) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 1.764.563.971,00 1.778.788.676,00 100,81(14.224.705,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.579.227,00 2.788.942,56 108,13(209.715,56) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0015.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.601.675.731,00 2.451.265.076,00 94,22150.410.655,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.601.675.731,00 2.451.265.076,00 94,22150.410.655,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.990.130.731,00 1.904.746.477,00 95,7185.384.254,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.990.130.731,00 1.904.746.477,00 95,7185.384.254,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.990.130.731,00 1.904.746.477,00 95,7185.384.254,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.811.330.731,00 1.726.855.197,00 95,3484.475.534,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.064.192.520,00 1.024.026.881,00 96,2340.165.639,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.138.211,00 702.828.316,00 94,0744.309.895,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 178.800.000,00 177.891.280,00 99,49908.720,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.800.000,00 177.891.280,00 99,49908.720,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 574.045.000,00 509.018.599,00 88,6765.026.401,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 555.049.900,00 500.018.599,00 90,0955.031.301,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 18.200.000,00 18.200.000,00 100,000,00 111 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 18.200.000,00 18.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 34.125.000,00 18.375.000,00 53,8515.750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 34.125.000,00 18.375.000,00 53,8515.750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.125.000,00 18.375.000,00 53,8515.750.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33.250.000,00 33.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 33.250.000,00 33.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.250.000,00 33.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.175.000,00 5.850.000,00 52,355.325.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 11.175.000,00 5.850.000,00 52,355.325.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.175.000,00 5.850.000,00 52,355.325.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 122.230.400,00 121.439.800,00 99,35790.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 122.230.400,00 121.439.800,00 99,35790.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.230.400,00 121.439.800,00 99,35790.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.100.000,00 5.000.000,00 98,04100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 5.100.000,00 5.000.000,00 98,04100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.000.000,00 98,04100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29.375.000,00 26.400.000,00 89,872.975.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 29.375.000,00 26.400.000,00 89,872.975.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.375.000,00 26.400.000,00 89,872.975.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 103.469.500,00 102.119.500,00 98,701.350.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 103.469.500,00 102.119.500,00 98,701.350.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.469.500,00 102.119.500,00 98,701.350.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 120.200.000,00 93.509.299,00 77,7926.690.701,00 112 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 120.200.000,00 93.509.299,00 77,7926.690.701,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 59.874.138,00 44.109.870,00 73,6715.764.268,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.325.862,00 49.399.429,00 81,8910.926.433,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 600.000,00 0,00 0,00600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 0,00 0,00600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 0,00 0,00600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.625.000,00 4.275.000,00 76,001.350.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 5.625.000,00 4.275.000,00 76,001.350.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 4.275.000,00 76,001.350.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.600.000,00 1.500.000,00 93,75100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.500.000,00 93,75100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.500.000,00 93,75100.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 63.600.000,00 63.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 63.600.000,00 63.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 63.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 18.995.100,00 9.000.000,00 47,389.995.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 18.995.100,00 9.000.000,00 47,389.995.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 18.995.100,00 9.000.000,00 47,389.995.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.995.100,00 9.000.000,00 47,389.995.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 37.500.000,00 37.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.500.000,00 37.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 37.500.000,00 37.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 37.500.000,00 37.500.000,00 100,000,00 113 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 37.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 222.987.533,00 0,00 0,00222.987.533,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 222.987.533,00 0,00 0,00222.987.533,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 222.987.533,00 0,00 0,00222.987.533,00 114 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Palengaan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 4.562.600.000,00 4.491.370.156,54 98,4471.229.843,46 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.562.600.000,00 4.491.370.156,54 98,4471.229.843,46 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 4.558.500.000,00 4.486.028.010,00 98,4172.471.990,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.100.000,00 5.342.146,54 130,30(1.242.146,54) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0016.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 5.250.675.487,00 4.869.247.648,00 92,74381.427.839,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.250.675.487,00 4.869.247.648,00 92,74381.427.839,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.679.695.687,00 4.308.412.298,00 92,07371.283.389,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.679.695.687,00 4.308.412.298,00 92,07371.283.389,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.679.695.687,00 4.308.412.298,00 92,07371.283.389,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.469.695.687,00 4.117.150.936,00 92,11352.544.751,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.300.000.000,00 2.147.690.256,00 93,38152.309.744,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.169.695.687,00 1.969.460.680,00 90,77200.235.007,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 210.000.000,00 191.261.362,00 91,0818.738.638,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 210.000.000,00 191.261.362,00 91,0818.738.638,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 498.329.800,00 488.185.350,00 97,9610.144.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 486.329.800,00 479.185.350,00 98,537.144.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36.000.000,00 36.000.000,00 100,000,00 115 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 36.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7.875.000,00 7.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 7.875.000,00 7.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.875.000,00 7.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 29.630.500,00 29.630.500,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 29.630.500,00 29.630.500,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.630.500,00 29.630.500,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 167.985.500,00 167.785.600,00 99,88199.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 167.985.500,00 167.785.600,00 99,88199.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.985.500,00 167.785.600,00 99,88199.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.400.000,00 7.800.000,00 92,86600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 8.400.000,00 7.800.000,00 92,86600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 7.800.000,00 92,86600.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 91.056.750,00 87.481.750,00 96,073.575.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 91.056.750,00 87.481.750,00 96,073.575.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.056.750,00 87.481.750,00 96,073.575.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 65.682.050,00 62.912.500,00 95,782.769.550,00 116 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 65.682.050,00 62.912.500,00 95,782.769.550,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.682.050,00 35.912.500,00 92,842.769.550,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.200.000,00 2.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.300.000,00 2.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 2.300.000,00 2.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 65.400.000,00 65.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 65.400.000,00 65.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.400.000,00 65.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 72.650.000,00 72.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.650.000,00 72.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 72.650.000,00 72.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 72.650.000,00 72.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.650.000,00 72.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 117.095.687,00 0,00 0,00117.095.687,00 117 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 117.095.687,00 0,00 0,00117.095.687,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 117.095.687,00 0,00 0,00117.095.687,00 118 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Larangan Badung 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 2.889.635.000,00 2.467.343.829,74 85,39422.291.170,26 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.889.635.000,00 2.467.343.829,74 85,39422.291.170,26 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 2.885.435.000,00 2.464.926.049,00 85,43420.508.951,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 4.200.000,00 2.417.780,74 57,571.782.219,26 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0017.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 3.691.826.629,00 3.230.425.457,00 87,50461.401.172,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.691.826.629,00 3.230.425.457,00 87,50461.401.172,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.007.577.029,00 2.575.973.599,00 85,65431.603.430,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.007.577.029,00 2.575.973.599,00 85,65431.603.430,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.007.577.029,00 2.575.973.599,00 85,65431.603.430,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.777.343.284,00 2.374.082.333,00 85,48403.260.951,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.714.890.074,00 1.350.940.588,00 78,78363.949.486,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.062.453.210,00 1.023.141.745,00 96,3039.311.465,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 230.233.745,00 201.891.266,00 87,6928.342.479,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.229.000,00 161.146.266,00 91,9614.082.734,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.004.745,00 40.745.000,00 74,0814.259.745,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 663.924.600,00 634.126.858,00 95,5129.797.742,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 651.924.600,00 625.126.858,00 95,8926.797.742,00 119 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.200.000,00 31.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 31.200.000,00 31.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 31.200.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.125.000,00 13.125.000,00 92,921.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 14.125.000,00 13.125.000,00 92,921.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.125.000,00 13.125.000,00 92,921.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 42.194.700,00 42.194.700,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 42.194.700,00 42.194.700,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.194.700,00 42.194.700,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.800.000,00 1.650.000,00 91,67150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.650.000,00 91,67150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.650.000,00 91,67150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 178.393.000,00 171.146.300,00 95,947.246.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 178.393.000,00 171.146.300,00 95,947.246.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.393.000,00 171.146.300,00 95,947.246.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.700.000,00 6.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 6.700.000,00 6.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31.575.000,00 29.200.000,00 92,482.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 31.575.000,00 29.200.000,00 92,482.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.575.000,00 29.200.000,00 92,482.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 103.129.800,00 89.676.600,00 86,9613.453.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 103.129.800,00 89.676.600,00 86,9613.453.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.129.800,00 89.676.600,00 86,9613.453.200,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 69.057.100,00 68.984.258,00 99,8972.842,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 69.057.100,00 68.984.258,00 99,8972.842,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 33.000.000,00 32.984.501,00 99,9515.499,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.057.100,00 35.999.757,00 99,8457.343,00 120 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.500.000,00 2.050.000,00 82,00450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.050.000,00 82,00450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.050.000,00 82,00450.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.000.000,00 7.125.000,00 79,171.875.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 7.125.000,00 79,171.875.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 7.125.000,00 79,171.875.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 500.000,00 325.000,00 65,00175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 325.000,00 65,00175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 325.000,00 65,00175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 159.500.000,00 159.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 159.500.000,00 159.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.500.000,00 159.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20.325.000,00 20.325.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.325.000,00 20.325.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 20.325.000,00 20.325.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.325.000,00 20.325.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.325.000,00 20.325.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 117.942.029,00 0,00 0,00117.942.029,00 121 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 117.942.029,00 0,00 0,00117.942.029,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 117.942.029,00 0,00 0,00117.942.029,00 122 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Waru 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 4.161.191.348,00 3.794.414.489,33 91,19366.776.858,67 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.161.191.348,00 3.794.414.489,33 91,19366.776.858,67 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 4.157.604.494,00 3.790.560.442,00 91,17367.044.052,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.586.854,00 3.854.047,33 107,45(267.193,33) 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0018.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 5.150.250.077,00 4.730.744.061,00 91,85419.506.016,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.150.250.077,00 4.730.744.061,00 91,85419.506.016,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.361.404.777,00 3.978.281.740,00 91,22383.123.037,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.361.404.777,00 3.978.281.740,00 91,22383.123.037,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.361.404.777,00 3.978.281.740,00 91,22383.123.037,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.181.404.777,00 3.844.550.490,00 91,94336.854.287,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.453.830.973,00 2.188.967.394,00 89,21264.863.579,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.727.573.804,00 1.655.583.096,00 95,8371.990.708,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 133.731.250,00 74,3046.268.750,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000,00 133.731.250,00 76,4241.268.750,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 715.740.300,00 679.357.321,00 94,9236.382.979,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703.740.300,00 670.357.321,00 95,2633.382.979,00 123 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 28.800.000,00 28.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 28.800.000,00 28.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 28.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.150.000,00 25.000.000,00 99,40150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 25.150.000,00 25.000.000,00 99,40150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.150.000,00 25.000.000,00 99,40150.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 47.077.400,00 46.725.000,00 99,25352.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 47.077.400,00 46.725.000,00 99,25352.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.077.400,00 46.725.000,00 99,25352.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.125.000,00 4.125.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 4.125.000,00 4.125.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.125.000,00 4.125.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.825.000,00 3.825.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 3.825.000,00 3.825.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.825.000,00 3.825.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 207.507.300,00 180.275.700,00 86,8827.231.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 207.507.300,00 180.275.700,00 86,8827.231.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.507.300,00 180.275.700,00 86,8827.231.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.100.000,00 13.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 13.100.000,00 13.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.100.000,00 13.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 76.185.000,00 75.210.000,00 98,72975.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 76.185.000,00 75.210.000,00 98,72975.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.185.000,00 75.210.000,00 98,72975.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 92.057.900,00 89.525.000,00 97,252.532.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 92.057.900,00 89.525.000,00 97,252.532.900,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.057.900,00 89.525.000,00 97,252.532.900,00 124 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 96.712.700,00 95.121.621,00 98,351.591.079,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 96.712.700,00 95.121.621,00 98,351.591.079,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 44.000.000,00 43.998.109,00 100,001.891,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.712.700,00 51.123.512,00 96,991.589.188,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 500.000,00 0,00 0,00500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 0,00500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 0,00500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 12.000.000,00 12.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 250.000,00 200.000,00 80,0050.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 250.000,00 200.000,00 80,0050.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 200.000,00 80,0050.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 12.650.000,00 12.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 12.650.000,00 12.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00 12.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 83.800.000,00 83.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 83.800.000,00 83.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.800.000,00 83.800.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 73.105.000,00 73.105.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.105.000,00 73.105.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 73.105.000,00 73.105.000,00 100,000,00 125 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 73.105.000,00 73.105.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.105.000,00 73.105.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 200.213.429,00 0,00 0,00200.213.429,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 200.213.429,00 0,00 0,00200.213.429,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 200.213.429,00 0,00 0,00200.213.429,00 126 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Tampojung Pregi 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 2.380.500.000,00 2.333.322.074,59 98,0247.177.925,41 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.380.500.000,00 2.333.322.074,59 98,0247.177.925,41 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 2.378.500.000,00 2.331.579.362,00 98,0346.920.638,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.000.000,00 1.742.712,59 87,14257.287,41 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0019.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 3.550.733.134,00 3.407.403.598,00 95,96143.329.536,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.550.733.134,00 3.407.403.598,00 95,96143.329.536,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.442.361.234,00 2.318.508.203,00 94,93123.853.031,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.442.361.234,00 2.318.508.203,00 94,93123.853.031,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.442.361.234,00 2.318.508.203,00 94,93123.853.031,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.342.361.234,00 2.251.316.603,00 96,1191.044.631,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.018.000.000,00 1.001.609.545,00 98,3916.390.455,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.324.361.234,00 1.249.707.058,00 94,3674.654.176,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 67.191.600,00 67,1932.808.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 67.191.600,00 67,1932.808.400,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.006.371.900,00 986.895.395,00 98,0619.476.505,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 993.964.900,00 978.895.395,00 98,4815.069.505,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.300.000,00 62.300.000,00 100,000,00 127 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 62.300.000,00 62.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.300.000,00 62.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 43.350.000,00 38.450.000,00 88,704.900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 43.350.000,00 38.450.000,00 88,704.900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.350.000,00 38.450.000,00 88,704.900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.800.000,00 32.750.000,00 99,8550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 32.800.000,00 32.750.000,00 99,8550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 32.750.000,00 99,8550.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.900.000,00 18.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 18.900.000,00 18.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 332.980.600,00 332.035.900,00 99,72944.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 332.980.600,00 332.035.900,00 99,72944.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.980.600,00 332.035.900,00 99,72944.700,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.600.000,00 12.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 12.600.000,00 12.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 37.500.000,00 35.325.000,00 94,202.175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 37.500.000,00 35.325.000,00 94,202.175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 35.325.000,00 94,202.175.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 147.575.000,00 144.200.000,00 97,713.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 147.575.000,00 144.200.000,00 97,713.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.575.000,00 144.200.000,00 97,713.375.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 172.458.500,00 171.734.495,00 99,58724.005,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 172.458.500,00 171.734.495,00 99,58724.005,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 120.000.000,00 119.318.393,00 99,43681.607,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.458.500,00 52.416.102,00 99,9242.398,00 128 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6.000.000,00 5.200.000,00 86,67800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.200.000,00 86,67800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.200.000,00 86,67800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 18.900.000,00 18.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 18.900.000,00 18.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.400.800,00 3.300.000,00 61,102.100.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0041.5.1 BELANJA OPERASI 5.400.800,00 3.300.000,00 61,102.100.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.800,00 3.300.000,00 61,102.100.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 29.700.000,00 29.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 29.700.000,00 29.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00 29.700.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 73.500.000,00 73.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 73.500.000,00 73.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 73.500.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.407.000,00 8.000.000,00 64,484.407.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.407.000,00 8.000.000,00 64,484.407.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.407.000,00 8.000.000,00 64,484.407.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.407.000,00 8.000.000,00 64,484.407.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 102.000.000,00 102.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.000.000,00 102.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 102.000.000,00 102.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 102.000.000,00 102.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 102.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 61.861.234,00 0,00 0,0061.861.234,00 129 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61.861.234,00 0,00 0,0061.861.234,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 61.861.234,00 0,00 0,0061.861.234,00 130 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Batumarmar 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 6.381.603.840,00 6.018.681.795,17 94,31362.922.044,83 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.381.603.840,00 6.018.681.795,17 94,31362.922.044,83 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 6.378.603.840,00 6.017.119.170,00 94,33361.484.670,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.000.000,00 1.562.625,17 52,091.437.374,83 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0020.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 7.442.956.454,00 6.758.352.350,00 90,80684.604.104,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 7.442.956.454,00 6.758.352.350,00 90,80684.604.104,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.386.669.254,00 5.708.670.250,00 89,38677.999.004,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 6.386.669.254,00 5.708.670.250,00 89,38677.999.004,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 6.386.669.254,00 5.708.670.250,00 89,38677.999.004,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.939.669.254,00 5.321.588.490,00 89,59618.080.764,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.372.840.334,00 2.337.600.557,00 98,5135.239.777,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.566.828.920,00 2.983.987.933,00 83,66582.840.987,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 447.000.000,00 387.081.760,00 86,6059.918.240,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 354.250.000,00 295.351.760,00 83,3758.898.240,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 92.750.000,00 91.730.000,00 98,901.020.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.017.262.200,00 1.010.657.100,00 99,356.605.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.005.262.200,00 1.001.657.100,00 99,643.605.100,00 131 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 67.600.000,00 67.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 67.600.000,00 67.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.600.000,00 67.600.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 122.850.000,00 122.850.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 122.850.000,00 122.850.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.850.000,00 122.850.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 118.810.000,00 117.800.000,00 99,151.010.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 118.810.000,00 117.800.000,00 99,151.010.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.810.000,00 117.800.000,00 99,151.010.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.625.000,00 5.625.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 5.625.000,00 5.625.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 5.625.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 223.957.100,00 223.957.100,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 223.957.100,00 223.957.100,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.957.100,00 223.957.100,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.450.000,00 6.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 6.450.000,00 6.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00 6.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 93.950.000,00 93.450.000,00 99,47500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 93.950.000,00 93.450.000,00 99,47500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.950.000,00 93.450.000,00 99,47500.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 126.687.500,00 125.475.000,00 99,041.212.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 126.687.500,00 125.475.000,00 99,041.212.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.687.500,00 125.475.000,00 99,041.212.500,00 132 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 203.157.600,00 202.275.000,00 99,57882.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 203.157.600,00 202.275.000,00 99,57882.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 89.000.000,00 89.000.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.157.600,00 113.275.000,00 99,23882.600,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.300.000,00 1.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 1.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.950.000,00 1.950.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 1.950.000,00 1.950.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 4.875.000,00 4.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 4.875.000,00 4.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.875.000,00 4.875.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 25.650.000,00 25.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 25.650.000,00 25.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.650.000,00 25.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 39.025.000,00 39.025.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39.025.000,00 39.025.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 39.025.000,00 39.025.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 39.025.000,00 39.025.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.025.000,00 39.025.000,00 100,000,00 133 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 5.065.426,00 0,00 0,005.065.426,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 5.065.426,00 0,00 0,005.065.426,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 5.065.426,00 0,00 0,005.065.426,00 134 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Pasean 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.720.978.345,00 3.925.998.712,76 105,51(205.020.367,76) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.720.978.345,00 3.925.998.712,76 105,51(205.020.367,76) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.715.900.208,00 3.920.978.572,00 105,52(205.078.364,00) 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.078.137,00 5.020.140,76 98,8657.996,24 0.00.1.02.0.00.0.00.01.0021.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.778.053.167,00 4.625.129.970,00 96,80152.923.197,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.778.053.167,00 4.625.129.970,00 96,80152.923.197,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.115.546.367,00 4.007.711.333,00 97,38107.835.034,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.115.546.367,00 4.007.711.333,00 97,38107.835.034,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.115.546.367,00 4.007.711.333,00 97,38107.835.034,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.738.930.297,00 3.631.410.751,00 97,12107.519.546,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.808.395.476,00 1.785.434.966,00 98,7322.960.510,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.930.534.821,00 1.845.975.785,00 95,6284.559.036,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 376.616.070,00 376.300.582,00 99,92315.488,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 327.016.070,00 326.770.503,00 99,92245.567,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.600.000,00 49.530.079,00 99,8669.921,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 650.056.800,00 604.968.637,00 93,0645.088.163,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 638.056.800,00 595.968.637,00 93,4042.088.163,00 135 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.100.000,00 62.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 62.100.000,00 62.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 62.100.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.900.000,00 4.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 4.900.000,00 4.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18.375.000,00 18.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 18.375.000,00 18.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.375.000,00 18.375.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.250.000,00 8.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 8.250.000,00 8.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 116.863.050,00 114.174.600,00 97,702.688.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0015.5.1 BELANJA OPERASI 116.863.050,00 114.174.600,00 97,702.688.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.863.050,00 114.174.600,00 97,702.688.450,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.650.000,00 4.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0017.5.1 BELANJA OPERASI 4.650.000,00 4.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 4.650.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 28.281.750,00 25.200.000,00 89,103.081.750,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0020.5.1 BELANJA OPERASI 28.281.750,00 25.200.000,00 89,103.081.750,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.281.750,00 25.200.000,00 89,103.081.750,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 182.412.000,00 173.964.700,00 95,378.447.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0025.5.1 BELANJA OPERASI 182.412.000,00 173.964.700,00 95,378.447.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.412.000,00 173.964.700,00 95,378.447.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 78.000.000,00 51.029.337,00 65,4226.970.663,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0033.5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 51.029.337,00 65,4226.970.663,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0033.5.1.01 Belanja Pegawai 20.000.000,00 17.785.108,00 88,932.214.892,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 33.244.229,00 57,3224.755.771,00 136 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 900.000,00 0,00 0,00900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0036.5.1 BELANJA OPERASI 900.000,00 0,00 0,00900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0036.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 0,00 0,00900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.250.000,00 8.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0040.5.1 BELANJA OPERASI 8.250.000,00 8.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 17.550.000,00 17.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0044.5.1 BELANJA OPERASI 17.550.000,00 17.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0044.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.550.000,00 17.550.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 107.525.000,00 107.525.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0046.5.1 BELANJA OPERASI 107.525.000,00 107.525.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0046.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.525.000,00 107.525.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 9.000.000,00 75,003.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.450.000,00 12.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.450.000,00 12.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12.450.000,00 12.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.05.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 12.450.000,00 12.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.05.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00 12.450.000,00 100,000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 394.568.021,00 0,00 0,00394.568.021,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 394.568.021,00 0,00 0,00394.568.021,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 394.568.021,00 0,00 0,00394.568.021,00 137 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Dr. H. SLAMET MARTODIRDJO 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 155.000.000.000,00 150.393.354.373,20 97,034.606.645.626,80 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 155.000.000.000,00 150.393.354.373,20 97,034.606.645.626,80 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 153.000.000.000,00 148.194.897.685,00 96,864.805.102.315,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 2.000.000.000,00 2.198.456.688,20 109,92(198.456.688,20) 0.00.1.02.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 224.747.071.673,00 196.790.594.713,00 87,5627.956.476.960,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 224.747.071.673,00 196.790.594.713,00 87,5627.956.476.960,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 221.263.042.673,00 193.375.021.873,00 87,4027.888.020.800,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.466.592.562,00 30.132.787.908,00 98,90333.804.654,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.466.592.562,00 30.132.787.908,00 98,90333.804.654,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 30.466.592.562,00 30.132.787.908,00 98,90333.804.654,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 30.466.592.562,00 30.132.787.908,00 98,90333.804.654,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 190.796.450.111,00 163.242.233.965,00 85,5627.554.216.146,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 190.796.450.111,00 163.242.233.965,00 85,5627.554.216.146,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 146.785.280.111,00 140.168.369.818,00 95,496.616.910.293,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 50.983.230.000,00 48.238.763.807,00 94,622.744.466.193,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.802.050.111,00 91.929.606.011,00 95,963.872.444.100,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 44.011.170.000,00 23.073.864.147,00 52,4320.937.305.853,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.493.170.000,00 15.531.186.655,00 72,265.961.983.345,00 138 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.008.000.000,00 6.830.796.584,00 45,518.177.203.416,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.510.000.000,00 711.880.908,00 9,486.798.119.092,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.484.029.000,00 3.415.572.840,00 98,0468.456.160,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0000.5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.484.029.000,00 3.415.572.840,00 98,0468.456.160,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0014.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.500.000.000,00 1.472.849.140,00 98,1927.150.860,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0014.5.2 BELANJA MODAL 1.500.000.000,00 1.472.849.140,00 98,1927.150.860,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0014.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000,00 1.472.849.140,00 98,1927.150.860,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0022.5 Pengembangan Rumah Sakit 1.984.029.000,00 1.942.723.700,00 97,9241.305.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0022.5.1 BELANJA OPERASI 53.029.000,00 51.248.700,00 96,641.780.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0022.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.029.000,00 51.248.700,00 96,641.780.300,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0022.5.2 BELANJA MODAL 1.931.000.000,00 1.891.475.000,00 97,9539.525.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0022.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.931.000.000,00 1.891.475.000,00 97,9539.525.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 40.796.450.111,00 40.796.450.111,18 100,00(0,18) 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 40.796.450.111,00 40.796.450.111,18 100,00(0,18) 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 40.796.450.111,00 40.796.450.111,18 100,00(0,18) 139 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Waru 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 14.000.000.000,00 12.118.978.387,22 86,561.881.021.612,78 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.000.000.000,00 12.118.978.387,22 86,561.881.021.612,78 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 13.915.000.000,00 12.049.613.270,00 86,591.865.386.730,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 85.000.000,00 69.365.117,22 81,6115.634.882,78 0.00.1.02.0.00.0.00.03.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 31.230.700.656,00 28.145.917.277,00 90,123.084.783.379,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 31.230.700.656,00 28.145.917.277,00 90,123.084.783.379,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.379.747.656,00 23.968.837.995,00 90,862.410.909.661,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.503.987.656,00 6.379.604.175,00 98,09124.383.481,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.503.987.656,00 6.379.604.175,00 98,09124.383.481,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 6.503.987.656,00 6.379.604.175,00 98,09124.383.481,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 6.503.987.656,00 6.379.604.175,00 98,09124.383.481,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 925.760.000,00 860.783.857,00 92,9864.976.143,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 352.560.000,00 322.383.857,00 91,4430.176.143,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 352.560.000,00 322.383.857,00 91,4430.176.143,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.560.000,00 322.383.857,00 91,4430.176.143,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 573.200.000,00 538.400.000,00 93,9334.800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 573.200.000,00 538.400.000,00 93,9334.800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 12.000.000,00 7.000.000,00 58,335.000.000,00 140 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.200.000,00 531.400.000,00 94,6929.800.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 18.950.000.000,00 16.728.449.963,00 88,282.221.550.037,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 18.950.000.000,00 16.728.449.963,00 88,282.221.550.037,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0001.5.1 BELANJA OPERASI 14.683.500.000,00 12.531.898.966,00 85,352.151.601.034,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 3.767.360.000,00 2.626.889.434,00 69,731.140.470.566,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.916.140.000,00 9.905.009.532,00 90,741.011.130.468,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0001.5.2 BELANJA MODAL 4.266.500.000,00 4.196.550.997,00 98,3669.949.003,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.581.500.000,00 3.525.716.497,00 98,4455.783.503,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0001.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 580.000.000,00 565.834.500,00 97,5614.165.500,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.560.953.000,00 1.436.379.282,00 92,02124.573.718,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0000.5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.560.953.000,00 1.436.379.282,00 92,02124.573.718,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0008.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 35.953.000,00 35.559.000,00 98,90394.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 35.953.000,00 35.559.000,00 98,90394.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.953.000,00 35.559.000,00 98,90394.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0014.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.500.000.000,00 1.400.820.282,00 93,3999.179.718,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0014.5.2 BELANJA MODAL 1.500.000.000,00 1.400.820.282,00 93,3999.179.718,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0014.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000,00 1.400.820.282,00 93,3999.179.718,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0020.5 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0020.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0022.5 Pengembangan Rumah Sakit 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0022.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0022.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0023.5 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0023.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0023.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 141 1 2 743 5 = 3-4 6 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.290.000.000,00 2.740.700.000,00 83,30549.300.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.02.0000.5 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3.090.000.000,00 2.616.600.000,00 84,68473.400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.02.0002.5 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 3.090.000.000,00 2.616.600.000,00 84,68473.400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.090.000.000,00 2.616.600.000,00 84,68473.400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.090.000.000,00 2.616.600.000,00 84,68473.400.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.03.0000.5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 124.100.000,00 62,0575.900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.03.0001.5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 124.100.000,00 62,0575.900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 124.100.000,00 62,0575.900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 124.100.000,00 62,0575.900.000,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.953.717.985,00 6.953.717.985,46 100,00(0,46) 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.953.717.985,00 6.953.717.985,46 100,00(0,46) 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.953.717.985,00 6.953.717.985,46 100,00(0,46) 142 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 40.000.000,00 56.265.000,00 140,66(16.265.000,00) 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 56.265.000,00 140,66(16.265.000,00) 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 40.000.000,00 56.265.000,00 140,66(16.265.000,00) 0.00.1.03.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 38.934.148.163,00 28.794.887.995,00 73,9610.139.260.168,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 38.934.148.163,00 28.794.887.995,00 73,9610.139.260.168,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.539.636.809,00 7.439.793.840,00 64,474.099.842.969,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96.321.534,00 6.280.700,00 6,5290.040.834,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.367.877,00 1.141.700,00 1,7265.226.177,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 66.367.877,00 1.141.700,00 1,7265.226.177,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.367.877,00 1.141.700,00 1,7265.226.177,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.953.657,00 5.139.000,00 17,1624.814.657,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 29.953.657,00 5.139.000,00 17,1624.814.657,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.953.657,00 5.139.000,00 17,1624.814.657,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.619.106.786,00 5.457.448.518,00 97,12161.658.268,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.619.106.786,00 5.457.448.518,00 97,12161.658.268,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.619.106.786,00 5.457.448.518,00 97,12161.658.268,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 5.619.106.786,00 5.457.448.518,00 97,12161.658.268,00 143 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.980.000,00 37.403.000,00 52,7033.577.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.980.000,00 0,00 0,0010.980.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.980.000,00 0,00 0,0010.980.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.980.000,00 0,00 0,0010.980.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,00 37.403.000,00 62,3422.597.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 37.403.000,00 62,3422.597.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 37.403.000,00 62,3422.597.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.500.000,00 286.625.259,00 82,7259.874.741,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00 58.545.619,00 73,1821.454.381,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 58.545.619,00 73,1821.454.381,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 58.545.619,00 73,1821.454.381,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 25.225.460,00 50,4524.774.540,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.225.460,00 50,4524.774.540,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.225.460,00 50,4524.774.540,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.500.000,00 9.047.057,00 54,837.452.943,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 9.047.057,00 54,837.452.943,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 9.047.057,00 54,837.452.943,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 193.807.123,00 96,906.192.877,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 193.807.123,00 96,906.192.877,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 193.807.123,00 96,906.192.877,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.577.582.541,00 159.597.750,00 4,463.417.984.791,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.675.706.000,00 0,00 0,001.675.706.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5.2 BELANJA MODAL 1.675.706.000,00 0,00 0,001.675.706.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.675.706.000,00 0,00 0,001.675.706.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0003.5 Pengadaan Alat Besar 1.587.300.000,00 0,00 0,001.587.300.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0003.5.2 BELANJA MODAL 1.587.300.000,00 0,00 0,001.587.300.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.587.300.000,00 0,00 0,001.587.300.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 61.161.000,00 61.077.750,00 99,8683.250,00 144 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 61.161.000,00 61.077.750,00 99,8683.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.161.000,00 61.077.750,00 99,8683.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 253.415.541,00 98.520.000,00 38,88154.895.541,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 15.453.864,00 5.620.000,00 36,379.833.864,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.453.864,00 5.620.000,00 36,379.833.864,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 237.961.677,00 92.900.000,00 39,04145.061.677,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237.961.677,00 92.900.000,00 39,04145.061.677,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.051.000.000,00 936.951.986,00 89,15114.048.014,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 275.000.000,00 174.951.986,00 63,62100.048.014,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 275.000.000,00 174.951.986,00 63,62100.048.014,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 174.951.986,00 63,62100.048.014,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 776.000.000,00 762.000.000,00 98,2014.000.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 776.000.000,00 762.000.000,00 98,2014.000.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 300.000,00 15,001.700.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 774.000.000,00 761.700.000,00 98,4112.300.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 778.145.948,00 555.486.627,00 71,39222.659.321,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000,00 28.277.000,00 56,5521.723.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 28.277.000,00 56,5521.723.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 28.277.000,00 56,5521.723.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 229.618.146,00 117.498.174,00 51,17112.119.972,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 229.618.146,00 117.498.174,00 51,17112.119.972,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.618.146,00 117.498.174,00 51,17112.119.972,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.527.800,00 12.211.453,00 17,3158.316.347,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 70.527.800,00 12.211.453,00 17,3158.316.347,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.527.800,00 12.211.453,00 17,3158.316.347,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 428.000.002,00 397.500.000,00 92,8730.500.002,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 428.000.002,00 397.500.000,00 92,8730.500.002,00 145 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 428.000.002,00 397.500.000,00 92,8730.500.002,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 3.654.928.230,00 2.721.949.571,00 74,47932.978.659,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.208.327.230,00 1.489.363.200,00 67,44718.964.030,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0075.5 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 49.995.000,00 49.465.600,00 98,94529.400,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0075.5.1 BELANJA OPERASI 49.995.000,00 49.465.600,00 98,94529.400,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0075.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.995.000,00 49.465.600,00 98,94529.400,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0081.5 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 500.000.000,00 499.458.750,00 99,89541.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0081.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 499.458.750,00 99,89541.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0081.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.458.750,00 99,89541.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0093.5 Normalisasi/Restorasi Sungai 124.200.000,00 3.204.700,00 2,58120.995.300,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0093.5.2 BELANJA MODAL 124.200.000,00 3.204.700,00 2,58120.995.300,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0093.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 124.200.000,00 3.204.700,00 2,58120.995.300,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0109.5 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.145.637.253,00 721.664.625,00 62,99423.972.628,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0109.5.2 BELANJA MODAL 1.145.637.253,00 721.664.625,00 62,99423.972.628,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0109.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.145.637.253,00 721.664.625,00 62,99423.972.628,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0118.5 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 388.494.977,00 215.569.525,00 55,49172.925.452,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0118.5.2 BELANJA MODAL 388.494.977,00 215.569.525,00 55,49172.925.452,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0118.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 388.494.977,00 215.569.525,00 55,49172.925.452,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.446.601.000,00 1.232.586.371,00 85,21214.014.629,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 350.000.000,00 344.912.674,00 98,555.087.326,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5.2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 344.912.674,00 98,555.087.326,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.000.000,00 344.912.674,00 98,555.087.326,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 549.994.900,00 546.392.911,00 99,353.601.989,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5.2 BELANJA MODAL 549.994.900,00 546.392.911,00 99,353.601.989,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 549.994.900,00 546.392.911,00 99,353.601.989,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 546.606.100,00 341.280.786,00 62,44205.325.314,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5.1 BELANJA OPERASI 545.718.000,00 340.483.122,00 62,39205.234.878,00 146 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5.1.01 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 100,000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.268.000,00 340.033.122,00 62,36205.234.878,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5.2 BELANJA MODAL 888.100,00 797.664,00 89,8290.436,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 888.100,00 797.664,00 89,8290.436,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 3.513.290.500,00 2.233.014.190,00 63,561.280.276.310,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.513.290.500,00 2.233.014.190,00 63,561.280.276.310,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0012.5 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 2.221.188.260,00 1.436.829.750,00 64,69784.358.510,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0012.5.2 BELANJA MODAL 2.221.188.260,00 1.436.829.750,00 64,69784.358.510,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0012.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.221.188.260,00 1.436.829.750,00 64,69784.358.510,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0023.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 2.000.000,00 1.520.000,00 76,00480.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0023.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.520.000,00 76,00480.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0023.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.520.000,00 76,00480.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0028.5 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 400.000.000,00 185.049.500,00 46,26214.950.500,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0028.5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 185.049.500,00 46,26214.950.500,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0028.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 185.049.500,00 46,26214.950.500,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0030.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 290.102.240,00 207.715.440,00 71,6082.386.800,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0030.5.1 BELANJA OPERASI 290.102.224,00 207.715.440,00 71,6082.386.784,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0030.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.102.224,00 207.715.440,00 71,6082.386.784,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0030.5.2 BELANJA MODAL 16,00 0,00 0,0016,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0030.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 16,00 0,00 0,0016,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0031.5 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 600.000.000,00 401.899.500,00 66,98198.100.500,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0031.5.2 BELANJA MODAL 600.000.000,00 401.899.500,00 66,98198.100.500,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0031.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 600.000.000,00 401.899.500,00 66,98198.100.500,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 18.774.792.624,00 16.045.707.994,00 85,462.729.084.630,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 18.774.792.624,00 16.045.707.994,00 85,462.729.084.630,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0031.5 Penggantian Jembatan 734.316.407,00 355.465.480,00 48,41378.850.927,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0031.5.2 BELANJA MODAL 734.316.407,00 355.465.480,00 48,41378.850.927,00 147 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0031.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 734.316.407,00 355.465.480,00 48,41378.850.927,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0032.5 Pembangunan Jalan 3.408.983.574,00 2.878.924.368,00 84,45530.059.206,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0032.5.2 BELANJA MODAL 3.408.983.574,00 2.878.924.368,00 84,45530.059.206,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0032.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.408.983.574,00 2.878.924.368,00 84,45530.059.206,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0033.5 Rekonstruksi Jalan 5.124.233.079,00 4.375.377.684,00 85,39748.855.395,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0033.5.2 BELANJA MODAL 5.124.233.079,00 4.375.377.684,00 85,39748.855.395,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0033.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.124.233.079,00 4.375.377.684,00 85,39748.855.395,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0034.5 Pemeliharaan Berkala Jalan 7.062.929.864,00 6.321.501.398,00 89,50741.428.466,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0034.5.2 BELANJA MODAL 7.062.929.864,00 6.321.501.398,00 89,50741.428.466,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0034.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.062.929.864,00 6.321.501.398,00 89,50741.428.466,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0042.5 Pemeliharaan Berkala Jembatan 450.000.000,00 320.086.200,00 71,13129.913.800,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0042.5.2 BELANJA MODAL 450.000.000,00 320.086.200,00 71,13129.913.800,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0042.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 450.000.000,00 320.086.200,00 71,13129.913.800,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0043.5 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 765.000.000,00 759.707.664,00 99,315.292.336,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0043.5.1 BELANJA OPERASI 765.000.000,00 759.707.664,00 99,315.292.336,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0043.5.1.01 Belanja Pegawai 1.650.000,00 800.000,00 48,48850.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0043.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 763.350.000,00 758.907.664,00 99,424.442.336,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0044.5 Rehabilitasi Jalan 202.670.000,00 191.629.960,00 94,5511.040.040,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0044.5.2 BELANJA MODAL 202.670.000,00 191.629.960,00 94,5511.040.040,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0044.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 202.670.000,00 191.629.960,00 94,5511.040.040,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0046.5 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.026.659.700,00 843.015.240,00 82,11183.644.460,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0046.5.2 BELANJA MODAL 1.026.659.700,00 843.015.240,00 82,11183.644.460,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0046.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.026.659.700,00 843.015.240,00 82,11183.644.460,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.451.500.000,00 354.422.400,00 24,421.097.077.600,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.01.0000.5 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 160.000.000,00 138.157.650,00 86,3521.842.350,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.01.0003.5 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 160.000.000,00 138.157.650,00 86,3521.842.350,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 138.157.650,00 86,3521.842.350,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.01.0003.5.1.01 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 0,00350.000,00 148 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.650.000,00 138.157.650,00 86,5421.492.350,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.02.0000.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.012.500.000,00 15.734.750,00 1,55996.765.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.02.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.012.500.000,00 15.734.750,00 1,55996.765.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 1.012.500.000,00 15.734.750,00 1,55996.765.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.02.0002.5.1.01 Belanja Pegawai 950.000,00 0,00 0,00950.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.011.550.000,00 15.734.750,00 1,56995.815.250,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0000.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 279.000.000,00 200.530.000,00 71,8778.470.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 189.000.000,00 123.728.000,00 65,4665.272.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5.1 BELANJA OPERASI 189.000.000,00 123.728.000,00 65,4665.272.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 123.728.000,00 65,4665.272.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0008.5 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 90.000.000,00 76.802.000,00 85,3413.198.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0008.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 76.802.000,00 85,3413.198.000,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 76.802.000,00 85,3413.198.000,00 149 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 600.000.000,00 1.121.393.137,00 186,90(521.393.137,00) 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600.000.000,00 1.121.393.137,00 186,90(521.393.137,00) 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 600.000.000,00 1.121.393.137,00 186,90(521.393.137,00) 0.00.1.04.1.03.2.10.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 189.875.267.716,00 134.257.929.934,00 70,7155.617.337.782,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 177.172.360.950,00 123.657.288.744,00 69,7953.515.072.206,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 34.590.884.900,00 23.518.097.270,00 67,9911.072.787.630,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 34.590.884.900,00 23.518.097.270,00 67,9911.072.787.630,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0024.5 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 860.410.900,00 823.483.400,00 95,7136.927.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0024.5.1 BELANJA OPERASI 860.410.900,00 823.483.400,00 95,7136.927.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0024.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.410.900,00 823.483.400,00 95,7136.927.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0025.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 650.000.000,00 95.267.350,00 14,66554.732.650,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0025.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 95.267.350,00 14,66554.732.650,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0025.5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.750.000,00 83,33350.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0025.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 647.900.000,00 93.517.350,00 14,43554.382.650,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0026.5 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 15.165.667.000,00 10.967.957.660,00 72,324.197.709.340,00 150 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0026.5.1 BELANJA OPERASI 15.165.667.000,00 10.967.957.660,00 72,324.197.709.340,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0026.5.1.01 Belanja Pegawai 7.300.000,00 6.300.000,00 86,301.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0026.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.158.367.000,00 10.961.657.660,00 72,314.196.709.340,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0028.5 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 11.838.500.000,00 6.617.495.160,00 55,905.221.004.840,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0028.5.1 BELANJA OPERASI 11.838.500.000,00 6.617.495.160,00 55,905.221.004.840,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0028.5.1.01 Belanja Pegawai 6.700.000,00 0,00 0,006.700.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0028.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.831.800.000,00 6.617.495.160,00 55,935.214.304.840,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0030.5 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 36.045.500,00 36,0563.954.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0030.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 36.045.500,00 36,0563.954.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0030.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 36.045.500,00 36,0563.954.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0031.5 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 3.099.224.000,00 2.157.123.400,00 69,60942.100.600,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0031.5.1 BELANJA OPERASI 3.099.224.000,00 2.157.123.400,00 69,60942.100.600,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0031.5.1.01 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 0,001.800.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0031.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.097.424.000,00 2.157.123.400,00 69,64940.300.600,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0032.5 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.877.083.000,00 2.820.724.800,00 98,0456.358.200,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0032.5.1 BELANJA OPERASI 2.877.083.000,00 2.820.724.800,00 98,0456.358.200,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0032.5.1.01 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0,00 0,002.850.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0032.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.874.233.000,00 2.820.724.800,00 98,1453.508.200,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 13.761.135.700,00 12.340.881.000,00 89,681.420.254.700,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.761.135.700,00 12.340.881.000,00 89,681.420.254.700,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0023.5 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 10.621.102.000,00 10.557.605.000,00 99,4063.497.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0023.5.1 BELANJA OPERASI 10.621.102.000,00 10.557.605.000,00 99,4063.497.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0023.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.621.102.000,00 10.557.605.000,00 99,4063.497.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0027.5 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 1.590.033.700,00 1.402.005.000,00 88,17188.028.700,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0027.5.1 BELANJA OPERASI 1.590.033.700,00 1.402.005.000,00 88,17188.028.700,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0027.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.590.033.700,00 1.402.005.000,00 88,17188.028.700,00 151 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0029.5 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 200.000.000,00 50.000.000,00 25,00150.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0029.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 50.000.000,00 25,00150.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0029.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 50.000.000,00 25,00150.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0033.5 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0033.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0033.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0034.5 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa 100.000.000,00 81.975.000,00 81,9818.025.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0034.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 81.975.000,00 81,9818.025.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0034.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 81.975.000,00 81,9818.025.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0035.5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100.000.000,00 55.150.000,00 55,1544.850.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0035.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 55.150.000,00 55,1544.850.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0035.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 55.150.000,00 55,1544.850.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0037.5 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 200.000.000,00 0,00 0,00200.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0037.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 0,00 0,00200.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0037.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 0,00200.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0038.5 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0038.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0038.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0040.5 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100.000.000,00 3.815.000,00 3,8296.185.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0040.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 3.815.000,00 3,8296.185.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0040.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 3.815.000,00 3,8296.185.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0041.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 650.000.000,00 190.331.000,00 29,28459.669.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0041.5.1 BELANJA OPERASI 650.000.000,00 190.331.000,00 29,28459.669.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0041.5.1.01 Belanja Pegawai 50.000.000,00 600.000,00 1,2049.400.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0041.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 189.731.000,00 31,62410.269.000,00 152 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.687.944.300,00 1.864.531.330,00 69,37823.412.970,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0000.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.687.944.300,00 1.864.531.330,00 69,37823.412.970,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0012.5 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.912.944.300,00 1.221.018.330,00 63,83691.925.970,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0012.5.1 BELANJA OPERASI 1.912.944.300,00 1.221.018.330,00 63,83691.925.970,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0012.5.1.01 Belanja Pegawai 10.000.000,00 3.600.000,00 36,006.400.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.902.944.300,00 1.217.418.330,00 63,98685.525.970,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0021.5 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 675.000.000,00 643.513.000,00 95,3431.487.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0021.5.1 BELANJA OPERASI 675.000.000,00 643.513.000,00 95,3431.487.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0021.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000,00 643.513.000,00 95,3431.487.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0023.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0023.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0023.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 0,00100.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.0.00.0000.5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.407.000.000,00 2.727.207.679,00 61,881.679.792.321,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.407.000.000,00 2.727.207.679,00 61,881.679.792.321,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0021.5 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4.157.000.000,00 2.552.543.229,00 61,401.604.456.771,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0021.5.1 BELANJA OPERASI 1.987.000.000,00 1.468.293.229,00 73,89518.706.771,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0021.5.1.01 Belanja Pegawai 7.050.000,00 0,00 0,007.050.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0021.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.979.950.000,00 1.468.293.229,00 74,16511.656.771,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0021.5.2 BELANJA MODAL 2.170.000.000,00 1.084.250.000,00 49,971.085.750.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0021.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.170.000.000,00 1.084.250.000,00 49,971.085.750.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0023.5 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da 250.000.000,00 174.664.450,00 69,8775.335.550,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0023.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 174.664.450,00 69,8775.335.550,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0023.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 174.664.450,00 69,8775.335.550,00 153 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.0.00.0000.5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 121.225.396.050,00 82.897.955.970,00 68,3838.327.440.080,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 121.225.396.050,00 82.897.955.970,00 68,3838.327.440.080,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0008.5 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 121.225.396.050,00 82.897.955.970,00 68,3838.327.440.080,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 121.025.396.050,00 82.799.205.970,00 68,4138.226.190.080,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0008.5.1.01 Belanja Pegawai 46.200.000,00 36.000.000,00 77,9210.200.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.979.196.050,00 82.763.205.970,00 68,4138.215.990.080,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0008.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 98.750.000,00 49,38101.250.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0008.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 98.750.000,00 49,38101.250.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 500.000.000,00 308.615.495,00 61,72191.384.505,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 300.000.000,00 238.483.586,00 79,4961.516.414,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0010.5 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 150.000.000,00 142.283.500,00 94,867.716.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0010.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 142.283.500,00 94,867.716.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 142.283.500,00 94,867.716.500,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0016.5 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 150.000.000,00 96.200.086,00 64,1353.799.914,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0016.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 96.200.086,00 64,1353.799.914,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0016.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 96.200.086,00 64,1353.799.914,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0000.5 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 200.000.000,00 70.131.909,00 35,07129.868.091,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0004.5 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 75.000.000,00 8.249.100,00 11,0066.750.900,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0004.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 8.249.100,00 11,0066.750.900,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 8.249.100,00 11,0066.750.900,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0006.5 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 100.000.000,00 61.882.809,00 61,8838.117.191,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0006.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 61.882.809,00 61,8838.117.191,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 61.882.809,00 61,8838.117.191,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0008.5 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 25.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,00 154 1 2 743 5 = 3-4 6 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0008.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 0,0025.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.452.906.766,00 10.600.641.190,00 85,131.852.265.576,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.618.906.766,00 4.670.907.040,00 83,13947.999.726,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 269.800.000,00 164.313.250,00 60,90105.486.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 164.000.000,00 110.797.250,00 67,5653.202.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 164.000.000,00 110.797.250,00 67,5653.202.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00 110.797.250,00 67,5653.202.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 4.973.500,00 99,4726.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.973.500,00 99,4726.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.973.500,00 99,4726.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.800.000,00 4.788.000,00 99,7512.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.788.000,00 99,7512.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.788.000,00 99,7512.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96.000.000,00 43.754.500,00 45,5852.245.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 96.000.000,00 43.754.500,00 45,5852.245.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 43.754.500,00 45,5852.245.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.503.094.826,00 3.413.015.229,00 97,4390.079.597,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.503.094.826,00 3.413.015.229,00 97,4390.079.597,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.503.094.826,00 3.413.015.229,00 97,4390.079.597,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 3.503.094.826,00 3.413.015.229,00 97,4390.079.597,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 79.000.000,00 50.224.483,00 63,5828.775.517,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 79.000.000,00 50.224.483,00 63,5828.775.517,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 79.000.000,00 50.224.483,00 63,5828.775.517,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 50.224.483,00 63,5828.775.517,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.677.086,00 248.755.067,00 81,6555.922.019,00 155 1 2 743 5 = 3-4 6 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 3.792.500,00 75,851.207.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.792.500,00 75,851.207.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.792.500,00 75,851.207.500,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.000.000,00 24.580.600,00 57,1618.419.400,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 24.580.600,00 57,1618.419.400,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 24.580.600,00 57,1618.419.400,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.111.940,00 16.588.450,00 53,3214.523.490,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 31.111.940,00 16.588.450,00 53,3214.523.490,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.111.940,00 16.588.450,00 53,3214.523.490,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 25.399.250,00 63,5014.600.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 25.399.250,00 63,5014.600.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 25.399.250,00 63,5014.600.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 185.565.146,00 178.394.267,00 96,147.170.879,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 185.565.146,00 178.394.267,00 96,147.170.879,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.565.146,00 178.394.267,00 96,147.170.879,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 286.484.854,00 54.800.000,00 19,13231.684.854,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 286.484.854,00 54.800.000,00 19,13231.684.854,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.07.0010.5.2 BELANJA MODAL 286.484.854,00 54.800.000,00 19,13231.684.854,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.07.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 286.484.854,00 54.800.000,00 19,13231.684.854,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 747.900.000,00 589.102.211,00 78,77158.797.789,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 2.994.750,00 24,969.005.250,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 2.994.750,00 24,969.005.250,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 2.994.750,00 24,969.005.250,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.000.000,00 73.113.704,00 65,2838.886.296,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 112.000.000,00 73.113.704,00 65,2838.886.296,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 73.113.704,00 65,2838.886.296,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 623.900.000,00 512.993.757,00 82,22110.906.243,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 623.900.000,00 512.993.757,00 82,22110.906.243,00 156 1 2 743 5 = 3-4 6 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.600.000,00 512.693.757,00 82,22110.906.243,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 427.950.000,00 150.696.800,00 35,21277.253.200,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000,00 103.551.800,00 69,0346.448.200,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 103.551.800,00 69,0346.448.200,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 103.551.800,00 69,0346.448.200,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 47.145.000,00 94,292.855.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.145.000,00 94,292.855.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.145.000,00 94,292.855.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 227.950.000,00 0,00 0,00227.950.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 77.290.000,00 0,00 0,0077.290.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.290.000,00 0,00 0,0077.290.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 150.660.000,00 0,00 0,00150.660.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.660.000,00 0,00 0,00150.660.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 767.500.000,00 192.500.000,00 25,08575.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0000.5 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 717.500.000,00 192.500.000,00 26,83525.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0001.5 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 700.000.000,00 175.000.000,00 25,00525.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 175.000.000,00 25,00525.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0001.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 700.000.000,00 175.000.000,00 25,00525.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0004.5 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 17.500.000,00 17.500.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0004.5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 17.500.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0004.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 17.500.000,00 17.500.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.06.0000.5 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.06.0001.5 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.06.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 100.000,00 0,00 0,00100.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.900.000,00 0,00 0,0049.900.000,00 157 1 2 743 5 = 3-4 6 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.029.000.000,00 739.953.700,00 71,91289.046.300,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0000.5 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0001.5 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.850.000,00 0,00 0,0049.850.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.02.0000.5 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 385.000.000,00 237.788.450,00 61,76147.211.550,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.02.0008.5 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 385.000.000,00 237.788.450,00 61,76147.211.550,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.02.0008.5.1 BELANJA OPERASI 385.000.000,00 237.788.450,00 61,76147.211.550,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.02.0008.5.1.01 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.050.000,00 50,001.050.000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.02.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.900.000,00 236.738.450,00 61,83146.161.550,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.03.0000.5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 594.000.000,00 502.165.250,00 84,5491.834.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.03.0004.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 594.000.000,00 502.165.250,00 84,5491.834.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.03.0004.5.1 BELANJA OPERASI 594.000.000,00 502.165.250,00 84,5491.834.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.03.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 594.000.000,00 502.165.250,00 84,5491.834.750,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 4.987.500.000,00 4.987.500.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.04.2.01.0000.5 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 4.987.500.000,00 4.987.500.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.04.2.01.0001.5 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 4.987.500.000,00 4.987.500.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.987.500.000,00 4.987.500.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.04.2.01.0001.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.987.500.000,00 4.987.500.000,00 100,000,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 50.000.000,00 9.780.450,00 19,5640.219.550,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0000.5 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 50.000.000,00 9.780.450,00 19,5640.219.550,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0003.5 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 50.000.000,00 9.780.450,00 19,5640.219.550,00 158 1 2 743 5 = 3-4 6 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 47.133.700,00 9.780.450,00 20,7537.353.250,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.133.700,00 9.780.450,00 20,7537.353.250,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0003.5.2 BELANJA MODAL 2.866.300,00 0,00 0,002.866.300,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.866.300,00 0,00 0,002.866.300,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 250.000.000,00 0,00 0,00250.000.000,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 250.000.000,00 0,00 0,00250.000.000,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 0,00250.000.000,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 0,00250.000.000,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 0,00 0,00250.000.000,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 0,00 0,00250.000.000,00 159 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.1.05.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 11.903.650.574,00 10.605.312.069,00 89,091.298.338.505,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.903.650.574,00 10.605.312.069,00 89,091.298.338.505,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.120.411.782,00 7.912.862.648,00 97,44207.549.134,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.300.000,00 72.569.294,00 95,113.730.706,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.300.000,00 44.318.400,00 95,721.981.600,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 46.300.000,00 44.318.400,00 95,721.981.600,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.300.000,00 44.318.400,00 95,721.981.600,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 28.250.894,00 94,171.749.106,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.250.894,00 94,171.749.106,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.250.894,00 94,171.749.106,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.893.657.562,00 4.760.380.954,00 97,28133.276.608,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.893.657.562,00 4.760.380.954,00 97,28133.276.608,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.893.657.562,00 4.760.380.954,00 97,28133.276.608,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 4.893.657.562,00 4.760.380.954,00 97,28133.276.608,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 121.804.500,00 117.368.125,00 96,364.436.375,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 71.200.000,00 71.181.625,00 99,9718.375,00 160 1 2 743 5 = 3-4 6 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1 BELANJA OPERASI 71.200.000,00 71.181.625,00 99,9718.375,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.200.000,00 71.181.625,00 99,9718.375,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.604.500,00 46.186.500,00 91,274.418.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 50.604.500,00 46.186.500,00 91,274.418.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.604.500,00 46.186.500,00 91,274.418.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.260.170,00 68.515.603,00 98,92744.567,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.948.500,00 2.931.500,00 99,4217.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.948.500,00 2.931.500,00 99,4217.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.948.500,00 2.931.500,00 99,4217.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.701.670,00 30.615.000,00 99,7286.670,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 30.701.670,00 30.615.000,00 99,7286.670,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.701.670,00 30.615.000,00 99,7286.670,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.610.000,00 28.969.103,00 97,84640.897,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 29.610.000,00 28.969.103,00 97,84640.897,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.610.000,00 28.969.103,00 97,84640.897,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.762.123.250,00 2.738.975.500,00 99,1623.147.750,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.123.250,00 41.675.500,00 83,158.447.750,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 50.123.250,00 41.675.500,00 83,158.447.750,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.123.250,00 41.675.500,00 83,158.447.750,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.712.000.000,00 2.697.300.000,00 99,4614.700.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 2.712.000.000,00 2.697.300.000,00 99,4614.700.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.712.000.000,00 2.697.300.000,00 99,4614.700.000,00 161 1 2 743 5 = 3-4 6 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.266.300,00 155.053.172,00 78,6042.213.128,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.691.400,00 30.916.072,00 91,762.775.328,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 33.691.400,00 30.916.072,00 91,762.775.328,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.691.400,00 30.916.072,00 91,762.775.328,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.574.900,00 107.337.500,00 73,2339.237.400,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 146.574.900,00 107.337.500,00 73,2339.237.400,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.574.900,00 107.337.500,00 73,2339.237.400,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,00 6.835.000,00 97,64165.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.835.000,00 97,64165.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.835.000,00 97,64165.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 9.964.600,00 99,6535.400,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.964.600,00 99,6535.400,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.964.600,00 99,6535.400,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.628.238.792,00 2.543.436.840,00 70,101.084.801.952,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 690.359.792,00 600.733.446,00 87,0289.626.346,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 380.359.792,00 370.185.746,00 97,3310.174.046,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 380.359.792,00 370.185.746,00 97,3310.174.046,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.359.792,00 370.185.746,00 97,3310.174.046,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 38.378.000,00 95,951.622.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.378.000,00 95,951.622.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.378.000,00 95,951.622.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 65.000.000,00 63.174.200,00 97,191.825.800,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 63.174.200,00 97,191.825.800,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 63.174.200,00 97,191.825.800,00 162 1 2 743 5 = 3-4 6 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 55.000.000,00 29.805.500,00 54,1925.194.500,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 29.805.500,00 54,1925.194.500,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 29.805.500,00 54,1925.194.500,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 60.000.000,00 56.875.000,00 94,793.125.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 56.875.000,00 94,793.125.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 56.875.000,00 94,793.125.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 90.000.000,00 42.315.000,00 47,0247.685.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 42.315.000,00 47,0247.685.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 42.315.000,00 47,0247.685.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2.937.879.000,00 1.942.703.394,00 66,13995.175.606,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.350.000.000,00 1.104.117.744,00 81,79245.882.256,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000.000,00 1.104.117.744,00 81,79245.882.256,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000,00 1.104.117.744,00 81,79245.882.256,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 1.552.879.000,00 803.994.950,00 51,77748.884.050,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 1.381.176.985,00 644.765.450,00 46,68736.411.535,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1.01 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.976.985,00 643.565.450,00 46,64736.411.535,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.2 BELANJA MODAL 171.702.015,00 159.229.500,00 92,7412.472.515,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 171.702.015,00 159.229.500,00 92,7412.472.515,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 35.000.000,00 34.590.700,00 98,83409.300,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.590.700,00 98,83409.300,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.590.700,00 98,83409.300,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 155.000.000,00 149.012.581,00 96,145.987.419,00 163 1 2 743 5 = 3-4 6 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 140.000.000,00 139.152.581,00 99,39847.419,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.478.000,00 89,56522.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.478.000,00 89,56522.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.478.000,00 89,56522.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 74.804.781,00 99,74195.219,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.804.781,00 99,74195.219,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.804.781,00 99,74195.219,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0007.5 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 20.000.000,00 19.870.000,00 99,35130.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.870.000,00 99,35130.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.870.000,00 99,35130.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 20.000.000,00 19.999.800,00 100,00200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 17.396.000,00 17.395.800,00 100,00200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.396.000,00 17.395.800,00 100,00200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.2 BELANJA MODAL 2.604.000,00 2.604.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.604.000,00 2.604.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0000.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 10.000.000,00 4.860.000,00 48,605.140.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 5.000.000,00 1.300.000,00 26,003.700.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.300.000,00 26,003.700.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.300.000,00 26,003.700.000,00 164 1 2 743 5 = 3-4 6 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0002.5 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 3.560.000,00 71,201.440.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.560.000,00 71,201.440.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.560.000,00 71,201.440.000,00 165 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.1.05.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.732.673.103,00 2.673.776.346,00 97,8458.896.757,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.732.673.103,00 2.673.776.346,00 97,8458.896.757,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.845.574.163,00 1.812.697.903,00 98,2232.876.260,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.185.000,00 25.808.850,00 91,572.376.150,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.700.000,00 10.570.000,00 83,232.130.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 12.700.000,00 10.570.000,00 83,232.130.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 10.570.000,00 83,232.130.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.485.000,00 15.238.850,00 98,41246.150,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 15.485.000,00 15.238.850,00 98,41246.150,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.485.000,00 15.238.850,00 98,41246.150,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 991.305.371,00 973.978.306,00 98,2517.327.065,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 991.305.371,00 973.978.306,00 98,2517.327.065,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 991.305.371,00 973.978.306,00 98,2517.327.065,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 991.305.371,00 973.978.306,00 98,2517.327.065,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.500.000,00 15.000.000,00 96,77500.000,00 166 1 2 743 5 = 3-4 6 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.500.000,00 15.000.000,00 96,77500.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.000.000,00 96,77500.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.000.000,00 96,77500.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.420.000,00 173.929.866,00 99,72490.134,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000,00 4.496.080,00 99,913.920,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.496.080,00 99,913.920,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.496.080,00 99,913.920,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.000.000,00 25.855.790,00 99,45144.210,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 25.855.790,00 99,45144.210,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.855.790,00 99,45144.210,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 14.970.800,00 99,8129.200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.970.800,00 99,8129.200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.970.800,00 99,8129.200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.500.000,00 3.480.925,00 99,4619.075,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.480.925,00 99,4619.075,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.480.925,00 99,4619.075,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.420.000,00 125.126.271,00 99,77293.729,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 125.420.000,00 125.126.271,00 99,77293.729,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.420.000,00 125.126.271,00 99,77293.729,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.011.592,00 47.992.814,00 97,921.018.778,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.011.592,00 47.992.814,00 97,921.018.778,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 8.678.578,00 7.659.800,00 88,261.018.778,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.678.578,00 7.659.800,00 88,261.018.778,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 40.333.014,00 40.333.014,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.333.014,00 40.333.014,00 100,000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 250.532.600,00 247.355.627,00 98,733.176.973,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 58.830.600,00 55.905.627,00 95,032.924.973,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 58.830.600,00 55.905.627,00 95,032.924.973,00 167 1 2 743 5 = 3-4 6 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.830.600,00 55.905.627,00 95,032.924.973,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 191.702.000,00 191.450.000,00 99,87252.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 191.702.000,00 191.450.000,00 99,87252.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.702.000,00 191.450.000,00 99,87252.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 336.619.600,00 328.632.440,00 97,637.987.160,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.000.000,00 69.069.000,00 98,67931.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 69.069.000,00 98,67931.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.069.000,00 98,67931.000,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 138.472.100,00 133.045.690,00 96,085.426.410,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 138.472.100,00 133.045.690,00 96,085.426.410,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.472.100,00 133.045.690,00 96,085.426.410,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.147.500,00 17.356.400,00 95,64791.100,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 18.147.500,00 17.356.400,00 95,64791.100,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.147.500,00 17.356.400,00 95,64791.100,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.000.000,00 109.161.350,00 99,24838.650,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 2.550.000,00 2.492.750,00 97,7557.250,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 2.492.750,00 97,7557.250,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 107.450.000,00 106.668.600,00 99,27781.400,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.450.000,00 106.668.600,00 99,27781.400,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 887.098.940,00 861.078.443,00 97,0726.020.497,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0000.5 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.999.850,00 17.233.400,00 86,172.766.450,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0004.5 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 19.999.850,00 17.233.400,00 86,172.766.450,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 19.999.850,00 17.233.400,00 86,172.766.450,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.850,00 17.233.400,00 86,172.766.450,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0000.5 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 50.328.350,00 39.061.705,00 77,6111.266.645,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0008.5 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 7.978.800,00 7.499.000,00 93,99479.800,00 168 1 2 743 5 = 3-4 6 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0008.5.1 BELANJA OPERASI 7.978.800,00 7.499.000,00 93,99479.800,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.978.800,00 7.499.000,00 93,99479.800,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5 Penyusunan Rencana Kontijensi 17.349.850,00 6.798.100,00 39,1810.551.750,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5.1 BELANJA OPERASI 17.349.850,00 6.798.100,00 39,1810.551.750,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.349.850,00 6.798.100,00 39,1810.551.750,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0016.5 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 24.999.700,00 24.764.605,00 99,06235.095,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0016.5.1 BELANJA OPERASI 23.776.900,00 23.679.925,00 99,5996.975,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0016.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.776.900,00 23.679.925,00 99,5996.975,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0016.5.2 BELANJA MODAL 1.222.800,00 1.084.680,00 88,70138.120,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0016.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.222.800,00 1.084.680,00 88,70138.120,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0000.5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 806.770.740,00 794.854.538,00 98,5211.916.202,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0002.5 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 600.849.040,00 599.767.350,00 99,821.081.690,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 600.849.040,00 599.767.350,00 99,821.081.690,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.849.040,00 599.767.350,00 99,821.081.690,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0009.5 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000,00 19.809.782,00 99,05190.218,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0009.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.809.782,00 99,05190.218,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.809.782,00 99,05190.218,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0011.5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 185.921.700,00 175.277.406,00 94,2710.644.294,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0011.5.1 BELANJA OPERASI 185.921.700,00 175.277.406,00 94,2710.644.294,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.921.700,00 175.277.406,00 94,2710.644.294,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.04.0000.5 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 9.928.800,00 99,2971.200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.928.800,00 99,2971.200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.928.800,00 99,2971.200,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.928.800,00 99,2971.200,00 169 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.1.06.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 26.325.148.002,00 25.985.825.744,00 98,71339.322.258,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 26.325.148.002,00 25.985.825.744,00 98,71339.322.258,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.305.360.002,00 3.242.134.347,00 98,0963.225.655,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000,00 59.020.300,00 98,37979.700,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.000.000,00 48.809.200,00 99,61190.800,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 48.809.200,00 99,61190.800,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 48.809.200,00 99,61190.800,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.000.000,00 10.211.100,00 92,83788.900,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.211.100,00 92,83788.900,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.211.100,00 92,83788.900,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.299.510.002,00 2.262.703.730,00 98,4036.806.272,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.299.510.002,00 2.262.703.730,00 98,4036.806.272,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.299.510.002,00 2.262.703.730,00 98,4036.806.272,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.299.510.002,00 2.262.703.730,00 98,4036.806.272,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.000.000,00 20.600.000,00 98,10400.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 21.000.000,00 20.600.000,00 98,10400.000,00 170 1 2 743 5 = 3-4 6 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.600.000,00 98,10400.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.600.000,00 98,10400.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.500.000,00 103.828.150,00 99,36671.850,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00 12.772.500,00 98,25227.500,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.772.500,00 98,25227.500,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.772.500,00 98,25227.500,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.500.000,00 9.500.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.500.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.500.000,00 8.141.850,00 95,79358.150,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 8.141.850,00 95,79358.150,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.141.850,00 95,79358.150,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.500.000,00 73.413.800,00 99,8886.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 73.500.000,00 73.413.800,00 99,8886.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00 73.413.800,00 99,8886.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 73.000.000,00 70.050.000,00 95,962.950.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.000.000,00 70.050.000,00 95,962.950.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2 BELANJA MODAL 73.000.000,00 70.050.000,00 95,962.950.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.000.000,00 70.050.000,00 95,962.950.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 604.000.000,00 591.802.712,00 97,9812.197.288,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.000.000,00 61.352.712,00 91,575.647.288,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 67.000.000,00 61.352.712,00 91,575.647.288,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 61.352.712,00 91,575.647.288,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 537.000.000,00 530.450.000,00 98,786.550.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 537.000.000,00 530.450.000,00 98,786.550.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.050.000,00 91,30100.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 535.850.000,00 529.400.000,00 98,806.450.000,00 171 1 2 743 5 = 3-4 6 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.350.000,00 134.129.455,00 93,579.220.545,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.350.000,00 62.905.800,00 96,262.444.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 65.350.000,00 62.905.800,00 96,262.444.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.350.000,00 62.905.800,00 96,262.444.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.000.000,00 54.650.000,00 99,36350.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.850.000,00 97,00150.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.850.000,00 97,00150.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.800.000,00 99,60200.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.800.000,00 99,60200.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23.000.000,00 16.573.655,00 72,066.426.345,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1 BELANJA OPERASI 13.484.000,00 13.073.655,00 96,96410.345,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.484.000,00 13.073.655,00 96,96410.345,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.2 BELANJA MODAL 9.516.000,00 3.500.000,00 36,786.016.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 0,00 0,006.000.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.516.000,00 3.500.000,00 99,5416.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 38.000.000,00 38.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 38.000.000,00 38.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 6.623.500.000,00 6.470.675.411,00 97,69152.824.589,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 6.611.000.000,00 6.458.810.411,00 97,70152.189.589,00 172 1 2 743 5 = 3-4 6 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Penyediaan Permakanan 6.500.000.000,00 6.351.221.911,00 97,71148.778.089,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000.000,00 6.351.221.911,00 97,71148.778.089,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.400.000,00 353.221.911,00 99,95178.089,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.146.600.000,00 5.998.000.000,00 97,58148.600.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Penyediaan Sandang 3.000.000,00 2.744.000,00 91,47256.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.744.000,00 91,47256.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.744.000,00 91,47256.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 21.000.000,00 20.779.500,00 98,95220.500,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.779.500,00 98,95220.500,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.675.000,00 12.474.500,00 98,42200.500,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.325.000,00 8.305.000,00 99,7620.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 70.000.000,00 67.148.000,00 95,932.852.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 67.148.000,00 95,932.852.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.998.000,00 99,962.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 65.000.000,00 62.150.000,00 95,622.850.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0012.5 Pemberian Layanan Rujukan 17.000.000,00 16.917.000,00 99,5183.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0012.5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.917.000,00 99,5183.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.917.000,00 99,5183.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 12.500.000,00 11.865.000,00 94,92635.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pemberian Layanan Kedaruratan 12.500.000,00 11.865.000,00 94,92635.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 11.865.000,00 94,92635.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 11.865.000,00 94,92635.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 16.248.788.000,00 16.127.335.636,00 99,25121.452.364,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 16.248.788.000,00 16.127.335.636,00 99,25121.452.364,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 114.690.000,00 109.398.435,00 95,395.291.565,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 114.690.000,00 109.398.435,00 95,395.291.565,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.690.000,00 109.398.435,00 95,395.291.565,00 173 1 2 743 5 = 3-4 6 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0002.5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 112.810.000,00 65.162.401,00 57,7647.647.599,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 112.810.000,00 65.162.401,00 57,7647.647.599,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.810.000,00 65.162.401,00 57,7647.647.599,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0003.5 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 15.916.288.000,00 15.847.776.800,00 99,5768.511.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 15.840.975.800,00 15.778.096.800,00 99,6062.879.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.975.800,00 15.778.096.800,00 99,6062.879.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0003.5.2 BELANJA MODAL 75.312.200,00 69.680.000,00 92,525.632.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.312.200,00 69.680.000,00 92,525.632.200,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0004.5 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 105.000.000,00 104.998.000,00 100,002.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 104.998.000,00 100,002.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.998.000,00 99,962.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0004.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 54.500.000,00 52.683.650,00 96,671.816.350,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.696.000,00 97,97304.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5 Penyediaan Sandang 10.000.000,00 9.869.250,00 98,69130.750,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.869.250,00 98,69130.750,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 869.250,00 86,93130.750,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5 Pelayanan Dukungan Psikososial 5.000.000,00 4.826.750,00 96,54173.250,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.826.750,00 96,54173.250,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.826.750,00 96,54173.250,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 39.500.000,00 37.987.650,00 96,171.512.350,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0002.5 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 39.500.000,00 37.987.650,00 96,171.512.350,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 39.500.000,00 37.987.650,00 96,171.512.350,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 37.987.650,00 96,171.512.350,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 55.000.000,00 54.996.700,00 99,993.300,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0000.5 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 55.000.000,00 54.996.700,00 99,993.300,00 174 1 2 743 5 = 3-4 6 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0001.5 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 500.000,00 499.700,00 99,94300,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 499.700,00 99,94300,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 499.700,00 99,94300,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0002.5 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 9.500.000,00 9.497.000,00 99,973.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.497.000,00 99,973.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.497.000,00 99,973.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.5 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.500.000,00 100,000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 13.500.000,00 13.500.000,00 100,000,00 175 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.2.08.2.14.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 15.228.693.873,00 14.492.090.554,00 95,16736.603.319,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.025.886.873,00 3.755.625.332,00 93,29270.261.541,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.509.289.873,00 3.354.496.132,00 95,59154.793.741,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.500.000,00 26.343.000,00 99,41157.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.500.000,00 26.343.000,00 99,41157.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 26.500.000,00 26.343.000,00 99,41157.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 26.343.000,00 99,41157.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.006.989.873,00 2.903.449.540,00 96,56103.540.333,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.006.989.873,00 2.903.449.540,00 96,56103.540.333,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.006.989.873,00 2.903.449.540,00 96,56103.540.333,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 3.006.989.873,00 2.903.449.540,00 96,56103.540.333,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.000.000,00 17.800.000,00 93,681.200.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19.000.000,00 17.800.000,00 93,681.200.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 17.800.000,00 93,681.200.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 17.800.000,00 93,681.200.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.080.000,00 71.697.734,00 94,244.382.266,00 176 1 2 743 5 = 3-4 6 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.545.700,00 81,821.454.300,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 6.545.700,00 81,821.454.300,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.545.700,00 81,821.454.300,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 4.854.100,00 97,08145.900,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.854.100,00 97,08145.900,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.854.100,00 97,08145.900,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 2.465.000,00 49,302.535.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.465.000,00 49,302.535.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.465.000,00 49,302.535.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.080.000,00 57.832.934,00 99,57247.066,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 58.080.000,00 57.832.934,00 99,57247.066,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.080.000,00 57.832.934,00 99,57247.066,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000,00 4.020.000,00 80,40980.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 4.020.000,00 80,40980.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 76.000,00 0,00 0,0076.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000,00 0,00 0,0076.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 4.924.000,00 4.020.000,00 81,64904.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.924.000,00 4.020.000,00 81,64904.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.820.000,00 261.160.965,00 91,3724.659.035,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.520.000,00 56.580.965,00 82,5811.939.035,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 68.520.000,00 56.580.965,00 82,5811.939.035,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.520.000,00 56.580.965,00 82,5811.939.035,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 217.300.000,00 204.580.000,00 94,1512.720.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 217.300.000,00 204.580.000,00 94,1512.720.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.800.000,00 202.080.000,00 94,0812.720.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.900.000,00 70.024.893,00 77,8919.875.107,00 177 1 2 743 5 = 3-4 6 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.300.000,00 40.218.093,00 79,9610.081.907,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.300.000,00 40.218.093,00 79,9610.081.907,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.300.000,00 40.218.093,00 79,9610.081.907,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.600.000,00 25.936.800,00 72,869.663.200,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 35.600.000,00 25.936.800,00 72,869.663.200,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00 25.936.800,00 72,869.663.200,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000,00 3.870.000,00 96,75130.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.870.000,00 96,75130.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.870.000,00 96,75130.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30.000.000,00 25.487.000,00 84,964.513.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 25.487.000,00 84,964.513.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000,00 13.600.000,00 90,671.400.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.600.000,00 90,671.400.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.600.000,00 90,671.400.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 15.000.000,00 11.887.000,00 79,253.113.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 11.887.000,00 79,253.113.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.887.000,00 79,253.113.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 216.352.000,00 139.640.000,00 64,5476.712.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 49.500.000,00 47.905.000,00 96,781.595.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 49.500.000,00 47.905.000,00 96,781.595.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 49.500.000,00 47.905.000,00 96,781.595.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.905.000,00 96,781.595.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 135.500.000,00 65.425.000,00 48,2870.075.000,00 178 1 2 743 5 = 3-4 6 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 135.500.000,00 65.425.000,00 48,2870.075.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 135.500.000,00 65.425.000,00 48,2870.075.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.500.000,00 65.425.000,00 48,2870.075.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.352.000,00 26.310.000,00 83,925.042.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 31.352.000,00 26.310.000,00 83,925.042.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 31.352.000,00 26.310.000,00 83,925.042.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.352.000,00 26.310.000,00 83,925.042.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 13.750.000,00 12.475.000,00 90,731.275.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 13.750.000,00 12.475.000,00 90,731.275.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 13.750.000,00 12.475.000,00 90,731.275.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 13.750.000,00 12.475.000,00 90,731.275.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 12.475.000,00 90,731.275.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.0.00.0000.5 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 256.495.000,00 223.527.200,00 87,1532.967.800,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.01.0000.5 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 52.000.000,00 50.027.000,00 96,211.973.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.01.0004.5 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 52.000.000,00 50.027.000,00 96,211.973.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 50.027.000,00 96,211.973.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 50.027.000,00 96,211.973.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 166.827.000,00 136.075.200,00 81,5730.751.800,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0005.5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 66.847.000,00 60.530.000,00 90,556.317.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 66.847.000,00 60.530.000,00 90,556.317.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.847.000,00 60.530.000,00 90,556.317.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0006.5 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 99.980.000,00 75.545.200,00 75,5624.434.800,00 179 1 2 743 5 = 3-4 6 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 99.980.000,00 75.545.200,00 75,5624.434.800,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.980.000,00 75.545.200,00 75,5624.434.800,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.03.0000.5 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.668.000,00 37.425.000,00 99,35243.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.03.0006.5 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ 37.668.000,00 37.425.000,00 99,35243.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.03.0006.5.1 BELANJA OPERASI 37.668.000,00 37.425.000,00 99,35243.000,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.03.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.668.000,00 37.425.000,00 99,35243.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.202.807.000,00 10.736.465.222,00 95,84466.341.778,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 365.603.000,00 349.260.830,00 95,5316.342.170,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 365.603.000,00 349.260.830,00 95,5316.342.170,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 55.403.000,00 54.203.000,00 97,831.200.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 55.403.000,00 54.203.000,00 97,831.200.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.403.000,00 54.203.000,00 97,831.200.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 154.200.000,00 154.200.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1 BELANJA OPERASI 154.200.000,00 154.200.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.200.000,00 154.200.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 156.000.000,00 140.857.830,00 90,2915.142.170,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5.1 BELANJA OPERASI 156.000.000,00 140.857.830,00 90,2915.142.170,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.000.000,00 140.857.830,00 90,2915.142.170,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6.385.704.000,00 5.943.450.892,00 93,07442.253.108,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.379.800.000,00 1.312.517.199,00 95,1267.282.801,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5 Pengendalian Program KKBPK 140.000.000,00 138.243.000,00 98,751.757.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 140.000.000,00 138.243.000,00 98,751.757.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 138.243.000,00 98,751.757.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 644.800.000,00 640.598.199,00 99,354.201.801,00 180 1 2 743 5 = 3-4 6 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5.1 BELANJA OPERASI 644.800.000,00 640.598.199,00 99,354.201.801,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.800.000,00 640.598.199,00 99,354.201.801,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 195.000.000,00 195.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5.1 BELANJA OPERASI 195.000.000,00 195.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00 195.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0012.5 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000,00 98.960.000,00 65,9751.040.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0012.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 98.960.000,00 65,9751.040.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 98.960.000,00 65,9751.040.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0014.5 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 250.000.000,00 239.716.000,00 95,8910.284.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0014.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 239.716.000,00 95,8910.284.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0014.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 239.716.000,00 95,8910.284.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.307.935.000,00 1.256.905.693,00 96,1051.029.307,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 567.000.000,00 567.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 567.000.000,00 567.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.000.000,00 567.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 740.935.000,00 689.905.693,00 93,1151.029.307,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 2.298.000,00 0,00 0,002.298.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.298.000,00 0,00 0,002.298.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.2 BELANJA MODAL 738.637.000,00 689.905.693,00 93,4048.731.307,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 398.945.000,00 350.860.000,00 87,9548.085.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 339.692.000,00 339.045.693,00 99,81646.307,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.664.719.000,00 2.340.898.000,00 87,85323.821.000,00 181 1 2 743 5 = 3-4 6 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 230.600.000,00 197.930.000,00 85,8332.670.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 30.645.100,00 18.675.000,00 60,9411.970.100,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.645.100,00 18.675.000,00 60,9411.970.100,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.2 BELANJA MODAL 199.954.900,00 179.255.000,00 89,6520.699.900,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 199.954.900,00 179.255.000,00 89,6520.699.900,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2.150.819.000,00 1.925.814.000,00 89,54225.005.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 750.819.000,00 611.814.000,00 81,49139.005.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.819.000,00 611.814.000,00 81,49139.005.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.2 BELANJA MODAL 1.400.000.000,00 1.314.000.000,00 93,8686.000.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.400.000.000,00 1.314.000.000,00 93,8686.000.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 259.000.000,00 194.565.000,00 75,1264.435.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5.1 BELANJA OPERASI 14.148.900,00 10.850.000,00 76,683.298.900,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.148.900,00 10.850.000,00 76,683.298.900,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5.2 BELANJA MODAL 244.851.100,00 183.715.000,00 75,0361.136.100,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.851.100,00 183.715.000,00 75,0361.136.100,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 24.300.000,00 22.589.000,00 92,961.711.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5.1 BELANJA OPERASI 24.300.000,00 22.589.000,00 92,961.711.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.300.000,00 22.589.000,00 92,961.711.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0000.5 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.033.250.000,00 1.033.130.000,00 99,99120.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0006.5 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 1.029.500.000,00 1.029.380.000,00 99,99120.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0006.5.1 BELANJA OPERASI 1.029.500.000,00 1.029.380.000,00 99,99120.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.029.500.000,00 1.029.380.000,00 99,99120.000,00 182 1 2 743 5 = 3-4 6 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 4.451.500.000,00 4.443.753.500,00 99,837.746.500,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 300.000.000,00 297.920.000,00 99,312.080.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 297.920.000,00 99,312.080.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.920.000,00 99,312.080.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 297.920.000,00 99,312.080.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4.151.500.000,00 4.145.833.500,00 99,865.666.500,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 25.000.000,00 24.943.500,00 99,7756.500,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.943.500,00 99,7756.500,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.943.500,00 99,7756.500,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0005.5 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1.965.000.000,00 1.965.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 1.965.000.000,00 1.965.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.965.000.000,00 1.965.000.000,00 100,000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0006.5 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.161.500.000,00 2.155.890.000,00 99,745.610.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 2.161.500.000,00 2.155.890.000,00 99,745.610.000,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.161.500.000,00 2.155.890.000,00 99,745.610.000,00 183 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 62.723.800,00 129.257.000,00 206,07(66.533.200,00) 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 62.723.800,00 129.257.000,00 206,07(66.533.200,00) 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 62.723.800,00 129.257.000,00 206,07(66.533.200,00) 0.00.2.09.3.27.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 41.573.672.749,00 39.207.684.045,00 94,312.365.988.704,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 17.709.282.770,00 17.563.224.068,00 99,18146.058.702,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 99,22134.246.858,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 99,22134.246.858,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 99,22134.246.858,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 99,22134.246.858,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 99,22134.246.858,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 250.000.000,00 245.375.440,00 98,154.624.560,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 135.000.000,00 133.284.500,00 98,731.715.500,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 135.000.000,00 133.284.500,00 98,731.715.500,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 133.284.500,00 98,731.715.500,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 133.284.500,00 98,731.715.500,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0000.5 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 115.000.000,00 112.090.940,00 97,472.909.060,00 184 1 2 743 5 = 3-4 6 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 100.000.000,00 97.525.940,00 97,532.474.060,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 97.525.940,00 97,532.474.060,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 97.525.940,00 97,532.474.060,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0003.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 15.000.000,00 14.565.000,00 97,10435.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.565.000,00 97,10435.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.565.000,00 97,10435.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 196.450.500,00 189.790.500,00 96,616.660.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 196.450.500,00 189.790.500,00 96,616.660.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 124.750.500,00 124.320.500,00 99,66430.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 124.750.500,00 124.320.500,00 99,66430.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.750.500,00 124.320.500,00 99,66430.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0003.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 71.700.000,00 65.470.000,00 91,316.230.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 71.700.000,00 65.470.000,00 91,316.230.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.700.000,00 65.470.000,00 91,316.230.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 40.000.000,00 39.472.716,00 98,68527.284,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 39.472.716,00 98,68527.284,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.570.000,00 97,13430.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.570.000,00 97,13430.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.570.000,00 97,13430.000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 24.902.716,00 99,6197.284,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 6.302.716,00 6.302.716,00 100,000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.302.716,00 6.302.716,00 100,000,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5.2 BELANJA MODAL 18.697.284,00 18.600.000,00 99,4897.284,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.697.284,00 18.600.000,00 99,4897.284,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 23.864.389.979,00 21.644.459.977,00 90,702.219.930.002,00 185 1 2 743 5 = 3-4 6 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.934.247.670,00 1.872.571.109,00 96,8161.676.561,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000,00 48.675.392,00 88,506.324.608,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000,00 48.675.392,00 88,506.324.608,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 48.675.392,00 88,506.324.608,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 48.675.392,00 88,506.324.608,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000.000,00 30.984.000,00 68,8514.016.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000,00 30.984.000,00 68,8514.016.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 30.984.000,00 68,8514.016.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 30.984.000,00 68,8514.016.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.000.000,00 89.364.500,00 99,29635.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 14.364.500,00 95,76635.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.364.500,00 95,76635.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.364.500,00 95,76635.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 100,000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 75.000.000,00 100,000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 100,000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.659.999.600,00 1.624.901.817,00 97,8935.097.783,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 164.999.700,00 148.170.927,00 89,8016.828.773,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 164.999.700,00 148.170.927,00 89,8016.828.773,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.999.700,00 148.170.927,00 89,8016.828.773,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.494.999.900,00 1.476.730.890,00 98,7818.269.010,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.494.999.900,00 1.476.730.890,00 98,7818.269.010,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.494.999.900,00 1.476.730.890,00 98,7818.269.010,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.248.070,00 78.645.400,00 93,355.602.670,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000,00 64.421.500,00 92,035.578.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 64.421.500,00 92,035.578.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 64.421.500,00 92,035.578.500,00 186 1 2 743 5 = 3-4 6 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.248.070,00 14.223.900,00 99,8324.170,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 14.248.070,00 14.223.900,00 99,8324.170,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.248.070,00 14.223.900,00 99,8324.170,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 7.298.044.782,00 6.680.995.631,00 91,55617.049.151,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 5.722.045.240,00 5.308.771.325,00 92,78413.273.915,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5.162.020.000,00 4.894.930.700,00 94,83267.089.300,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.162.020.000,00 4.894.930.700,00 94,83267.089.300,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.709.020.000,00 4.441.930.700,00 94,33267.089.300,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.05 Belanja Hibah 450.000.000,00 450.000.000,00 100,000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 560.025.240,00 413.840.625,00 73,90146.184.615,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 560.025.240,00 413.840.625,00 73,90146.184.615,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.025.240,00 413.840.625,00 73,90146.184.615,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 62.000.000,00 61.949.000,00 99,9251.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 62.000.000,00 61.949.000,00 99,9251.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 38.073.200,00 38.029.000,00 99,8844.200,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.073.200,00 38.029.000,00 99,8844.200,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.2 BELANJA MODAL 23.926.800,00 23.920.000,00 99,976.800,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.926.800,00 23.920.000,00 99,976.800,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 34.740.000,00 34.594.500,00 99,58145.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 34.740.000,00 34.594.500,00 99,58145.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 34.740.000,00 34.594.500,00 99,58145.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.740.000,00 34.594.500,00 99,58145.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0000.5 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.479.259.542,00 1.275.680.806,00 86,24203.578.736,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak 250.000.000,00 159.000.000,00 63,6091.000.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 159.000.000,00 63,6091.000.000,00 187 1 2 743 5 = 3-4 6 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 159.000.000,00 63,6091.000.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0006.5 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 935.000.000,00 824.807.950,00 88,21110.192.050,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0006.5.1 BELANJA OPERASI 928.016.000,00 817.823.950,00 88,13110.192.050,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.216.000,00 82.823.950,00 97,192.392.050,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0006.5.1.05 Belanja Hibah 842.800.000,00 735.000.000,00 87,21107.800.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0006.5.2 BELANJA MODAL 6.984.000,00 6.984.000,00 100,000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.984.000,00 6.984.000,00 100,000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0008.5 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 294.259.542,00 291.872.856,00 99,192.386.686,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0008.5.1 BELANJA OPERASI 266.948.042,00 264.572.856,00 99,112.375.186,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.948.042,00 264.572.856,00 99,112.375.186,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0008.5.2 BELANJA MODAL 27.311.500,00 27.300.000,00 99,9611.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0008.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.311.500,00 27.300.000,00 99,9611.500,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 14.095.792.770,00 12.639.385.100,00 89,671.456.407.670,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengembangan Prasarana Pertanian 100.000.000,00 99.400.000,00 99,40600.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 100.000.000,00 99.400.000,00 99,40600.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.400.000,00 99,40600.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.400.000,00 99,40600.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pembangunan Prasarana Pertanian 13.995.792.770,00 12.539.985.100,00 89,601.455.807.670,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5.140.000.000,00 5.077.366.600,00 98,7862.633.400,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 5.140.000.000,00 5.077.366.600,00 98,7862.633.400,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.140.000.000,00 5.077.366.600,00 98,7862.633.400,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0009.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 7.655.792.770,00 6.281.882.500,00 82,051.373.910.270,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0009.5.1 BELANJA OPERASI 7.655.792.770,00 6.281.882.500,00 82,051.373.910.270,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.655.792.770,00 6.281.882.500,00 82,051.373.910.270,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0010.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.000.000.000,00 981.937.000,00 98,1918.063.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0010.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 981.937.000,00 98,1918.063.000,00 188 1 2 743 5 = 3-4 6 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0010.5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 100,000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.400.000,00 975.337.000,00 98,1818.063.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0015.5 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 200.000.000,00 198.799.000,00 99,401.201.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0015.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.799.000,00 99,401.201.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0015.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.799.000,00 99,401.201.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 206.304.807,00 191.884.987,00 93,0114.419.820,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 74.999.870,00 74.605.250,00 99,47394.620,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 74.999.870,00 74.605.250,00 99,47394.620,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 74.999.870,00 74.605.250,00 99,47394.620,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.999.870,00 74.605.250,00 99,47394.620,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 74.953.043,00 67.757.843,00 90,407.195.200,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0006.5 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 74.953.043,00 67.757.843,00 90,407.195.200,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 74.953.043,00 67.757.843,00 90,407.195.200,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.953.043,00 67.757.843,00 90,407.195.200,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.04.0000.5 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 56.351.894,00 49.521.894,00 87,886.830.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.04.0010.5 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 56.351.894,00 49.521.894,00 87,886.830.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.04.0010.5.1 BELANJA OPERASI 56.351.894,00 49.521.894,00 87,886.830.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.04.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.351.894,00 49.521.894,00 87,886.830.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 25.000.000,00 15.339.200,00 61,369.660.800,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 25.000.000,00 15.339.200,00 61,369.660.800,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 25.000.000,00 15.339.200,00 61,369.660.800,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 15.339.200,00 61,369.660.800,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.339.200,00 61,369.660.800,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 5.000.000,00 4.659.000,00 93,18341.000,00 189 1 2 743 5 = 3-4 6 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.659.000,00 93,18341.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 5.000.000,00 4.659.000,00 93,18341.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.659.000,00 93,18341.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.659.000,00 93,18341.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.0.00.0000.5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 299.999.950,00 239.624.950,00 79,8760.375.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0000.5 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 299.999.950,00 239.624.950,00 79,8760.375.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0002.5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 49.999.950,00 42.610.950,00 85,227.389.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 49.999.950,00 42.610.950,00 85,227.389.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.950,00 42.610.950,00 85,227.389.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0005.5 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 250.000.000,00 197.014.000,00 78,8152.986.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 197.014.000,00 78,8152.986.000,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 197.014.000,00 78,8152.986.000,00 190 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 50.000.000,00 90.259.000,00 180,52(40.259.000,00) 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 90.259.000,00 180,52(40.259.000,00) 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 50.000.000,00 90.259.000,00 180,52(40.259.000,00) 0.00.2.11.1.03.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 18.553.421.610,00 17.488.760.873,00 94,261.064.660.737,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 592.832.000,00 421.820.200,00 71,15171.011.800,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 592.832.000,00 421.820.200,00 71,15171.011.800,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 592.832.000,00 421.820.200,00 71,15171.011.800,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 592.832.000,00 421.820.200,00 71,15171.011.800,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 376.019.200,00 208.446.200,00 55,43167.573.000,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.019.200,00 208.446.200,00 55,43167.573.000,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.2 BELANJA MODAL 216.812.800,00 213.374.000,00 98,413.438.800,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.812.800,00 97.866.000,00 98,051.946.800,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 6.858.000,00 97,97142.000,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 110.000.000,00 108.650.000,00 98,771.350.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 17.960.589.610,00 17.066.940.673,00 95,02893.648.937,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.522.443.310,00 9.265.603.899,00 97,30256.839.411,00 191 1 2 743 5 = 3-4 6 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.028.000,00 73.986.500,00 87,0111.041.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.618.000,00 40.636.500,00 85,346.981.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 47.618.000,00 40.636.500,00 85,346.981.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.618.000,00 40.636.500,00 85,346.981.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.410.000,00 33.350.000,00 89,154.060.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 37.410.000,00 33.350.000,00 89,154.060.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.410.000,00 33.350.000,00 89,154.060.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.369.597.974,00 8.216.376.724,00 98,17153.221.250,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.369.597.974,00 8.216.376.724,00 98,17153.221.250,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 8.369.597.974,00 8.216.376.724,00 98,17153.221.250,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 8.369.597.974,00 8.216.376.724,00 98,17153.221.250,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.182.000,00 23.782.000,00 98,35400.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.182.000,00 23.782.000,00 98,35400.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 24.182.000,00 23.782.000,00 98,35400.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.182.000,00 23.782.000,00 98,35400.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 300.946.336,00 262.165.971,00 87,1138.780.365,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.507.100,00 4.240.000,00 94,07267.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.507.100,00 4.240.000,00 94,07267.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.507.100,00 4.240.000,00 94,07267.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.167.000,00 119.888.000,00 83,1624.279.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 76.072.150,00 54.958.000,00 72,2421.114.150,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.072.150,00 54.958.000,00 72,2421.114.150,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 68.094.850,00 64.930.000,00 95,353.164.850,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.094.850,00 64.930.000,00 95,353.164.850,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.000.000,00 7.913.500,00 98,9286.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.913.500,00 98,9286.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.913.500,00 98,9286.500,00 192 1 2 743 5 = 3-4 6 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.120.550,00 14.781.977,00 73,475.338.573,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 20.120.550,00 14.781.977,00 73,475.338.573,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.120.550,00 14.781.977,00 73,475.338.573,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.250.000,00 7.096.500,00 97,88153.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1 BELANJA OPERASI 7.250.000,00 7.096.500,00 97,88153.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 7.096.500,00 97,88153.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.901.686,00 108.245.994,00 92,608.655.692,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 116.901.686,00 108.245.994,00 92,608.655.692,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.901.686,00 108.245.994,00 92,608.655.692,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.841.000,00 449.115.069,00 96,4116.725.931,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.581.000,00 1.577.500,00 99,783.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.581.000,00 1.577.500,00 99,783.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.581.000,00 1.577.500,00 99,783.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.160.000,00 47.337.569,00 92,533.822.431,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 51.160.000,00 47.337.569,00 92,533.822.431,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.160.000,00 47.337.569,00 92,533.822.431,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 413.100.000,00 400.200.000,00 96,8812.900.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 413.100.000,00 400.200.000,00 96,8812.900.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.100.000,00 400.200.000,00 98,067.900.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 276.848.000,00 240.177.635,00 86,7536.670.365,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 121.130.000,00 88.346.535,00 72,9432.783.465,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 121.130.000,00 88.346.535,00 72,9432.783.465,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.130.000,00 88.346.535,00 72,9432.783.465,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.286.000,00 21.605.000,00 88,962.681.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 24.286.000,00 21.605.000,00 88,962.681.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.286.000,00 21.605.000,00 88,962.681.000,00 193 1 2 743 5 = 3-4 6 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 131.432.000,00 130.226.100,00 99,081.205.900,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 123.032.000,00 121.953.100,00 99,121.078.900,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.032.000,00 121.953.100,00 99,121.078.900,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 8.400.000,00 8.273.000,00 98,49127.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.400.000,00 8.273.000,00 98,49127.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.067.000.000,00 859.082.700,00 80,51207.917.300,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 1.067.000.000,00 859.082.700,00 80,51207.917.300,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 1.067.000.000,00 859.082.700,00 80,51207.917.300,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 1.067.000.000,00 859.082.700,00 80,51207.917.300,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1.01 Belanja Pegawai 1.950.000,00 300.000,00 15,381.650.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.065.050.000,00 858.782.700,00 80,63206.267.300,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 728.235.000,00 614.263.600,00 84,35113.971.400,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 628.235.000,00 522.166.900,00 83,12106.068.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 90.000.000,00 85.149.050,00 94,614.850.950,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 85.149.050,00 94,614.850.950,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 85.149.050,00 94,614.850.950,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 538.235.000,00 437.017.850,00 81,19101.217.150,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5.1 BELANJA OPERASI 409.518.527,00 316.470.850,00 77,2893.047.677,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.518.527,00 316.470.850,00 77,2893.047.677,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5.2 BELANJA MODAL 128.716.473,00 120.547.000,00 93,658.169.473,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.716.473,00 120.547.000,00 93,658.169.473,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 20.000.000,00 19.003.200,00 95,02996.800,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 20.000.000,00 19.003.200,00 95,02996.800,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.003.200,00 95,02996.800,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.003.200,00 95,02996.800,00 194 1 2 743 5 = 3-4 6 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 80.000.000,00 73.093.500,00 91,376.906.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.03.0013.5 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 80.000.000,00 73.093.500,00 91,376.906.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.03.0013.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 73.093.500,00 91,376.906.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.03.0013.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 73.093.500,00 91,376.906.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.190.000.000,00 2.141.396.450,00 97,7848.603.550,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.190.000.000,00 2.141.396.450,00 97,7848.603.550,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.190.000.000,00 2.141.396.450,00 97,7848.603.550,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.295.410.651,00 1.262.279.450,00 97,4433.131.201,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 5.750.000,00 1.650.000,00 28,704.100.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.289.660.651,00 1.260.629.450,00 97,7529.031.201,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.2 BELANJA MODAL 894.589.349,00 879.117.000,00 98,2715.472.349,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.869.300,00 1.800.000,00 96,2969.300,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 869.000.049,00 854.117.000,00 98,2914.883.049,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 23.720.000,00 23.200.000,00 97,81520.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 123.317.200,00 115.601.600,00 93,747.715.600,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyimpanan sementara Limbah B3 123.317.200,00 115.601.600,00 93,747.715.600,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 123.317.200,00 115.601.600,00 93,747.715.600,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 123.317.200,00 115.601.600,00 93,747.715.600,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.317.200,00 115.601.600,00 93,747.715.600,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 106.132.100,00 99.899.896,00 94,136.232.204,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 106.132.100,00 99.899.896,00 94,136.232.204,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 86.132.100,00 83.430.646,00 96,862.701.454,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 86.132.100,00 83.430.646,00 96,862.701.454,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.132.100,00 83.430.646,00 96,862.701.454,00 195 1 2 743 5 = 3-4 6 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20.000.000,00 16.469.250,00 82,353.530.750,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.469.250,00 82,353.530.750,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.469.250,00 82,353.530.750,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.08.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 20.000.000,00 18.661.204,00 93,311.338.796,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.08.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 18.661.204,00 93,311.338.796,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.08.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 20.000.000,00 18.661.204,00 93,311.338.796,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.08.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.661.204,00 93,311.338.796,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.08.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.661.204,00 93,311.338.796,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.09.0.00.0000.5 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 262.008.000,00 216.505.900,00 82,6345.502.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.09.2.01.0000.5 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 262.008.000,00 216.505.900,00 82,6345.502.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.09.2.01.0001.5 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 262.008.000,00 216.505.900,00 82,6345.502.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.09.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 262.008.000,00 216.505.900,00 82,6345.502.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.09.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.008.000,00 216.505.900,00 82,6345.502.100,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.10.0.00.0000.5 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 12.250.000,00 7.189.000,00 58,695.061.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.10.2.01.0000.5 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 12.250.000,00 7.189.000,00 58,695.061.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.10.2.01.0004.5 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 12.250.000,00 7.189.000,00 58,695.061.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.10.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 12.250.000,00 7.189.000,00 58,695.061.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.10.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 7.189.000,00 58,695.061.000,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.929.204.000,00 3.728.736.424,00 94,90200.467.576,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0000.5 Pengelolaan Sampah 3.929.204.000,00 3.728.736.424,00 94,90200.467.576,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0004.5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 335.000.000,00 263.764.500,00 78,7471.235.500,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 278.450.300,00 263.764.500,00 94,7314.685.800,00 196 1 2 743 5 = 3-4 6 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.450.300,00 263.764.500,00 94,7314.685.800,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0004.5.2 BELANJA MODAL 56.549.700,00 0,00 0,0056.549.700,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0004.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.549.700,00 0,00 0,0056.549.700,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0017.5 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 3.594.204.000,00 3.464.971.924,00 96,40129.232.076,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 3.594.204.000,00 3.464.971.924,00 96,40129.232.076,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.594.204.000,00 3.464.971.924,00 96,40129.232.076,00 197 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.2.12.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 4.735.589.648,00 4.506.343.703,00 95,16229.245.945,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.735.589.648,00 4.506.343.703,00 95,16229.245.945,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.644.696.348,00 4.421.744.903,00 95,20222.951.445,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000,00 52.689.400,00 95,802.310.600,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 47.813.800,00 95,632.186.200,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.813.800,00 95,632.186.200,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.813.800,00 95,632.186.200,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 4.875.600,00 97,51124.400,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.875.600,00 97,51124.400,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.875.600,00 97,51124.400,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.724.694.948,00 2.674.308.505,00 98,1550.386.443,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.693.494.948,00 2.643.708.505,00 98,1549.786.443,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.693.494.948,00 2.643.708.505,00 98,1549.786.443,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.693.494.948,00 2.643.708.505,00 98,1549.786.443,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.200.000,00 30.600.000,00 98,08600.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 31.200.000,00 30.600.000,00 98,08600.000,00 198 1 2 743 5 = 3-4 6 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 30.600.000,00 98,08600.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.188.000,00 42.493.331,00 70,6017.694.669,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.188.000,00 42.493.331,00 70,6017.694.669,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 60.188.000,00 42.493.331,00 70,6017.694.669,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.188.000,00 42.493.331,00 70,6017.694.669,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.137.979.400,00 1.009.482.698,00 88,71128.496.702,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 959.670.900,00 839.149.600,00 87,44120.521.300,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 959.670.900,00 839.149.600,00 87,44120.521.300,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.01 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 100,000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 959.270.900,00 838.749.600,00 87,44120.521.300,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.500.000,00 31.280.400,00 96,251.219.600,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 32.500.000,00 31.280.400,00 96,251.219.600,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 31.280.400,00 96,251.219.600,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.300.000,00 29.985.000,00 98,96315.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 30.300.000,00 29.985.000,00 98,96315.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 29.985.000,00 98,96315.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.508.500,00 109.067.698,00 94,426.440.802,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 115.508.500,00 109.067.698,00 94,426.440.802,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.508.500,00 109.067.698,00 94,426.440.802,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 126.581.400,00 112.730.000,00 89,0613.851.400,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 126.581.400,00 112.730.000,00 89,0613.851.400,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 350.000,00 50,00350.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1.01 Belanja Pegawai 700.000,00 350.000,00 50,00350.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 125.881.400,00 112.380.000,00 89,2713.501.400,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.881.400,00 112.380.000,00 89,2713.501.400,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 433.562.000,00 432.276.269,00 99,701.285.731,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 5.926.269,00 98,7773.731,00 199 1 2 743 5 = 3-4 6 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.926.269,00 98,7773.731,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.926.269,00 98,7773.731,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.312.000,00 1.100.000,00 47,581.212.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.312.000,00 1.100.000,00 47,581.212.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.312.000,00 1.100.000,00 47,581.212.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 425.250.000,00 425.250.000,00 100,000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 425.250.000,00 425.250.000,00 100,000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.250.000,00 425.250.000,00 100,000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.690.600,00 97.764.700,00 91,638.925.900,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.000.000,00 48.176.200,00 86,037.823.800,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000,00 48.176.200,00 86,037.823.800,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 48.176.200,00 86,037.823.800,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.750.000,00 7.401.500,00 95,50348.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 7.750.000,00 7.401.500,00 95,50348.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 7.401.500,00 95,50348.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.940.600,00 42.187.000,00 98,25753.600,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 42.940.600,00 42.187.000,00 98,25753.600,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1.01 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 0,00350.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.590.600,00 42.187.000,00 99,05403.600,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 25.000.000,00 24.769.800,00 99,08230.200,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 25.000.000,00 24.769.800,00 99,08230.200,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 25.000.000,00 24.769.800,00 99,08230.200,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.769.800,00 99,08230.200,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.769.800,00 99,08230.200,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 20.000.000,00 19.799.500,00 99,00200.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pelayanan Pencatatan Sipil 20.000.000,00 19.799.500,00 99,00200.500,00 200 1 2 743 5 = 3-4 6 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 20.000.000,00 19.799.500,00 99,00200.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.799.500,00 99,00200.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.799.500,00 99,00200.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 45.533.800,00 39.709.500,00 87,215.824.300,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 22.712.800,00 17.189.500,00 75,685.523.300,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 22.712.800,00 17.189.500,00 75,685.523.300,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 22.712.800,00 17.189.500,00 75,685.523.300,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.712.800,00 17.189.500,00 75,685.523.300,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 22.821.000,00 22.520.000,00 98,68301.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0003.5 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 22.821.000,00 22.520.000,00 98,68301.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 22.821.000,00 22.520.000,00 98,68301.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.821.000,00 22.520.000,00 98,68301.000,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 359.500,00 320.000,00 89,0139.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyusunan Profil Kependudukan 359.500,00 320.000,00 89,0139.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 359.500,00 320.000,00 89,0139.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 359.500,00 320.000,00 89,0139.500,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.500,00 320.000,00 89,0139.500,00 201 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.2.13.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 8.955.551.712,00 8.550.855.827,00 95,48404.695.885,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.955.551.712,00 8.550.855.827,00 95,48404.695.885,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.851.095.708,00 3.605.871.932,00 93,63245.223.776,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146.600.000,00 125.191.100,00 85,4021.408.900,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.000.000,00 74.239.000,00 92,805.761.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 74.239.000,00 92,805.761.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 74.239.000,00 92,805.761.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 2.960.800,00 98,6939.200,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.960.800,00 98,6939.200,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.960.800,00 98,6939.200,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 2.873.000,00 95,77127.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.873.000,00 95,77127.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.873.000,00 95,77127.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 2.873.000,00 95,77127.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.873.000,00 95,77127.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.873.000,00 95,77127.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000,00 2.960.800,00 98,6939.200,00 202 1 2 743 5 = 3-4 6 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.960.800,00 98,6939.200,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.960.800,00 98,6939.200,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54.600.000,00 39.284.500,00 71,9515.315.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 54.600.000,00 39.284.500,00 71,9515.315.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 39.284.500,00 71,9515.315.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.958.014.312,00 2.854.246.612,00 96,49103.767.700,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.958.014.312,00 2.854.246.612,00 96,49103.767.700,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.958.014.312,00 2.854.246.612,00 96,49103.767.700,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.958.014.312,00 2.854.246.612,00 96,49103.767.700,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.000.000,00 7.920.000,00 99,0080.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.000.000,00 7.920.000,00 99,0080.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.920.000,00 99,0080.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.920.000,00 99,0080.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.581.396,00 108.885.314,00 76,3733.696.082,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 5.081.800,00 67,762.418.200,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 5.081.800,00 67,762.418.200,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5.081.800,00 67,762.418.200,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 24.958.000,00 99,8342.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.958.000,00 99,8342.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.958.000,00 99,8342.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 14.250.000,00 95,00750.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.250.000,00 95,00750.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.250.000,00 95,00750.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 9.995.500,00 99,964.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.995.500,00 99,964.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.995.500,00 99,964.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.081.396,00 54.600.014,00 64,1730.481.382,00 203 1 2 743 5 = 3-4 6 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 85.081.396,00 54.600.014,00 64,1730.481.382,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.081.396,00 54.600.014,00 64,1730.481.382,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000,00 138.640.000,00 92,4311.360.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 50.000.000,00 49.190.000,00 98,38810.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.190.000,00 98,38810.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.190.000,00 98,38810.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 89.450.000,00 89,4510.550.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 89.450.000,00 89,4510.550.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 89.450.000,00 89,4510.550.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.900.000,00 251.755.056,00 89,6229.144.944,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.500.000,00 16.955.056,00 72,156.544.944,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 23.500.000,00 16.955.056,00 72,156.544.944,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 16.955.056,00 72,156.544.944,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 257.400.000,00 234.800.000,00 91,2222.600.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 257.400.000,00 234.800.000,00 91,2222.600.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.400.000,00 234.800.000,00 91,2222.600.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 119.233.850,00 72,2645.766.150,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 125.000.000,00 86.350.150,00 69,0838.649.850,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 86.350.150,00 69,0838.649.850,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 86.350.150,00 69,0838.649.850,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 18.100.000,00 72,406.900.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 18.100.000,00 72,406.900.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.100.000,00 72,406.900.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 14.783.700,00 98,56216.300,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.783.700,00 98,56216.300,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.783.700,00 98,56216.300,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 293.000.000,00 270.207.260,00 92,2222.792.740,00 204 1 2 743 5 = 3-4 6 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 293.000.000,00 270.207.260,00 92,2222.792.740,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 80.000.000,00 63.708.000,00 79,6416.292.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 63.708.000,00 79,6416.292.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 63.708.000,00 79,6416.292.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 168.000.000,00 163.319.700,00 97,214.680.300,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 168.000.000,00 163.319.700,00 97,214.680.300,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 163.319.700,00 97,214.680.300,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 45.000.000,00 43.179.560,00 95,951.820.440,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 43.179.560,00 95,951.820.440,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.179.560,00 95,951.820.440,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.174.318.604,00 4.077.244.994,00 97,6797.073.610,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4.174.318.604,00 4.077.244.994,00 97,6797.073.610,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 25.000.000,00 24.158.780,00 96,64841.220,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.158.780,00 96,64841.220,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.158.780,00 96,64841.220,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 75.000.000,00 63.674.000,00 84,9011.326.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 63.674.000,00 84,9011.326.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 63.674.000,00 84,9011.326.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3.929.318.604,00 3.879.838.514,00 98,7449.480.090,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.929.318.604,00 3.879.838.514,00 98,7449.480.090,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.929.318.604,00 3.879.838.514,00 98,7449.480.090,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 50.000.000,00 34.842.950,00 69,6915.157.050,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 34.842.950,00 69,6915.157.050,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 34.842.950,00 69,6915.157.050,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 55.000.000,00 38.451.250,00 69,9116.548.750,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 38.451.250,00 69,9116.548.750,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 38.451.250,00 69,9116.548.750,00 205 1 2 743 5 = 3-4 6 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0011.5 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 30.000.000,00 26.279.500,00 87,603.720.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0011.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 26.279.500,00 87,603.720.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.279.500,00 87,603.720.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 637.137.400,00 597.531.641,00 93,7839.605.759,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 637.137.400,00 597.531.641,00 93,7839.605.759,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 77.000.000,00 72.801.000,00 94,554.199.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 77.000.000,00 72.801.000,00 94,554.199.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000,00 72.801.000,00 94,554.199.000,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0003.5 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 150.000.000,00 143.938.465,00 95,966.061.535,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 143.938.465,00 95,966.061.535,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 143.938.465,00 95,966.061.535,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0006.5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 8.500.000,00 7.785.500,00 91,59714.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 7.785.500,00 91,59714.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 7.785.500,00 91,59714.500,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 51.637.400,00 46.385.500,00 89,835.251.900,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 51.637.400,00 46.385.500,00 89,835.251.900,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.637.400,00 46.385.500,00 89,835.251.900,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0009.5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 350.000.000,00 326.621.176,00 93,3223.378.824,00 206 1 2 743 5 = 3-4 6 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0009.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 326.621.176,00 93,3223.378.824,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 326.621.176,00 93,3223.378.824,00 207 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 4.728.600.000,00 5.299.649.680,00 112,08(571.049.680,00) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.728.600.000,00 5.299.649.680,00 112,08(571.049.680,00) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 4.728.500.000,00 5.298.943.440,00 112,06(570.443.440,00) 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 100.000,00 706.240,00 706,24(606.240,00) 0.00.2.15.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 12.168.144.764,00 11.869.296.342,00 97,54298.848.422,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 12.168.144.764,00 11.869.296.342,00 97,54298.848.422,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.986.784.855,00 4.894.234.471,00 98,1492.550.384,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.499.500,00 78.881.600,00 94,474.617.900,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.499.750,00 49.264.000,00 92,084.235.750,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 53.499.750,00 49.264.000,00 92,084.235.750,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.499.750,00 49.264.000,00 92,084.235.750,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.999.750,00 29.617.600,00 98,73382.150,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 29.999.750,00 29.617.600,00 98,73382.150,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.750,00 29.617.600,00 98,73382.150,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.599.902.255,00 4.526.622.509,00 98,4173.279.746,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.565.702.255,00 4.495.422.509,00 98,4670.279.746,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.565.702.255,00 4.495.422.509,00 98,4670.279.746,00 208 1 2 743 5 = 3-4 6 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 4.565.702.255,00 4.495.422.509,00 98,4670.279.746,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0002.5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.200.000,00 31.200.000,00 91,233.000.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 34.200.000,00 31.200.000,00 91,233.000.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 31.200.000,00 91,233.000.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.954.000,00 29.597.700,00 98,81356.300,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 29.954.000,00 29.597.700,00 98,81356.300,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 29.954.000,00 29.597.700,00 98,81356.300,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.954.000,00 29.597.700,00 98,81356.300,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.446.400,00 101.928.799,00 98,531.517.601,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.995.200,00 4.941.000,00 98,9154.200,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.995.200,00 4.941.000,00 98,9154.200,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.200,00 4.941.000,00 98,9154.200,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.999.200,00 9.999.200,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.999.200,00 9.999.200,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.200,00 9.999.200,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.295.800,00 5.238.500,00 98,9257.300,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1 BELANJA OPERASI 5.295.800,00 5.238.500,00 98,9257.300,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.295.800,00 5.238.500,00 98,9257.300,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.800.000,00 3.680.000,00 96,84120.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.800.000,00 3.680.000,00 96,84120.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.680.000,00 96,84120.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.362.200,00 49.362.200,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 49.362.200,00 49.362.200,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.362.200,00 49.362.200,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.994.000,00 28.707.899,00 95,711.286.101,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 29.994.000,00 28.707.899,00 95,711.286.101,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.994.000,00 28.707.899,00 95,711.286.101,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.998.400,00 60.447.613,00 86,369.550.787,00 209 1 2 743 5 = 3-4 6 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.999.000,00 4.686.000,00 93,74313.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.999.000,00 4.686.000,00 93,74313.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.000,00 4.686.000,00 93,74313.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.999.400,00 55.761.613,00 85,799.237.787,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 64.999.400,00 55.761.613,00 85,799.237.787,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.999.400,00 55.761.613,00 85,799.237.787,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.984.300,00 96.756.250,00 96,773.228.050,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.984.300,00 96.756.250,00 96,773.228.050,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 99.984.300,00 96.756.250,00 96,773.228.050,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.984.300,00 96.756.250,00 96,773.228.050,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 7.181.359.909,00 6.975.061.871,00 97,13206.298.038,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 890.320.702,00 779.129.219,00 87,51111.191.483,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 584.999.763,00 478.653.419,00 81,82106.346.344,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.586.450,00 4.926.000,00 88,18660.450,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 600.000,00 450.000,00 75,00150.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.986.450,00 4.476.000,00 89,76510.450,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.2 BELANJA MODAL 579.413.313,00 473.727.419,00 81,76105.685.894,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 579.413.313,00 473.727.419,00 81,76105.685.894,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 305.320.939,00 300.475.800,00 98,414.845.139,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 305.320.939,00 300.475.800,00 98,414.845.139,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.020.939,00 300.175.800,00 98,414.845.139,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 9.599.800,00 7.053.519,00 73,482.546.281,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 9.599.800,00 7.053.519,00 73,482.546.281,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5.1 BELANJA OPERASI 8.977.900,00 6.442.019,00 71,752.535.881,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.977.900,00 6.442.019,00 71,752.535.881,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5.2 BELANJA MODAL 621.900,00 611.500,00 98,3310.400,00 210 1 2 743 5 = 3-4 6 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 621.900,00 611.500,00 98,3310.400,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 5.900.679.810,00 5.821.335.600,00 98,6679.344.210,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 5.900.679.810,00 5.821.335.600,00 98,6679.344.210,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.900.679.810,00 5.821.335.600,00 98,6679.344.210,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.01 Belanja Pegawai 500.000,00 250.000,00 50,00250.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.179.810,00 5.821.085.600,00 98,6679.094.210,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0000.5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 353.759.747,00 340.639.783,00 96,2913.119.964,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.530.000,00 1.530.000,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5.1 BELANJA OPERASI 1.530.000,00 1.530.000,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.530.000,00 1.530.000,00 100,000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0004.5 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 152.229.750,00 149.618.000,00 98,282.611.750,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0004.5.1 BELANJA OPERASI 109.827.750,00 108.118.000,00 98,441.709.750,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.677.750,00 108.118.000,00 98,581.559.750,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0004.5.2 BELANJA MODAL 42.402.000,00 41.500.000,00 97,87902.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0004.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.402.000,00 41.500.000,00 97,87902.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0007.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 199.999.997,00 189.491.783,00 94,7510.508.214,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0007.5.1 BELANJA OPERASI 179.876.918,00 170.399.783,00 94,739.477.135,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.876.918,00 170.399.783,00 94,739.477.135,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0007.5.2 BELANJA MODAL 20.123.079,00 19.092.000,00 94,881.031.079,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0007.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.123.079,00 19.092.000,00 94,881.031.079,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0000.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 26.999.850,00 26.903.750,00 99,6496.100,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0004.5 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 18.999.850,00 18.942.250,00 99,7057.600,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 18.999.850,00 18.942.250,00 99,7057.600,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.999.850,00 18.942.250,00 99,7057.600,00 211 1 2 743 5 = 3-4 6 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0015.5 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 2.996.000,00 99,874.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0015.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.996.000,00 99,874.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0015.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.996.000,00 99,874.000,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0017.5 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.965.500,00 99,3134.500,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0017.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.965.500,00 99,3134.500,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.965.500,00 99,3134.500,00 212 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 10.000.000,00 63.453.546,00 634,54(53.453.546,00) 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00 63.453.546,00 634,54(53.453.546,00) 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 10.000.000,00 63.453.546,00 634,54(53.453.546,00) 0.00.2.16.2.20.2.21.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 10.668.589.867,00 9.744.436.240,00 91,34924.153.627,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.355.269.867,00 9.524.733.965,00 91,98830.535.902,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.509.399.867,00 4.237.545.640,00 93,97271.854.227,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 134.500.000,00 118.774.069,00 88,3115.725.931,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.000.000,00 84.630.550,00 94,035.369.450,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 84.630.550,00 94,035.369.450,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 84.630.550,00 94,035.369.450,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 2.989.950,00 99,6710.050,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.989.950,00 99,6710.050,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.989.950,00 99,6710.050,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 2.994.900,00 99,835.100,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.994.900,00 99,835.100,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.994.900,00 99,835.100,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 2.989.900,00 99,6610.100,00 213 1 2 743 5 = 3-4 6 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.989.900,00 99,6610.100,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.989.900,00 99,6610.100,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000,00 2.990.000,00 99,6710.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.990.000,00 99,6710.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.990.000,00 99,6710.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.500.000,00 22.178.769,00 98,57321.231,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.178.769,00 98,57321.231,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.178.769,00 98,57321.231,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 0,0010.000.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.581.733.466,00 2.543.648.981,00 98,5238.084.485,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.581.733.466,00 2.543.648.981,00 98,5238.084.485,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.581.733.466,00 2.543.648.981,00 98,5238.084.485,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.581.733.466,00 2.543.648.981,00 98,5238.084.485,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 35.140.000,00 70,2814.860.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 35.140.000,00 70,2814.860.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 35.140.000,00 70,2814.860.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 35.140.000,00 70,2814.860.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.597.242,00 83.186.191,00 79,5321.411.051,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.445.000,00 97,8055.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.445.000,00 97,8055.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.445.000,00 97,8055.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.700.600,00 11.731.500,00 85,631.969.100,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.200.000,00 11.731.500,00 96,16468.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 11.731.500,00 96,16468.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 1.500.600,00 0,00 0,001.500.600,00 214 1 2 743 5 = 3-4 6 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.600,00 0,00 0,001.500.600,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 4.267.000,00 42,675.733.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 4.267.000,00 42,675.733.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.267.000,00 42,675.733.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.896.642,00 5.784.500,00 98,10112.142,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.896.642,00 5.784.500,00 98,10112.142,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.896.642,00 5.784.500,00 98,10112.142,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.000.000,00 58.323.191,00 83,3211.676.809,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 58.323.191,00 83,3211.676.809,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 58.323.191,00 83,3211.676.809,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0010.5 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.500.000,00 635.000,00 25,401.865.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0010.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 635.000,00 25,401.865.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 635.000,00 25,401.865.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 204.710.258,00 48.250.000,00 23,57156.460.258,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 204.710.258,00 48.250.000,00 23,57156.460.258,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 204.710.258,00 48.250.000,00 23,57156.460.258,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 204.710.258,00 48.250.000,00 23,57156.460.258,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.228.858.901,00 1.211.760.055,00 98,6117.098.846,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138.008.901,00 128.060.055,00 92,799.948.846,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 138.008.901,00 128.060.055,00 92,799.948.846,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.008.901,00 128.060.055,00 92,799.948.846,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.090.850.000,00 1.083.700.000,00 99,347.150.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.090.850.000,00 1.083.700.000,00 99,347.150.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 0,002.000.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.850.000,00 1.083.700.000,00 99,535.150.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.000.000,00 196.786.344,00 95,998.213.656,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000,00 45.581.800,00 91,164.418.200,00 215 1 2 743 5 = 3-4 6 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.581.800,00 91,164.418.200,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.581.800,00 91,164.418.200,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 16.749.300,00 83,753.250.700,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.749.300,00 83,753.250.700,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.749.300,00 83,753.250.700,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 9.623.729,00 96,24376.271,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.623.729,00 96,24376.271,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.623.729,00 96,24376.271,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.000.000,00 124.831.515,00 99,87168.485,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 125.000.000,00 124.831.515,00 99,87168.485,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.000.000,00 124.831.515,00 99,87168.485,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.040.870.000,00 1.972.494.741,00 96,6568.375.259,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.040.870.000,00 1.972.494.741,00 96,6568.375.259,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0002.5 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0004.5 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0005.5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 200.500.000,00 194.121.398,00 96,826.378.602,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 200.500.000,00 194.121.398,00 96,826.378.602,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.500.000,00 194.121.398,00 96,826.378.602,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0006.5 Pelayanan Informasi Publik 58.200.000,00 57.705.000,00 99,15495.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 58.200.000,00 57.705.000,00 99,15495.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00 57.705.000,00 99,15495.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0008.5 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1.772.170.000,00 1.710.668.343,00 96,5361.501.657,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 1.772.170.000,00 1.710.668.343,00 96,5361.501.657,00 216 1 2 743 5 = 3-4 6 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.672.170.000,00 1.610.668.343,00 96,3261.501.657,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0008.5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.805.000.000,00 3.314.693.584,00 87,11490.306.416,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.215.000.000,00 3.195.392.000,00 99,3919.608.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0002.5 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.703.000,00 98,02297.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.703.000,00 98,02297.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.703.000,00 98,02297.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.200.000.000,00 3.180.689.000,00 99,4019.311.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000.000,00 3.180.689.000,00 99,4019.311.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000.000,00 3.180.689.000,00 99,4019.311.000,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0000.5 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 590.000.000,00 119.301.584,00 20,22470.698.416,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0001.5 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 525.000.000,00 73.821.390,00 14,06451.178.610,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 525.000.000,00 73.821.390,00 14,06451.178.610,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.000.000,00 73.821.390,00 14,06451.178.610,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0007.5 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 15.000.000,00 13.963.500,00 93,091.036.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.963.500,00 93,091.036.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.963.500,00 93,091.036.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0009.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 25.000.000,00 15.356.500,00 61,439.643.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0009.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 15.356.500,00 61,439.643.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.356.500,00 61,439.643.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0010.5 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 15.000.000,00 14.029.694,00 93,53970.306,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0010.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.029.694,00 93,53970.306,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.029.694,00 93,53970.306,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0011.5 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 10.000.000,00 2.130.500,00 21,317.869.500,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 2.130.500,00 21,317.869.500,00 217 1 2 743 5 = 3-4 6 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.130.500,00 21,317.869.500,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 174.820.000,00 170.374.675,00 97,464.445.325,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 174.820.000,00 170.374.675,00 97,464.445.325,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 174.820.000,00 170.374.675,00 97,464.445.325,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0001.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 40.000.000,00 39.560.375,00 98,90439.625,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.560.375,00 98,90439.625,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.560.375,00 98,90439.625,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 22.200.000,00 20.635.000,00 92,951.565.000,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 22.200.000,00 20.635.000,00 92,951.565.000,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 20.635.000,00 92,951.565.000,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0005.5 Pengembangan Infrastruktur 40.000.000,00 39.734.700,00 99,34265.300,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.734.700,00 99,34265.300,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.734.700,00 99,34265.300,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0006.5 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 72.620.000,00 70.444.600,00 97,002.175.400,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 72.620.000,00 70.444.600,00 97,002.175.400,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.620.000,00 70.444.600,00 97,002.175.400,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 138.500.000,00 49.327.600,00 35,6289.172.400,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 138.500.000,00 49.327.600,00 35,6289.172.400,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 78.500.000,00 32.367.700,00 41,2346.132.300,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0001.5 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.808.300,00 98,08191.700,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.808.300,00 98,08191.700,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.808.300,00 98,08191.700,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0003.5 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 50.000.000,00 14.051.400,00 28,1035.948.600,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 14.051.400,00 28,1035.948.600,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 14.051.400,00 28,1035.948.600,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0004.5 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 18.500.000,00 8.508.000,00 45,999.992.000,00 218 1 2 743 5 = 3-4 6 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 18.500.000,00 8.508.000,00 45,999.992.000,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 8.508.000,00 45,999.992.000,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.02.0000.5 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 16.959.900,00 28,2743.040.100,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.02.0001.5 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 16.959.900,00 28,2743.040.100,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 16.959.900,00 28,2743.040.100,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 16.959.900,00 28,2743.040.100,00 219 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja 2.17 "URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH" Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 50.000.000,00 26.801.800,00 53,6023.198.200,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.000.000,00 26.801.800,00 53,6023.198.200,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 50.000.000,00 26.801.800,00 53,6023.198.200,00 0.00.2.17.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 14.841.323.894,00 12.618.640.612,00 85,022.222.683.282,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 790.639.750,00 657.091.025,00 83,11133.548.725,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 65.946.000,00 53.630.000,00 81,3212.316.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 65.946.000,00 53.630.000,00 81,3212.316.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0001.5 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 65.946.000,00 53.630.000,00 81,3212.316.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 65.946.000,00 53.630.000,00 81,3212.316.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.946.000,00 53.630.000,00 81,3212.316.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 350.000.000,00 315.629.348,00 90,1834.370.652,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0000.5 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 350.000.000,00 315.629.348,00 90,1834.370.652,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0001.5 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 350.000.000,00 315.629.348,00 90,1834.370.652,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 315.629.348,00 90,1834.370.652,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 315.629.348,00 90,1834.370.652,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 174.943.750,00 140.807.125,00 80,4934.136.625,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0000.5 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 20.057.000,00 9.440.000,00 47,0710.617.000,00 220 1 2 743 5 = 3-4 6 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0005.5 Perluasan Kesempatan Kerja 20.057.000,00 9.440.000,00 47,0710.617.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 20.057.000,00 9.440.000,00 47,0710.617.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.057.000,00 9.440.000,00 47,0710.617.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.03.0000.5 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 89.482.750,00 82.380.000,00 92,067.102.750,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.03.0003.5 Job Fair/Bursa Kerja 89.482.750,00 82.380.000,00 92,067.102.750,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 89.482.750,00 82.380.000,00 92,067.102.750,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.482.750,00 82.380.000,00 92,067.102.750,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0000.5 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 65.404.000,00 48.987.125,00 74,9016.416.875,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0001.5 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 27.594.000,00 15.187.125,00 55,0412.406.875,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 27.594.000,00 15.187.125,00 55,0412.406.875,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.594.000,00 15.187.125,00 55,0412.406.875,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0003.5 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 37.810.000,00 33.800.000,00 89,394.010.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 37.810.000,00 33.800.000,00 89,394.010.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.810.000,00 33.800.000,00 89,394.010.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 199.750.000,00 147.024.552,00 73,6052.725.448,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 174.750.000,00 134.294.552,00 76,8540.455.448,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0001.5 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 35.000.000,00 28.930.000,00 82,666.070.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 28.930.000,00 82,666.070.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 28.930.000,00 82,666.070.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 139.750.000,00 105.364.552,00 75,4034.385.448,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 139.750.000,00 105.364.552,00 75,4034.385.448,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.750.000,00 105.364.552,00 75,4034.385.448,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.02.0000.5 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 12.730.000,00 50,9212.270.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.02.0002.5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 12.730.000,00 50,9212.270.000,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 12.730.000,00 50,9212.270.000,00 221 1 2 743 5 = 3-4 6 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 12.730.000,00 50,9212.270.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 "URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH" 13.950.683.944,00 11.898.436.387,00 85,292.052.247.557,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.491.537.809,00 4.072.266.741,00 90,67419.271.068,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000,00 60.837.100,00 81,1214.162.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000,00 35.973.500,00 79,949.026.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 35.973.500,00 79,949.026.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 35.973.500,00 79,949.026.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 24.863.600,00 82,885.136.400,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 24.863.600,00 82,885.136.400,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 24.863.600,00 82,885.136.400,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.557.084.109,00 2.525.629.165,00 98,7731.454.944,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.557.084.109,00 2.525.629.165,00 98,7731.454.944,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.557.084.109,00 2.525.629.165,00 98,7731.454.944,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.557.084.109,00 2.525.629.165,00 98,7731.454.944,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000,00 16.920.000,00 70,507.080.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.000.000,00 16.920.000,00 70,507.080.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 16.920.000,00 70,507.080.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 16.920.000,00 70,507.080.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 300.661.700,00 269.398.842,00 89,6031.262.858,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.316.300,00 97,55183.700,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.316.300,00 97,55183.700,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.316.300,00 97,55183.700,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00 61.576.000,00 87,978.424.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 28.930,00 0,00 0,0028.930,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.930,00 0,00 0,0028.930,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 69.971.070,00 61.576.000,00 88,008.395.070,00 222 1 2 743 5 = 3-4 6 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.971.070,00 61.576.000,00 88,008.395.070,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.300.000,00 46.982.000,00 89,835.318.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 52.300.000,00 46.982.000,00 89,835.318.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.300.000,00 46.982.000,00 89,835.318.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.639.700,00 17.297.800,00 88,082.341.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 19.639.700,00 17.297.800,00 88,082.341.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.639.700,00 17.297.800,00 88,082.341.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 9.934.500,00 99,3565.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0008.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.934.500,00 99,3565.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.934.500,00 99,3565.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 141.222.000,00 126.292.242,00 89,4314.929.758,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 141.222.000,00 126.292.242,00 89,4314.929.758,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.222.000,00 126.292.242,00 89,4314.929.758,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 886.991.000,00 788.841.134,00 88,9398.149.866,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 248.500.000,00 181.591.134,00 73,0766.908.866,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 248.500.000,00 181.591.134,00 73,0766.908.866,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.500.000,00 181.591.134,00 73,0766.908.866,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 638.491.000,00 607.250.000,00 95,1131.241.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 638.491.000,00 607.250.000,00 95,1131.241.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 7.500.000,00 450.000,00 6,007.050.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.991.000,00 606.800.000,00 96,1724.191.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 647.801.000,00 410.640.500,00 63,39237.160.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 190.000.000,00 160.657.000,00 84,5629.343.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 190.000.000,00 160.657.000,00 84,5629.343.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 160.657.000,00 84,5629.343.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 24.651.000,00 98,60349.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.651.000,00 98,60349.000,00 223 1 2 743 5 = 3-4 6 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.651.000,00 98,60349.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 432.801.000,00 225.332.500,00 52,06207.468.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 8.414,00 0,00 0,008.414,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.414,00 0,00 0,008.414,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 432.792.586,00 225.332.500,00 52,06207.460.086,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 432.792.586,00 225.332.500,00 52,06207.460.086,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 100.000.000,00 98.480.500,00 98,481.519.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0000.5 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 98.480.500,00 98,481.519.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0001.5 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 98.480.500,00 98,481.519.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.480.500,00 98,481.519.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.480.500,00 98,481.519.500,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 126.930.000,00 122.185.100,00 96,264.744.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0000.5 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 126.930.000,00 122.185.100,00 96,264.744.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0004.5 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 126.930.000,00 122.185.100,00 96,264.744.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 126.930.000,00 122.185.100,00 96,264.744.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.930.000,00 122.185.100,00 96,264.744.900,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 124.832.421,00 122.425.000,00 98,072.407.421,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0000.5 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 124.832.421,00 122.425.000,00 98,072.407.421,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0001.5 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 124.832.421,00 122.425.000,00 98,072.407.421,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 124.832.421,00 122.425.000,00 98,072.407.421,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.832.421,00 122.425.000,00 98,072.407.421,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 50.000.000,00 47.267.900,00 94,542.732.100,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0000.5 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 47.267.900,00 94,542.732.100,00 224 1 2 743 5 = 3-4 6 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0001.5 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 50.000.000,00 47.267.900,00 94,542.732.100,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.267.900,00 94,542.732.100,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.267.900,00 94,542.732.100,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.025.000.000,00 5.700.000.000,00 81,141.325.000.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0000.5 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.025.000.000,00 5.700.000.000,00 81,141.325.000.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0005.5 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 7.025.000.000,00 5.700.000.000,00 81,141.325.000.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 7.025.000.000,00 5.700.000.000,00 81,141.325.000.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0005.5.1.05 Belanja Hibah 7.025.000.000,00 5.700.000.000,00 81,141.325.000.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.044.994.300,00 953.507.546,00 91,2591.486.754,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0000.5 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.044.994.300,00 953.507.546,00 91,2591.486.754,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0002.5 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 919.994.300,00 831.120.646,00 90,3488.873.654,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 919.994.300,00 831.120.646,00 90,3488.873.654,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 919.994.300,00 831.120.646,00 90,3488.873.654,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0014.5 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 125.000.000,00 122.386.900,00 97,912.613.100,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0014.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 122.386.900,00 97,912.613.100,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0014.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 122.386.900,00 97,912.613.100,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 987.389.414,00 782.303.600,00 79,23205.085.814,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0000.5 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 987.389.414,00 782.303.600,00 79,23205.085.814,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0006.5 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 987.389.414,00 782.303.600,00 79,23205.085.814,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 527.787.414,00 325.643.600,00 61,70202.143.814,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.787.414,00 325.643.600,00 86,2052.143.814,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0006.5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 0,00 0,00150.000.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0006.5.2 BELANJA MODAL 459.602.000,00 456.660.000,00 99,362.942.000,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0006.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 459.602.000,00 456.660.000,00 99,362.942.000,00 225 1 2 743 5 = 3-4 6 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 100.000.200,00 63.113.200,00 63,1136.887.000,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 100.000.200,00 63.113.200,00 63,1136.887.000,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0000.5 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.200,00 63.113.200,00 63,1136.887.000,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0001.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 30.486.200,00 60,9719.513.800,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 30.486.200,00 60,9719.513.800,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 30.486.200,00 60,9719.513.800,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0004.5 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 22.070.000,00 73,577.930.000,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 22.070.000,00 73,577.930.000,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 22.070.000,00 73,577.930.000,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0020.5 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 20.000.200,00 10.557.000,00 52,789.443.200,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0020.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.200,00 10.557.000,00 52,789.443.200,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0020.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.200,00 10.557.000,00 52,789.443.200,00 226 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.18.2.07.3.32.01.0000 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.2.18.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 5.972.300.172,00 5.591.964.703,00 93,63380.335.469,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.972.300.172,00 5.591.964.703,00 93,63380.335.469,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.888.077.972,00 4.663.444.653,00 95,40224.633.319,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 163.505.900,00 124.411.400,00 76,0939.094.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 76.300.000,00 58.242.000,00 76,3318.058.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 76.300.000,00 58.242.000,00 76,3318.058.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.300.000,00 58.242.000,00 76,3318.058.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 48.505.900,00 38.359.400,00 79,0810.146.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 48.505.900,00 38.359.400,00 79,0810.146.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.505.900,00 38.359.400,00 79,0810.146.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38.700.000,00 27.810.000,00 71,8610.890.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 38.700.000,00 27.810.000,00 71,8610.890.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 27.810.000,00 71,8610.890.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.769.448.572,00 2.708.047.413,00 97,7861.401.159,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.731.448.572,00 2.694.822.413,00 98,6636.626.159,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.731.448.572,00 2.694.822.413,00 98,6636.626.159,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.731.448.572,00 2.694.822.413,00 98,6636.626.159,00 227 1 2 743 5 = 3-4 6 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.000.000,00 13.225.000,00 34,8024.775.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 13.225.000,00 34,8024.775.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0003.5.1.01 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.225.000,00 68,06575.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00 12.000.000,00 33,1524.200.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.000.000,00 23.500.000,00 65,2812.500.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.000.000,00 23.500.000,00 65,2812.500.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 23.500.000,00 65,2812.500.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 23.500.000,00 65,2812.500.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.350.000,00 232.073.900,00 85,2140.276.100,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 36.206.000,00 72,4113.794.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 47.725.000,00 36.206.000,00 75,8611.519.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.725.000,00 36.206.000,00 75,8611.519.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 2.275.000,00 0,00 0,002.275.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.275.000,00 0,00 0,002.275.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.000.000,00 16.056.200,00 59,4710.943.800,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 16.056.200,00 59,4710.943.800,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 16.056.200,00 59,4710.943.800,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.858.000,00 24.870.000,00 75,697.988.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 32.858.000,00 24.870.000,00 75,697.988.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.858.000,00 24.870.000,00 75,697.988.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.492.000,00 154.941.700,00 95,357.550.300,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 162.492.000,00 154.941.700,00 95,357.550.300,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.492.000,00 154.941.700,00 95,357.550.300,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 230.000.000,00 227.900.000,00 99,092.100.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 230.000.000,00 227.900.000,00 99,092.100.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.07.0011.5.1 BELANJA OPERASI 232.553,00 0,00 0,00232.553,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.07.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.553,00 0,00 0,00232.553,00 228 1 2 743 5 = 3-4 6 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 229.767.447,00 227.900.000,00 99,191.867.447,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.767.447,00 227.900.000,00 99,191.867.447,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 796.773.500,00 758.212.140,00 95,1638.561.360,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 274.323.500,00 242.362.140,00 88,3531.961.360,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 274.323.500,00 242.362.140,00 88,3531.961.360,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.323.500,00 242.362.140,00 88,3531.961.360,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 522.450.000,00 515.850.000,00 98,746.600.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 522.450.000,00 515.850.000,00 98,746.600.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.450.000,00 515.850.000,00 98,746.600.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 620.000.000,00 589.299.800,00 95,0530.700.200,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000,00 74.934.800,00 74,9325.065.200,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 74.934.800,00 74,9325.065.200,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 74.934.800,00 74,9325.065.200,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 19.025.000,00 95,13975.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.025.000,00 95,13975.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.025.000,00 95,13975.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 500.000.000,00 495.340.000,00 99,074.660.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 495.340.000,00 99,074.660.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000,00 495.340.000,00 99,074.660.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 231.000.000,00 215.283.250,00 93,2015.716.750,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0000.5 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 51.000.000,00 40.639.000,00 79,6810.361.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0003.5 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 51.000.000,00 40.639.000,00 79,6810.361.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 40.639.000,00 79,6810.361.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 40.639.000,00 79,6810.361.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.02.0000.5 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 180.000.000,00 174.644.250,00 97,025.355.750,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.02.0004.5 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 180.000.000,00 174.644.250,00 97,025.355.750,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 180.000.000,00 174.644.250,00 97,025.355.750,00 229 1 2 743 5 = 3-4 6 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 174.644.250,00 97,025.355.750,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 97.284.200,00 96.497.700,00 99,19786.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 97.284.200,00 96.497.700,00 99,19786.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0003.5 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 97.284.200,00 96.497.700,00 99,19786.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 97.284.200,00 96.497.700,00 99,19786.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.284.200,00 96.497.700,00 99,19786.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 150.000.000,00 128.892.750,00 85,9321.107.250,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0000.5 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 150.000.000,00 128.892.750,00 85,9321.107.250,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0006.5 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 80.000.000,00 73.505.000,00 91,886.495.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 73.505.000,00 91,886.495.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 73.505.000,00 91,886.495.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0007.5 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 20.000.000,00 16.515.500,00 82,583.484.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.515.500,00 82,583.484.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.515.500,00 82,583.484.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0008.5 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 50.000.000,00 38.872.250,00 77,7411.127.750,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 38.872.250,00 77,7411.127.750,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 38.872.250,00 77,7411.127.750,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 595.938.000,00 480.315.350,00 80,60115.622.650,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 595.938.000,00 480.315.350,00 80,60115.622.650,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0004.5 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 95.340.000,00 39.834.500,00 41,7855.505.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 95.340.000,00 39.834.500,00 41,7855.505.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.340.000,00 39.834.500,00 41,7855.505.500,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0005.5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 323.917.000,00 292.950.100,00 90,4430.966.900,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 323.917.000,00 292.950.100,00 90,4430.966.900,00 230 1 2 743 5 = 3-4 6 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.917.000,00 292.950.100,00 90,4430.966.900,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0006.5 Pengawasan Penanaman Modal 176.681.000,00 147.530.750,00 83,5029.150.250,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 176.681.000,00 147.530.750,00 83,5029.150.250,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.681.000,00 147.530.750,00 83,5029.150.250,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 10.000.000,00 7.531.000,00 75,312.469.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0000.5 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 7.531.000,00 75,312.469.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0002.5 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 10.000.000,00 7.531.000,00 75,312.469.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 7.531.000,00 75,312.469.000,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.531.000,00 75,312.469.000,00 231 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 391.000.000,00 86.781.800,00 22,19304.218.200,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 391.000.000,00 86.781.800,00 22,19304.218.200,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 391.000.000,00 86.781.800,00 22,19304.218.200,00 0.00.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 11.794.381.494,00 10.735.053.429,00 91,021.059.328.065,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.044.381.494,00 9.993.798.560,00 90,491.050.582.934,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.794.051.543,00 4.664.299.503,00 97,29129.752.040,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.000.000,00 71.623.000,00 99,48377.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.000.000,00 43.980.000,00 99,9520.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 44.000.000,00 43.980.000,00 99,9520.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 43.980.000,00 99,9520.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.000.000,00 27.643.000,00 98,73357.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 28.000.000,00 27.643.000,00 98,73357.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 27.643.000,00 98,73357.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.516.551.543,00 2.457.593.392,00 97,6658.958.151,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.516.551.543,00 2.457.593.392,00 97,6658.958.151,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.516.551.543,00 2.457.593.392,00 97,6658.958.151,00 232 1 2 743 5 = 3-4 6 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.516.551.543,00 2.457.593.392,00 97,6658.958.151,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.000.000,00 42.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 42.000.000,00 42.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 42.000.000,00 42.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.000.000,00 245.210.287,00 99,68789.713,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.882.000,00 98,82118.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.882.000,00 98,82118.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.882.000,00 98,82118.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00 34.988.900,00 99,9711.100,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.988.900,00 99,9711.100,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.988.900,00 99,9711.100,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 34.959.600,00 99,8840.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.959.600,00 99,8840.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.959.600,00 99,8840.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 19.989.700,00 99,9510.300,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.989.700,00 99,9510.300,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.989.700,00 99,9510.300,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.000.000,00 120.890.087,00 99,91109.913,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 121.000.000,00 120.890.087,00 99,91109.913,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 120.890.087,00 99,91109.913,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 25.000.000,00 24.500.000,00 98,00500.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 24.500.000,00 98,00500.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 164.500.000,00 162.087.358,00 98,532.412.642,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 233 1 2 743 5 = 3-4 6 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 144.500.000,00 142.087.358,00 98,332.412.642,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 177.062,00 0,00 0,00177.062,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.062,00 0,00 0,0027.062,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 144.322.938,00 142.087.358,00 98,452.235.580,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.322.938,00 142.087.358,00 98,452.235.580,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.395.500.000,00 1.333.109.105,00 95,5362.390.895,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 137.500.000,00 99.309.105,00 72,2238.190.895,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 137.500.000,00 99.309.105,00 72,2238.190.895,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.500.000,00 99.309.105,00 72,2238.190.895,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.258.000.000,00 1.233.800.000,00 98,0824.200.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.258.000.000,00 1.233.800.000,00 98,0824.200.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.252.600.000,00 1.228.400.000,00 98,0724.200.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.500.000,00 352.676.361,00 98,654.823.639,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 90.000.000,00 86.978.361,00 96,643.021.639,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 86.978.361,00 96,643.021.639,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 86.978.361,00 96,643.021.639,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 29.854.500,00 99,52145.500,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.854.500,00 99,52145.500,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.854.500,00 99,52145.500,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 237.500.000,00 235.843.500,00 99,301.656.500,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 67.500.000,00 67.393.500,00 99,84106.500,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 67.393.500,00 99,84106.500,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 170.000.000,00 168.450.000,00 99,091.550.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 168.450.000,00 99,091.550.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 400.000.000,00 343.250.000,00 85,8156.750.000,00 234 1 2 743 5 = 3-4 6 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 350.000.000,00 308.250.000,00 88,0741.750.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 55.000.000,00 55.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 55.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 100.000.000,00 93.250.000,00 93,256.750.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 93.250.000,00 93,256.750.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 93.250.000,00 93,256.750.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis 60.000.000,00 60.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 50.000.000,00 15.000.000,00 30,0035.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 15.000.000,00 30,0035.000.000,00 235 1 2 743 5 = 3-4 6 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 15.000.000,00 30,0035.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 35.000.000,00 70,0015.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 35.000.000,00 70,0015.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 35.000.000,00 70,0015.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 35.000.000,00 70,0015.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.600.329.951,00 4.736.249.057,00 84,57864.080.894,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.000.329.951,00 1.408.544.657,00 70,42591.785.294,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 150.000.000,00 146.493.600,00 97,663.506.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 146.493.600,00 97,663.506.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 146.493.600,00 97,663.506.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 1.850.329.951,00 1.262.051.057,00 68,21588.278.894,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 839.246.751,00 512.382.857,00 61,05326.863.894,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.01 Belanja Pegawai 3.450.000,00 0,00 0,003.450.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 835.796.751,00 512.382.857,00 61,30323.413.894,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.2 BELANJA MODAL 1.011.083.200,00 749.668.200,00 74,15261.415.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.083.200,00 11.083.200,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000,00 738.585.000,00 73,86261.415.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.400.000.000,00 1.332.353.200,00 95,1767.646.800,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1.150.000.000,00 1.089.281.600,00 94,7260.718.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 1.150.000.000,00 1.089.281.600,00 94,7260.718.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000.000,00 1.089.281.600,00 94,7260.718.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 250.000.000,00 243.071.600,00 97,236.928.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 243.071.600,00 97,236.928.400,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 243.071.600,00 97,236.928.400,00 236 1 2 743 5 = 3-4 6 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.05 Belanja Hibah 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0005.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0005.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0000.5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 625.000.000,00 420.351.200,00 67,26204.648.800,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0001.5 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 125.000.000,00 125.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0001.5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 125.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0002.5 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 375.000.000,00 175.000.000,00 46,67200.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0002.5.1 BELANJA OPERASI 375.000.000,00 175.000.000,00 46,67200.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0002.5.1.05 Belanja Hibah 275.000.000,00 75.000.000,00 27,27200.000.000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0003.5 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0003.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0005.5 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 100.000.000,00 95.351.200,00 95,354.648.800,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0005.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 95.351.200,00 95,354.648.800,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 95.351.200,00 95,354.648.800,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 250.000.000,00 250.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 250.000.000,00 250.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 250.000.000,00 100,000,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 250.000.000,00 100,000,00 237 1 2 743 5 = 3-4 6 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 750.000.000,00 741.254.869,00 98,838.745.131,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 75.000.000,00 66.660.000,00 88,888.340.000,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 75.000.000,00 66.660.000,00 88,888.340.000,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 75.000.000,00 66.660.000,00 88,888.340.000,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 8.056.400,00 0,00 0,008.056.400,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.056.400,00 0,00 0,008.056.400,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.2 BELANJA MODAL 66.943.600,00 66.660.000,00 99,58283.600,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.943.600,00 66.660.000,00 99,58283.600,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 600.000.000,00 599.594.919,00 99,93405.081,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 600.000.000,00 599.594.919,00 99,93405.081,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 575.000.000,00 574.594.919,00 99,93405.081,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 575.000.000,00 574.594.919,00 99,93405.081,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00 574.594.919,00 99,93405.081,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 75.000.000,00 74.999.950,00 100,0050,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 75.000.000,00 74.999.950,00 100,0050,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 75.000.000,00 74.999.950,00 100,0050,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.999.950,00 100,0050,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.999.950,00 100,0050,00 238 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.2.23.2.24.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 8.222.949.857,00 7.002.973.677,00 85,161.219.976.180,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 8.097.149.857,00 6.879.777.749,00 84,971.217.372.108,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.768.162.357,00 2.680.714.060,00 96,8487.448.297,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 28.751.000,00 95,841.249.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 28.751.000,00 95,841.249.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 28.751.000,00 95,841.249.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 28.751.000,00 95,841.249.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.247.262.357,00 2.210.424.161,00 98,3636.838.196,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.247.262.357,00 2.210.424.161,00 98,3636.838.196,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.247.262.357,00 2.210.424.161,00 98,3636.838.196,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.247.262.357,00 2.210.424.161,00 98,3636.838.196,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.900.000,00 11.800.000,00 91,471.100.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12.900.000,00 11.800.000,00 91,471.100.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 12.900.000,00 11.800.000,00 91,471.100.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 11.800.000,00 91,471.100.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.000.000,00 61.705.730,00 92,105.294.270,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 11.468.050,00 76,453.531.950,00 239 1 2 743 5 = 3-4 6 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 11.468.050,00 76,453.531.950,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.468.050,00 76,453.531.950,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 100,000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.000.000,00 41.237.680,00 95,901.762.320,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 41.237.680,00 95,901.762.320,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 41.237.680,00 95,901.762.320,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.500.000,00 306.004.569,00 90,4032.495.431,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.000.000,00 76.143.569,00 73,2127.856.431,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 104.000.000,00 76.143.569,00 73,2127.856.431,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000,00 76.143.569,00 73,2127.856.431,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 234.500.000,00 229.861.000,00 98,024.639.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 234.500.000,00 229.861.000,00 98,024.639.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.500.000,00 229.861.000,00 98,024.639.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.500.000,00 62.028.600,00 85,5610.471.400,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.000.000,00 41.088.200,00 83,857.911.800,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 49.000.000,00 41.088.200,00 83,857.911.800,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 41.088.200,00 83,857.911.800,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.000.000,00 12.695.000,00 90,681.305.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 12.695.000,00 90,681.305.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 12.695.000,00 90,681.305.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0007.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 9.500.000,00 8.245.400,00 86,791.254.600,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0007.5.1 BELANJA OPERASI 5.811.000,00 4.565.400,00 78,561.245.600,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.811.000,00 4.565.400,00 78,561.245.600,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0007.5.2 BELANJA MODAL 3.689.000,00 3.680.000,00 99,769.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0007.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.689.000,00 3.680.000,00 99,769.000,00 240 1 2 743 5 = 3-4 6 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 5.298.987.500,00 4.173.575.789,00 78,761.125.411.711,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 358.987.500,00 294.385.360,00 82,0064.602.140,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 85.000.000,00 53.260.747,00 62,6631.739.253,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 53.260.747,00 62,6631.739.253,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 53.260.747,00 62,6631.739.253,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 198.987.500,00 173.045.863,00 86,9625.941.637,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 139.072.100,00 113.948.863,00 81,9425.123.237,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.072.100,00 113.948.863,00 81,9425.123.237,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.2 BELANJA MODAL 59.915.400,00 59.097.000,00 98,63818.400,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.915.400,00 59.097.000,00 98,63818.400,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 75.000.000,00 68.078.750,00 90,776.921.250,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.1 BELANJA OPERASI 66.213.200,00 59.428.750,00 89,756.784.450,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.213.200,00 59.428.750,00 89,756.784.450,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.2 BELANJA MODAL 8.786.800,00 8.650.000,00 98,44136.800,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.786.800,00 8.650.000,00 98,44136.800,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.940.000.000,00 3.879.190.429,00 78,531.060.809.571,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 30.000.000,00 23.915.750,00 79,726.084.250,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 23.915.750,00 79,726.084.250,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.915.750,00 79,726.084.250,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.820.000.000,00 3.792.171.723,00 78,681.027.828.277,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 94.584.800,00 61.357.123,00 64,8733.227.677,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.01 Belanja Pegawai 2.025.000,00 1.350.000,00 66,67675.000,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.559.800,00 60.007.123,00 64,8332.552.677,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.2 BELANJA MODAL 4.725.415.200,00 3.730.814.600,00 78,95994.600.600,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.684.200,00 18.150.000,00 92,211.534.200,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.705.731.000,00 3.712.664.600,00 78,90993.066.400,00 241 1 2 743 5 = 3-4 6 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 50.000.000,00 35.357.250,00 70,7114.642.750,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 35.357.250,00 70,7114.642.750,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 35.357.250,00 70,7114.642.750,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 40.000.000,00 27.745.706,00 69,3612.254.294,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 27.745.706,00 69,3612.254.294,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 27.745.706,00 69,3612.254.294,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 30.000.000,00 25.487.900,00 84,964.512.100,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 25.487.900,00 84,964.512.100,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 30.000.000,00 25.487.900,00 84,964.512.100,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 25.487.900,00 84,964.512.100,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 25.487.900,00 84,964.512.100,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 125.800.000,00 123.195.928,00 97,932.604.072,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 125.800.000,00 123.195.928,00 97,932.604.072,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 42.550.000,00 42.251.000,00 99,30299.000,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 23.300.000,00 23.001.500,00 98,72298.500,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 23.300.000,00 23.001.500,00 98,72298.500,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 23.001.500,00 98,72298.500,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 19.250.000,00 19.249.500,00 100,00500,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 19.250.000,00 19.249.500,00 100,00500,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000,00 19.249.500,00 100,00500,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 83.250.000,00 80.944.928,00 97,232.305.072,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 15.800.000,00 15.694.514,00 99,33105.486,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 15.800.000,00 15.694.514,00 99,33105.486,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.694.514,00 99,33105.486,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 67.450.000,00 65.250.414,00 96,742.199.586,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 67.450.000,00 65.250.414,00 96,742.199.586,00 242 1 2 743 5 = 3-4 6 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.450.000,00 65.250.414,00 96,742.199.586,00 243 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 45.000.000,00 45.453.000,00 101,01(453.000,00) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45.000.000,00 45.453.000,00 101,01(453.000,00) 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 45.000.000,00 45.453.000,00 101,01(453.000,00) 0.00.3.25.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 5.817.556.189,00 5.636.867.901,00 96,89180.688.288,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.817.556.189,00 5.636.867.901,00 96,89180.688.288,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.388.428.489,00 4.243.102.212,00 96,69145.326.277,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.510.000,00 28.297.500,00 92,752.212.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.130.000,00 22.384.500,00 96,78745.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 23.130.000,00 22.384.500,00 96,78745.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.130.000,00 22.384.500,00 96,78745.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.380.000,00 5.913.000,00 80,121.467.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 7.380.000,00 5.913.000,00 80,121.467.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.380.000,00 5.913.000,00 80,121.467.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.614.142.489,00 3.503.964.112,00 96,95110.178.377,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.614.142.489,00 3.503.964.112,00 96,95110.178.377,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.614.142.489,00 3.503.964.112,00 96,95110.178.377,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 3.614.142.489,00 3.503.964.112,00 96,95110.178.377,00 244 1 2 743 5 = 3-4 6 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.000.000,00 24.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.784.000,00 61.950.626,00 76,6918.833.374,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.059.000,00 82,36441.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.059.000,00 82,36441.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.059.000,00 82,36441.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 6.768.900,00 96,70231.100,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.768.900,00 96,70231.100,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.768.900,00 96,70231.100,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 5.843.500,00 83,481.156.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 5.843.500,00 83,481.156.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.843.500,00 83,481.156.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.284.000,00 40.279.226,00 70,3117.004.774,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 57.284.000,00 40.279.226,00 70,3117.004.774,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.284.000,00 40.279.226,00 70,3117.004.774,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 353.000.000,00 346.549.636,00 98,176.450.364,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000,00 78.849.636,00 92,766.150.364,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 78.849.636,00 92,766.150.364,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 78.849.636,00 92,766.150.364,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 268.000.000,00 267.700.000,00 99,89300.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 268.000.000,00 267.700.000,00 99,89300.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 900.000,00 600.000,00 66,67300.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.100.000,00 267.100.000,00 100,000,00 245 1 2 743 5 = 3-4 6 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.992.000,00 278.340.338,00 97,327.651.662,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.500.000,00 36.281.500,00 99,40218.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 36.500.000,00 36.281.500,00 99,40218.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 36.281.500,00 99,40218.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.500.000,00 33.204.850,00 99,12295.150,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 33.500.000,00 33.204.850,00 99,12295.150,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.204.850,00 99,12295.150,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.492.000,00 4.400.000,00 97,9592.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 4.492.000,00 4.400.000,00 97,9592.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.492.000,00 4.400.000,00 97,9592.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 211.500.000,00 204.453.988,00 96,677.046.012,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 13.819.500,00 69,106.180.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.819.500,00 69,106.180.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 191.500.000,00 190.634.488,00 99,55865.512,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 191.500.000,00 190.634.488,00 99,55865.512,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 300.328.000,00 290.881.000,00 96,859.447.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 8.328.000,00 7.618.500,00 91,48709.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 8.328.000,00 7.618.500,00 91,48709.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 8.328.000,00 7.618.500,00 91,48709.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.328.000,00 7.618.500,00 91,48709.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 285.000.000,00 276.262.500,00 96,938.737.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 250.000.000,00 243.275.500,00 97,316.724.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 243.275.500,00 97,316.724.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.734.900,00 55.563.400,00 93,024.171.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.05 Belanja Hibah 190.265.100,00 187.712.100,00 98,662.553.000,00 246 1 2 743 5 = 3-4 6 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 10.000.000,00 9.229.000,00 92,29771.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.229.000,00 92,29771.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.229.000,00 92,29771.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 25.000.000,00 23.758.000,00 95,031.242.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.758.000,00 95,031.242.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.758.000,00 95,031.242.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0000.5 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 7.000.000,00 7.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 844.846.500,00 822.595.289,00 97,3722.251.211,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 779.250.000,00 760.024.489,00 97,5319.225.511,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 750.000.000,00 732.181.739,00 97,6217.818.261,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 750.000.000,00 732.181.739,00 97,6217.818.261,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.824.900,00 246.533.899,00 95,2512.291.001,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5.1.05 Belanja Hibah 491.175.100,00 485.647.840,00 98,875.527.260,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 9.250.000,00 8.868.000,00 95,87382.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.250.000,00 8.868.000,00 95,87382.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 8.868.000,00 95,87382.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0004.5 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 18.974.750,00 94,871.025.250,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.974.750,00 94,871.025.250,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.974.750,00 94,871.025.250,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0000.5 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.000.000,00 6.999.800,00 100,00200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0002.5 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.000.000,00 6.999.800,00 100,00200,00 247 1 2 743 5 = 3-4 6 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.999.800,00 100,00200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.999.800,00 100,00200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0000.5 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 58.596.500,00 55.571.000,00 94,843.025.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.500.000,00 8.863.500,00 93,30636.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 8.863.500,00 93,30636.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 8.863.500,00 93,30636.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0004.5 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.096.500,00 46.707.500,00 95,132.389.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0004.5.1 BELANJA OPERASI 49.096.500,00 46.707.500,00 95,132.389.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.096.500,00 46.707.500,00 95,132.389.000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 65.753.200,00 65.370.800,00 99,42382.400,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 65.753.200,00 65.370.800,00 99,42382.400,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 46.628.200,00 46.354.000,00 99,41274.200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 46.628.200,00 46.354.000,00 99,41274.200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.628.200,00 46.354.000,00 99,41274.200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 19.125.000,00 19.016.800,00 99,43108.200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 19.125.000,00 19.016.800,00 99,43108.200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.125.000,00 19.016.800,00 99,43108.200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 218.200.000,00 214.918.600,00 98,503.281.400,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 7.300.000,00 6.942.500,00 95,10357.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.300.000,00 6.942.500,00 95,10357.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 7.300.000,00 6.942.500,00 95,10357.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000,00 6.942.500,00 95,10357.500,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0000.5 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 248 1 2 743 5 = 3-4 6 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0001.5 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0000.5 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 190.900.000,00 187.976.100,00 98,472.923.900,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0001.5 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 43.000.000,00 42.149.300,00 98,02850.700,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 43.000.000,00 42.149.300,00 98,02850.700,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 42.149.300,00 98,02850.700,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0002.5 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 147.900.000,00 145.826.800,00 98,602.073.200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 147.900.000,00 145.826.800,00 98,602.073.200,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0002.5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 100,000,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.026.628,00 58.641.700,00 97,691.384.928,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0002.5.1.05 Belanja Hibah 87.723.372,00 87.035.100,00 99,22688.272,00 249 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 3.641.907.500,00 2.949.821.606,00 81,00692.085.894,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.641.907.500,00 2.949.821.606,00 81,00692.085.894,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 3.641.907.500,00 2.949.821.606,00 81,00692.085.894,00 0.00.3.30.3.31.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 11.919.252.710,00 10.351.543.100,00 86,851.567.709.610,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 8.261.770.456,00 8.091.756.160,00 97,94170.014.296,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.677.679.856,00 7.529.586.278,00 98,07148.093.578,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.900.000,00 101.540.638,00 99,65359.362,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65.845.000,00 65.724.221,00 99,82120.779,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 65.845.000,00 65.724.221,00 99,82120.779,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.845.000,00 65.724.221,00 99,82120.779,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 250 1 2 743 5 = 3-4 6 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.055.000,00 17.816.417,00 98,68238.583,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 18.055.000,00 17.816.417,00 98,68238.583,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.055.000,00 17.816.417,00 98,68238.583,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.270.509.568,00 5.173.429.736,00 98,1697.079.832,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.270.509.568,00 5.173.429.736,00 98,1697.079.832,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.270.509.568,00 5.173.429.736,00 98,1697.079.832,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 5.270.509.568,00 5.173.429.736,00 98,1697.079.832,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.600.000,00 11.600.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.600.000,00 11.600.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 11.600.000,00 11.600.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.655.000,00 176.566.454,00 99,9588.546,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.155.000,00 32.154.500,00 100,00500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 32.155.000,00 32.154.500,00 100,00500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.155.000,00 32.154.500,00 100,00500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000,00 54.915.000,00 99,8585.000,00 251 1 2 743 5 = 3-4 6 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.915.000,00 99,8585.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.915.000,00 99,8585.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.500.000,00 19.498.000,00 99,992.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 19.500.000,00 19.498.000,00 99,992.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 19.498.000,00 99,992.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 59.998.954,00 100,001.046,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.998.954,00 100,001.046,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.998.954,00 100,001.046,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.008.156.288,00 1.958.267.250,00 97,5249.889.038,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.020.000,00 8.995.000,00 99,7225.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 9.020.000,00 8.995.000,00 99,7225.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.020.000,00 8.995.000,00 99,7225.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.750.000,00 164.942.250,00 98,332.807.750,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 167.750.000,00 164.942.250,00 98,332.807.750,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.750.000,00 164.942.250,00 98,332.807.750,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.831.386.288,00 1.784.330.000,00 97,4347.056.288,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.831.386.288,00 1.784.330.000,00 97,4347.056.288,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.150.000,00 78,75850.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.827.386.288,00 1.781.180.000,00 97,4746.206.288,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.859.000,00 108.182.200,00 99,38676.800,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.759.000,00 46.758.800,00 100,00200,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 46.759.000,00 46.758.800,00 100,00200,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.759.000,00 46.758.800,00 100,00200,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.000.000,00 47.479.900,00 98,92520.100,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 47.479.900,00 98,92520.100,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.479.900,00 98,92520.100,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.100.000,00 9.100.000,00 100,000,00 252 1 2 743 5 = 3-4 6 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 9.100.000,00 9.100.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 4.843.500,00 96,87156.500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.843.500,00 96,87156.500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.843.500,00 96,87156.500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 6.000.000,00 4.375.000,00 72,921.625.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 6.000.000,00 4.375.000,00 72,921.625.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 6.000.000,00 4.375.000,00 72,921.625.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 4.375.000,00 72,921.625.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.375.000,00 72,921.625.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 188.230.500,00 169.544.901,00 90,0718.685.599,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 100.000.000,00 82.547.645,00 82,5517.452.355,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000,00 33.992.600,00 67,9916.007.400,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 33.992.600,00 67,9916.007.400,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 33.992.600,00 67,9916.007.400,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000,00 48.555.045,00 97,111.444.955,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.555.045,00 97,111.444.955,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.555.045,00 97,111.444.955,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 88.230.500,00 86.997.256,00 98,601.233.244,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 78.230.500,00 77.147.256,00 98,621.083.244,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 78.230.500,00 77.147.256,00 98,621.083.244,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.230.500,00 77.147.256,00 98,621.083.244,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 10.000.000,00 9.850.000,00 98,50150.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.850.000,00 98,50150.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.850.000,00 98,50150.000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 182.825.000,00 181.276.781,00 99,151.548.219,00 253 1 2 743 5 = 3-4 6 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 165.325.000,00 163.791.729,00 99,071.533.271,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 43.525.000,00 42.839.700,00 98,43685.300,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 43.525.000,00 42.839.700,00 98,43685.300,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.525.000,00 42.839.700,00 98,43685.300,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 74.000.000,00 73.203.399,00 98,92796.601,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 74.000.000,00 73.203.399,00 98,92796.601,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 73.203.399,00 98,92796.601,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0003.5 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 47.800.000,00 47.748.630,00 99,8951.370,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 47.800.000,00 47.748.630,00 99,8951.370,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.800.000,00 47.748.630,00 99,8951.370,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.03.0000.5 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17.500.000,00 17.485.052,00 99,9114.948,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.03.0003.5 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 17.500.000,00 17.485.052,00 99,9114.948,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 17.500.000,00 17.485.052,00 99,9114.948,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.485.052,00 99,9114.948,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 73.685.000,00 73.661.500,00 99,9723.500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 73.685.000,00 73.661.500,00 99,9723.500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Pameran Dagang Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 23.685.000,00 23.661.500,00 99,9023.500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 23.685.000,00 23.661.500,00 99,9023.500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.685.000,00 23.661.500,00 99,9023.500,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 133.350.100,00 133.311.700,00 99,9738.400,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 133.350.100,00 133.311.700,00 99,9738.400,00 254 1 2 743 5 = 3-4 6 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 33.350.100,00 33.311.700,00 99,8838.400,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 33.350.100,00 33.311.700,00 99,8838.400,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.350.100,00 33.311.700,00 99,8838.400,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.657.482.254,00 2.259.786.940,00 61,791.397.695.314,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3.632.482.254,00 2.235.608.690,00 61,541.396.873.564,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.632.482.254,00 2.235.608.690,00 61,541.396.873.564,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 388.200.000,00 66.137.375,00 17,04322.062.625,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 388.200.000,00 66.137.375,00 17,04322.062.625,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.200.000,00 66.137.375,00 17,04322.062.625,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 100.000.000,00 85.671.920,00 85,6714.328.080,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 85.671.920,00 85,6714.328.080,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 85.671.920,00 85,6714.328.080,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3.144.282.254,00 2.083.799.395,00 66,271.060.482.859,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 814.000.000,00 757.701.245,00 93,0856.298.755,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.01 Belanja Pegawai 3.100.000,00 0,00 0,003.100.000,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 810.900.000,00 757.701.245,00 93,4453.198.755,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.2 BELANJA MODAL 2.330.282.254,00 1.326.098.150,00 56,911.004.184.104,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 560.282.254,00 558.618.150,00 99,701.664.104,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 970.000.000,00 268.780.000,00 27,71701.220.000,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.000.000,00 498.700.000,00 62,34301.300.000,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 25.000.000,00 24.178.250,00 96,71821.750,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 24.178.250,00 96,71821.750,00 255 1 2 743 5 = 3-4 6 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 25.000.000,00 24.178.250,00 96,71821.750,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.178.250,00 96,71821.750,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.178.250,00 96,71821.750,00 256 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 8.000.000,00 37.600.000,00 470,00(29.600.000,00) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.000.000,00 37.600.000,00 470,00(29.600.000,00) 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 8.000.000,00 37.600.000,00 470,00(29.600.000,00) 257 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 90,751.929.386.965,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 90,751.929.386.965,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 90,751.929.386.965,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0000.5 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 90,751.929.386.965,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 15.435.615.700,00 14.103.519.130,00 91,371.332.096.570,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 15.435.615.700,00 14.103.519.130,00 91,371.332.096.570,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.185.615.700,00 3.926.819.130,00 93,82258.796.570,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5.1.05 Belanja Hibah 11.065.000.000,00 9.992.500.000,00 90,311.072.500.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 185.000.000,00 184.200.000,00 99,57800.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 4.199.133.545,00 3.718.667.150,00 88,56480.466.395,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 4.199.133.545,00 3.718.667.150,00 88,56480.466.395,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.364.133.545,00 2.083.667.150,00 88,14280.466.395,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5.1.05 Belanja Hibah 1.835.000.000,00 1.635.000.000,00 89,10200.000.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0003.5 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.218.500.000,00 1.101.676.000,00 90,41116.824.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.218.500.000,00 1.101.676.000,00 90,41116.824.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.168.500.000,00 1.051.676.000,00 90,00116.824.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0003.5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 100,000,00 258 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 510.524.600,00 423.192.853,00 82,8987.331.747,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 510.524.600,00 423.192.853,00 82,8987.331.747,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 510.524.600,00 423.192.853,00 82,8987.331.747,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0000.5 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 510.524.600,00 423.192.853,00 82,8987.331.747,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0001.5 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 302.370.400,00 278.443.946,00 92,0923.926.454,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 302.370.400,00 278.443.946,00 92,0923.926.454,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.370.400,00 278.443.946,00 92,0923.926.454,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0002.5 Fasilitasi Bantuan Hukum 166.101.200,00 112.065.249,00 67,4754.035.951,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 166.101.200,00 112.065.249,00 67,4754.035.951,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.101.200,00 112.065.249,00 67,4754.035.951,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0003.5 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 42.053.000,00 32.683.658,00 77,729.369.342,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 42.053.000,00 32.683.658,00 77,729.369.342,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.053.000,00 32.683.658,00 77,729.369.342,00 259 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 1.161.482.250,00 1.107.412.901,00 95,3454.069.349,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 1.161.482.250,00 1.107.412.901,00 95,3454.069.349,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.161.482.250,00 1.107.412.901,00 95,3454.069.349,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0000.5 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 561.954.700,00 552.919.430,00 98,399.035.270,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0001.5 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 8.827.200,00 8.637.822,00 97,85189.378,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 8.827.200,00 8.637.822,00 97,85189.378,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.827.200,00 8.637.822,00 97,85189.378,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0002.5 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 149.381.450,00 144.450.388,00 96,704.931.062,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 149.381.450,00 144.450.388,00 96,704.931.062,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.381.450,00 144.450.388,00 96,704.931.062,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0003.5 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 25.376.950,00 23.245.879,00 91,602.131.071,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 25.376.950,00 23.245.879,00 91,602.131.071,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.376.950,00 23.245.879,00 91,602.131.071,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0004.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 20.362.600,00 19.293.807,00 94,751.068.793,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 20.362.600,00 19.293.807,00 94,751.068.793,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.362.600,00 19.293.807,00 94,751.068.793,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0005.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 358.006.500,00 357.291.534,00 99,80714.966,00 260 1 2 743 5 = 3-4 6 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 358.006.500,00 357.291.534,00 99,80714.966,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358.006.500,00 357.291.534,00 99,80714.966,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0000.5 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 599.527.550,00 554.493.471,00 92,4945.034.079,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0001.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 564.241.000,00 521.660.971,00 92,4542.580.029,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 545.926.000,00 503.360.971,00 92,2042.565.029,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.926.000,00 503.360.971,00 92,2042.565.029,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0001.5.2 BELANJA MODAL 18.315.000,00 18.300.000,00 99,9215.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.315.000,00 18.300.000,00 99,9215.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0002.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 18.152.000,00 16.698.600,00 91,991.453.400,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0002.5.1 BELANJA OPERASI 18.152.000,00 16.698.600,00 91,991.453.400,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.152.000,00 16.698.600,00 91,991.453.400,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0003.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 17.134.550,00 16.133.900,00 94,161.000.650,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 17.134.550,00 16.133.900,00 94,161.000.650,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.134.550,00 16.133.900,00 94,161.000.650,00 261 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 401.960.150,00 328.378.843,00 81,6973.581.307,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 401.960.150,00 328.378.843,00 81,6973.581.307,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 401.960.150,00 328.378.843,00 81,6973.581.307,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0000.5 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 401.960.150,00 328.378.843,00 81,6973.581.307,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0001.5 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 278.990.200,00 206.999.720,00 74,2071.990.480,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 278.990.200,00 206.999.720,00 74,2071.990.480,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.990.200,00 206.999.720,00 74,2071.990.480,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0002.5 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 47.330.250,00 47.315.450,00 99,9714.800,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 47.330.250,00 47.315.450,00 99,9714.800,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.330.250,00 47.315.450,00 99,9714.800,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0003.5 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 75.639.700,00 74.063.673,00 97,921.576.027,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 75.639.700,00 74.063.673,00 97,921.576.027,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.639.700,00 74.063.673,00 97,921.576.027,00 262 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 602.000.000,00 408.865.914,00 67,92193.134.086,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 602.000.000,00 408.865.914,00 67,92193.134.086,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 602.000.000,00 408.865.914,00 67,92193.134.086,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0000.5 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 602.000.000,00 408.865.914,00 67,92193.134.086,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0001.5 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 126.792.000,00 119.799.407,00 94,486.992.593,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 126.792.000,00 119.799.407,00 94,486.992.593,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 99.000.000,00 98.000.000,00 98,991.000.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.792.000,00 21.799.407,00 78,445.992.593,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0002.5 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 222.545.500,00 199.488.172,00 89,6423.057.328,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 202.545.500,00 186.038.172,00 91,8516.507.328,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.545.500,00 186.038.172,00 91,8516.507.328,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0002.5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 13.450.000,00 67,256.550.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 13.450.000,00 67,256.550.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0003.5 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 252.662.500,00 89.578.335,00 35,45163.084.165,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 252.662.500,00 89.578.335,00 35,45163.084.165,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.662.500,00 89.578.335,00 35,45163.084.165,00 263 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Organisasi 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 944.955.575,00 930.019.241,00 98,4214.936.334,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 944.955.575,00 930.019.241,00 98,4214.936.334,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 944.955.575,00 930.019.241,00 98,4214.936.334,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0000.5 Penataan Organisasi 944.955.575,00 930.019.241,00 98,4214.936.334,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0001.5 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 140.562.875,00 135.340.561,00 96,285.222.314,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0001.5.1 BELANJA OPERASI 140.562.875,00 135.340.561,00 96,285.222.314,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.562.875,00 135.340.561,00 96,285.222.314,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0002.5 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 95.500.000,00 93.323.680,00 97,722.176.320,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0002.5.1 BELANJA OPERASI 95.500.000,00 93.323.680,00 97,722.176.320,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.500.000,00 93.323.680,00 97,722.176.320,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0003.5 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 523.290.500,00 517.219.500,00 98,846.071.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0003.5.1 BELANJA OPERASI 523.290.500,00 517.219.500,00 98,846.071.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.290.500,00 517.219.500,00 98,846.071.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0004.5 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 185.602.200,00 184.135.500,00 99,211.466.700,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0004.5.1 BELANJA OPERASI 185.602.200,00 184.135.500,00 99,211.466.700,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.602.200,00 184.135.500,00 99,211.466.700,00 264 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 1.297.032.919,00 1.240.241.104,00 95,6256.791.815,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 1.297.032.919,00 1.240.241.104,00 95,6256.791.815,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.297.032.919,00 1.240.241.104,00 95,6256.791.815,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0000.5 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.297.032.919,00 1.240.241.104,00 95,6256.791.815,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0001.5 Fasilitasi Keprotokolan 962.895.115,00 929.927.448,00 96,5832.967.667,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0001.5.1 BELANJA OPERASI 933.011.362,00 900.277.448,00 96,4932.733.914,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 933.011.362,00 900.277.448,00 96,4932.733.914,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0001.5.2 BELANJA MODAL 29.883.753,00 29.650.000,00 99,22233.753,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.883.753,00 29.650.000,00 99,22233.753,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0002.5 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 273.275.800,00 262.145.950,00 95,9311.129.850,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0002.5.1 BELANJA OPERASI 273.275.800,00 262.145.950,00 95,9311.129.850,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.275.800,00 262.145.950,00 95,9311.129.850,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0003.5 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 60.862.004,00 48.167.706,00 79,1412.694.298,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0003.5.1 BELANJA OPERASI 60.862.004,00 48.167.706,00 79,1412.694.298,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.862.004,00 48.167.706,00 79,1412.694.298,00 265 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 13.996.954.612,00 12.258.135.439,00 87,581.738.819.173,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 13.996.954.612,00 12.258.135.439,00 87,581.738.819.173,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.996.954.612,00 12.258.135.439,00 87,581.738.819.173,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 146.980.000,00 138.248.089,00 94,068.731.911,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0002.5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 57.000.000,00 56.828.000,00 99,70172.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0002.5.1 BELANJA OPERASI 57.000.000,00 56.828.000,00 99,70172.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 56.828.000,00 99,70172.000,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 89.980.000,00 81.420.089,00 90,498.559.911,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 89.980.000,00 81.420.089,00 90,498.559.911,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.980.000,00 81.420.089,00 90,498.559.911,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.319.319.241,00 4.003.440.987,00 92,69315.878.254,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.561.200,00 0,00 0,0022.561.200,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 22.561.200,00 0,00 0,0022.561.200,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.561.200,00 0,00 0,0022.561.200,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000,00 159.687.500,00 99,80312.500,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 159.687.500,00 99,80312.500,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 159.687.500,00 99,80312.500,00 266 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Perencanaan dan Keuangan 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0010.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 19.737.465.298,00 19.414.816.215,00 98,37322.649.083,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 19.737.465.298,00 19.414.816.215,00 98,37322.649.083,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.737.465.298,00 19.414.816.215,00 98,37322.649.083,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.196.200,00 128.684.833,00 83,4625.511.367,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.763.600,00 67.797.953,00 86,0810.965.647,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 78.763.600,00 67.797.953,00 86,0810.965.647,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.763.600,00 67.797.953,00 86,0810.965.647,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 22.015.600,00 21.487.500,00 97,60528.100,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 22.015.600,00 21.487.500,00 97,60528.100,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.015.600,00 21.487.500,00 97,60528.100,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 16.187.150,00 9.929.250,00 61,346.257.900,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 16.187.150,00 9.929.250,00 61,346.257.900,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.187.150,00 9.929.250,00 61,346.257.900,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.026.100,00 11.774.728,00 65,326.251.372,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 18.026.100,00 11.774.728,00 65,326.251.372,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.026.100,00 11.774.728,00 65,326.251.372,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.203.750,00 17.695.402,00 92,151.508.348,00 267 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.01.0.00.0.00.01.0013 Bagian Tata Pemerintahan 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.01.0.00.0.00.01.0013.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 482.933.850,00 467.182.240,00 96,7415.751.610,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DAERAH 482.933.850,00 467.182.240,00 96,7415.751.610,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 482.933.850,00 467.182.240,00 96,7415.751.610,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0000.5 Administrasi Tata Pemerintahan 444.459.250,00 428.812.690,00 96,4815.646.560,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0001.5 Penataan Administrasi Pemerintahan 148.649.000,00 148.351.333,00 99,80297.667,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 148.649.000,00 148.351.333,00 99,80297.667,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.649.000,00 148.351.333,00 99,80297.667,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0002.5 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 70.202.700,00 64.074.831,00 91,276.127.869,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 70.202.700,00 64.074.831,00 91,276.127.869,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.202.700,00 64.074.831,00 91,276.127.869,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0003.5 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 225.607.550,00 216.386.526,00 95,919.221.024,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 225.607.550,00 216.386.526,00 95,919.221.024,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.607.550,00 216.386.526,00 95,919.221.024,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.04.0000.5 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 38.474.600,00 38.369.550,00 99,73105.050,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.04.0001.5 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 38.474.600,00 38.369.550,00 99,73105.050,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 38.474.600,00 38.369.550,00 99,73105.050,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.474.600,00 38.369.550,00 99,73105.050,00 268 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 4.02 SEKRETARIAT DPRD Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.4.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 63.884.763.145,00 48.244.621.353,00 75,5215.640.141.792,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 SEKRETARIAT DPRD 63.884.763.145,00 48.244.621.353,00 75,5215.640.141.792,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.636.953.945,00 28.194.404.109,00 83,825.442.549.836,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 173.457.000,00 76.742.864,00 44,2496.714.136,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71.457.000,00 39.351.364,00 55,0732.105.636,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 71.457.000,00 39.351.364,00 55,0732.105.636,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.457.000,00 39.351.364,00 55,0732.105.636,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.000.000,00 14.501.500,00 28,4336.498.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 14.501.500,00 28,4336.498.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 14.501.500,00 28,4336.498.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.000.000,00 22.890.000,00 44,8828.110.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 22.890.000,00 44,8828.110.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 22.890.000,00 44,8828.110.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.901.807.911,00 2.775.622.938,00 95,65126.184.973,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.628.807.911,00 2.604.754.238,00 99,0824.053.673,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.628.807.911,00 2.604.754.238,00 99,0824.053.673,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.628.807.911,00 2.604.754.238,00 99,0824.053.673,00 269 1 2 743 5 = 3-4 6 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 83.000.000,00 60.700.000,00 73,1322.300.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 83.000.000,00 60.700.000,00 73,1322.300.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 60.700.000,00 73,1322.300.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 70.000.000,00 52.148.000,00 74,5017.852.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 52.148.000,00 74,5017.852.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 52.148.000,00 74,5017.852.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 60.000.000,00 34.201.700,00 57,0025.798.300,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 34.201.700,00 57,0025.798.300,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 34.201.700,00 57,0025.798.300,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 60.000.000,00 23.819.000,00 39,7036.181.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 23.819.000,00 39,7036.181.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 23.819.000,00 39,7036.181.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0000.5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.453.000,00 0,00 0,005.453.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.453.000,00 0,00 0,005.453.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1 BELANJA OPERASI 5.453.000,00 0,00 0,005.453.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.453.000,00 0,00 0,005.453.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.995.710,00 67.795.039,00 67,8032.200.671,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 99.995.710,00 67.795.039,00 67,8032.200.671,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 99.995.710,00 67.795.039,00 67,8032.200.671,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.995.710,00 67.795.039,00 67,8032.200.671,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 509.342.000,00 264.735.970,00 51,98244.606.030,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.998.400,00 30.387.000,00 98,03611.400,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 30.998.400,00 30.387.000,00 98,03611.400,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.998.400,00 30.387.000,00 98,03611.400,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.000.000,00 17.199.850,00 55,4813.800.150,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000,00 17.199.850,00 55,4813.800.150,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 17.199.850,00 55,4813.800.150,00 270 1 2 743 5 = 3-4 6 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 199.843.600,00 163.254.500,00 81,6936.589.100,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 199.843.600,00 163.254.500,00 81,6936.589.100,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.843.600,00 163.254.500,00 81,6936.589.100,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.000.000,00 0,00 0,00124.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 124.000.000,00 0,00 0,00124.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 0,00 0,00124.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000,00 3.285.000,00 10,9526.715.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 3.285.000,00 10,9526.715.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 3.285.000,00 10,9526.715.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.500.000,00 50.609.620,00 54,1342.890.380,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 93.500.000,00 50.609.620,00 54,1342.890.380,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.500.000,00 50.609.620,00 54,1342.890.380,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.710.900,00 0,00 0,0021.710.900,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.710.900,00 0,00 0,0021.710.900,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.1 BELANJA OPERASI 1.783.100,00 0,00 0,001.783.100,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.783.100,00 0,00 0,001.783.100,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2 BELANJA MODAL 19.927.800,00 0,00 0,0019.927.800,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.927.800,00 0,00 0,0019.927.800,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 809.808.600,00 612.196.535,00 75,60197.612.065,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64.035.000,00 27.304.000,00 42,6436.731.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 64.035.000,00 27.304.000,00 42,6436.731.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.035.000,00 27.304.000,00 42,6436.731.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.773.600,00 161.092.535,00 71,9962.681.065,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 223.773.600,00 161.092.535,00 71,9962.681.065,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.773.600,00 161.092.535,00 71,9962.681.065,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 522.000.000,00 423.800.000,00 81,1998.200.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 522.000.000,00 423.800.000,00 81,1998.200.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.000.000,00 423.800.000,00 81,1998.200.000,00 271 1 2 743 5 = 3-4 6 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000.000,00 690.301.031,00 69,03309.698.969,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 800.000.000,00 550.914.531,00 68,86249.085.469,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 550.914.531,00 68,86249.085.469,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 550.914.531,00 68,86249.085.469,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 73.428.500,00 73,4326.571.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 73.428.500,00 73,4326.571.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 73.428.500,00 73,4326.571.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 65.958.000,00 65,9634.042.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 65.958.000,00 65,9634.042.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 65.958.000,00 65,9634.042.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0000.5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 26.699.128.824,00 22.887.097.932,00 85,723.812.030.892,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0001.5 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 26.245.985.824,00 22.509.881.932,00 85,773.736.103.892,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0001.5.1 BELANJA OPERASI 26.245.985.824,00 22.509.881.932,00 85,773.736.103.892,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 26.245.985.824,00 22.509.881.932,00 85,773.736.103.892,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0002.5 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 402.043.000,00 377.216.000,00 93,8224.827.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0002.5.1 BELANJA OPERASI 402.043.000,00 377.216.000,00 93,8224.827.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.043.000,00 377.216.000,00 93,8224.827.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0003.5 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 51.100.000,00 0,00 0,0051.100.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0003.5.1 BELANJA OPERASI 51.100.000,00 0,00 0,0051.100.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.100.000,00 0,00 0,0051.100.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0000.5 Layanan Administrasi DPRD 1.416.250.000,00 819.911.800,00 57,89596.338.200,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0001.5 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 35.000.000,00 31.366.800,00 89,623.633.200,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0001.5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 31.366.800,00 89,623.633.200,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 31.366.800,00 89,623.633.200,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0003.5 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.381.250.000,00 788.545.000,00 57,09592.705.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.381.250.000,00 788.545.000,00 57,09592.705.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.381.250.000,00 788.545.000,00 57,09592.705.000,00 272 1 2 743 5 = 3-4 6 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 30.247.809.200,00 20.050.217.244,00 66,2910.197.591.956,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 7.953.333.000,00 3.222.774.798,00 40,524.730.558.202,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.900.000.000,00 899.764.998,00 47,361.000.235.002,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.900.000.000,00 899.764.998,00 47,361.000.235.002,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00 899.764.998,00 47,361.000.235.002,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.200.000.000,00 1.577.046.824,00 37,552.622.953.176,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000.000,00 1.577.046.824,00 37,552.622.953.176,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000.000,00 1.577.046.824,00 37,552.622.953.176,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 600.000.000,00 314.478.176,00 52,41285.521.824,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 314.478.176,00 52,41285.521.824,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 314.478.176,00 52,41285.521.824,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Penyusunan Tata Tertib DPRD 1.253.333.000,00 431.484.800,00 34,43821.848.200,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 1.253.333.000,00 431.484.800,00 34,43821.848.200,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.253.333.000,00 431.484.800,00 34,43821.848.200,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.525.000.000,00 523.374.000,00 34,321.001.626.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pembahasan APBD 600.000.000,00 74.370.000,00 12,40525.630.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 74.370.000,00 12,40525.630.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 74.370.000,00 12,40525.630.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pembahasan APBD Perubahan 600.000.000,00 282.822.000,00 47,14317.178.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 282.822.000,00 47,14317.178.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 282.822.000,00 47,14317.178.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 325.000.000,00 166.182.000,00 51,13158.818.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 325.000.000,00 166.182.000,00 51,13158.818.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 166.182.000,00 51,13158.818.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 340.000.000,00 155.427.000,00 45,71184.573.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0006.5 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 20.000.000,00 9.424.000,00 47,1210.576.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0006.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 9.424.000,00 47,1210.576.000,00 273 1 2 743 5 = 3-4 6 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.424.000,00 47,1210.576.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0008.5 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 320.000.000,00 146.003.000,00 45,63173.997.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0008.5.1 BELANJA OPERASI 320.000.000,00 146.003.000,00 45,63173.997.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 146.003.000,00 45,63173.997.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.488.312.000,00 1.066.549.998,00 30,572.421.762.002,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5 Pendalaman Tugas DPRD 2.951.312.000,00 736.549.998,00 24,962.214.762.002,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.951.312.000,00 736.549.998,00 24,962.214.762.002,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.951.312.000,00 736.549.998,00 24,962.214.762.002,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 315.000.000,00 210.000.000,00 66,67105.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 210.000.000,00 66,67105.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 210.000.000,00 66,67105.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0005.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 192.000.000,00 120.000.000,00 62,5072.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0005.5.1 BELANJA OPERASI 192.000.000,00 120.000.000,00 62,5072.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.000.000,00 120.000.000,00 62,5072.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 30.000.000,00 0,00 0,0030.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 0,00 0,0030.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 0,0030.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0000.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.586.999.300,00 719.265.800,00 45,32867.733.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0001.5 Kunjungan Kerja dalam Daerah 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 0,0050.000.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 24.999.300,00 24.987.300,00 99,9512.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5.1 BELANJA OPERASI 24.999.300,00 24.987.300,00 99,9512.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.300,00 24.987.300,00 99,9512.000,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0003.5 Pelaksanaan Reses 1.512.000.000,00 694.278.500,00 45,92817.721.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.512.000.000,00 694.278.500,00 45,92817.721.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.512.000.000,00 694.278.500,00 45,92817.721.500,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0000.5 Pembahasan Kerja Sama Daerah 663.534.900,00 468.012.284,00 70,53195.522.616,00 274 1 2 743 5 = 3-4 6 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0002.5 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 663.534.900,00 468.012.284,00 70,53195.522.616,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0002.5.1 BELANJA OPERASI 663.534.900,00 468.012.284,00 70,53195.522.616,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 663.534.900,00 468.012.284,00 70,53195.522.616,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0000.5 Fasilitasi Tugas DPRD 14.690.630.000,00 13.894.813.364,00 94,58795.816.636,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0001.5 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 14.690.630.000,00 13.894.813.364,00 94,58795.816.636,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 14.690.630.000,00 13.894.813.364,00 94,58795.816.636,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.690.630.000,00 13.894.813.364,00 94,58795.816.636,00 275 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 5.01 PERENCANAAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.5.01.5.05.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 12.311.436.197,00 11.625.443.921,00 94,43685.992.276,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 PERENCANAAN 11.187.112.947,00 10.907.053.289,00 97,50280.059.658,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.720.084.697,00 6.576.818.961,00 97,87143.265.736,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.852.000,00 161.303.100,00 99,66548.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 120.727.750,00 120.227.750,00 99,59500.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 120.727.750,00 120.227.750,00 99,59500.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.727.750,00 120.227.750,00 99,59500.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 41.124.250,00 41.075.350,00 99,8848.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 41.124.250,00 41.075.350,00 99,8848.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.124.250,00 41.075.350,00 99,8848.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.976.131.807,00 3.950.458.710,00 99,3525.673.097,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.842.460.807,00 3.818.371.110,00 99,3724.089.697,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.842.460.807,00 3.818.371.110,00 99,3724.089.697,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 3.842.460.807,00 3.818.371.110,00 99,3724.089.697,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0002.5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 82.321.000,00 80.901.500,00 98,281.419.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 82.321.000,00 80.901.500,00 98,281.419.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.321.000,00 80.901.500,00 98,281.419.500,00 276 1 2 743 5 = 3-4 6 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 21.350.000,00 21.349.000,00 100,001.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 21.350.000,00 21.349.000,00 100,001.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.350.000,00 21.349.000,00 100,001.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.000.000,00 29.837.100,00 99,46162.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.837.100,00 99,46162.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.837.100,00 99,46162.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.946.750,00 61.571.454,00 96,292.375.296,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0003.5 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.500.000,00 2.130.000,00 85,20370.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0003.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.130.000,00 85,20370.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.130.000,00 85,20370.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0004.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 11.000.000,00 10.950.000,00 99,5550.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0004.5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.950.000,00 99,5550.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.950.000,00 99,5550.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0005.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.500.000,00 2.040.000,00 81,60460.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0005.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.040.000,00 81,60460.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.040.000,00 81,60460.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 47.946.750,00 46.451.454,00 96,881.495.296,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 47.946.750,00 46.451.454,00 96,881.495.296,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.946.750,00 46.451.454,00 96,881.495.296,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 479.328.750,00 457.024.325,00 95,3522.304.425,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 14.975.500,00 99,8424.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.975.500,00 99,8424.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.975.500,00 99,8424.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.328.750,00 139.992.500,00 93,759.336.250,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 149.328.750,00 139.992.500,00 93,759.336.250,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.328.750,00 139.992.500,00 93,759.336.250,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.000.000,00 34.106.325,00 83,196.893.675,00 277 1 2 743 5 = 3-4 6 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 41.000.000,00 34.106.325,00 83,196.893.675,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 34.106.325,00 83,196.893.675,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 249.950.000,00 99,9850.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 249.950.000,00 99,9850.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.950.000,00 99,9850.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 24.000.000,00 18.000.000,00 75,006.000.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 18.000.000,00 75,006.000.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 18.000.000,00 75,006.000.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.053.943.260,00 1.037.562.734,00 98,4516.380.526,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0001.5 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 477.200.000,00 477.200.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0001.5.2 BELANJA MODAL 477.200.000,00 477.200.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0001.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 477.200.000,00 477.200.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 34.713.250,00 34.203.250,00 98,53510.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.1 BELANJA OPERASI 561.250,00 308.250,00 54,92253.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.250,00 308.250,00 54,92253.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 34.152.000,00 33.895.000,00 99,25257.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.152.000,00 33.895.000,00 99,25257.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 232.030.200,00 219.934.000,00 94,7912.096.200,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 9.000,00 0,00 0,009.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000,00 0,00 0,009.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 232.021.200,00 219.934.000,00 94,7912.087.200,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 232.021.200,00 219.934.000,00 94,7912.087.200,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 219.999.880,00 217.484.309,00 98,862.515.571,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.1 BELANJA OPERASI 151.000,00 0,00 0,00151.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.000,00 0,00 0,00151.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.2 BELANJA MODAL 219.848.880,00 217.484.309,00 98,922.364.571,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 219.848.880,00 217.484.309,00 98,922.364.571,00 278 1 2 743 5 = 3-4 6 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 89.999.930,00 88.741.175,00 98,601.258.755,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1 BELANJA OPERASI 8.183.250,00 8.070.000,00 98,62113.250,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.183.250,00 8.070.000,00 98,62113.250,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 81.816.680,00 80.671.175,00 98,601.145.505,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.716.600,00 6.600.000,00 98,26116.600,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.100.080,00 74.071.175,00 98,631.028.905,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 746.499.700,00 686.043.029,00 91,9060.456.671,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000,00 29.931.500,00 99,7768.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.931.500,00 99,7768.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.931.500,00 99,7768.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 197.499.700,00 155.449.790,00 78,7142.049.910,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 197.499.700,00 155.449.790,00 78,7142.049.910,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.499.700,00 155.449.790,00 78,7142.049.910,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.000.000,00 500.661.739,00 96,4718.338.261,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 519.000.000,00 500.661.739,00 96,4718.338.261,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.850.000,00 500.661.739,00 96,4918.188.261,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238.382.430,00 222.855.609,00 93,4915.526.821,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.772.700,00 24.513.817,00 72,589.258.883,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 33.772.700,00 24.513.817,00 72,589.258.883,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.772.700,00 24.513.817,00 72,589.258.883,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.109.750,00 47.003.550,00 90,205.106.200,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 52.109.750,00 47.003.550,00 90,205.106.200,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.109.750,00 47.003.550,00 90,205.106.200,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0008.5 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 5.000.000,00 4.927.068,00 98,5472.932,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0008.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.927.068,00 98,5472.932,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.927.068,00 98,5472.932,00 279 1 2 743 5 = 3-4 6 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 74.999.980,00 74.711.174,00 99,61288.806,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 7.500,00 0,00 0,007.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500,00 0,00 0,007.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 74.992.480,00 74.711.174,00 99,62281.306,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.992.480,00 74.711.174,00 99,62281.306,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 72.500.000,00 71.700.000,00 98,90800.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1 BELANJA OPERASI 72.500.000,00 71.700.000,00 98,90800.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 71.700.000,00 98,90800.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.854.402.900,00 2.729.641.135,00 95,63124.761.765,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.165.680.000,00 1.162.247.701,00 99,713.432.299,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Pelaksanaan Konsultasi Publik 50.480.000,00 50.317.600,00 99,68162.400,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 50.480.000,00 50.317.600,00 99,68162.400,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.480.000,00 50.317.600,00 99,68162.400,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 73.692.000,00 73.278.500,00 99,44413.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 73.692.000,00 73.278.500,00 99,44413.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.692.000,00 73.278.500,00 99,44413.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.041.508.000,00 1.038.651.601,00 99,732.856.399,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 1.041.508.000,00 1.038.651.601,00 99,732.856.399,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.041.508.000,00 1.038.651.601,00 99,732.856.399,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 323.989.000,00 322.915.650,00 99,671.073.350,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 323.989.000,00 322.915.650,00 99,671.073.350,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 323.989.000,00 322.915.650,00 99,671.073.350,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.989.000,00 322.915.650,00 99,671.073.350,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.364.733.900,00 1.244.477.784,00 91,19120.256.116,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 49.379.000,00 47.764.721,00 96,731.614.279,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 49.379.000,00 47.764.721,00 96,731.614.279,00 280 1 2 743 5 = 3-4 6 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.379.000,00 47.764.721,00 96,731.614.279,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.315.354.900,00 1.196.713.063,00 90,98118.641.837,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.215.354.900,00 1.096.813.063,00 90,25118.541.837,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.215.354.900,00 1.096.813.063,00 90,25118.541.837,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.900.000,00 99,90100.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.612.625.350,00 1.600.593.193,00 99,2512.032.157,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 639.599.750,00 628.996.543,00 98,3410.603.207,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 78.743.000,00 77.725.200,00 98,711.017.800,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 78.743.000,00 77.725.200,00 98,711.017.800,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.743.000,00 77.725.200,00 98,711.017.800,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 51.456.250,00 51.247.985,00 99,60208.265,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 51.456.250,00 51.247.985,00 99,60208.265,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.456.250,00 51.247.985,00 99,60208.265,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 27.227.000,00 26.073.100,00 95,761.153.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 27.227.000,00 26.073.100,00 95,761.153.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.227.000,00 26.073.100,00 95,761.153.900,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 29.368.000,00 29.238.600,00 99,56129.400,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 29.368.000,00 29.238.600,00 99,56129.400,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.368.000,00 29.238.600,00 99,56129.400,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 70.585.250,00 70.585.223,00 100,0027,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 70.585.250,00 70.585.223,00 100,0027,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.585.250,00 70.585.223,00 100,0027,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 206.153.250,00 202.295.047,00 98,133.858.203,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 206.153.250,00 202.295.047,00 98,133.858.203,00 281 1 2 743 5 = 3-4 6 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.153.250,00 202.295.047,00 98,133.858.203,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 149.317.000,00 148.433.507,00 99,41883.493,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 149.317.000,00 148.433.507,00 99,41883.493,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 0,00150.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.167.000,00 148.433.507,00 99,51733.493,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 26.750.000,00 23.397.881,00 87,473.352.119,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 26.750.000,00 23.397.881,00 87,473.352.119,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00 23.397.881,00 87,473.352.119,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 431.777.000,00 431.011.550,00 99,82765.450,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 121.128.500,00 120.363.050,00 99,37765.450,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 121.128.500,00 120.363.050,00 99,37765.450,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.128.500,00 120.363.050,00 99,37765.450,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0005.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 100,000,00 282 1 2 743 5 = 3-4 6 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 49.400.000,00 49.400.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.1 BELANJA OPERASI 49.400.000,00 49.400.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 49.400.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0007.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0008.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 16.248.500,00 16.248.500,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0008.5.1 BELANJA OPERASI 16.248.500,00 16.248.500,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.248.500,00 16.248.500,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 541.248.600,00 540.585.100,00 99,88663.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000,00 50.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 90.000.000,00 89.814.000,00 99,79186.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 89.814.000,00 99,79186.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.814.000,00 99,79186.000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 40.000.000,00 40.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0004.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 40.000.000,00 40.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0004.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0005.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0005.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 100,000,00 283 1 2 743 5 = 3-4 6 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0007.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 41.248.600,00 41.248.600,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0007.5.1 BELANJA OPERASI 41.248.600,00 41.248.600,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.248.600,00 41.248.600,00 100,000,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 225.000.000,00 224.522.500,00 99,79477.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 224.522.500,00 99,79477.500,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 224.522.500,00 99,79477.500,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.124.323.250,00 718.390.632,00 63,90405.932.618,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.124.323.250,00 718.390.632,00 63,90405.932.618,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 564.323.250,00 187.477.050,00 33,22376.846.200,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 500.000.000,00 123.328.800,00 24,67376.671.200,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 123.328.800,00 24,67376.671.200,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 123.328.800,00 24,67376.671.200,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0012.5 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 64.323.250,00 64.148.250,00 99,73175.000,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0012.5.1 BELANJA OPERASI 323.250,00 323.250,00 100,000,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.250,00 323.250,00 100,000,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0012.5.2 BELANJA MODAL 64.000.000,00 63.825.000,00 99,73175.000,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 130.000.000,00 129.436.000,00 99,57564.000,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 130.000.000,00 129.436.000,00 99,57564.000,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.436.000,00 99,57564.000,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.436.000,00 99,57564.000,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 130.000.000,00 129.324.600,00 99,48675.400,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 130.000.000,00 129.324.600,00 99,48675.400,00 284 1 2 743 5 = 3-4 6 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 129.324.600,00 99,48675.400,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 129.324.600,00 99,48675.400,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 300.000.000,00 272.152.982,00 90,7227.847.018,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 300.000.000,00 272.152.982,00 90,7227.847.018,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 272.152.982,00 90,7227.847.018,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 272.152.982,00 90,7227.847.018,00 285 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 5.02 KEUANGAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 2.007.763.051.752,00 1.821.653.548.367,98 90,73186.109.503.384,02 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 64.327.187.846,00 66.925.581.819,98 104,04(2.598.393.973,98) 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.01 Pajak Daerah 55.965.550.000,00 59.331.041.323,00 106,01(3.365.491.323,00) 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 95.000.000,00 104.207.400,00 109,69(9.207.400,00) 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.280.431.548,00 2.325.576.353,92 101,98(45.144.805,92) 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.986.206.298,00 5.164.756.743,06 86,28821.449.554,94 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.943.435.863.906,00 1.754.727.966.548,00 90,29188.707.897.358,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.605.618.330.143,00 1.590.366.013.548,00 99,0515.252.316.595,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 337.817.533.763,00 164.361.953.000,00 48,65173.455.580.763,00 0.00.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 375.305.479.312,00 367.491.806.681,48 97,927.813.672.630,52 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 KEUANGAN 375.305.479.312,00 367.491.806.681,48 97,927.813.672.630,52 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.954.927.410,00 35.224.510.330,00 92,812.730.417.080,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.000.000,00 53.482.199,00 59,4236.517.801,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 37.838.800,00 75,6812.161.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 37.838.800,00 75,6812.161.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 37.838.800,00 75,6812.161.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 286 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 500.000,00 10,004.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 500.000,00 10,004.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 500.000,00 10,004.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 0,002.500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 15.143.399,00 60,579.856.601,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 15.143.399,00 60,579.856.601,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.143.399,00 60,579.856.601,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.182.774.410,00 16.713.989.282,00 97,27468.785.128,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.182.774.410,00 16.713.989.282,00 97,27468.785.128,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 17.182.774.410,00 16.713.989.282,00 97,27468.785.128,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 17.182.774.410,00 16.713.989.282,00 97,27468.785.128,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0000.5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 1.200.000,00 12,008.800.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0002.5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000,00 1.200.000,00 24,003.800.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.200.000,00 24,003.800.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.200.000,00 24,003.800.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 0,005.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 77.734.000,00 61.733.153,00 79,4216.000.847,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 77.734.000,00 61.733.153,00 79,4216.000.847,00 287 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 77.734.000,00 61.733.153,00 79,4216.000.847,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.734.000,00 61.733.153,00 79,4216.000.847,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 519.680.381,00 488.641.040,00 94,0331.039.341,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.539.100,00 5.515.500,00 99,5723.600,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.539.100,00 5.515.500,00 99,5723.600,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.539.100,00 5.515.500,00 99,5723.600,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 149.999.961,00 149.900.000,00 99,9399.961,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 149.999.961,00 149.900.000,00 99,9399.961,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.999.961,00 149.900.000,00 99,9399.961,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 141.316.800,00 113.224.672,00 80,1228.092.128,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 141.316.800,00 113.224.672,00 80,1228.092.128,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.316.800,00 113.224.672,00 80,1228.092.128,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.154.520,00 100.152.000,00 100,002.520,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 100.154.520,00 100.152.000,00 100,002.520,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.154.520,00 100.152.000,00 100,002.520,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.670.000,00 119.848.868,00 97,702.821.132,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 122.670.000,00 119.848.868,00 97,702.821.132,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.670.000,00 119.848.868,00 97,702.821.132,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 323.657.862,00 282.005.000,00 87,1341.652.862,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 323.657.862,00 282.005.000,00 87,1341.652.862,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2 BELANJA MODAL 323.657.862,00 282.005.000,00 87,1341.652.862,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 323.657.862,00 282.005.000,00 87,1341.652.862,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.079.061.577,00 17.211.856.868,00 90,211.867.204.709,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00 12.560.000,00 96,62440.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.560.000,00 96,62440.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.560.000,00 96,62440.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.680.146.902,00 15.883.596.032,00 89,841.796.550.870,00 288 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 17.680.146.902,00 15.883.596.032,00 89,841.796.550.870,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.680.146.902,00 15.883.596.032,00 89,841.796.550.870,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.385.914.675,00 1.315.700.836,00 94,9370.213.839,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.385.914.675,00 1.315.700.836,00 94,9370.213.839,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 100,000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.914.675,00 1.309.700.836,00 94,9170.213.839,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 672.019.180,00 411.602.788,00 61,25260.416.392,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.700.000,00 70.631.600,00 94,554.068.400,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 74.700.000,00 70.631.600,00 94,554.068.400,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.700.000,00 70.631.600,00 94,554.068.400,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 177.000.000,00 175.568.200,00 99,191.431.800,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 177.000.000,00 175.568.200,00 99,191.431.800,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00 175.568.200,00 99,191.431.800,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 354.171.180,00 102.980.988,00 29,08251.190.192,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 204.171.180,00 102.980.988,00 50,44101.190.192,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.171.180,00 102.980.988,00 50,44101.190.192,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 0,00 0,00150.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 0,00 0,00150.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 66.148.000,00 62.422.000,00 94,373.726.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1 BELANJA OPERASI 66.148.000,00 62.422.000,00 94,373.726.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.148.000,00 62.422.000,00 94,373.726.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 332.205.745.622,00 329.093.844.281,48 99,063.111.901.340,52 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.553.866.450,00 1.334.265.722,00 85,87219.600.728,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 83.971.200,00 80.015.188,00 95,293.956.012,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 83.971.200,00 80.015.188,00 95,293.956.012,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.971.200,00 80.015.188,00 95,293.956.012,00 289 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 83.458.120,00 78.440.000,00 93,995.018.120,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 83.458.120,00 78.440.000,00 93,995.018.120,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.458.120,00 78.440.000,00 93,995.018.120,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 511.184.145,00 441.832.400,00 86,4369.351.745,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 511.184.145,00 441.832.400,00 86,4369.351.745,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 511.184.145,00 441.832.400,00 86,4369.351.745,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 580.463.701,00 449.650.000,00 77,46130.813.701,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 580.463.701,00 449.650.000,00 77,46130.813.701,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 580.463.701,00 449.650.000,00 77,46130.813.701,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 293.789.284,00 284.328.134,00 96,789.461.150,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5.1 BELANJA OPERASI 293.789.284,00 284.328.134,00 96,789.461.150,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.789.284,00 284.328.134,00 96,789.461.150,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0013.5 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1.000.000,00 0,00 0,001.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0013.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 0,001.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0013.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 0,001.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.693.736.448,00 1.689.658.074,00 99,764.078.374,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 40.000.000,00 39.917.100,00 99,7982.900,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.917.100,00 99,7982.900,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.917.100,00 99,7982.900,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 15.000.000,00 14.997.800,00 99,992.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.997.800,00 99,992.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.997.800,00 99,992.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 30.500.000,00 26.997.000,00 88,513.503.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.1 BELANJA OPERASI 3.503.000,00 0,00 0,003.503.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.503.000,00 0,00 0,003.503.000,00 290 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.2 BELANJA MODAL 26.997.000,00 26.997.000,00 100,000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.997.000,00 26.997.000,00 100,000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1.330.336.448,00 1.329.879.886,00 99,97456.562,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 1.330.336.448,00 1.329.879.886,00 99,97456.562,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.330.336.448,00 1.329.879.886,00 99,97456.562,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 233.600.000,00 233.586.288,00 99,9913.712,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5.1 BELANJA OPERASI 215.602.000,00 215.588.288,00 99,9913.712,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.602.000,00 215.588.288,00 99,9913.712,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5.2 BELANJA MODAL 17.998.000,00 17.998.000,00 100,000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.998.000,00 17.998.000,00 100,000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 44.300.000,00 44.280.000,00 99,9520.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1 BELANJA OPERASI 44.300.000,00 44.280.000,00 99,9520.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.300.000,00 44.280.000,00 99,9520.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 585.710.000,00 480.269.528,00 82,00105.440.472,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 15.000.000,00 9.828.800,00 65,535.171.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 9.828.800,00 65,535.171.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.828.800,00 65,535.171.200,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 50.000.000,00 25.472.300,00 50,9424.527.700,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 25.472.300,00 50,9424.527.700,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 25.472.300,00 50,9424.527.700,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 150.000.000,00 149.000.000,00 99,331.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.000.000,00 99,331.000.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.000.000,00 99,331.000.000,00 291 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 212.800.000,00 190.201.000,00 89,3822.599.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0005.5.1 BELANJA OPERASI 212.800.000,00 190.201.000,00 89,3822.599.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.800.000,00 190.201.000,00 89,3822.599.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 87.500.000,00 71.040.000,00 81,1916.460.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5.1 BELANJA OPERASI 87.500.000,00 71.040.000,00 81,1916.460.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.500.000,00 71.040.000,00 81,1916.460.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 70.410.000,00 34.727.428,00 49,3235.682.572,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5.1 BELANJA OPERASI 70.410.000,00 34.727.428,00 49,3235.682.572,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.410.000,00 34.727.428,00 49,3235.682.572,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 328.372.432.724,00 325.589.650.957,48 99,152.782.781.766,52 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 42.619.761,00 42.619.761,00 100,000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1 BELANJA OPERASI 42.619.761,00 42.619.761,00 100,000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.619.761,00 42.619.761,00 100,000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 308.920.001.500,00 308.919.997.349,48 100,004.150,52 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5.4 BELANJA TRANSFER 308.920.001.500,00 308.919.997.349,48 100,004.150,52 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 308.920.001.500,00 308.919.997.349,48 100,004.150,52 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0009.5 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 90,941.205.059.325,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0009.5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 90,941.205.059.325,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0009.5.3.01 Belanja Tidak Terduga 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 90,941.205.059.325,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0010.5 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 6.109.811.463,00 4.532.093.172,00 74,181.577.718.291,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0010.5.4 BELANJA TRANSFER 6.109.811.463,00 4.532.093.172,00 74,181.577.718.291,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0010.5.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.109.811.463,00 4.532.093.172,00 74,181.577.718.291,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.761.379.250,00 1.937.102.870,00 51,501.824.276.380,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.761.379.250,00 1.937.102.870,00 51,501.824.276.380,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah 180.000.000,00 177.154.000,00 98,422.846.000,00 292 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 77.654.000,00 97,072.346.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 77.654.000,00 97,072.346.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.500.000,00 99,50500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5 Inventarisasi Barang Milik Daerah 230.000.000,00 155.293.500,00 67,5274.706.500,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 230.000.000,00 155.293.500,00 67,5274.706.500,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 155.293.500,00 67,5274.706.500,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5 Pengamanan Barang Milik Daerah 687.250.000,00 390.180.447,00 56,77297.069.553,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 637.250.000,00 340.680.447,00 53,46296.569.553,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.250.000,00 340.680.447,00 53,46296.569.553,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.500.000,00 99,00500.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0009.5 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 77.500.000,00 65.983.250,00 85,1411.516.750,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0009.5.1 BELANJA OPERASI 77.500.000,00 65.983.250,00 85,1411.516.750,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 65.983.250,00 85,1411.516.750,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2.516.629.250,00 1.120.925.673,00 44,541.395.703.577,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5.1 BELANJA OPERASI 2.516.629.250,00 1.120.925.673,00 44,541.395.703.577,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.516.629.250,00 1.120.925.673,00 44,541.395.703.577,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 70.000.000,00 27.566.000,00 39,3842.434.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 27.566.000,00 39,3842.434.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 27.566.000,00 39,3842.434.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.383.427.030,00 1.236.349.200,00 89,37147.077.830,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.383.427.030,00 1.236.349.200,00 89,37147.077.830,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 365.894.600,00 354.222.500,00 96,8111.672.100,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 185.894.600,00 175.772.500,00 94,5510.122.100,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.894.600,00 175.772.500,00 94,5510.122.100,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 178.450.000,00 99,141.550.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5 Penetapan Wajib Pajak Daerah 294.104.770,00 252.156.600,00 85,7441.948.170,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 294.104.770,00 252.156.600,00 85,7441.948.170,00 293 1 2 743 5 = 3-4 6 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.104.770,00 252.156.600,00 85,7441.948.170,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 554.866.000,00 492.404.900,00 88,7462.461.100,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5.1 BELANJA OPERASI 504.866.000,00 442.954.900,00 87,7461.911.100,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.866.000,00 442.954.900,00 87,7461.911.100,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.450.000,00 98,90550.000,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0011.5 Penagihan Pajak Daerah 74.898.040,00 57.391.600,00 76,6317.506.440,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0011.5.1 BELANJA OPERASI 74.898.040,00 57.391.600,00 76,6317.506.440,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.898.040,00 57.391.600,00 76,6317.506.440,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0012.5 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 93.663.620,00 80.173.600,00 85,6013.490.020,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0012.5.1 BELANJA OPERASI 93.663.620,00 80.173.600,00 85,6013.490.020,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0012.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.663.620,00 80.173.600,00 85,6013.490.020,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.6 PEMBIAYAAN DAERAH (10.412.232.315,00) (10.407.728.919,94) 99,96(4.503.395,06) 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.91.0.00.0000.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.817.053.512,00 10.821.553.508,06 100,04(4.499.996,06) 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.91.0.00.0000.6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 10.817.053.512,00 10.817.053.508,06 100,003,94 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.92.0.00.0000.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 21.229.285.827,00 21.229.282.428,00 100,003.399,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.92.0.00.0000.6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 21.229.285.827,00 21.229.282.428,00 100,003.399,00 294 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03 KEPEGAWAIAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.5.03.5.04.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 9.375.707.838,00 9.078.152.116,00 96,83297.555.722,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 KEPEGAWAIAN 8.951.707.838,00 8.695.360.716,00 97,14256.347.122,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.480.707.838,00 7.393.974.480,00 98,8486.733.358,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000,00 103.318.647,00 93,936.681.353,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 45.786.047,00 91,574.213.953,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.786.047,00 91,574.213.953,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.786.047,00 91,574.213.953,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 60.000.000,00 57.532.600,00 95,892.467.400,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 57.532.600,00 95,892.467.400,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.532.600,00 95,892.467.400,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.838.343.238,00 5.795.835.661,00 99,2742.507.577,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.838.343.238,00 5.795.835.661,00 99,2742.507.577,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.838.343.238,00 5.795.835.661,00 99,2742.507.577,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 5.838.343.238,00 5.795.835.661,00 99,2742.507.577,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.000.000,00 92.750.000,00 95,624.250.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 97.000.000,00 92.750.000,00 95,624.250.000,00 295 1 2 743 5 = 3-4 6 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 97.000.000,00 92.750.000,00 95,624.250.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 92.750.000,00 95,624.250.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 240.000.000,00 235.208.496,00 98,004.791.504,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 19.970.050,00 99,8529.950,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.970.050,00 99,8529.950,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.970.050,00 99,8529.950,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 45.858.215,00 91,724.141.785,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 40.626.988,00 37.900.415,00 93,292.726.573,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.626.988,00 37.900.415,00 93,292.726.573,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 9.373.012,00 7.957.800,00 84,901.415.212,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.373.012,00 7.957.800,00 84,901.415.212,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,00 24.984.000,00 99,9416.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.984.000,00 99,9416.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.984.000,00 99,9416.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 24.543.580,00 98,17456.420,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.543.580,00 98,17456.420,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.543.580,00 98,17456.420,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000,00 119.852.651,00 99,88147.349,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 119.852.651,00 99,88147.349,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.852.651,00 99,88147.349,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 270.000.000,00 269.017.336,00 99,64982.664,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.000.000,00 269.017.336,00 99,64982.664,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 270.000.000,00 269.017.336,00 99,64982.664,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 270.000.000,00 269.017.336,00 99,64982.664,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475.364.600,00 467.344.397,00 98,318.020.203,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.364.600,00 10.284.000,00 99,2280.600,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.364.600,00 10.284.000,00 99,2280.600,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.364.600,00 10.284.000,00 99,2280.600,00 296 1 2 743 5 = 3-4 6 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 220.000.000,00 215.830.397,00 98,104.169.603,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 215.830.397,00 98,104.169.603,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 215.830.397,00 98,104.169.603,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 245.000.000,00 241.230.000,00 98,463.770.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 245.000.000,00 241.230.000,00 98,463.770.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 100,000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.200.000,00 236.430.000,00 98,433.770.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.000.000,00 430.499.943,00 95,6719.500.057,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000,00 88.825.224,00 88,8311.174.776,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 88.825.224,00 88,8311.174.776,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 88.825.224,00 88,8311.174.776,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.000.000,00 84.913.819,00 99,9086.181,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 84.913.819,00 99,9086.181,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 84.913.819,00 99,9086.181,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 265.000.000,00 256.760.900,00 96,898.239.100,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 53.370.000,00 53.369.900,00 100,00100,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.370.000,00 53.369.900,00 100,00100,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 211.630.000,00 203.391.000,00 96,118.239.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.680.000,00 1.680.000,00 100,000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 209.950.000,00 201.711.000,00 96,088.239.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.471.000.000,00 1.301.386.236,00 88,47169.613.764,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 460.000.000,00 433.985.796,00 94,3426.014.204,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 20.000.000,00 18.784.990,00 93,921.215.010,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 18.784.990,00 93,921.215.010,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 18.784.990,00 93,921.215.010,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 200.000.000,00 185.178.516,00 92,5914.821.484,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 185.178.516,00 92,5914.821.484,00 297 1 2 743 5 = 3-4 6 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 185.178.516,00 92,5914.821.484,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 20.000.000,00 17.132.090,00 85,662.867.910,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 17.132.090,00 85,662.867.910,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 17.132.090,00 85,662.867.910,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0010.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 200.000.000,00 198.000.000,00 99,002.000.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0010.5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.000.000,00 99,002.000.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 198.000.000,00 99,002.000.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5 Pengelolaan Data Kepegawaian 20.000.000,00 14.890.200,00 74,455.109.800,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 14.890.200,00 74,455.109.800,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 14.890.200,00 74,455.109.800,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Mutasi dan Promosi ASN 610.000.000,00 556.390.581,00 91,2153.609.419,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Mutasi ASN 80.000.000,00 69.979.462,00 87,4710.020.538,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 69.979.462,00 87,4710.020.538,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 69.979.462,00 87,4710.020.538,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 80.000.000,00 78.659.000,00 98,321.341.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 78.659.000,00 98,321.341.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 78.659.000,00 98,321.341.000,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pengelolaan Promosi ASN 450.000.000,00 407.752.119,00 90,6142.247.881,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 407.752.119,00 90,6142.247.881,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 407.752.119,00 90,6142.247.881,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengembangan Kompetensi ASN 211.000.000,00 189.528.750,00 89,8221.471.250,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 100.000.000,00 85.566.650,00 85,5714.433.350,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 85.566.650,00 85,5714.433.350,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 85.566.650,00 85,5714.433.350,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 111.000.000,00 103.962.100,00 93,667.037.900,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1 BELANJA OPERASI 111.000.000,00 103.962.100,00 93,667.037.900,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00 103.962.100,00 93,667.037.900,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 190.000.000,00 121.481.109,00 63,9468.518.891,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 50.000.000,00 24.682.302,00 49,3625.317.698,00 298 1 2 743 5 = 3-4 6 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 24.682.302,00 49,3625.317.698,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 24.682.302,00 49,3625.317.698,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 20.000.000,00 9.821.092,00 49,1110.178.908,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 9.821.092,00 49,1110.178.908,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.821.092,00 49,1110.178.908,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0007.5 Pembinaan Disiplin ASN 120.000.000,00 86.977.715,00 72,4833.022.285,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0007.5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 86.977.715,00 72,4833.022.285,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 86.977.715,00 72,4833.022.285,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 424.000.000,00 382.791.400,00 90,2841.208.600,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 424.000.000,00 382.791.400,00 90,2841.208.600,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengembangan Kompetensi Teknis 124.000.000,00 94.330.500,00 76,0729.669.500,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 124.000.000,00 94.330.500,00 76,0729.669.500,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 124.000.000,00 94.330.500,00 76,0729.669.500,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 94.330.500,00 76,0729.669.500,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 300.000.000,00 288.460.900,00 96,1511.539.100,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 300.000.000,00 288.460.900,00 96,1511.539.100,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 288.460.900,00 96,1511.539.100,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 288.460.900,00 96,1511.539.100,00 299 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.6.01.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 8.048.663.107,00 6.550.691.746,06 81,391.497.971.360,94 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 INSPEKTORAT DAERAH 8.048.663.107,00 6.550.691.746,06 81,391.497.971.360,94 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.478.752.508,00 4.463.228.121,06 81,461.015.524.386,94 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.115.900,00 48.737.500,00 74,8516.378.400,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41.727.400,00 38.245.000,00 91,653.482.400,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 41.727.400,00 38.245.000,00 91,653.482.400,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.727.400,00 38.245.000,00 91,653.482.400,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.945.800,00 2.035.000,00 51,571.910.800,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.945.800,00 2.035.000,00 51,571.910.800,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.945.800,00 2.035.000,00 51,571.910.800,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.094.200,00 2.010.000,00 64,961.084.200,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 3.094.200,00 2.010.000,00 64,961.084.200,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.094.200,00 2.010.000,00 64,961.084.200,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.945.800,00 2.225.000,00 56,391.720.800,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.945.800,00 2.225.000,00 56,391.720.800,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.945.800,00 2.225.000,00 56,391.720.800,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.094.200,00 1.765.000,00 57,041.329.200,00 300 1 2 743 5 = 3-4 6 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 3.094.200,00 1.765.000,00 57,041.329.200,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.094.200,00 1.765.000,00 57,041.329.200,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.308.500,00 2.457.500,00 26,406.851.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 9.308.500,00 2.457.500,00 26,406.851.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.308.500,00 2.457.500,00 26,406.851.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.940.862.308,00 3.300.330.831,06 83,75640.531.476,94 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.940.862.308,00 3.300.330.831,06 83,75640.531.476,94 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.940.862.308,00 3.300.330.831,06 83,75640.531.476,94 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 3.940.862.308,00 3.300.330.831,06 83,75640.531.476,94 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 523.272.000,00 327.095.425,00 62,51196.176.575,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 523.272.000,00 327.095.425,00 62,51196.176.575,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 523.272.000,00 327.095.425,00 62,51196.176.575,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.272.000,00 327.095.425,00 62,51196.176.575,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.174.500,00 199.847.650,00 78,6354.326.850,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.994.000,00 5.705.300,00 47,576.288.700,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 11.994.000,00 5.705.300,00 47,576.288.700,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.994.000,00 5.705.300,00 47,576.288.700,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.492.500,00 24.526.150,00 89,212.966.350,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 27.492.500,00 24.526.150,00 89,212.966.350,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.492.500,00 24.526.150,00 89,212.966.350,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.529.000,00 27.799.300,00 52,9224.729.700,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 52.529.000,00 27.799.300,00 52,9224.729.700,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.529.000,00 27.799.300,00 52,9224.729.700,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.229.000,00 8.164.250,00 66,764.064.750,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 12.229.000,00 8.164.250,00 66,764.064.750,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.229.000,00 8.164.250,00 66,764.064.750,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.930.000,00 133.652.650,00 89,1416.277.350,00 301 1 2 743 5 = 3-4 6 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 149.930.000,00 133.652.650,00 89,1416.277.350,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.930.000,00 133.652.650,00 89,1416.277.350,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 63.070.000,00 61.105.500,00 96,891.964.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.070.000,00 61.105.500,00 96,891.964.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 63.070.000,00 61.105.500,00 96,891.964.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.070.000,00 61.105.500,00 96,891.964.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.698.800,00 121.460.433,00 92,2310.238.367,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 1.426.600,00 43,231.873.400,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 1.426.600,00 43,231.873.400,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 1.426.600,00 43,231.873.400,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.698.800,00 58.383.833,00 88,877.314.967,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 65.698.800,00 58.383.833,00 88,877.314.967,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.698.800,00 58.383.833,00 88,877.314.967,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.700.000,00 61.650.000,00 98,331.050.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 62.700.000,00 61.650.000,00 98,331.050.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.01 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.050.000,00 95,4550.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.600.000,00 60.600.000,00 98,381.000.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.559.000,00 404.650.782,00 80,8495.908.218,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000,00 8.221.417,00 32,8916.778.583,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 8.221.417,00 32,8916.778.583,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 8.221.417,00 32,8916.778.583,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.750.000,00 82.767.758,00 71,5132.982.242,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 115.750.000,00 82.767.758,00 71,5132.982.242,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.750.000,00 82.767.758,00 71,5132.982.242,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.809.000,00 19.199.570,00 32,1040.609.430,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 59.809.000,00 19.199.570,00 32,1040.609.430,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.809.000,00 19.199.570,00 32,1040.609.430,00 302 1 2 743 5 = 3-4 6 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000,00 294.462.037,00 98,155.537.963,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 82.850.338,00 77.571.037,00 93,635.279.301,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.850.338,00 77.571.037,00 93,635.279.301,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 217.149.662,00 216.891.000,00 99,88258.662,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 217.149.662,00 216.891.000,00 99,88258.662,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.386.187.000,00 1.175.034.500,00 84,77211.152.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.185.057.000,00 1.012.974.500,00 85,48172.082.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 589.815.000,00 567.371.500,00 96,1922.443.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 589.815.000,00 567.371.500,00 96,1922.443.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 589.815.000,00 567.371.500,00 96,1922.443.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 439.645.000,00 325.093.500,00 73,94114.551.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 439.645.000,00 325.093.500,00 73,94114.551.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.645.000,00 325.093.500,00 73,94114.551.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Reviu Laporan Kinerja 19.525.000,00 19.032.000,00 97,48493.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 19.525.000,00 19.032.000,00 97,48493.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.525.000,00 19.032.000,00 97,48493.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Reviu Laporan Keuangan 19.525.000,00 19.219.000,00 98,43306.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 19.525.000,00 19.219.000,00 98,43306.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.525.000,00 19.219.000,00 98,43306.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Pengawasan Desa 50.255.000,00 35.702.500,00 71,0414.552.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 50.255.000,00 35.702.500,00 71,0414.552.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.255.000,00 35.702.500,00 71,0414.552.500,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 66.292.000,00 46.556.000,00 70,2319.736.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 66.292.000,00 46.556.000,00 70,2319.736.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.292.000,00 46.556.000,00 70,2319.736.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 201.130.000,00 162.060.000,00 80,5739.070.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 31.368.000,00 0,00 0,0031.368.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 31.368.000,00 0,00 0,0031.368.000,00 303 1 2 743 5 = 3-4 6 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.368.000,00 0,00 0,0031.368.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 169.762.000,00 162.060.000,00 95,467.702.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 169.762.000,00 162.060.000,00 95,467.702.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.762.000,00 162.060.000,00 95,467.702.000,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.183.723.599,00 912.429.125,00 77,08271.294.474,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pendampingan dan Asistensi 1.183.723.599,00 912.429.125,00 77,08271.294.474,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 873.183.800,00 730.856.500,00 83,70142.327.300,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 873.183.800,00 730.856.500,00 83,70142.327.300,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 873.183.800,00 730.856.500,00 83,70142.327.300,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 24.468.400,00 4.583.800,00 18,7319.884.600,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 24.468.400,00 4.583.800,00 18,7319.884.600,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.468.400,00 4.583.800,00 18,7319.884.600,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 253.601.600,00 176.988.825,00 69,7976.612.775,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 240.936.500,00 176.988.825,00 73,4663.947.675,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.936.500,00 176.988.825,00 73,4663.947.675,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.2 BELANJA MODAL 12.665.100,00 0,00 0,0012.665.100,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.665.100,00 0,00 0,0012.665.100,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 32.469.799,00 0,00 0,0032.469.799,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 32.469.799,00 0,00 0,0032.469.799,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.469.799,00 0,00 0,0032.469.799,00 304 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Pamekasan 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 54.500.000,00 80.132.250,00 147,03(25.632.250,00) 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.500.000,00 80.132.250,00 147,03(25.632.250,00) 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 54.500.000,00 80.132.250,00 147,03(25.632.250,00) 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 5.660.293.519,00 5.403.214.267,00 95,46257.079.252,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 5.660.293.519,00 5.403.214.267,00 95,46257.079.252,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.146.648.975,00 4.946.056.847,00 96,10200.592.128,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.813.000,00 98.815.000,00 90,819.998.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 88.813.000,00 79.315.000,00 89,319.498.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 88.813.000,00 79.315.000,00 89,319.498.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.813.000,00 79.315.000,00 89,319.498.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.500.000,00 95,00500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.500.000,00 95,00500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.500.000,00 95,00500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.306.352.026,00 4.183.159.497,00 97,14123.192.529,00 305 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.267.952.026,00 4.144.759.497,00 97,11123.192.529,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.267.952.026,00 4.144.759.497,00 97,11123.192.529,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 4.267.952.026,00 4.144.759.497,00 97,11123.192.529,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000,00 38.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 38.400.000,00 38.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1.01 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00 36.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.381.000,00 23.940.000,00 41,7233.441.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 57.381.000,00 23.940.000,00 41,7233.441.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 57.381.000,00 23.940.000,00 41,7233.441.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.381.000,00 23.940.000,00 41,7233.441.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.600.200,00 122.430.400,00 98,262.169.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 14.950.000,00 99,6750.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.950.000,00 99,6750.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.950.000,00 99,6750.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.650.000,00 34.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 34.650.000,00 34.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 34.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 13.211.800,00 88,081.788.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.211.800,00 88,081.788.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.211.800,00 88,081.788.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.950.200,00 59.618.600,00 99,45331.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 59.950.200,00 59.618.600,00 99,45331.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.950.200,00 59.618.600,00 99,45331.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.841.392,00 97.125.000,00 97,282.716.392,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 23.354.400,00 22.500.000,00 96,34854.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 23.354.400,00 22.500.000,00 96,34854.400,00 306 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.354.400,00 22.500.000,00 96,34854.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 76.486.992,00 74.625.000,00 97,571.861.992,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1 BELANJA OPERASI 6.755.571,00 6.725.000,00 99,5530.571,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.755.571,00 6.725.000,00 99,5530.571,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 69.731.421,00 67.900.000,00 97,371.831.421,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.731.421,00 67.900.000,00 97,371.831.421,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 353.799.600,00 338.458.850,00 95,6615.340.750,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 5.990.000,00 99,8310.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.990.000,00 99,8310.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.990.000,00 99,8310.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.799.800,00 46.275.000,00 96,811.524.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 47.799.800,00 46.275.000,00 96,811.524.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.799.800,00 46.275.000,00 96,811.524.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.999.800,00 29.993.850,00 99,985.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 29.999.800,00 29.993.850,00 99,985.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.800,00 29.993.850,00 99,985.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.000.000,00 256.200.000,00 94,8913.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 270.000.000,00 256.200.000,00 94,8913.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 256.200.000,00 94,8913.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.861.757,00 82.128.100,00 85,6713.733.657,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.863.800,00 52.169.100,00 79,2113.694.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 65.863.800,00 52.169.100,00 79,2113.694.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.863.800,00 52.169.100,00 79,2113.694.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0005.5 Pemeliharaan Mebel 7.497.957,00 7.490.000,00 99,897.957,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0005.5.1 BELANJA OPERASI 7.497.957,00 7.490.000,00 99,897.957,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.497.957,00 7.490.000,00 99,897.957,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.500.000,00 22.469.000,00 99,8631.000,00 307 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.469.000,00 99,8631.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.469.000,00 99,8631.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.530.770,00 35.464.770,00 99,8166.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.822.700,00 6.756.700,00 99,0366.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.822.700,00 6.756.700,00 99,0366.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 6.822.700,00 6.756.700,00 99,0366.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.822.700,00 6.756.700,00 99,0366.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 24.106.620,00 24.106.620,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 9.106.720,00 9.106.720,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.106.720,00 9.106.720,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.106.720,00 9.106.720,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.999.900,00 14.999.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 14.999.900,00 14.999.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.900,00 14.999.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.601.450,00 4.601.450,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.601.450,00 4.601.450,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 4.601.450,00 4.601.450,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.601.450,00 4.601.450,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 79.854.800,00 76.807.600,00 96,183.047.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.484.800,00 56.442.600,00 94,893.042.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.500.000,00 10.495.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.495.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.495.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48.984.800,00 45.947.600,00 93,803.037.200,00 308 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 48.984.800,00 45.947.600,00 93,803.037.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.984.800,00 45.947.600,00 93,803.037.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 20.370.000,00 20.365.000,00 99,985.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.500.000,00 10.495.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.495.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.495.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9.870.000,00 9.870.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.870.000,00 9.870.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.870.000,00 9.870.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 328.742.000,00 275.638.200,00 83,8553.103.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 328.742.000,00 275.638.200,00 83,8553.103.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 105.522.000,00 62.237.500,00 58,9843.284.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 105.522.000,00 62.237.500,00 58,9843.284.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.522.000,00 62.237.500,00 58,9843.284.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 223.220.000,00 213.400.700,00 95,609.819.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 223.220.000,00 213.400.700,00 95,609.819.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.220.000,00 213.400.700,00 95,609.819.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 39.094.074,00 38.823.950,00 99,31270.124,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 39.094.074,00 38.823.950,00 99,31270.124,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 9.760.024,00 9.760.000,00 100,0024,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.760.024,00 9.760.000,00 100,0024,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.760.024,00 9.760.000,00 100,0024,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 9.957.500,00 9.687.400,00 97,29270.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 9.957.500,00 9.687.400,00 97,29270.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.957.500,00 9.687.400,00 97,29270.100,00 309 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.376.550,00 19.376.550,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 19.376.550,00 19.376.550,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.376.550,00 19.376.550,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.422.900,00 30.422.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.422.900,00 30.422.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.278.500,00 13.278.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 13.278.500,00 13.278.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.278.500,00 13.278.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.170.100,00 7.170.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 7.170.100,00 7.170.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.170.100,00 7.170.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.974.300,00 9.974.300,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 9.974.300,00 9.974.300,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.974.300,00 9.974.300,00 100,000,00 310 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kangenan 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0001.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 403.901.469,00 394.429.199,00 97,659.472.270,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 403.901.469,00 394.429.199,00 97,659.472.270,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 190.417.200,00 186.297.663,00 97,844.119.537,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.810.000,00 75,151.260.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.810.000,00 75,151.260.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.810.000,00 75,151.260.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.810.000,00 75,151.260.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.102.200,00 7.096.200,00 99,926.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 603.200,00 603.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 603.200,00 603.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 603.200,00 603.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 311 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.499.000,00 2.493.000,00 99,766.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 2.499.000,00 2.493.000,00 99,766.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.000,00 2.493.000,00 99,766.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.620.000,00 147.320.463,00 98,462.299.537,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.120.000,00 9.848.563,00 81,262.271.437,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.120.000,00 9.848.563,00 81,262.271.437,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.120.000,00 9.848.563,00 81,262.271.437,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 9.971.900,00 99,7228.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.971.900,00 99,7228.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.971.900,00 99,7228.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.200.000,00 124.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 124.200.000,00 124.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.200.000,00 124.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.225.000,00 13.671.000,00 96,11554.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.000.000,00 9.446.000,00 94,46554.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.446.000,00 94,46554.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.446.000,00 94,46554.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.725.000,00 2.725.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 2.725.000,00 2.725.000,00 100,000,00 312 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.725.000,00 2.725.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.000.000,00 1.973.000,00 98,6527.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.000.000,00 1.973.000,00 98,6527.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.000.000,00 1.973.000,00 98,6527.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.973.000,00 98,6527.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.973.000,00 98,6527.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 204.728.000,00 203.158.536,00 99,231.569.464,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 204.728.000,00 203.158.536,00 99,231.569.464,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 201.728.000,00 200.158.536,00 99,221.569.464,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 201.728.000,00 200.158.536,00 99,221.569.464,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.728.000,00 200.158.536,00 99,221.569.464,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.756.269,00 3.000.000,00 44,403.756.269,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.756.269,00 3.000.000,00 44,403.756.269,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.756.269,00 3.000.000,00 44,403.756.269,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 6.756.269,00 3.000.000,00 44,403.756.269,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.756.269,00 3.000.000,00 44,403.756.269,00 313 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Patemon 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 456.616.139,00 447.781.679,00 98,078.834.460,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 456.616.139,00 447.781.679,00 98,078.834.460,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 245.968.139,00 238.743.200,00 97,067.224.939,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 5.090.000,00 50,904.910.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 5.090.000,00 50,904.910.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 5.090.000,00 50,904.910.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.090.000,00 50,904.910.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.037.139,00 2.036.700,00 99,98439,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 468.700,00 468.700,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 468.700,00 468.700,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.700,00 468.700,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 100,000,00 314 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.068.439,00 1.068.000,00 99,96439,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 1.068.439,00 1.068.000,00 99,96439,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.068.439,00 1.068.000,00 99,96439,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.635.000,00 210.599.000,00 99,042.036.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000,00 14.714.000,00 91,961.286.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 14.714.000,00 91,961.286.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 14.714.000,00 91,961.286.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.335.000,00 7.335.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 7.335.000,00 7.335.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.335.000,00 7.335.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 186.000.000,00 185.250.000,00 99,60750.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 186.000.000,00 185.250.000,00 99,60750.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 185.250.000,00 99,60750.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.896.000,00 6.617.500,00 95,96278.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 4.721.500,00 94,43278.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.721.500,00 94,43278.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.721.500,00 94,43278.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.896.000,00 1.896.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 1.896.000,00 1.896.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.896.000,00 1.896.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.648.000,00 200.388.479,00 99,87259.521,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 200.648.000,00 200.388.479,00 99,87259.521,00 315 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.648.000,00 200.388.479,00 99,87259.521,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 200.648.000,00 200.388.479,00 99,87259.521,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.648.000,00 200.388.479,00 99,87259.521,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 8.650.000,00 86,501.350.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,00 8.650.000,00 86,501.350.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.000.000,00 8.650.000,00 86,501.350.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.650.000,00 86,501.350.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.650.000,00 86,501.350.000,00 316 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Parteker 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 445.710.674,00 441.019.716,00 98,954.690.958,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 445.710.674,00 441.019.716,00 98,954.690.958,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 226.954.674,00 223.864.588,00 98,643.090.086,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.500.000,00 9.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 317 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.290.000,00 13.290.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.290.000,00 13.290.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 13.290.000,00 13.290.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.290.000,00 13.290.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 184.494.674,00 182.764.588,00 99,061.730.086,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.230.000,00 4.230.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.230.000,00 4.230.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.230.000,00 4.230.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 10.273.588,00 85,611.726.412,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 10.273.588,00 85,611.726.412,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.273.588,00 85,611.726.412,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.864.674,00 9.861.000,00 99,963.674,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.864.674,00 9.861.000,00 99,963.674,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.864.674,00 9.861.000,00 99,963.674,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.400.000,00 158.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 158.400.000,00 158.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.400.000,00 158.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 318 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.756.000,00 204.155.128,00 99,221.600.872,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.756.000,00 204.155.128,00 99,221.600.872,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.756.000,00 199.155.128,00 99,201.600.872,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 200.756.000,00 199.155.128,00 99,201.600.872,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.756.000,00 199.155.128,00 99,201.600.872,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.000.000,00 8.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000,00 8.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 100,000,00 319 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Jungcangcang 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 448.460.525,00 350.593.900,00 78,1897.866.625,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 448.460.525,00 350.593.900,00 78,1897.866.625,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 243.854.525,00 205.478.900,00 84,2638.375.625,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.601.000,00 6.601.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.791.500,00 1.791.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.791.500,00 1.791.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.791.500,00 1.791.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 320 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.059.500,00 1.059.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 1.059.500,00 1.059.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.059.500,00 1.059.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.080.025,00 6.000.000,00 98,6880.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.080.025,00 6.000.000,00 98,6880.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 6.080.025,00 6.000.000,00 98,6880.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.080.025,00 6.000.000,00 98,6880.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.950.000,00 177.014.400,00 98,372.935.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000,00 1.350.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.350.000,00 1.350.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 14.557.400,00 97,05442.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.557.400,00 97,05442.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.557.400,00 97,05442.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 9.757.000,00 97,57243.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.757.000,00 97,57243.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.757.000,00 97,57243.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.600.000,00 151.350.000,00 98,542.250.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 153.600.000,00 151.350.000,00 98,542.250.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.600.000,00 151.350.000,00 98,542.250.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.553.500,00 2.553.500,00 6,9934.000.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 638.500,00 638.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 638.500,00 638.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 638.500,00 638.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.395.000,00 395.000,00 1,1534.000.000,00 321 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 395.000,00 395.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.000,00 395.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 34.000.000,00 0,00 0,0034.000.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.000.000,00 0,00 0,0034.000.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.520.000,00 1.520.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 1.520.000,00 1.520.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.520.000,00 1.520.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 204.606.000,00 145.115.000,00 70,9259.491.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 204.606.000,00 145.115.000,00 70,9259.491.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.756.000,00 141.265.000,00 70,3759.491.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 200.756.000,00 141.265.000,00 70,3759.491.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.756.000,00 141.265.000,00 70,3759.491.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 3.850.000,00 3.850.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.850.000,00 3.850.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 3.850.000,00 100,000,00 322 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Bugih 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 404.108.645,00 389.852.949,00 96,4714.255.696,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 404.108.645,00 389.852.949,00 96,4714.255.696,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 190.810.645,00 177.461.974,00 93,0013.348.671,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 9.600.000,00 66,674.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 9.600.000,00 66,674.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 9.600.000,00 66,674.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 9.600.000,00 66,674.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.950.000,00 6.950.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 323 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.450.000,00 2.450.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 2.450.000,00 2.450.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.450.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.390.645,00 156.201.974,00 95,607.188.671,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.246.717,00 2.240.000,00 99,706.717,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.246.717,00 2.240.000,00 99,706.717,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.246.717,00 2.240.000,00 99,706.717,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.993.928,00 7.811.974,00 52,107.181.954,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 14.993.928,00 7.811.974,00 52,107.181.954,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.993.928,00 7.811.974,00 52,107.181.954,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.950.000,00 9.950.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.950.000,00 9.950.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,00 9.950.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.200.000,00 136.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 136.200.000,00 136.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.200.000,00 136.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.142.000,00 3.142.000,00 100,000,00 324 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3.142.000,00 3.142.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.142.000,00 3.142.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 3.142.000,00 3.142.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.142.000,00 3.142.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 204.156.000,00 203.398.975,00 99,63757.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 204.156.000,00 203.398.975,00 99,63757.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 201.656.000,00 200.898.975,00 99,62757.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 201.656.000,00 200.898.975,00 99,62757.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.656.000,00 200.898.975,00 99,62757.025,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.000.000,00 5.850.000,00 97,50150.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000,00 5.850.000,00 97,50150.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.000.000,00 5.850.000,00 97,50150.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.850.000,00 97,50150.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.850.000,00 97,50150.000,00 325 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Gladak Anyar 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 456.665.105,00 434.933.506,00 95,2421.731.599,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 456.665.105,00 434.933.506,00 95,2421.731.599,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 241.465.105,00 227.856.226,00 94,3613.608.879,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.063.000,00 5.063.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.967.400,00 1.967.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.967.400,00 1.967.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.967.400,00 1.967.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 326 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.095.600,00 2.095.600,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 2.095.600,00 2.095.600,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.095.600,00 2.095.600,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.249.387,00 27.025.367,00 89,343.224.020,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.249.387,00 27.025.367,00 89,343.224.020,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 30.249.387,00 27.025.367,00 89,343.224.020,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.249.387,00 27.025.367,00 89,343.224.020,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.796.432,00 151.457.859,00 94,788.338.573,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.620.300,00 2.641.700,00 72,97978.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.620.300,00 2.641.700,00 72,97978.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.620.300,00 2.641.700,00 72,97978.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.646.132,00 3.896.659,00 40,405.749.473,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.646.132,00 3.896.659,00 40,405.749.473,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.646.132,00 3.896.659,00 40,405.749.473,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.730.000,00 9.719.500,00 99,8910.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.730.000,00 9.719.500,00 99,8910.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.730.000,00 9.719.500,00 99,8910.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.800.000,00 135.200.000,00 98,831.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 136.800.000,00 135.200.000,00 98,831.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.800.000,00 135.200.000,00 98,831.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.686.286,00 31.000.000,00 97,83686.286,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.686.286,00 27.000.000,00 97,52686.286,00 327 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 27.686.286,00 27.000.000,00 97,52686.286,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.686.286,00 27.000.000,00 97,52686.286,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.500.000,00 0,00 0,003.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3.500.000,00 0,00 0,003.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.500.000,00 0,00 0,003.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 0,00 0,003.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 0,00 0,003.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.550.000,00 201.227.280,00 97,904.322.720,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.550.000,00 201.227.280,00 97,904.322.720,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 201.440.000,00 197.117.280,00 97,854.322.720,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 201.440.000,00 197.117.280,00 97,854.322.720,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.440.000,00 197.117.280,00 97,854.322.720,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 4.110.000,00 4.110.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 4.110.000,00 4.110.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000,00 4.110.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.150.000,00 5.850.000,00 95,12300.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.150.000,00 5.850.000,00 95,12300.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.150.000,00 5.850.000,00 95,12300.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 6.150.000,00 5.850.000,00 95,12300.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 5.850.000,00 95,12300.000,00 328 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Kolpajung 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 413.756.000,00 403.032.272,00 97,4110.723.728,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 413.756.000,00 403.032.272,00 97,4110.723.728,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 207.168.218,00 198.109.650,00 95,639.058.568,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.810.000,00 75,151.260.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.810.000,00 75,151.260.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.810.000,00 75,151.260.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.810.000,00 75,151.260.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.145.200,00 5.145.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.195.200,00 1.195.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.195.200,00 1.195.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.195.200,00 1.195.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 329 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 1.700.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.743.018,00 20.875.000,00 96,01868.018,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 4.350.000,00 87,00650.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.350.000,00 87,00650.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.350.000,00 87,00650.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.743.018,00 16.525.000,00 98,70218.018,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0011.5.1 BELANJA OPERASI 6.755.571,00 6.725.000,00 99,5530.571,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.755.571,00 6.725.000,00 99,5530.571,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 9.987.447,00 9.800.000,00 98,12187.447,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.987.447,00 9.800.000,00 98,12187.447,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.570.000,00 148.639.450,00 95,556.930.550,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.270.000,00 17.339.450,00 71,446.930.550,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 24.270.000,00 17.339.450,00 71,446.930.550,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.270.000,00 17.339.450,00 71,446.930.550,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 119.300.000,00 119.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 119.300.000,00 119.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.300.000,00 119.300.000,00 100,000,00 330 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.240.000,00 5.240.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 725.000,00 725.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 725.000,00 725.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 725.000,00 725.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0005.5 Pemeliharaan Mebel 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0005.5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.015.000,00 4.015.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0011.5.1 BELANJA OPERASI 4.015.000,00 4.015.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0011.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.015.000,00 4.015.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.581.782,00 1.400.000,00 88,51181.782,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.581.782,00 1.400.000,00 88,51181.782,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.581.782,00 1.400.000,00 88,51181.782,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.581.782,00 1.400.000,00 88,51181.782,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.581.782,00 1.400.000,00 88,51181.782,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.006.000,00 203.522.622,00 99,281.483.378,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.006.000,00 203.522.622,00 99,281.483.378,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.756.000,00 199.272.622,00 99,261.483.378,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 200.756.000,00 199.272.622,00 99,261.483.378,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.756.000,00 199.272.622,00 99,261.483.378,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 4.250.000,00 4.250.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 4.250.000,00 4.250.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 4.250.000,00 100,000,00 331 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0008 Kelurahan Kowel 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 469.504.919,00 465.569.241,00 99,163.935.678,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 469.504.919,00 465.569.241,00 99,163.935.678,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 261.334.119,00 258.348.441,00 98,862.985.678,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.638.200,00 7.631.000,00 99,917.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 332 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.338.200,00 1.331.000,00 99,467.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 1.338.200,00 1.331.000,00 99,467.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.338.200,00 1.331.000,00 99,467.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.054.919,00 25.500.000,00 97,87554.919,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.054.919,00 25.500.000,00 97,87554.919,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 26.054.919,00 25.500.000,00 97,87554.919,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.054.919,00 25.500.000,00 97,87554.919,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 206.671.000,00 205.607.441,00 99,491.063.559,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.400.000,00 1.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.415.200,00 14.351.641,00 93,101.063.559,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.415.200,00 14.351.641,00 93,101.063.559,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.415.200,00 14.351.641,00 93,101.063.559,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.355.800,00 8.355.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 8.355.800,00 8.355.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.355.800,00 8.355.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 181.500.000,00 181.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 181.500.000,00 181.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.500.000,00 181.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.306.800,00 2.262.800,00 98,0944.000,00 333 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.306.800,00 2.262.800,00 98,0944.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.306.800,00 2.262.800,00 98,0944.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 2.306.800,00 2.262.800,00 98,0944.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.306.800,00 2.262.800,00 98,0944.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.864.000,00 204.958.000,00 99,56906.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.864.000,00 204.958.000,00 99,56906.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.864.000,00 199.958.000,00 99,55906.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 200.864.000,00 199.958.000,00 99,55906.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.864.000,00 199.958.000,00 99,55906.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 334 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.01.0009 Kelurahan Barurambat Kota 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 470.055.989,00 463.808.654,00 98,676.247.335,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 470.055.989,00 463.808.654,00 98,676.247.335,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 228.999.879,00 224.243.631,00 97,924.756.248,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.070.000,00 3.710.000,00 73,181.360.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.044.018,00 16.044.018,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.544.018,00 10.544.018,00 100,000,00 335 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 10.544.018,00 10.544.018,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.544.018,00 10.544.018,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.720.813,00 6.720.813,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.720.813,00 6.720.813,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 6.720.813,00 6.720.813,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.720.813,00 6.720.813,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.642.548,00 149.145.648,00 99,011.496.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.903.220,00 17.206.320,00 96,11696.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 17.903.220,00 17.206.320,00 96,11696.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.903.220,00 17.206.320,00 96,11696.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.139.328,00 12.139.328,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 12.139.328,00 12.139.328,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.139.328,00 12.139.328,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 117.600.000,00 116.800.000,00 99,32800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 117.600.000,00 116.800.000,00 99,32800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 116.800.000,00 99,32800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.122.500,00 34.223.152,00 94,741.899.348,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.122.500,00 1.122.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 1.122.500,00 1.122.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.122.500,00 1.122.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.000.000,00 33.100.652,00 94,571.899.348,00 336 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 35.000,00 0,00 0,0035.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000,00 0,00 0,0035.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 34.965.000,00 33.100.652,00 94,671.864.348,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.965.000,00 33.100.652,00 94,671.864.348,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 217.506.110,00 216.015.023,00 99,311.491.087,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 217.506.110,00 216.015.023,00 99,311.491.087,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 212.506.110,00 211.015.023,00 99,301.491.087,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 212.506.110,00 211.015.023,00 99,301.491.087,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.506.110,00 211.015.023,00 99,301.491.087,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0004.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.550.000,00 18.550.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.550.000,00 18.550.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.550.000,00 8.550.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 8.550.000,00 8.550.000,00 100,000,00 337 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 100,000,00 338 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tlanakan 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.550.550.941,00 2.409.846.483,00 94,48140.704.458,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.550.550.941,00 2.409.846.483,00 94,48140.704.458,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.184.851.533,00 2.109.963.883,00 96,5774.887.650,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99.600.000,00 84.844.118,00 85,1814.755.882,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 89.600.000,00 74.849.118,00 83,5414.750.882,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 89.600.000,00 74.849.118,00 83,5414.750.882,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.600.000,00 74.849.118,00 83,5414.750.882,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.995.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.995.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.995.000,00 99,955.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.503.614.425,00 1.474.548.915,00 98,0729.065.510,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.470.614.425,00 1.451.168.515,00 98,6819.445.910,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.470.614.425,00 1.451.168.515,00 98,6819.445.910,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.470.614.425,00 1.451.168.515,00 98,6819.445.910,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.000.000,00 23.380.400,00 70,859.619.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 23.380.400,00 70,859.619.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 23.380.400,00 70,859.619.600,00 339 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.508.756,00 18.674.000,00 61,2111.834.756,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.508.756,00 18.674.000,00 61,2111.834.756,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 30.508.756,00 18.674.000,00 61,2111.834.756,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.508.756,00 18.674.000,00 61,2111.834.756,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.575.000,00 67.547.100,00 89,388.027.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00 34.041.700,00 97,26958.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.641.700,00 98,21358.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.641.700,00 98,21358.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.400.000,00 96,00600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.400.000,00 96,00600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 675.000,00 666.400,00 98,738.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 675.000,00 666.400,00 98,738.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.000,00 666.400,00 98,738.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.900.000,00 32.839.000,00 82,307.061.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 39.900.000,00 32.839.000,00 82,307.061.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 32.839.000,00 82,307.061.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 121.943.752,00 119.050.000,00 97,632.893.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 40.000.000,00 37.400.000,00 93,502.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.1 BELANJA OPERASI 54.097,00 0,00 0,0054.097,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.097,00 0,00 0,0054.097,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 39.945.903,00 37.400.000,00 93,632.545.903,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.945.903,00 37.400.000,00 93,632.545.903,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 81.943.752,00 81.650.000,00 99,64293.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 81.943.752,00 81.650.000,00 99,64293.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 81.943.752,00 81.650.000,00 99,64293.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 307.900.000,00 303.720.000,00 98,644.180.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.900.000,00 18.720.000,00 81,754.180.000,00 340 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 22.900.000,00 18.720.000,00 81,754.180.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.900.000,00 18.720.000,00 81,754.180.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 285.000.000,00 285.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 285.000.000,00 285.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000,00 285.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.709.600,00 41.579.750,00 90,974.129.850,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.186.200,00 38.056.350,00 90,214.129.850,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 42.186.200,00 38.056.350,00 90,214.129.850,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.186.200,00 38.056.350,00 90,214.129.850,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.523.400,00 3.523.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 3.523.400,00 3.523.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.523.400,00 3.523.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,00 29.198.800,00 97,33801.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 26.000.000,00 25.364.800,00 97,56635.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26.000.000,00 25.364.800,00 97,56635.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 26.000.000,00 25.364.800,00 97,56635.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 25.364.800,00 97,56635.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0000.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.000.000,00 3.834.000,00 95,85166.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0003.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.000.000,00 3.834.000,00 95,85166.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.834.000,00 95,85166.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.834.000,00 95,85166.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 27.500.000,00 27.355.600,00 99,47144.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.500.000,00 27.355.600,00 99,47144.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.000.000,00 3.986.800,00 99,6713.200,00 341 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.986.800,00 99,6713.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.986.800,00 99,6713.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.500.000,00 23.368.800,00 99,44131.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 23.500.000,00 23.368.800,00 99,44131.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.368.800,00 99,44131.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 253.199.408,00 188.736.600,00 74,5464.462.808,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 253.199.408,00 188.736.600,00 74,5464.462.808,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 9.673.600,00 96,74326.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.673.600,00 96,74326.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.673.600,00 96,74326.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 243.199.408,00 179.063.000,00 73,6364.136.408,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 243.199.408,00 179.063.000,00 73,6364.136.408,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.199.408,00 179.063.000,00 73,6364.136.408,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000,00 24.823.600,00 99,29176.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000,00 24.823.600,00 99,29176.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15.000.000,00 14.823.600,00 98,82176.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.823.600,00 98,82176.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.823.600,00 98,82176.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000,00 29.768.000,00 99,23232.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.000.000,00 29.768.000,00 99,23232.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 9.818.000,00 98,18182.000,00 342 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.818.000,00 98,18182.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.818.000,00 98,18182.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000,00 19.950.000,00 99,7550.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.950.000,00 99,7550.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.950.000,00 99,7550.000,00 343 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Proppo 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.03.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 3.302.028.647,00 3.176.369.147,00 96,19125.659.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 3.302.028.647,00 3.176.369.147,00 96,19125.659.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.906.059.447,00 2.794.274.147,00 96,15111.785.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.872.500,00 53.937.000,00 88,616.935.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.872.500,00 50.043.000,00 89,575.829.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 55.872.500,00 50.043.000,00 89,575.829.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.872.500,00 50.043.000,00 89,575.829.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 3.894.000,00 77,881.106.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.894.000,00 77,881.106.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.894.000,00 77,881.106.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.302.561.847,00 2.229.721.392,00 96,8472.840.455,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.270.161.847,00 2.202.121.392,00 97,0068.040.455,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.270.161.847,00 2.202.121.392,00 97,0068.040.455,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.270.161.847,00 2.202.121.392,00 97,0068.040.455,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.400.000,00 27.600.000,00 85,194.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 32.400.000,00 27.600.000,00 85,194.800.000,00 344 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 27.600.000,00 85,194.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 53.560.000,00 97,381.440.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.000.000,00 53.560.000,00 97,381.440.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 53.560.000,00 97,381.440.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 53.560.000,00 97,381.440.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.054.474,00 46.119.500,00 92,143.934.974,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.994.474,00 9.433.000,00 94,38561.474,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 9.807.674,00 9.433.000,00 96,18374.674,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.807.674,00 9.433.000,00 96,18374.674,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0001.5.2 BELANJA MODAL 186.800,00 0,00 0,00186.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0001.5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 186.800,00 0,00 0,00186.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 9.911.500,00 99,1288.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.911.500,00 99,1288.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.911.500,00 99,1288.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 8.105.000,00 81,051.895.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.105.000,00 81,051.895.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.105.000,00 81,051.895.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.060.000,00 18.670.000,00 93,071.390.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 20.060.000,00 18.670.000,00 93,071.390.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.060.000,00 18.670.000,00 93,071.390.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 116.213.354,00 106.543.555,00 91,689.669.799,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 26.360.300,00 25.503.555,00 96,75856.745,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0005.5.1 BELANJA OPERASI 652.367,00 0,00 0,00652.367,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.367,00 0,00 0,00652.367,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 25.707.933,00 25.503.555,00 99,21204.378,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.707.933,00 25.503.555,00 99,21204.378,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.100.000,00 64.090.000,00 98,451.010.000,00 345 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 8.530.071,00 8.200.000,00 96,13330.071,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.530.071,00 8.200.000,00 96,13330.071,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 56.569.929,00 55.890.000,00 98,80679.929,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.569.929,00 55.890.000,00 98,80679.929,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.753.054,00 16.950.000,00 68,487.803.054,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0010.5.1 BELANJA OPERASI 16.239.489,00 8.800.000,00 54,197.439.489,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0010.5.1.01 Belanja Pegawai 300.000,00 0,00 0,00300.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.939.489,00 8.800.000,00 55,217.139.489,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0010.5.2 BELANJA MODAL 8.513.565,00 8.150.000,00 95,73363.565,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.513.565,00 8.150.000,00 95,73363.565,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.500.000,00 187.458.500,00 97,894.041.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.600.000,00 27.558.500,00 87,214.041.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 31.600.000,00 27.558.500,00 87,214.041.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000,00 27.558.500,00 87,214.041.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 159.900.000,00 159.900.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 159.900.000,00 159.900.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.900.000,00 159.900.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.857.272,00 116.934.200,00 90,0512.923.072,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 47.409.000,00 94,822.591.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 47.409.000,00 94,822.591.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 47.409.000,00 94,822.591.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0005.5 Pemeliharaan Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0005.5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.972.162,00 9.866.000,00 82,412.106.162,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 11.972.162,00 9.866.000,00 82,412.106.162,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.972.162,00 9.866.000,00 82,412.106.162,00 346 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 66.885.110,00 58.659.200,00 87,708.225.910,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 63.734.930,00 58.659.200,00 92,045.075.730,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.734.930,00 58.659.200,00 92,045.075.730,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 3.150.180,00 0,00 0,003.150.180,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.150.180,00 0,00 0,003.150.180,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.940.000,00 8.398.000,00 93,94542.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 8.940.000,00 8.398.000,00 93,94542.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.940.000,00 2.940.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.940.000,00 2.940.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00 2.940.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.000.000,00 5.458.000,00 90,97542.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.458.000,00 90,97542.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.458.000,00 90,97542.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.959.500,00 40.922.000,00 89,045.037.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.959.500,00 40.922.000,00 89,045.037.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000,00 9.643.000,00 96,43357.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.643.000,00 96,43357.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.643.000,00 96,43357.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.959.500,00 31.279.000,00 86,984.680.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 35.959.500,00 31.279.000,00 86,984.680.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.959.500,00 31.279.000,00 86,984.680.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 238.776.500,00 233.855.000,00 97,944.921.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 238.776.500,00 233.855.000,00 97,944.921.500,00 347 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.579.750,00 24.643.750,00 96,34936.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 25.579.750,00 24.643.750,00 96,34936.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.579.750,00 24.643.750,00 96,34936.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 213.196.750,00 209.211.250,00 98,133.985.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 213.196.750,00 209.211.250,00 98,133.985.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.196.750,00 209.211.250,00 98,133.985.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.521.700,00 10.467.500,00 99,4854.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.521.700,00 10.467.500,00 99,4854.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.397.700,00 5.353.500,00 99,1844.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.397.700,00 5.353.500,00 99,1844.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.397.700,00 5.353.500,00 99,1844.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.124.000,00 5.114.000,00 99,8010.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.124.000,00 5.114.000,00 99,8010.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.124.000,00 5.114.000,00 99,8010.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 91.771.500,00 88.452.500,00 96,383.319.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 91.771.500,00 88.452.500,00 96,383.319.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.922.500,00 17.917.500,00 89,942.005.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 19.922.500,00 17.917.500,00 89,942.005.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.922.500,00 17.917.500,00 89,942.005.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 71.849.000,00 70.535.000,00 98,171.314.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 71.849.000,00 70.535.000,00 98,171.314.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.849.000,00 70.535.000,00 98,171.314.000,00 348 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Pademawu 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.00.0.00.0000.4 PENDAPATAN DAERAH 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.0.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.0.00.0000.4.1.02 Retribusi Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 0.00.7.01.0.00.0.00.04.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 3.292.090.529,00 3.217.267.218,00 97,7374.823.311,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 3.292.090.529,00 3.217.267.218,00 97,7374.823.311,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.977.336.579,00 2.904.048.768,00 97,5473.287.811,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.051.750,00 43.651.750,00 94,792.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.290.000,00 36.890.000,00 93,892.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 39.290.000,00 36.890.000,00 93,892.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.290.000,00 36.890.000,00 93,892.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.262.000,00 1.262.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.262.000,00 1.262.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.262.000,00 1.262.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.999.750,00 1.999.750,00 100,000,00 349 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.999.750,00 1.999.750,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.750,00 1.999.750,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.397.912.957,00 2.332.288.617,00 97,2665.624.340,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.364.312.957,00 2.298.688.617,00 97,2265.624.340,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.364.312.957,00 2.298.688.617,00 97,2265.624.340,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 2.364.312.957,00 2.298.688.617,00 97,2265.624.340,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.600.000,00 33.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 33.600.000,00 33.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.655.997,00 36.630.000,00 99,9325.997,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.655.997,00 36.630.000,00 99,9325.997,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 36.655.997,00 36.630.000,00 99,9325.997,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.655.997,00 36.630.000,00 99,9325.997,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.780.850,00 43.780.600,00 100,00250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.950,00 4.999.950,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.999.950,00 4.999.950,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.950,00 4.999.950,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.259.000,00 14.258.750,00 100,00250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 14.259.000,00 14.258.750,00 100,00250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.259.000,00 14.258.750,00 100,00250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0003.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.941.000,00 2.941.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0003.5.2 BELANJA MODAL 2.941.000,00 2.941.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.941.000,00 2.941.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.820.900,00 3.820.900,00 100,000,00 350 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 3.820.900,00 3.820.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.820.900,00 3.820.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.760.000,00 17.760.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 17.760.000,00 17.760.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.760.000,00 17.760.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 44.288.414,00 41.423.000,00 93,532.865.414,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 14.396.500,00 14.250.000,00 98,98146.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 14.396.500,00 14.250.000,00 98,98146.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.396.500,00 14.250.000,00 98,98146.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.891.914,00 27.173.000,00 90,902.718.914,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 6.755.571,00 5.600.000,00 82,891.155.571,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.755.571,00 5.600.000,00 82,891.155.571,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 23.136.343,00 21.573.000,00 93,241.563.343,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.136.343,00 21.573.000,00 93,241.563.343,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.433.111,00 282.889.365,00 99,461.543.746,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.152.111,00 33.608.365,00 95,611.543.746,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 35.152.111,00 33.608.365,00 95,611.543.746,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.152.111,00 33.608.365,00 95,611.543.746,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.981.000,00 9.981.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.981.000,00 9.981.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.981.000,00 9.981.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 239.300.000,00 239.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 239.300.000,00 239.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.300.000,00 239.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.213.500,00 123.385.436,00 99,33828.064,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000,00 31.986.600,00 99,9613.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 31.986.600,00 99,9613.400,00 351 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.986.600,00 99,9613.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0007.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 13.213.500,00 13.213.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0007.5.1 BELANJA OPERASI 13.213.500,00 13.213.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.213.500,00 13.213.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 79.000.000,00 78.185.336,00 98,97814.664,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 79.000.000,00 78.185.336,00 98,97814.664,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79.000.000,00 78.185.336,00 98,97814.664,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 33.142.350,00 33.142.350,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.575.000,00 8.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.575.000,00 8.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 8.575.000,00 8.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.575.000,00 8.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 19.490.000,00 19.490.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 9.490.000,00 9.490.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.490.000,00 9.490.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.490.000,00 9.490.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04.0000.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.077.350,00 5.077.350,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04.0003.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.077.350,00 5.077.350,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 5.077.350,00 5.077.350,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.077.350,00 5.077.350,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 42.942.000,00 42.835.200,00 99,75106.800,00 352 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 42.942.000,00 42.835.200,00 99,75106.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.200.000,00 18.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 18.200.000,00 18.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.742.000,00 24.635.200,00 99,57106.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 24.742.000,00 24.635.200,00 99,57106.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.742.000,00 24.635.200,00 99,57106.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 197.364.900,00 195.936.200,00 99,281.428.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 197.364.900,00 195.936.200,00 99,281.428.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 197.364.900,00 195.936.200,00 99,281.428.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 197.364.900,00 195.936.200,00 99,281.428.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.364.900,00 195.936.200,00 99,281.428.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.135.400,00 20.135.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.135.400,00 20.135.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.135.400,00 5.135.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.135.400,00 5.135.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.135.400,00 5.135.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.169.300,00 21.169.300,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.169.300,00 21.169.300,00 100,000,00 353 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.476.400,00 16.476.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 16.476.400,00 16.476.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.476.400,00 16.476.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.692.900,00 4.692.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 4.692.900,00 4.692.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.692.900,00 4.692.900,00 100,000,00 354 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Barurambat Timur 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.04.0001.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 380.303.800,00 378.963.534,00 99,651.340.266,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 380.303.800,00 378.963.534,00 99,651.340.266,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 168.645.000,00 168.219.526,00 99,75425.474,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.800.000,00 10.800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.800.000,00 10.800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.800.000,00 10.800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.395.000,00 6.395.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.412.500,00 5.412.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.412.500,00 5.412.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.412.500,00 5.412.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 982.500,00 982.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 982.500,00 982.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 982.500,00 982.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.800.000,00 149.374.526,00 99,72425.474,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000,00 800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 800.000,00 800.000,00 100,000,00 355 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,00 10.574.526,00 96,13425.474,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.574.526,00 96,13425.474,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.574.526,00 96,13425.474,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.000.000,00 138.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 138.000.000,00 138.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 138.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 208.000.000,00 207.085.208,00 99,56914.792,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 208.000.000,00 207.085.208,00 99,56914.792,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8.000.000,00 7.999.700,00 100,00300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.999.700,00 100,00300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.999.700,00 100,00300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.000.000,00 199.085.508,00 99,54914.492,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.085.508,00 99,54914.492,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.085.508,00 99,54914.492,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.658.800,00 3.658.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.658.800,00 3.658.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.658.800,00 3.658.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.658.800,00 3.658.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.658.800,00 3.658.800,00 100,000,00 356 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Lawangan Daya 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.04.0002.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 357.348.850,00 350.213.977,00 98,007.134.873,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 357.348.850,00 350.213.977,00 98,007.134.873,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 147.504.650,00 145.855.530,00 98,881.649.120,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.200.000,00 10.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.200.000,00 10.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.200.000,00 10.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.275.650,00 7.275.650,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 991.000,00 991.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 991.000,00 991.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.000,00 991.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.999.400,00 4.999.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 4.999.400,00 4.999.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.400,00 4.999.400,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 600.000,00 600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 600.000,00 600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 100,000,00 357 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 685.250,00 685.250,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 685.250,00 685.250,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 685.250,00 685.250,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.450.000,00 126.800.880,00 98,721.649.120,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00 1.650.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000,00 12.350.880,00 88,221.649.120,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 12.350.880,00 88,221.649.120,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 12.350.880,00 88,221.649.120,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.800.000,00 112.800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 112.800.000,00 112.800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.800.000,00 112.800.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.579.000,00 1.579.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.579.000,00 1.579.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 1.579.000,00 1.579.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.579.000,00 1.579.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.844.500,00 1.844.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.844.500,00 1.844.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.844.500,00 1.844.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.844.500,00 1.844.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.844.500,00 1.844.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 207.999.700,00 202.513.947,00 97,365.485.753,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 207.999.700,00 202.513.947,00 97,365.485.753,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.999.700,00 7.999.700,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 7.999.700,00 7.999.700,00 100,000,00 358 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.999.700,00 7.999.700,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.000.000,00 194.514.247,00 97,265.485.753,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 194.514.247,00 97,265.485.753,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 194.514.247,00 97,265.485.753,00 359 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Galis 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.05.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.541.012.812,00 2.435.183.963,00 95,84105.828.849,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.541.012.812,00 2.435.183.963,00 95,84105.828.849,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.226.462.652,00 2.145.462.313,00 96,3681.000.339,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 59.600.000,00 85,1410.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.000.000,00 59.600.000,00 85,1410.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 70.000.000,00 59.600.000,00 85,1410.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 59.600.000,00 85,1410.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.604.323.391,00 1.564.941.403,00 97,5539.381.988,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.571.923.391,00 1.533.341.403,00 97,5538.581.988,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.571.923.391,00 1.533.341.403,00 97,5538.581.988,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.571.923.391,00 1.533.341.403,00 97,5538.581.988,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.400.000,00 31.600.000,00 97,53800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 32.400.000,00 31.600.000,00 97,53800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 31.600.000,00 97,53800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 42.789.500,00 77,8012.210.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.000.000,00 42.789.500,00 77,8012.210.500,00 360 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 42.789.500,00 77,8012.210.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 42.789.500,00 77,8012.210.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.000.000,00 74.208.000,00 98,94792.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000,00 39.226.000,00 98,07774.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.226.000,00 98,07774.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.226.000,00 98,07774.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 24.982.000,00 99,9318.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.982.000,00 99,9318.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.982.000,00 99,9318.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 170.034.563,00 165.706.000,00 97,454.328.563,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 20.562.905,00 19.869.000,00 96,63693.905,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 20.562.905,00 19.869.000,00 96,63693.905,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.562.905,00 19.869.000,00 96,63693.905,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.616.420,00 71.817.000,00 96,252.799.420,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 74.616.420,00 71.817.000,00 96,252.799.420,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.616.420,00 71.817.000,00 96,252.799.420,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74.855.238,00 74.020.000,00 98,88835.238,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 74.855.238,00 74.020.000,00 98,88835.238,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0011.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.855.238,00 74.020.000,00 98,88835.238,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.200.000,00 195.280.360,00 98,033.919.640,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 13.580.360,00 90,541.419.640,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.580.360,00 90,541.419.640,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.580.360,00 90,541.419.640,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 184.200.000,00 181.700.000,00 98,642.500.000,00 361 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 184.200.000,00 181.700.000,00 98,642.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.200.000,00 181.700.000,00 98,642.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.904.698,00 42.937.050,00 81,169.967.648,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000,00 21.842.050,00 72,818.157.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 21.842.050,00 72,818.157.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.842.050,00 72,818.157.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000,00 16.500.000,00 91,671.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 16.500.000,00 91,671.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.500.000,00 91,671.500.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.904.698,00 4.595.000,00 93,69309.698,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 4.904.698,00 4.595.000,00 93,69309.698,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.904.698,00 4.595.000,00 93,69309.698,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.000.000,00 27.088.750,00 75,258.911.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 36.000.000,00 27.088.750,00 75,258.911.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 31.000.000,00 22.088.750,00 71,258.911.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 31.000.000,00 22.088.750,00 71,258.911.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 22.088.750,00 71,258.911.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.000.000,00 56.755.000,00 99,57245.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 57.000.000,00 56.755.000,00 99,57245.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.000.000,00 11.800.000,00 98,33200.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.800.000,00 98,33200.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.800.000,00 98,33200.000,00 362 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 45.000.000,00 44.955.000,00 99,9045.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.955.000,00 99,9045.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.955.000,00 99,9045.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 186.550.160,00 170.877.900,00 91,6015.672.260,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 186.550.160,00 170.877.900,00 91,6015.672.260,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 161.550.160,00 145.877.900,00 90,3015.672.260,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 161.550.160,00 145.877.900,00 90,3015.672.260,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.550.160,00 145.877.900,00 90,3015.672.260,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.000.000,00 35.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 100,000,00 363 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Larangan 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.06.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.197.584.325,00 2.164.468.805,39 98,4933.115.519,61 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.197.584.325,00 2.164.468.805,39 98,4933.115.519,61 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.011.239.185,00 1.979.323.205,39 98,4131.915.979,61 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.064.000,00 57.140.000,00 95,132.924.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.664.000,00 54.740.000,00 94,932.924.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 57.664.000,00 54.740.000,00 94,932.924.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.664.000,00 54.740.000,00 94,932.924.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.400.823.068,00 1.386.997.694,00 99,0113.825.374,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.368.423.068,00 1.354.597.694,00 98,9913.825.374,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.368.423.068,00 1.354.597.694,00 98,9913.825.374,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.368.423.068,00 1.354.597.694,00 98,9913.825.374,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.400.000,00 32.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 32.400.000,00 32.400.000,00 100,000,00 364 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 32.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.980.000,00 41.820.000,00 83,678.160.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 49.980.000,00 41.820.000,00 83,678.160.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 49.980.000,00 41.820.000,00 83,678.160.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.980.000,00 41.820.000,00 83,678.160.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.653.700,00 23.473.700,00 88,073.180.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.053.700,00 1.053.700,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 1.053.700,00 1.053.700,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.053.700,00 1.053.700,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.100.000,00 15.920.000,00 83,353.180.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 19.100.000,00 15.920.000,00 83,353.180.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 15.920.000,00 83,353.180.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 99.324.679,00 98.070.000,00 98,741.254.679,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 19.861.000,00 19.800.000,00 99,6961.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 19.861.000,00 19.800.000,00 99,6961.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.861.000,00 19.800.000,00 99,6961.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.551.752,00 29.260.000,00 99,01291.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 29.551.752,00 29.260.000,00 99,01291.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.551.752,00 29.260.000,00 99,01291.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 49.911.927,00 49.010.000,00 98,19901.927,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 49.911.927,00 49.010.000,00 98,19901.927,00 365 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.911.927,00 49.010.000,00 98,19901.927,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204.200.000,00 204.152.500,00 99,9847.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 19.952.500,00 99,7647.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.952.500,00 99,7647.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.952.500,00 99,7647.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 184.200.000,00 184.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 184.200.000,00 184.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.200.000,00 184.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 170.193.738,00 167.669.311,39 98,522.524.426,61 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.193.738,00 19.633.200,00 97,22560.538,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.193.738,00 19.633.200,00 97,22560.538,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.193.738,00 19.633.200,00 97,22560.538,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000,00 148.036.111,39 98,691.963.888,61 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0010.5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 148.036.111,39 98,691.963.888,61 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0010.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 148.036.111,39 98,691.963.888,61 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.750.000,00 6.750.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.250.000,00 1.250.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.250.000,00 1.250.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 1.250.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.500.000,00 5.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 366 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.720.300,00 27.597.500,00 96,091.122.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.300.000,00 17.283.200,00 99,9016.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.300.000,00 12.283.200,00 99,8616.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 12.300.000,00 12.283.200,00 99,8616.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 12.283.200,00 99,8616.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0000.5 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.420.300,00 10.314.300,00 90,321.106.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0001.5 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 5.750.000,00 4.900.000,00 85,22850.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.750.000,00 4.900.000,00 85,22850.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 4.900.000,00 85,22850.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0002.5 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3.170.300,00 2.914.300,00 91,93256.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.170.300,00 2.914.300,00 91,93256.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.170.300,00 2.914.300,00 91,93256.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0004.5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0004.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 137.420.340,00 137.353.100,00 99,9567.240,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 137.420.340,00 137.353.100,00 99,9567.240,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.500.000,00 2.467.000,00 98,6833.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.467.000,00 98,6833.000,00 367 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.467.000,00 98,6833.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 134.920.340,00 134.886.100,00 99,9734.240,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 134.920.340,00 134.886.100,00 99,9734.240,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.920.340,00 134.886.100,00 99,9734.240,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.450.000,00 6.450.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.450.000,00 6.450.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2.150.000,00 2.150.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.150.000,00 2.150.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 2.150.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.300.000,00 4.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 4.300.000,00 4.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.004.500,00 6.995.000,00 99,869.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.004.500,00 6.995.000,00 99,869.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.172.500,00 2.163.000,00 99,569.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 2.172.500,00 2.163.000,00 99,569.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.500,00 2.163.000,00 99,569.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.832.000,00 4.832.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 4.832.000,00 4.832.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.832.000,00 4.832.000,00 100,000,00 368 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Palengaan 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.07.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 1.698.608.814,00 1.610.248.996,00 94,8088.359.818,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 1.698.608.814,00 1.610.248.996,00 94,8088.359.818,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.434.081.116,00 1.349.440.546,00 94,1084.640.570,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.430.467,00 57.157.250,00 78,9115.273.217,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.930.467,00 56.047.250,00 79,0214.883.217,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 70.930.467,00 56.047.250,00 79,0214.883.217,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.930.467,00 56.047.250,00 79,0214.883.217,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000,00 1.110.000,00 74,00390.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.110.000,00 74,00390.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.110.000,00 74,00390.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 887.196.118,00 865.368.506,00 97,5421.827.612,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 855.996.118,00 835.768.506,00 97,6420.227.612,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 855.996.118,00 835.768.506,00 97,6420.227.612,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 855.996.118,00 835.768.506,00 97,6420.227.612,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.200.000,00 29.600.000,00 94,871.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 31.200.000,00 29.600.000,00 94,871.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 29.600.000,00 94,871.600.000,00 369 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.348.407,00 75.078.500,00 86,9511.269.907,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 86.348.407,00 75.078.500,00 86,9511.269.907,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 86.348.407,00 75.078.500,00 86,9511.269.907,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.348.407,00 75.078.500,00 86,9511.269.907,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.000.000,00 4.837.250,00 48,375.162.750,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.893.100,00 37,863.106.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.893.100,00 37,863.106.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.893.100,00 37,863.106.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 2.944.150,00 58,882.055.850,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 2.944.150,00 58,882.055.850,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.944.150,00 58,882.055.850,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 137.394.024,00 125.679.410,00 91,4711.714.614,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0002.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 61.367.016,00 52.490.000,00 85,538.877.016,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0002.5.2 BELANJA MODAL 61.367.016,00 52.490.000,00 85,538.877.016,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 61.367.016,00 52.490.000,00 85,538.877.016,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 5.537.457,00 4.062.600,00 73,371.474.857,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 5.537.457,00 4.062.600,00 73,371.474.857,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.537.457,00 4.062.600,00 73,371.474.857,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.489.551,00 69.126.810,00 98,071.362.741,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0011.5.2 BELANJA MODAL 70.489.551,00 69.126.810,00 98,071.362.741,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0011.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.489.551,00 69.126.810,00 98,071.362.741,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 215.858.200,00 204.777.830,00 94,8711.080.370,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.858.200,00 8.477.830,00 53,467.380.370,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.858.200,00 8.477.830,00 53,467.380.370,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.858.200,00 8.477.830,00 53,467.380.370,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.000.000,00 196.300.000,00 98,153.700.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 196.300.000,00 98,153.700.000,00 370 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.300.000,00 98,153.700.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.853.900,00 16.541.800,00 66,568.312.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.853.900,00 16.541.800,00 66,568.312.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 24.853.900,00 16.541.800,00 66,568.312.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.853.900,00 16.541.800,00 66,568.312.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.575.000,00 1.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.575.000,00 1.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.575.000,00 1.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.575.000,00 1.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00 1.575.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.760.000,00 13.700.000,00 81,743.060.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.760.000,00 13.700.000,00 81,743.060.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.260.000,00 8.240.000,00 99,7620.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 8.260.000,00 8.240.000,00 99,7620.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.260.000,00 8.240.000,00 99,7620.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.500.000,00 5.460.000,00 64,243.040.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 5.460.000,00 64,243.040.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 5.460.000,00 64,243.040.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 218.384.498,00 217.725.250,00 99,70659.248,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 218.384.498,00 217.725.250,00 99,70659.248,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 218.384.498,00 217.725.250,00 99,70659.248,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 218.384.498,00 217.725.250,00 99,70659.248,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.384.498,00 217.725.250,00 99,70659.248,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.868.200,00 19.868.200,00 100,000,00 371 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.868.200,00 19.868.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 19.868.200,00 19.868.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 19.868.200,00 19.868.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.868.200,00 19.868.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.940.000,00 7.940.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.940.000,00 7.940.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.940.000,00 7.940.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 7.940.000,00 7.940.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.940.000,00 7.940.000,00 100,000,00 372 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Pegantenan 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.08.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.532.838.184,00 2.374.234.790,00 93,74158.603.394,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.532.838.184,00 2.374.234.790,00 93,74158.603.394,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.115.907.984,00 2.051.456.950,00 96,9564.451.034,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.615.950,00 80.308.550,00 86,7112.307.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71.022.950,00 61.707.750,00 86,889.315.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 71.022.950,00 61.707.750,00 86,889.315.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.022.950,00 61.707.750,00 86,889.315.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.020.000,00 9.020.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 9.020.000,00 9.020.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.020.000,00 9.020.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.573.000,00 9.580.800,00 76,202.992.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 12.573.000,00 9.580.800,00 76,202.992.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.573.000,00 9.580.800,00 76,202.992.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.619.359.098,00 1.589.075.180,00 98,1330.283.918,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.588.159.098,00 1.559.675.180,00 98,2128.483.918,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.588.159.098,00 1.559.675.180,00 98,2128.483.918,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.588.159.098,00 1.559.675.180,00 98,2128.483.918,00 373 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.200.000,00 29.400.000,00 94,231.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 31.200.000,00 29.400.000,00 94,231.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000,00 29.400.000,00 94,231.800.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.615.750,00 62.468.000,00 87,239.147.750,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 71.615.750,00 62.468.000,00 87,239.147.750,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 71.615.750,00 62.468.000,00 87,239.147.750,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.615.750,00 62.468.000,00 87,239.147.750,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.112.300,00 36.173.050,00 83,906.939.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.789.300,00 19.776.050,00 99,9313.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 19.789.300,00 19.776.050,00 99,9313.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.789.300,00 19.776.050,00 99,9313.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.323.000,00 16.397.000,00 70,306.926.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 23.323.000,00 16.397.000,00 70,306.926.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.323.000,00 16.397.000,00 70,306.926.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.373.561,00 29.131.809,00 99,18241.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 14.731.809,00 14.731.809,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 14.731.809,00 14.731.809,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.731.809,00 14.731.809,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.641.752,00 14.400.000,00 98,35241.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0010.5.1 BELANJA OPERASI 75.000,00 0,00 0,0075.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000,00 0,00 0,0075.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0010.5.2 BELANJA MODAL 14.566.752,00 14.400.000,00 98,86166.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.566.752,00 14.400.000,00 98,86166.752,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.800.000,00 140.839.590,00 97,942.960.410,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.056.000,00 5.095.590,00 63,252.960.410,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 8.056.000,00 5.095.590,00 63,252.960.410,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.056.000,00 5.095.590,00 63,252.960.410,00 374 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.744.000,00 135.744.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 135.744.000,00 135.744.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.744.000,00 135.744.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.031.325,00 113.460.771,00 97,782.570.554,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000,00 23.625.900,00 94,501.374.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.625.900,00 94,501.374.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.625.900,00 94,501.374.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 91.031.325,00 89.834.871,00 98,691.196.454,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 16.031.325,00 15.933.000,00 99,3998.325,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.031.325,00 15.933.000,00 99,3998.325,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 73.901.871,00 98,541.098.129,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 73.901.871,00 98,541.098.129,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 14.505.050,00 14.505.050,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.360.900,00 9.360.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.360.900,00 9.360.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 9.360.900,00 9.360.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.900,00 9.360.900,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.144.150,00 5.144.150,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.144.150,00 5.144.150,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 5.144.150,00 5.144.150,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.144.150,00 5.144.150,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.214.000,00 28.029.000,00 99,34185.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.214.000,00 28.029.000,00 99,34185.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.214.100,00 16.214.100,00 100,000,00 375 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 16.214.100,00 16.214.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.214.100,00 16.214.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.999.900,00 11.814.900,00 98,46185.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 11.999.900,00 11.814.900,00 98,46185.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.999.900,00 11.814.900,00 98,46185.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 326.890.900,00 233.271.940,00 71,3693.618.960,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 326.890.900,00 233.271.940,00 71,3693.618.960,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 24.800.000,00 99,20200.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.800.000,00 99,20200.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.800.000,00 99,20200.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 301.890.900,00 208.471.940,00 69,0693.418.960,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 301.890.900,00 208.471.940,00 69,0693.418.960,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.890.900,00 208.471.940,00 69,0693.418.960,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 37.642.150,00 37.293.750,00 99,07348.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 37.642.150,00 37.293.750,00 99,07348.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 37.642.150,00 37.293.750,00 99,07348.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.05.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 37.642.150,00 37.293.750,00 99,07348.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.05.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.642.150,00 37.293.750,00 99,07348.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.678.100,00 9.678.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.678.100,00 9.678.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.678.100,00 4.678.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 4.678.100,00 4.678.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.678.100,00 4.678.100,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 376 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 377 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Pakong 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.09.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.228.687.901,00 2.034.464.535,00 91,29194.223.366,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.228.687.901,00 2.034.464.535,00 91,29194.223.366,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.911.459.741,00 1.748.492.335,00 91,47162.967.406,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84.101.174,00 74.928.000,00 89,099.173.174,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 79.101.174,00 70.528.000,00 89,168.573.174,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 79.101.174,00 70.528.000,00 89,168.573.174,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.101.174,00 70.528.000,00 89,168.573.174,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.400.000,00 88,00600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0007.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.400.000,00 88,00600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0007.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.400.000,00 88,00600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.501.822.632,00 1.478.174.496,00 98,4323.648.136,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.471.822.632,00 1.450.574.496,00 98,5621.248.136,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.471.822.632,00 1.450.574.496,00 98,5621.248.136,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.471.822.632,00 1.450.574.496,00 98,5621.248.136,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000,00 27.600.000,00 92,002.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 27.600.000,00 92,002.400.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 27.600.000,00 92,002.400.000,00 378 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 16.661.530,00 33,3233.338.470,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 16.661.530,00 33,3233.338.470,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 16.661.530,00 33,3233.338.470,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 16.661.530,00 33,3233.338.470,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.752.000,00 21.139.000,00 55,9916.613.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 6.488.000,00 64,883.512.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 6.488.000,00 64,883.512.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.488.000,00 64,883.512.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.544.000,00 1.595.000,00 16,717.949.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 9.544.000,00 1.595.000,00 16,717.949.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.544.000,00 1.595.000,00 16,717.949.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.208.000,00 13.056.000,00 71,705.152.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 18.208.000,00 13.056.000,00 71,705.152.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.208.000,00 13.056.000,00 71,705.152.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 65.946.816,00 33.664.737,00 51,0532.282.079,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 8.249.187,00 8.160.000,00 98,9289.187,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0005.5.1 BELANJA OPERASI 8.249.187,00 8.160.000,00 98,9289.187,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.249.187,00 8.160.000,00 98,9289.187,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.697.629,00 25.504.737,00 44,2032.192.892,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 11.239.800,00 0,00 0,0011.239.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.239.800,00 0,00 0,0011.239.800,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 46.457.829,00 25.504.737,00 54,9020.953.092,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.457.829,00 25.504.737,00 54,9020.953.092,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.200.000,00 94.787.572,00 90,1010.412.428,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 9.587.572,00 47,9410.412.428,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 9.587.572,00 47,9410.412.428,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 9.587.572,00 47,9410.412.428,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 85.200.000,00 85.200.000,00 100,000,00 379 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 85.200.000,00 85.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00 85.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.637.119,00 29.137.000,00 43,7237.500.119,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.100.000,00 18.157.000,00 44,1822.943.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 41.100.000,00 18.157.000,00 44,1822.943.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00 18.157.000,00 44,1822.943.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 1.040.000,00 20,803.960.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 1.040.000,00 20,803.960.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 1.040.000,00 20,803.960.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.537.119,00 0,00 0,0010.537.119,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 10.537.119,00 0,00 0,0010.537.119,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.537.119,00 0,00 0,0010.537.119,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 9.940.000,00 99,4060.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0010.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.940.000,00 99,4060.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.940.000,00 99,4060.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 14.572.100,00 97,15427.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000,00 9.572.300,00 95,72427.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 4.572.500,00 91,45427.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.572.500,00 91,45427.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.572.500,00 91,45427.500,00 380 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38.584.000,00 38.518.800,00 99,8365.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.584.000,00 38.518.800,00 99,8365.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.584.000,00 33.519.000,00 99,8165.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 33.584.000,00 33.519.000,00 99,8165.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.584.000,00 33.519.000,00 99,8165.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 223.192.960,00 192.430.100,00 86,2230.762.860,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 223.192.960,00 192.430.100,00 86,2230.762.860,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 223.192.960,00 192.430.100,00 86,2230.762.860,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 223.192.960,00 192.430.100,00 86,2230.762.860,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.192.960,00 192.430.100,00 86,2230.762.860,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.451.200,00 40.451.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.451.200,00 40.451.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.451.200,00 40.451.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 40.451.200,00 40.451.200,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.451.200,00 40.451.200,00 100,000,00 381 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Waru 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.10.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.057.227.613,00 2.009.540.457,00 97,6847.687.156,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.057.227.613,00 2.009.540.457,00 97,6847.687.156,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.629.431.713,00 1.596.880.357,00 98,0032.551.356,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.600.000,00 82.966.000,00 96,922.634.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.600.000,00 77.966.000,00 96,732.634.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 80.600.000,00 77.966.000,00 96,732.634.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.600.000,00 77.966.000,00 96,732.634.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.307.815.919,00 1.290.966.263,00 98,7116.849.656,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.274.215.919,00 1.257.366.263,00 98,6816.849.656,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.274.215.919,00 1.257.366.263,00 98,6816.849.656,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.274.215.919,00 1.257.366.263,00 98,6816.849.656,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.600.000,00 33.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 33.600.000,00 33.600.000,00 100,000,00 382 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.500.000,00 44.304.500,00 84,398.195.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0005.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0005.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000,00 36.804.500,00 81,798.195.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 36.804.500,00 81,798.195.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 36.804.500,00 81,798.195.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.000.000,00 17.580.500,00 92,531.419.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 9.580.500,00 87,101.419.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 9.580.500,00 87,101.419.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 9.580.500,00 87,101.419.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21.184.794,00 21.184.794,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.184.794,00 21.184.794,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.07.0006.5.1 BELANJA OPERASI 6.238.089,00 6.238.089,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.07.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.238.089,00 6.238.089,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 14.946.705,00 14.946.705,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.946.705,00 14.946.705,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.492.200,00 92.176.200,00 97,552.316.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.492.200,00 11.176.200,00 82,832.316.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 13.492.200,00 11.176.200,00 82,832.316.000,00 383 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.492.200,00 11.176.200,00 82,832.316.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.000.000,00 81.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 81.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 81.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.838.800,00 47.702.100,00 97,671.136.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.750.000,00 27.613.300,00 96,051.136.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 28.750.000,00 27.613.300,00 96,051.136.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.750.000,00 27.613.300,00 96,051.136.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.194.800,00 4.194.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 4.194.800,00 4.194.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.194.800,00 4.194.800,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.894.000,00 15.894.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 15.894.000,00 15.894.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.894.000,00 15.894.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.731.000,00 29.619.900,00 90,493.111.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 32.731.000,00 29.619.900,00 90,493.111.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 22.731.000,00 20.272.000,00 89,182.459.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 22.731.000,00 20.272.000,00 89,182.459.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.731.000,00 20.272.000,00 89,182.459.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 9.347.900,00 93,48652.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.347.900,00 93,48652.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.347.900,00 93,48652.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38.000.000,00 36.815.900,00 96,881.184.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.000.000,00 36.815.900,00 96,881.184.100,00 384 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.000.000,00 13.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 23.815.900,00 95,261.184.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 23.815.900,00 95,261.184.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.815.900,00 95,261.184.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 302.414.900,00 294.588.700,00 97,417.826.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 302.414.900,00 294.588.700,00 97,417.826.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.100.000,00 13.923.800,00 98,75176.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 14.100.000,00 13.923.800,00 98,75176.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 13.923.800,00 98,75176.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 288.314.900,00 280.664.900,00 97,357.650.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 288.314.900,00 280.664.900,00 97,357.650.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.314.900,00 280.664.900,00 97,357.650.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.150.000,00 17.123.800,00 89,422.026.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.150.000,00 17.123.800,00 89,422.026.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 6.500.000,00 5.600.000,00 86,15900.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 5.600.000,00 86,15900.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.600.000,00 86,15900.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12.650.000,00 11.523.800,00 91,101.126.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 12.650.000,00 11.523.800,00 91,101.126.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.650.000,00 11.523.800,00 91,101.126.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.500.000,00 34.511.800,00 97,22988.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35.500.000,00 34.511.800,00 97,22988.200,00 385 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0002.5 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.500.000,00 5.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 9.561.800,00 95,62438.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.561.800,00 95,62438.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.561.800,00 95,62438.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000,00 9.450.000,00 94,50550.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.450.000,00 94,50550.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.450.000,00 94,50550.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 386 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Batumarmar 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.11.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.634.250.398,00 2.528.043.387,00 95,97106.207.011,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.634.250.398,00 2.528.043.387,00 95,97106.207.011,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.310.465.115,00 2.248.511.887,00 97,3261.953.228,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.588.046,00 90.441.500,00 97,682.146.546,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.588.046,00 75.820.000,00 97,721.768.046,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 77.588.046,00 75.820.000,00 97,721.768.046,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.588.046,00 75.820.000,00 97,721.768.046,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 14.621.500,00 97,48378.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.621.500,00 97,48378.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.621.500,00 97,48378.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.857.765.079,00 1.804.101.795,00 97,1153.663.284,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.819.965.079,00 1.772.901.795,00 97,4147.063.284,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.819.965.079,00 1.772.901.795,00 97,4147.063.284,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.819.965.079,00 1.772.901.795,00 97,4147.063.284,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.800.000,00 31.200.000,00 82,546.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 37.800.000,00 31.200.000,00 82,546.600.000,00 387 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.800.000,00 31.200.000,00 82,546.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.890.000,00 65.255.500,00 99,04634.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65.890.000,00 65.255.500,00 99,04634.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 65.890.000,00 65.255.500,00 99,04634.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.890.000,00 65.255.500,00 99,04634.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.450.000,00 21.935.634,00 97,71514.366,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000,00 16.835.634,00 99,03164.366,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.835.634,00 99,03164.366,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.835.634,00 99,03164.366,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.450.000,00 5.100.000,00 93,58350.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 5.450.000,00 5.100.000,00 93,58350.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00 5.100.000,00 93,58350.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93.222.462,00 92.850.000,00 99,60372.462,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.054.354,00 35.850.000,00 99,43204.354,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 36.054.354,00 35.850.000,00 99,43204.354,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.054.354,00 35.850.000,00 99,43204.354,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 57.168.108,00 57.000.000,00 99,71168.108,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0010.5.2 BELANJA MODAL 57.168.108,00 57.000.000,00 99,71168.108,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0010.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.168.108,00 57.000.000,00 99,71168.108,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.587.500,00 122.168.408,00 98,062.419.092,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.387.500,00 10.568.408,00 92,81819.092,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 11.387.500,00 10.568.408,00 92,81819.092,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.387.500,00 10.568.408,00 92,81819.092,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 113.200.000,00 111.600.000,00 98,591.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 113.200.000,00 111.600.000,00 98,591.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.200.000,00 111.600.000,00 98,591.600.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.962.028,00 51.759.050,00 95,922.202.978,00 388 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.271.700,00 34.148.750,00 96,821.122.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 35.271.700,00 34.148.750,00 96,821.122.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.271.700,00 34.148.750,00 96,821.122.950,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 5.680.300,00 94,67319.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.680.300,00 94,67319.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.680.300,00 94,67319.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.690.328,00 11.930.000,00 94,01760.328,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0009.5.1 BELANJA OPERASI 12.690.328,00 11.930.000,00 94,01760.328,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.690.328,00 11.930.000,00 94,01760.328,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.416.900,00 19.771.000,00 96,84645.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 20.416.900,00 19.771.000,00 96,84645.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 10.500.000,00 10.221.000,00 97,34279.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.221.000,00 97,34279.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.221.000,00 97,34279.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.916.900,00 9.550.000,00 96,30366.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.916.900,00 9.550.000,00 96,30366.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.916.900,00 9.550.000,00 96,30366.900,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 37.500.000,00 37.041.000,00 98,78459.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 37.500.000,00 37.041.000,00 98,78459.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.500.000,00 7.474.000,00 99,6526.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.474.000,00 99,6526.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.474.000,00 99,6526.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 29.567.000,00 98,56433.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.567.000,00 98,56433.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.567.000,00 98,56433.000,00 389 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 212.262.644,00 171.524.500,00 80,8140.738.144,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 212.262.644,00 171.524.500,00 80,8140.738.144,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 14.801.000,00 98,67199.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.801.000,00 98,67199.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.801.000,00 98,67199.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 197.262.644,00 156.723.500,00 79,4540.539.144,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 197.262.644,00 156.723.500,00 79,4540.539.144,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.262.644,00 156.723.500,00 79,4540.539.144,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 23.885.000,00 22.947.000,00 96,07938.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 23.885.000,00 22.947.000,00 96,07938.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 9.536.000,00 95,36464.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.536.000,00 95,36464.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.536.000,00 95,36464.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13.885.000,00 13.411.000,00 96,59474.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 13.885.000,00 13.411.000,00 96,59474.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.885.000,00 13.411.000,00 96,59474.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.720.739,00 28.248.000,00 95,041.472.739,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.720.739,00 28.248.000,00 95,041.472.739,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.000.000,00 8.430.000,00 93,67570.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.430.000,00 93,67570.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.430.000,00 93,67570.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.720.739,00 10.325.000,00 96,31395.739,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 10.720.739,00 10.325.000,00 96,31395.739,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.720.739,00 10.325.000,00 96,31395.739,00 390 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 9.493.000,00 94,93507.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.493.000,00 94,93507.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.493.000,00 94,93507.000,00 391 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Pasean 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.12.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.241.668.139,00 2.194.958.696,00 97,9246.709.443,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.241.668.139,00 2.194.958.696,00 97,9246.709.443,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.892.138.464,00 1.847.998.796,00 97,6744.139.668,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.324.600,00 77.324.600,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.875.000,00 75.875.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 75.875.000,00 75.875.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.875.000,00 75.875.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.449.600,00 1.449.600,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0006.5.1 BELANJA OPERASI 1.449.600,00 1.449.600,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.449.600,00 1.449.600,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.261.734.235,00 1.221.346.746,00 96,8040.387.489,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.236.534.235,00 1.196.146.746,00 96,7340.387.489,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.236.534.235,00 1.196.146.746,00 96,7340.387.489,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.236.534.235,00 1.196.146.746,00 96,7340.387.489,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.200.000,00 25.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 25.200.000,00 100,000,00 392 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 19.996.000,00 99,984.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 19.996.000,00 99,984.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.996.000,00 99,984.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.996.000,00 99,984.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.177.000,00 33.919.300,00 99,25257.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 14.750.000,00 98,33250.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.750.000,00 98,33250.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.750.000,00 98,33250.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0003.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.837.000,00 2.829.300,00 99,737.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0003.5.1 BELANJA OPERASI 1.451.300,00 1.449.300,00 99,862.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.451.300,00 1.449.300,00 99,862.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0003.5.2 BELANJA MODAL 1.385.700,00 1.380.000,00 99,595.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0003.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.385.700,00 1.380.000,00 99,595.700,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.340.000,00 8.340.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 8.340.000,00 8.340.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.340.000,00 8.340.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 83.837.061,00 83.623.800,00 99,75213.261,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 14.080.350,00 14.000.000,00 99,4380.350,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 14.080.350,00 14.000.000,00 99,4380.350,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.080.350,00 14.000.000,00 99,4380.350,00 393 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.756.711,00 69.623.800,00 99,81132.911,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0006.5.2 BELANJA MODAL 69.756.711,00 69.623.800,00 99,81132.911,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0006.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.756.711,00 69.623.800,00 99,81132.911,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.384.000,00 186.101.800,00 99,85282.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.384.000,00 12.101.800,00 97,72282.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.384.000,00 12.101.800,00 97,72282.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.384.000,00 12.101.800,00 97,72282.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.000.000,00 174.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 174.000.000,00 174.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.000.000,00 174.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 228.681.568,00 225.686.550,00 98,692.995.018,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.570.000,00 20.319.800,00 98,78250.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 20.570.000,00 20.319.800,00 98,78250.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.570.000,00 20.319.800,00 98,78250.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.412.000,00 7.403.000,00 99,889.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 7.412.000,00 7.403.000,00 99,889.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.412.000,00 7.403.000,00 99,889.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 168.563.268,00 165.833.750,00 98,382.729.518,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 168.563.268,00 165.833.750,00 98,382.729.518,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 168.563.268,00 165.833.750,00 98,382.729.518,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.136.300,00 32.130.000,00 99,986.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0010.5.1 BELANJA OPERASI 32.136.300,00 32.130.000,00 99,986.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0010.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.136.300,00 32.130.000,00 99,986.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.916.500,00 35.876.500,00 99,8940.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 23.000.000,00 22.960.000,00 99,8340.000,00 394 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12.000.000,00 11.985.000,00 99,8815.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.985.000,00 99,8815.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.985.000,00 99,8815.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.000.000,00 10.975.000,00 99,7725.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.975.000,00 99,7725.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.975.000,00 99,7725.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.04.0000.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.916.500,00 12.916.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.04.0003.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12.916.500,00 12.916.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.04.0003.5.1 BELANJA OPERASI 12.916.500,00 12.916.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.04.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.916.500,00 12.916.500,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.424.900,00 23.284.900,00 99,40140.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.424.900,00 23.284.900,00 99,40140.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.500.000,00 12.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.500.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.924.900,00 10.784.900,00 98,72140.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.924.900,00 10.784.900,00 98,72140.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.924.900,00 10.784.900,00 98,72140.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 223.888.725,00 221.545.950,00 98,952.342.775,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 223.888.725,00 221.545.950,00 98,952.342.775,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.767.600,00 4.765.600,00 99,962.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.767.600,00 4.765.600,00 99,962.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.767.600,00 4.765.600,00 99,962.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 219.121.125,00 216.780.350,00 98,932.340.775,00 395 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 219.121.125,00 216.780.350,00 98,932.340.775,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.121.125,00 216.780.350,00 98,932.340.775,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.583.550,00 18.568.550,00 99,9215.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.583.550,00 18.568.550,00 99,9215.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 7.236.650,00 7.233.650,00 99,963.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 7.236.650,00 7.233.650,00 99,963.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.236.650,00 7.233.650,00 99,963.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.028.000,00 6.028.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 6.028.000,00 6.028.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.028.000,00 6.028.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.318.900,00 5.306.900,00 99,7712.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0008.5.1 BELANJA OPERASI 5.318.900,00 5.306.900,00 99,7712.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0008.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.318.900,00 5.306.900,00 99,7712.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.716.000,00 47.684.000,00 99,9332.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 47.716.000,00 47.684.000,00 99,9332.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0002.5 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.000.000,00 14.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 14.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.716.000,00 9.716.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 9.716.000,00 9.716.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.716.000,00 9.716.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.000.000,00 11.968.000,00 99,7332.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.968.000,00 99,7332.000,00 396 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.968.000,00 99,7332.000,00 397 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kadur 7.01 KECAMATAN Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.7.01.0.00.0.00.13.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 2.136.929.238,00 2.089.884.797,56 97,8047.044.440,44 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.00.0.00.0000.5 KECAMATAN 2.136.929.238,00 2.089.884.797,56 97,8047.044.440,44 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.828.908.958,00 1.790.244.497,56 97,8938.664.460,44 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.600.000,00 84.847.000,00 95,763.753.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.600.000,00 74.847.000,00 95,233.753.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 78.600.000,00 74.847.000,00 95,233.753.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.600.000,00 74.847.000,00 95,233.753.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.267.670.804,00 1.261.440.256,00 99,516.230.548,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.235.270.804,00 1.229.040.256,00 99,506.230.548,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.235.270.804,00 1.229.040.256,00 99,506.230.548,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.235.270.804,00 1.229.040.256,00 99,506.230.548,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.400.000,00 32.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0003.5.1 BELANJA OPERASI 32.400.000,00 32.400.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 32.400.000,00 100,000,00 398 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 32.790.000,00 65,5817.210.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 32.790.000,00 65,5817.210.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 32.790.000,00 65,5817.210.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 32.790.000,00 65,5817.210.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.615.000,00 60.271.700,00 99,43343.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 3.950.800,00 98,7749.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.950.800,00 98,7749.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.950.800,00 98,7749.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.615.000,00 56.320.900,00 99,48294.100,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 2.869.244,00 2.869.150,00 100,0094,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.869.244,00 2.869.150,00 100,0094,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0002.5.2 BELANJA MODAL 53.745.756,00 53.451.750,00 99,45294.006,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0002.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.745.756,00 53.451.750,00 99,45294.006,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 24.911.700,00 99,6588.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 25.000.000,00 24.911.700,00 99,6588.300,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.0005.5.1 BELANJA OPERASI 363.550,00 358.500,00 98,615.050,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.550,00 358.500,00 98,615.050,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.0005.5.2 BELANJA MODAL 24.636.450,00 24.553.200,00 99,6683.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.0005.5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.636.450,00 24.553.200,00 99,6683.250,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.023.154,00 136.897.867,00 98,472.125.287,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.723.154,00 3.723.000,00 100,00154,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0001.5.1 BELANJA OPERASI 3.723.154,00 3.723.000,00 100,00154,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.723.154,00 3.723.000,00 100,00154,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.300.000,00 10.174.867,00 82,722.125.133,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 12.300.000,00 10.174.867,00 82,722.125.133,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 10.174.867,00 82,722.125.133,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 123.000.000,00 123.000.000,00 100,000,00 399 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 123.000.000,00 123.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 123.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 198.000.000,00 189.085.974,56 95,508.914.025,44 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.702.400,00 17.983.000,00 79,214.719.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 22.702.400,00 17.983.000,00 79,214.719.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.702.400,00 17.983.000,00 79,214.719.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.202.400,00 17.503.800,00 86,642.698.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 20.202.400,00 17.503.800,00 86,642.698.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.202.400,00 17.503.800,00 86,642.698.600,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 155.095.200,00 153.599.174,56 99,041.496.025,44 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0009.5.2 BELANJA MODAL 155.095.200,00 153.599.174,56 99,041.496.025,44 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0009.5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 155.095.200,00 153.599.174,56 99,041.496.025,44 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,00 29.999.650,00 100,00350,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.000.000,00 14.999.850,00 100,00150,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.000.000,00 14.999.850,00 100,00150,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.999.850,00 100,00150,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.850,00 100,00150,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 15.000.000,00 14.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 14.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.02.0002.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.02.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 33.000.000,00 32.999.950,00 100,0050,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.000.000,00 32.999.950,00 100,0050,00 400 1 2 743 5 = 3-4 6 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 100,000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 14.999.950,00 100,0050,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.999.950,00 100,0050,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.999.950,00 100,0050,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 225.020.280,00 216.649.900,00 96,288.370.380,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 225.020.280,00 216.649.900,00 96,288.370.380,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 9.634.600,00 96,35365.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.634.600,00 96,35365.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.634.600,00 96,35365.400,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 215.020.280,00 207.015.300,00 96,288.004.980,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0002.5.1 BELANJA OPERASI 215.020.280,00 207.015.300,00 96,288.004.980,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.020.280,00 207.015.300,00 96,288.004.980,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.000.000,00 19.990.800,00 99,959.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.000.000,00 19.990.800,00 99,959.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 9.991.000,00 99,919.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.991.000,00 99,919.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.991.000,00 99,919.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 9.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0017.5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.800,00 100,00200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0017.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.800,00 100,00200,00 401 KABUPATEN PAMEKASAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PERIODE 1 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024 Dasar HukumUraianKode Rekening Urusan Pemerintahan Organisasi : : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Nomor : Tanggal : 31 Desember 2024 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN RealisasiAnggaran Bertambah/(Berkurang) Rp % Jumlah 1 2 743 5 = 3-4 6 0.00.8.01.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 BELANJA DAERAH 55.463.364.494,00 55.357.799.743,00 99,81105.564.751,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 55.463.364.494,00 55.357.799.743,00 99,81105.564.751,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.216.332.826,00 2.178.319.153,00 98,2838.013.673,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.825.000,00 26.823.000,00 99,992.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.825.000,00 26.823.000,00 99,992.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1 BELANJA OPERASI 26.825.000,00 26.823.000,00 99,992.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.825.000,00 26.823.000,00 99,992.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.716.619.292,00 1.699.986.307,00 99,0316.632.985,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.716.619.292,00 1.699.986.307,00 99,0316.632.985,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1 BELANJA OPERASI 1.716.619.292,00 1.699.986.307,00 99,0316.632.985,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5.1.01 Belanja Pegawai 1.716.619.292,00 1.699.986.307,00 99,0316.632.985,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.320.000,00 21.640.000,00 92,801.680.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.320.000,00 21.640.000,00 92,801.680.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1 BELANJA OPERASI 23.320.000,00 21.640.000,00 92,801.680.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.320.000,00 21.640.000,00 92,801.680.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.334.850,00 108.691.350,00 99,41643.500,00 402 1 2 743 5 = 3-4 6 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.991.900,00 2.952.400,00 98,6839.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1 BELANJA OPERASI 2.991.900,00 2.952.400,00 98,6839.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.991.900,00 2.952.400,00 98,6839.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.352.950,00 51.160.450,00 99,63192.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1 BELANJA OPERASI 51.352.950,00 51.160.450,00 99,63192.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.352.950,00 51.160.450,00 99,63192.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 100,000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.990.000,00 49.578.500,00 99,18411.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1 BELANJA OPERASI 49.990.000,00 49.578.500,00 99,18411.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.990.000,00 49.578.500,00 99,18411.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264.147.484,00 246.807.996,00 93,4417.339.488,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.447.484,00 33.507.996,00 78,948.939.488,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1 BELANJA OPERASI 42.447.484,00 33.507.996,00 78,948.939.488,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.447.484,00 33.507.996,00 78,948.939.488,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 221.700.000,00 213.300.000,00 96,218.400.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1 BELANJA OPERASI 221.700.000,00 213.300.000,00 96,218.400.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.700.000,00 213.300.000,00 96,218.400.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.086.200,00 74.370.500,00 97,751.715.700,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.982.400,00 59.387.000,00 99,01595.400,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1 BELANJA OPERASI 59.982.400,00 59.387.000,00 99,01595.400,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.982.400,00 59.387.000,00 99,01595.400,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.000.000,00 1.955.800,00 65,191.044.200,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 1.955.800,00 65,191.044.200,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.955.800,00 65,191.044.200,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.103.800,00 13.027.700,00 99,4276.100,00 403 1 2 743 5 = 3-4 6 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1 BELANJA OPERASI 13.103.800,00 13.027.700,00 99,4276.100,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.103.800,00 13.027.700,00 99,4276.100,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 578.334.500,00 575.074.470,00 99,443.260.030,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 578.334.500,00 575.074.470,00 99,443.260.030,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 85.170.000,00 84.570.000,00 99,30600.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 85.170.000,00 84.570.000,00 99,30600.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.170.000,00 84.570.000,00 99,30600.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 493.164.500,00 490.504.470,00 99,462.660.030,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 493.164.500,00 490.504.470,00 99,462.660.030,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.164.500,00 490.504.470,00 99,462.660.030,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 51.468.777.168,00 51.406.131.820,00 99,8862.645.348,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 51.468.777.168,00 51.406.131.820,00 99,8862.645.348,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 138.300.000,00 138.293.000,00 99,997.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1 BELANJA OPERASI 138.300.000,00 138.293.000,00 99,997.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.300.000,00 138.293.000,00 99,997.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 51.330.477.168,00 51.267.838.820,00 99,8862.638.348,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 51.330.477.168,00 51.267.838.820,00 99,8862.638.348,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.808.600,00 237.170.488,00 79,1162.638.112,00 404 1 2 743 5 = 3-4 6 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5.1.05 Belanja Hibah 51.030.668.568,00 51.030.668.332,00 100,00236,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 24.010.000,00 24.010.000,00 100,000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 24.010.000,00 24.010.000,00 100,000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 24.010.000,00 24.010.000,00 100,000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5.1 BELANJA OPERASI 24.010.000,00 24.010.000,00 100,000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.010.000,00 24.010.000,00 100,000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.155.250.000,00 1.154.522.800,00 99,94727.200,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.155.250.000,00 1.154.522.800,00 99,94727.200,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.155.250.000,00 1.154.522.800,00 99,94727.200,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 1.155.250.000,00 1.154.522.800,00 99,94727.200,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.650.000,00 27.554.800,00 99,6695.200,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5.1.05 Belanja Hibah 1.127.600.000,00 1.126.968.000,00 99,94632.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 20.660.000,00 19.741.500,00 95,55918.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 20.660.000,00 19.741.500,00 95,55918.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0004.5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20.660.000,00 19.741.500,00 95,55918.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0004.5.1 BELANJA OPERASI 20.660.000,00 19.741.500,00 95,55918.500,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0004.5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.660.000,00 19.741.500,00 95,55918.500,00 405 REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.333.240.911.746,00 1.198.735.050.732,00 168.955.653.137,00 118.231.484.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 628.755.456.271,00 604.523.702.676,00 59.227.592.616,00 50.808.152.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 628.755.456.271,00 604.523.702.676,00 59.227.592.616,00 50.808.152.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 628.755.456.271,00 604.523.702.676,00 59.227.592.616,00 50.808.152.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 455.826.325.006,00 452.865.419.259,00 96.420.800,00 93.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.275.000,00 90.829.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000,00 54.433.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 4.941.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 4.886.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.275.000,00 26.568.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 454.070.792.930,00 451.246.160.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 454.070.792.930,00 451.246.160.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0000.5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.000.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 337.304.200,00 310.369.400,00 96.420.800,00 93.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.579.200,00 3.012.900,00 96.420.800,00 93.385.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000,00 98.620.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 2.833.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0010.5 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100.000.000,00 82.282.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 27.725.000,00 27.620.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.168.952.876,00 1.085.335.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 240.000.000,00 177.908.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 928.952.876,00 907.426.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.000.000,00 131.273.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000.000,00 68.976.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 29.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 32.327.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 172.203.531.265,00 150.983.318.417,00 59.131.171.816,00 50.714.767.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 86.209.685.987,00 73.699.672.553,00 50.830.382.894,00 43.894.323.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 221.426.500,00 219.926.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 1.074.318.000,00 704.133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lampiran I.4 : Peraturan Daerah KABUPATEN PAMEKASAN REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024 Kode Rekening Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan sub kegiatan Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Nomor : Tanggal : 406 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 856.341.600,00 501.155.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.376.549.631,00 2.824.371.972,00 11.754.050.000,00 9.767.811.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 161.879.000,00 115.565.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 767.019.408,00 464.711.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5 Pengadaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 915.196.266,00 677.876.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0022.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 200.000.000,00 193.691.000,00 600.000.000,00 581.073.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0025.5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 460.000.000,00 457.564.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 15.673.891.650,00 14.007.996.170,00 278.759.600,00 199.012.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0027.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 655.000.000,00 431.664.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0028.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 9.619.631.707,00 9.285.518.400,00 5.368.293,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0029.5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 42.602.348.399,00 40.505.564.907,00 18.725.321.601,00 20.634.408.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0031.5 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 2.131.335.280,00 1.370.129.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0047.5 Pembangunan Ruang Kelas Baru 6.614.000.000,00 3.370.916.623,00 4.199.720.946,00 2.010.499.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0048.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 160.500.000,00 0,00 1.046.927.000,00 680.524.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0050.5 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 806.514.600,00 793.223.619,00 18.485.400,00 18.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0051.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.041.250.000,00 1.829.161.074,00 7.624.234.000,00 5.943.745.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 45.868.994.778,00 43.266.300.264,00 8.135.192.422,00 6.666.772.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 263.260.000,00 184.282.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 130.469.000,00 91.328.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5 Pembangunan Laboratorium 605.402.000,00 409.431.400,00 946.853.000,00 652.917.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.484.000.000,00 1.290.577.600,00 1.489.440.000,00 1.236.679.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 2.044.100.000,00 1.167.461.250,00 1.342.582.000,00 1.112.326.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0024.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 428.000.000,00 414.854.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5 Pengadaan Mebel Sekolah 146.034.000,00 144.053.000,00 146.340.000,00 145.954.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0027.5 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 101.900.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0032.5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 11.387.784.700,00 10.612.662.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 641.550.000,00 611.842.500,00 100.000.000,00 98.147.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 405.982.500,00 302.858.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0040.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 215.000.000,00 160.841.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0041.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 167.650.000,00 126.559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 25.474.852.520,00 25.983.779.882,00 3.144.037.480,00 2.590.647.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0058.5 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 379.850.000,00 336.200.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.02.0059.5 Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.421.160.058,00 1.844.422.150,00 532.839.942,00 415.245.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 37.250.810.500,00 31.305.341.100,00 165.596.500,00 153.671.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 11.770.416.000,00 8.505.333.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 6.561.043.100,00 4.614.809.050,00 136.384.900,00 124.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5 Pengadaan Mebel PAUD 13.480.000,00 13.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0012.5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 382.041.000,00 228.847.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0013.5 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 200.000.000,00 195.717.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0016.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 251.432.000,00 200.986.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0017.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 500.000.000,00 415.757.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0018.5 Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.434.898.400,00 17.000.414.750,00 6.711.600,00 6.501.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.03.0019.5 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 137.500.000,00 129.995.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.874.040.000,00 2.712.004.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0010.5 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 454.400.000,00 454.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0015.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 60.000.000,00 52.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0016.5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 139.000.000,00 129.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0017.5 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2.095.640.000,00 1.971.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0018.5 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 25.000.000,00 20.439.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.04.0046.5 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 100.000.000,00 84.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 675.600.000,00 627.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 675.600.000,00 627.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 675.600.000,00 627.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 50.000.000,00 47.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 47.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 47.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 465.710.024.709,00 413.119.718.491,00 78.389.771.729,00 45.775.409.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.00.0000 DINAS KESEHATAN 262.940.922.380,00 220.218.766.067,00 25.181.101.729,00 13.739.850.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 179.250.791.551,00 141.940.073.862,00 19.622.831.608,00 8.781.780.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 179.250.791.551,00 141.940.073.862,00 19.622.831.608,00 8.781.780.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 63.151.916.721,00 62.518.468.537,00 207.503.200,00 192.071.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.284.800,00 81.507.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 42.880.800,00 41.517.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.404.000,00 39.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 60.733.970.502,00 60.201.097.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 60.733.970.502,00 60.201.097.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 237.034.878,00 226.314.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.547.220,00 5.350.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.140.960,00 19.801.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 114.299.698,00 105.962.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.011.000,00 16.009.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.036.000,00 79.190.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 79.800,00 0,00 104.928.800,00 94.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 79.800,00 0,00 73.780.400,00 73.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 24.000.000,00 13.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 7.148.400,00 6.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.966.978.473,00 1.906.634.151,00 22.574.400,00 18.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.558.001,00 144.999.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.817.420.472,00 1.761.635.000,00 22.574.400,00 18.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.418.268,00 82.015.160,00 80.000.000,00 79.456.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.217.720,00 17.910.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.060.628,00 27.764.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.119.120,00 3.043.000,00 80.000.000,00 79.456.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.671.000,00 13.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.349.800,00 19.617.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0000.5 Penataan Organisasi 17.150.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.0004.5 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 17.150.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 111.193.007.830,00 75.427.201.190,00 19.356.607.008,00 8.554.324.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 110.336.212.730,00 74.672.741.164,00 19.133.737.108,00 8.337.604.912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pembangunan Puskesmas 115.500.000,00 10.450.000,00 13.848.703.000,00 4.186.624.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Pengembangan Puskesmas 19.000.000,00 16.602.000,00 1.797.152.840,00 1.635.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 9.100.000,00 0,00 416.308.000,00 402.088.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0014.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 2.266.636.028,00 1.764.186.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 46.467.000,00 29.193.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0020.5 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 269.153.538,00 257.665.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0023.5 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 4.644.454.984,00 4.457.575.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0024.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga 66.144.000,00 64.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0026.5 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 133.476.000,00 125.336.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 487.892.000,00 325.737.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 174.546.000,00 109.705.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 763.526.824,00 459.633.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 113.230.000,00 59.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 345.782.900,00 299.674.700,00 15.120.700,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 98.050.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 480.150.300,00 435.007.700,00 15.120.700,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 181.819.370,00 110.956.700,00 39.181.400,00 37.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1.195.090.000,00 1.131.175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 98.870.500,00 19.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.223.862.400,00 1.149.989.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 397.350.000,00 351.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 148.920.600,00 132.055.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0014.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 50.000.000,00 40.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 245.318.300,00 176.804.194,00 15.120.700,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0016.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 206.500.000,00 198.493.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.266.657.000,00 1.242.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0018.5 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 246.149.500,00 200.361.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0019.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 150.000.000,00 146.984.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 462.962.000,00 361.659.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0022.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 86.116.000,00 73.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1.205.397.884,00 1.036.264.786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0026.5 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 93.085.635.403,00 59.569.331.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0028.5 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 92.950.000,00 13.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0029.5 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 274.400.000,00 267.397.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0034.5 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 741.335.355,00 651.288.913,00 679.143.040,00 225.755.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0035.5 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 44.957.700,00 37.726.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 17.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0037.5 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 208.749.300,00 182.308.000,00 41.250.700,00 41.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0038.5 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 700.000.000,00 670.675.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0042.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 38.427.502,00 37.023.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 175.958.370,00 145.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 153.130.100,00 138.473.200,00 222.869.900,00 216.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 153.130.100,00 138.473.200,00 222.869.900,00 216.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703.665.000,00 615.986.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 623.665.000,00 540.211.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 80.000.000,00 75.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.998.611.000,00 2.500.999.131,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.814.046.000,00 1.489.732.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 1.599.868.000,00 1.279.210.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 214.178.000,00 210.521.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.184.565.000,00 1.011.266.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.184.565.000,00 1.011.266.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1.031.727.500,00 857.405.154,00 49.221.400,00 25.883.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 171.773.500,00 155.343.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 171.773.500,00 155.343.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0000.5 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 312.872.000,00 244.533.000,00 29.652.400,00 25.883.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0001.5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 312.872.000,00 244.533.000,00 29.652.400,00 25.883.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0000.5 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 122.931.000,00 119.048.254,00 19.569.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 122.931.000,00 119.048.254,00 19.569.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.05.0000.5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 95.000.000,00 93.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.05.0001.5 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 95.000.000,00 93.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.06.0000.5 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 329.151.000,00 244.510.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.06.0001.5 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 329.151.000,00 244.510.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 875.528.500,00 635.999.850,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 227.421.000,00 201.991.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 227.421.000,00 201.991.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 393.105.000,00 203.890.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 393.105.000,00 203.890.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 255.002.500,00 230.117.850,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0000.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 255.002.500,00 230.117.850,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001 PUSKESMAS PROPPO 4.525.618.612,00 4.344.951.974,00 275.500.000,00 271.769.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.525.618.612,00 4.344.951.974,00 275.500.000,00 271.769.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.850.726.012,00 3.689.816.238,00 275.500.000,00 271.769.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.850.726.012,00 3.689.816.238,00 275.500.000,00 271.769.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.850.726.012,00 3.689.816.238,00 275.500.000,00 271.769.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 663.892.600,00 644.135.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 651.892.600,00 635.135.736,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 175.803.900,00 175.803.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9.555.700,00 9.555.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 57.325.600,00 57.325.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 160.757.400,00 144.000.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 35.925.000,00 35.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 106.375.000,00 106.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0001.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS PANAGUAN 4.408.659.277,00 4.203.109.865,00 475.611.676,00 445.174.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.408.659.277,00 4.203.109.865,00 475.611.676,00 445.174.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.806.030.477,00 3.627.032.073,00 475.611.676,00 445.174.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.806.030.477,00 3.627.032.073,00 475.611.676,00 445.174.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.806.030.477,00 3.627.032.073,00 475.611.676,00 445.174.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 571.353.800,00 544.802.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 559.353.800,00 535.802.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.100.000,00 39.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 9.075.000,00 9.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 20.525.000,00 20.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.075.000,00 5.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 137.885.325,00 135.659.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.350.000,00 6.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12.100.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 168.647.500,00 158.822.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 74.445.975,00 63.845.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 69.750.000,00 69.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 31.275.000,00 31.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.275.000,00 31.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0002.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 31.275.000,00 31.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS TLANAKAN 4.176.416.692,00 3.598.953.681,00 328.000.000,00 183.375.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.176.416.692,00 3.598.953.681,00 328.000.000,00 183.375.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.641.146.992,00 3.084.142.429,00 328.000.000,00 183.375.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.641.146.992,00 3.084.142.429,00 328.000.000,00 183.375.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.641.146.992,00 3.084.142.429,00 328.000.000,00 183.375.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 507.569.700,00 487.411.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 495.569.700,00 478.411.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 65.575.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 144.403.400,00 138.945.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.050.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 88.336.000,00 87.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 57.417.000,00 47.065.427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 56.863.300,00 56.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 27.700.000,00 27.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 27.700.000,00 27.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0003.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 27.700.000,00 27.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS BANDARAN 3.230.167.115,00 2.716.828.804,00 175.975.000,00 127.134.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.230.167.115,00 2.716.828.804,00 175.975.000,00 127.134.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.697.642.315,00 2.220.389.591,00 175.975.000,00 127.134.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.697.642.315,00 2.220.389.591,00 175.975.000,00 127.134.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.697.642.315,00 2.220.389.591,00 175.975.000,00 127.134.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 482.149.800,00 446.064.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 468.649.575,00 437.064.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 43.200.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 12.700.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21.639.600,00 21.639.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 180.800.375,00 180.680.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.275.000,00 15.675.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 66.828.800,00 65.828.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 65.190.800,00 62.590.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.390.000,00 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 38.225.000,00 36.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 13.500.225,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 13.500.225,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.375.000,00 50.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.375.000,00 50.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0004.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 50.375.000,00 50.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS PADEMAWU 4.443.291.362,00 4.072.479.932,00 183.100.000,00 102.810.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.443.291.362,00 4.072.479.932,00 183.100.000,00 102.810.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.784.809.162,00 3.427.533.432,00 183.100.000,00 102.810.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.784.809.162,00 3.427.533.432,00 183.100.000,00 102.810.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.784.809.162,00 3.427.533.432,00 183.100.000,00 102.810.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 620.482.200,00 606.946.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 607.905.750,00 597.946.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 24.625.000,00 22.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 76.125.000,00 76.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 214.494.250,00 214.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.950.000,00 19.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 89.891.750,00 88.241.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 74.302.750,00 73.402.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 57.642.000,00 55.367.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.576.450,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.576.450,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0005.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS SOPAAH 3.591.869.480,00 3.331.998.882,00 295.000.000,00 272.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.591.869.480,00 3.331.998.882,00 295.000.000,00 272.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.944.856.080,00 2.708.246.882,00 295.000.000,00 272.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.944.856.080,00 2.708.246.882,00 295.000.000,00 272.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.944.856.080,00 2.708.246.882,00 295.000.000,00 272.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 630.643.600,00 607.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 617.914.200,00 598.827.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 27.250.000,00 27.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.500.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 225.828.800,00 225.317.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.025.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 82.507.000,00 71.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 72.698.400,00 72.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 121.280.000,00 117.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.729.400,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.729.400,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 16.369.800,00 15.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 16.369.800,00 15.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0006.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 16.369.800,00 15.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS TEJA 2.977.680.494,00 2.872.858.894,00 120.900.000,00 119.874.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.977.680.494,00 2.872.858.894,00 120.900.000,00 119.874.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.278.563.494,00 2.249.632.257,00 120.900.000,00 119.874.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.278.563.494,00 2.249.632.257,00 120.900.000,00 119.874.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.278.563.494,00 2.249.632.257,00 120.900.000,00 119.874.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 648.867.000,00 572.976.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 636.867.000,00 563.976.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 70.950.000,00 65.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 134.090.000,00 133.773.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 16.250.000,00 14.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 85.427.000,00 77.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 168.200.000,00 116.028.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0034.5 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 6.750.000,00 5.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 7.500.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 81.200.000,00 80.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0007.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS KOWEL 3.042.765.414,00 2.929.409.038,00 111.700.000,00 109.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.042.765.414,00 2.929.409.038,00 111.700.000,00 109.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.114.971.014,00 2.047.780.559,00 111.700.000,00 109.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.114.971.014,00 2.047.780.559,00 111.700.000,00 109.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.114.971.014,00 2.047.780.559,00 111.700.000,00 109.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 877.459.800,00 831.494.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 865.459.800,00 822.494.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 17.600.000,00 15.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 37.886.100,00 37.886.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 10.750.000,00 8.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 142.849.900,00 142.321.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.075.000,00 6.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 23.250.000,00 23.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 191.265.000,00 165.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 210.183.800,00 199.961.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.250.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 4.500.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 250.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 50.334.600,00 50.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.334.600,00 50.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0008.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 50.334.600,00 50.134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS LARANGAN 4.477.167.365,00 4.360.875.394,00 522.990.000,00 521.017.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.477.167.365,00 4.360.875.394,00 522.990.000,00 521.017.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.973.667.465,00 2.900.795.065,00 522.990.000,00 521.017.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.973.667.465,00 2.900.795.065,00 522.990.000,00 521.017.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.973.667.465,00 2.900.795.065,00 522.990.000,00 521.017.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.442.074.900,00 1.407.155.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.430.074.900,00 1.399.155.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 24.000.800,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 160.450.000,00 160.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 157.766.200,00 153.146.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 126.609.000,00 122.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 319.500.000,00 309.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 373.448.900,00 366.259.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 102.250.000,00 102.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 61.425.000,00 52.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 61.425.000,00 52.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0009.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 61.425.000,00 52.925.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS TALANG 2.334.228.100,00 2.176.245.805,00 250.101.475,00 249.112.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.334.228.100,00 2.176.245.805,00 250.101.475,00 249.112.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.697.733.500,00 1.552.679.135,00 250.101.475,00 249.112.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.697.733.500,00 1.552.679.135,00 250.101.475,00 249.112.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.697.733.500,00 1.552.679.135,00 250.101.475,00 249.112.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 532.294.600,00 519.366.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 520.238.200,00 510.366.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 138.249.200,00 138.249.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 39.500.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 104.229.000,00 97.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 73.150.000,00 73.128.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.200.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 3.600.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 800.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 91.350.000,00 91.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.056.400,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.056.400,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0010.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS GALIS 2.810.287.435,00 2.685.110.589,00 70.025.000,00 67.684.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.810.287.435,00 2.685.110.589,00 70.025.000,00 67.684.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.444.458.935,00 2.353.882.312,00 70.025.000,00 67.684.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.444.458.935,00 2.353.882.312,00 70.025.000,00 67.684.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.444.458.935,00 2.353.882.312,00 70.025.000,00 67.684.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 347.828.500,00 313.253.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 335.296.000,00 304.253.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.203.100,00 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.000.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 128.383.500,00 127.986.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 14.125.000,00 10.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 38.750.000,00 27.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 64.628.000,00 52.692.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.506.400,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.000.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1.650.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 40.750.000,00 40.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.532.500,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.532.500,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 18.000.000,00 17.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18.000.000,00 17.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0011.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 18.000.000,00 17.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS KADUR 4.173.580.375,00 4.089.505.918,00 466.000.000,00 451.221.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.173.580.375,00 4.089.505.918,00 466.000.000,00 451.221.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.611.199.675,00 3.536.706.930,00 466.000.000,00 451.221.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.611.199.675,00 3.536.706.930,00 466.000.000,00 451.221.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.611.199.675,00 3.536.706.930,00 466.000.000,00 451.221.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 513.830.700,00 505.323.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 501.328.700,00 496.323.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.529.400,00 62.529.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18.675.000,00 18.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 139.356.600,00 138.990.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 17.175.000,00 15.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 93.543.300,00 92.219.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 68.174.400,00 67.135.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 78.000.000,00 77.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.502.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.502.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 48.550.000,00 47.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 48.550.000,00 47.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0012.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 48.550.000,00 47.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS PAKONG 4.327.498.368,00 4.142.666.354,00 184.717.155,00 145.292.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.327.498.368,00 4.142.666.354,00 184.717.155,00 145.292.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.637.880.268,00 3.474.772.554,00 184.717.155,00 145.292.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.637.880.268,00 3.474.772.554,00 184.717.155,00 145.292.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.637.880.268,00 3.474.772.554,00 184.717.155,00 145.292.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 649.793.100,00 628.443.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 637.793.100,00 619.443.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 49.670.000,00 48.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 232.209.800,00 224.866.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 19.350.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20.600.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.439.600,00 113.761.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 111.473.700,00 109.556.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 5.650.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 44.300.000,00 44.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 39.825.000,00 39.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39.825.000,00 39.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0013.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 39.825.000,00 39.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS PEGANTENAN 4.427.379.876,00 4.216.478.015,00 376.000.000,00 356.252.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.427.379.876,00 4.216.478.015,00 376.000.000,00 356.252.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.714.917.576,00 3.533.486.800,00 376.000.000,00 356.252.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.714.917.576,00 3.533.486.800,00 376.000.000,00 356.252.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.714.917.576,00 3.533.486.800,00 376.000.000,00 356.252.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 659.487.300,00 630.016.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 647.487.300,00 621.016.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 37.482.500,00 37.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 211.114.600,00 200.489.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 22.353.500,00 21.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 114.152.750,00 104.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 112.633.950,00 107.626.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 100.150.000,00 100.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 52.975.000,00 52.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 52.975.000,00 52.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0014.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 52.975.000,00 52.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS BULANGAN HAJI 2.422.875.731,00 2.273.373.796,00 178.800.000,00 177.891.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.422.875.731,00 2.273.373.796,00 178.800.000,00 177.891.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.811.330.731,00 1.726.855.197,00 178.800.000,00 177.891.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.811.330.731,00 1.726.855.197,00 178.800.000,00 177.891.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.811.330.731,00 1.726.855.197,00 178.800.000,00 177.891.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 574.045.000,00 509.018.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 555.049.900,00 500.018.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 34.125.000,00 18.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 11.175.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 122.230.400,00 121.439.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.100.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 29.375.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 103.469.500,00 102.119.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 120.200.000,00 93.509.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 5.625.000,00 4.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 1.600.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 18.995.100,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 18.995.100,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0015.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS PALENGAAN 5.040.675.487,00 4.677.986.286,00 210.000.000,00 191.261.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 5.040.675.487,00 4.677.986.286,00 210.000.000,00 191.261.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.469.695.687,00 4.117.150.936,00 210.000.000,00 191.261.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.469.695.687,00 4.117.150.936,00 210.000.000,00 191.261.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.469.695.687,00 4.117.150.936,00 210.000.000,00 191.261.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 498.329.800,00 488.185.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 486.329.800,00 479.185.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 29.630.500,00 29.630.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 167.985.500,00 167.785.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 8.400.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 91.056.750,00 87.481.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 65.682.050,00 62.912.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 72.650.000,00 72.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 72.650.000,00 72.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0016.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 72.650.000,00 72.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017. PUSKESMAS LARANGAN BADUNG 3.461.592.884,00 3.028.534.191,00 230.233.745,00 201.891.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.461.592.884,00 3.028.534.191,00 230.233.745,00 201.891.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.777.343.284,00 2.374.082.333,00 230.233.745,00 201.891.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.777.343.284,00 2.374.082.333,00 230.233.745,00 201.891.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.777.343.284,00 2.374.082.333,00 230.233.745,00 201.891.266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 663.924.600,00 634.126.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 651.924.600,00 625.126.858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 14.125.000,00 13.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 42.194.700,00 42.194.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.800.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 178.393.000,00 171.146.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31.575.000,00 29.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 103.129.800,00 89.676.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 69.057.100,00 68.984.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2.500.000,00 2.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 9.000.000,00 7.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 500.000,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 20.325.000,00 20.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.325.000,00 20.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0017.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 20.325.000,00 20.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS WARU 4.970.250.077,00 4.597.012.811,00 180.000.000,00 133.731.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.970.250.077,00 4.597.012.811,00 180.000.000,00 133.731.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.181.404.777,00 3.844.550.490,00 180.000.000,00 133.731.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.181.404.777,00 3.844.550.490,00 180.000.000,00 133.731.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.181.404.777,00 3.844.550.490,00 180.000.000,00 133.731.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 715.740.300,00 679.357.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 703.740.300,00 670.357.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 25.150.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 47.077.400,00 46.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 3.825.000,00 3.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 207.507.300,00 180.275.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 76.185.000,00 75.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 92.057.900,00 89.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 96.712.700,00 95.121.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 250.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 12.650.000,00 12.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 83.800.000,00 83.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 73.105.000,00 73.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 73.105.000,00 73.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0018.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 73.105.000,00 73.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS TAMPOJUNG PREGI 3.450.733.134,00 3.340.211.998,00 100.000.000,00 67.191.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.450.733.134,00 3.340.211.998,00 100.000.000,00 67.191.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.342.361.234,00 2.251.316.603,00 100.000.000,00 67.191.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.342.361.234,00 2.251.316.603,00 100.000.000,00 67.191.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.342.361.234,00 2.251.316.603,00 100.000.000,00 67.191.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.006.371.900,00 986.895.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 993.964.900,00 978.895.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.300.000,00 62.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 43.350.000,00 38.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 32.800.000,00 32.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 332.980.600,00 332.035.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 37.500.000,00 35.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 147.575.000,00 144.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 172.458.500,00 171.734.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 6.000.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0041.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 5.400.800,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.407.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.407.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0019.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS BATUMARMAR 6.995.956.454,00 6.371.270.590,00 447.000.000,00 387.081.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 6.995.956.454,00 6.371.270.590,00 447.000.000,00 387.081.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.939.669.254,00 5.321.588.490,00 447.000.000,00 387.081.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 5.939.669.254,00 5.321.588.490,00 447.000.000,00 387.081.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.939.669.254,00 5.321.588.490,00 447.000.000,00 387.081.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.017.262.200,00 1.010.657.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.005.262.200,00 1.001.657.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 122.850.000,00 122.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 118.810.000,00 117.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0012.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 223.957.100,00 223.957.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 93.950.000,00 93.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 126.687.500,00 125.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 203.157.600,00 202.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 39.025.000,00 39.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39.025.000,00 39.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0020.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 39.025.000,00 39.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS PASEAN 4.401.437.097,00 4.248.829.388,00 376.616.070,00 376.300.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.401.437.097,00 4.248.829.388,00 376.616.070,00 376.300.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.738.930.297,00 3.631.410.751,00 376.616.070,00 376.300.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.738.930.297,00 3.631.410.751,00 376.616.070,00 376.300.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.738.930.297,00 3.631.410.751,00 376.616.070,00 376.300.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 650.056.800,00 604.968.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 638.056.800,00 595.968.637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0005.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18.375.000,00 18.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0011.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0015.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 116.863.050,00 114.174.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0017.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0020.5 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 28.281.750,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0025.5 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 182.412.000,00 173.964.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0033.5 Operasional Pelayanan Puskesmas 78.000.000,00 51.029.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0036.5 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0040.5 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0044.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.02.0046.5 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 107.525.000,00 107.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.02.2.03.0002.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.05.2.03.0000.5 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.01.0021.05.2.03.0001.5 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD dr. H. SLAMET MARTODIRDJO 177.304.901.673,00 170.352.406.426,00 47.442.170.000,00 26.438.188.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 177.304.901.673,00 170.352.406.426,00 47.442.170.000,00 26.438.188.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 177.251.872.673,00 170.301.157.726,00 44.011.170.000,00 23.073.864.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.466.592.562,00 30.132.787.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.466.592.562,00 30.132.787.908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 146.785.280.111,00 140.168.369.818,00 44.011.170.000,00 23.073.864.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 146.785.280.111,00 140.168.369.818,00 44.011.170.000,00 23.073.864.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 53.029.000,00 51.248.700,00 3.431.000.000,00 3.364.324.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0000.5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 53.029.000,00 51.248.700,00 3.431.000.000,00 3.364.324.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0014.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.472.849.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.02.1.02.0.00.0.00.02.0000.02.2.01.0022.5 Pengembangan Rumah Sakit 53.029.000,00 51.248.700,00 1.931.000.000,00 1.891.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD WARU 25.464.200.656,00 22.548.545.998,00 5.766.500.000,00 5.597.371.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.00.0.00.00.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 25.464.200.656,00 22.548.545.998,00 5.766.500.000,00 5.597.371.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.113.247.656,00 19.772.286.998,00 4.266.500.000,00 4.196.550.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.503.987.656,00 6.379.604.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.503.987.656,00 6.379.604.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 925.760.000,00 860.783.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 352.560.000,00 322.383.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 573.200.000,00 538.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0000.5 Peningkatan Pelayanan BLUD 14.683.500.000,00 12.531.898.966,00 4.266.500.000,00 4.196.550.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.01.2.10.0001.5 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 14.683.500.000,00 12.531.898.966,00 4.266.500.000,00 4.196.550.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 60.953.000,00 35.559.000,00 1.500.000.000,00 1.400.820.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0000.5 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 60.953.000,00 35.559.000,00 1.500.000.000,00 1.400.820.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0008.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 35.953.000,00 35.559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0014.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.500.000.000,00 1.400.820.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0020.5 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0022.5 Pengembangan Rumah Sakit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.02.2.01.0023.5 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.290.000.000,00 2.740.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.02.0000.5 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3.090.000.000,00 2.616.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.02.0002.5 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 3.090.000.000,00 2.616.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.03.0000.5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 124.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02.1.02.0.00.0.00.03.0000.03.2.03.0001.5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 124.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 186.332.203.504,00 131.783.824.010,00 30.367.137.609,00 21.090.172.929,00 - - - - 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.153.823.354,00 9.101.089.066,00 27.780.324.809,00 19.693.798.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.153.823.354,00 9.101.089.066,00 27.780.324.809,00 19.693.798.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.549.508.130,00 6.888.316.090,00 3.990.128.679,00 551.477.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 96.321.534,00 6.280.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.367.877,00 1.141.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.953.657,00 5.139.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.619.106.786,00 5.457.448.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.619.106.786,00 5.457.448.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.980.000,00 37.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.000.000,00 37.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 346.500.000,00 286.625.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00 58.545.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 25.225.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.500.000,00 9.047.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 193.807.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.453.864,00 5.620.000,00 3.562.128.677,00 153.977.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0002.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 1.675.706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0003.5 Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 1.587.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 61.161.000,00 61.077.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.453.864,00 5.620.000,00 237.961.677,00 92.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.051.000.000,00 936.951.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 275.000.000,00 174.951.986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 776.000.000,00 762.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350.145.946,00 157.986.627,00 428.000.002,00 397.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000,00 28.277.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 229.618.146,00 117.498.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.527.800,00 12.211.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 428.000.002,00 397.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.095.713.000,00 889.407.472,00 2.559.215.230,00 1.832.542.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 549.995.000,00 548.924.350,00 1.658.332.230,00 940.438.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0075.5 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 49.995.000,00 49.465.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0081.5 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir 500.000.000,00 499.458.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0093.5 Normalisasi/Restorasi Sungai 0,00 0,00 124.200.000,00 3.204.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0109.5 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0,00 0,00 1.145.637.253,00 721.664.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0118.5 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 388.494.977,00 215.569.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 545.718.000,00 340.483.122,00 900.883.000,00 892.103.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0008.5 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 0,00 350.000.000,00 344.912.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah 0,00 0,00 549.994.900,00 546.392.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0021.5 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 545.718.000,00 340.483.122,00 888.100,00 797.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 292.102.224,00 209.235.440,00 3.221.188.276,00 2.023.778.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 292.102.224,00 209.235.440,00 3.221.188.276,00 2.023.778.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0012.5 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 0,00 0,00 2.221.188.260,00 1.436.829.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0023.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 2.000.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0028.5 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 400.000.000,00 185.049.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0030.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 290.102.224,00 207.715.440,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0031.5 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 600.000.000,00 401.899.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 765.000.000,00 759.707.664,00 18.009.792.624,00 15.286.000.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 765.000.000,00 759.707.664,00 18.009.792.624,00 15.286.000.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0031.5 Penggantian Jembatan 0,00 0,00 734.316.407,00 355.465.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0032.5 Pembangunan Jalan 0,00 0,00 3.408.983.574,00 2.878.924.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0033.5 Rekonstruksi Jalan 0,00 0,00 5.124.233.079,00 4.375.377.684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0034.5 Pemeliharaan Berkala Jalan 0,00 0,00 7.062.929.864,00 6.321.501.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0042.5 Pemeliharaan Berkala Jembatan 0,00 0,00 450.000.000,00 320.086.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0043.5 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 765.000.000,00 759.707.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0044.5 Rehabilitasi Jalan 0,00 0,00 202.670.000,00 191.629.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.10.2.01.0046.5 Pemeliharaan Rutin Jalan 0,00 0,00 1.026.659.700,00 843.015.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.451.500.000,00 354.422.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.01.0000.5 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 160.000.000,00 138.157.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.01.0003.5 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 160.000.000,00 138.157.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.02.0000.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.012.500.000,00 15.734.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.02.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1.012.500.000,00 15.734.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0000.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 279.000.000,00 200.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0004.5 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 189.000.000,00 123.728.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.12.2.04.0008.5 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 90.000.000,00 76.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 174.802.360.950,00 122.474.288.744,00 2.370.000.000,00 1.183.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 174.802.360.950,00 122.474.288.744,00 2.370.000.000,00 1.183.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 34.590.884.900,00 23.518.097.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 34.590.884.900,00 23.518.097.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0024.5 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 860.410.900,00 823.483.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0025.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 650.000.000,00 95.267.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0026.5 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 15.165.667.000,00 10.967.957.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0028.5 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 11.838.500.000,00 6.617.495.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0030.5 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 36.045.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0031.5 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 3.099.224.000,00 2.157.123.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0032.5 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.877.083.000,00 2.820.724.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 13.761.135.700,00 12.340.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.761.135.700,00 12.340.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0023.5 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 10.621.102.000,00 10.557.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0027.5 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 1.590.033.700,00 1.402.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0029.5 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 200.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0033.5 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0034.5 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa 100.000.000,00 81.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0035.5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100.000.000,00 55.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0037.5 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0038.5 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0040.5 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100.000.000,00 3.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0041.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 650.000.000,00 190.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 2.687.944.300,00 1.864.531.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0000.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.687.944.300,00 1.864.531.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0012.5 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.912.944.300,00 1.221.018.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0021.5 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan 675.000.000,00 643.513.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.06.2.01.0023.5 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.0.00.0000.5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.237.000.000,00 1.642.957.679,00 2.170.000.000,00 1.084.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2.237.000.000,00 1.642.957.679,00 2.170.000.000,00 1.084.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0021.5 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.987.000.000,00 1.468.293.229,00 2.170.000.000,00 1.084.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.08.2.01.0023.5 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da 250.000.000,00 174.664.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.0.00.0000.5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 121.025.396.050,00 82.799.205.970,00 200.000.000,00 98.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 121.025.396.050,00 82.799.205.970,00 200.000.000,00 98.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.09.2.01.0008.5 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 121.025.396.050,00 82.799.205.970,00 200.000.000,00 98.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 500.000.000,00 308.615.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 300.000.000,00 238.483.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0010.5 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 150.000.000,00 142.283.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.01.0016.5 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 150.000.000,00 96.200.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0000.5 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 200.000.000,00 70.131.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0004.5 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 75.000.000,00 8.249.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0006.5 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 100.000.000,00 61.882.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.2.10.01.0000.11.2.04.0008.5 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 376.019.200,00 208.446.200,00 216.812.800,00 213.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 376.019.200,00 208.446.200,00 216.812.800,00 213.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 376.019.200,00 208.446.200,00 216.812.800,00 213.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 376.019.200,00 208.446.200,00 216.812.800,00 213.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 376.019.200,00 208.446.200,00 216.812.800,00 213.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.012.895.612,00 10.545.841.190,00 440.011.154,00 54.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.1.04.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.012.895.612,00 10.545.841.190,00 440.011.154,00 54.800.000,00 - - - - 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 12.012.895.612,00 10.545.841.190,00 440.011.154,00 54.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.181.761.912,00 4.616.107.040,00 437.144.854,00 54.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 269.800.000,00 164.313.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 164.000.000,00 110.797.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 4.973.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.800.000,00 4.788.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 96.000.000,00 43.754.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.503.094.826,00 3.413.015.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.503.094.826,00 3.413.015.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 79.000.000,00 50.224.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 79.000.000,00 50.224.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.677.086,00 248.755.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 3.792.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.000.000,00 24.580.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.111.940,00 16.588.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 25.399.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 185.565.146,00 178.394.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 286.484.854,00 54.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 286.484.854,00 54.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 747.900.000,00 589.102.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000,00 2.994.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 112.000.000,00 73.113.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 623.900.000,00 512.993.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.290.000,00 150.696.800,00 150.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000,00 103.551.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 47.145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 77.290.000,00 0,00 150.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 767.500.000,00 192.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0000.5 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 717.500.000,00 192.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0001.5 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 700.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.03.0004.5 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.06.0000.5 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.02.2.06.0001.5 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.029.000.000,00 739.953.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0000.5 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.01.0001.5 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.02.0000.5 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 385.000.000,00 237.788.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.02.0008.5 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 385.000.000,00 237.788.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.03.0000.5 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 594.000.000,00 502.165.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.03.2.03.0004.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 594.000.000,00 502.165.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 4.987.500.000,00 4.987.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.04.2.01.0000.5 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 4.987.500.000,00 4.987.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.04.2.01.0001.5 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 4.987.500.000,00 4.987.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 47.133.700,00 9.780.450,00 2.866.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0000.5 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 47.133.700,00 9.780.450,00 2.866.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0003.5 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 47.133.700,00 9.780.450,00 2.866.300,00 0,00 432 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 14.313.011.848,00 12.969.168.621,00 323.311.829,00 309.919.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 11.729.344.559,00 10.443.478.569,00 174.306.015,00 161.833.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11.729.344.559,00 10.443.478.569,00 174.306.015,00 161.833.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.120.411.782,00 7.912.862.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.300.000,00 72.569.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 46.300.000,00 44.318.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 28.250.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.893.657.562,00 4.760.380.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.893.657.562,00 4.760.380.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 121.804.500,00 117.368.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0002.5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 71.200.000,00 71.181.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.604.500,00 46.186.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.260.170,00 68.515.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.948.500,00 2.931.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.701.670,00 30.615.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.610.000,00 28.969.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.762.123.250,00 2.738.975.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.123.250,00 41.675.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.712.000.000,00 2.697.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 197.266.300,00 155.053.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.691.400,00 30.916.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 146.574.900,00 107.337.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000,00 6.835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 9.964.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.456.536.777,00 2.384.207.340,00 171.702.015,00 159.229.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 690.359.792,00 600.733.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 380.359.792,00 370.185.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 38.378.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 65.000.000,00 63.174.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 55.000.000,00 29.805.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0015.5 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 60.000.000,00 56.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0016.5 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 90.000.000,00 42.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 2.766.176.985,00 1.783.473.894,00 171.702.015,00 159.229.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.350.000.000,00 1.104.117.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 1.381.176.985,00 644.765.450,00 171.702.015,00 159.229.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 35.000.000,00 34.590.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 152.396.000,00 146.408.581,00 2.604.000,00 2.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 137.396.000,00 136.548.581,00 2.604.000,00 2.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.478.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 74.804.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0003.5 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0007.5 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 20.000.000,00 19.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0017.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 17.396.000,00 17.395.800,00 2.604.000,00 2.604.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0000.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 10.000.000,00 4.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 5.000.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0002.5 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 5.000.000,00 3.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.583.667.289,00 2.525.690.052,00 149.005.814,00 148.086.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.583.667.289,00 2.525.690.052,00 149.005.814,00 148.086.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.697.791.149,00 1.665.696.289,00 147.783.014,00 147.001.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.185.000,00 25.808.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.700.000,00 10.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.485.000,00 15.238.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 991.305.371,00 973.978.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 991.305.371,00 973.978.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.420.000,00 173.929.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.500.000,00 4.496.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.000.000,00 25.855.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 14.970.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.500.000,00 3.480.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.420.000,00 125.126.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.678.578,00 7.659.800,00 40.333.014,00 40.333.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.678.578,00 7.659.800,00 40.333.014,00 40.333.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 250.532.600,00 247.355.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 58.830.600,00 55.905.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 191.702.000,00 191.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 229.169.600,00 221.963.840,00 107.450.000,00 106.668.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.000.000,00 69.069.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 138.472.100,00 133.045.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.147.500,00 17.356.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.550.000,00 2.492.750,00 107.450.000,00 106.668.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 885.876.140,00 859.993.763,00 1.222.800,00 1.084.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0000.5 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.999.850,00 17.233.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0004.5 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 19.999.850,00 17.233.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0000.5 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 49.105.550,00 37.977.025,00 1.222.800,00 1.084.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0008.5 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 7.978.800,00 7.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0009.5 Penyusunan Rencana Kontijensi 17.349.850,00 6.798.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.02.0016.5 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 23.776.900,00 23.679.925,00 1.222.800,00 1.084.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0000.5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 806.770.740,00 794.854.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0002.5 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 600.849.040,00 599.767.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0009.5 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.000.000,00 19.809.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.03.0011.5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 185.921.700,00 175.277.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.04.0000.5 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 9.928.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05.1.05.0.00.0.00.02.0000.03.2.04.0001.5 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.928.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 26.117.319.802,00 25.792.795.744,00 207.828.200,00 193.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 26.117.319.802,00 25.792.795.744,00 207.828.200,00 193.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 26.117.319.802,00 25.792.795.744,00 207.828.200,00 193.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.172.844.002,00 3.118.784.347,00 132.516.000,00 123.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.000.000,00 59.020.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49.000.000,00 48.809.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.000.000,00 10.211.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.299.510.002,00 2.262.703.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.299.510.002,00 2.262.703.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.000.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 21.000.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.500.000,00 103.828.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.000.000,00 12.772.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.500.000,00 8.141.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.500.000,00 73.413.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 73.000.000,00 70.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 73.000.000,00 70.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 604.000.000,00 591.802.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.000.000,00 61.352.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 537.000.000,00 530.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.834.000,00 80.829.455,00 59.516.000,00 53.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.350.000,00 62.905.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 4.850.000,00 50.000.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.484.000,00 13.073.655,00 9.516.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 6.623.500.000,00 6.470.675.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 6.611.000.000,00 6.458.810.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Penyediaan Permakanan 6.500.000.000,00 6.351.221.911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Penyediaan Sandang 3.000.000,00 2.744.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 21.000.000,00 20.779.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 70.000.000,00 67.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0012.5 Pemberian Layanan Rujukan 17.000.000,00 16.917.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 12.500.000,00 11.865.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pemberian Layanan Kedaruratan 12.500.000,00 11.865.000,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 16.173.475.800,00 16.057.655.636,00 75.312.200,00 69.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 16.173.475.800,00 16.057.655.636,00 75.312.200,00 69.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 114.690.000,00 109.398.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0002.5 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 112.810.000,00 65.162.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0003.5 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 15.840.975.800,00 15.778.096.800,00 75.312.200,00 69.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.05.2.02.0004.5 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 105.000.000,00 104.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 54.500.000,00 52.683.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.696.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5 Penyediaan Sandang 10.000.000,00 9.869.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5 Pelayanan Dukungan Psikososial 5.000.000,00 4.826.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 39.500.000,00 37.987.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0002.5 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 39.500.000,00 37.987.650,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 55.000.000,00 54.996.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0000.5 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 55.000.000,00 54.996.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0001.5 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 500.000,00 499.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0002.5 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 9.500.000,00 9.497.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06.1.06.0.00.0.00.01.0000.07.2.01.0003.5 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 115.852.709.614,00 108.989.131.729,00 13.175.687.847,00 11.094.740.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 790.639.750,00 657.091.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA 790.639.750,00 657.091.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 790.639.750,00 657.091.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 65.946.000,00 53.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 65.946.000,00 53.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0001.5 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 65.946.000,00 53.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 350.000.000,00 315.629.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0000.5 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 350.000.000,00 315.629.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0001.5 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 350.000.000,00 315.629.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 174.943.750,00 140.807.125,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0000.5 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 20.057.000,00 9.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0005.5 Perluasan Kesempatan Kerja 20.057.000,00 9.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.03.0000.5 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 89.482.750,00 82.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.03.0003.5 Job Fair/Bursa Kerja 89.482.750,00 82.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0000.5 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 65.404.000,00 48.987.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0001.5 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 27.594.000,00 15.187.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.04.0003.5 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 37.810.000,00 33.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 199.750.000,00 147.024.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 174.750.000,00 134.294.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0001.5 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 35.000.000,00 28.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 139.750.000,00 105.364.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.02.0000.5 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 12.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.07.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.02.0002.5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 12.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.020.962.873,00 3.751.605.332,00 4.924.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.020.962.873,00 3.751.605.332,00 4.924.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.020.962.873,00 3.751.605.332,00 4.924.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.504.365.873,00 3.350.476.132,00 4.924.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.500.000,00 26.343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.500.000,00 26.343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.006.989.873,00 2.903.449.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.006.989.873,00 2.903.449.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.000.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19.000.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.080.000,00 71.697.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000,00 6.545.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 4.854.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 2.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.080.000,00 57.832.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.000,00 0,00 4.924.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.000,00 0,00 4.924.000,00 4.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.820.000,00 261.160.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.520.000,00 56.580.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 217.300.000,00 204.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.900.000,00 70.024.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.300.000,00 40.218.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.600.000,00 25.936.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000,00 3.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 30.000.000,00 25.487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 25.487.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 15.000.000,00 11.887.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 216.352.000,00 139.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 49.500.000,00 47.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 49.500.000,00 47.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 135.500.000,00 65.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 135.500.000,00 65.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 31.352.000,00 26.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 31.352.000,00 26.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 13.750.000,00 12.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 13.750.000,00 12.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 13.750.000,00 12.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.0.00.0000.5 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 256.495.000,00 223.527.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.01.0000.5 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 52.000.000,00 50.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.01.0004.5 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 52.000.000,00 50.027.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0000.5 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 166.827.000,00 136.075.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0005.5 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 66.847.000,00 60.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.02.0006.5 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 99.980.000,00 75.545.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.03.0000.5 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 37.668.000,00 37.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000.07.2.03.0006.5 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ 37.668.000,00 37.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 17.690.585.486,00 17.544.624.068,00 18.697.284,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 17.690.585.486,00 17.544.624.068,00 18.697.284,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 17.690.585.486,00 17.544.624.068,00 18.697.284,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.222.832.270,00 17.088.585.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 250.000.000,00 245.375.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 135.000.000,00 133.284.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 135.000.000,00 133.284.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0000.5 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 115.000.000,00 112.090.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 100.000.000,00 97.525.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.04.0003.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 15.000.000,00 14.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 196.450.500,00 189.790.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 196.450.500,00 189.790.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 124.750.500,00 124.320.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0003.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 71.700.000,00 65.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 21.302.716,00 20.872.716,00 18.697.284,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 21.302.716,00 20.872.716,00 18.697.284,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 6.302.716,00 6.302.716,00 18.697.284,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.1.04.1.03.2.10.01.0000.05.2.01.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16.804.239.238,00 15.994.073.673,00 1.156.350.372,00 1.072.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.804.239.238,00 15.994.073.673,00 1.156.350.372,00 1.072.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16.804.239.238,00 15.994.073.673,00 1.156.350.372,00 1.072.867.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.445.948.460,00 9.192.400.899,00 76.494.850,00 73.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.028.000,00 73.986.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.618.000,00 40.636.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 37.410.000,00 33.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.369.597.974,00 8.216.376.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.369.597.974,00 8.216.376.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.182.000,00 23.782.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.182.000,00 23.782.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.851.486,00 197.235.971,00 68.094.850,00 64.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.507.100,00 4.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.072.150,00 54.958.000,00 68.094.850,00 64.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.000.000,00 7.913.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.120.550,00 14.781.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.250.000,00 7.096.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.901.686,00 108.245.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 465.841.000,00 449.115.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.581.000,00 1.577.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.160.000,00 47.337.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 413.100.000,00 400.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.448.000,00 231.904.635,00 8.400.000,00 8.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 121.130.000,00 88.346.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.286.000,00 21.605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 123.032.000,00 121.953.100,00 8.400.000,00 8.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.067.000.000,00 859.082.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 1.067.000.000,00 859.082.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup 1.067.000.000,00 859.082.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 599.518.527,00 493.716.600,00 128.716.473,00 120.547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 499.518.527,00 401.619.900,00 128.716.473,00 120.547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 90.000.000,00 85.149.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 409.518.527,00 316.470.850,00 128.716.473,00 120.547.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 20.000.000,00 19.003.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 20.000.000,00 19.003.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 80.000.000,00 73.093.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.03.2.03.0013.5 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 80.000.000,00 73.093.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.295.410.651,00 1.262.279.450,00 894.589.349,00 879.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 1.295.410.651,00 1.262.279.450,00 894.589.349,00 879.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.295.410.651,00 1.262.279.450,00 894.589.349,00 879.117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 123.317.200,00 115.601.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyimpanan sementara Limbah B3 123.317.200,00 115.601.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 123.317.200,00 115.601.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 106.132.100,00 99.899.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 106.132.100,00 99.899.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 86.132.100,00 83.430.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 20.000.000,00 16.469.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.08.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 20.000.000,00 18.661.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.08.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 18.661.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.08.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 20.000.000,00 18.661.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.09.0.00.0000.5 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 262.008.000,00 216.505.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.09.2.01.0000.5 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 262.008.000,00 216.505.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.09.2.01.0001.5 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 262.008.000,00 216.505.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.10.0.00.0000.5 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 12.250.000,00 7.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.10.2.01.0000.5 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 12.250.000,00 7.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.10.2.01.0004.5 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 12.250.000,00 7.189.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.872.654.300,00 3.728.736.424,00 56.549.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0000.5 Pengelolaan Sampah 3.872.654.300,00 3.728.736.424,00 56.549.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0004.5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 278.450.300,00 263.764.500,00 56.549.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11.2.11.1.03.0.00.01.0000.11.2.01.0017.5 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 3.594.204.000,00 3.464.971.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.609.708.248,00 4.393.963.703,00 125.881.400,00 112.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00.2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.609.708.248,00 4.393.963.703,00 125.881.400,00 112.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.609.708.248,00 4.393.963.703,00 125.881.400,00 112.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.518.814.948,00 4.309.364.903,00 125.881.400,00 112.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000,00 52.689.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 47.813.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 4.875.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.724.694.948,00 2.674.308.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.693.494.948,00 2.643.708.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.200.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.188.000,00 42.493.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 60.188.000,00 42.493.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.137.979.400,00 1.009.482.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 959.670.900,00 839.149.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.500.000,00 31.280.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.300.000,00 29.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115.508.500,00 109.067.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 700.000,00 350.000,00 125.881.400,00 112.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 700.000,00 350.000,00 125.881.400,00 112.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 433.562.000,00 432.276.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 5.926.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.312.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 425.250.000,00 425.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.690.600,00 97.764.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.000.000,00 48.176.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.750.000,00 7.401.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.940.600,00 42.187.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 25.000.000,00 24.769.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 25.000.000,00 24.769.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 25.000.000,00 24.769.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 20.000.000,00 19.799.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pelayanan Pencatatan Sipil 20.000.000,00 19.799.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 20.000.000,00 19.799.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 45.533.800,00 39.709.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 22.712.800,00 17.189.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 22.712.800,00 17.189.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0000.5 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 22.821.000,00 22.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0003.5 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 22.821.000,00 22.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 359.500,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyusunan Profil Kependudukan 359.500,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.12.2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota 359.500,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.805.551.712,00 8.412.215.827,00 150.000.000,00 138.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00.2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.805.551.712,00 8.412.215.827,00 150.000.000,00 138.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8.805.551.712,00 8.412.215.827,00 150.000.000,00 138.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.701.095.708,00 3.467.231.932,00 150.000.000,00 138.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146.600.000,00 125.191.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.000.000,00 74.239.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 2.960.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 2.873.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 2.873.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000,00 2.960.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 54.600.000,00 39.284.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.958.014.312,00 2.854.246.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.958.014.312,00 2.854.246.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.000.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.000.000,00 7.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.581.396,00 108.885.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 5.081.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,00 24.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 9.995.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85.081.396,00 54.600.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 150.000.000,00 138.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 50.000.000,00 49.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 100.000.000,00 89.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.900.000,00 251.755.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.500.000,00 16.955.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 257.400.000,00 234.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.000.000,00 119.233.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 125.000.000,00 86.350.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 14.783.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 293.000.000,00 270.207.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 293.000.000,00 270.207.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 80.000.000,00 63.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 168.000.000,00 163.319.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 45.000.000,00 43.179.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 4.174.318.604,00 4.077.244.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4.174.318.604,00 4.077.244.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 25.000.000,00 24.158.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 75.000.000,00 63.674.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0004.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3.929.318.604,00 3.879.838.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 50.000.000,00 34.842.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 55.000.000,00 38.451.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0011.5 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 30.000.000,00 26.279.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 637.137.400,00 597.531.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 637.137.400,00 597.531.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 77.000.000,00 72.801.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0003.5 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 150.000.000,00 143.938.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0006.5 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 8.500.000,00 7.785.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0007.5 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 51.637.400,00 46.385.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13.2.13.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0009.5 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 350.000.000,00 326.621.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.619.364.000,00 8.369.589.529,00 2.583.443.000,00 2.366.875.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08.2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.619.364.000,00 8.369.589.529,00 2.583.443.000,00 2.366.875.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.619.364.000,00 8.369.589.529,00 2.583.443.000,00 2.366.875.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 365.603.000,00 349.260.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 365.603.000,00 349.260.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 55.403.000,00 54.203.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0012.5 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 154.200.000,00 154.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.02.2.02.0013.5 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 156.000.000,00 140.857.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.802.261.000,00 3.576.575.199,00 2.583.443.000,00 2.366.875.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.379.800.000,00 1.312.517.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5 Pengendalian Program KKBPK 140.000.000,00 138.243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 644.800.000,00 640.598.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0012.5 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 150.000.000,00 98.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.01.0014.5 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 250.000.000,00 239.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 569.298.000,00 567.000.000,00 738.637.000,00 689.905.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 567.000.000,00 567.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 2.298.000,00 0,00 738.637.000,00 689.905.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 819.913.000,00 663.928.000,00 1.844.806.000,00 1.676.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 30.645.100,00 18.675.000,00 199.954.900,00 179.255.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 750.819.000,00 611.814.000,00 1.400.000.000,00 1.314.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 14.148.900,00 10.850.000,00 244.851.100,00 183.715.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 24.300.000,00 22.589.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0000.5 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.033.250.000,00 1.033.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.03.2.04.0006.5 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 1.029.500.000,00 1.029.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 4.451.500.000,00 4.443.753.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 300.000.000,00 297.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.01.0018.5 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 300.000.000,00 297.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 4.151.500.000,00 4.145.833.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 25.000.000,00 24.943.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0005.5 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1.965.000.000,00 1.965.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.14.2.08.2.14.0.00.01.0000.04.2.02.0006.5 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.161.500.000,00 2.155.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 11.525.584.472,00 11.334.365.423,00 642.560.292,00 534.930.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 11.525.584.472,00 11.334.365.423,00 642.560.292,00 534.930.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 11.525.584.472,00 11.334.365.423,00 642.560.292,00 534.930.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.986.784.855,00 4.894.234.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.499.500,00 78.881.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.499.750,00 49.264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 29.999.750,00 29.617.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.599.902.255,00 4.526.622.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.565.702.255,00 4.495.422.509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0002.5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 34.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 29.954.000,00 29.597.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 29.954.000,00 29.597.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.446.400,00 101.928.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.995.200,00 4.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.999.200,00 9.999.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0003.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.295.800,00 5.238.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.800.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.362.200,00 49.362.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29.994.000,00 28.707.899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.998.400,00 60.447.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.999.000,00 4.686.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 64.999.400,00 55.761.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.984.300,00 96.756.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.984.300,00 96.756.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 6.538.799.617,00 6.440.130.952,00 642.560.292,00 534.930.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 310.907.389,00 305.401.800,00 579.413.313,00 473.727.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 5.586.450,00 4.926.000,00 579.413.313,00 473.727.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 305.320.939,00 300.475.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 8.977.900,00 6.442.019,00 621.900,00 611.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 8.977.900,00 6.442.019,00 621.900,00 611.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 5.900.679.810,00 5.821.335.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 5.900.679.810,00 5.821.335.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0000.5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 291.234.668,00 280.047.783,00 62.525.079,00 60.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0004.5 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 109.827.750,00 108.118.000,00 42.402.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0007.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 179.876.918,00 170.399.783,00 20.123.079,00 19.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0000.5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 26.999.850,00 26.903.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0004.5 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 18.999.850,00 18.942.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0015.5 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.000.000,00 2.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.15.2.15.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.0017.5 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.965.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.024.059.009,00 9.351.652.450,00 331.210.858,00 173.081.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.024.059.009,00 9.351.652.450,00 331.210.858,00 173.081.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.024.059.009,00 9.351.652.450,00 331.210.858,00 173.081.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.178.189.009,00 4.064.464.125,00 331.210.858,00 173.081.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 134.500.000,00 118.774.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 90.000.000,00 84.630.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 2.989.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 2.994.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 2.989.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000,00 2.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 22.500.000,00 22.178.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.581.733.466,00 2.543.648.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.581.733.466,00 2.543.648.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 35.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 35.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.096.642,00 83.186.191,00 1.500.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.200.000,00 11.731.500,00 1.500.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 4.267.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.896.642,00 5.784.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.000.000,00 58.323.191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.06.0010.5 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2.500.000,00 635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 204.710.258,00 48.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 204.710.258,00 48.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.228.858.901,00 1.211.760.055,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138.008.901,00 128.060.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.090.850.000,00 1.083.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.000.000,00 71.954.829,00 125.000.000,00 124.831.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000,00 45.581.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 16.749.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 9.623.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 125.000.000,00 124.831.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.040.870.000,00 1.972.494.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.040.870.000,00 1.972.494.741,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0002.5 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0004.5 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0005.5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 200.500.000,00 194.121.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0006.5 Pelayanan Informasi Publik 58.200.000,00 57.705.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0008.5 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 1.772.170.000,00 1.710.668.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.805.000.000,00 3.314.693.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.215.000.000,00 3.195.392.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0002.5 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 14.703.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 3.200.000.000,00 3.180.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0000.5 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 590.000.000,00 119.301.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0001.5 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 525.000.000,00 73.821.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0007.5 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 15.000.000,00 13.963.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0009.5 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 25.000.000,00 15.356.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0010.5 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 15.000.000,00 14.029.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16.2.16.2.20.2.21.01.0000.03.2.02.0011.5 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 10.000.000,00 2.130.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 12.988.318.288,00 11.154.867.887,00 962.365.656,00 743.568.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA 12.988.318.288,00 11.154.867.887,00 962.365.656,00 743.568.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 "URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH" 12.988.318.288,00 11.154.867.887,00 962.365.656,00 743.568.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.988.774.153,00 3.785.358.241,00 502.763.656,00 286.908.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000,00 60.837.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.000.000,00 35.973.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 24.863.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.557.084.109,00 2.525.629.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.557.084.109,00 2.525.629.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000,00 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.000.000,00 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.690.630,00 207.822.842,00 69.971.070,00 61.576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.316.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.930,00 0,00 69.971.070,00 61.576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.300.000,00 46.982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.639.700,00 17.297.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 9.934.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 141.222.000,00 126.292.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 886.991.000,00 788.841.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 248.500.000,00 181.591.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 638.491.000,00 607.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 215.008.414,00 185.308.000,00 432.792.586,00 225.332.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 190.000.000,00 160.657.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 24.651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8.414,00 0,00 432.792.586,00 225.332.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 100.000.000,00 98.480.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0000.5 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 98.480.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0001.5 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 98.480.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 126.930.000,00 122.185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0000.5 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 126.930.000,00 122.185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0004.5 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 126.930.000,00 122.185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 124.832.421,00 122.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0000.5 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 124.832.421,00 122.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0001.5 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 124.832.421,00 122.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 50.000.000,00 47.267.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0000.5 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 47.267.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0001.5 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 50.000.000,00 47.267.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.025.000.000,00 5.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0000.5 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.025.000.000,00 5.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0005.5 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 7.025.000.000,00 5.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1.044.994.300,00 953.507.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0000.5 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 1.044.994.300,00 953.507.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0002.5 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 919.994.300,00 831.120.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.07.2.01.0014.5 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 125.000.000,00 122.386.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 527.787.414,00 325.643.600,00 459.602.000,00 456.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0000.5 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 527.787.414,00 325.643.600,00 459.602.000,00 456.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.17.2.17.2.07.3.32.01.0000.08.2.01.0006.5 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 527.787.414,00 325.643.600,00 459.602.000,00 456.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.240.257.725,00 4.868.724.703,00 732.042.447,00 723.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5.240.257.725,00 4.868.724.703,00 732.042.447,00 723.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.240.257.725,00 4.868.724.703,00 732.042.447,00 723.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.156.035.525,00 3.940.204.653,00 732.042.447,00 723.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 163.505.900,00 124.411.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 76.300.000,00 58.242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 48.505.900,00 38.359.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38.700.000,00 27.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.769.448.572,00 2.708.047.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.731.448.572,00 2.694.822.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.000.000,00 13.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.000.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.000.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 270.075.000,00 232.073.900,00 2.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.725.000,00 36.206.000,00 2.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.000.000,00 16.056.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.858.000,00 24.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 162.492.000,00 154.941.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 232.553,00 0,00 229.767.447,00 227.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 232.553,00 0,00 229.767.447,00 227.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 796.773.500,00 758.212.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 274.323.500,00 242.362.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 522.450.000,00 515.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.000.000,00 93.959.800,00 500.000.000,00 495.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000.000,00 74.934.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 19.025.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 500.000.000,00 495.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 231.000.000,00 215.283.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0000.5 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 51.000.000,00 40.639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.01.0003.5 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 51.000.000,00 40.639.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.02.0000.5 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 180.000.000,00 174.644.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.02.2.02.0004.5 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 180.000.000,00 174.644.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 97.284.200,00 96.497.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 97.284.200,00 96.497.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0003.5 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 97.284.200,00 96.497.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 150.000.000,00 128.892.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0000.5 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 150.000.000,00 128.892.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0006.5 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 80.000.000,00 73.505.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0007.5 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 20.000.000,00 16.515.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.04.2.01.0008.5 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 50.000.000,00 38.872.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 595.938.000,00 480.315.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 595.938.000,00 480.315.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0004.5 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 95.340.000,00 39.834.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0005.5 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 323.917.000,00 292.950.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.05.2.01.0006.5 Pengawasan Penanaman Modal 176.681.000,00 147.530.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 10.000.000,00 7.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0000.5 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 7.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18.2.18.2.07.3.32.01.0000.06.2.01.0002.5 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 10.000.000,00 7.531.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.673.975.356,00 8.889.093.002,00 1.370.406.138,00 1.104.705.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 9.673.975.356,00 8.889.093.002,00 1.370.406.138,00 1.104.705.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.673.975.356,00 8.889.093.002,00 1.370.406.138,00 1.104.705.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.434.728.605,00 4.309.262.145,00 359.322.938,00 355.037.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.000.000,00 71.623.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 44.000.000,00 43.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 28.000.000,00 27.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.516.551.543,00 2.457.593.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.516.551.543,00 2.457.593.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 221.000.000,00 220.710.287,00 25.000.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.882.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00 34.988.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 34.959.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 19.989.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121.000.000,00 120.890.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0,00 0,00 25.000.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 177.062,00 0,00 164.322.938,00 162.087.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 177.062,00 0,00 144.322.938,00 142.087.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.395.500.000,00 1.333.109.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 137.500.000,00 99.309.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.258.000.000,00 1.233.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.500.000,00 184.226.361,00 170.000.000,00 168.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 90.000.000,00 86.978.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 29.854.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 67.500.000,00 67.393.500,00 170.000.000,00 168.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 400.000.000,00 343.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 350.000.000,00 308.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 100.000.000,00 93.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi 50.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 4.589.246.751,00 3.986.580.857,00 1.011.083.200,00 749.668.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 989.246.751,00 658.876.457,00 1.011.083.200,00 749.668.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha 150.000.000,00 146.493.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 839.246.751,00 512.382.857,00 1.011.083.200,00 749.668.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.400.000.000,00 1.332.353.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 1.150.000.000,00 1.089.281.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 250.000.000,00 243.071.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.03.0005.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0000.5 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 625.000.000,00 420.351.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0001.5 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0002.5 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 375.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0003.5 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.05.0005.5 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 100.000.000,00 95.351.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.19.2.19.3.26.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 174.820.000,00 170.374.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 174.820.000,00 170.374.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 174.820.000,00 170.374.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 174.820.000,00 170.374.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 174.820.000,00 170.374.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0001.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 40.000.000,00 39.560.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 22.200.000,00 20.635.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0005.5 Pengembangan Infrastruktur 40.000.000,00 39.734.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.20.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0006.5 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 72.620.000,00 70.444.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 138.500.000,00 49.327.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 138.500.000,00 49.327.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 138.500.000,00 49.327.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 138.500.000,00 49.327.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 78.500.000,00 32.367.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0001.5 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 9.808.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0003.5 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 50.000.000,00 14.051.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.01.0004.5 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 18.500.000,00 8.508.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.02.0000.5 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 16.959.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.21.2.16.2.20.2.21.01.0000.02.2.02.0001.5 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 16.959.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.071.000.000,00 846.830.755,00 300.000.000,00 299.590.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.071.000.000,00 846.830.755,00 300.000.000,00 299.590.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.071.000.000,00 846.830.755,00 300.000.000,00 299.590.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 140.000.000,00 86.173.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 140.000.000,00 86.173.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 50.000.000,00 46.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 90.000.000,00 39.733.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 196.000.000,00 192.527.264,00 300.000.000,00 299.590.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 196.000.000,00 192.527.264,00 300.000.000,00 299.590.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Pelindungan Cagar Budaya 196.000.000,00 192.527.264,00 300.000.000,00 299.590.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 735.000.000,00 568.130.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 735.000.000,00 568.130.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 210.000.000,00 58.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.22.1.01.2.22.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 525.000.000,00 509.950.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.299.343.457,00 3.077.536.149,00 4.797.806.400,00 3.802.241.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.299.343.457,00 3.077.536.149,00 4.797.806.400,00 3.802.241.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.299.343.457,00 3.077.536.149,00 4.797.806.400,00 3.802.241.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.764.473.357,00 2.677.034.060,00 3.689.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 28.751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.000.000,00 28.751.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.247.262.357,00 2.210.424.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.247.262.357,00 2.210.424.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 12.900.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12.900.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.000.000,00 61.705.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 11.468.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.000.000,00 41.237.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.500.000,00 306.004.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 104.000.000,00 76.143.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 234.500.000,00 229.861.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.811.000,00 58.348.600,00 3.689.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.000.000,00 41.088.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.000.000,00 12.695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.01.2.09.0007.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.811.000,00 4.565.400,00 3.689.000,00 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 504.870.100,00 375.014.189,00 4.794.117.400,00 3.798.561.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 290.285.300,00 226.638.360,00 68.702.200,00 67.747.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 85.000.000,00 53.260.747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 139.072.100,00 113.948.863,00 59.915.400,00 59.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0009.5 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 66.213.200,00 59.428.750,00 8.786.800,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 214.584.800,00 148.375.829,00 4.725.415.200,00 3.730.814.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 30.000.000,00 23.915.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 94.584.800,00 61.357.123,00 4.725.415.200,00 3.730.814.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 50.000.000,00 35.357.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 40.000.000,00 27.745.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 30.000.000,00 25.487.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 25.487.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.23.2.23.2.24.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 30.000.000,00 25.487.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 125.800.000,00 123.195.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.00.0.00.00.5 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 125.800.000,00 123.195.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 125.800.000,00 123.195.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 125.800.000,00 123.195.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 42.550.000,00 42.251.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 23.300.000,00 23.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 19.250.000,00 19.249.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 83.250.000,00 80.944.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 15.800.000,00 15.694.514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.24.2.23.2.24.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 67.450.000,00 65.250.414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 39.604.250.924,00 36.596.843.409,00 2.846.948.154,00 1.840.395.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.626.056.189,00 5.446.233.413,00 191.500.000,00 190.634.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.626.056.189,00 5.446.233.413,00 191.500.000,00 190.634.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.626.056.189,00 5.446.233.413,00 191.500.000,00 190.634.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.196.928.489,00 4.052.467.724,00 191.500.000,00 190.634.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.510.000,00 28.297.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 23.130.000,00 22.384.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.380.000,00 5.913.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.614.142.489,00 3.503.964.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.614.142.489,00 3.503.964.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 80.784.000,00 61.950.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 6.768.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 5.843.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.284.000,00 40.279.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 353.000.000,00 346.549.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000,00 78.849.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 268.000.000,00 267.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.492.000,00 87.705.850,00 191.500.000,00 190.634.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.500.000,00 36.281.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.500.000,00 33.204.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.492.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 13.819.500,00 191.500.000,00 190.634.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 300.328.000,00 290.881.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 8.328.000,00 7.618.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 8.328.000,00 7.618.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 285.000.000,00 276.262.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 250.000.000,00 243.275.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 10.000.000,00 9.229.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 25.000.000,00 23.758.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0000.5 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.03.2.04.0002.5 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 844.846.500,00 822.595.289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 779.250.000,00 760.024.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 750.000.000,00 732.181.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 9.250.000,00 8.868.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.02.0004.5 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 18.974.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0000.5 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.000.000,00 6.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.03.0002.5 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.000.000,00 6.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0000.5 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 58.596.500,00 55.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0001.5 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.500.000,00 8.863.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.04.2.04.0004.5 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.096.500,00 46.707.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 65.753.200,00 65.370.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 65.753.200,00 65.370.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 46.628.200,00 46.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 19.125.000,00 19.016.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 218.200.000,00 214.918.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 7.300.000,00 6.942.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.300.000,00 6.942.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0000.5 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.02.0001.5 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0000.5 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 190.900.000,00 187.976.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0001.5 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 43.000.000,00 42.149.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.25.3.25.0.00.0.00.01.0000.06.2.03.0002.5 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 147.900.000,00 145.826.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 683.056.400,00 674.594.869,00 66.943.600,00 66.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 683.056.400,00 674.594.869,00 66.943.600,00 66.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 683.056.400,00 674.594.869,00 66.943.600,00 66.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 8.056.400,00 0,00 66.943.600,00 66.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 8.056.400,00 0,00 66.943.600,00 66.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 8.056.400,00 0,00 66.943.600,00 66.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 600.000.000,00 599.594.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 600.000.000,00 599.594.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 575.000.000,00 574.594.919,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 75.000.000,00 74.999.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.02.0000.5 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 75.000.000,00 74.999.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.26.2.19.3.26.0.00.01.0000.05.2.02.0001.5 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 75.000.000,00 74.999.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 23.606.167.679,00 21.387.456.977,00 258.222.300,00 257.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 23.606.167.679,00 21.387.456.977,00 258.222.300,00 257.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 23.606.167.679,00 21.387.456.977,00 258.222.300,00 257.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.934.247.670,00 1.872.571.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.000.000,00 48.675.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000,00 48.675.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000.000,00 30.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000,00 30.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.000.000,00 89.364.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 14.364.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.659.999.600,00 1.624.901.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 164.999.700,00 148.170.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.494.999.900,00 1.476.730.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.248.070,00 78.645.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000,00 64.421.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.248.070,00 14.223.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 7.239.822.482,00 6.622.791.631,00 58.222.300,00 58.204.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 5.722.045.240,00 5.308.771.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5.162.020.000,00 4.894.930.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 560.025.240,00 413.840.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 38.073.200,00 38.029.000,00 23.926.800,00 23.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 38.073.200,00 38.029.000,00 23.926.800,00 23.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer 34.740.000,00 34.594.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 34.740.000,00 34.594.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0000.5 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.444.964.042,00 1.241.396.806,00 34.295.500,00 34.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak 250.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0006.5 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 928.016.000,00 817.823.950,00 6.984.000,00 6.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.02.2.05.0008.5 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 266.948.042,00 264.572.856,00 27.311.500,00 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 13.895.792.770,00 12.440.586.100,00 200.000.000,00 198.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengembangan Prasarana Pertanian 100.000.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.01.0015.5 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 100.000.000,00 99.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pembangunan Prasarana Pertanian 13.795.792.770,00 12.341.186.100,00 200.000.000,00 198.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5.140.000.000,00 5.077.366.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0009.5 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 7.655.792.770,00 6.281.882.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0010.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.000.000.000,00 981.937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.03.2.02.0015.5 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 200.000.000,00 198.799.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 206.304.807,00 191.884.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 74.999.870,00 74.605.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 74.999.870,00 74.605.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 74.953.043,00 67.757.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.02.0006.5 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 74.953.043,00 67.757.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.04.0000.5 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 56.351.894,00 49.521.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.04.2.04.0010.5 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 56.351.894,00 49.521.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 25.000.000,00 15.339.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 25.000.000,00 15.339.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.05.2.01.0001.5 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 25.000.000,00 15.339.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 5.000.000,00 4.659.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 4.659.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 5.000.000,00 4.659.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.0.00.0000.5 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 299.999.950,00 239.624.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0000.5 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 299.999.950,00 239.624.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0002.5 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 49.999.950,00 42.610.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.27.2.09.3.27.0.00.01.0000.07.2.01.0005.5 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 250.000.000,00 197.014.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 8.261.770.456,00 8.091.756.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 8.261.770.456,00 8.091.756.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 8.261.770.456,00 8.091.756.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.677.679.856,00 7.529.586.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.900.000,00 101.540.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65.845.000,00 65.724.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.055.000,00 17.816.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.270.509.568,00 5.173.429.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.270.509.568,00 5.173.429.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.655.000,00 176.566.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.155.000,00 32.154.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.000.000,00 54.915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.500.000,00 19.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 59.998.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.008.156.288,00 1.958.267.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.020.000,00 8.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.750.000,00 164.942.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.831.386.288,00 1.784.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.859.000,00 108.182.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.759.000,00 46.758.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 48.000.000,00 47.479.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 4.843.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 6.000.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 6.000.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 6.000.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 188.230.500,00 169.544.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 100.000.000,00 82.547.645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000,00 33.992.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000,00 48.555.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 88.230.500,00 86.997.256,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 78.230.500,00 77.147.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 10.000.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 182.825.000,00 181.276.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0000.5 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 165.325.000,00 163.791.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0001.5 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 43.525.000,00 42.839.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0002.5 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 74.000.000,00 73.203.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.02.0003.5 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 47.800.000,00 47.748.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.03.0000.5 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 17.500.000,00 17.485.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.03.0003.5 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 17.500.000,00 17.485.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 73.685.000,00 73.661.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 73.685.000,00 73.661.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Pameran Dagang Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 23.685.000,00 23.661.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 133.350.100,00 133.311.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 133.350.100,00 133.311.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0001.5 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 33.350.100,00 33.311.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.30.3.30.3.31.0.00.01.0000.06.2.01.0002.5 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.327.200.000,00 933.688.790,00 2.330.282.254,00 1.326.098.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.327.200.000,00 933.688.790,00 2.330.282.254,00 1.326.098.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.327.200.000,00 933.688.790,00 2.330.282.254,00 1.326.098.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.302.200.000,00 909.510.540,00 2.330.282.254,00 1.326.098.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.302.200.000,00 909.510.540,00 2.330.282.254,00 1.326.098.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 388.200.000,00 66.137.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 100.000.000,00 85.671.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 814.000.000,00 757.701.245,00 2.330.282.254,00 1.326.098.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 25.000.000,00 24.178.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 24.178.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.31.3.30.3.31.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 25.000.000,00 24.178.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 100.000.200,00 63.113.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA 100.000.200,00 63.113.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.00.0.00.0000.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 100.000.200,00 63.113.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 100.000.200,00 63.113.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0000.5 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.200,00 63.113.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0001.5 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 30.486.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0004.5 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 22.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.32.2.17.2.07.3.32.01.0000.03.2.01.0020.5 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 20.000.200,00 10.557.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 122.896.376.698,00 102.840.873.533,00 976.944.946,00 905.854.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 59.031.541.353,00 54.596.252.180,00 957.017.146,00 905.854.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0000.5 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 20.853.249.245,00 18.923.862.280,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0001.5 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 15.435.615.700,00 14.103.519.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0002.5 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 4.199.133.545,00 3.718.667.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.02.2.02.0003.5 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 1.218.500.000,00 1.101.676.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN HUKUM 510.524.600,00 423.192.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 510.524.600,00 423.192.853,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0000.5 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 510.524.600,00 423.192.853,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0001.5 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 302.370.400,00 278.443.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0002.5 Fasilitasi Bantuan Hukum 166.101.200,00 112.065.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.0003.5 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 42.053.000,00 32.683.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 1.143.167.250,00 1.089.112.901,00 18.315.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.143.167.250,00 1.089.112.901,00 18.315.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0000.5 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 561.954.700,00 552.919.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0001.5 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 8.827.200,00 8.637.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0002.5 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 149.381.450,00 144.450.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0003.5 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 25.376.950,00 23.245.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0004.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 20.362.600,00 19.293.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.0005.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 358.006.500,00 357.291.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0000.5 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 581.212.550,00 536.193.471,00 18.315.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0001.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 545.926.000,00 503.360.971,00 18.315.000,00 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0002.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 18.152.000,00 16.698.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.0003.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 17.134.550,00 16.133.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 401.960.150,00 328.378.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 401.960.150,00 328.378.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0000.5 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 401.960.150,00 328.378.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0001.5 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 278.990.200,00 206.999.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0002.5 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 47.330.250,00 47.315.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0003.5 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 75.639.700,00 74.063.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 582.000.000,00 395.415.914,00 20.000.000,00 13.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 582.000.000,00 395.415.914,00 20.000.000,00 13.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0000.5 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 582.000.000,00 395.415.914,00 20.000.000,00 13.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0001.5 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 126.792.000,00 119.799.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0002.5 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 202.545.500,00 186.038.172,00 20.000.000,00 13.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.03.0003.5 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 252.662.500,00 89.578.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN ORGANISASI 944.955.575,00 930.019.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 944.955.575,00 930.019.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0000.5 Penataan Organisasi 944.955.575,00 930.019.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0001.5 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 140.562.875,00 135.340.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0002.5 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 95.500.000,00 93.323.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0003.5 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 523.290.500,00 517.219.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.13.0004.5 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 185.602.200,00 184.135.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 1.267.149.166,00 1.210.591.104,00 29.883.753,00 29.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.267.149.166,00 1.210.591.104,00 29.883.753,00 29.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0000.5 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.267.149.166,00 1.210.591.104,00 29.883.753,00 29.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0001.5 Fasilitasi Keprotokolan 933.011.362,00 900.277.448,00 29.883.753,00 29.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0002.5 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 273.275.800,00 262.145.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.14.0003.5 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 60.862.004,00 48.167.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN UMUM 13.108.136.219,00 11.413.680.589,00 888.818.393,00 844.454.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.108.136.219,00 11.413.680.589,00 888.818.393,00 844.454.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 146.980.000,00 138.248.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0002.5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 57.000.000,00 56.828.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 89.980.000,00 81.420.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.192.446.043,00 3.899.211.887,00 126.873.198,00 104.229.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.561.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000,00 159.687.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0003.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 101.551.202,00 98.989.090,00 126.873.198,00 104.229.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 116.341.200,00 115.372.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.391.992.441,00 1.126.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.400.000.000,00 2.398.937.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 379.695.195,00 373.546.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 20.000.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 244.027.695,00 239.181.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 115.667.500,00 114.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.190.972.500,00 3.649.849.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.522.585.457,00 1.481.429.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 275.487.043,00 221.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.392.900.000,00 1.946.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.059.509.382,00 1.848.435.428,00 382.250.000,00 366.679.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 838.764.500,00 796.673.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 675.544.882,00 659.354.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 504.000.000,00 351.825.000,00 307.350.000,00 297.133.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.200.000,00 40.582.000,00 74.900.000,00 69.546.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.11.0000.5 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.331.479.910,00 946.421.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.11.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 626.879.910,00 386.821.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.11.0002.5 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 99.600.000,00 99.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.11.0003.5 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.11.0004.5 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.12.0000.5 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.186.748.384,00 931.514.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.12.0001.5 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 640.677.914,00 504.972.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.12.0002.5 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 156.522.200,00 126.474.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.12.0003.5 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 389.548.270,00 300.067.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 19.737.465.298,00 19.414.816.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.737.465.298,00 19.414.816.215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.196.200,00 128.684.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.763.600,00 67.797.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 22.015.600,00 21.487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 16.187.150,00 9.929.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18.026.100,00 11.774.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.203.750,00 17.695.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.583.269.098,00 19.286.131.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.228.832.848,00 18.973.037.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 296.153.000,00 255.775.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.02.0004.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 23.249.750,00 22.623.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.02.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.283.500,00 8.026.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.02.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 22.500.000,00 22.425.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0010.01.2.02.0008.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.250.000,00 4.243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 482.933.850,00 467.182.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.0.00.0000.5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 482.933.850,00 467.182.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0000.5 Administrasi Tata Pemerintahan 444.459.250,00 428.812.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0001.5 Penataan Administrasi Pemerintahan 148.649.000,00 148.351.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0002.5 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 70.202.700,00 64.074.831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.01.0003.5 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 225.607.550,00 216.386.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.04.0000.5 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 38.474.600,00 38.369.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01.4.01.0.00.0.00.01.0013.02.2.04.0001.5 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 38.474.600,00 38.369.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 63.864.835.345,00 48.244.621.353,00 19.927.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 63.864.835.345,00 48.244.621.353,00 19.927.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.617.026.145,00 28.194.404.109,00 19.927.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 173.457.000,00 76.742.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71.457.000,00 39.351.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.000.000,00 14.501.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.000.000,00 22.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.901.807.911,00 2.775.622.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.628.807.911,00 2.604.754.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 83.000.000,00 60.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 70.000.000,00 52.148.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 60.000.000,00 34.201.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0008.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 60.000.000,00 23.819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0000.5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.453.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0006.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.453.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.995.710,00 67.795.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 99.995.710,00 67.795.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 509.342.000,00 264.735.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.998.400,00 30.387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 31.000.000,00 17.199.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 199.843.600,00 163.254.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 124.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0008.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000,00 3.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.500.000,00 50.609.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.783.100,00 0,00 19.927.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.783.100,00 0,00 19.927.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 809.808.600,00 612.196.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64.035.000,00 27.304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 223.773.600,00 161.092.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 522.000.000,00 423.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000.000,00 690.301.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 800.000.000,00 550.914.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 73.428.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 65.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0000.5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 26.699.128.824,00 22.887.097.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0001.5 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 26.245.985.824,00 22.509.881.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0002.5 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 402.043.000,00 377.216.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.0003.5 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 51.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0000.5 Layanan Administrasi DPRD 1.416.250.000,00 819.911.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0001.5 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 35.000.000,00 31.366.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.0003.5 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.381.250.000,00 788.545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 30.247.809.200,00 20.050.217.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 7.953.333.000,00 3.222.774.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1.900.000.000,00 899.764.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.200.000.000,00 1.577.046.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 600.000.000,00 314.478.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Penyusunan Tata Tertib DPRD 1.253.333.000,00 431.484.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.525.000.000,00 523.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pembahasan APBD 600.000.000,00 74.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0004.5 Pembahasan APBD Perubahan 600.000.000,00 282.822.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0006.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 325.000.000,00 166.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 340.000.000,00 155.427.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0006.5 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 20.000.000,00 9.424.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0008.5 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 320.000.000,00 146.003.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.488.312.000,00 1.066.549.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5 Pendalaman Tugas DPRD 2.951.312.000,00 736.549.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 315.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0005.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 192.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0000.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.586.999.300,00 719.265.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0001.5 Kunjungan Kerja dalam Daerah 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0002.5 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 24.999.300,00 24.987.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.0003.5 Pelaksanaan Reses 1.512.000.000,00 694.278.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0000.5 Pembahasan Kerja Sama Daerah 663.534.900,00 468.012.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.07.0002.5 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 663.534.900,00 468.012.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0000.5 Fasilitasi Tugas DPRD 14.690.630.000,00 13.894.813.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.0001.5 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 14.690.630.000,00 13.894.813.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 65.789.123.270,00 59.998.484.728,00 2.873.687.114,00 2.649.886.794,00 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 315.029.812.963,00 313.452.090.521,48 5.01 PERENCANAAN 9.967.081.707,00 9.703.257.631,00 1.220.031.240,00 1.203.795.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 9.967.081.707,00 9.703.257.631,00 1.220.031.240,00 1.203.795.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.600.053.457,00 5.472.923.303,00 1.120.031.240,00 1.103.895.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.852.000,00 161.303.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 120.727.750,00 120.227.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 41.124.250,00 41.075.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.976.131.807,00 3.950.458.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.842.460.807,00 3.818.371.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0002.5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 82.321.000,00 80.901.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0004.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 21.350.000,00 21.349.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.02.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 30.000.000,00 29.837.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.946.750,00 61.571.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0003.5 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.500.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0004.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 11.000.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0005.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.500.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 47.946.750,00 46.451.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 479.328.750,00 457.024.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 14.975.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.328.750,00 139.992.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 41.000.000,00 34.106.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 249.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.06.0011.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 24.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.904.500,00 8.378.250,00 1.045.038.760,00 1.029.184.484,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0001.5 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 477.200.000,00 477.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 561.250,00 308.250,00 34.152.000,00 33.895.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000,00 0,00 232.021.200,00 219.934.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0009.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 151.000,00 0,00 219.848.880,00 217.484.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.183.250,00 8.070.000,00 81.816.680,00 80.671.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 746.499.700,00 686.043.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000,00 29.931.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 197.499.700,00 155.449.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.000.000,00 500.661.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.389.950,00 148.144.435,00 74.992.480,00 74.711.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.772.700,00 24.513.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 52.109.750,00 47.003.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0008.5 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 5.000.000,00 4.927.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.500,00 0,00 74.992.480,00 74.711.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 72.500.000,00 71.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.754.402.900,00 2.629.741.135,00 100.000.000,00 99.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.165.680.000,00 1.162.247.701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Pelaksanaan Konsultasi Publik 50.480.000,00 50.317.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 73.692.000,00 73.278.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.041.508.000,00 1.038.651.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 323.989.000,00 322.915.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 323.989.000,00 322.915.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.264.733.900,00 1.144.577.784,00 100.000.000,00 99.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 49.379.000,00 47.764.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1.215.354.900,00 1.096.813.063,00 100.000.000,00 99.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.612.625.350,00 1.600.593.193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 639.599.750,00 628.996.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 78.743.000,00 77.725.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0002.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 51.456.250,00 51.247.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 27.227.000,00 26.073.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 29.368.000,00 29.238.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 70.585.250,00 70.585.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 206.153.250,00 202.295.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 149.317.000,00 148.433.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.01.0008.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 26.750.000,00 23.397.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 431.777.000,00 431.011.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 121.128.500,00 120.363.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0005.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0006.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0007.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.02.0008.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 16.248.500,00 16.248.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0000.5 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 541.248.600,00 540.585.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0001.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0002.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 90.000.000,00 89.814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0003.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0004.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0005.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0006.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0007.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 41.248.600,00 41.248.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.01.5.01.5.05.0.00.01.0000.03.2.03.0008.5 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 225.000.000,00 224.522.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02 KEUANGAN 46.077.013.487,00 41.240.875.485,00 898.652.862,00 703.900.000,00 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 315.029.812.963,00 313.452.090.521,48 2.10.5.02.2.10.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN 46.077.013.487,00 41.240.875.485,00 898.652.862,00 703.900.000,00 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 315.029.812.963,00 313.452.090.521,48 2.10.5.02.2.10.0.00.01.0000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.481.269.548,00 34.942.505.330,00 473.657.862,00 282.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.000.000,00 53.482.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 37.838.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 15.143.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.182.774.410,00 16.713.989.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.182.774.410,00 16.713.989.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0000.5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0002.5 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.03.0005.5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 77.734.000,00 61.733.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 77.734.000,00 61.733.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 519.680.381,00 488.641.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.539.100,00 5.515.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 149.999.961,00 149.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 141.316.800,00 113.224.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.154.520,00 100.152.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 122.670.000,00 119.848.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 323.657.862,00 282.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 323.657.862,00 282.005.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.079.061.577,00 17.211.856.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.000.000,00 12.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.680.146.902,00 15.883.596.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.385.914.675,00 1.315.700.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 522.019.180,00 411.602.788,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 74.700.000,00 70.631.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 177.000.000,00 175.568.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 204.171.180,00 102.980.988,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 66.148.000,00 62.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.830.937.659,00 3.501.818.085,00 44.995.000,00 44.995.000,00 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 315.029.812.963,00 313.452.090.521,48 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.553.866.450,00 1.334.265.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 83.971.200,00 80.015.188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 83.458.120,00 78.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 511.184.145,00 441.832.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0008.5 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 580.463.701,00 449.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 293.789.284,00 284.328.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0013.5 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.648.741.448,00 1.644.663.074,00 44.995.000,00 44.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 40.000.000,00 39.917.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 15.000.000,00 14.997.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0005.5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 3.503.000,00 0,00 26.997.000,00 26.997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1.330.336.448,00 1.329.879.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0010.5 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 215.602.000,00 215.588.288,00 17.998.000,00 17.998.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0011.5 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 44.300.000,00 44.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 585.710.000,00 480.269.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0002.5 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 15.000.000,00 9.828.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0003.5 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 50.000.000,00 25.472.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 150.000.000,00 149.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 212.800.000,00 190.201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0007.5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 87.500.000,00 71.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.0011.5 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 70.410.000,00 34.727.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 42.619.761,00 42.619.761,00 0,00 0,00 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 315.029.812.963,00 313.452.090.521,48 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 42.619.761,00 42.619.761,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0008.5 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00 308.920.001.500,00 308.919.997.349,48 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0009.5 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0010.5 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 6.109.811.463,00 4.532.093.172,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.611.379.250,00 1.788.102.870,00 150.000.000,00 149.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.611.379.250,00 1.788.102.870,00 150.000.000,00 149.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0005.5 Penatausahaan Barang Milik Daerah 80.000.000,00 77.654.000,00 100.000.000,00 99.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0006.5 Inventarisasi Barang Milik Daerah 230.000.000,00 155.293.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0007.5 Pengamanan Barang Milik Daerah 637.250.000,00 340.680.447,00 50.000.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0009.5 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 77.500.000,00 65.983.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0010.5 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 2.516.629.250,00 1.120.925.673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0011.5 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 70.000.000,00 27.566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.153.427.030,00 1.008.449.200,00 230.000.000,00 227.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.153.427.030,00 1.008.449.200,00 230.000.000,00 227.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 185.894.600,00 175.772.500,00 180.000.000,00 178.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0008.5 Penetapan Wajib Pajak Daerah 294.104.770,00 252.156.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0009.5 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 504.866.000,00 442.954.900,00 50.000.000,00 49.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0011.5 Penagihan Pajak Daerah 74.898.040,00 57.391.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0012.5 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 93.663.620,00 80.173.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03 KEPEGAWAIAN 8.260.704.826,00 8.016.994.580,00 691.003.012,00 678.366.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8.260.704.826,00 8.016.994.580,00 691.003.012,00 678.366.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.989.704.826,00 6.913.608.344,00 491.003.012,00 480.366.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 110.000.000,00 103.318.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 45.786.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 60.000.000,00 57.532.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.838.343.238,00 5.795.835.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.838.343.238,00 5.795.835.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.000.000,00 92.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 97.000.000,00 92.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.626.988,00 227.250.696,00 9.373.012,00 7.957.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 19.970.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.626.988,00 37.900.415,00 9.373.012,00 7.957.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,00 24.984.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 24.543.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120.000.000,00 119.852.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 270.000.000,00 269.017.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 270.000.000,00 269.017.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 475.364.600,00 467.344.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.364.600,00 10.284.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 220.000.000,00 215.830.397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 245.000.000,00 241.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238.370.000,00 227.108.943,00 211.630.000,00 203.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000,00 88.825.224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 85.000.000,00 84.913.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 53.370.000,00 53.369.900,00 211.630.000,00 203.391.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.271.000.000,00 1.103.386.236,00 200.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 260.000.000,00 235.985.796,00 200.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 20.000.000,00 18.784.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 200.000.000,00 185.178.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0006.5 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 20.000.000,00 17.132.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0010.5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 200.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0011.5 Pengelolaan Data Kepegawaian 20.000.000,00 14.890.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Mutasi dan Promosi ASN 610.000.000,00 556.390.581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Pengelolaan Mutasi ASN 80.000.000,00 69.979.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 80.000.000,00 78.659.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Pengelolaan Promosi ASN 450.000.000,00 407.752.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Pengembangan Kompetensi ASN 211.000.000,00 189.528.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 100.000.000,00 85.566.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.03.0004.5 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 111.000.000,00 103.962.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 190.000.000,00 121.481.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0002.5 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 50.000.000,00 24.682.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0004.5 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 20.000.000,00 9.821.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.04.0007.5 Pembinaan Disiplin ASN 120.000.000,00 86.977.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 424.000.000,00 382.791.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03.5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 424.000.000,00 382.791.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 424.000.000,00 382.791.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Pengembangan Kompetensi Teknis 124.000.000,00 94.330.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 124.000.000,00 94.330.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 300.000.000,00 288.460.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.04.5.03.5.04.0.00.01.0000.02.2.02.0007.5 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 300.000.000,00 288.460.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.060.323.250,00 654.565.632,00 64.000.000,00 63.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 1.060.323.250,00 654.565.632,00 64.000.000,00 63.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.060.323.250,00 654.565.632,00 64.000.000,00 63.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 500.323.250,00 123.652.050,00 64.000.000,00 63.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 500.000.000,00 123.328.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.01.0012.5 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 323.250,00 323.250,00 64.000.000,00 63.825.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 130.000.000,00 129.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.02.0009.5 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 130.000.000,00 129.436.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0000.5 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 130.000.000,00 129.324.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.03.0001.5 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 130.000.000,00 129.324.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 300.000.000,00 272.152.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.05.5.01.5.05.0.00.01.0000.02.2.04.0001.5 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 300.000.000,00 272.152.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 UNSUR PENGAWAS 7.755.778.345,00 6.272.695.246,06 292.884.762,00 277.996.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 7.755.778.345,00 6.272.695.246,06 292.884.762,00 277.996.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 7.755.778.345,00 6.272.695.246,06 292.884.762,00 277.996.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.198.532.846,00 4.185.231.621,06 280.219.662,00 277.996.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.115.900,00 48.737.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41.727.400,00 38.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.945.800,00 2.035.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.094.200,00 2.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.945.800,00 2.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0005.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.094.200,00 1.765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.308.500,00 2.457.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.940.862.308,00 3.300.330.831,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.940.862.308,00 3.300.330.831,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 523.272.000,00 327.095.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 523.272.000,00 327.095.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.174.500,00 199.847.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.994.000,00 5.705.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27.492.500,00 24.526.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.529.000,00 27.799.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.229.000,00 8.164.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.930.000,00 133.652.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 63.070.000,00 61.105.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 63.070.000,00 61.105.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.698.800,00 121.460.433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 1.426.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.698.800,00 58.383.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.700.000,00 61.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.409.338,00 187.759.782,00 217.149.662,00 216.891.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.000.000,00 8.221.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 115.750.000,00 82.767.758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.809.000,00 19.199.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 82.850.338,00 77.571.037,00 217.149.662,00 216.891.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.386.187.000,00 1.175.034.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.185.057.000,00 1.012.974.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0001.5 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 589.815.000,00 567.371.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 439.645.000,00 325.093.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Reviu Laporan Kinerja 19.525.000,00 19.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Reviu Laporan Keuangan 19.525.000,00 19.219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0005.5 Pengawasan Desa 50.255.000,00 35.702.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0007.5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 66.292.000,00 46.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 201.130.000,00 162.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0001.5 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 31.368.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 169.762.000,00 162.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.171.058.499,00 912.429.125,00 12.665.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Pendampingan dan Asistensi 1.171.058.499,00 912.429.125,00 12.665.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 873.183.800,00 730.856.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0002.5 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 24.468.400,00 4.583.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 240.936.500,00 176.988.825,00 12.665.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.6.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0004.5 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 32.469.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 37.867.335.600,00 36.355.526.128,00 1.912.867.575,00 1.812.398.040,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01 KECAMATAN 37.867.335.600,00 36.355.526.128,00 1.912.867.575,00 1.812.398.040,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN PAMEKASAN 9.369.639.572,00 8.978.048.551,00 259.433.412,00 216.186.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PAMEKASAN 5.567.207.698,00 5.312.814.267,00 93.085.821,00 90.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.053.563.154,00 4.855.656.847,00 93.085.821,00 90.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.813.000,00 98.815.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 88.813.000,00 79.315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.306.352.026,00 4.183.159.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.267.952.026,00 4.144.759.497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.381.000,00 23.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 57.381.000,00 23.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.600.200,00 122.430.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 14.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 13.211.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.950.200,00 59.618.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.755.571,00 6.725.000,00 93.085.821,00 90.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 23.354.400,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.755.571,00 6.725.000,00 69.731.421,00 67.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 353.799.600,00 338.458.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,00 5.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 47.799.800,00 46.275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.999.800,00 29.993.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.000.000,00 256.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95.861.757,00 82.128.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 65.863.800,00 52.169.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0005.5 Pemeliharaan Mebel 7.497.957,00 7.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.500.000,00 22.469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.530.770,00 35.464.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.822.700,00 6.756.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6.822.700,00 6.756.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 24.106.620,00 24.106.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 9.106.720,00 9.106.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.999.900,00 14.999.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0000.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.601.450,00 4.601.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.0003.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.601.450,00 4.601.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 79.854.800,00 76.807.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.484.800,00 56.442.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.500.000,00 10.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48.984.800,00 45.947.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 20.370.000,00 20.365.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 10.500.000,00 10.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9.870.000,00 9.870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 328.742.000,00 275.638.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 328.742.000,00 275.638.200,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 105.522.000,00 62.237.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 223.220.000,00 213.400.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 39.094.074,00 38.823.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 39.094.074,00 38.823.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 9.760.024,00 9.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 9.957.500,00 9.687.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 19.376.550,00 19.376.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.422.900,00 30.422.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.422.900,00 30.422.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 13.278.500,00 13.278.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.170.100,00 7.170.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9.974.300,00 9.974.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN KANGENAN 403.901.469,00 394.429.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 190.417.200,00 186.297.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.102.200,00 7.096.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 603.200,00 603.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.499.000,00 2.493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.620.000,00 147.320.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.120.000,00 9.848.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 9.971.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.200.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.225.000,00 13.671.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10.000.000,00 9.446.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.000.000,00 1.973.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.000.000,00 1.973.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.000.000,00 1.973.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 204.728.000,00 203.158.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 204.728.000,00 203.158.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 201.728.000,00 200.158.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.756.269,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.756.269,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0001.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.756.269,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN PATEMON 456.616.139,00 447.781.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 245.968.139,00 238.743.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 5.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000,00 5.090.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.037.139,00 2.036.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 468.700,00 468.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.068.439,00 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.635.000,00 210.599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000,00 14.714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.335.000,00 7.335.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 186.000.000,00 185.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.896.000,00 6.617.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 4.721.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.896.000,00 1.896.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.648.000,00 200.388.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 200.648.000,00 200.388.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.648.000,00 200.388.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0002.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.000.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN PARTEKER 432.420.674,00 427.729.716,00 13.290.000,00 13.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 213.664.674,00 210.574.588,00 13.290.000,00 13.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 13.290.000,00 13.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 13.290.000,00 13.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 184.494.674,00 182.764.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.000.000,00 10.273.588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.864.674,00 9.861.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.756.000,00 204.155.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.756.000,00 204.155.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.756.000,00 199.155.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0003.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN JUNGCANGCANG 408.380.500,00 344.593.900,00 40.080.025,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 203.774.500,00 199.478.900,00 40.080.025,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.601.000,00 6.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.791.500,00 1.791.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.059.500,00 1.059.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 6.080.025,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 6.080.025,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.950.000,00 177.014.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 14.557.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 9.757.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 153.600.000,00 151.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.553.500,00 2.553.500,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 638.500,00 638.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 395.000,00 395.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.520.000,00 1.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 204.606.000,00 145.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 204.606.000,00 145.115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.756.000,00 141.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN BUGIH 404.108.645,00 389.852.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 190.810.645,00 177.461.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.390.645,00 156.201.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.246.717,00 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.993.928,00 7.811.974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.200.000,00 136.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.142.000,00 3.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3.142.000,00 3.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.142.000,00 3.142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 204.156.000,00 203.398.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 204.156.000,00 203.398.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 201.656.000,00 200.898.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.000.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0005.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.000.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN GLADAK ANYAR 426.415.718,00 407.908.139,00 30.249.387,00 27.025.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 211.215.718,00 200.830.859,00 30.249.387,00 27.025.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.063.000,00 5.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.967.400,00 1.967.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.095.600,00 2.095.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 30.249.387,00 27.025.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 30.249.387,00 27.025.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.796.432,00 151.457.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.620.300,00 2.641.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.646.132,00 3.896.659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.730.000,00 9.719.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.800.000,00 135.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 31.686.286,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.686.286,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.550.000,00 201.227.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.550.000,00 201.227.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 201.440.000,00 197.117.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.150.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.150.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0006.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6.150.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN KOLPAJUNG 398.768.553,00 388.882.272,00 14.987.447,00 14.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 192.180.771,00 183.959.650,00 14.987.447,00 14.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.145.200,00 5.145.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.195.200,00 1.195.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.755.571,00 6.725.000,00 14.987.447,00 14.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 5.000.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6.755.571,00 6.725.000,00 9.987.447,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 155.570.000,00 148.639.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.270.000,00 17.339.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 119.300.000,00 119.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 725.000,00 725.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0005.5 Pemeliharaan Mebel 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.09.0011.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.015.000,00 4.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.581.782,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.581.782,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.581.782,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.006.000,00 203.522.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.006.000,00 203.522.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.756.000,00 199.272.622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0007.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN KOWEL 443.450.000,00 440.069.241,00 26.054.919,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 235.279.200,00 232.848.441,00 26.054.919,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.638.200,00 7.631.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.338.200,00 1.331.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 26.054.919,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 26.054.919,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 206.671.000,00 205.607.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.415.200,00 14.351.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.355.800,00 8.355.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 181.500.000,00 181.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.306.800,00 2.262.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.306.800,00 2.262.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.306.800,00 2.262.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 205.864.000,00 204.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 205.864.000,00 204.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.864.000,00 199.958.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0008.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009 KELURAHAN BARURAMBAT KOTA 428.370.176,00 423.987.189,00 41.685.813,00 39.821.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 187.314.066,00 184.422.166,00 41.685.813,00 39.821.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.070.000,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 16.044.018,00 16.044.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.544.018,00 10.544.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 6.720.813,00 6.720.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 6.720.813,00 6.720.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.642.548,00 149.145.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.903.220,00 17.206.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.139.328,00 12.139.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 117.600.000,00 116.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.157.500,00 1.122.500,00 34.965.000,00 33.100.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.122.500,00 1.122.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.000,00 0,00 34.965.000,00 33.100.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 217.506.110,00 216.015.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 217.506.110,00 216.015.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 212.506.110,00 211.015.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.02.0004.5 Evaluasi Kelurahan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.01.0009.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN TLANAKAN 2.413.661.286,00 2.276.396.483,00 136.889.655,00 133.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.047.961.878,00 1.976.513.883,00 136.889.655,00 133.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99.600.000,00 84.844.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 89.600.000,00 74.849.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 9.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.503.614.425,00 1.474.548.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.470.614.425,00 1.451.168.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.000.000,00 23.380.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.508.756,00 18.674.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.508.756,00 18.674.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 60.575.000,00 53.147.100,00 15.000.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 19.641.700,00 15.000.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 675.000,00 666.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.900.000,00 32.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.097,00 0,00 121.889.655,00 119.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 54.097,00 0,00 39.945.903,00 37.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 81.943.752,00 81.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 307.900.000,00 303.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.900.000,00 18.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.709.600,00 41.579.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.186.200,00 38.056.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.523.400,00 3.523.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,00 29.198.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 26.000.000,00 25.364.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 26.000.000,00 25.364.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0000.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4.000.000,00 3.834.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.02.2.04.0003.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4.000.000,00 3.834.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 27.500.000,00 27.355.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.500.000,00 27.355.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.000.000,00 3.986.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.500.000,00 23.368.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 253.199.408,00 188.736.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 253.199.408,00 188.736.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 9.673.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 243.199.408,00 179.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000,00 24.823.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000,00 24.823.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 15.000.000,00 14.823.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.000.000,00 29.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.000.000,00 29.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 9.818.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.02.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 20.000.000,00 19.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PROPPO 3.207.900.240,00 3.086.825.592,00 94.128.407,00 89.543.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.811.931.040,00 2.704.730.592,00 94.128.407,00 89.543.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.872.500,00 53.937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.872.500,00 50.043.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 3.894.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.302.561.847,00 2.229.721.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.270.161.847,00 2.202.121.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.400.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 53.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.000.000,00 53.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.867.674,00 46.119.500,00 186.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.807.674,00 9.433.000,00 186.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 9.911.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 8.105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.060.000,00 18.670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.421.927,00 17.000.000,00 90.791.427,00 89.543.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 652.367,00 0,00 25.707.933,00 25.503.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.530.071,00 8.200.000,00 56.569.929,00 55.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.239.489,00 8.800.000,00 8.513.565,00 8.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.500.000,00 187.458.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.600.000,00 27.558.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 159.900.000,00 159.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.707.092,00 116.934.200,00 3.150.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 47.409.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0005.5 Pemeliharaan Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.972.162,00 9.866.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 63.734.930,00 58.659.200,00 3.150.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.940.000,00 8.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 8.940.000,00 8.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.000.000,00 5.458.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.959.500,00 40.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.959.500,00 40.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000,00 9.643.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.959.500,00 31.279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 238.776.500,00 233.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 238.776.500,00 233.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.579.750,00 24.643.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 213.196.750,00 209.211.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.521.700,00 10.467.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.521.700,00 10.467.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.397.700,00 5.353.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5.124.000,00 5.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 91.771.500,00 88.452.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 91.771.500,00 88.452.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 19.922.500,00 17.917.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.03.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 71.849.000,00 70.535.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PADEMAWU 3.910.269.336,00 3.829.495.393,00 119.473.843,00 116.949.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PADEMAWU 3.172.616.686,00 3.100.317.882,00 119.473.843,00 116.949.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.857.862.736,00 2.787.099.432,00 119.473.843,00 116.949.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.051.750,00 43.651.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.290.000,00 36.890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0003.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.262.000,00 1.262.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.999.750,00 1.999.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.397.912.957,00 2.332.288.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.364.312.957,00 2.298.688.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.655.997,00 36.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 36.655.997,00 36.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.839.850,00 40.839.600,00 2.941.000,00 2.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.950,00 4.999.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.259.000,00 14.258.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0003.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 2.941.000,00 2.941.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.820.900,00 3.820.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.755.571,00 5.600.000,00 37.532.843,00 35.823.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 14.396.500,00 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.755.571,00 5.600.000,00 23.136.343,00 21.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 284.433.111,00 282.889.365,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.152.111,00 33.608.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0003.5 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.981.000,00 9.981.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 239.300.000,00 239.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45.213.500,00 45.200.100,00 79.000.000,00 78.185.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.000.000,00 31.986.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0007.5 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 13.213.500,00 13.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 79.000.000,00 78.185.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 33.142.350,00 33.142.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 19.490.000,00 19.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04.0000.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.077.350,00 5.077.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.02.2.04.0003.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5.077.350,00 5.077.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 42.942.000,00 42.835.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 42.942.000,00 42.835.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.742.000,00 24.635.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 197.364.900,00 195.936.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 197.364.900,00 195.936.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 197.364.900,00 195.936.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.135.400,00 20.135.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 20.135.400,00 20.135.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 5.135.400,00 5.135.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.169.300,00 21.169.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.169.300,00 21.169.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.476.400,00 16.476.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.692.900,00 4.692.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN BARURAMBAT TIMUR 380.303.800,00 378.963.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 168.645.000,00 168.219.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.395.000,00 6.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.412.500,00 5.412.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 982.500,00 982.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.800.000,00 149.374.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000,00 10.574.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 208.000.000,00 207.085.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 208.000.000,00 207.085.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 8.000.000,00 7.999.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.000.000,00 199.085.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.658.800,00 3.658.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.658.800,00 3.658.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0001.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3.658.800,00 3.658.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN LAWANGAN DAYA 357.348.850,00 350.213.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 147.504.650,00 145.855.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.275.650,00 7.275.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 991.000,00 991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.999.400,00 4.999.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 685.250,00 685.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128.450.000,00 126.800.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000,00 12.350.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.579.000,00 1.579.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.579.000,00 1.579.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.844.500,00 1.844.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.844.500,00 1.844.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.844.500,00 1.844.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 207.999.700,00 202.513.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0000.5 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 207.999.700,00 202.513.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7.999.700,00 7.999.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.04.0002.03.2.02.0003.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 200.000.000,00 194.514.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN GALIS 2.370.978.249,00 2.269.477.963,00 170.034.563,00 165.706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.056.428.089,00 1.979.756.313,00 170.034.563,00 165.706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 59.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.000.000,00 59.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.604.323.391,00 1.564.941.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.571.923.391,00 1.533.341.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.400.000,00 31.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 42.789.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 55.000.000,00 42.789.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 75.000.000,00 74.208.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0004.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000,00 39.226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 24.982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 170.034.563,00 165.706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 20.562.905,00 19.869.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 74.616.420,00 71.817.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 74.855.238,00 74.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 199.200.000,00 195.280.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 13.580.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 184.200.000,00 181.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.904.698,00 42.937.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.000.000,00 21.842.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.000.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.904.698,00 4.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.000.000,00 27.088.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 36.000.000,00 27.088.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 31.000.000,00 22.088.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 57.000.000,00 56.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 57.000.000,00 56.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.000.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 45.000.000,00 44.955.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 186.550.160,00 170.877.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 186.550.160,00 170.877.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 161.550.160,00 145.877.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.05.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN LARANGAN 1.948.259.646,00 1.918.362.694,00 249.324.679,00 246.106.111,39 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.761.914.506,00 1.733.217.094,00 249.324.679,00 246.106.111,39 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.064.000,00 57.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.664.000,00 54.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.400.823.068,00 1.386.997.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.368.423.068,00 1.354.597.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.980.000,00 41.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 49.980.000,00 41.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.653.700,00 23.473.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.053.700,00 1.053.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19.100.000,00 15.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 99.324.679,00 98.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 19.861.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 29.551.752,00 29.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 49.911.927,00 49.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204.200.000,00 204.152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 19.952.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 184.200.000,00 184.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.193.738,00 19.633.200,00 150.000.000,00 148.036.111,39 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.193.738,00 19.633.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 150.000.000,00 148.036.111,39 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.720.300,00 27.597.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.300.000,00 17.283.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.300.000,00 12.283.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0000.5 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 11.420.300,00 10.314.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0001.5 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 5.750.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0002.5 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3.170.300,00 2.914.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.0004.5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 137.420.340,00 137.353.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 137.420.340,00 137.353.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.500.000,00 2.467.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 134.920.340,00 134.886.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.004.500,00 6.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.004.500,00 6.995.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2.172.500,00 2.163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.832.000,00 4.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN PALENGAAN 1.561.214.790,00 1.484.569.586,00 137.394.024,00 125.679.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.296.687.092,00 1.223.761.136,00 137.394.024,00 125.679.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.430.467,00 57.157.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 70.930.467,00 56.047.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.01.0004.5 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000,00 1.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 887.196.118,00 865.368.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 855.996.118,00 835.768.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.200.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.348.407,00 75.078.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 86.348.407,00 75.078.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.000.000,00 4.837.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 1.893.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 2.944.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 137.394.024,00 125.679.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0002.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 61.367.016,00 52.490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 5.537.457,00 4.062.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.07.0011.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 70.489.551,00 69.126.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 215.858.200,00 204.777.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.858.200,00 8.477.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.000.000,00 196.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.853.900,00 16.541.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24.853.900,00 16.541.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.760.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.760.000,00 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.260.000,00 8.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.500.000,00 5.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 218.384.498,00 217.725.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 218.384.498,00 217.725.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 218.384.498,00 217.725.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.868.200,00 19.868.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.868.200,00 19.868.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 19.868.200,00 19.868.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.07.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN PEGANTENAN 2.428.539.623,00 2.271.201.110,00 104.298.561,00 103.033.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.011.609.423,00 1.948.423.270,00 104.298.561,00 103.033.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.615.950,00 80.308.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 71.022.950,00 61.707.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.020.000,00 9.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.573.000,00 9.580.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.619.359.098,00 1.589.075.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.588.159.098,00 1.559.675.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.200.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 71.615.750,00 62.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 71.615.750,00 62.468.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 43.112.300,00 36.173.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.789.300,00 19.776.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.323.000,00 16.397.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000,00 0,00 29.298.561,00 29.131.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 14.731.809,00 14.731.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000,00 0,00 14.566.752,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.800.000,00 140.839.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.056.000,00 5.095.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 135.744.000,00 135.744.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.031.325,00 39.558.900,00 75.000.000,00 73.901.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000,00 23.625.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.031.325,00 15.933.000,00 75.000.000,00 73.901.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 14.505.050,00 14.505.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.360.900,00 9.360.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 9.360.900,00 9.360.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.144.150,00 5.144.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.144.150,00 5.144.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.214.000,00 28.029.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.214.000,00 28.029.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.214.100,00 16.214.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.999.900,00 11.814.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 326.890.900,00 233.271.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 326.890.900,00 233.271.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 301.890.900,00 208.471.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 37.642.150,00 37.293.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 37.642.150,00 37.293.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 37.642.150,00 37.293.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.678.100,00 9.678.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 9.678.100,00 9.678.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4.678.100,00 4.678.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAKONG 2.182.230.072,00 2.008.959.798,00 46.457.829,00 25.504.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.865.001.912,00 1.722.987.598,00 46.457.829,00 25.504.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84.101.174,00 74.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 79.101.174,00 70.528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.0007.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.501.822.632,00 1.478.174.496,00 496 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.471.822.632,00 1.450.574.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 30.000.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 16.661.530,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 16.661.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.752.000,00 21.139.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 6.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.544.000,00 1.595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.208.000,00 13.056.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.488.987,00 8.160.000,00 46.457.829,00 25.504.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 8.249.187,00 8.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.239.800,00 0,00 46.457.829,00 25.504.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.200.000,00 94.787.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.000.000,00 9.587.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 85.200.000,00 85.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 66.637.119,00 29.137.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 41.100.000,00 18.157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.537.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 9.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 14.572.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000,00 9.572.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 4.572.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38.584.000,00 38.518.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.584.000,00 38.518.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.000.000,00 4.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.584.000,00 33.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 223.192.960,00 192.430.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 223.192.960,00 192.430.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 223.192.960,00 192.430.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.451.200,00 40.451.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.451.200,00 40.451.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 40.451.200,00 40.451.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN WARU 2.042.280.908,00 1.994.593.752,00 14.946.705,00 14.946.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.614.485.008,00 1.581.933.652,00 14.946.705,00 14.946.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.600.000,00 82.966.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 80.600.000,00 77.966.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.307.815.919,00 1.290.966.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.274.215.919,00 1.257.366.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.500.000,00 44.304.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0005.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.000.000,00 36.804.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 19.000.000,00 17.580.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.000.000,00 9.580.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.238.089,00 6.238.089,00 14.946.705,00 14.946.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.238.089,00 6.238.089,00 14.946.705,00 14.946.705,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.492.200,00 92.176.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.492.200,00 11.176.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.838.800,00 47.702.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.750.000,00 27.613.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.194.800,00 4.194.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.894.000,00 15.894.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.731.000,00 29.619.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 32.731.000,00 29.619.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 22.731.000,00 20.272.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 9.347.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 38.000.000,00 36.815.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 38.000.000,00 36.815.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 23.815.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 302.414.900,00 294.588.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 302.414.900,00 294.588.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.100.000,00 13.923.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 288.314.900,00 280.664.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.150.000,00 17.123.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 19.150.000,00 17.123.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 6.500.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12.650.000,00 11.523.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 35.500.000,00 34.511.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 35.500.000,00 34.511.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0002.5 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 9.561.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.000.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN BATUMARMAR 2.541.027.936,00 2.435.193.387,00 93.222.462,00 92.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.217.242.653,00 2.155.661.887,00 93.222.462,00 92.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.588.046,00 90.441.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.588.046,00 75.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 14.621.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.857.765.079,00 1.804.101.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.819.965.079,00 1.772.901.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 37.800.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 65.890.000,00 65.255.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65.890.000,00 65.255.500,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.450.000,00 21.935.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.000.000,00 16.835.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.450.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 93.222.462,00 92.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 36.054.354,00 35.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.07.0010.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 57.168.108,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 124.587.500,00 122.168.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.387.500,00 10.568.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 113.200.000,00 111.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.962.028,00 51.759.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.271.700,00 34.148.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 5.680.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.690.328,00 11.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.416.900,00 19.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 20.416.900,00 19.771.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 10.500.000,00 10.221.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9.916.900,00 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 37.500.000,00 37.041.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 37.500.000,00 37.041.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.500.000,00 7.474.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 29.567.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 212.262.644,00 171.524.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 212.262.644,00 171.524.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 14.801.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 197.262.644,00 156.723.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 23.885.000,00 22.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 23.885.000,00 22.947.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 10.000.000,00 9.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13.885.000,00 13.411.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.720.739,00 28.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.720.739,00 28.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 9.000.000,00 8.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 10.720.739,00 10.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.11.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 9.493.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN PASEAN 1.987.882.110,00 1.944.121.146,00 253.786.029,00 250.837.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.638.352.435,00 1.597.161.246,00 253.786.029,00 250.837.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.324.600,00 77.324.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.875.000,00 75.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.01.0006.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.449.600,00 1.449.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.261.734.235,00 1.221.346.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.236.534.235,00 1.196.146.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 19.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000,00 19.996.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 32.791.300,00 32.539.300,00 1.385.700,00 1.380.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0003.5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.451.300,00 1.449.300,00 1.385.700,00 1.380.000,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.340.000,00 8.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 83.837.061,00 83.623.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 14.080.350,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.07.0006.5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 69.756.711,00 69.623.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.384.000,00 186.101.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.384.000,00 12.101.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.118.300,00 59.852.800,00 168.563.268,00 165.833.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.570.000,00 20.319.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.412.000,00 7.403.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0009.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 168.563.268,00 165.833.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.01.2.09.0010.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.136.300,00 32.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.916.500,00 35.876.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 23.000.000,00 22.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12.000.000,00 11.985.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.02.0003.5 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.000.000,00 10.975.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.04.0000.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.916.500,00 12.916.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.02.2.04.0003.5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12.916.500,00 12.916.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 23.424.900,00 23.284.900,00 501 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 23.424.900,00 23.284.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.924.900,00 10.784.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 223.888.725,00 221.545.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 223.888.725,00 221.545.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.767.600,00 4.765.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 219.121.125,00 216.780.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.583.550,00 18.568.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 18.583.550,00 18.568.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0002.5 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 7.236.650,00 7.233.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0005.5 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 6.028.000,00 6.028.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.05.2.01.0008.5 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.318.900,00 5.306.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.716.000,00 47.684.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 47.716.000,00 47.684.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0002.5 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0005.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.716.000,00 9.716.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.12.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.000.000,00 11.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN KADUR 1.903.451.832,00 1.858.280.673,00 233.477.406,00 231.604.124,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.595.431.552,00 1.558.640.373,00 233.477.406,00 231.604.124,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.600.000,00 84.847.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.600.000,00 74.847.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.01.0002.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.267.670.804,00 1.261.440.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.235.270.804,00 1.229.040.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.02.0003.5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 32.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 32.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.869.244,00 6.819.950,00 53.745.756,00 53.451.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 3.950.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.869.244,00 2.869.150,00 53.745.756,00 53.451.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.0000.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 363.550,00 358.500,00 24.636.450,00 24.553.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.07.0005.5 Pengadaan Mebel 363.550,00 358.500,00 24.636.450,00 24.553.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.023.154,00 136.897.867,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0001.5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.723.154,00 3.723.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.300.000,00 10.174.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 42.904.800,00 35.486.800,00 155.095.200,00 153.599.174,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.702.400,00 17.983.000,00 155.095.200,00 153.599.174,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.202.400,00 17.503.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.000.000,00 29.999.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.01.0000.5 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.000.000,00 14.999.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.01.0002.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.000.000,00 14.999.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.02.0000.5 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 15.000.000,00 14.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.02.2.02.0002.5 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 14.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 33.000.000,00 32.999.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0000.5 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.000.000,00 32.999.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0001.5 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.03.2.01.0003.5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 14.999.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 225.020.280,00 216.649.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0000.5 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 225.020.280,00 216.649.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0001.5 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 9.634.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.04.2.01.0002.5 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 215.020.280,00 207.015.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 20.000.000,00 19.990.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0000.5 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 20.000.000,00 19.990.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0003.5 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 9.991.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.01.7.01.0.00.0.00.13.0000.06.2.01.0017.5 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 9.999.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 55.463.364.494,00 55.357.799.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 55.463.364.494,00 55.357.799.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 55.463.364.494,00 55.357.799.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.0.00.0000.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.216.332.826,00 2.178.319.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0000.5 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.825.000,00 26.823.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.0001.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 26.825.000,00 26.823.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0000.5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.716.619.292,00 1.699.986.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.0001.5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.716.619.292,00 1.699.986.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0000.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.320.000,00 21.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.0009.5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.320.000,00 21.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0000.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.334.850,00 108.691.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0001.5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.991.900,00 2.952.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0002.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.352.950,00 51.160.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0005.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.0009.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.990.000,00 49.578.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0000.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 264.147.484,00 246.807.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0002.5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.447.484,00 33.507.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.0004.5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 221.700.000,00 213.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0000.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.086.200,00 74.370.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0001.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59.982.400,00 59.387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0002.5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.000.000,00 1.955.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.0006.5 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.103.800,00 13.027.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.0.00.0000.5 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 578.334.500,00 575.074.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 578.334.500,00 575.074.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0003.5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 85.170.000,00 84.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.0004.5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 493.164.500,00 490.504.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 51.468.777.168,00 51.406.131.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 51.468.777.168,00 51.406.131.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0003.5 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 138.300.000,00 138.293.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.0004.5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 51.330.477.168,00 51.267.838.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 24.010.000,00 24.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 24.010.000,00 24.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.0005.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 24.010.000,00 24.010.000,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.0.00.0000.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.155.250.000,00 1.154.522.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 1.155.250.000,00 1.154.522.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.0004.5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.155.250.000,00 1.154.522.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06.0.00.0000.5 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 20.660.000,00 19.741.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0000.5 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 20.660.000,00 19.741.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.01.8.01.0.00.0.00.01.0000.06.2.01.0004.5 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 20.660.000,00 19.741.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH 1.778.469.850.691,00 1.605.146.405.248,06 191.034.673.535,00 136.812.757.672,95 13.300.000.000,00 12.094.940.675,00 315.029.812.963,00 313.452.090.521,48 505 LAMPIRAN-LAMPIRAN