2.Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Total 747.494.600,0) 668.523.700,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 11.599.900,02 3.513.600,00 Penyediaan Makanan 245.000.000,02 245.000.000,00 Penyediaan Sandang 24.999.900,09 12.274.400,00 Penyediaan Tempat Penampungan 37.970.000.09 8.375.000,00 Pengungsi Total 319.569.800,00 269.163.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 1.067.064.400,00 937.686.700,00 PI PORT : dicetak pada 2025-0909 10:59:44 me WALI KOTA GORONTA, 1f y c d t e ^ L a m p i r a n VII : P e r a t u r a n [ ) a e r a h i ifflill N o m o r : 0 4 T a h u n 2 0 2 5 T a n g g a l : 8 S e p t e m b e r 2 0 2 5 KOTA GORONTALO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 K O D E U R A I A N R P J M D / R P D ( R p ) R A N C A N G A N A P B D ( R p ) K O D E U R A I A N R P J M D / R P D ( R p ) S e b e l u m S e s u d a h 1 2 3 4 5 8 U N S U R P E N G A W A S A N U R U S A N P E M E R I N T A H A N 6 0 1 I N S P E K T O R A T D A E R A H 6 0 1 0 2 P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E N G A W A S A N 0 , 0 0 2 . 2 1 5 . 2 2 0 , 8 5 0 , 0 0 1 . 2 3 0 . 1 2 0 . 5 0 1 U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 1 0 6 U R U S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G S O S I A L 1 0 6 01 P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A 0 , 0 0 5 . 3 7 6 . 0 9 4 . 4 0 9 , 0 0 5 . 2 5 7 . 1 1 5 . 3 5 5 , 0 0 2 U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G T I D A K B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 2 1 2 U R U S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G A D M I N I S T R A S I K E P E N D U D U K A N D A N P E N C A T A T A N S I P I L 2 12 0 4 P R O G R A M P E N G E L O L A A N I N F O R M A S I A D M I N I S T R A S I K E P E N D U D U K A N 0 , 0 0 7 0 . 2 5 1 . 6 0 0 , 0 0 3 6 . 3 0 7 . 7 0 0,00 2 0 9 U R J S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G P A N G A N 2 0 9 01 P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A 0 , 0 0 4 . 0 8 8 . 9 3 6 . 1 7 8 , 0 0 4 . 0 0 3 . 0 6 1 . 6 3 9 , 0 0 7 U N S U R K E W I L A Y A H A N 7 0 1 K E O A M A T A N 7 0 1 0 3 P R O G R A M P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D E S A D A N K E L U R A H A N 0 , 0 0 1 1 . 0 7 3 . 1 2 9 . 7 0 0 , 0 3 1 0 . 5 4 0 . 4 5 6 . 2 0 0 , 0 0 1 U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 1 0 6 U R U S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G S O S I A L 1 0 6 0 6 P R O G R A M P E N A N G A N A N B E N C A N A 0 , 0 0 3 5 9 . 5 6 9 . 9 0 0 , 0 0 2 9 0 . 6 8 7 . 9 0 0 , 0 0 7 U N S U R K E W I L A Y A H A N 7 0 1 K E O A M A T A N 7 0 1 0 4 P R O G R A M K O O R D I N A S I K E T E N T R A M A N D A N K E T E R T I B A N U M U M 0 , 0 0 4 3 4 . 6 5 9 , 0 0 0 , 0 0 4 5 8 . 5 1 1 . 9 0 0 , 0 0 6 U N S U R P E N G A W A S A N U R U S A N P E M E R I N T A H A N 6 0 1 I N S P E K T O R A T D A E R A H 6 0 1 0 3 P R O G R A M P E R U M U S A N K E B I J A K A N , P E N D A M P I N G A N D A N A S I S T E N S I 0 , 0 0 1 . 8 0 6 . 6 9 4 . 4 0 0 , 0 0 7 4 1 . 4 5 0 . 0 1 O.OQ 2 U P U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G T I D A K B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R ; / P D fl/; (M?8iakpada 2Q2: Q9 09 10:59 52 H a l a m m 1 Lampiran VII : KOTA GORONTALO SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 8 September 2025 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 2 4 5 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN o1 INSPEKTORAT DAERAH 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0,00 2.215.220.850,00 1.230.120.500,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.376.094.409,00 5.257.115.355,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12 URJSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 70.251.600,00 36.307.700,00 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0.00 4.088.936.178,00 4.003.061.639,00 UNSUR KEWILAYAHAN Ot KESAMATAN 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 11.073.129.700,09 10.540.456.200,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BE3KAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 359.569.900,00 290.687.900,00 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 434.659.000,00 458.511.900,00 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN O1 INSPEKTORAT DAERAH 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0,00 1.806.694.400,00 741.450.090,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 ' K O D E U R A I A N R P J M D / R P D ( R p ) R A N C A N G A N A P B D ( R p ) K O D E U R A I A N R P J M D / R P D ( R p ) S e b e l u m S e s u d a h 1 — ^ 1 2 3 4 5 2 1 2 U R U S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G A D M I N I S T R A S I K E P E N D U D U K A N D A N P E N i C A T A T A N S I P I L 2 12 01 P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A 0 , 0 0 4 . 4 8 8 . 8 8 3 . 9 2 5 , 0 0 3 . 9 4 9 . 6 6 1 . B O f ),00 7 U N S U R K E W I L A Y A H A N 7 0 1 K E O A M A T A N 7 0 1 0 2 P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A N P E L A Y A N A N P U B L I K 0 , 0 0 3 . 8 6 2 . 6 5 6 . 0 2 5 , 0 C 2 . 5 8 8 . 9 5 5 . 8 2 5 , 0 0 2 U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G T I D A K B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 2 0 9 U R U S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G P A N G A N 2 0 9 0 5 P R O G R A M P E N G A W A S A N K E A M A N A N P A N G A N 0 , 0 0 26.003.800,OCi 9 0 . 1 9 2 . 9 0 13,00 5 U N S U R P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N 5 0 2 K E U A N G A N 5 0 2 0 2 P R O G R A M P E N G E L O L A A N K E U A N G A N D A E R A H 0 , 0 0 8 . 5 2 9 . 9 0 9 . 2 2 0 , 0 0 1 2 . 4 8 3 , 7 4 9 . 8 6 9 , 9 9 1 U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G B E F 1 K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 1 0 4 U R U S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G P E F 1 U M A H A N D A N K A W A S A N P E R M U K I M A N 1 0 4 0 5 P R ( 3 G R A M P E N I N G K A T A N P R A S A R A N A , S A F t A N A D A N U T I L I T A S U M U M ( P S U ) 0 , 0 0 1 . 1 9 8 . 3 3 6 . 1 0 0 , 0 0 9 1 1 . 2 2 2 . 9 0 0 , 0 0 2 U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G T I D A K B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 2 18 U R U S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G P E F J A N A M A N M O D A L 2 18 0 4 P R O G R A M P E L A Y A N A N P E N A N A M A N M O D A L 0 , 0 0 9 2 . 9 8 3 . 0 0 0 , 0 0 7 4 . 2 2 8 . 0 0 0 , 0 0 2 13 U R I J S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D A N D E S A 2 13 0 5 P R O G R A M P E M B E R D A Y A A N L E M B A G A K E D I A S Y A R A K A T A N , L E M B A G A A D A T D A N M A S Y A R A K A T H U K U M A D A T 0 , 0 0 2 7 9 . 9 9 9 . 7 0 0 , 0 0 1 1 4 . 7 5 5 . 0 0 3,00 A D H A N D A M E E A IPD-RI diceiak pada 2025-09 09W:59.52 H a l a t r n n KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) Sebelum Sesudah 2 4 5 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12 ot PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAEUPATEN/KOTA 0,00 4.488.883.925,00 3.949.661.808,00 UNSUR KEWILAYAHAN 01 KECAMATAN Ot 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 3.862.656.025,0C 2.588.955.825,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 26.003.800,0Ci 90.192.909,00 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 02 KEUANGAN 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 8.529.909.220,00 12.483.749.869,99 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0,00 1.198.336.100,00 911.222.900,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18 URIJSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0,00 92.983.000,00 74.228.000,00 13 UR'IJSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0,00 279.999.700,01 114.755.000,00 P$IPD-RI Gicete /WALI KOTA GORONTALO TL Te ADHAN DAMEEA L a m p i r a n VIII : P e r a t u r a n D a e r a h N o m o r : 0 4 T a h u n 2 0 2 5 • I a n g g a l : « H e p t e m o e r i/U25 KOTA GORONTALO SINKR0N8SAS! PROGRAM, KEGIATAN DAN SUS KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 K o d e U r a i a n R K P D P e r u b a h a n P P A S P e r u b a h a n A P B D P e r u b a h a n 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 D i n a s P e n d i d i k a n 2 4 7 . 4 7 6 . 4 1 4 . 7 4 6 , 0 0 2 4 7 . 4 7 6 . 4 1 4 . 7 4 6 , 0 0 2 4 3 . 2 0 5 . 3 5 0 . 0 8 4 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 U R U S A N P E M E R I N T A H A N W A J I B Y A N G B E R K A I T A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 94fi 119 sfjQ HQfi n n 94.fi 1 1 9 fifiQ n o f i n n 94.9 9 f i f i 1Q9 494. nn 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 , 0 0 0 0 1 0 1 U R U S A N P E M E R I N T A H A N B I D A N G P E N D I D I K A N 2 4 6 . 1 1 3 . 5 0 9 . 0 9 6 , 0 0 2 4 6 . 1 1 3 . 5 0 9 . 0 9 6 , 0 0 2 4 2 . 3 6 5 . 1 9 2 . 4 8 4 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 P R O G R A M P E N G E L O L A A N P E N D I D I K A N 5 6 . 4 6 1 . 6 6 2 . 6 8 0 , 0 0 5 6 . 4 6 1 . 6 6 2 . 6 8 0 , 0 0 5 7 . 2 0 1 . 6 4 4 . 8 0 2 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 P e n g e l o l a a n P e n d i d i k a n S e k o l a h D a s a r 3 0 . 0 2 3 . 5 7 6 . 4 3 0 , 0 0 3 0 . 0 2 3 . 5 7 6 . 4 3 0 , 0 0 3 0 . 5 3 5 . 9 0 3 . 1 7 8 , 0 0 1.01 2 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 3 P e m b a n g u n a n R u a n g G u r u / K e p a l a S e k o l a h / T U 2 9 9 . 9 8 0 . 5 0 0 , 0 0 2 9 9 . 9 8 0 . 5 0 0 , 0 0 2 9 9 . 9 8 0 . 5 0 0 , 0 0 1.01.2 2 2 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 4 P e m b a n g u n a n R u a n g U n i t K e s e h a l a n S e k o l a h 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 5 P e m b a n g u n a n P e r p u s t a k a a n S e k o l a h 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 6 P e m b a n g u n a n S a r a n a , P r a s a r a n a d a n Utilltas S e k o l a h 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 0 9 R e h a b i l i t a s i S e d a n g / B e r a t R u a n g G u r u / K e p a l a S e k o l a h / T U 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 n i 9 99 n nn n9 n n n n 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 1 0 R o h a h i l i t a c i . R p r l a n n / R p r a t R i i a n n 1 Init Kp<:phatan .Rpkniah 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 1 1 R e h a b i l i t a s i S e d a n g / B e r a t P e r p u s t a k a a n S e k o l a h 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 1 4 P e n g a d a a n M e b e l S e k o l a h 4 7 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 2 5 P e m b i n a a n M I n a t , B a k a t d a n K r e a t i v i t a s S i s w a 6 4 6 . 3 1 2 . 5 5 6 , 0 0 6 4 6 . 3 1 2 . 5 5 6 , 0 0 6 4 6 . 1 6 6 . 6 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 2 6 P e n y e d i a a n P e n d i d i k d a n T e n a g a K e p e n d i d i k a n b a g i S a t u a n P e n d i d i k a n S e k o l a h D a s a r 1 . 1 0 1 . 6 5 8 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 0 1 . 6 5 8 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 3 5 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 01 0 2 2 . 0 1 0 0 2 7 P e n g e m b a n g a n K a r l r P e n d i d i k d a n T e n a g a K e p e n d i d i k a n p a d a S a t u a n P e i i d i d i k d i i S e k o i d i i D d s d i 4 7 4 . 9 4 5 . 0 0 0 . 0 0 4 7 4 . 9 4 5 . 0 0 0 . 0 0 3 5 9 . 5 2 7 . 5 0 0 . 0 0 1.01.2 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 2 8 P e m b i n a a n K e l e m b a g a a n d a n M a n a j e m e n S e k o l a h 1 . 9 9 7 . 5 4 7 . 7 1 9 , 0 0 1 . 9 9 7 . 5 4 7 . 7 1 9 , 0 0 2 . 1 5 0 . 0 9 9 . 4 2 3 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 2 9 P e n g e l o l a a n D a n a B O S S e k o l a h D a s a r 1 5 . 8 8 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 8 8 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 8 8 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.01 2 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 3 0 P e n l n g k a t a n K a p a s l t a s P e n g e l o l a a n D a n a B O S S e k o l a h D a s a r 8 7 5 . 9 1 2 . 2 0 0 , 0 0 8 7 5 . 9 1 2 . 2 0 0 , 0 0 8 6 6 . 6 1 2 . 2 0 0 , 0 0 1 . 0 1 . 2 . 2 2 . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 . 0 1 0 0 3 1 P e m b a n g u n a n L a b o r a t o r i u m S e k o l a h D a s a r 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 SiPD Ri d'ceiak pada 202.~>-09'0 H a i a m a n i ia Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 KOTA GORONTALO SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SU2 KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD Tanggal "8 September 2025 TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian RKPD Perubahan PPAS Perubahan APBD Perubahan 1012220.00020000 | | | Dinas Pendidikan 247.476.414.746,00 | 247.476.414.746,00 | 243.205.350.084.00 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN | 46 113509.096.00| 246.113.509.096.00| 242.365.192.484.00 1.01222.0.00.02.0000 |1 | o1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 246.113.509.096,00 | 246.113.509.096,00 | 242.365.192.484,00 1.01.2220.00.02.0000 | 41 | o1 | o2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.461.662.680,00 | 56.461.662.68000| — 57.201:644:802.00 1.01.222.0.00.02.0000 | 1 | o1 | o2 | 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 30.023.576.430,00 | 30.023.576.430,00 | — 30.535.903.178,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | ot | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 299.980.500,00 299.980.500,00 299.980.500,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1lo1|0o2 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.2220.00.02.0000 | 1 | o1 | o2 | 201 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0.00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1|o1|02/ 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01222.0.00.02.0000 | 1 | o1 | o2 | 2.01 | ooo9 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 tlotr!'o2| 201 1 notn | Rehabilitasi Sedang/Berat Rirang Unit Kesehatan Sekolah 9,00 9,00 9,00 1.01.222.0.00.02.0000 | 1 | ot | 02 | 201 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.222.0.00.02.0000 | 1 | ot | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah 476.100.000,00 476.100.000,00 476.100.000,00 1.01.2220.00.02.0000 | 1 | o1 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 646.312.556,00 646.312.556,00 646.166.600,00 1.01222000.020000 '1 | 01 | 02 | 201 | oo26 Te "SN Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah 1.101.658.000,00 1.101.658.000,00 1.635.959.000,00 1.01222000.02.0000 | 1 lot | 02 | 201 | 0027 Bo ag setara Mona dani Tenaga Kependidikan pada salusn 474.945.000.00 474.945.000.00 359.527.500.00 1.01.2220.00.02.0000 | 41 | ot | 02 | 2.01 | oo28 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1.997.547.719,00 1.997.547.719,00 2.150.099.423,00 1.01.222.0.00.02.0090 | 4 | 01 | 02 ' 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 15.882200.000,00 | 15.882200.000,00 | 15.882.200.000,00 1.01.2.22.0.00.02.0000 1|o1| 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 875.912.200,00 875.912.200,00 866.612.200,00 '1.01.222.0.00.02.0000 | 1 | o1 | o2 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 | 000 K o d e U r a i a n R K P D P e r u b a h a n — — P P A S P e r u b a h a n A P B D P e r u b a h a n 8 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 1 . 0 0 0 0 8 0 1 0 1 2 . 0 8 0 0 0 4 P e n y e d i a a n J a s a P e l a y a n a n U m u m K a n t o r 1 9 5 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 5 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 5 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 8 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 1 . 0 0 0 0 8 0 1 0 1 2 . 0 9 P e m e l i h a r a a n B a r a n g MIlik D a e r a h P e n u n j a n g U r u s a n P e m e r i n t a h a n D a e r a h 9 7 . 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 9 7 . 2 3 2 . 5 0 0 , 0 0 1 0 5 . 1 0 6 . 4 0 0 , 0 0 8 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 1 . 0 0 0 0 8 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 1 P e n y e d i a a n J a s a P e m e l i h a r a a n , B i a y a P e m e l i h a r a a n , d a n P a j a k K e n d a r a a n P e r o r a n g a n D i n a s a t a u K e n d a r a a n D i n a s J a b a t a n 5 7 . 7 4 2 . 5 0 0 , 0 0 5 7 . 7 4 2 . 5 0 0 , 0 0 6 0 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 8 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 1 . 0 0 0 0 8 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 6 P e m e l i h a r a a n P e r a l a t a n d a n M e s i n L a i n n y a 1 9 . 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 . 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 8 . 0 1 . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . 0 1 . 0 0 0 0 8 0 1 0 1 2 . 0 9 0 0 0 9 P e m e l i h a r a a n / R e h a b i l i t a s i G e d u n g K a n t o r d a n B a n g u n a n L a i n n y a 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 9 2 6 . 4 0 0 , 0 0 T O T A L 1 . 0 6 6 . 7 6 2 . 8 8 2 . 6 0 3 , 0 0 1 . 0 6 7 . 1 2 0 . 4 0 5 . 4 9 6 , 0 0 1 . 0 7 5 . 4 6 6 . 0 1 9 . 8 3 8 , 0 0 W A L I K O T A G O R O N T A L O , < A D H A N D A M B E A Kode Uraian RKPD Perubahan |PPASPerubahan| APBD Perubahan 8.01.0.00.0.00.01.0000 8|o1|o1 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 195.580.000,00 195.580.000,00 195.580.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8lot|o1| 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.232.500,00 97.232.500,00 105.106.400,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | ot | 01 | 2.09 | o001 Hap Na aa gaPeranan ah PRA Bepearaan 57.742.500,00 57.742.500,00 60.060.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8|o1|o1| 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.490.000,00 19.490.000,00 24.120.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8|o1| or | 2.09 | o009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.926.400,00 TOTAL 1.066.762.882.603,00 1.067.120.405.496,00 1.075.466.019.838,00 WALI KOTA GORO NTALO Pen mr ADHAN DAMBEA Lampiran IX : Peraturan Daerah Nomor:Oi Tahun 2075 Tanggal: 8 September 2025 K O T A G O R O N T A L O S I K R O N I S A S I P R O G R A M P R I O R I T A S N A S I O N A L D A N P R I O R I T A S P R O v i N S i D E n G A n P R O G R A M P R I O R I T A S K A B U P A T E N / K O T A T A H U N A N G G A R A N 2 0 2 5 No Prtorltas P e m b a n g u n a n P r o v i n s i P r o g r a m S K P D P M a k a a n a A l o k a s i A n g g a r a n Balanja Dalam R a n c a n g a n A P B D J u n d a h No Prtorltas P e m b a n g u n a n P r o v i n s i P r o g r a m S K P D P M a k a a n a Operasi M o d a l T i d a k T e r d u g a Transfer J u n d a h No Prtorltas P e m b a n g u n a n P r o v i n s i P r o g r a m S K P D P M a k a a n a S e b e l u m S e s u d a h 1 1 S e b e l u m S e s u d a h S e b e l u m S e s u d a h 1 1 S e b e l u m S e s u d a h S e b e l u m S e s u d a h 1 Mempefkual Slabilitas Polhukhankam Dan Transtofmasi Pelayanan Publik Peningkaian Tata Kelola Pemenntahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M KOORDINASI K E T E N T R A M A N DAN KETERTIBAN U M U M Kelurahan Dulalowo Timur 7.200.000,00 7.200.000,00 0.00 0.00 0,00 O.OO 0.00 0.00 7.200.000.00 7.200,000 0 0 2 Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sams. teknologi, pendidikan. kesebatan preslasi olahraga. kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan. pemuda [generasi milenial dan generasi 2). dan penyandang disabilitas. Peningkaian Sumber Daya Manusia P R O G R A M PENDIDIK DAN T E N A G A KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan 4,661.820,200,00 380.2I0-20O.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 4 661.820.200 0 0 380.210.200.00 3 Memperkuat Stabditas Polhukhankam Dan Translormasi Pelayanan PuWik Penmgkatan Tata Kelola Pemerintahan. Keamanan. Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N U N J A N G URUSAN P E M E R I N T A H A N D A E R A H KARl IPATFN/KOTA Kelufanan Wumialo 308.881.096.00 267 3 3 5 6 1 9 . 0 0 47.768.054.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 356 649 150.00 267.335.619.00 4 Uembangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penlngkatan Tata Kelola Pemerintahan. Keamanan. Ketertiban dan Demokrasi PRCX5RAM PENUf4JANG URUSAN P E M E R I N T A H A N DAERAH rvMDLArft 1 ciH/r\LJ ift Kelurahan Pikubala 6.030.000,00 8 0 4 0 000.00 O.OO 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 6-030.0O0.00 8.040.000.00 5 Membanguri dari desa dan dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penmgkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan. Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M KOORDINASt K E T E N T R A M A N DAN KETERTIBAN U M U M Kelurahan Lekooalo 7 2 0 0 000,00 7.200 000,00 0.00 0,00 0 0 0 0.00 0,00 0 0 0 7 200 000.00 7 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penlngkatan Tata K e W a Pemenntahan, K e a m a n a n . Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T DESA D A N K E L U R A H A N Kecamalan Sipatana 15.011.000.00 11.615.000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 15.011.000,00 11.615.000.00 7 Meningkalkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Peningkaian Sumber Daya Manusia P R O G R A M P E M E N U H A N UPAYA K E S E H A T A N P E R O R A N G A N DAN UPAYA Puskesmas Kota Ulara 1.863.246.681,00 579.056.240.00 50.776.925,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.914.023.606.00 579.056.240.00 8 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung P e n g e m b a n g a n Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penlngkatan Tata Kelola Pemenntahan. Keamanan. Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M KOORDINASI K E T E N T R A M A N D A N KETERTIBAN U M U M Kelurahan Donggala 7 200.000.00 7,200 000.00 O.OO 0.00 0,00 O.OO 0.00 0,00 7200-000 00 7,200,000 0 0 9 Membangun dari desa dan dari bawah unluk pertumbuhan ekonomi, pemeralaan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Penmgkatan Tata Kelola Pemerintahan. Keamanan. Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M PENUNJANG URUSAN P E M E R I N T A H A N DAERAH K A B U P A T E N K O T A Kecamatan Dungingi 5.896.729.308.00 5.522.862,288.00 489,300.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 5,897.218 608 00 5.522.862.288,00 10 Membangun dari desa dan dan bawah untuk pertumbutian ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan. Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E M B E R D A Y A A N MASYARAKAT DESA DAN K E L U R A H A N Kelurahan Biawu 208,704 500 00 8 3 2 1 0 5 0 0 . 0 0 0.00 123.794.000,00 0.00 O.OO 0.00 0.00 208-704.500.00 207 004.500.00 Metanjutkan pengembangan infrastruktur dan mentngkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan. m e n g e m b a n g k a n industn kreatit serta mengemlaartgkan agromaritim industn di sentra produksi melalui peran aklif koperasi. Peningkaian Strategis P R O G R A M PENGELOLAAN INFORMASI D A N KOMUNIKASI PUBLIK Dinas Komunikasi. — , t i U 2 d d " Persandian n RflQ nna nnn nn nn rinn nnn nn l a n «iQ nnn nn n nn n 00 0 0 0 0 00 2.413.528 000.00 2.870.127.300.00 12 Memperkuat reformasi poliltk, h u k u m d a n birokrasi, serta mempertLuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba. judi. dan penyeludupan. Penlngkatan Tata Kelola Pemenntahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M PENGELOLAAN B A R A N G MILIK DAERAH Badan Keuangan 359 0 7 6 . 2 2 8 0 0 202.647,700,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 359.076-228,00 202.647.700,00 13 Memperkuat Infrastruktur Unluk Mendukung P e n g e m b a n g a n Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Penlngkatan Tata Kelola Pemenntahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N DAN PELAYANAN PUBLIK Kelurahan Pohe 83.250-000,00 51-000.000.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 8 3 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 51 000,000,00 Lampiran IX : Nomor. 04 Tahun 2025— Peraturan Daerah KOTA GORONTALO SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA Tanggal : 8 September 2025 TAHUN ANGGARAN 2025 Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Prioritas Jumlah No Prioritas Pembangunan Nasional Pembangunan Program SKPD Pelaksana Operasi Modal Tidak Terduga Transter Provinsi T Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN1 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Ki nan, Ketertiban DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Dulalowo Timur 7.200.000.009 7.200.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 7.200.000.00 7.200.000.00 dan Demokrasi bal big Datarpembangunan sumber daya manusia (SOM). sains. teknologi. kesehatan. prestasi olahraga. kesetaraan gender. serta penguatan | Peningkatan Sumber PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA2 peranLeste pe | asi miorsal dari asi 7), dan Daya Mai KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan 4.661.B20.200.00 380.210.200.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.661.820.200.00 380.210.200.00 penyandang disabilitas. Peringkatan Tata | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 3 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 1 PEMERINTAHAN DAERAH Kelurahan Wumialo 308.881.096.00 267.335.619,00 47.768.054,00 O.00 0,00 0.00 0.00 0.00 356.549.150.00 267.335.619.00Keamanan, Ketertibandan 1 KABUPATEN/KOTA Peningkatan Tata PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4 Memangun dari des Can dam Hiwah unik peramban akang, Kelola Pemerintahan. | DE MERINTAHAN DAERAH Kelurahan Pulubala 6.030.000.00 8.040.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.030.000.00 8.040.000.00 Pp @konomi dan Keamanan, Ketertiban KABUPATEN/KOTA dan Demokrasi Peningkatan Tata Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi Kelola Pemerintahan, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN xgr 75 taan #konomi dan antasan ks Mar Keamanan. Kei 1 DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Lekobalo 7.200.000.00 7.200.000.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 7.200.000.000 .200.000.00 dan Demokrasi Peningkatan Tata Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Kelola Pemerintahan, PROGRAM PEMBERDAYAAN6 ekonomi dan « Ketertit MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Sipatana 15.011.000.00 11.615.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 15.011.000,00 11.615.000,00 dan Demokrasi Peni tari Bumbar PROGRAM PEMENUHAN UPAYA 7 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Do: KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Puskesmas Kota Utara 1.863.246.681.00 579.056.240,00 50.776.925.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 1.914.023.606.00 579.056.240,00 aa Manusa KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Tata Memperkuat Ir Untuk g Pi E Dan Kelola Pemerintahan. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN8 Petay Dasar Keamanan, Ketertiban DAN KETERTIBAN UMUM Kelurahan Donggala 7.200.000,00 7.200.000,00 0.00 O.oa 0,00 0,90 0.00 0.00 7.200.000.00 7.200.000.00 dan Demokrasi Peningkatan Tata4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, Kelola Pemerintahan,9 Peta ian earhakaan kom sg K nan, Ketertiban PEMERINTAHAN DAERAH Kecamatan Dungingi 5.896.729.308.00 5.522.862.288.00 489.300.900 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 5.897.218.608.00 5.522.862.288,00 KABUPATEN/KOTAdan Demokrasi Peningkatan Tata Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi. Kelola Pemerintahan, PROGRAM PEMBERDAYAAN 1 pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Keamanan, Ketertiban | MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Biawu 200704200LOD KERANA Mas aa a00 ag a00 ana 208.70 0000 ba dan Demokrasi Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan Akulah na lapangan kerja P , eningkatan Dinas Komunikasi. " yang berkualitas, aan, Pen Jean irbikarain PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI | epnematitea dam Dawansanannn | desa anannaNn oa san ana ON tanasa 2nn an aan 200 0.00 oval 2ar3528000001 2.870.127.300.00 serta mengembangkan agromaritim industri di Jas produksi melalui peran Siran ia DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persardilan aktif koperasi. 'egi Peningkatan Tata Memperkuat relormasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat Kelola Pemerintahan, PROGRAM PENGELOLAAN BARANG 7 o212 pencegahan dan pemberantasan korupsi. narkoba. judi, dan penyeludupan Keamanan, Ketertiban MILIK DAERAH Badan Keuangan 359.076.228.00 202.647.700,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 359.076.228,00 202.647.700,00 dan Demokrasi Peningkatan Tata Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Kelola Pemerintahan, PROGRAM PENYELENGGARAAN 1 19 Pelayanan Dasar Keamanan, Ketertiban | PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Pusuik| Kelurahan Pohe 83.280.000.00 B1-0001000.01: a09 0.90 0.09 a09 000 Oa BSN 00000 BIAR dan Demokrasi P r i o r i t a s P e m b a n g u n a n A l o k a s i A n g g a r a n B e l a n j a Dalam R a n c a n g a n A P B D No P r i o r i t a s P e m b a n g u n a n P r o g r a m S K P D P e l a k s a n a O p e r a s i Modal T i d a k T e r d u g a T r a n s f e r S e b e l u m S e s u d a h S e b e l u m S e s u d a h S e b e l u m S e s u d a h S e b e l u m S e s u d a h S e b e l u m S e s u d a h 399 Uelanjutkan p e n g e m b a n g a n infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan mdustri kreatit serta m e n g e m b a n g k a n agromantim mdustri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkaian Infrastruktur Dasar dan Strategis P R O G R A M P E N G E L O L A A N APLIKASI INFORMATIKA Dinas Komunikasi. Informatika dan Persandian 2,852,162,260,00 3-634,198.480,00 734.037.500.00 2.006.504.390.00 0.00 0.00 0,00 0.00 3.586.199,760,00 5.640.702.870.00 400 Uelanjutkan p e n g e m b a n g a n infrastruktur dan meningkalkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan mdustri kreatif serta m e n g e m b a n g k a n agromaritim industn di senira produksi melalui peran Peningkaian Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N DAN P E L A Y A N A N PUBLIK Kelurahan Tenilc 60-750.000,00 40.500.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 60 750.000,00 40.500.000,00 401 Uemperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkaian Tata Kelola Pemenntahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N U R U S A N P E M E R I N T A H A N U M U M Kelurahan Bulotadaa Timur 47.164.700.00 11.714,700,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 47.164,700,00 11.714,700,00 402 UeningkatlLan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Penlngkatan Sumber Daya Manusia P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A BAGIAN ORGANISASI 553.239.485.00 296.723,902,00 131.986.841.00 3.419.577,00 0.00 0.00 0,00 0,00 685 226 326 00 300 143 479 00 403 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penlngkatan Tata Kelola Pemenntahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N DAERAH K A B U P A T E N / K O T A Sekretariat DPRD 22.878.039.873,00 17 798.053.760.00 5.705.178.00 5,705,178,00 0.00 0.00 0,00 0,00 22,883,745,051.00 17 803,758 938 00 404 Memperkuat Slabditas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penlngkatan Tata Kelola Pemerintahan. Keamanan. Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N U R U S A N P E M E R I N T A H A N U M U M Kelurahan Paguyaman 38.129,400,00 I t . 179.400.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 38.129.400,00 11.179.400.00 405 Memnerkual Infrastruktur Untuk Mendukung Pengemtjangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Peningkaian Tata Kelola Pemenntahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N DAN P E L A Y A N A N PUBLIK Kolurahan Ipilo 80.037.000.00 62-912.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 80,037,000.00 62-912-000,00 406 Membangun dari desa d a n d a n bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Peningkaian Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N DAERAH K A B U P A T E N / K O T A Kelurahan Lekobalo 52,139.975,00 33.103.874,00 34.135.025,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 86-275.000,00 33-103.874.00 407 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Penmgkatan Tata Kelola Pemenntahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A N P E L A Y A N A N PUBLIK Kelurahan Paguyaman 79,725.000.00 51,150,000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 79.725.000,00 51-150.000,00 408 Membangun d a n desa d a n dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemeralaan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkaian Tata Kelola Pemenntahan, Keamanan, Ketertiban d a n Demokrasi P R O G R A M P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N DAN P E L A Y A N A N PUBLIK Kelurahan Ubuo 98,650.000,00 66.100.000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 98.650.000,00 66.100.000.00 409 Membangun dan desa d a n dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi. pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penlngkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi P R O G R A M P E N U N J A N G U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A Kelurahan Molosipat U 85.132,797,00 22.692.628,00 249,926,268,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 335.059.065,00 22.692-628.00 T O T A L 837.359.842.862,00 811.355.938.193,00 48.300.438.579,00 47.128.701.169.00 3.500.000.000,00 8.572.332.791,00 0,00 0,00 889.160.281.441.00 867.056.972.153.00 ADHAN DAMBEA Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD PrioritasJumlah NotasPembangunanProgramSKPDPelaksanaOperasiModalTidakTerdugaTransfer Peswiasi Sebelum Sesudah SebelumSesudahSesudah Melanjutkanpengembangan infrastrukturdanmeningkatkanlapangankerjaPeningkatanDinasKomunik gas:|Yanabarusan.mendorongkesirakahaanmengembangkanJoeBreak|mnada|PANDAGELOKAANAPLIKASIInformatikadan285216226000|Sesa.tosasoc0|—754037.500.00|2-006-504.300.00 0.000.000.00co|asseros7enoo|564070287000 sertamengembangkanagromaritimindustridisentraproduksimelaluiperanStrategisINFORMATIKAPeruandian aktifkoperasi. MelanjutkanpengembanganinfrastrukturdanmeningkatkanlapangankerjaPeningkatanTata yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustrikreatif|KelolaPemerintahan,PROGRAMPENYELENGGARAAN 1agromaritimindusindisentraproduksimelaluiperan|Keamanan.Ketertiban|PEMERINTAHANDANPELAYANANPUBLIKKebsahanTaripSaTBR-0000TORAL6:00 0.00OALi109iiin Ba MemperkuatInfrastrukturUntukMendukungPengembanganEkonomiDanPROGRAMPENYELENGGARAANKelurahanBulotadaa401 Pelayanan DasarURUSANPEMERINTAHANUMUMTunai47.164.700.0011.714,700.000,00 0.000,000,000,000,00 47.164.700.00 11.714.700,00 PenkukalanSumbaPROGRAMPENUNJANG URUSAN 402MeningkatkanSumberDayaManusiaYangBerkualitasDanBerdayaSaingakPEMERINTAHAN DAERAHBAGIAN ORGANISASI553.239.485.00296.723.902,00131.986.841.003.419.577,0009.000,000,00 0.00685.226.326.00300.143-479.00 DayaManusiaKABUPATEN/KOTA elangPROGRAMPENUNJANG URUSAN 403MemperkuatStabilitasPolhukhankamDanTransformasiPelayananPublikKeamanan:KetertibanPEMERINTAHANDAERAHSekretariatDPRD22.878.039.873.0017.798.053.760.005.705.178.005.705.178.000.000.000.00 0.00 22.883.745.051.00 17.803.758.938.00 dan5KABUPATEN/KOTADemokrasi Peningkatan Tata MiPelyKelolaPemerintahan,PROGRAMPENYELENGGARAAN404PDanTiPPublikKeamanan,KetertibanURUSANPEMERINTAHANUMUMKelurahanPaguyaman38.129.400,00 11.179.400,000.00 0.000,000,000,00 0,0038.129.400.0011.179.400,00 danDemokrasi PeningkatanTata MemberkuatsrUntuk1gleganEkonorniDanKelolaPemerintahan,PROGRAMPENYELENGGARAANP”405PelayananDasarKiman,KatervibanPEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIKKelurahanIpilo80.037.000.0062.912.000.00a000.000.000.000.090.00B0.037.000.0062.912.000.00 danDemokrasi PeningkatanTataPROGRAMPENUNJANG URUSANMembangundaridesadandaribawahuntukpertumbuhanekonomi.KelolaPemerintahan.406pemerataanekonomidanpemberantasankemiskinan.Keamanan:KetertibanPEMERINTAHANDAERAHKelurahanLekobalo52.139.975.00 33.103.874,00 34.135.025.000.000.000.000,000.0986.275.000,00 33.103.874.00 KABUPATEN/KOTAdanDemokrasi Tata jKelolaPemerintahan,PROGRAMPENYELENGGARAAN73.7.150.000,407MemperkuatStabilitasPolhukhankamDanTranslormasiPelayananPublik«an.Ketertiban| PEMERINTAHANDANPELAYANANPugtik| KelurahanPaguyaman79.725.000.0051.150.000.009.000,900.000,000.000.00'9.725.000.0051.150.000.00 danDemokrasi PeningkatanTata Membangundaridesadandaribawahuntukpertumbuhanekonomi,KelolaPemeriiPROGRAMPENYELENGGARAAN408pemerataanmidan pemberantasankemiskinan.€PaKetertibanPEMERINTAHANDANPELAYANANPUBLIKKelurahanLibuo98.650.000.00 86.100.000,000.000.000.000.000.000.00998.650,000.0066.100.000,00 danDemokrasi Peningkatan TataPROGRAMPENUNJANG URUSANMembangundaridesadandaribawahuntukpertumbuhanekonomi,KelolaPemerintahan.409pemiarntkanberpaptasankemiakinan,Keamanan,Ket1»PEMERINTAHAN DAERAHKelurahanMolosipatU85.132.797.00 22.692.628.00 249.926.268,000,000.000.000.000.00335.059.065,00 22.692.628.00 iKABUPATEN/KOTAdanDemokrasi TOTAL|837.359.842.862,00|811.355.938.193,00|48.300.438.579,00|47.128.701.169,00|3.500.000.000,00|8.572.332.791,00 0,000,00|se9.i60.281.441,00|B67.056.972.153,00 WALI KOTA coRontato.k pd ADHAN DAMBEA r ( L a m p i r a n X : P e r a t u r a n D a e r a h N o m o r : 0 4 T a h u n 2 0 2 5 T a n g g a l ; 8 S e p t e m b e r 2 0 2 5 KOTA GORONTALO DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 202!5 G O L O N G A N / R U A N G E S E L O N N O N E S E L O N J U M L A HG O L O N G A N / R U A N G 1 II III IV V T E N A G A F U N G S I O N A L ! 5 T A F J U M L A H G o l o n g E n I V / e 4 4 G o l o n g a n I V / d 1 10 11 G o l o n g a n I V / c 2 1 2 2 2 1 2 4 4 G o l o n g a n I V / b 5 4 7 6 3 3 7 1 3 9 6 G o l o n g a n I V / a 6 3 2 2 2 4 5 9 3 3 9 G o l o n g a n l l l / e G o l o n g a n l l l / d 20 2 2 3 6 6 1 1 1 9 1 0 2 3 G o l o n g a n l l l / c 1 1 0 0 2 1 7 9 6 4 1 4 G o l o n g a n l l l / b 4 5 1 5 9 1 1 5 3 1 9 G o l o n g a n Ill/a 2 1 4 6 1 9 3 3 4 1 G o l o n g a n l l / e G o l o n g a n l l / d 7 2 1 3 8 2 1 0 G o l o n g a n ll/c 9 7 5 8 4 G o l o n g a n l l / b 9 4 13 G o l o n g a n l l / a 1 16 17 G o l o n g a n l/e G o l o n g a n l/d 1 1 G o l o n g a n l/c 4 4 G o l o n g a n l/b G o l o n g a n I/a ^ P P K 8 5 9 8 5 9 S PD-RI:iicetak pacta 2025 09 09 ! i :04.23 H a l a m a i 1 - . Lampiran X: Peraturan Daerah Nomor : O4 Tahun 2025 Tanggal : 3 September 2025 KOTA GORONTALO DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 ESELON NON ESELON GOLONGAN / RUANG JUMLAH | U Ul IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e 4 4 Golongan IV/d 1 10 11 Golongan IV/c 21 222 1 244 Golongan IV/b 5 47 6 337 1 396 Golongan IV/a 63 22 245 9 339 Golongan II/e Golongan III/d 20 223 661 119 1023 Golongan Ill/c 1 100 217 96 414 Golongan III/b 45 159 115 319 Golongan IIW/a 2 146 193 341 Golongan II/e Golongan II/d 72 138 210 Golongan Il/c 9 75 84 Golongan II/b 9 4 13 Golongan Il/a 1 16 17 Golongan I/e Golongan I/d 1 1 Golongan I/c 4 4 Golongan I/b Golongan I/a PPPK 859 859 WALI KOTA GORONTALO ADHAN DAMBEA L a m p i r a n X I : P e r a t u r a n D a e r a h N o m o r : 04 T a h u n 2025 T a n g g a l : 8 S e p t e m b e r 2 0 2 5 1 K O T A G O R O N T A L O DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 L N o U r a i a n R i n r i a n P i i j t a n n T a h u n P e n g a k u a n P i u t a n g J u m l a h P i u t a n g s a m p a i d e n g a n T a h u n N-2 P e r k i r a a n P e n a m b a h a n T a h u n N-1 P e r k i r a a n P e n g u r a n g a n T a h u n N-1 P e r k i r a a n S a l d o A k h i r T a h u n N-1 1 P i u t a n g R e t r i b u s i J a s a K e t a t a u s a h a a n 2003 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 2 P i u t a n g R e t r i b u s i P e n g e n d a l i a n M e n a r a T e l e k o m u n i k a s i 2003 20.142.000,00 0,00 0,00 20.142.000,00 o B A G I A N L A N C A R T A G I H A N J A N G K A P A N J A N G - D A N A B E R G U L I R K E P A D A M A S Y A R A K A T o m 42U11 on nnn nnn nn n nnU,UU n nnU,UU QD nnn nnn nn 4 P i u t a n g R e t r i b u s i Izin P e r f l l m a n 2014 3.403,000,00 0,00 0,00 3,403,000,00 5 P i u t a n g R e t r i b u s i P e m a k a i a n K e k a y a a n D a e r a h 2017 70 000 000,00 0,00 0,00 7n n n n n n n n n 6 B A G I A N L A N C A R T G R 2024 42,744.922,582,21 6.164,928.656,19 909.960.815,26 47,999,890.423,14 7 P I U T A N G B A G I H A S I L P A J A K P R O V I N S I 2024 4,391.686.659,00 6,496.294.786,00 6.113.147,338,00 4,774,834,107,00 8 P I U T A N G H A S I L K E R J A S A M A D A E R A H 2024 13.037.869,00 21.390.818,13 12,385.669,00 22.043.018,13 9 P i u t a n g L a i n - l a i n P A D Y a n g S a h L a i n n y a 2024 45.867.553,19 6,119,00 4.683.547,19 41.190,125,00 10 P i u t a n g P a j a k A i r T a n a h 2024 40.079.405,00 8.854.098,00 6,792.053,00 42,141.450,00 11 P i u t a n g P a j a k B u m i d a n B a n g u n a n P e d e s a a n d a n P e r k o t a a n 2024 18.309.416.619,00 13.176.050.173,00 11.654.969.074,00 19.830.497.718,00 12 P i u t a n g P a j a k H o t e l 2024 5.844.507,00 0,00 0,00 5.844.507,00 13 P i u t a n g P a j a k P a r k i r 2024 87.324.350,00 0,00 0,00 87.324.350,00 14 P i u t a n g P a j a k P e n e r a n g a n J a l a n 2024 2.037.304.794.00 2.021.406.537.00 2.037.304.794,00 2.021.406.537.00 15 P i u t a n g P a j a k R e k l a m e 2024 3.722.281.644,00 945.803.755,00 401.8'48.819,50 4.266.236.579,50 16 P i u t a n g P a j a k R e s t o r a n r»4nA n nnnA n n XJ 1 U . * t O C 7 . £ . \ J 1,\J\J nnn 90.343.310,00 520,145,231,00 17 P I U T A N G P E N D A P A T A N B L U D 2024 14.111.565.821,00 0,00 14,111.565.821,00 0.00 18 P i u t a n g R e t r i b u s i P e l a y a n a n K e s e h a t a n 2024 4,568.402,200,00 35.442,786.926,00 17.819.295.620,00 22.191.893.506,00 19 P i u t a n g R e t r i b u s i P e l a y a n a n P a r k i r di T e p i J a l a n U m u m 2024 69.130.000,00 0,00 1.200.000,00 243.019.500,00 67.930.000,00 4.885.707.100,0020 P i u t a n g R e t r i b u s i P e l a y a n a n P a s a r 2024 2.475.346.600,00 2.653.380.000,00 1.200.000,00 243.019.500,00 67.930.000,00 4.885.707.100,00 SiFD-Ri • diceiak pada 2Qa5-09-09 ) / 05:21 Halaman 1 Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2025 Tanggal : 8 September 2025 Lampiran XI : KOTA GORONTALO — DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 No Uraian Rincian Piutang 7 Kan (rrSampai Panen BN Pa aa Bea ee Pena La Akhir 1 Piutang Retribusi Jasa Ketatausahaan 2003 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00 2 Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 2003 20.142.000,00 0,00 0,00 20.142.000,00 NNAA EANAISANA “ADA 2011 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 4 Piutang Retribusi Izin Perfilman 2014 3.403.000,00 0,00 0,00 3.403.000,00 5 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2017 70.090 990,00 0,00 9,00 70.000.000,00 6 BAGIAN LANCAR TGR 2024 42.744.922.582,21 6.164.928.656,19 909.960.815,26 47.999.890.423,14 7 PIUTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI 2024 4.391.686.659,00 6.496.294.786,00 6.113.147.338,00 4.774.834.107,00 8 PIUTANG HASIL KERJA SAMA DAERAH 2024 13.037.869,00 21.390.818,13 12.385.669,00 22.043.018,13 9 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 2024 45.867.553,19 6.119,00 4.683.547,19 41.190.125,00 10 | Piutang Pajak Air Tanah 2024 40.079.405,00 8.854.098,00 6.792.053,00 42.141.450,00 11 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 2024 18.309.416.619,00 13.176.050.173,00 11.654.969.074,00 19.830.497.718,00 12 | Piutang Pajak Hotel 2024 5.844.507,00 0,00 0,00 5.844.507,00 13 | Piutang Pajak Parkir 2024 87.324.350,00 0,00 0,00 87.324.350,00 14 | Piutang Pajak Penerangan Jalan 2024 2.037.304.794,00 2.021.406.537,00 2.037.304.794,00 2.021.406.537,00 15 | Piutang Pajak Reklame 2024 3.722.281.644,00 945.803.755,00 401.848.819,50 4.266.236.579,50 16 | Piutang Paiak Restoran 2024 910.485.201,00 0,00 50.345.519,00 520.145.291,00 17 | PIUTANG PENDAPATAN BLUD 2024 14.111.565.821,00 0,00 14.111.565.821,00 0,00 18 | Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 2024 4.568.402.200,00 35.442.786.926,00 17.819.295.620,00 22.191.893.506,00 19 | Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2024 69.130.000,00 0,00 1.200.000,00 67.930.000,00 20 | Piutang Retribusi Pelayanan Pasar 2024 2.475.346.600,00 2.653.380.000.00 243.019.500,00 4.885.707.100,00 N o T a t i u n P e n g a k u a n P i u t a n g J u m l a h P i u t a n g s a m p a i d e n g a n T a h u n N-2 P e r k i r a a n P e n a m b a h a n T a h u n N-1 P e r k i r a a n P e n g u r a n g a n T a h u n N-1 P e r k i r a a n S a l d o A k h i rN o U r a i a n R i n c i a n P i u t a n g T a t i u n P e n g a k u a n P i u t a n g J u m l a h P i u t a n g s a m p a i d e n g a n T a h u n N-2 P e r k i r a a n P e n a m b a h a n T a h u n N-1 P e r k i r a a n P e n g u r a n g a n T a h u n N-1 T a h u n N-1 T o t a l 9 3 . 3 5 7 . 0 8 4 . 8 0 4 , 4 0 6 6 . 9 3 0 . 9 0 1 . 8 6 8 , 3 2 5 3 . 4 0 6 . 5 1 6 . 9 6 0 , 9 5 1 0 6 . 8 8 1 . 4 6 9 . 7 1 1 , 7 7 / SlPD Ri - diceiak pada 202>Q9-09 ? 1 05:21 Halaman2 Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo AkhirNo i Tahun Pengakuan | Jumlah Piutang sampai Perkiraan Penambahan “aaranea alang Piutang dengan Tahun N-2 Tahun N-1 Tahun N-1 Tahun N-1 Total 93.357.084.804,40 66.930.901.868,32 53.406.516.960,95 106.881.469.711,77 / / WALI KOTA GORONTALO 1 Ba ADHAN DAMBEA