Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2015 Pj. WALIKOTA SURABAYA, ttd. NURWIYATNO Diundangkan ………… 12 Diundangkan di Surabaya pada tanggal 15 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd. HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 418-5/2015. ttd. iii PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 : PERATURAN DAERAH : 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) 1 Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah1 1 1 1 1 Hasil Pajak Daerah 2,817,640,000,000 1 1 2 Hasil Retribusi Daerah 372,365,814,285 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 128,374,577,382 1 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 520,778,000,102 3,839,158,391,769Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan1 2 1 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 385,205,000,630 1 2 2 Dana Alokasi Umum 1,233,380,404,000 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 111,064,651,680 1,729,650,056,310Jumlah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah1 3 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 998,877,266,211 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 403,916,317,000 1 3 6 Bagi Hasil Lainnya 1,359,339,223 1 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 5,000,000,000 1,409,152,922,434Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah 6,977,961,370,513 2 Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung2 1 2 1 1 Belanja Pegawai 2,241,967,802,267 2 1 3 Belanja Subsidi 19,005,408,000 2 1 4 Belanja Hibah 98,660,397,981 2 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 610,626,050 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2,082,656,755 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000 2,372,326,891,053Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung2 2 2 2 1 Belanja Pegawai 492,278,000,818 iv NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) 2 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,015,011,290,025 2 2 3 Belanja Modal 2,059,459,145,460 5,566,748,436,303Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 7,939,075,327,356 SURPLUS / (DEFISIT) (961,113,956,843) 3 Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah3 1 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 981,113,956,843 981,113,956,843Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah3 2 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20,000,000,000 20,000,000,000Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Pembiayaan Daerah Neto 961,113,956,843 0Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Surabaya, 15 Desember 2015 NURWIYATNO Pj. WALIKOTA SURABAYA ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 ttd. vi PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 : 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL : PERATURAN DAERAH KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN 1 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 4 5 6 = 4 + 5 Urusan Wajib1 Pendidikan1 01 Dinas Pendidikan 01 01 0100 1,204,513,321,376 895,976,751,495 2,100,490,072,871 0Jumlah Pendidikan 1,204,513,321,376 895,976,751,495 2,100,490,072,871 Kesehatan1 02 Dinas Kesehatan 75,647,888,0801 02 0100 138,673,780,272 451,546,693,559 590,220,473,831 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 151,208,788,6831 02 0200 35,363,265,217 206,137,351,007 241,500,616,224 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 40,325,185,9611 02 0300 19,964,140,566 93,174,794,384 113,138,934,950 267,181,862,724Jumlah Kesehatan 194,001,186,055 750,858,838,950 944,860,025,005 Pekerjaan Umum1 03 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 01 03 0100 40,760,943,541 1,249,689,450,736 1,290,450,394,277 0Jumlah Pekerjaan Umum 40,760,943,541 1,249,689,450,736 1,290,450,394,277 Perumahan Rakyat1 04 Dinas Kebakaran 2,345,397,2851 04 0100 27,243,698,232 58,855,880,851 86,099,579,083 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 44,787,431,1161 04 0200 12,213,302,038 120,008,531,445 132,221,833,483 47,132,828,401Jumlah Perumahan Rakyat 39,457,000,270 178,864,412,296 218,321,412,566 Penataan Ruang1 05 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 201,726,477,2581 05 0100 27,575,291,611 551,973,595,033 579,548,886,644 201,726,477,258Jumlah Penataan Ruang 27,575,291,611 551,973,595,033 579,548,886,644 Perencanaan Pembangunan1 06 Badan Perencanaan Pembangunan 01 06 0100 18,617,293,303 16,741,449,246 35,358,742,549 0Jumlah Perencanaan Pembangunan 18,617,293,303 16,741,449,246 35,358,742,549 Perhubungan1 07 Dinas Perhubungan 64,958,302,7161 07 0100 46,487,889,758 217,764,657,238 264,252,546,996 64,958,302,716Jumlah Perhubungan 46,487,889,758 217,764,657,238 264,252,546,996 Lingkungan Hidup1 08 Badan Lingkungan Hidup 12,700,000,0001 08 0100 8,314,946,875 16,098,662,498 24,413,609,373 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 70,000,000,0001 08 0200 47,672,463,057 580,662,402,946 628,334,866,003 82,700,000,000Jumlah Lingkungan Hidup 55,987,409,932 596,761,065,444 652,748,475,376 Kependudukan dan Catatan Sipil1 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 01 10 0100 9,009,996,483 17,937,826,095 26,947,822,578 0Jumlah Kependudukan dan Catatan Sipil 9,009,996,483 17,937,826,095 26,947,822,578 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 12 vii KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN 1 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 4 5 6 = 4 + 5 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 01 12 0100 16,660,950,261 26,720,959,523 43,381,909,784 0Jumlah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16,660,950,261 26,720,959,523 43,381,909,784 Sosial1 13 Dinas Sosial 01 13 0100 10,206,156,474 191,653,742,105 201,859,898,579 0Jumlah Sosial 10,206,156,474 191,653,742,105 201,859,898,579 Tenaga Kerja1 14 Dinas Tenaga Kerja 01 14 0100 9,504,849,551 20,423,181,677 29,928,031,228 0Jumlah Tenaga Kerja 9,504,849,551 20,423,181,677 29,928,031,228 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 324,056,0001 15 0100 7,576,600,562 15,595,097,690 23,171,698,252 324,056,000Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,576,600,562 15,595,097,690 23,171,698,252 Penanaman Modal1 16 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 01 16 0100 6,286,895,928 11,448,561,520 17,735,457,448 0Jumlah Penanaman Modal 6,286,895,928 11,448,561,520 17,735,457,448 Kebudayaan1 17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6,000,000,0001 17 0100 11,031,511,402 37,249,423,002 48,280,934,404 6,000,000,000Jumlah Kebudayaan 11,031,511,402 37,249,423,002 48,280,934,404 Kepemudaan dan Olah Raga1 18 Dinas Pemuda dan Olahraga 2,100,000,0001 18 0100 6,096,039,792 110,479,817,701 116,575,857,493 2,100,000,000Jumlah Kepemudaan dan Olah Raga 6,096,039,792 110,479,817,701 116,575,857,493 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 19 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 01 19 0100 8,533,121,826 25,081,013,507 33,614,135,333 Satuan Polisi Pamong Praja 01 19 0200 17,761,679,849 31,195,969,675 48,957,649,524 0Jumlah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 26,294,801,675 56,276,983,182 82,571,784,857 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 01 20 0100 23,025,418,602 0 23,025,418,602 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 01 20 0200 5,154,527,875 0 5,154,527,875 Sekretariat Daerah 01 20 0300 0 0 0 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 01 20 0301 3,358,502,775 5,600,814,557 8,959,317,332 Bagian Hukum 01 20 0302 7,555,554,219 4,374,563,143 11,930,117,362 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 01 20 0303 2,424,558,913 3,093,325,529 5,517,884,442 Bagian Kerjasama 01 20 0304 2,917,416,281 15,326,192,229 18,243,608,510 Bagian Bina Program 01 20 0305 7,396,624,432 8,149,380,551 15,546,004,983 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 01 20 0306 2,069,330,759 2,134,304,771 4,203,635,530 Bagian Kesejahteraan Rakyat 01 20 0307 2,636,636,233 2,139,823,484 4,776,459,717 Bagian Umum dan Protokol 01 20 0308 21,082,968,478 55,049,545,635 76,132,514,113 Bagian Perlengkapan 1,532,400,0001 20 0309 6,118,275,391 38,733,281,941 44,851,557,332 Bagian Hubungan Masyarakat 01 20 0310 3,090,232,216 7,667,578,368 10,757,810,584 Sekretariat DPRD 01 20 0400 8,519,803,759 101,763,643,838 110,283,447,597 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 6,297,634,839,4341 20 0500 242,726,278,461 37,875,272,076 280,601,550,537 Inspektorat 01 20 0700 11,696,971,250 5,486,193,859 17,183,165,109 viii KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN 1 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 4 5 6 = 4 + 5 Kecamatan 01 20 0900 0 0 0 Kecamatan Genteng 01 20 0901 8,337,994,211 6,231,224,560 14,569,218,771 Kecamatan Simokerto 01 20 0902 7,802,990,877 5,551,212,726 13,354,203,603 Kecamatan Tegalsari 01 20 0903 7,878,311,039 5,940,180,990 13,818,492,029 Kecamatan Bubutan 01 20 0904 7,882,934,342 6,634,887,239 14,517,821,581 Kecamatan Kenjeran 01 20 0905 7,280,602,621 5,601,621,298 12,882,223,919 Kecamatan Pabean Cantian 01 20 0906 7,898,003,111 6,022,107,768 13,920,110,879 Kecamatan Semampir 01 20 0907 7,424,314,868 6,963,620,460 14,387,935,328 Kecamatan Krembangan 01 20 0908 7,505,309,401 5,841,010,816 13,346,320,217 Kecamatan Tambaksari 01 20 0909 10,584,851,097 8,738,675,375 19,323,526,472 Kecamatan Gubeng 01 20 0910 9,426,371,182 7,219,269,644 16,645,640,826 Kecamatan Rungkut 01 20 0911 8,223,577,574 6,881,733,392 15,105,310,966 Kecamatan Gunung Anyar 01 20 0912 6,221,737,131 4,574,850,696 10,796,587,827 Kecamatan Tenggilis Mejoyo 01 20 0913 6,156,337,052 4,487,235,180 10,643,572,232 Kecamatan Sukolilo 01 20 0914 9,082,552,854 7,115,065,067 16,197,617,921 Kecamatan Mulyorejo 01 20 0915 9,466,078,784 6,210,015,584 15,676,094,368 Kecamatan Wonokromo 01 20 0916 10,346,062,639 7,843,025,488 18,189,088,127 Kecamatan Karang Pilang 01 20 0917 6,757,542,082 4,272,529,230 11,030,071,312 Kecamatan Dukuh Pakis 01 20 0918 6,992,648,917 4,374,840,462 11,367,489,379 Kecamatan Gayungan 01 20 0919 6,509,514,724 4,258,141,292 10,767,656,016 Kecamatan Jambangan 01 20 0920 6,673,111,841 4,112,545,330 10,785,657,171 Kecamatan Wonocolo 01 20 0921 7,501,129,163 5,416,899,110 12,918,028,273 Kecamatan Sawahan 01 20 0922 9,687,258,313 8,091,401,471 17,778,659,784 Kecamatan Wiyung 01 20 0923 6,938,805,335 4,292,048,724 11,230,854,059 Kecamatan Tandes 01 20 0924 10,077,336,071 6,221,297,069 16,298,633,140 Kecamatan Asem Rowo 01 20 0925 6,175,356,610 3,859,686,601 10,035,043,211 Kecamatan Sukomanunggal 01 20 0926 7,913,667,041 5,614,433,334 13,528,100,375 Kecamatan Benowo 01 20 0927 6,555,298,906 4,500,853,920 11,056,152,826 Kecamatan Lakarsantri 01 20 0928 8,642,041,571 5,358,368,707 14,000,410,278 Kecamatan Sambikerep 01 20 0929 6,984,640,156 4,816,178,653 11,800,818,809 Kecamatan Pakal 01 20 0930 7,862,575,048 4,941,664,168 12,804,239,216 Kecamatan Bulak 01 20 0931 6,681,550,102 4,533,644,001 11,215,194,103 Badan Kepegawaian dan Diklat 01 20 1200 10,131,242,976 16,275,984,251 26,407,227,227 6,299,167,239,434 Jumlah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 603,374,847,283 480,190,172,587 1,083,565,019,870 Ketahanan Pangan1 21 Kantor Ketahanan Pangan 01 21 0100 2,114,365,312 2,185,701,241 4,300,066,553 0Jumlah Ketahanan Pangan 2,114,365,312 2,185,701,241 4,300,066,553 Komunikasi dan Informatika1 25 Dinas Komunikasi dan Informatika 5,724,748,8801 25 0100 6,947,258,403 62,256,566,863 69,203,825,266 5,724,748,880Jumlah Komunikasi dan Informatika 6,947,258,403 62,256,566,863 69,203,825,266 Perpustakaan1 26 Badan Arsip dan Perpustakaan 01 26 0100 7,126,996,609 27,737,892,554 34,864,889,163 0Jumlah Perpustakaan 7,126,996,609 27,737,892,554 34,864,889,163 6,977,015,515,413Jumlah Urusan Wajib 2,349,631,605,581 5,518,786,146,178 7,868,417,751,759 Urusan Pilihan2 ix KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN 1 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA 4 5 6 = 4 + 5 Pertanian2 01 Dinas Pertanian 327,045,6002 01 0100 11,123,220,378 26,440,319,688 37,563,540,066 327,045,600Jumlah Pertanian 11,123,220,378 26,440,319,688 37,563,540,066 Perdagangan2 06 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 618,809,5002 06 0100 11,572,065,094 21,521,970,437 33,094,035,531 618,809,500Jumlah Perdagangan 11,572,065,094 21,521,970,437 33,094,035,531 945,855,100Jumlah Urusan Pilihan 22,695,285,472 47,962,290,125 70,657,575,597 Surabaya, 15 Desember 2015 NURWIYATNO 2,372,326,891,053Jumlah 5,566,748,436,3036,977,961,370,513 7,939,075,327,356 Pj. WALIKOTA SURABAYA ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 ttd. 1 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 01 : 1 01 0100 PendidikanDinas Pendidikan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 01 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 01 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 1,204,513,321,376 1,204,513,321,376 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 01 01 00011 01 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,121,601,500 1 01 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,643,851,593 1 01 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 25,889,380 8,791,342,473 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 8,791,342,473 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 01 02 00011 01 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 313,336,000 1 01 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,103,401,753 1 01 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,338,986,707 3,755,724,460 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 3,755,724,460 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 00011 01 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,319,180,870 1 01 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79,601,880 1,398,782,750 Jumlah Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD 1 01 15 00021 01 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 18,250,000 1 01 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38,533,051,100 38,551,301,100 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim 1 01 15 00031 01 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 367,631,000 367,631,000 Jumlah Kegiatan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD 1 01 15 00041 01 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,350,000 1 01 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 637,334,500 640,684,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD Kegiatan Penyediaan bantuan operasionalpenyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasikhusus (DAK) Non Fisik 1 01 15 00051 01 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31,348,000,000 31,348,000,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik 72,306,399,350 Jumlah Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS 1 01 16 00021 01 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,562,805,080 2,562,805,080 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar MengajarDIKDAS 1 01 16 0003 3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 01 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,563,000 1 01 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,259,075,548 2,272,638,548 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya OperasionalPendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar 1 01 16 00041 01 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 92,749,654,567 1 01 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 222,676,161,737 315,425,816,304 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan DasarKegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 1 01 16 00051 01 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,435,928,000 1 01 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,345,859,465 44,781,787,465 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khususdan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS 1 01 16 00061 01 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 567,016,000 1 01 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,769,442,281 1 01 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 144,663,750 23,481,122,031 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS 1 01 16 00071 01 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 29,600,000 1 01 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,193,098,720 1 01 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 37,350,868,940 38,573,567,660 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan KreatifitasSiswa DIKDAS 1 01 16 00081 01 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,250,000 1 01 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,665,405,060 2,669,655,060 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS 429,767,392,148 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah 1 01 17 Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK 1 01 17 00011 01 17 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,550,787,500 3,550,787,500 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah PendidikanMenengah 1 01 17 00021 01 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,445,047,996 13,445,047,996 Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya OperasionalPendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang PendidikanMenengah 1 01 17 00031 01 17 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 27,832,544,964 1 01 17 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 177,310,280,695 205,142,825,659 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa PendidikanMenengah 1 01 17 00051 01 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000 1 01 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,025,652,608 1,027,352,608 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus,Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN 1 01 17 00061 01 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,865,784,712 1,865,784,712 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN 1 01 17 00071 01 17 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000 1 01 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,853,577 1 01 17 0007 5 2 3 Belanja Modal 2,445,355,000 2,472,008,577 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan KreatifitasSiswa DIKMEN 1 01 17 00081 01 17 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,030,000 1,398,030,000 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN 1 01 17 00091 01 17 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 765,855,460 1 01 17 0009 5 2 3 Belanja Modal 11,605,000 777,460,460 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar MengajarDIKMEN 1 01 17 00101 01 17 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 491,000,000 1 01 17 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,312,882,500 5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,803,882,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN 231,483,180,012 Jumlah Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal 1 01 18 Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan 1 01 18 00011 01 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,082,849,740 2,082,849,740 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan SertaPendidikan Masyarakat 1 01 18 00021 01 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37,554,491,580 37,554,491,580 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat 39,637,341,320 Jumlah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan 1 01 20 Kegiatan Peningkatan Mutu Guru SwastaSD/MI/SDLB/SLB/SalafiyahUla/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho 1 01 20 00011 01 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,110,000 1 01 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,850,297,900 2,854,407,900 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik 1 01 20 00021 01 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 539,178,000 1 01 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,513,390,600 2,052,568,600 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidikdan Tenaga Kependidikan 1 01 20 00031 01 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,006,838,002 1 01 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,840,380,040 93,847,218,042 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 98,754,194,542 Jumlah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 1 01 23 Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan KreatifitasSiswa PLS 1 01 23 00011 01 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,849,478,600 4,849,478,600 Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS 4,849,478,600 Jumlah Program Peningkatan Prestasi Non Akademik Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa 1 25 15 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, DanLokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai IsuPendidikan 1 25 15 00011 25 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 167,100,000 1 25 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,133,720,630 4,300,820,630 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan 4,300,820,630 Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasidan Komunikasi 1 25 19 Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta DidikBaru 1 25 19 00021 25 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,330,877,960 2,330,877,960 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru 2,330,877,960 Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 895,976,751,495 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 2,100,490,072,871 SURPLUS / (DEFISIT) (2,100,490,072,871) Pj. WALIKOTA SURABAYASurabaya, 15 Desember 2015 NURWIYATNO ttd. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 7 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 02 : 1 02 0100 KesehatanDinas Kesehatan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 9,841,015,500 Perda Nomor 5 Tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang RetribusiPelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Surabaya 1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 65,806,872,580 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES(Persero) 75,647,888,080 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 75,647,888,080 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 138,673,780,272 138,673,780,272 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 00011 02 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,184,005,188 1 02 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 75,010,364,739 97,194,369,927 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 97,194,369,927 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 02 02 00031 02 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,900,000 1 02 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,975,836,781 1 02 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 5,875,039,004 12,857,775,785 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 12,857,775,785 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15 Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan PerbekalanKesehatan 1 02 15 00031 02 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000 1 02 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,971,403,285 40,995,403,285 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan 40,995,403,285 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 16 Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi,Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1 02 16 00011 02 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,010,174,650 2,010,174,650 Jumlah Kegiatan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus 1 02 16 00021 02 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 101,650,000 1 02 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,534,720,055 24,636,370,055 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan PenyakitMenular 1 02 16 00031 02 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 110,400,000 1 02 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,444,602,915 1 02 16 0003 5 2 3 Belanja Modal 217,140,000 11,772,142,915 Jumlah Kegiatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 02 16 00041 02 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,821,947,387 1 02 16 0004 5 2 3 Belanja Modal 182,325,000 4,004,272,387 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan 1 02 16 0005 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 02 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 253,179,291 253,179,291 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasardi Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) 1 02 16 00061 02 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,900,000 1 02 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,026,210,000 3,030,110,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan 1 02 16 00071 02 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,430,930,000 16,430,930,000 Jumlah Kegiatan DAK Bantuan Operasional Kesehatan Kegiatan DAK Jampersal 1 02 16 00081 02 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,932,711,680 12,932,711,680 Jumlah Kegiatan DAK Jampersal 75,069,890,978 Jumlah Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20 Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 1 02 20 00011 02 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000 1 02 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,201,160,510 10,212,860,510 Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat 10,212,860,510 Jumlah Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23 Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan 1 02 23 00011 02 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,364,504,869 4,364,504,869 Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Kegiatan Akreditasi Puskesmas 1 02 23 00031 02 23 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,497,592,080 1,497,592,080 Jumlah Kegiatan Akreditasi Puskesmas Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 02 23 00051 02 23 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 98,000,000 1 02 23 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 319,903,880 417,903,880 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan 1 02 23 00061 02 23 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000 10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 02 23 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,502,400 258,502,400 Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan 1 02 23 00091 02 23 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 390,000,000 1 02 23 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 691,475,620 1,081,475,620 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan 7,619,978,849 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1 02 24 Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 02 24 00011 02 24 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,605,103,557 1 02 24 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142,089,322,245 161,694,425,802 Jumlah Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat 161,694,425,802 Jumlah Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu danJaringannya 1 02 25 Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 1 02 25 00021 02 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,059,192,849 11,059,192,849 Jumlah Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan AlatKesehatan Puskesmas 1 02 25 00031 02 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 204,770,547 1 02 25 0003 5 2 3 Belanja Modal 3,934,304,999 4,139,075,546 Jumlah Kegiatan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1 02 25 00041 02 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000 1 02 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 164,438,431 308,438,431 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 15,506,706,826 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan danAnak 1 02 32 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 02 32 00011 02 32 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,892,165,540 1,892,165,540 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak 1 02 32 0002 11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 02 32 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,347,466,057 1 02 32 0002 5 2 3 Belanja Modal 155,650,000 28,503,116,057 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak 30,395,281,597 Jumlah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 451,546,693,559 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 590,220,473,831 SURPLUS / (DEFISIT) (514,572,585,751) Pj. WALIKOTA SURABAYASurabaya, 15 Desember 2015 NURWIYATNO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 ttd. 12 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 02 : 1 02 0200 KesehatanRumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151,208,788,683 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MENKES/PER/II/2011tanggal 24Pebruari 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT. ASKES(Persero), Peraturan Walikota Surabaya No. 41 tahun 2009 tanggal 23 Juli2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah KotaSurabaya 151,208,788,683 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 151,208,788,683 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 35,363,265,217 35,363,265,217 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 02 01 00021 02 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 187,657,460 1 02 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44,905,787,378 45,093,444,838 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 45,093,444,838 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 02 02 00011 02 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,350,000 1 02 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,872,143,300 1 02 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,960,781,200 8,840,274,500 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 8,840,274,500 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15 Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan PerbekalanKesehatan 1 02 15 00011 02 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,559,516,522 55,559,516,522 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 55,559,516,522 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23 Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit 1 02 23 00071 02 23 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,734,024,402 1 02 23 0007 5 2 3 Belanja Modal 6,854,760 5,740,879,162 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit 1 02 23 00081 02 23 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 450,948,020 450,948,020 Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit 1 02 23 00101 02 23 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 27,834,944,850 1 02 23 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,725,655,003 49,560,599,853 Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan PelayananAdministrasi Rumah Sakit 1 02 23 00111 02 23 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,275,000 1 02 23 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,142,066,417 1 02 23 0011 5 2 3 Belanja Modal 210,604,095 1,355,945,512 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 57,108,372,547 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1 02 26 14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan MasyarakatDengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan BagiPenderita Asap Rokok 1 02 26 00021 02 26 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,123,856 1 02 26 0002 5 2 3 Belanja Modal 12,452,198,894 12,453,322,750 Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumberdari Pajak Rokok 1 02 26 00031 02 26 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,300,427 1 02 26 0003 5 2 3 Belanja Modal 20,776,639,423 20,777,939,850 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumberdari DAK Kesehatan 1 02 26 00041 02 26 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,809,950 1 02 26 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,596,770,050 3,599,580,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 02 26 00081 02 26 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 4,900,000 1 02 26 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,589,876,600 1 02 26 0008 5 2 3 Belanja Modal 110,123,400 2,704,900,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 39,535,742,600 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 206,137,351,007 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 241,500,616,224 SURPLUS / (DEFISIT) (90,291,827,541) Pj. WALIKOTA SURABAYASurabaya, 15 Desember 2015 NURWIYATNO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 ttd. 15 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 02 : 1 02 0300 KesehatanRumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 02 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 0 1 02 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40,325,185,961 , Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/282/436.1.2/2014 tanggal 27Juni 2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada KotaSurabaya; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nom 40,325,185,961 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 40,325,185,961 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 02 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 19,964,140,566 19,964,140,566 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 02 01 Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 02 01 00031 02 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,671,022,335 1 02 01 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25,708,746,532 35,379,768,867 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 35,379,768,867 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 02 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 02 02 00021 02 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,300,000 1 02 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,644,981,521 1 02 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,944,743,450 5,602,024,971 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 5,602,024,971 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 02 15 Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan PerbekalanKesehatan 1 02 15 00021 02 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,700,000 1 02 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,643,595,771 23,659,295,771 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 23,659,295,771 Jumlah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 02 23 Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit 1 02 23 00021 02 23 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,264,000 1 02 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,206,681,365 1,218,945,365 Jumlah Kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit 1 02 23 00041 02 23 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,339,760,000 3,339,760,000 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan PelayananAdministrasi Rumah Sakit 1 02 23 00121 02 23 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 997,907,831 997,907,831 Jumlah Kegiatan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 1 02 23 00131 02 23 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 1 02 23 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 434,137,480 1 02 23 0013 5 2 3 Belanja Modal 194,100,500 629,287,980 Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 6,185,901,176 Jumlah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1 02 26 Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan MasyarakatDengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan BagiPenderita Asap Rokok 1 02 26 00011 02 26 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,600,000 1 02 26 0001 5 2 3 Belanja Modal 14,168,851,250 14,184,451,250 Jumlah Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumberdari Pajak Rokok 1 02 26 00061 02 26 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 11,700,000 1 02 26 0006 5 2 3 Belanja Modal 4,630,391,456 4,642,091,456 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat KesehatanRumah Sakit 1 02 26 00091 02 26 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 8,925,000 1 02 26 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,512,335,893 3,521,260,893 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 22,347,803,599 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 93,174,794,384 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 113,138,934,950 SURPLUS / (DEFISIT) (72,813,748,989) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 18 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 03 : 1 03 0100 Pekerjaan UmumDinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 03 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 03 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 40,760,943,541 40,760,943,541 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 03 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 03 01 00011 03 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,084,538,864 1 03 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,065,368,188 1 03 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 141,133,080 30,291,040,132 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 30,291,040,132 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 03 02 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 03 02 00011 03 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 371,637,000 1 03 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,071,739,496 1 03 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 4,643,212,936 7,086,589,432 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 7,086,589,432 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengendalian Banjir 1 03 28 Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran DrainaseDan Boezem 1 03 28 00011 03 28 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35,868,246,055 1 03 28 0001 5 2 3 Belanja Modal 150,296,850 36,018,542,905 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota 1 03 28 00021 03 28 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 339,148,000 1 03 28 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,780,547,043 1 03 28 0002 5 2 3 Belanja Modal 6,377,519,800 8,497,214,843 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pematusan Kota Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan PelaporanPembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong 1 03 28 00031 03 28 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 379,212,000 1 03 28 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 880,809,727 1 03 28 0003 5 2 3 Belanja Modal 12,259,405,453 13,519,427,180 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorongKegiatan Operasional Dan Pemeliharaan SaranaPematusan 1 03 28 00041 03 28 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 20,400,000 1 03 28 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,987,789,193 1 03 28 0004 5 2 3 Belanja Modal 35,607,000 24,043,796,193 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan RehabilitasiSarana Prasarana Pematusan 1 03 28 00051 03 28 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,673,179,714 1 03 28 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,134,912,451 1 03 28 0005 5 2 3 Belanja Modal 448,446,996,445 468,255,088,610 Jumlah Kegiatan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 550,334,069,731 Jumlah Program Pengendalian Banjir Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan danJembatan 1 03 31 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan RehabilitasiJalan Dan Jembatan 1 03 31 00011 03 31 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 541,740,000 1 03 31 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,700,495,188 1 03 31 0001 5 2 3 Belanja Modal 7,234,434,646 9,476,669,834 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan PelaporanPembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan 1 03 31 00021 03 31 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 391,808,000 1 03 31 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,324,238,287 1 03 31 0002 5 2 3 Belanja Modal 13,857,916,000 15,573,962,287 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas 1 03 31 00031 03 31 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000 1 03 31 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 200,964,120 344,964,120 Jumlah Kegiatan Koordinasi Jaringan Utilitas Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan DanJembatan 1 03 31 00041 03 31 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 17,000,000 1 03 31 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,099,266,978 1 03 31 0004 5 2 3 Belanja Modal 40,733,327,767 52,849,594,745 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan 1 03 31 00051 03 31 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,888,730 1 03 31 0005 5 2 3 Belanja Modal 79,058,672,634 79,159,561,364 Jumlah Kegiatan Pembangunan Kelengkapan Jalan Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan DanAlat Angkut 1 03 31 00061 03 31 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 457,950,000 1 03 31 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,182,602,072 1 03 31 0006 5 2 3 Belanja Modal 124,624,500 16,765,176,572 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut 21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, JembatanDan Kelengkapannya 1 03 31 00071 03 31 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 896,258,000 1 03 31 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,704,026,067 1 03 31 0007 5 2 3 Belanja Modal 24,438,533,586 55,038,817,653 Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan danJembatan (DAK IPD) 1 03 31 00081 03 31 0008 5 2 3 Belanja Modal 31,035,876,024 31,035,876,024 Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD) 260,244,622,599 Jumlah Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 1 03 32 Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan PelaporanPembangunan Jaringan Air Bersih 1 03 32 00011 03 32 0001 5 2 3 Belanja Modal 101,791,800 101,791,800 Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum(DAK Air Minum) 1 03 32 00021 03 32 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,795,800 1 03 32 0002 5 2 3 Belanja Modal 5,994,313,800 6,001,109,600 Jumlah Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum) 6,102,901,400 Jumlah Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22 Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan SaranaPrasarana Permukiman 1 04 22 00011 04 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 544,532,000 1 04 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,794,380 1 04 22 0001 5 2 3 Belanja Modal 284,413,617,883 284,965,944,263 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman 284,965,944,263 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum 1 09 20 Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untukinfrastruktur 1 09 20 00031 09 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 592,712,000 1 09 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,438,215,288 1 09 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 97,909,117,386 22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 109,940,044,674 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur 109,940,044,674 Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan(P2KP) 1 22 20 00191 22 20 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 724,238,505 724,238,505 Jumlah Kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) 724,238,505 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1,249,689,450,736 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 1,290,450,394,277 SURPLUS / (DEFISIT) (1,290,450,394,277) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 23 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 04 : 1 04 0100 Perumahan RakyatDinas Kebakaran : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,345,397,285 Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentangRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda Nomor 11 Tahun 2012 tanggal30 April 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 2,345,397,285 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 2,345,397,285 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 04 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 27,243,698,232 27,243,698,232 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 04 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 04 01 00011 04 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 855,173,320 1 04 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,216,619,704 20,071,793,024 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 20,071,793,024 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 04 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 04 02 00011 04 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 207,860,000 1 04 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,513,342 1 04 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 851,020,270 2,457,393,612 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 2,457,393,612 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 23 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan PrasaranaPenanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 23 00011 04 23 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 134,440,000 1 04 23 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,239,403,234 4,373,843,234 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan BahayaKebakaran 1 04 23 00021 04 23 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 113,804,000 1 04 23 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,086,862,020 1 04 23 0002 5 2 3 Belanja Modal 32,608,400 1,233,274,420 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama PenanggulanganKebakaran 1 04 23 00041 04 23 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 207,068,000 1 04 23 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,631,808,013 1 04 23 0004 5 2 3 Belanja Modal 593,852,600 3,432,728,613 Jumlah Kegiatan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 23 00051 04 23 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,861,300,000 1 04 23 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 885,813,940 5,747,113,940 Jumlah Kegiatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan SistemProteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan 1 04 23 00061 04 23 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 473,580,000 1 04 23 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,138,720 25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 516,718,720 Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan PrasaranaPenanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 23 00071 04 23 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 368,785,000 1 04 23 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,246,914,040 1 04 23 0007 5 2 3 Belanja Modal 10,754,993,658 20,370,692,698 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 35,674,371,625 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi AlatPemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan 1 20 17 00071 20 17 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 360,384,000 1 20 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 291,938,590 652,322,590 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan 652,322,590 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 58,855,880,851 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 86,099,579,083 SURPLUS / (DEFISIT) (83,754,181,798) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 26 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 04 : 1 04 0200 Perumahan RakyatDinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 04 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 43,471,427,546 , Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentangRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 04 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,316,003,570 , Akta Perjanjian Penggunaan Tanah No. 66 tanggal 17 September 2015,Peraturan Daerah No. 2 tahun 2013 tanggal 26 Februari 2013 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 13 tahun 2010 tentangRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26Pebruari 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah., Perda Nomor 15 Tahun2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Perubahan Perda Kota Surabaya Nomor 2Tahun 2010 tanggal 19 April 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun,Perjanjian Nomor : 593/2495/436.6.18/2010 dan 01/PERJ.TCHF/IV/2010,Perjanjian Nomor : 640/350/436.6.18/2010 dan 03/PERJ.TCHF/V/2010,Perwali Nomor 59 tahun 2010 dan Surat Perjanjian Nomor :001/KANTIN/XI/2010, Surat Perjanjian Nomor : 59383/3418/436.6.18/2010dan 033/PER/JPO-WVV/V/2010, Surat Perjanjian Nomor :621.13/104/436.6.18/2010 dan 049/UM/I/2010 44,787,431,116 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 44,787,431,116 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 04 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 12,213,302,038 27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 12,213,302,038 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22 Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah SusunSederhana Sewa 1 04 22 00041 04 22 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 577,900,000 1 04 22 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,024,498,578 1 04 22 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,850,669,572 17,453,068,150 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa 17,453,068,150 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman Program Penataan Ruang 1 05 18 Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset PemerintahKota Surabaya 1 05 18 00031 05 18 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 204,528,000 1 05 18 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 706,331,018 910,859,018 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset PemerintahKota Surabaya 1 05 18 00041 05 18 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 137,680,000 1 05 18 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 754,202,950 891,882,950 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset PemerintahKota Surabaya 1 05 18 00051 05 18 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 213,358,000 1 05 18 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 506,591,993 1 05 18 0005 5 2 3 Belanja Modal 1,811,086,480 2,531,036,473 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD 1 05 18 00091 05 18 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 161,988,000 1 05 18 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 794,333,977 1 05 18 0009 5 2 3 Belanja Modal 16,993,130 973,315,107 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban PemanfaatanTanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 05 18 00131 05 18 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 97,156,000 1 05 18 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,119,522,004 28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,216,678,004 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota SurabayaKegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan DanIjin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 1 05 18 00141 05 18 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 236,086,200 236,086,200 Jumlah Kegiatan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 6,759,857,752 Jumlah Program Penataan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 09 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 09 01 00011 09 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 324,924,000 1 09 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,711,378,110 3,036,302,110 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 3,036,302,110 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 09 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 09 02 00011 09 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 104,073,000 1 09 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 406,739,528 1 09 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 295,137,590 805,950,118 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 805,950,118 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 1 09 19 Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 09 19 00011 09 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 223,432,000 1 09 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,127,619,738 5,351,051,738 Jumlah Kegiatan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1 09 19 00021 09 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 231,024,000 1 09 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,001,018,320 1 09 19 0002 5 2 3 Belanja Modal 140,382,200 2,372,424,520 Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 1 09 19 00031 09 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 199,215,000 1 09 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 686,161,153 29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 09 19 0003 5 2 3 Belanja Modal 191,840,000 1,077,216,153 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah 8,800,692,411 Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum 1 09 20 Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan UntukRuang Terbuka Hijau 1 09 20 00011 09 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000 1 09 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 432,111,130 1 09 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 36,015,322,890 36,474,434,020 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untukRehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi 1 09 20 00021 09 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000 1 09 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 918,786,670 1 09 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 10,870,863,000 11,816,649,670 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untukSarana Pelayanan Publik 1 09 20 00041 09 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000 1 09 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 694,436,090 1 09 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 24,329,930,186 25,051,366,276 Jumlah Kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik 73,342,449,966 Jumlah Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP DanRumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 17 00051 20 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 151,716,000 1 20 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 487,678,401 1 20 17 0005 5 2 3 Belanja Modal 70,875,060 710,269,461 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota SurabayaKegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa 1 20 17 00081 20 17 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 90,572,000 1 20 17 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,121,206,145 30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 17 0008 5 2 3 Belanja Modal 883,274,132 8,095,052,277 Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan TanahAset Pemerintah Kota Surabaya 1 20 17 00151 20 17 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 77,748,000 1 20 17 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 182,031,040 259,779,040 Jumlah Kegiatan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap IjinPemakaian Tanah 1 20 17 00231 20 17 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 200,083,000 1 20 17 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 543,313,470 1 20 17 0023 5 2 3 Belanja Modal 1,713,690 745,110,160 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah 9,810,210,938 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 120,008,531,445 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 132,221,833,483 SURPLUS / (DEFISIT) (87,434,402,367) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 31 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 05 : 1 05 0100 Penataan RuangDinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 05 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 201,726,477,258 Perda Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi IjinMendirikan Bangunan, Perda Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 1 05 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 , Peraturan Walikota No. 37 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengenaan SanksiAdministratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 tahun 2009tentang Bangunan 201,726,477,258 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 201,726,477,258 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 05 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 27,575,291,611 27,575,291,611 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas GedungPendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 01 16 00011 01 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 680,925,000 1 01 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,912,543,688 1 01 16 0001 5 2 3 Belanja Modal 206,148,073,729 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 208,741,542,417 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 208,741,542,417 Jumlah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah 1 01 17 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas GedungPendidikan Menengah 1 01 17 00041 01 17 0004 5 2 3 Belanja Modal 34,337,906,001 34,337,906,001 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah 34,337,906,001 Jumlah Program Pendidikan Menengah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu danJaringannya 1 02 25 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan PengawasanPuskesmas/Puskesmas Pembantu 1 02 25 00011 02 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,674,500 1 02 25 0001 5 2 3 Belanja Modal 21,979,336,410 22,000,010,910 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu 22,000,010,910 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranaRumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1 02 26 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung danPeralatan RSUD 1 02 26 00071 02 26 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36,400,000 1 02 26 0007 5 2 3 Belanja Modal 31,745,980,000 31,782,380,000 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD 31,782,380,000 Jumlah Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22 Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana DasarPermukiman 1 04 22 00031 04 22 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 331,440,000 1 04 22 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,204,296,175 1 04 22 0003 5 2 3 Belanja Modal 12,989,693,610 31,525,429,785 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAKBidang Sanitasi) 1 04 22 00051 04 22 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,007,207,380 5,007,207,380 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) 33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 36,532,637,165 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1 04 23 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas PemadamKebakaran 1 04 23 00031 04 23 0003 5 2 3 Belanja Modal 5,740,752,565 5,740,752,565 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran 5,740,752,565 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 05 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 05 01 00011 05 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,482,619,878 1 05 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,208,149,233 1 05 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 41,305,550 6,732,074,661 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 6,732,074,661 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 05 02 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan PengawasanFasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 1 05 02 00011 05 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 443,745,000 1 05 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,188,387,405 1 05 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 148,144,032,436 153,776,164,841 Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 05 02 00021 05 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,573,331,213 1 05 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 210,972,161 1,784,303,374 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 155,560,468,215 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Ruang 1 05 18 Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang 1 05 18 00021 05 18 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 297,082,000 1 05 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 258,592,963 1 05 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 811,308,850 1,366,983,813 Jumlah Kegiatan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota 1 05 18 0006 34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 05 18 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 471,600,000 1 05 18 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,464,315,699 1 05 18 0006 5 2 3 Belanja Modal 198,000,000 4,133,915,699 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan RencanaRuang Kota 1 05 18 00071 05 18 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 328,860,000 1 05 18 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 536,497,716 865,357,716 Jumlah Kegiatan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi(IUJK) 1 05 18 00081 05 18 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 36,693,000 1 05 18 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 87,016,700 123,709,700 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan BangunanBerbasis GIS 1 05 18 00101 05 18 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 205,155,000 1 05 18 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,811,697,859 1 05 18 0010 5 2 3 Belanja Modal 485,337,899 11,502,190,758 Jumlah Kegiatan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan 1 05 18 00111 05 18 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 451,496,000 1 05 18 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 793,109,785 1,244,605,785 Jumlah Kegiatan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban TataBangunan 1 05 18 00121 05 18 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 417,152,000 1 05 18 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 702,866,029 1,120,018,029 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana,Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan,Perumahan Dan Permukiman 1 05 18 00161 05 18 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 197,100,000 1 05 18 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 916,085,766 1,113,185,766 Jumlah Kegiatan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan InfrastrukturKota 1 05 18 0017 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 05 18 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 302,880,000 1 05 18 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,335,010,371 1 05 18 0017 5 2 3 Belanja Modal 252,453,960 1,890,344,331 Jumlah Kegiatan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 23,360,311,597 Jumlah Program Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah 1 15 17 Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UsahaMikro Kecil 1 15 17 00121 15 17 0012 5 2 3 Belanja Modal 18,329,378,071 18,329,378,071 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil 18,329,378,071 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 18 20 Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga 1 18 20 00011 18 20 0001 5 2 3 Belanja Modal 5,123,545,920 5,123,545,920 Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga 5,123,545,920 Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang TataBangunan 1 20 17 00221 20 17 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 615,852,000 1 20 17 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,976,447,347 2,592,299,347 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 2,592,299,347 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana PengolahanDan Penyimpanan Kearsipan 1 24 15 00031 24 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 525,000 1 24 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 139,735,850 140,260,850 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan 140,260,850 Jumlah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan danKonservasi Energi 2 03 18 Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada SektorBangunan Gedung Dan Permukiman 2 03 18 0002 36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 2 03 18 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,000,027,314 1,000,027,314 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman 1,000,027,314 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 551,973,595,033 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 579,548,886,644 SURPLUS / (DEFISIT) (377,822,409,386) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 37 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 06 : 1 06 0100 Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 18,617,293,303 18,617,293,303 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Penataan Ruang 1 05 18 Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang KawasanStrategis Kota Surabaya 1 05 18 00011 05 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 359,260,000 1 05 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 268,479,376 1 05 18 0001 5 2 3 Belanja Modal 197,340,000 825,079,376 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas LingkunganHidup Dan Penataan Ruang 1 05 18 0015 38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 05 18 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 305,605,000 1 05 18 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,305,438,667 1,611,043,667 Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang 2,436,123,043 Jumlah Program Penataan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 00031 06 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 720,426,253 1 06 01 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,914,919,915 2,635,346,168 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 2,635,346,168 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 06 02 00031 06 02 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 310,248,000 1 06 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 478,162,208 1 06 02 0003 5 2 3 Belanja Modal 18,728,380 807,138,588 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 807,138,588 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem TransportasiBerkelanjutan 1 06 21 00031 06 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 319,225,000 1 06 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,470,813,781 1 06 21 0003 5 2 3 Belanja Modal 4,030,950 1,794,069,731 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/InformasiPerencanaan Pembangunan Ekonomi 1 06 21 00101 06 21 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 198,716,000 1 06 21 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 525,435,467 724,151,467 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi PerencanaanPembangunan 1 06 21 00111 06 21 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 37,360,000 1 06 21 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 456,284,121 493,644,121 Jumlah Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah KotaSurabaya 1 06 21 00141 06 21 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 146,548,000 1 06 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 561,407,048 707,955,048 Jumlah Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi RencanaPembangunan Daerah 1 06 21 00161 06 21 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 84,915,000 1 06 21 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 238,850,337 323,765,337 Jumlah Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang KesejahteraanRakyat 1 06 21 00291 06 21 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 551,448,000 1 06 21 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 590,160,328 1,141,608,328 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang AparaturPemerintahan 1 06 21 00321 06 21 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 272,520,000 1 06 21 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 209,851,526 482,371,526 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan PotensiUnggulan Di Kota Surabaya 1 06 21 00371 06 21 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 196,752,000 1 06 21 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 465,600,201 662,352,201 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi ,Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus 1 06 21 00391 06 21 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 103,736,000 1 06 21 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 67,070,972 170,806,972 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 1 06 21 00401 06 21 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 512,010,000 1 06 21 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,266,223,243 1,778,233,243 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD 1 06 21 00411 06 21 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 106,968,000 40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 06 21 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 362,220,148 469,188,148 Jumlah Kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi DanKomunikasi 1 06 21 00521 06 21 0052 5 2 1 Belanja Pegawai 101,473,976 1 06 21 0052 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 261,838,418 363,312,394 Jumlah Kegiatan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan 1 06 21 00531 06 21 0053 5 2 1 Belanja Pegawai 116,619,077 1 06 21 0053 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,634,763,854 1,751,382,931 Jumlah Kegiatan Penunjang Perhubungan Dan Pematusan 10,862,841,447 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 16,741,449,246 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 35,358,742,549 SURPLUS / (DEFISIT) (35,358,742,549) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 41 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 07 : 1 07 0100 PerhubunganDinas Perhubungan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 07 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 52,958,302,716 Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang PengujianKendaraan Bermotor, Perda Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 30 Nopember2010 tentang Retribusi Terminal, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 16Maret 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek, Perda Nomor 8 Tahun 2012 Tanggal29 Maret 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, PerdaNomor 9 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Retribusi tempat khususparkir 1 07 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12,000,000,000 64,958,302,716 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 64,958,302,716 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 07 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 46,487,889,758 46,487,889,758 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 07 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 07 01 00011 07 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,389,253,542 1 07 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,791,506,036 42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 07 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,542,760 10,183,302,338 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 10,183,302,338 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 07 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 07 02 00011 07 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,148,819,000 1 07 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,319,738,875 1 07 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,564,547,028 7,033,104,903 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 7,033,104,903 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Sistem Transportasi 1 07 21 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum 1 07 21 00011 07 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 312,000,000 1 07 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 712,771,069 1,024,771,069 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1 07 21 00021 07 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 899,805,000 1 07 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 33,763,186,434 34,662,991,434 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi 1 07 21 00031 07 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000 1 07 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 996,329,447 1 07 21 0003 5 2 3 Belanja Modal 33,109,350,662 34,111,880,109 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan KeselamatanAngkutan 1 07 21 00041 07 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 271,930,000 1 07 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,696,968,057 1 07 21 0004 5 2 3 Belanja Modal 3,943,067,138 5,911,965,195 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi 1 07 21 00051 07 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 208,958,000 1 07 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,928,724,394 43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 07 21 0005 5 2 3 Belanja Modal 12,664,694,334 14,802,376,728 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 1 07 21 00061 07 21 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 363,312,000 1 07 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,127,007,502 1 07 21 0006 5 2 3 Belanja Modal 6,465,261,027 10,955,580,529 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan 1 07 21 00071 07 21 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 75,350,000 1 07 21 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 418,014,300 1 07 21 0007 5 2 3 Belanja Modal 27,529,256,882 28,022,621,182 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas 1 07 21 00081 07 21 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 296,796,000 1 07 21 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 647,359,680 944,155,680 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 1 07 21 00091 07 21 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 787,000,000 1 07 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,350,079,558 1 07 21 0009 5 2 3 Belanja Modal 664,851,235 5,801,930,793 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan PengendalianParkir, Terminal Dan LLAJ 1 07 21 00101 07 21 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 862,472,000 1 07 21 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,961,415,513 1 07 21 0010 5 2 3 Belanja Modal 46,966,480 4,870,853,993 Jumlah Kegiatan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum 1 07 21 00111 07 21 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 6,286,748,000 1 07 21 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,751,483,146 1 07 21 0011 5 2 3 Belanja Modal 30,404,880 15,068,636,026 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum MassalPerkotaan 1 07 21 0012 44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 07 21 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 331,560,000 1 07 21 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,768,319,109 1 07 21 0012 5 2 3 Belanja Modal 2,298,681,000 19,398,560,109 Jumlah Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas 1 07 21 00131 07 21 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 315,238,000 1 07 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,493,323,220 1,808,561,220 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Kegiatan Operasional Bis Sekolah 1 07 21 00141 07 21 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 287,987,363 287,987,363 Jumlah Kegiatan Operasional Bis Sekolah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAKTransportasi) 1 07 21 00151 07 21 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000 1 07 21 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,421,341 1 07 21 0015 5 2 3 Belanja Modal 2,751,118,659 2,776,340,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi) 180,449,211,430 Jumlah Program Pengembangan Sistem Transportasi Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup 1 08 16 Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari SumberBergerak 1 08 16 00071 08 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 220,448,000 1 08 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 277,628,410 1 08 16 0007 5 2 3 Belanja Modal 528,975,500 1,027,051,910 Jumlah Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak 1,027,051,910 Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber SumberPendapatan Daerah Bidang Perhubungan 1 20 17 00241 20 17 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 7,375,000 1 20 17 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,397,573,500 5,404,948,500 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan Kegiatan Pengelolaan Parkir 1 20 17 00261 20 17 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 1,343,067,347 45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 17 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,179,669,818 1 20 17 0026 5 2 3 Belanja Modal 1,144,300,992 13,667,038,157 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Parkir 19,071,986,657 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 217,764,657,238 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 264,252,546,996 SURPLUS / (DEFISIT) (199,294,244,280) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 46 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 08 : 1 08 0100 Lingkungan HidupBadan Lingkungan Hidup : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 08 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 12,700,000,000 Perda Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 10 Nopember 2010 tentang Retribusi IjinGangguan 1 08 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 12,700,000,000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 12,700,000,000 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 08 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 8,314,946,875 8,314,946,875 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 08 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 08 01 00011 08 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 365,825,400 1 08 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,118,951,710 47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,484,777,110 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,484,777,110 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 08 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 08 02 00011 08 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 174,279,600 1 08 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 290,271,762 1 08 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 75,804,380 540,355,742 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 540,355,742 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup 1 08 16 Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air 1 08 16 00011 08 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,017,200 1 08 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 115,351,875 141,369,075 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian DampakLingkungan 1 08 16 00021 08 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 138,283,200 1 08 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,336,114,066 1 08 16 0002 5 2 3 Belanja Modal 17,918,780 1,492,316,046 Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kegiatan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi MasyarakatDi Bidang Lingkungan 1 08 16 00031 08 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 226,848,600 1 08 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 452,416,113 679,264,713 Jumlah Kegiatan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day 1 08 16 00041 08 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 217,760,400 1 08 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,643,188,543 1,860,948,943 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan PesisirDan Laut 1 08 16 0005 48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 25,740,000 1 08 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 240,411,679 266,151,679 Jumlah Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan danPengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara LimbahB3 1 08 16 00061 08 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 92,307,600 1 08 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 233,731,574 326,039,174 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan 1 08 16 00081 08 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 141,974,980 141,974,980 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Kegiatan Operasional Dan Pengadaan Stasiun MonitoringUdara Ambien 1 08 16 00091 08 16 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 58,125,000 1 08 16 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,223,754,959 1 08 16 0009 5 2 3 Belanja Modal 893,112,500 3,174,992,459 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien Kegiatan Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup 1 08 16 00101 08 16 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 75,913,200 1 08 16 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 337,604,330 413,517,530 Jumlah Kegiatan Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan LaboratoriumLingkungan Hidup 1 08 16 00111 08 16 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 272,607,600 1 08 16 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,372,026,683 1 08 16 0011 5 2 3 Belanja Modal 143,921,000 1,788,555,283 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kegiatan Pemantauan Kualitas Air LImbah 1 08 16 00121 08 16 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 52,212,600 1 08 16 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 458,407,445 1 08 16 0012 5 2 3 Belanja Modal 19,379,250 49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 529,999,295 Jumlah Kegiatan Pemantauan Kualitas Air LImbah Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 1 08 16 00131 08 16 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 131,868,000 1 08 16 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 232,521,700 364,389,700 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1 08 16 00141 08 16 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 99,435,600 1 08 16 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 474,378,924 573,814,524 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI) 1 08 16 00151 08 16 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 59,697,000 1 08 16 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 447,050,418 506,747,418 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI) 12,260,080,819 Jumlah Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-SumberPendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan 1 20 17 00011 20 17 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 284,486,400 1 20 17 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 868,342,326 1 20 17 0001 5 2 3 Belanja Modal 8,228,000 1,161,056,726 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan 1,161,056,726 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan danKonservasi Energi 2 03 18 Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Serta PengusahaanAneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih 2 03 18 00012 03 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000 2 03 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 285,641,791 2 03 18 0001 5 2 3 Belanja Modal 197,469,000 484,685,791 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih 50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada SektorIndustri Dan Usaha 2 03 18 00032 03 18 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000 2 03 18 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 166,131,310 167,706,310 Jumlah Kegiatan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha 652,392,101 Jumlah Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 16,098,662,498 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 24,413,609,373 SURPLUS / (DEFISIT) (11,713,609,373) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 51 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 08 : 1 08 0200 Lingkungan HidupDinas Kebersihan dan Pertamanan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 08 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 36,225,534,000 Perda Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang RetribusiPelayanan Persampahan/Kebersihan, Perda Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 29Maret 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,UU Nomor: 28 Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah 1 08 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 33,774,466,000 , Perda Nomor 7 Tahun 2010, Perjanjian kerjasama Penyediaan Prasarana danSarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo antara Pemkot Surabayadengan PT. Sumber Organik Nomor : 658.1/4347/436.6.5/2012 junto Nomor: 88/JBU-SO/8/2012 tanggal 8 Agustus 2012 70,000,000,000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 70,000,000,000 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 08 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 47,672,463,057 47,672,463,057 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Utilitas Perkotaan 1 04 21 Kegiatan Pengadaan Dan Pembayaran RekeningPenerangan Jalan Umum 1 04 21 00011 04 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 980,440,000 52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 04 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 139,608,637,369 1 04 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 254,007,380 140,843,084,749 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum Kegiatan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 1 04 21 00021 04 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 673,657,000 1 04 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,619,217,167 1 04 21 0002 5 2 3 Belanja Modal 46,715,786,824 53,008,660,991 Jumlah Kegiatan Pemasangan Penerangan Jalan Umum 193,851,745,740 Jumlah Program Utilitas Perkotaan Program Perumahan dan Permukiman 1 04 22 Kegiatan Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana DanPrasarana Makam 1 04 22 00021 04 22 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,086,167,000 1 04 22 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,479,472,735 1 04 22 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,186,407,902 20,752,047,637 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam 20,752,047,637 Jumlah Program Perumahan dan Permukiman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 08 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 08 01 00021 08 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,435,700,443 1 08 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,031,684,703 4,467,385,146 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 4,467,385,146 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 08 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 08 02 00021 08 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 773,640,000 1 08 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,058,429,225 1 08 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 138,600,000 1,970,669,225 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1,970,669,225 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 08 24 Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman DanJalur Hijau 1 08 24 00031 08 24 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 677,955,000 53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 24 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,941,124,009 25,619,079,009 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana TamanRekreasi 1 08 24 00041 08 24 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 188,430,000 1 08 24 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,631,138,568 1 08 24 0004 5 2 3 Belanja Modal 2,538,140 7,822,106,708 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi Kegiatan Pengembangan Dekorasi Kota 1 08 24 00051 08 24 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 281,500,000 1 08 24 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,960,100,171 1 08 24 0005 5 2 3 Belanja Modal 178,007,335 6,419,607,506 Jumlah Kegiatan Pengembangan Dekorasi Kota Kegiatan Penataan RTH 1 08 24 00061 08 24 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 784,915,000 1 08 24 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,466,549,582 1 08 24 0006 5 2 3 Belanja Modal 11,340,543,371 19,592,007,953 Jumlah Kegiatan Penataan RTH 59,452,801,176 Jumlah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos 1 08 25 00071 08 25 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 445,456,000 1 08 25 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,219,136,349 5,664,592,349 Jumlah Kegiatan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos Kegiatan Pengawasan Operasional Penyapuan DanPengangkutan Sampah 1 08 25 00121 08 25 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 266,084,000 1 08 25 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 529,607,100 795,691,100 Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan 1 08 25 00141 08 25 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 59,976,000 1 08 25 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 695,770,320 755,746,320 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana PengelolaanPersampahan 1 08 25 0019 54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 304,250,000 1 08 25 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,075,281,815 1 08 25 0019 5 2 3 Belanja Modal 32,689,074,662 42,068,606,477 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan SaranaPersampahan 1 08 25 00201 08 25 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 260,600,000 1 08 25 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,785,356,945 5,045,956,945 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Kegiatan Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran 1 08 25 00211 08 25 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 160,804,000 1 08 25 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,684,014,235 1 08 25 0021 5 2 3 Belanja Modal 255,469,500 13,100,287,735 Jumlah Kegiatan Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran Kegiatan Operasional Pengolahan Sampah 1 08 25 00281 08 25 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97,260,503,340 97,260,503,340 Jumlah Kegiatan Operasional Pengolahan Sampah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih 1 08 25 00311 08 25 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 455,698,000 1 08 25 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,115,879,849 1 08 25 0031 5 2 3 Belanja Modal 16,170,000 1,587,747,849 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan SaranaKebersihan 1 08 25 00321 08 25 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 1,871,100,000 1 08 25 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35,075,144,563 1 08 25 0032 5 2 3 Belanja Modal 299,975,855 37,246,220,418 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan Kegiatan Operasional Pengangkutan Sampah 1 08 25 00331 08 25 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 2,567,108,000 1 08 25 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31,516,405,269 34,083,513,269 Jumlah Kegiatan Operasional Pengangkutan Sampah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan 1 08 25 00361 08 25 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,883,238,380 55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 3,883,238,380 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Kegiatan Operasional Penyapuan Jalan 1 08 25 00371 08 25 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 1,433,312,000 1 08 25 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,169,855,238 1 08 25 0037 5 2 3 Belanja Modal 77,295,900 56,680,463,138 Jumlah Kegiatan Operasional Penyapuan Jalan Kegiatan Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan 1 08 25 00401 08 25 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 108,000,000 1 08 25 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 831,029,200 939,029,200 Jumlah Kegiatan Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan 299,111,596,520 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumberPendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan 1 20 17 00091 20 17 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 739,080,000 1 20 17 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 317,077,502 1,056,157,502 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan 1,056,157,502 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 580,662,402,946 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 628,334,866,003 SURPLUS / (DEFISIT) (558,334,866,003) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 56 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 10 : 1 10 0100 Kependudukan dan Catatan SipilDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 10 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 0 1 10 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 10 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 9,009,996,483 9,009,996,483 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 10 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 10 01 00011 10 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 497,907,000 1 10 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,980,355,202 1 10 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 274,043,000 6,752,305,202 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 6,752,305,202 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 10 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 10 02 00011 10 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 601,281,000 1 10 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,767,335,180 1 10 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 207,041,780 2,575,657,960 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 2,575,657,960 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00151 10 15 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 497,300,000 1 10 15 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 840,649,938 1 10 15 0015 5 2 3 Belanja Modal 3,207,854,560 4,545,804,498 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan 1 10 15 00181 10 15 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 73,100,000 1 10 15 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 671,307,722 1 10 15 0018 5 2 3 Belanja Modal 17,914,050 762,321,772 Jumlah Kegiatan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BidangKependudukan 1 10 15 00211 10 15 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 292,423,000 1 10 15 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 744,596,295 1 10 15 0021 5 2 3 Belanja Modal 368,186,190 1,405,205,485 Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangPencatatan Sipil 1 10 15 00261 10 15 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 580,293,000 1 10 15 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 480,869,500 1,061,162,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil Kegiatan Pengendalian Perkembangan Kependudukan KotaSurabaya 1 10 15 00271 10 15 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 138,040,000 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 10 15 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 695,308,088 1 10 15 0027 5 2 3 Belanja Modal 2,020,590 835,368,678 Jumlah Kegiatan Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya 8,609,862,933 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 17,937,826,095 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 26,947,822,578 SURPLUS / (DEFISIT) (26,947,822,578) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 59 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 12 : 1 12 0100 Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 12 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 16,660,950,261 16,660,950,261 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan DinamikaGender 1 11 20 00071 11 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 102,400,000 1 11 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 472,296,290 574,696,290 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender 60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak 1 11 20 00141 11 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 105,250,000 1 11 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,235,733,923 1 11 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 666,820 1,341,650,743 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan PerempuanDan Anak 1 11 20 00221 11 20 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 222,025,000 1 11 20 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,447,745,751 1 11 20 0022 5 2 3 Belanja Modal 9,978,100 1,679,748,851 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak Kegiatan Penguatan dan Pengembangan JaringanPengarusutamaan Gender 1 11 20 00231 11 20 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 101,375,000 1 11 20 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,220,033,590 1,321,408,590 Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender 4,917,504,474 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 12 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 12 01 00011 12 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,000,181,688 1 12 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,173,605,810 1 12 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,268,640 3,176,056,138 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 3,176,056,138 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 12 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 12 02 00011 12 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,356,100,000 1 12 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 959,468,141 1 12 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 228,006,049 3,543,574,190 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 3,543,574,190 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Keluarga Berencana 1 12 15 Kegiatan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana 1 12 15 00011 12 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 80,000,000 1 12 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,347,162,610 1,427,162,610 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 1 12 15 00021 12 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 81,025,000 1 12 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 521,280,150 602,305,150 Jumlah Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin 1 12 15 00031 12 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000 1 12 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 789,605,722 909,605,722 Jumlah Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KByang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)Bidang Keluarga Berencana 1 12 15 00041 12 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000 1 12 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,008,000 1 12 15 0004 5 2 3 Belanja Modal 652,310,000 683,318,000 Jumlah Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana 3,622,391,482 Jumlah Program Keluarga Berencana Program Bina Keluarga 1 12 25 Kegiatan Pembinaan Ketahanan keluarga 1 12 25 00011 12 25 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 132,000,000 1 12 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 518,884,360 650,884,360 Jumlah Kegiatan Pembinaan Ketahanan keluarga 650,884,360 Jumlah Program Bina Keluarga Program Pemberdayaan Kelembagaan KesejahteraanSosial 1 13 21 Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat DanLembaga Kelurahan 1 13 21 00021 13 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 40,000,000 1 13 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 567,116,510 62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 607,116,510 Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan 607,116,510 Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam 1 22 20 00081 22 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 80,000,000 1 22 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 359,813,720 439,813,720 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong 1 22 20 00091 22 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 56,000,000 1 22 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 550,993,190 606,993,190 Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi 1 22 20 00101 22 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 125,025,000 1 22 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,833,451,828 1 22 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 20,929,040 3,979,405,868 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Kegiatan Dinamisasi Data Keluarga Miskin 1 22 20 00121 22 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 120,000,000 1 22 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,558,673,740 1,678,673,740 Jumlah Kegiatan Dinamisasi Data Keluarga Miskin Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin 1 22 20 00131 22 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 2,050,000 1 22 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 459,362,791 461,412,791 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha EkonomiMikro 1 22 20 00141 22 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 280,000,000 1 22 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,191,818,238 1 22 20 0014 5 2 3 Belanja Modal 5,181,440 2,476,999,678 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 22 20 0037 63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 256,000,000 1 22 20 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 304,133,382 560,133,382 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan 10,203,432,369 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 26,720,959,523 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 43,381,909,784 SURPLUS / (DEFISIT) (43,381,909,784) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 64 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 13 : 1 13 0100 SosialDinas Sosial : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 13 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 13 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 10,206,156,474 10,206,156,474 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 13 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 13 01 00011 13 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 374,342,962 1 13 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,549,475,397 2,923,818,359 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 2,923,818,359 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 13 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 13 02 0001 65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 13 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 216,900,000 1 13 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 883,237,031 1 13 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 141,378,490 1,241,515,521 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1,241,515,521 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin MelaluiRehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 1 13 16 00021 13 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,718,411,426 17,718,411,426 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan PemberianPermakanan Bagi Penyandang Cacat 1 13 16 00031 13 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 191,880,000 1 13 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,245,421,564 22,437,301,564 Jumlah Kegiatan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana DanPrasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS DiUPTD Griya Werdha 1 13 16 00051 13 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 96,000,000 1 13 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,249,038,510 1 13 16 0005 5 2 3 Belanja Modal 15,202,440 2,360,240,950 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha Kegiatan Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana danPrasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS diUPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat 1 13 16 00061 13 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 153,950,000 1 13 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,618,788,296 1 13 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 16,326,420 1,789,064,716 Jumlah Kegiatan Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana DanPrasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS DiUPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih 1 13 16 00091 13 16 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 144,500,000 1 13 16 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,595,174,991 1 13 16 0009 5 2 3 Belanja Modal 120,952,810 66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 14,860,627,801 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilandan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia 1 13 16 00121 13 16 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 66,785,511,522 66,785,511,522 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana DanPrasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS DiUPTD Kampung Anak Negeri 1 13 16 00171 13 16 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 142,325,000 1 13 16 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,523,231,532 1 13 16 0017 5 2 3 Belanja Modal 748,550 1,666,305,082 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana DanPrasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 1 13 16 00281 13 16 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 268,644,000 1 13 16 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,961,408,848 2,230,052,848 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti SosialDan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, DanYatim Piatu 1 13 16 00331 13 16 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 223,320,000 1 13 16 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 30,258,763,704 30,482,083,704 Jumlah Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana DanPrasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok SosialKalijudan 1 13 16 00381 13 16 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 140,112,000 1 13 16 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,851,716,028 6,991,828,028 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis YangMenyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian LuarBiasa 1 13 16 00401 13 16 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 2,625,000 1 13 16 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,542,733,312 2,545,358,312 Jumlah Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa 169,866,785,953 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Pemberdayaan Kelembagaan KesejahteraanSosial 1 13 21 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan 1 13 21 00011 13 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 60,900,000 1 13 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,101,822,402 1 13 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 8,228,000 2,170,950,402 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelakuUsaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1 13 21 00031 13 21 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 196,380,000 1 13 21 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,715,440 261,095,440 Jumlah Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 1 13 21 00041 13 21 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 235,455,000 1 13 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,922,335,566 13,157,790,566 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial DanOrganisasi Sosial 1 13 21 00051 13 21 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 123,660,000 1 13 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,908,125,864 2,031,785,864 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial 17,621,622,272 Jumlah Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 191,653,742,105 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 201,859,898,579 SURPLUS / (DEFISIT) (201,859,898,579) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 68 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 14 : 1 14 0100 Tenaga KerjaDinas Tenaga Kerja : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 14 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 0 1 14 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 14 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 9,504,849,551 9,504,849,551 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 14 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 14 01 00011 14 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 359,392,000 69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 14 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,696,205,962 2,055,597,962 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 2,055,597,962 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 14 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 14 02 00011 14 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 292,992,000 1 14 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 414,578,389 1 14 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 168,372,380 875,942,769 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 875,942,769 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 14 16 Kegiatan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerjadan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing 1 14 16 00011 14 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31,274,400 31,274,400 Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Kegiatan Identifikasi Perkembangan KondisiKetenagakerjaan 1 14 16 00021 14 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 165,777,800 165,777,800 Jumlah Kegiatan Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan Kegiatan Pendampingan Calon Wirausaha Baru danPerluasan Kerja 1 14 16 00031 14 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 227,296,000 1 14 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 684,747,215 1 14 16 0003 5 2 3 Belanja Modal 26,596,900 938,640,115 Jumlah Kegiatan Pendampingan Calon Wirausaha Baru dan Perluasan Kerja Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 1 14 16 00041 14 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 137,757,000 1 14 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,332,932,598 9,470,689,598 Jumlah Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 1 14 16 0005 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 14 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 881,213,257 1 14 16 0005 5 2 3 Belanja Modal 7,902,180 889,115,437 Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 11,495,497,350 Jumlah Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 1 14 18 Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan DanPenegakkan Hukum Tehadap Keselamatan Dan KesehatanKerja 1 14 18 00011 14 18 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 395,736,000 1 14 18 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 449,316,260 845,052,260 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Tehadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1 14 18 00021 14 18 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 513,724,000 1 14 18 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 347,334,250 861,058,250 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1,706,110,510 Jumlah Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja danProduktivitas 1 14 19 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 1 14 19 00011 14 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 126,400,000 1 14 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,104,443,506 2,230,843,506 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 2,230,843,506 Jumlah Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Pengembangan Hubungan Industrial dan SyaratKerja 1 14 20 Kegiatan Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan 1 14 20 00011 14 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 675,064,000 1 14 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 405,167,230 1,080,231,230 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1 14 20 0002 71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 14 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 650,896,000 1 14 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 328,062,350 978,958,350 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2,059,189,580 Jumlah Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 20,423,181,677 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 29,928,031,228 SURPLUS / (DEFISIT) (29,928,031,228) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 72 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 15 : 1 15 0100 Koperasi dan Usaha Kecil MenengahDinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 15 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 322,056,000 Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atasPerda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi PemakaianKekayaan Daerah. 1 15 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2,000,000 , Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2009 tentang PedomanTeknis Perkuatan Pemodalan Koperasi, UKMK dengan Penyediaan DanaBergulir Pengembangan Usaha Koperasi, UMUK di Kota Surabaya 324,056,000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 324,056,000 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 15 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,576,600,562 7,576,600,562 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 15 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 15 01 00011 15 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 274,733,000 1 15 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,384,357,315 1 15 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 125,699,640 73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,784,789,955 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,784,789,955 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 15 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 15 02 00011 15 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 286,456,000 1 15 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 390,977,926 1 15 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 238,627,070 916,060,996 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 916,060,996 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah 1 15 17 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikrodi Sentra 1 15 17 00021 15 17 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 192,301,000 1 15 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,004,443,384 2,196,744,384 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil 1 15 17 00061 15 17 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 180,752,000 1 15 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 409,691,276 590,443,276 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha MikroKecil 1 15 17 00071 15 17 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 827,873,201 827,873,201 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Kegiatan Penataan Tempat Berusaha (Sentra) 1 15 17 00111 15 17 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 177,151,000 1 15 17 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 724,082,028 1 15 17 0011 5 2 3 Belanja Modal 3,470,817,524 4,372,050,552 Jumlah Kegiatan Penataan Tempat Berusaha (Sentra) 7,987,111,413 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1 15 19 Kegiatan Pembinaan SDM Koperasi 1 15 19 00011 15 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 387,238,790 1 15 19 0001 5 2 3 Belanja Modal 4,041,180 74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 391,279,970 Jumlah Kegiatan Pembinaan SDM Koperasi Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi SimpanPinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 1 15 19 00021 15 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 175,532,000 1 15 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 695,824,530 871,356,530 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Jaringan KerjasamaBisnis dan Permodalan Antar KoperasiAktif,Distributor/Principle, dan atau LembagaKeuangan/Perbankan 1 15 19 00031 15 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,179,720 64,179,720 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit KoperasiBaru 1 15 19 00041 15 19 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 448,493,700 448,493,700 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi 1 15 19 00051 15 19 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 409,886,330 409,886,330 Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi Kegiatan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak BerRAT 1 15 19 00061 15 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 273,128,000 1 15 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 464,990,038 738,118,038 Jumlah Kegiatan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan UsahaKSP/USP-Koperasi 1 15 19 00071 15 19 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 146,512,720 1 15 19 0007 5 2 3 Belanja Modal 3,734,280 150,247,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Koperasi 1 15 19 00081 15 19 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 165,172,000 1 15 19 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 370,934,340 536,106,340 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Koperasi Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KoperasiAktif 1 15 19 00091 15 19 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 285,244,000 75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 15 19 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,012,223,698 1,297,467,698 Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif 4,907,135,326 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Koperasi 15,595,097,690 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 23,171,698,252 SURPLUS / (DEFISIT) (22,847,642,252) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 76 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 16 : 1 16 0100 Penanaman ModalBadan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 16 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 16 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,286,895,928 6,286,895,928 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah 1 15 17 Kegiatan Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama DiBidang Investasi 1 15 17 00031 15 17 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 85,497,000 1 15 17 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,548,194,045 1,633,691,045 Jumlah Kegiatan Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi 1,633,691,045 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 16 01 77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 16 01 00011 16 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 382,880,000 1 16 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,015,376,565 1,398,256,565 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,398,256,565 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 16 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 16 02 00011 16 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 164,800,000 1 16 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 231,961,588 1 16 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 22,421,190 419,182,778 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 419,182,778 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi 1 16 16 Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal 1 16 16 00011 16 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 111,780,000 1 16 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 399,039,116 510,819,116 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal Kegiatan Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi 1 16 16 00021 16 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 72,345,000 1 16 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 304,263,527 376,608,527 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi Kegiatan Pengembangan Potensi Investasi 1 16 16 00031 16 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 177,450,000 1 16 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 793,973,934 971,423,934 Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Investasi Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi 1 16 16 00041 16 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 148,133,000 1 16 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,647,909 1,546,780,909 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaandan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 16 16 00051 16 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 96,300,000 1 16 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 220,523,355 78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 316,823,355 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan UPTSA 1 16 16 00061 16 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 453,570,000 1 16 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,738,998,461 1 16 16 0006 5 2 3 Belanja Modal 82,406,830 4,274,975,291 Jumlah Kegiatan Pelayanan UPTSA 7,997,431,132 Jumlah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 11,448,561,520 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 17,735,457,448 SURPLUS / (DEFISIT) (17,735,457,448) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 79 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 17 : 1 17 0100 KebudayaanDinas Kebudayaan dan Pariwisata : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 17 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6,000,000,000 Peraturan Daerah No. 13 tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentangRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah No. 13 tahun 2012tanggal 10 Mei 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1 17 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 , Peraturan Walikota Surabaya No. 64 tahun 2014 tanggal 26 Nopember 2014tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Perda KotaSurabaya No. 23 tahun 2012 Kepariwisataan 6,000,000,000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 6,000,000,000 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 17 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 11,031,511,402 11,031,511,402 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 17 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 17 01 00011 17 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 424,547,682 1 17 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,054,245,670 10,478,793,352 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 10,478,793,352 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 17 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 17 02 00011 17 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 248,298,000 1 17 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 660,186,484 908,484,484 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 908,484,484 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 17 16 Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya 1 17 16 00011 17 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 101,628,000 1 17 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 893,293,936 1 17 16 0001 5 2 3 Belanja Modal 71,562,990 1,066,484,926 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya 1,066,484,926 Jumlah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 17 17 Kegiatan Pengembangan Kesenian Dan KebudayaanDaerah 1 17 17 00011 17 17 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 126,672,000 1 17 17 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,047,739,500 4,174,411,500 Jumlah Kegiatan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival BudayaDaerah 1 17 17 00021 17 17 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 97,636,000 1 17 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,861,305,416 2,958,941,416 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 7,133,352,916 Jumlah Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2 04 15 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara DiDalam Dan Di Luar Negeri 2 04 15 00012 04 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 172,626,000 2 04 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,796,816,605 3,969,442,605 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner 2 04 15 00022 04 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 197,838,000 81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 2 04 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,075,935,260 1,273,773,260 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kuliner Kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan UsahaKepariwisataan 2 04 15 00032 04 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 185,136,000 2 04 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 244,012,980 429,148,980 Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataan Kegiatan Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata 2 04 15 00042 04 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 97,788,000 2 04 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 230,745,566 2 04 15 0004 5 2 3 Belanja Modal 1,134,320 329,667,886 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata Kegiatan Penyelenggaraan Event Wisata 2 04 15 00052 04 15 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 174,720,000 2 04 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,299,204,587 1,473,924,587 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Event Wisata Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia danprofesionalisme bidang pariwisata 2 04 15 00062 04 15 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 97,440,000 2 04 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 461,590,962 559,030,962 Jumlah Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 8,034,988,280 Jumlah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2 04 16 Kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik WisataAmpel dan Kenjeran 2 04 16 00012 04 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 342,854,000 2 04 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,102,807,438 2 04 16 0001 5 2 3 Belanja Modal 450,441,579 2,896,103,017 Jumlah Kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 2 04 16 00022 04 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 96,576,000 2 04 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,350,716,798 2 04 16 0002 5 2 3 Belanja Modal 162,140,000 1,609,432,798 Jumlah Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik WisataTHR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan 2 04 16 00032 04 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 669,579,000 2 04 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,103,452,089 2 04 16 0003 5 2 3 Belanja Modal 348,752,140 5,121,783,229 Jumlah Kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan 9,627,319,044 Jumlah Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 37,249,423,002 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 48,280,934,404 SURPLUS / (DEFISIT) (42,280,934,404) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 83 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 18 : 1 18 0100 Kepemudaan dan Olah RagaDinas Pemuda dan Olahraga : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 18 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 105,000,000 Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tanggal 26 Februari 2013 tentang Perubahan AtasPerda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi PemakaianKekayaan Daerah 1 18 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,995,000,000 Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atasPerda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi PemakaianKekayaan Daerah. 2,100,000,000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 2,100,000,000 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 18 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,096,039,792 6,096,039,792 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 18 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 18 01 00011 18 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 601,932,000 84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 18 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,741,986,735 2,343,918,735 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 2,343,918,735 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 18 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 18 02 00011 18 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,100,000 1 18 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 259,678,588 1 18 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 701,196,210 962,974,798 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 962,974,798 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1 18 16 Kegiatan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri 1 18 16 00011 18 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 93,240,000 1 18 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 494,709,867 587,949,867 Jumlah Kegiatan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Dan AktualisasiKepemudaan 1 18 16 00021 18 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,510,000 1 18 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 494,702,834 522,212,834 Jumlah Kegiatan Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaandengan Jiwa Kebangsaan 1 18 16 00031 18 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 49,635,000 1 18 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,736,780,700 1,786,415,700 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan Kegiatan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan 1 18 16 00041 18 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000 1 18 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,398,698,109 1,400,273,109 Jumlah Kegiatan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan OrganisasiKepemudaan 1 18 16 0005 85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 18 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 48,390,000 1 18 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 698,463,500 746,853,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemuda danPencegahan Kenakalan Remaja 1 18 16 00061 18 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 30,360,000 1 18 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,311,063,059 2,341,423,059 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan DanKepeloporan Pemuda 1 18 16 00071 18 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 51,375,000 1 18 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,945,771,517 2,997,146,517 Jumlah Kegiatan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda 10,382,274,586 Jumlah Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 18 20 Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Gedung DanLapangan Olahraga 1 18 20 00021 18 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,876,536,868 1 18 20 0002 5 2 3 Belanja Modal 383,041,010 3,259,577,878 Jumlah Kegiatan Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan KegiatanOlahraga Rekreasi Masyarakat 1 18 20 00031 18 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 64,980,000 1 18 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,695,620,960 1 18 20 0003 5 2 3 Belanja Modal 10,365,300 3,770,966,260 Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat Kegiatan Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia,Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus 1 18 20 00041 18 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 52,065,000 1 18 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,152,377,050 1 18 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 10,365,300 1,214,807,350 Jumlah Kegiatan Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Insan OlahragaYang Berprestasi 1 18 20 0005 86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 18 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 47,700,000 1 18 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,785,825,000 2,833,525,000 Jumlah Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi 1 18 20 00061 18 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 28,260,000 1 18 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,449,191,460 1 18 20 0006 5 2 3 Belanja Modal 20,730,600 3,498,182,060 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat 1 18 20 00071 18 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 102,420,000 1 18 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,315,390,940 1 18 20 0007 5 2 3 Belanja Modal 125,982,160 1,543,793,100 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat Kegiatan Pembangunan, Perbaikan , dan PemeliharaanSarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga 1 18 20 00081 18 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 137,880,000 1 18 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 833,051,800 1 18 20 0008 5 2 3 Belanja Modal 59,777,166,729 60,748,098,529 Jumlah Kegiatan Pembangunan, Perbaikan , dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Olahraga GeloraBung Tomo 1 18 20 00091 18 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 137,696,000 1 18 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,092,460,850 4,230,156,850 Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo Kegiatan Peningkatan SDM Dan Manajemen OlahragaPrestasi 1 18 20 00101 18 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 60,615,000 1 18 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 808,192,320 868,807,320 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan dan KejuaraanOlahraga Prestasi 1 18 20 00111 18 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 502,550,000 87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 18 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,320,185,235 14,822,735,235 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi 96,790,649,582 Jumlah Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 110,479,817,701 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 116,575,857,493 SURPLUS / (DEFISIT) (114,475,857,493) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 88 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 19 : 1 19 0100 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriBadan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 19 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 19 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 8,533,121,826 8,533,121,826 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 19 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 19 01 00021 19 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 394,612,659 1 19 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,154,906,343 1,549,519,002 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,549,519,002 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 19 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 19 02 0002 89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 19 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 295,074,000 1 19 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,293,779,451 1 19 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 366,335,420 1,955,188,871 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1,955,188,871 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan 1 19 15 Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian BidangKeamanan 1 19 15 00011 19 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 616,568,000 1 19 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,897,586,050 3,514,154,050 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan Kegiatan Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan DariKegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis 1 19 15 00021 19 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 302,958,000 1 19 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 156,121,480 459,079,480 Jumlah Kegiatan Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan DanKenyamanan Lingkungan Bidang Linmas 1 19 15 00031 19 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 272,946,000 1 19 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,095,827,910 2,368,773,910 Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan DanKenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis 1 19 15 00041 19 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 132,000,000 1 19 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 978,910,350 1,110,910,350 Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan BidangLinmas 1 19 15 00051 19 15 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,149,188,000 1 19 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,055,150,131 11,204,338,131 Jumlah Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas Kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan DalamKehidupan Beragama 1 19 15 00061 19 15 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 219,151,000 1 19 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 856,190,774 90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,075,341,774 Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1 19 15 00071 19 15 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 160,964,000 1 19 15 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 939,151,320 1,100,115,320 Jumlah Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas 1 19 15 00081 19 15 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 104,224,000 1 19 15 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 639,368,619 743,592,619 Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas 21,576,305,634 Jumlah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 25,081,013,507 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 33,614,135,333 SURPLUS / (DEFISIT) (33,614,135,333) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 91 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 19 : 1 19 0200 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSatuan Polisi Pamong Praja : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 19 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 19 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 17,761,679,849 17,761,679,849 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 19 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 19 01 00011 19 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,081,361,256 1 19 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,195,847,816 1 19 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 235,838,350 2,513,047,422 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 2,513,047,422 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 19 02 92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 19 02 00011 19 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 302,544,000 1 19 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,495,145,613 1 19 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 8,916,490 2,806,606,103 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 2,806,606,103 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III 1 19 16 00021 19 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,939,000,000 1 19 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,670,316,295 6,609,316,295 Jumlah Kegiatan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam RangkaPelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah 1 19 16 00131 19 16 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 525,000 1 19 16 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 662,520,270 663,045,270 Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di DaerahKegiatan Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda 1 19 16 00181 19 16 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 144,000,000 1 19 16 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 614,190,000 758,190,000 Jumlah Kegiatan Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda Kegiatan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I 1 19 16 00231 19 16 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 1,034,400,000 1 19 16 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,180,554,557 3,214,954,557 Jumlah Kegiatan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I Kegiatan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian DanEvaluasi Pamong Praja Bidang II 1 19 16 00241 19 16 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 538,917,000 1 19 16 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,085,453,196 1,624,370,196 Jumlah Kegiatan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II Kegiatan Penyiapan Tenaga Penanggulangan KeamananKota 1 19 16 00251 19 16 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 542,160,000 93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 19 16 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,464,279,832 13,006,439,832 Jumlah Kegiatan Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota 25,876,316,150 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 31,195,969,675 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 48,957,649,524 SURPLUS / (DEFISIT) (48,957,649,524) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 94 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0100 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianDewan Perwakilan Rakyat Daerah : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 23,025,418,602 23,025,418,602 Jumlah Belanja Tidak Langsung Jumlah Belanja Daerah 23,025,418,602 SURPLUS / (DEFISIT) (23,025,418,602) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 96 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0200 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,154,527,875 5,154,527,875 Jumlah Belanja Tidak Langsung Jumlah Belanja Daerah 5,154,527,875 SURPLUS / (DEFISIT) (5,154,527,875) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 98 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0301 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 3,358,502,775 3,358,502,775 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00021 20 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 19,154,000 1 20 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 559,981,321 579,135,321 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 579,135,321 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00371 20 02 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 221,400,000 1 20 02 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97,929,780 1 20 02 0037 5 2 3 Belanja Modal 10,500,270 329,830,050 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 329,830,050 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya 1 20 29 00051 20 29 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 1 20 29 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 221,416,998 222,466,998 Jumlah Kegiatan Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya Kegiatan Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat DanPenataan Manajemen Administrasi RT 1 20 29 00191 20 29 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 192,450,000 1 20 29 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,356,637,949 1,549,087,949 Jumlah Kegiatan Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT Kegiatan Lomba Kelurahan Berhasil 1 20 29 00261 20 29 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 26,000,000 1 20 29 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 341,246,340 367,246,340 Jumlah Kegiatan Lomba Kelurahan Berhasil Kegiatan Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota,Kecamatan Dan Kelurahan 1 20 29 00291 20 29 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 317,500,000 1 20 29 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,151,609,202 1,469,109,202 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan Kegiatan Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya 1 20 29 00311 20 29 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 159,946,900 159,946,900 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 20 29 00321 20 29 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 193,622,500 193,622,500 Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah Kegiatan Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan 1 20 29 00591 20 29 0059 5 2 1 Belanja Pegawai 215,125,000 100 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 29 0059 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 515,244,297 730,369,297 Jumlah Kegiatan Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan 4,691,849,186 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 5,600,814,557 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 8,959,317,332 SURPLUS / (DEFISIT) (8,959,317,332) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 101 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0302 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Hukum : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,555,554,219 7,555,554,219 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00351 20 01 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 77,416,000 1 20 01 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 445,650,218 102 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 523,066,218 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 523,066,218 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00021 20 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 105,200,700 105,200,700 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 105,200,700 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1 20 26 Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan DaerahTerhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebihTinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah 1 20 26 00011 20 26 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 61,746,000 61,746,000 Jumlah Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang- undangan Daerah Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan 1 20 26 00021 20 26 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 175,032,000 1 20 26 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 259,608,800 434,640,800 Jumlah Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan PeraturanPerundang-undangan 1 20 26 00031 20 26 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 584,080,000 1 20 26 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 563,368,209 1,147,448,209 Jumlah Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan PeraturanPerundang-undangan 1 20 26 00041 20 26 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 497,012,000 1 20 26 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,246,659,216 1,743,671,216 Jumlah Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1 20 26 00051 20 26 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 97,800,000 103 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 26 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 260,990,000 358,790,000 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3,746,296,225 Jumlah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 4,374,563,143 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 11,930,117,362 SURPLUS / (DEFISIT) (11,930,117,362) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 104 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0303 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Organisasi dan Tata Laksana : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 2,424,558,913 2,424,558,913 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintahan 1 06 21 00051 06 21 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 89,984,482 89,984,482 Jumlah Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 89,984,482 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00051 20 01 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 128,624,000 105 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 01 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 321,386,400 450,010,400 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 450,010,400 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00211 20 02 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97,955,613 1 20 02 0021 5 2 3 Belanja Modal 4,581,280 102,536,893 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 102,536,893 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1 20 28 Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 1 20 28 00011 20 28 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 89,964,000 1 20 28 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 552,104,944 642,068,944 Jumlah Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja DanStandart Kompetensi 1 20 28 00021 20 28 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 137,328,000 1 20 28 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 594,993,784 732,321,784 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi Kegiatan Peningkatan Sistem Dan Prosedur AdministrasiPemerintahan 1 20 28 00031 20 28 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 132,780,000 1 20 28 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 239,970,186 372,750,186 Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan TataNaskah Dinas 1 20 28 00041 20 28 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 140,218,782 140,218,782 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kegiatan Pelaksanaan Analisa Kelembagaan 1 20 28 00051 20 28 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 73,608,000 1 20 28 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 86,440,660 160,048,660 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Analisa Kelembagaan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 20 28 00061 20 28 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 55,208,000 106 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 28 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 115,326,268 170,534,268 Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kegiatan Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan 1 20 28 00071 20 28 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 58,904,000 1 20 28 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 173,947,130 232,851,130 Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan 2,450,793,754 Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3,093,325,529 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 5,517,884,442 SURPLUS / (DEFISIT) (5,517,884,442) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 107 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0304 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Kerjasama : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 2,917,416,281 2,917,416,281 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00421 20 01 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 105,392,000 1 20 01 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 798,946,018 904,338,018 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 904,338,018 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00111 20 02 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,843,000 1 20 02 0011 5 2 3 Belanja Modal 8,360,000 73,203,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 73,203,000 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1 20 25 Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah 1 20 25 00011 20 25 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 125,636,000 1 20 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 891,880,084 1,017,516,084 Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke LuarNegeri 1 20 25 00021 20 25 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 167,384,000 1 20 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,689,495,420 8,856,879,420 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri 1 20 25 00031 20 25 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 156,016,000 1 20 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,923,613,000 3,079,629,000 Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri Kegiatan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama AntarLembaga 1 20 25 00041 20 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 48,216,000 1 20 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 136,888,400 185,104,400 Jumlah Kegiatan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga Kegiatan Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama 1 20 25 00051 20 25 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 78,792,000 1 20 25 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,657,280 143,449,280 Jumlah Kegiatan Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama Kegiatan Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri 1 20 25 00061 20 25 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 125,244,000 109 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 25 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 940,829,027 1,066,073,027 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri 14,348,651,211 Jumlah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 15,326,192,229 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 18,243,608,510 SURPLUS / (DEFISIT) (18,243,608,510) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 110 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0305 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Bina Program : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,396,624,432 7,396,624,432 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD 1 06 21 0023 111 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 06 21 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 363,660,000 1 06 21 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 658,800,000 1,022,460,000 Jumlah Kegiatan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD DanPerubahan APBD 1 06 21 00441 06 21 0044 5 2 1 Belanja Pegawai 164,936,000 1 06 21 0044 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 915,895,740 1,080,831,740 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD Kegiatan Monitoring Dan Pengendalian KegiatanPembangunan 1 06 21 00491 06 21 0049 5 2 1 Belanja Pegawai 417,950,000 1 06 21 0049 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 717,763,491 1,135,713,491 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kegiatan Pengendalian Sistem Informasi ManajemenSumber Daya Pemerintahan 1 06 21 00501 06 21 0050 5 2 1 Belanja Pegawai 267,260,000 1 06 21 0050 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,568,352,810 1,835,612,810 Jumlah Kegiatan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan 5,074,618,041 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00391 20 01 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 273,893,567 1 20 01 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 809,645,225 1,083,538,792 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,083,538,792 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00301 20 02 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 165,675,000 1 20 02 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,237,262,029 112 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 02 0030 5 2 3 Belanja Modal 588,286,689 1,991,223,718 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1,991,223,718 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,149,380,551 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 15,546,004,983 SURPLUS / (DEFISIT) (15,546,004,983) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 113 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0306 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Perekonomian dan Usaha Daerah : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 2,069,330,759 2,069,330,759 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 00021 06 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 357,085,799 357,085,799 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 357,085,799 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 06 02 00021 06 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 47,772,100 114 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 06 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 15,386,690 63,158,790 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 63,158,790 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah 1 06 26 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pembinaan DalamPengembangan BUMD 1 06 26 00011 06 26 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 308,140,000 1 06 26 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 835,699,865 1,143,839,865 Jumlah Kegiatan Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan PerekonomianKota Surabaya 1 06 26 00021 06 26 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 218,088,000 1 06 26 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 352,132,317 570,220,317 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya 1,714,060,182 Jumlah Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 2,134,304,771 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 4,203,635,530 SURPLUS / (DEFISIT) (4,203,635,530) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 115 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0307 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Kesejahteraan Rakyat : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 2,636,636,233 2,636,636,233 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 06 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 06 01 00011 06 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 56,246,400 1 06 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 298,791,615 355,038,015 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 355,038,015 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 06 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 06 02 0001 116 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 06 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 95,319,000 1 06 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,372,240 150,691,240 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 150,691,240 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan SosialDan Pemberdayaan Keluarga 1 06 21 00171 06 21 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 124,891,200 1 06 21 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 679,828,981 804,720,181 Jumlah Kegiatan Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga Kegiatan Evaluasi Program Bidang Pendidikan 1 06 21 00481 06 21 0048 5 2 1 Belanja Pegawai 162,185,000 1 06 21 0048 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 304,236,448 466,421,448 Jumlah Kegiatan Evaluasi Program Bidang Pendidikan Kegiatan Evaluasi Program Bidang Kesehatan 1 06 21 00511 06 21 0051 5 2 1 Belanja Pegawai 115,214,400 1 06 21 0051 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 247,738,200 362,952,600 Jumlah Kegiatan Evaluasi Program Bidang Kesehatan 1,634,094,229 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,139,823,484 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 4,776,459,717 SURPLUS / (DEFISIT) (4,776,459,717) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 117 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0308 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Umum dan Protokol : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 21,082,968,478 21,082,968,478 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00401 20 01 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 2,056,517,559 1 20 01 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42,011,795,174 1 20 01 0040 5 2 3 Belanja Modal 5,758,500 44,074,071,233 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 44,074,071,233 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 118 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00101 20 02 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,429,542,000 1 20 02 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,588,469,082 1 20 02 0010 5 2 3 Belanja Modal 288,731,190 5,306,742,272 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 5,306,742,272 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah 1 20 16 Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahDan Wakil Kepala Daerah 1 20 16 00011 20 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 430,544,000 1 20 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,815,252,496 5,245,796,496 Jumlah Kegiatan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana SistemPersandian 1 20 16 00021 20 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 181,514,000 1 20 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 182,155,394 1 20 16 0002 5 2 3 Belanja Modal 59,266,240 422,935,634 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian 5,668,732,130 Jumlah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 55,049,545,635 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 76,132,514,113 SURPLUS / (DEFISIT) (76,132,514,113) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 119 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0309 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Perlengkapan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1,532,400,000 , Perda Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 4 Juni 2012 tentang PengelolaanBarang Milik Daerah 1,532,400,000 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 1,532,400,000 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,118,275,391 6,118,275,391 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00221 20 01 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 53,262,768 1 20 01 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,148,343,764 1,201,606,532 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,201,606,532 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 120 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00421 20 02 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000 1 20 02 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 337,186,124 1 20 02 0042 5 2 3 Belanja Modal 22,518,540 361,279,664 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 361,279,664 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah 1 20 17 00111 20 17 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 588,600,000 1 20 17 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,228,841,622 1,817,441,622 Jumlah Kegiatan Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah Kegiatan Inventarisasi Aset / Barang Daerah 1 20 17 00211 20 17 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 519,840,000 1 20 17 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 635,558,227 1,155,398,227 Jumlah Kegiatan Inventarisasi Aset / Barang Daerah 2,972,839,849 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 30 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya 1 20 30 00011 20 30 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000 1 20 30 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,768,104,480 3,781,604,480 Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya Kegiatan Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana 1 20 30 00021 20 30 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 163,080,000 1 20 30 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 288,613,600 451,693,600 Jumlah Kegiatan Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional 1 20 30 00031 20 30 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,231,564,905 5,231,564,905 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 30 00041 20 30 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 355,448,540 1 20 30 0004 5 2 3 Belanja Modal 20,101,308,585 20,456,757,125 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 121 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pelayanan Unit Layanan Pengadaan 1 20 30 00051 20 30 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 318,780,000 1 20 30 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,957,155,786 4,275,935,786 Jumlah Kegiatan Pelayanan Unit Layanan Pengadaan 34,197,555,896 Jumlah Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 38,733,281,941 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 44,851,557,332 SURPLUS / (DEFISIT) (43,319,157,332) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 122 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0310 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBagian Hubungan Masyarakat : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 3,090,232,216 3,090,232,216 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 25 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 25 01 00021 25 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,202,304,795 1,202,304,795 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,202,304,795 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 25 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 25 02 00021 25 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,700,000 123 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 25 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 256,255,273 1 25 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 20,664,490 306,619,763 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 306,619,763 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 1 25 20 Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya 1 25 20 00011 25 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 281,700,000 1 25 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,628,014,430 3,909,714,430 Jumlah Kegiatan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pembuatan Dokumentasi Kegiatan PemerintahKota Surabaya 1 25 20 00021 25 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 259,770,000 1 25 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,354,308,320 1,614,078,320 Jumlah Kegiatan Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik 1 25 20 00031 25 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 169,740,000 1 25 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 465,121,060 634,861,060 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik 6,158,653,810 Jumlah Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 7,667,578,368 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 10,757,810,584 SURPLUS / (DEFISIT) (10,757,810,584) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 124 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0400 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianSekretariat DPRD : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 8,519,803,759 8,519,803,759 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00271 20 01 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 486,236,868 1 20 01 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,890,346,142 1 20 01 0027 5 2 3 Belanja Modal 14,025,000 8,390,608,010 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 8,390,608,010 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 125 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00221 20 02 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 311,360,000 1 20 02 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,349,373,618 1 20 02 0022 5 2 3 Belanja Modal 49,296,720 2,710,030,338 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 2,710,030,338 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah 1 20 15 Kegiatan Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan 1 20 15 00011 20 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,248,000 1 20 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,432,646,920 3,453,894,920 Jumlah Kegiatan Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan Kegiatan Informasi dan Pengolahan Data 1 20 15 00021 20 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 194,208,000 1 20 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,395,553,870 7,589,761,870 Jumlah Kegiatan Informasi dan Pengolahan Data Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah 1 20 15 00031 20 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 165,920,000 1 20 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,230,595,040 3,396,515,040 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan KapasitasPimpinan Dan Anggota DPRD 1 20 15 00041 20 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 254,872,000 1 20 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,608,137,610 40,863,009,610 Jumlah Kegiatan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD Kegiatan Rapat-rapat Paripurna 1 20 15 00051 20 15 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 194,208,000 1 20 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,142,307,250 2,336,515,250 Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Paripurna Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 1 20 15 00061 20 15 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 103,616,000 1 20 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,011,730,200 3,115,346,200 Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 126 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 20 15 00071 20 15 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 213,904,000 1 20 15 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,672,167,820 17,886,071,820 Jumlah Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah 1 20 15 00081 20 15 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,338,555,200 1,338,555,200 Jumlah Kegiatan Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah Kegiatan Kegiatan Reses 1 20 15 00091 20 15 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 322,832,000 1 20 15 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,360,503,580 10,683,335,580 Jumlah Kegiatan Kegiatan Reses 90,663,005,490 Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 101,763,643,838 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 110,283,447,597 SURPLUS / (DEFISIT) (110,283,447,597) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 127 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0500 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianDinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 2,817,640,000,000 , Perda Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Pajak Bumidan Bangunan, Perda Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010tentang BPHTB, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 tentangPajak Daerah 1 20 00 4000 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 128,374,577,382 , Akta Pernyataan Keputusan RUPS Nomor 26 Tanggal 22 Agustus 2014 danestimasi, Kep. Walikota Surabaya No. 188.45/235/436.1.2/2015 tentangPengesahan Lap. Keu. PD. Pasar SuryaKota Surabaya tahun 2014 dan estimasi, Surat Bank BPR Jatim Nomor897/Tre/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Proyeksi Laporan Keuangandan Deviden, Surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor053/177/Djl-Dn tanggal 12 Agustus 2015 perihal Permintaan LaporanKeuangan dan Deviden Tahun Anggaran 2016, Surat PT. BPR Surya ArthaUtama Nomor 421/Akt/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal ProyeksiLaporan Keuangan dan Deviden yang Dibayar Tahun 2016, Surat PT. SIERNomor 119-11-70 tanggal 14 Agustus 2015 Perihal Penyampaian LaporanKeuangan dan Deviden Tahun Anggaran 2016, Surat Perusahaan Daerah AirMinum Surya Sembada Nomor 900/671/436.9.1/2015 tanggal 14 Agustus2015 perihal Proyeksi Laporan Keuangan dan Deviden yang akan dibayarkanKepada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, Surat PerusahaanDaerah Rumah Potong Hewan Nomor 900/147/436.9.3/2015 tentang DataLaporan Keuangan dan Deviden yang akan diberikan kepada Pemerintah KotaSurabaya Tahun Anggaran 2016 128 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 212,817,283,308 , Perjanjian Kerjasama Nomor : 180/1096/436.1.2/2010 dan Nomor :GBP/DIR/III/001/2010 Tanggal 9 Maret 2010 tentang Pembangunan danPengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya, Lokasi Jl. Pasar Turi Kel, Jepara, Kec.Bubutan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan P, Permendagri Nomor 22Tahun 2011, Perwali Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penempatan UangDaerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Bentuk Deposito Berjangka.,Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor : 051/154/CU/2013tanggal 3 Oktober 2013 perihal : Bunga Jasa Giro. 3,158,831,860,690 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan 4 21 20 00 4000 4 2 1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 385,205,000,630 , Peraturan Gubernur Jatim No. 31 tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jatim No. 71 Tahun 2014 tentangPerkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi JawaTimur dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur TA 2015, Peraturan PresidenNomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN2016 (Lamp. IX), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. VIII), Peraturan PresidenNomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN2016 (Lamp. XI), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XII), Peraturan PresidenNomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN2016 (Lamp. XIII), Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27November 2015 tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XIV), Peraturan PresidenNomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN2016 (Lamp. XV), Peraturan Presiden RI No.36 tahun 2015 tanggal 17 Maret2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2015, PMK No. 58/PMK.07/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentangRincian Kurang Bayar DBH SDA menurut Provinsi / Kabupaten / Kota yangdialokasikan dalam APBD TA. 2015 (Lamp. II) 1 20 00 4000 4 2 2 Dana Alokasi Umum 1,233,380,404,000 Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XVI) 1 20 00 4000 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 111,064,651,680 , Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015tentang Rincian APBN 2016 (Lamp. XVII dan Lamp. XVIII), Peraturan PresidenNomor: 137 Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 tentang Rincian APBN2016 (Lamp. XVII) 1,729,650,056,310 Jumlah Dana PerimbanganLain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 4 31 20 00 4000 4 3 1 Pendapatan Hibah 0 1 20 00 4000 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah DaerahLainnya 998,877,266,211 , Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/62/KPTS/013/2015 tanggal26 Januari 2015 tentang Penetapan Sementara Alokasi Dana Bagi Hasil PajakDaerah untuk Kabupaten / Kota Berdasarkan target Penerimaan Kas TahunAnggaran 2015 dan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/202/KPTS/013/2015tanggal 16 Maret 2015 tentang Penetapan Definitf Alokasi Dana Bagi HasilPajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi Penerimaan KasTA. 2014 1 20 00 4000 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 403,916,317,000 , Peraturan Presiden RI Nomor: 162 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 129 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 00 4000 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0 Surat Gubernur Jatim No. 903/9776/202/2014 tanggal 30 September 2015perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus KepadaKabupaten / Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2015 1 20 00 4000 4 3 6 Bagi Hasil Lainnya 1,359,339,223 , Penghapusan sesuai dengan Surat Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi danKependudukan Nomor: 560/192/106.03.2012 tanggal 26 Januari 2012,Perihal Pengalihan Setoran Retribusi IMTA Perpanjangan ke PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak), Sesuai dengan Surat Dinas KehutananPemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 522/2255/117.05/2012 tanggal 29Oktober 2012, Perihal Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi JawaTimur 1 20 00 4000 4 3 7 Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 5,000,000,000 Peraturan Presiden Nomor: 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016(Lamp. XIX), Peraturan Presiden RI Nomor: 162 Tahun 2014 tanggal 17Oktober 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1,409,152,922,434 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah 6,297,634,839,434 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 112,367,189,675 1 20 00 5000 5 1 3 Belanja Subsidi 19,005,408,000 1 20 00 5000 5 1 4 Belanja Hibah 98,660,397,981 1 20 00 5000 5 1 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa 610,626,050 1 20 00 5000 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa 2,082,656,755 1 20 00 5000 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 10,000,000,000 242,726,278,461 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00141 20 01 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 141,132,911 1 20 01 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,730,300,753 1 20 01 0014 5 2 3 Belanja Modal 144,123,870 5,015,557,534 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 5,015,557,534 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00341 20 02 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 130 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 02 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,633,795,570 1 20 02 0034 5 2 3 Belanja Modal 877,198,080 3,515,193,650 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 3,515,193,650 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJPLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB 1 20 17 00021 20 17 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,725,000 1 20 17 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,758,667,142 9,764,392,142 Jumlah Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan 1 20 17 00031 20 17 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 507,173,332 507,173,332 Jumlah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Kegiatan Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi HasilBukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan 1 20 17 00041 20 17 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 95,271,889 95,271,889 Jumlah Kegiatan Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain- lain Pendapatan Kegiatan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD 1 20 17 00061 20 17 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 989,233,123 989,233,123 Jumlah Kegiatan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD 1 20 17 00101 20 17 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,064,281,972 1,064,281,972 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburandan Reklame 1 20 17 00121 20 17 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 11,275,000 1 20 17 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,736,343,030 1 20 17 0012 5 2 3 Belanja Modal 1,326,964,829 7,074,582,859 Jumlah Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran,restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir danPajak Hiburan 1 20 17 00141 20 17 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 534,198,795 534,198,795 Jumlah Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan 131 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas 1 20 17 00161 20 17 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 134,839,280 134,839,280 Jumlah Kegiatan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Kegiatan Penelitian dan Penilaian Surat PerintahMembayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 1 20 17 00171 20 17 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 4,100,000 1 20 17 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,053,681,756 1 20 17 0017 5 2 3 Belanja Modal 168,443,024 1,226,224,780 Jumlah Kegiatan Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan BelanjaDaerah 1 20 17 00181 20 17 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 169,796,826 1 20 17 0018 5 2 3 Belanja Modal 760,100 170,556,926 Jumlah Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel,Restoran Dan Air Tanah 1 20 17 00191 20 17 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 3,425,000 1 20 17 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,656,636,659 1 20 17 0019 5 2 3 Belanja Modal 1,336,827,244 4,996,888,903 Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah Kegiatan Penyusunan Bahan Anggaran Kas 1 20 17 00201 20 17 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45,377,794 45,377,794 Jumlah Kegiatan Penyusunan Bahan Anggaran Kas Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran,restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan AirTanah 1 20 17 00251 20 17 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 655,426,697 655,426,697 Jumlah Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran,restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJNon PLN 1 20 17 00271 20 17 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,086,072,400 2,086,072,400 Jumlah Kegiatan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN 29,344,520,892 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 37,875,272,076 Jumlah Belanja Langsung 132 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Jumlah Belanja Daerah 280,601,550,537 SURPLUS / (DEFISIT) 6,017,033,288,897 6 Pembiayaan DaerahPenerimaan Pembiayaan Daerah 6 11 20 00 6000 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 981,113,956,843 981,113,956,843 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6 21 20 00 6000 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 20,000,000,000 20,000,000,000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jumlah Pembiayaan Daerah Neto 961,113,956,843 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 133 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0700 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianInspektorat : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 11,696,971,250 11,696,971,250 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD 1 06 21 00081 06 21 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 10,800,000 134 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 06 21 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,325,440 39,125,440 Jumlah Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD 39,125,440 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00191 20 01 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 222,265,489 1 20 01 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,017,767,480 1,240,032,969 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,240,032,969 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00161 20 02 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 154,080,000 1 20 02 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 467,700,611 621,780,611 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 621,780,611 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 20 20 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat 1 20 20 00011 20 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 215,280,000 1 20 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 82,707,460 297,987,460 Jumlah Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada InspektoratPembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah KotaSurabaya 1 20 20 00021 20 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 627,652,000 1 20 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 44,928,930 672,580,930 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada InspektoratPembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah KotaSurabaya 1 20 20 0003 135 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 626,572,000 1 20 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45,301,520 671,873,520 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan PenangananPengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II DiLingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 20 00041 20 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 255,640,770 255,640,770 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada InspektoratPembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah KotaSurabaya 1 20 20 00051 20 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 712,795,279 1 20 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,593,690 737,388,969 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan PenangananPengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I DiLingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 20 00061 20 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 252,770,210 252,770,210 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan PenangananPengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III DiLingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 20 00071 20 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 194,894,030 194,894,030 Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan 1 20 20 00091 20 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 158,220,000 1 20 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142,030,310 300,250,310 Jumlah Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja AparaturPengawasan 1 20 20 00101 20 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 159,120,000 136 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42,748,640 201,868,640 Jumlah Kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan 3,585,254,839 Jumlah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5,486,193,859 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 17,183,165,109 SURPLUS / (DEFISIT) (17,183,165,109) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 137 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0901 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Genteng : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 8,337,994,211 8,337,994,211 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00351 06 21 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,737,980 6,737,980 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,737,980 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0017 138 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 84,400,000 1 08 25 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29,147,520 113,547,520 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 113,547,520 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00171 10 15 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 85,600,000 1 10 15 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 190,091,040 275,691,040 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 275,691,040 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00281 11 20 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 85,200,000 1 11 20 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 113,766,850 198,966,850 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 198,966,850 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00111 13 16 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 40,800,000 1 13 16 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,389,780 59,189,780 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 59,189,780 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00151 19 16 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 423,760,000 1 19 16 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 171,400,880 595,160,880 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 595,160,880 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00151 20 01 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 328,400,000 139 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 01 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 453,256,871 781,656,871 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 781,656,871 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00361 20 02 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 111,600,000 1 20 02 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 178,028,868 289,628,868 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 289,628,868 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Embong Kaliasin 1 20 29 00611 20 29 0061 5 2 1 Belanja Pegawai 277,600,000 1 20 29 0061 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 501,033,035 778,633,035 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Embong Kaliasin Kegiatan Operasional Kelurahan Genteng 1 20 29 00841 20 29 0084 5 2 1 Belanja Pegawai 257,200,000 1 20 29 0084 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 410,860,312 668,060,312 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Genteng Kegiatan Operasional Kelurahan Kapasari 1 20 29 00851 20 29 0085 5 2 1 Belanja Pegawai 277,600,000 1 20 29 0085 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 504,607,044 782,207,044 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kapasari Kegiatan Operasional Kelurahan Ketabang 1 20 29 00861 20 29 0086 5 2 1 Belanja Pegawai 277,600,000 1 20 29 0086 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 466,693,810 744,293,810 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Ketabang Kegiatan Operasional Kelurahan Peneleh 1 20 29 00871 20 29 0087 5 2 1 Belanja Pegawai 277,600,000 1 20 29 0087 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 561,601,490 839,201,490 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Peneleh 3,812,395,691 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00271 22 20 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 84,800,000 1 22 20 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,449,080 98,249,080 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 98,249,080 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6,231,224,560 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 14,569,218,771 SURPLUS / (DEFISIT) (14,569,218,771) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 141 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0902 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Simokerto : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,802,990,877 7,802,990,877 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00011 06 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,342,500 3,342,500 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 3,342,500 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0003 142 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 70,000,000 1 08 25 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,225,880 96,225,880 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 96,225,880 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00301 10 15 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 96,000,000 1 10 15 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 158,694,240 254,694,240 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 254,694,240 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00251 11 20 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 70,000,000 1 11 20 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 62,304,900 132,304,900 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 132,304,900 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00191 13 16 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39,167,880 39,167,880 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 39,167,880 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00011 19 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 166,800,000 1 19 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 76,403,520 243,203,520 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 243,203,520 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00111 20 01 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 316,000,000 1 20 01 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 468,502,268 143 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 784,502,268 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 784,502,268 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00151 20 02 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 80,935,800 80,935,800 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 80,935,800 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Kapasan 1 20 29 00561 20 29 0056 5 2 1 Belanja Pegawai 228,000,000 1 20 29 0056 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 480,216,500 708,216,500 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kapasan Kegiatan Operasional Kelurahan Simokerto 1 20 29 00721 20 29 0072 5 2 1 Belanja Pegawai 258,000,000 1 20 29 0072 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 601,804,400 859,804,400 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Simokerto Kegiatan Operasional Kelurahan Simolawang 1 20 29 00731 20 29 0073 5 2 1 Belanja Pegawai 247,200,000 1 20 29 0073 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 498,575,090 745,775,090 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Simolawang Kegiatan Operasional Kelurahan Tambakrejo 1 20 29 00741 20 29 0074 5 2 1 Belanja Pegawai 247,985,726 1 20 29 0074 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 567,791,143 815,776,869 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tambakrejo Kegiatan Operasional Kelurahan Sidodadi 1 20 29 00891 20 29 0089 5 2 1 Belanja Pegawai 210,800,000 1 20 29 0089 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 481,647,479 692,447,479 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sidodadi 3,822,020,338 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00211 22 20 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 72,400,000 144 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,415,400 94,815,400 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 94,815,400 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 5,551,212,726 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 13,354,203,603 SURPLUS / (DEFISIT) (13,354,203,603) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 145 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0903 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Tegalsari : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,878,311,039 7,878,311,039 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00461 06 21 0046 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,206,150 6,206,150 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,206,150 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0027 146 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 90,308,000 1 08 25 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,285,500 108,593,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 108,593,500 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00201 10 15 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 130,492,000 1 10 15 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 151,300,080 281,792,080 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 281,792,080 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00151 11 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 76,040,000 1 11 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42,867,380 118,907,380 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 118,907,380 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00411 13 16 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36,250,200 36,250,200 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 36,250,200 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00341 19 16 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 290,980,000 1 19 16 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 149,559,920 440,539,920 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 440,539,920 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00291 20 01 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 357,256,184 1 20 01 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 459,807,210 147 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 817,063,394 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 817,063,394 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00401 20 02 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 110,958,760 1 20 02 0040 5 2 3 Belanja Modal 1,936,000 112,894,760 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 112,894,760 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Wonorejo 1 20 29 00181 20 29 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 248,000,000 1 20 29 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 614,846,784 862,846,784 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Wonorejo Kegiatan Operasional Kelurahan Keputran 1 20 29 00641 20 29 0064 5 2 1 Belanja Pegawai 229,064,000 1 20 29 0064 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 497,126,908 726,190,908 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Keputran Kegiatan Operasional Kelurahan Dr. Soetomo 1 20 29 01471 20 29 0147 5 2 1 Belanja Pegawai 237,133,748 1 20 29 0147 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 580,842,913 817,976,661 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Dr. Soetomo Kegiatan Operasional Kelurahan Kedungdoro 1 20 29 01481 20 29 0148 5 2 1 Belanja Pegawai 268,288,000 1 20 29 0148 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 498,064,682 766,352,682 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kedungdoro Kegiatan Operasional Kelurahan Tegalsari 1 20 29 01491 20 29 0149 5 2 1 Belanja Pegawai 264,129,748 1 20 29 0149 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 478,484,823 742,614,571 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tegalsari 3,915,981,606 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 0018 148 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 86,664,000 1 22 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,288,000 101,952,000 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 101,952,000 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 5,940,180,990 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 13,818,492,029 SURPLUS / (DEFISIT) (13,818,492,029) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 149 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0904 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Bubutan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,882,934,342 7,882,934,342 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00361 06 21 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,693,300 6,693,300 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,693,300 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0018 150 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 91,260,000 1 08 25 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35,277,000 126,537,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 126,537,000 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00361 10 15 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 144,525,000 1 10 15 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 260,092,880 404,617,880 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 404,617,880 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00041 11 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 91,260,000 1 11 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 84,015,530 175,275,530 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 175,275,530 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00151 13 16 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,539,960 28,539,960 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 28,539,960 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00371 19 16 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 346,860,000 1 19 16 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 88,896,040 435,756,040 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 435,756,040 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00281 20 01 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 497,160,000 1 20 01 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 501,689,747 151 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 998,849,747 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 998,849,747 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00061 20 02 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 139,555,053 139,555,053 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 139,555,053 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Bubutan 1 20 29 00101 20 29 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 255,780,000 1 20 29 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 521,583,450 777,363,450 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Bubutan Kegiatan Operasional Kelurahan Jepara 1 20 29 00551 20 29 0055 5 2 1 Belanja Pegawai 255,780,000 1 20 29 0055 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 636,589,382 892,369,382 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Jepara Kegiatan Operasional Kelurahan Gundih 1 20 29 01201 20 29 0120 5 2 1 Belanja Pegawai 255,780,000 1 20 29 0120 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 627,043,720 882,823,720 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Gundih Kegiatan Operasional Kelurahan Alon-alon Contong 1 20 29 01411 20 29 0141 5 2 1 Belanja Pegawai 272,520,000 1 20 29 0141 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 436,983,581 709,503,581 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Alon-alon Contong Kegiatan Operasional Kelurahan Tembok Dukuh 1 20 29 01601 20 29 0160 5 2 1 Belanja Pegawai 237,420,000 1 20 29 0160 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 653,494,076 890,914,076 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tembok Dukuh 4,152,974,209 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00391 22 20 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 91,260,000 152 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 74,828,520 166,088,520 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 166,088,520 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6,634,887,239 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 14,517,821,581 SURPLUS / (DEFISIT) (14,517,821,581) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 153 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0905 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Kenjeran : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,280,602,621 7,280,602,621 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00431 06 21 0043 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,406,680 5,406,680 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 5,406,680 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 154 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00421 08 25 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 71,740,000 1 08 25 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,409,440 81,149,440 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 81,149,440 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00351 10 15 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 200,389,000 1 10 15 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 119,202,340 319,591,340 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 319,591,340 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00351 11 20 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 87,468,000 1 11 20 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48,722,700 136,190,700 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 136,190,700 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00391 13 16 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,578,950 20,578,950 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 20,578,950 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00321 19 16 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 190,820,000 1 19 16 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 68,873,160 259,693,160 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 259,693,160 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 155 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00361 20 01 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 332,780,000 1 20 01 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 589,669,731 922,449,731 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 922,449,731 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00281 20 02 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 90,292,834 90,292,834 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 90,292,834 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Tambak Wedi 1 20 29 00131 20 29 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 255,956,000 1 20 29 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 369,153,589 625,109,589 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tambak Wedi Kegiatan Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan 1 20 29 00431 20 29 0043 5 2 1 Belanja Pegawai 257,040,000 1 20 29 0043 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 871,379,746 1,128,419,746 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan Kegiatan Operasional Kelurahan Bulak Banteng 1 20 29 01501 20 29 0150 5 2 1 Belanja Pegawai 236,224,000 1 20 29 0150 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 493,839,679 730,063,679 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Bulak Banteng Kegiatan Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding 1 20 29 01511 20 29 0151 5 2 1 Belanja Pegawai 254,724,000 1 20 29 0151 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 932,986,329 1,187,710,329 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding 3,671,303,343 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00341 22 20 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 83,508,000 156 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,457,120 94,965,120 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 94,965,120 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 5,601,621,298 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 12,882,223,919 SURPLUS / (DEFISIT) (12,882,223,919) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 157 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0906 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Pabean Cantian : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,898,003,111 7,898,003,111 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00201 06 21 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,813,100 7,813,100 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 7,813,100 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0013 158 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 65,644,600 1 08 25 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,433,000 78,077,600 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 78,077,600 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00041 10 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 110,278,616 1 10 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 190,991,540 301,270,156 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 301,270,156 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00031 11 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 58,175,775 58,175,775 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 58,175,775 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00081 13 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 30,578,880 1 13 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 46,371,720 76,950,600 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 76,950,600 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00111 19 16 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 263,625,560 1 19 16 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65,932,820 329,558,380 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 329,558,380 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00031 20 01 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 579,399,074 1 20 01 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 496,056,275 159 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,075,455,349 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,075,455,349 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00391 20 02 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 99,977,585 99,977,585 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 99,977,585 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Krembangan Utara 1 20 29 00371 20 29 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 262,970,310 1 20 29 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 533,878,483 796,848,793 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Krembangan Utara Kegiatan Operasional Kelurahan Nyamplungan 1 20 29 00381 20 29 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 244,743,680 1 20 29 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 516,187,121 760,930,801 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Nyamplungan Kegiatan Operasional Kelurahan Perak Utara 1 20 29 00391 20 29 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 135,982,528 1 20 29 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 814,441,063 950,423,591 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Perak Utara Kegiatan Operasional Kelurahan Bongkaran 1 20 29 00421 20 29 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 221,514,840 1 20 29 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 465,341,605 686,856,445 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Bongkaran Kegiatan Operasional Kelurahan Perak Timur 1 20 29 00621 20 29 0062 5 2 1 Belanja Pegawai 170,736,300 1 20 29 0062 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 539,567,093 710,303,393 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Perak Timur 3,905,363,023 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00031 22 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 63,270,200 160 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,196,000 89,466,200 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 89,466,200 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6,022,107,768 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 13,920,110,879 SURPLUS / (DEFISIT) (13,920,110,879) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 161 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0907 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Semampir : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,424,314,868 7,424,314,868 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00281 06 21 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,932,600 8,932,600 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 8,932,600 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0022 162 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 88,200,040 1 08 25 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,611,780 106,811,820 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 106,811,820 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00191 10 15 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 100,525,000 1 10 15 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 275,999,560 376,524,560 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 376,524,560 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00061 11 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000 1 11 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35,426,940 38,626,940 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 38,626,940 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00421 13 16 0042 5 2 1 Belanja Pegawai 87,400,000 1 13 16 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,660,650 114,060,650 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 114,060,650 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00101 19 16 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 257,826,970 1 19 16 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 73,411,300 331,238,270 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 331,238,270 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00091 20 01 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 345,295,170 163 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 01 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 557,453,024 902,748,194 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 902,748,194 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00411 20 02 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 92,143,394 92,143,394 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 92,143,394 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Ampel 1 20 29 00151 20 29 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 238,000,000 1 20 29 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 636,470,758 874,470,758 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Ampel Kegiatan Operasional Kelurahan Sidotopo 1 20 29 00161 20 29 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 238,000,000 1 20 29 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 651,178,679 889,178,679 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sidotopo Kegiatan Operasional Kelurahan Wonokusumo 1 20 29 00171 20 29 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 236,000,000 1 20 29 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,045,108,787 1,281,108,787 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Wonokusumo Kegiatan Operasional Kelurahan Pegirian 1 20 29 00601 20 29 0060 5 2 1 Belanja Pegawai 242,000,000 1 20 29 0060 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 607,687,960 849,687,960 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Pegirian Kegiatan Operasional Kelurahan Ujung 1 20 29 01611 20 29 0161 5 2 1 Belanja Pegawai 236,000,000 1 20 29 0161 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 749,961,848 985,961,848 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Ujung 4,880,408,032 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 0011 164 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 88,280,000 1 22 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,846,000 112,126,000 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 112,126,000 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6,963,620,460 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 14,387,935,328 SURPLUS / (DEFISIT) (14,387,935,328) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 165 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0908 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Krembangan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,505,309,401 7,505,309,401 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00381 06 21 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,058,660 7,058,660 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 7,058,660 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0006 166 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 45,876,000 1 08 25 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,506,790 70,382,790 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 70,382,790 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00131 10 15 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 98,356,000 1 10 15 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 154,239,840 252,595,840 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 252,595,840 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00131 11 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 46,592,000 1 11 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34,485,540 81,077,540 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 81,077,540 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00161 13 16 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,155,420 20,155,420 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 20,155,420 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00051 19 16 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 200,992,000 1 19 16 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 137,337,060 338,329,060 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 338,329,060 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00371 20 01 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 368,780,000 1 20 01 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 417,813,405 167 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 786,593,405 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 786,593,405 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00381 20 02 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 54,620,000 1 20 02 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 122,420,541 177,040,541 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 177,040,541 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Krembangan Selatan 1 20 29 00271 20 29 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 251,684,000 1 20 29 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 573,885,554 825,569,554 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Krembangan Selatan Kegiatan Operasional Kelurahan Morokrembangan 1 20 29 00281 20 29 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 251,684,000 1 20 29 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 617,603,393 869,287,393 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Morokrembangan Kegiatan Operasional Kelurahan Dupak 1 20 29 01351 20 29 0135 5 2 1 Belanja Pegawai 251,684,000 1 20 29 0135 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 511,159,053 762,843,053 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Dupak Kegiatan Operasional Kelurahan Perak Barat 1 20 29 01361 20 29 0136 5 2 1 Belanja Pegawai 268,288,000 1 20 29 0136 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 513,485,063 781,773,063 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Perak Barat Kegiatan Operasional Kelurahan Kemayoran 1 20 29 01521 20 29 0152 5 2 1 Belanja Pegawai 268,288,000 1 20 29 0152 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 541,418,697 809,706,697 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kemayoran 4,049,179,760 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 0004 168 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 46,592,000 1 22 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,005,800 58,597,800 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 58,597,800 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 5,841,010,816 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 13,346,320,217 SURPLUS / (DEFISIT) (13,346,320,217) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 169 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0909 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Tambaksari : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 10,584,851,097 10,584,851,097 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00121 06 21 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,607,080 7,607,080 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 170 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 7,607,080 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00431 08 25 0043 5 2 1 Belanja Pegawai 73,060,000 1 08 25 0043 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,300,320 92,360,320 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 92,360,320 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00141 10 15 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 135,829,000 1 10 15 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 278,813,365 414,642,365 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 414,642,365 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00171 11 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 83,640,000 1 11 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,659,680 148,299,680 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 148,299,680 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00041 13 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,600,000 1 13 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48,145,740 51,745,740 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 51,745,740 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 0033 171 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 19 16 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 302,209,579 1 19 16 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 81,349,680 383,559,259 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 383,559,259 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00381 20 01 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 280,000,000 1 20 01 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 480,093,166 760,093,166 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 760,093,166 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00261 20 02 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 62,394,000 62,394,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 62,394,000 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Rangkah 1 20 29 00011 20 29 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 222,080,000 1 20 29 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 435,296,751 657,376,751 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Rangkah Kegiatan Operasional Kelurahan Gading 1 20 29 01131 20 29 0113 5 2 1 Belanja Pegawai 223,786,973 1 20 29 0113 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 660,666,923 1 20 29 0113 5 2 3 Belanja Modal 17,519,590 901,973,486 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Gading Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Setro 1 20 29 01541 20 29 0154 5 2 1 Belanja Pegawai 265,760,000 1 20 29 0154 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 498,920,345 764,680,345 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Setro 172 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru 1 20 29 01551 20 29 0155 5 2 1 Belanja Pegawai 248,594,160 1 20 29 0155 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 598,345,401 1 20 29 0155 5 2 3 Belanja Modal 2,020,590 848,960,151 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru Kegiatan Operasional Kelurahan Pacar Keling 1 20 29 01561 20 29 0156 5 2 1 Belanja Pegawai 220,726,042 1 20 29 0156 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 578,740,381 1 20 29 0156 5 2 3 Belanja Modal 2,020,590 801,487,013 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Pacar Keling Kegiatan Operasional Kelurahan Pacar Kembang 1 20 29 01571 20 29 0157 5 2 1 Belanja Pegawai 269,940,000 1 20 29 0157 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 702,167,286 1 20 29 0157 5 2 3 Belanja Modal 2,020,590 974,127,876 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Pacar Kembang Kegiatan Operasional Kelurahan Ploso 1 20 29 01581 20 29 0158 5 2 1 Belanja Pegawai 252,022,000 1 20 29 0158 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 694,490,801 1 20 29 0158 5 2 3 Belanja Modal 2,020,590 948,533,391 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Ploso Kegiatan Operasional Kelurahan Tambaksari 1 20 29 01591 20 29 0159 5 2 1 Belanja Pegawai 275,600,000 1 20 29 0159 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 518,337,762 1 20 29 0159 5 2 3 Belanja Modal 2,020,590 795,958,352 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tambaksari 6,693,097,365 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00071 22 20 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 105,936,000 173 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,940,400 124,876,400 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 124,876,400 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 8,738,675,375 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 19,323,526,472 SURPLUS / (DEFISIT) (19,323,526,472) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 174 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0910 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Gubeng : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 9,426,371,182 9,426,371,182 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00271 06 21 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,499,630 7,499,630 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 7,499,630 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0035 175 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 75,960,000 1 08 25 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,118,840 90,078,840 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 90,078,840 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00051 10 15 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 119,700,000 1 10 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 215,142,920 334,842,920 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 334,842,920 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00291 11 20 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 76,680,000 1 11 20 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 81,084,690 157,764,690 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 157,764,690 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00211 13 16 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37,837,180 37,837,180 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 37,837,180 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00211 19 16 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 324,720,000 1 19 16 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 170,085,000 494,805,000 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 494,805,000 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00181 20 01 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 460,000,000 1 20 01 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 475,436,876 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 01 0018 5 2 3 Belanja Modal 1,408,000 936,844,876 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 936,844,876 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00141 20 02 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 84,676,880 84,676,880 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 84,676,880 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Airlangga 1 20 29 00911 20 29 0091 5 2 1 Belanja Pegawai 317,520,000 1 20 29 0091 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 571,915,759 889,435,759 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Airlangga Kegiatan Operasional Kelurahan Barata Jaya 1 20 29 00921 20 29 0092 5 2 1 Belanja Pegawai 308,760,000 1 20 29 0092 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 442,451,932 751,211,932 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Barata Jaya Kegiatan Operasional Kelurahan Kertajaya 1 20 29 00931 20 29 0093 5 2 1 Belanja Pegawai 265,716,000 1 20 29 0093 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 588,938,782 854,654,782 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kertajaya Kegiatan Operasional Kelurahan Mojo 1 20 29 00941 20 29 0094 5 2 1 Belanja Pegawai 257,840,000 1 20 29 0094 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 893,542,544 1 20 29 0094 5 2 3 Belanja Modal 1,408,000 1,152,790,544 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Mojo Kegiatan Operasional Kelurahan Pucang Sewu 1 20 29 00951 20 29 0095 5 2 1 Belanja Pegawai 273,532,000 1 20 29 0095 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 437,765,680 711,297,680 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Pucang Sewu Kegiatan Operasional Kelurahan Gubeng 1 20 29 01071 20 29 0107 5 2 1 Belanja Pegawai 252,240,000 177 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 29 0107 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 360,663,131 1 20 29 0107 5 2 3 Belanja Modal 666,820 613,569,951 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Gubeng 4,972,960,648 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00301 22 20 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 83,340,000 1 22 20 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,618,980 101,958,980 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 101,958,980 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 7,219,269,644 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 16,645,640,826 SURPLUS / (DEFISIT) (16,645,640,826) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 178 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0911 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Rungkut : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 8,223,577,574 8,223,577,574 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00041 06 21 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,663,230 10,663,230 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 10,663,230 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0029 179 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 93,692,000 1 08 25 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 47,312,800 141,004,800 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 141,004,800 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00331 10 15 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 76,740,000 1 10 15 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 276,426,500 353,166,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 353,166,500 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00321 11 20 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 76,040,000 1 11 20 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,424,640 131,464,640 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 131,464,640 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00241 13 16 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45,747,020 45,747,020 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 45,747,020 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00261 19 16 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 128,164,000 1 19 16 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 160,962,360 289,126,360 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 289,126,360 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00211 20 01 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 453,248,000 1 20 01 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 477,303,902 180 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 930,551,902 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 930,551,902 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00201 20 02 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 81,918,930 81,918,930 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 81,918,930 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Medokan Ayu 1 20 29 00341 20 29 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 280,000,000 1 20 29 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 650,368,370 930,368,370 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Medokan Ayu Kegiatan Operasional Kelurahan Wonorejo 1 20 29 01161 20 29 0116 5 2 1 Belanja Pegawai 262,492,000 1 20 29 0116 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 449,917,430 712,409,430 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Wonorejo Kegiatan Operasional Kelurahan Penjaringansari 1 20 29 01171 20 29 0117 5 2 1 Belanja Pegawai 262,492,000 1 20 29 0117 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 506,564,010 769,056,010 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Penjaringansari Kegiatan Operasional Kelurahan Kedung Baruk 1 20 29 01181 20 29 0118 5 2 1 Belanja Pegawai 268,000,000 1 20 29 0118 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 429,670,570 697,670,570 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kedung Baruk Kegiatan Operasional Kelurahan Kalirungkut 1 20 29 01191 20 29 0119 5 2 1 Belanja Pegawai 262,492,000 1 20 29 0119 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 678,234,750 940,726,750 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kalirungkut Kegiatan Operasional Kelurahan Rungkut Kidul 1 20 29 01331 20 29 0133 5 2 1 Belanja Pegawai 262,492,000 1 20 29 0133 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 483,250,880 745,742,880 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Rungkut Kidul 181 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4,795,974,010 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00321 22 20 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 75,684,000 1 22 20 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,432,000 102,116,000 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 102,116,000 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6,881,733,392 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 15,105,310,966 SURPLUS / (DEFISIT) (15,105,310,966) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 182 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0912 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Gunung Anyar : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,221,737,131 6,221,737,131 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00151 06 21 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,911,580 5,911,580 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 5,911,580 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 183 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00241 08 25 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 90,048,000 1 08 25 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,540,500 103,588,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 103,588,500 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00071 10 15 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 125,024,000 1 10 15 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 155,387,000 280,411,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 280,411,000 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak 1 11 20 00201 11 20 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 90,000,000 1 11 20 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 58,320,890 148,320,890 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 148,320,890 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00351 13 16 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,082,560 16,082,560 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 16,082,560 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00071 19 16 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 115,180,000 1 19 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 178,109,400 293,289,400 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 293,289,400 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 184 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00331 20 01 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 312,068,000 1 20 01 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 439,842,957 751,910,957 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 751,910,957 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00271 20 02 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 120,391,948 120,391,948 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 120,391,948 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak 1 20 29 00091 20 29 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 299,216,000 1 20 29 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 396,846,959 696,062,959 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak Kegiatan Operasional Kelurahan Gununganyar 1 20 29 00451 20 29 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 264,408,000 1 20 29 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 474,663,390 739,071,390 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Gununganyar Kegiatan Operasional Kelurahan Rungkut Tengah 1 20 29 00481 20 29 0048 5 2 1 Belanja Pegawai 264,408,000 1 20 29 0048 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 420,642,639 685,050,639 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Rungkut Tengah Kegiatan Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal 1 20 29 01441 20 29 0144 5 2 1 Belanja Pegawai 281,008,000 1 20 29 0144 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 349,060,553 630,068,553 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal 2,750,253,541 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00221 22 20 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 88,408,000 185 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,282,320 104,690,320 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 104,690,320 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,574,850,696 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 10,796,587,827 SURPLUS / (DEFISIT) (10,796,587,827) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 186 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0913 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Tenggilis Mejoyo : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,156,337,052 6,156,337,052 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00471 06 21 0047 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,568,580 6,568,580 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,568,580 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 187 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00261 08 25 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 84,400,000 1 08 25 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 35,692,560 120,092,560 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 120,092,560 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00311 10 15 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 85,600,000 1 10 15 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 130,902,040 216,502,040 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 216,502,040 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00101 11 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 85,200,000 1 11 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 95,395,380 180,595,380 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 180,595,380 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00101 13 16 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 92,563,400 92,563,400 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 92,563,400 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00351 19 16 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 102,200,000 1 19 16 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 59,388,560 161,588,560 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 161,588,560 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 188 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00311 20 01 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 263,092,000 1 20 01 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 604,574,302 867,666,302 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 867,666,302 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00031 20 02 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 111,636,533 111,636,533 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 111,636,533 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Kendangsari 1 20 29 00331 20 29 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 254,464,000 1 20 29 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 318,767,282 573,231,282 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kendangsari Kegiatan Operasional Kelurahan Kutisari 1 20 29 00491 20 29 0049 5 2 1 Belanja Pegawai 255,000,000 1 20 29 0049 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 397,803,959 652,803,959 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kutisari Kegiatan Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo 1 20 29 00501 20 29 0050 5 2 1 Belanja Pegawai 255,000,000 1 20 29 0050 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 413,184,543 668,184,543 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo Kegiatan Operasional Kelurahan Panjangjiwo 1 20 29 00571 20 29 0057 5 2 1 Belanja Pegawai 330,892,000 1 20 29 0057 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 405,645,081 736,537,081 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Panjangjiwo 2,630,756,865 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00171 22 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 81,600,000 189 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,664,960 99,264,960 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 99,264,960 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,487,235,180 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 10,643,572,232 SURPLUS / (DEFISIT) (10,643,572,232) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 190 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0914 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Sukolilo : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 9,082,552,854 9,082,552,854 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00061 06 21 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,926,140 4,926,140 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 4,926,140 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0039 191 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0039 5 2 1 Belanja Pegawai 75,960,000 1 08 25 0039 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,730,900 95,690,900 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 95,690,900 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00341 10 15 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 177,271,520 1 10 15 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 193,634,180 370,905,700 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 370,905,700 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00121 11 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 76,680,000 1 11 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,802,380 141,482,380 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 141,482,380 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00321 13 16 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22,928,600 22,928,600 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 22,928,600 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00311 19 16 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 199,441,580 1 19 16 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 117,676,800 317,118,380 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 317,118,380 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00301 20 01 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 532,800,741 1 20 01 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 423,165,404 192 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 955,966,145 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 955,966,145 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00231 20 02 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 98,292,000 1 20 02 0023 5 2 3 Belanja Modal 10,365,300 108,657,300 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 108,657,300 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Klampisngasem 1 20 29 00961 20 29 0096 5 2 1 Belanja Pegawai 233,640,000 1 20 29 0096 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 451,657,679 685,297,679 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Klampisngasem Kegiatan Operasional Kelurahan Medokan Semampir 1 20 29 01231 20 29 0123 5 2 1 Belanja Pegawai 233,640,000 1 20 29 0123 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 519,771,209 753,411,209 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Medokan Semampir Kegiatan Operasional Kelurahan Semolowaru 1 20 29 01241 20 29 0124 5 2 1 Belanja Pegawai 250,380,000 1 20 29 0124 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 532,301,707 782,681,707 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Semolowaru Kegiatan Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan 1 20 29 01251 20 29 0125 5 2 1 Belanja Pegawai 213,120,000 1 20 29 0125 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 516,854,167 729,974,167 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan Kegiatan Operasional Kelurahan Menur Pumpungan 1 20 29 01261 20 29 0126 5 2 1 Belanja Pegawai 233,640,000 1 20 29 0126 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 493,691,496 727,331,496 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Menur Pumpungan Kegiatan Operasional Kelurahan Keputih 1 20 29 01271 20 29 0127 5 2 1 Belanja Pegawai 233,640,000 1 20 29 0127 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 516,324,827 193 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 749,964,827 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Keputih Kegiatan Operasional Kelurahan Gebang Putih 1 20 29 01281 20 29 0128 5 2 1 Belanja Pegawai 233,640,000 1 20 29 0128 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 339,260,277 572,900,277 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Gebang Putih 5,001,561,362 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00331 22 20 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 76,320,000 1 22 20 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,508,160 95,828,160 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 95,828,160 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 7,115,065,067 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 16,197,617,921 SURPLUS / (DEFISIT) (16,197,617,921) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 194 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0915 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Mulyorejo : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 9,466,078,784 9,466,078,784 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00451 06 21 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,542,420 6,542,420 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,542,420 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0009 195 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 67,328,000 1 08 25 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,496,800 85,824,800 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 85,824,800 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00281 10 15 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 135,000,000 1 10 15 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 161,506,880 296,506,880 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 296,506,880 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00051 11 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 99,040,000 1 11 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40,071,770 139,111,770 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 139,111,770 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00071 13 16 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,109,140 19,109,140 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 19,109,140 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00361 19 16 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 180,000,000 1 19 16 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 109,378,960 289,378,960 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 289,378,960 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00341 20 01 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 364,000,000 1 20 01 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 501,266,405 196 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 865,266,405 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 865,266,405 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00251 20 02 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 92,885,730 92,885,730 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 92,885,730 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan 1 20 29 00251 20 29 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 283,092,000 1 20 29 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 486,130,538 769,222,538 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo 1 20 29 01221 20 29 0122 5 2 1 Belanja Pegawai 280,888,000 1 20 29 0122 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 488,014,030 768,902,030 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo Kegiatan Operasional Kelurahan Kalijudan 1 20 29 01421 20 29 0142 5 2 1 Belanja Pegawai 289,492,000 1 20 29 0142 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 358,653,269 648,145,269 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kalijudan Kegiatan Operasional Kelurahan Kalisari 1 20 29 01451 20 29 0145 5 2 1 Belanja Pegawai 284,888,000 1 20 29 0145 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 482,587,173 767,475,173 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kalisari Kegiatan Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak 1 20 29 01461 20 29 0146 5 2 1 Belanja Pegawai 276,000,000 1 20 29 0146 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 327,563,639 603,563,639 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kegiatan Operasional Kelurahan Mulyorejo 1 20 29 01531 20 29 0153 5 2 1 Belanja Pegawai 276,888,000 1 20 29 0153 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 499,271,665 776,159,665 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Mulyorejo 197 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4,333,468,314 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00381 22 20 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 71,127,885 1 22 20 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,793,280 81,921,165 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 81,921,165 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6,210,015,584 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 15,676,094,368 SURPLUS / (DEFISIT) (15,676,094,368) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 198 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0916 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Wonokromo : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 10,346,062,639 10,346,062,639 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00131 06 21 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,669,130 6,669,130 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,669,130 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0015 199 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 118,600,000 1 08 25 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,746,080 139,346,080 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 139,346,080 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00111 10 15 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 188,200,000 1 10 15 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 215,269,960 403,469,960 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 403,469,960 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00081 11 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 126,000,000 1 11 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65,528,180 191,528,180 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 191,528,180 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00291 13 16 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28,143,000 28,143,000 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 28,143,000 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00271 19 16 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 320,000,000 1 19 16 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 183,088,370 503,088,370 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 503,088,370 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00231 20 01 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 479,910,116 1 20 01 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 568,972,221 200 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1,048,882,337 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,048,882,337 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00041 20 02 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 140,530,865 140,530,865 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 140,530,865 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Ngagel 1 20 29 00141 20 29 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 302,200,000 1 20 29 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 364,053,159 666,253,159 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Ngagel Kegiatan Operasional Kelurahan Sawunggaling 1 20 29 00211 20 29 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 302,200,000 1 20 29 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 633,851,387 936,051,387 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sawunggaling Kegiatan Operasional Kelurahan Jagir 1 20 29 00231 20 29 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 277,600,000 1 20 29 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 533,890,878 811,490,878 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Jagir Kegiatan Operasional Kelurahan Ngagel Rejo 1 20 29 00971 20 29 0097 5 2 1 Belanja Pegawai 269,600,000 1 20 29 0097 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 767,819,390 1,037,419,390 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Ngagel Rejo Kegiatan Operasional Kelurahan Darmo 1 20 29 00991 20 29 0099 5 2 1 Belanja Pegawai 263,720,000 1 20 29 0099 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 576,890,482 840,610,482 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Darmo Kegiatan Operasional Kelurahan Wonokromo 1 20 29 01021 20 29 0102 5 2 1 Belanja Pegawai 298,000,000 1 20 29 0102 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 691,881,470 989,881,470 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Wonokromo 201 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5,281,706,766 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00051 22 20 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 84,800,000 1 22 20 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,860,800 99,660,800 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 99,660,800 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 7,843,025,488 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 18,189,088,127 SURPLUS / (DEFISIT) (18,189,088,127) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 202 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0917 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Karang Pilang : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,757,542,082 6,757,542,082 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00301 06 21 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,144,450 4,144,450 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 4,144,450 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 203 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00231 08 25 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 75,328,000 1 08 25 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,771,600 91,099,600 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 91,099,600 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00061 10 15 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 98,352,000 1 10 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97,283,940 195,635,940 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 195,635,940 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00181 11 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 76,040,000 1 11 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,180,625 119,220,625 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 119,220,625 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00231 13 16 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 25,083,700 25,083,700 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 25,083,700 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00161 19 16 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 164,548,000 1 19 16 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 112,614,600 277,162,600 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 277,162,600 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 204 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00201 20 01 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 321,888,000 1 20 01 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 511,872,381 833,760,381 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 833,760,381 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00081 20 02 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 77,508,809 77,508,809 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 77,508,809 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Kedurus 1 20 29 00041 20 29 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 229,960,000 1 20 29 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 500,238,956 730,198,956 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kedurus Kegiatan Operasional Kelurahan Warugunung 1 20 29 00201 20 29 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 261,632,000 1 20 29 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 250,529,734 512,161,734 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Warugunung Kegiatan Operasional Kelurahan Kebraon 1 20 29 00401 20 29 0040 5 2 1 Belanja Pegawai 261,632,000 1 20 29 0040 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 535,777,949 797,409,949 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kebraon Kegiatan Operasional Kelurahan Karangpilang 1 20 29 01151 20 29 0115 5 2 1 Belanja Pegawai 263,008,000 1 20 29 0115 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 253,074,846 516,082,846 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Karangpilang 2,555,853,485 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00161 22 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 75,684,000 205 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,375,640 93,059,640 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 93,059,640 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,272,529,230 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 11,030,071,312 SURPLUS / (DEFISIT) (11,030,071,312) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 206 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0918 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Dukuh Pakis : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,992,648,917 6,992,648,917 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00091 06 21 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,304,420 4,304,420 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 4,304,420 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 207 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00011 08 25 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 98,100,000 1 08 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,989,480 109,089,480 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 109,089,480 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00101 10 15 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 148,305,000 1 10 15 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 121,536,280 269,841,280 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 269,841,280 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00191 11 20 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 97,200,000 1 11 20 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45,418,220 142,618,220 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 142,618,220 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00131 13 16 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,829,100 21,829,100 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 21,829,100 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00171 19 16 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 217,800,000 1 19 16 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 57,103,120 274,903,120 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 274,903,120 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 208 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00011 20 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 303,300,000 1 20 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 344,099,866 647,399,866 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 647,399,866 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00071 20 02 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 87,354,119 87,354,119 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 87,354,119 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Gunungsari 1 20 29 00441 20 29 0044 5 2 1 Belanja Pegawai 237,420,000 1 20 29 0044 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 417,551,216 654,971,216 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Gunungsari Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Kupang 1 20 29 00521 20 29 0052 5 2 1 Belanja Pegawai 274,140,000 1 20 29 0052 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 437,777,430 711,917,430 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Kupang Kegiatan Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal 1 20 29 00651 20 29 0065 5 2 1 Belanja Pegawai 252,000,000 1 20 29 0065 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 423,856,032 675,856,032 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Pakis 1 20 29 00881 20 29 0088 5 2 1 Belanja Pegawai 255,780,000 1 20 29 0088 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 415,949,359 671,729,359 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Pakis 2,714,474,037 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00261 22 20 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 76,720,000 209 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,306,820 103,026,820 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 103,026,820 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,374,840,462 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 11,367,489,379 SURPLUS / (DEFISIT) (11,367,489,379) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 210 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0919 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Gayungan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,509,514,724 6,509,514,724 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00221 06 21 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,558,800 4,558,800 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 4,558,800 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 211 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00041 08 25 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 92,000,000 1 08 25 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,017,520 107,017,520 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 107,017,520 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00011 10 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 86,239,180 1 10 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 123,507,980 209,747,160 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 209,747,160 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00261 11 20 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 91,723,570 1 11 20 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 52,615,670 144,339,240 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 144,339,240 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00181 13 16 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,570,950 19,570,950 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 19,570,950 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00301 19 16 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 98,340,000 1 19 16 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 72,891,860 171,231,860 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 171,231,860 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 212 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00131 20 01 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 432,896,744 1 20 01 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 394,607,099 827,503,843 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 827,503,843 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00181 20 02 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 121,419,422 121,419,422 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 121,419,422 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Ketintang 1 20 29 00511 20 29 0051 5 2 1 Belanja Pegawai 220,000,000 1 20 29 0051 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 410,407,020 630,407,020 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Ketintang Kegiatan Operasional Kelurahan Menanggal 1 20 29 00581 20 29 0058 5 2 1 Belanja Pegawai 220,000,000 1 20 29 0058 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 390,624,129 610,624,129 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Menanggal Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal 1 20 29 00701 20 29 0070 5 2 1 Belanja Pegawai 220,000,000 1 20 29 0070 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 401,588,249 621,588,249 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal Kegiatan Operasional Kelurahan Gayungan 1 20 29 00711 20 29 0071 5 2 1 Belanja Pegawai 220,000,000 1 20 29 0071 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 464,664,299 684,664,299 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Gayungan 2,547,283,697 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00361 22 20 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 92,000,000 213 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 13,468,800 105,468,800 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 105,468,800 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,258,141,292 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 10,767,656,016 SURPLUS / (DEFISIT) (10,767,656,016) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 214 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0920 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Jambangan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,673,111,841 6,673,111,841 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00251 06 21 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,329,130 4,329,130 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 4,329,130 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 215 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00441 08 25 0044 5 2 1 Belanja Pegawai 77,324,000 1 08 25 0044 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,551,300 87,875,300 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 87,875,300 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00161 10 15 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 100,452,000 1 10 15 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 93,485,640 193,937,640 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 193,937,640 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00211 11 20 0021 5 2 1 Belanja Pegawai 68,163,000 1 11 20 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 60,113,000 128,276,000 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 128,276,000 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00221 13 16 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,766,000 11,766,000 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 11,766,000 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00191 19 16 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 197,332,000 1 19 16 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 120,072,000 317,404,000 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 317,404,000 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 216 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00411 20 01 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 310,876,000 1 20 01 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 343,828,147 654,704,147 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 654,704,147 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00171 20 02 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 101,392,328 101,392,328 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 101,392,328 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Karah 1 20 29 00471 20 29 0047 5 2 1 Belanja Pegawai 298,352,000 1 20 29 0047 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 488,806,525 787,158,525 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Karah Kegiatan Operasional Kelurahan Kebonsari 1 20 29 00681 20 29 0068 5 2 1 Belanja Pegawai 252,306,000 1 20 29 0068 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 304,568,170 556,874,170 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kebonsari Kegiatan Operasional Kelurahan Pagesangan 1 20 29 01051 20 29 0105 5 2 1 Belanja Pegawai 254,680,000 1 20 29 0105 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 303,789,750 558,469,750 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Pagesangan Kegiatan Operasional Kelurahan Jambangan 1 20 29 01091 20 29 0109 5 2 1 Belanja Pegawai 271,992,000 1 20 29 0109 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 338,539,250 610,531,250 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Jambangan 2,513,033,695 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00201 22 20 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 90,600,000 217 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,227,090 99,827,090 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 99,827,090 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,112,545,330 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 10,785,657,171 SURPLUS / (DEFISIT) (10,785,657,171) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 218 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0921 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Wonocolo : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,501,129,163 7,501,129,163 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00211 06 21 0021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,082,000 6,082,000 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,082,000 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0030 219 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 94,320,000 1 08 25 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,188,480 113,508,480 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 113,508,480 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00251 10 15 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 117,605,000 1 10 15 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 151,077,120 268,682,120 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 268,682,120 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00091 11 20 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 95,040,000 1 11 20 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 76,621,500 171,661,500 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 171,661,500 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00141 13 16 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 42,045,000 42,045,000 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 42,045,000 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00091 19 16 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 249,308,000 1 19 16 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64,637,200 313,945,200 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 313,945,200 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00081 20 01 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 330,178,829 1 20 01 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 386,147,005 220 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 716,325,834 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 716,325,834 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00131 20 02 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 127,324,120 127,324,120 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 127,324,120 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Siwalankerto 1 20 29 00021 20 29 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 249,840,000 1 20 29 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 353,720,242 603,560,242 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Siwalankerto Kegiatan Operasional Kelurahan Margorejo 1 20 29 00241 20 29 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 307,080,000 1 20 29 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 351,909,222 658,989,222 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Margorejo Kegiatan Operasional Kelurahan Jemur Wonosari 1 20 29 01001 20 29 0100 5 2 1 Belanja Pegawai 249,840,000 1 20 29 0100 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 577,680,965 827,520,965 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Jemur Wonosari Kegiatan Operasional Kelurahan Sidosermo 1 20 29 01041 20 29 0104 5 2 1 Belanja Pegawai 268,200,000 1 20 29 0104 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 385,543,803 653,743,803 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sidosermo Kegiatan Operasional Kelurahan Bendul Merisi 1 20 29 01431 20 29 0143 5 2 1 Belanja Pegawai 300,060,000 1 20 29 0143 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 460,697,422 760,757,422 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Bendul Merisi 3,504,571,654 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00311 22 20 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 126,358,402 221 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26,394,800 152,753,202 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 152,753,202 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 5,416,899,110 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 12,918,028,273 SURPLUS / (DEFISIT) (12,918,028,273) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 222 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0922 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Sawahan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 9,687,258,313 9,687,258,313 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00331 06 21 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,865,600 7,865,600 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 7,865,600 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0016 223 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 91,660,000 1 08 25 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 32,653,000 124,313,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 124,313,000 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00021 10 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 233,261,000 1 10 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 285,491,440 518,752,440 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 518,752,440 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00301 11 20 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 92,340,000 1 11 20 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 52,392,580 144,732,580 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 144,732,580 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00011 13 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 32,766,600 32,766,600 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 32,766,600 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00081 19 16 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 416,944,000 1 19 16 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 231,908,120 648,852,120 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 648,852,120 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00121 20 01 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 364,600,000 1 20 01 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 458,475,975 224 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 823,075,975 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 823,075,975 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00291 20 02 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 83,626,000 83,626,000 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 83,626,000 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Putat Jaya 1 20 29 00301 20 29 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 257,400,000 1 20 29 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 905,093,577 1,162,493,577 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Putat Jaya Kegiatan Operasional Kelurahan Sawahan 1 20 29 00531 20 29 0053 5 2 1 Belanja Pegawai 255,400,000 1 20 29 0053 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 559,684,583 815,084,583 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sawahan Kegiatan Operasional Kelurahan Banyu Urip 1 20 29 00981 20 29 0098 5 2 1 Belanja Pegawai 242,000,000 1 20 29 0098 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 696,334,386 938,334,386 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Banyu Urip Kegiatan Operasional Kelurahan Petemon 1 20 29 01031 20 29 0103 5 2 1 Belanja Pegawai 242,000,000 1 20 29 0103 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 806,522,124 1,048,522,124 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Petemon Kegiatan Operasional Kelurahan Kupang Krajan 1 20 29 01061 20 29 0106 5 2 1 Belanja Pegawai 242,000,000 1 20 29 0106 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 492,470,243 734,470,243 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kupang Krajan Kegiatan Operasional Kelurahan Pakis 1 20 29 01101 20 29 0110 5 2 1 Belanja Pegawai 242,000,000 1 20 29 0110 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 598,877,443 840,877,443 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Pakis 225 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 5,539,782,356 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00151 22 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 92,000,000 1 22 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 75,634,800 167,634,800 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 167,634,800 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 8,091,401,471 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 17,778,659,784 SURPLUS / (DEFISIT) (17,778,659,784) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 226 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0923 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Wiyung : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,938,805,335 6,938,805,335 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00311 06 21 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,552,000 5,552,000 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 5,552,000 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 227 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00251 08 25 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 73,909,080 1 08 25 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,311,800 86,220,880 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 86,220,880 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00231 10 15 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 165,331,740 1 10 15 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 116,652,760 281,984,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 281,984,500 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00271 11 20 0027 5 2 1 Belanja Pegawai 96,151,860 1 11 20 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,015,220 139,167,080 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 139,167,080 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00261 13 16 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31,554,020 31,554,020 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 31,554,020 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00221 19 16 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 190,377,180 1 19 16 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 79,960,510 270,337,690 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 270,337,690 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 228 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00061 20 01 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 244,532,520 1 20 01 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 338,325,351 582,857,871 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 582,857,871 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00091 20 02 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 73,909,080 1 20 02 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 70,182,330 144,091,410 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 144,091,410 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Jajar Tunggal 1 20 29 00071 20 29 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 246,772,260 1 20 29 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 335,369,513 582,141,773 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Jajar Tunggal Kegiatan Operasional Kelurahan Babatan 1 20 29 00221 20 29 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 207,365,760 1 20 29 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 560,438,213 767,803,973 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Babatan Kegiatan Operasional Kelurahan Balas Klumprik 1 20 29 01011 20 29 0101 5 2 1 Belanja Pegawai 207,365,760 1 20 29 0101 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 463,749,364 671,115,124 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Balas Klumprik Kegiatan Operasional Kelurahan Wiyung 1 20 29 01111 20 29 0111 5 2 1 Belanja Pegawai 207,365,760 1 20 29 0111 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 435,504,643 642,870,403 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Wiyung 2,663,931,273 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00241 22 20 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 74,256,000 229 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,096,000 86,352,000 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 86,352,000 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,292,048,724 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 11,230,854,059 SURPLUS / (DEFISIT) (11,230,854,059) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 230 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0924 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Tandes : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 10,077,336,071 10,077,336,071 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00261 06 21 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,643,400 9,643,400 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 9,643,400 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0034 231 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 98,000,000 1 08 25 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,110,940 115,110,940 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 115,110,940 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00241 10 15 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 202,300,000 1 10 15 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 213,855,600 416,155,600 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 416,155,600 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00111 11 20 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 105,860,000 1 11 20 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 62,838,000 168,698,000 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 168,698,000 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00251 13 16 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20,163,100 20,163,100 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 20,163,100 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00201 19 16 0020 5 2 1 Belanja Pegawai 161,080,000 1 19 16 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 75,995,440 237,075,440 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 237,075,440 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00161 20 01 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 321,300,000 1 20 01 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 564,558,508 232 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 885,858,508 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 885,858,508 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00351 20 02 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 68,090,200 68,090,200 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 68,090,200 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Banjarsugihan 1 20 29 00031 20 29 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 289,340,000 1 20 29 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 332,531,137 621,871,137 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Banjarsugihan Kegiatan Operasional Kelurahan Tandes 1 20 29 00121 20 29 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 241,976,000 1 20 29 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 380,518,443 622,494,443 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tandes Kegiatan Operasional Kelurahan Manukan Kulon 1 20 29 00461 20 29 0046 5 2 1 Belanja Pegawai 257,040,000 1 20 29 0046 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 765,660,553 1,022,700,553 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Manukan Kulon Kegiatan Operasional Kelurahan Balongsari 1 20 29 00791 20 29 0079 5 2 1 Belanja Pegawai 265,428,000 1 20 29 0079 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 355,162,963 620,590,963 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Balongsari Kegiatan Operasional Kelurahan Karangpoh 1 20 29 00801 20 29 0080 5 2 1 Belanja Pegawai 266,048,000 1 20 29 0080 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 452,697,573 718,745,573 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Karangpoh Kegiatan Operasional Kelurahan Manukan Wetan 1 20 29 00811 20 29 0081 5 2 1 Belanja Pegawai 250,240,000 1 20 29 0081 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 313,349,242 563,589,242 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Manukan Wetan 233 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4,169,991,911 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00021 22 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 89,219,600 1 22 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 41,290,370 130,509,970 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 130,509,970 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 6,221,297,069 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 16,298,633,140 SURPLUS / (DEFISIT) (16,298,633,140) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 234 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0925 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Asem Rowo : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,175,356,610 6,175,356,610 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00191 06 21 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,310,145 5,310,145 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 5,310,145 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 235 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00021 08 25 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 79,563,320 1 08 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,174,430 90,737,750 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 90,737,750 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00031 10 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 123,560,220 1 10 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65,021,560 188,581,780 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 188,581,780 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00241 11 20 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 100,000,000 1 11 20 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 66,432,700 166,432,700 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 166,432,700 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00201 13 16 0020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 32,842,500 32,842,500 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 32,842,500 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00141 19 16 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 229,565,120 1 19 16 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 67,702,436 236 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 297,267,556 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 297,267,556 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00071 20 01 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 438,287,340 1 20 01 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 276,367,026 714,654,366 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 714,654,366 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00321 20 02 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 123,346,654 123,346,654 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 123,346,654 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Genting Kalianak 1 20 29 00351 20 29 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 323,228,000 1 20 29 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 364,540,510 687,768,510 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Genting Kalianak Kegiatan Operasional Kelurahan Asemrowo 1 20 29 00751 20 29 0075 5 2 1 Belanja Pegawai 247,960,000 1 20 29 0075 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 578,873,000 826,833,000 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Asemrowo Kegiatan Operasional Kelurahan Tambak Sarioso 1 20 29 00761 20 29 0076 5 2 1 Belanja Pegawai 301,628,000 1 20 29 0076 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 326,936,190 628,564,190 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tambak Sarioso 2,143,165,700 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 0006 237 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 82,516,000 1 22 20 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14,831,450 97,347,450 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 97,347,450 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 3,859,686,601 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 10,035,043,211 SURPLUS / (DEFISIT) (10,035,043,211) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 238 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0926 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Sukomanunggal : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,913,667,041 7,913,667,041 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00021 06 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,623,040 6,623,040 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,623,040 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0010 239 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 47,460,000 1 08 25 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,916,400 55,376,400 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 55,376,400 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00321 10 15 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 100,780,000 1 10 15 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 114,711,600 215,491,600 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 215,491,600 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00021 11 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 49,380,000 1 11 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 30,825,800 80,205,800 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 80,205,800 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00371 13 16 0037 5 2 1 Belanja Pegawai 1,600,000 1 13 16 0037 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,164,000 24,764,000 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 24,764,000 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00281 19 16 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 162,180,000 1 19 16 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 68,713,100 230,893,100 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 230,893,100 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00321 20 01 0032 5 2 1 Belanja Pegawai 318,829,427 240 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 01 0032 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 351,903,645 1 20 01 0032 5 2 3 Belanja Modal 4,853,090 675,586,162 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 675,586,162 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00121 20 02 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 86,709,495 86,709,495 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 86,709,495 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Sukomanunggal 1 20 29 00061 20 29 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 237,420,000 1 20 29 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 381,881,344 619,301,344 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sukomanunggal Kegiatan Operasional Kelurahan Putat Gede 1 20 29 00671 20 29 0067 5 2 1 Belanja Pegawai 268,200,000 1 20 29 0067 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 284,917,693 553,117,693 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Putat Gede Kegiatan Operasional Kelurahan Simomulyo Baru 1 20 29 00691 20 29 0069 5 2 1 Belanja Pegawai 253,620,000 1 20 29 0069 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 664,660,793 918,280,793 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Simomulyo Baru Kegiatan Operasional Kelurahan Simomulyo 1 20 29 00781 20 29 0078 5 2 1 Belanja Pegawai 231,480,000 1 20 29 0078 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 527,937,601 1 20 29 0078 5 2 3 Belanja Modal 6,910,200 766,327,801 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Simomulyo Kegiatan Operasional Kelurahan Tanjungsari 1 20 29 01081 20 29 0108 5 2 1 Belanja Pegawai 277,920,000 1 20 29 0108 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 451,330,514 729,250,514 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tanjungsari Kegiatan Operasional Kelurahan Sonokwijenan 1 20 29 0140 241 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 20 29 0140 5 2 1 Belanja Pegawai 253,620,000 1 20 29 0140 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 336,482,952 590,102,952 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sonokwijenan 4,176,381,097 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00011 22 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 46,620,000 1 22 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,782,640 62,402,640 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 62,402,640 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 5,614,433,334 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 13,528,100,375 SURPLUS / (DEFISIT) (13,528,100,375) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 242 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0927 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Benowo : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,555,298,906 6,555,298,906 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00071 06 21 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,132,780 5,132,780 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 5,132,780 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 243 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00081 08 25 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 75,328,000 1 08 25 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11,500,500 86,828,500 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 86,828,500 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00121 10 15 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 117,085,000 1 10 15 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 83,239,880 200,324,880 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 200,324,880 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00161 11 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 57,541,800 57,541,800 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 57,541,800 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00301 13 16 0030 5 2 1 Belanja Pegawai 64,792,000 1 13 16 0030 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65,074,600 129,866,600 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 129,866,600 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00061 19 16 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 146,368,000 1 19 16 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 178,069,800 324,437,800 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 324,437,800 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 244 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00171 20 01 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 233,836,000 1 20 01 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 312,043,540 545,879,540 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 545,879,540 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00011 20 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 86,752,000 1 20 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 96,071,068 182,823,068 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 182,823,068 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon 1 20 29 00361 20 29 0036 5 2 1 Belanja Pegawai 304,696,000 1 20 29 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 296,254,928 600,950,928 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon Kegiatan Operasional Kelurahan Romokalisari 1 20 29 00541 20 29 0054 5 2 1 Belanja Pegawai 286,492,000 1 20 29 0054 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 227,486,528 513,978,528 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Romokalisari Kegiatan Operasional Kelurahan Kandangan 1 20 29 00771 20 29 0077 5 2 1 Belanja Pegawai 339,508,000 1 20 29 0077 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 493,319,260 832,827,260 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kandangan Kegiatan Operasional Kelurahan Sememi 1 20 29 00901 20 29 0090 5 2 1 Belanja Pegawai 287,692,000 1 20 29 0090 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 618,403,236 906,095,236 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sememi 2,853,851,952 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00281 22 20 0028 5 2 1 Belanja Pegawai 79,432,000 245 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34,735,000 114,167,000 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 114,167,000 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,500,853,920 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 11,056,152,826 SURPLUS / (DEFISIT) (11,056,152,826) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 246 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0928 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Lakarsantri : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 8,642,041,571 8,642,041,571 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00341 06 21 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7,808,180 7,808,180 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 7,808,180 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 0038 247 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 25 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 102,600,000 1 08 25 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,385,800 123,985,800 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 123,985,800 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00081 10 15 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 128,000,000 1 10 15 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 107,731,080 235,731,080 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 235,731,080 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00331 11 20 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 82,464,000 1 11 20 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 46,802,800 129,266,800 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 129,266,800 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00271 13 16 0027 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17,917,500 17,917,500 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 17,917,500 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00291 19 16 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 194,800,000 1 19 16 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 87,882,000 282,682,000 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 282,682,000 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00261 20 01 0026 5 2 1 Belanja Pegawai 428,848,000 1 20 01 0026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 407,721,800 248 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 836,569,800 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 836,569,800 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00191 20 02 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 92,807,392 1 20 02 0019 5 2 3 Belanja Modal 4,545,200 97,352,592 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 97,352,592 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Sumur Welut 1 20 29 00081 20 29 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 264,592,910 1 20 29 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 251,332,662 515,925,572 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sumur Welut Kegiatan Operasional Kelurahan Lakarsantri 1 20 29 00661 20 29 0066 5 2 1 Belanja Pegawai 243,128,000 1 20 29 0066 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 280,434,206 523,562,206 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Lakarsantri Kegiatan Operasional Kelurahan Bangkingan 1 20 29 01121 20 29 0112 5 2 1 Belanja Pegawai 265,912,000 1 20 29 0112 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 379,724,499 645,636,499 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Bangkingan Kegiatan Operasional Kelurahan Jeruk 1 20 29 01141 20 29 0114 5 2 1 Belanja Pegawai 264,592,000 1 20 29 0114 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 298,207,873 562,799,873 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Jeruk Kegiatan Operasional Kelurahan Lidah Kulon 1 20 29 01211 20 29 0121 5 2 1 Belanja Pegawai 264,593,120 1 20 29 0121 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 412,899,482 677,492,602 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Lidah Kulon Kegiatan Operasional Kelurahan Lidah Wetan 1 20 29 01291 20 29 0129 5 2 1 Belanja Pegawai 264,630,060 1 20 29 0129 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 340,818,143 249 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 605,448,203 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Lidah Wetan 3,530,864,955 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00291 22 20 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 80,620,000 1 22 20 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15,570,000 96,190,000 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 96,190,000 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 5,358,368,707 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 14,000,410,278 SURPLUS / (DEFISIT) (14,000,410,278) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 250 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0929 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Sambikerep : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,984,640,156 6,984,640,156 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00421 06 21 0042 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 5,354,760 5,354,760 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 5,354,760 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 251 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00411 08 25 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 108,376,000 1 08 25 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,786,020 130,162,020 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 130,162,020 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00091 10 15 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 153,272,000 1 10 15 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 128,868,000 282,140,000 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 282,140,000 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00011 11 20 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 114,032,000 1 11 20 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 48,893,660 162,925,660 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 162,925,660 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00361 13 16 0036 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 27,985,920 27,985,920 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 27,985,920 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00031 19 16 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 162,812,000 1 19 16 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 69,625,000 232,437,000 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 232,437,000 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 252 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00041 20 01 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 386,000,000 1 20 01 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 281,029,724 667,029,724 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 667,029,724 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00241 20 02 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 82,088,625 82,088,625 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 82,088,625 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Bringin 1 20 29 01321 20 29 0132 5 2 1 Belanja Pegawai 254,252,000 1 20 29 0132 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 349,137,911 603,389,911 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Bringin Kegiatan Operasional Kelurahan Lontar 1 20 29 01371 20 29 0137 5 2 1 Belanja Pegawai 250,472,000 1 20 29 0137 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 756,428,413 1,006,900,413 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Lontar Kegiatan Operasional Kelurahan Made 1 20 29 01381 20 29 0138 5 2 1 Belanja Pegawai 274,772,000 1 20 29 0138 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 366,381,710 641,153,710 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Made Kegiatan Operasional Kelurahan Sambikerep 1 20 29 01391 20 29 0139 5 2 1 Belanja Pegawai 254,252,000 1 20 29 0139 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 589,470,810 843,722,810 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sambikerep 3,095,166,844 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00351 22 20 0035 5 2 1 Belanja Pegawai 112,052,000 253 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0035 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18,836,100 130,888,100 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 130,888,100 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,816,178,653 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 11,800,818,809 SURPLUS / (DEFISIT) (11,800,818,809) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 254 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0930 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Pakal : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,862,575,048 7,862,575,048 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00181 06 21 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,225,130 6,225,130 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 6,225,130 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 255 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00051 08 25 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 75,328,000 1 08 25 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19,058,400 94,386,400 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 94,386,400 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00291 10 15 0029 5 2 1 Belanja Pegawai 109,589,000 1 10 15 0029 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 108,851,340 218,440,340 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 218,440,340 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00341 11 20 0034 5 2 1 Belanja Pegawai 76,040,000 1 11 20 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 46,031,240 122,071,240 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 122,071,240 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00311 13 16 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,572,000 21,572,000 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 21,572,000 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00121 19 16 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 233,140,000 1 19 16 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 83,075,200 316,215,200 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 316,215,200 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 256 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00251 20 01 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 341,467,040 1 20 01 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 517,907,576 859,374,616 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 859,374,616 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00051 20 02 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 83,472,308 83,472,308 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 83,472,308 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Babat Jerawat 1 20 29 00111 20 29 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 302,780,000 1 20 29 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 649,372,720 952,152,720 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Babat Jerawat Kegiatan Operasional Kelurahan Benowo 1 20 29 00631 20 29 0063 5 2 1 Belanja Pegawai 302,780,000 1 20 29 0063 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 437,083,577 739,863,577 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Benowo Kegiatan Operasional Kelurahan Pakal 1 20 29 01301 20 29 0130 5 2 1 Belanja Pegawai 302,780,000 1 20 29 0130 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 356,235,528 659,015,528 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Pakal Kegiatan Operasional Kelurahan Sumber Rejo 1 20 29 01311 20 29 0131 5 2 1 Belanja Pegawai 302,776,000 1 20 29 0131 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 453,730,789 756,506,789 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sumber Rejo 3,107,538,614 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00251 22 20 0025 5 2 1 Belanja Pegawai 75,684,000 257 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0025 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36,684,320 112,368,320 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 112,368,320 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,941,664,168 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 12,804,239,216 SURPLUS / (DEFISIT) (12,804,239,216) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 258 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 0931 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianKecamatan Bulak : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,681,550,102 6,681,550,102 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 06 21 Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD TingkatKecamatan 1 06 21 00241 06 21 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,947,250 3,947,250 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 3,947,250 Jumlah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 1 08 25 259 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 08 25 00111 08 25 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 94,320,000 1 08 25 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,084,160 117,404,160 Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 117,404,160 Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 10 15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam BidangKependudukan 1 10 15 00221 10 15 0022 5 2 1 Belanja Pegawai 132,120,000 1 10 15 0022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 82,719,680 214,839,680 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 214,839,680 Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PerlindunganPerempuan dan Anak 1 11 20 Kegiatan Penguatan Kelembagaan PengarusutamaanGender Dan Anak 1 11 20 00311 11 20 0031 5 2 1 Belanja Pegawai 95,040,000 1 11 20 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 62,239,720 157,279,720 Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 157,279,720 Jumlah Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 13 16 Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 1 13 16 00341 13 16 0034 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 24,027,600 24,027,600 Jumlah Kegiatan Pendataan PMKS Dan PSKS 24,027,600 Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi KegiatanPolisi Pamong Praja 1 19 16 00041 19 16 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 236,160,000 1 19 16 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 109,194,250 345,354,250 Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 345,354,250 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 260 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00101 20 01 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 362,508,000 1 20 01 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 519,368,858 881,876,858 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 881,876,858 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00311 20 02 0031 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,076,730 100,076,730 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 100,076,730 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penataan Daerah Otonom 1 20 29 Kegiatan Operasional Kelurahan Bulak 1 20 29 00411 20 29 0041 5 2 1 Belanja Pegawai 266,160,000 1 20 29 0041 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 484,147,863 750,307,863 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Bulak Kegiatan Operasional Kelurahan Kedung Cowek 1 20 29 00821 20 29 0082 5 2 1 Belanja Pegawai 270,360,000 1 20 29 0082 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 238,389,513 508,749,513 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kedung Cowek Kegiatan Operasional Kelurahan Sukolilo Baru 1 20 29 00831 20 29 0083 5 2 1 Belanja Pegawai 270,360,000 1 20 29 0083 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 419,973,554 690,333,554 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Sukolilo Baru Kegiatan Operasional Kelurahan Kenjeran 1 20 29 01341 20 29 0134 5 2 1 Belanja Pegawai 270,360,000 1 20 29 0134 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 337,322,543 607,682,543 Jumlah Kegiatan Operasional Kelurahan Kenjeran 2,557,073,473 Jumlah Program Penataan Daerah Otonom Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 22 20 Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 1 22 20 00231 22 20 0023 5 2 1 Belanja Pegawai 94,680,000 261 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 22 20 0023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 37,084,280 131,764,280 Jumlah Kegiatan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan 131,764,280 Jumlah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 4,533,644,001 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 11,215,194,103 SURPLUS / (DEFISIT) (11,215,194,103) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 262 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 20 : 1 20 1200 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandianBadan Kepegawaian dan Diklat : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 20 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 10,131,242,976 10,131,242,976 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 20 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 20 01 00241 20 01 0024 5 2 1 Belanja Pegawai 401,395,824 1 20 01 0024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,093,157,081 1 20 01 0024 5 2 3 Belanja Modal 3,811,940 1,498,364,845 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,498,364,845 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 20 02 263 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 20 02 00331 20 02 0033 5 2 1 Belanja Pegawai 245,340,000 1 20 02 0033 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 610,860,116 1 20 02 0033 5 2 3 Belanja Modal 99,765,930 955,966,046 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 955,966,046 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 20 05 Kegiatan Peningkatan Wawasan Aparatur Dan PemberianBantuan Tugas Belajar 1 20 05 00011 20 05 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 371,160,000 1 20 05 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 514,936,530 886,096,530 Jumlah Kegiatan Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi CalonPNS Daerah 1 20 05 00021 20 05 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000 1 20 05 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97,015,587 1 20 05 0002 5 2 3 Belanja Modal 1,530,000 122,545,587 Jumlah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNSDaerah 1 20 05 00031 20 05 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 146,744,000 1 20 05 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,080,986,485 1 20 05 0003 5 2 3 Belanja Modal 2,897,620 1,230,628,105 Jumlah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNSDaerah 1 20 05 00041 20 05 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 142,720,000 1 20 05 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 939,248,350 1 20 05 0004 5 2 3 Belanja Modal 1,530,000 1,083,498,350 Jumlah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I 1 20 05 00051 20 05 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 41,600,000 1 20 05 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 87,142,750 1 20 05 0005 5 2 3 Belanja Modal 1,530,000 130,272,750 Jumlah Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I 264 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Pengelolaan Sistem Data Pegawai 1 20 05 00061 20 05 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 68,406,117 68,406,117 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sistem Data Pegawai Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian 1 20 05 00071 20 05 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 426,180,000 1 20 05 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 348,412,217 774,592,217 Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Tes Kesehatan bagi Pegawai 1 20 05 00081 20 05 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 128,512,780 128,512,780 Jumlah Kegiatan Tes Kesehatan bagi Pegawai Kegiatan Pembinaan Kinerja Pegawai 1 20 05 00091 20 05 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 32,780,000 1 20 05 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 285,694,008 318,474,008 Jumlah Kegiatan Pembinaan Kinerja Pegawai Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan AdministrasiCalon Praja IPDN 1 20 05 00101 20 05 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 92,400,000 1 20 05 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,236,488,220 1 20 05 0010 5 2 3 Belanja Modal 88,000,000 2,416,888,220 Jumlah Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1 20 05 00111 20 05 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 82,980,000 1 20 05 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 442,867,311 525,847,311 Jumlah Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan 1 20 05 00121 20 05 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 648,960,000 1 20 05 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 604,267,100 1,253,227,100 Jumlah Kegiatan Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas DanFungsi Bagi PNS Daerah 1 20 05 00131 20 05 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 374,896,000 1 20 05 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,660,863,680 4,035,759,680 Jumlah Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah 12,974,748,755 Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 265 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 20 20 Kegiatan Penerapan Disiplin Pegawai 1 20 20 00081 20 20 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 297,540,000 1 20 20 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 534,019,605 1 20 20 0008 5 2 3 Belanja Modal 15,345,000 846,904,605 Jumlah Kegiatan Penerapan Disiplin Pegawai 846,904,605 Jumlah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 16,275,984,251 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 26,407,227,227 SURPLUS / (DEFISIT) (26,407,227,227) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 266 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 21 : 1 21 0100 Ketahanan PanganKantor Ketahanan Pangan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 20 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 21 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 2,114,365,312 2,114,365,312 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 21 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 21 01 00011 21 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 161,820,000 267 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 21 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 591,831,005 753,651,005 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 753,651,005 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 21 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 21 02 00011 21 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 61,048,000 1 21 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 139,365,280 1 21 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 19,408,400 219,821,680 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 219,821,680 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan) 1 21 30 Kegiatan Pengembangan pemanfaatan sumber panganalternatif 1 21 30 00011 21 30 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 99,535,000 1 21 30 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 416,542,046 516,077,046 Jumlah Kegiatan Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangansegar 1 21 30 00021 21 30 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 68,544,000 1 21 30 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 161,806,650 230,350,650 Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar Kegiatan Koordinasi Hasil Monitoring Bidang KetahananPangan 1 21 30 00031 21 30 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 59,440,000 1 21 30 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,683,560 68,123,560 Jumlah Kegiatan Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan Kegiatan Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan 1 21 30 00041 21 30 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 81,480,000 1 21 30 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 306,214,800 268 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 21 30 0004 5 2 3 Belanja Modal 9,982,500 397,677,300 Jumlah Kegiatan Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan 1,212,228,556 Jumlah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 2,185,701,241 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 4,300,066,553 SURPLUS / (DEFISIT) (4,300,066,553) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 269 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 25 : 1 25 0100 Komunikasi dan InformatikaDinas Komunikasi dan Informatika : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 25 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 5,724,748,880 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi PengendalianMenara Telekomunikasi 1 25 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 5,724,748,880 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 5,724,748,880 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 25 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6,947,258,403 6,947,258,403 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal 1 19 16 Kegiatan Pembangunan Sarana Utilitas PendukungKeamanan 1 19 16 00381 19 16 0038 5 2 1 Belanja Pegawai 19,200,000 270 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 19 16 0038 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9,067,009,499 1 19 16 0038 5 2 3 Belanja Modal 3,658,851,832 12,745,061,331 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan 12,745,061,331 Jumlah Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 1 20 17 Kegiatan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 1 20 17 00131 20 17 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 151,961,250 1 20 17 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 254,719,984 1 20 17 0013 5 2 3 Belanja Modal 55,084,810 461,766,044 Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi 461,766,044 Jumlah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 25 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 25 01 00011 25 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 378,977,218 1 25 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,719,951,978 2,098,929,196 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 2,098,929,196 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 25 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 25 02 00011 25 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 496,020,000 1 25 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 483,409,525 1 25 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 463,236,510 1,442,666,035 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1,442,666,035 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa 1 25 15 Kegiatan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 1 25 15 00021 25 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 242,895,000 1 25 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 103,521,604 346,416,604 Jumlah Kegiatan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat 271 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Kegiatan Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK 1 25 15 00031 25 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 55,230,000 1 25 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,851,985,012 1 25 15 0003 5 2 3 Belanja Modal 48,027,100 3,955,242,112 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK Kegiatan Pengelolaan Dan Pengumpulan Data DanInformasi Pembangunan Daerah 1 25 15 00041 25 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 115,080,000 1 25 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 627,737,726 1 25 15 0004 5 2 3 Belanja Modal 117,931,000 860,748,726 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah 1 25 15 00051 25 15 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,100,000 1 25 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,105,626,739 1 25 15 0005 5 2 3 Belanja Modal 21,224,035 3,127,950,774 Jumlah Kegiatan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber DayaKomunikasi Dan Informasi 1 25 15 00061 25 15 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 116,865,000 1 25 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 209,720,400 326,585,400 Jumlah Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi 8,616,943,616 Jumlah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasidan Komunikasi 1 25 19 Kegiatan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi DanInformasi 1 25 19 00011 25 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 207,032,000 1 25 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,924,695,947 1 25 19 0001 5 2 3 Belanja Modal 653,935,700 13,785,663,647 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan PublikDan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi KePusat Data 1 25 19 00031 25 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 256,472,000 272 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 25 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 827,473,241 1,083,945,241 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data Kegiatan Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi DanInformasi 1 25 19 00041 25 19 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 204,880,000 1 25 19 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,791,977,604 1 25 19 0004 5 2 3 Belanja Modal 13,914,414,525 16,911,272,129 Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan SistemInformasi Pelayanan Publik 1 25 19 00051 25 19 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 72,166,000 1 25 19 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 994,032,461 1 25 19 0005 5 2 3 Belanja Modal 21,509,202 1,087,707,663 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kegiatan Peningkatan Dan Pendayagunaan OpensourceSoftware 1 25 19 00061 25 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 74,970,000 1 25 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 716,401,360 791,371,360 Jumlah Kegiatan Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi 1 25 19 00071 25 19 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 194,531,250 1 25 19 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,199,282,710 1 25 19 0007 5 2 3 Belanja Modal 1,338,373,850 2,732,187,810 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi Kegiatan Pembangunan Prasarana JaringanTelekomunikasi 1 25 19 00081 25 19 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 76,807,500 1 25 19 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34,271,161 1 25 19 0008 5 2 3 Belanja Modal 195,835,200 306,913,861 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Dan PenertibanPenyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi 1 25 19 00091 25 19 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 50,163,750 273 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 25 19 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 141,975,180 192,138,930 Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi 36,891,200,641 Jumlah Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 62,256,566,863 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 69,203,825,266 SURPLUS / (DEFISIT) (63,479,076,386) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 274 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 1 26 : 1 26 0100 PerpustakaanBadan Arsip dan Perpustakaan : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 11 26 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 0 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 11 26 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7,126,996,609 7,126,996,609 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 24 15 Kegiatan Pembinaan Sistem Kearsipan 1 24 15 00011 24 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 202,480,000 1 24 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55,936,933 1 24 15 0001 5 2 3 Belanja Modal 2,402,400 260,819,333 Jumlah Kegiatan Pembinaan Sistem Kearsipan Kegiatan Layanan Informasi Kearsipan 1 24 15 00021 24 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 72,353,490 275 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 24 15 0002 5 2 3 Belanja Modal 5,039,760 77,393,250 Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Kearsipan 338,212,583 Jumlah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ArsipDaerah 1 24 16 Kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan,Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan 1 24 16 00011 24 16 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,070,000 1 24 16 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,292,831,408 1 24 16 0001 5 2 3 Belanja Modal 168,835,700 1,515,737,108 Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan Kegiatan Penataan Dan Pendataan Sistem KearsipanDaerah 1 24 16 00021 24 16 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 152,260,000 1 24 16 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 236,882,160 1 24 16 0002 5 2 3 Belanja Modal 27,640,800 416,782,960 Jumlah Kegiatan Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah 1,932,520,068 Jumlah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 26 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 26 01 00011 26 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 190,378,000 1 26 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,176,676,448 1 26 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 1,549,885,425 3,916,939,873 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 3,916,939,873 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 26 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 26 02 00011 26 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 429,634,000 1 26 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 387,650,754 1 26 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 172,304,770 989,589,524 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 989,589,524 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan 1 26 15 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan 1 26 15 0001 276 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 26 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 169,360,000 1 26 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 168,317,181 337,677,181 Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca 1 26 15 00021 26 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 73,980,000 1 26 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 119,509,697 193,489,697 Jumlah Kegiatan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca Kegiatan Pengelolaan Layanan Baca 1 26 15 00031 26 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 399,420,000 1 26 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,726,365,420 1 26 15 0003 5 2 3 Belanja Modal 62,828,309 17,188,613,729 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Layanan Baca Kegiatan Penyediaan, Pengolahan, Perawatan SaranaPrasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman BacaanMasyarakat 1 26 15 00041 26 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 296,845,000 1 26 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,467,561,719 1 26 15 0004 5 2 3 Belanja Modal 76,443,180 2,840,849,899 Jumlah Kegiatan Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat 20,560,630,506 Jumlah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 27,737,892,554 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 34,864,889,163 SURPLUS / (DEFISIT) (34,864,889,163) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 277 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 2 01 : 2 01 0100 PertanianDinas Pertanian : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 12 01 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 327,045,600 Perda No. 2 Tahun 2013 tanggal 26 Pebruari 2013 tentang Perubahan atasPerda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi PemakaianKekayaan Daerah. (pergeseran korek dari 4 1 2 03 05 menjadi 4 1 2 02 27),Perda Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang RetribusiPemakaian Kekayaan Daerah. 2 01 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 327,045,600 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 327,045,600 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 12 01 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 11,123,220,378 11,123,220,378 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 08 24 Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota 1 08 24 0001 278 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 08 24 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,075,000 1 08 24 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,040,273,158 1 08 24 0001 5 2 3 Belanja Modal 462,725,827 1,548,073,985 Jumlah Kegiatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota Kegiatan Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir PantaiSurabaya 1 08 24 00021 08 24 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 47,384,000 1 08 24 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 919,381,305 1 08 24 0002 5 2 3 Belanja Modal 753,326,264 1,720,091,569 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya 3,268,165,554 Jumlah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan) 1 21 30 Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk PanganAsal Hewan 1 21 30 00051 21 30 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 71,344,000 1 21 30 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 157,416,890 1 21 30 0005 5 2 3 Belanja Modal 106,675,000 335,435,890 Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan 1 21 30 00061 21 30 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 42,900,000 1 21 30 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 167,386,260 1 21 30 0006 5 2 3 Belanja Modal 58,850,000 269,136,260 Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar 1 21 30 00071 21 30 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 83,830,390 1 21 30 0007 5 2 3 Belanja Modal 87,587,500 171,417,890 Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar 775,990,040 Jumlah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 01 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 2 01 01 0001 279 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 2 01 01 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 675,675,000 2 01 01 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,344,739,347 2 01 01 0001 5 2 3 Belanja Modal 75,942,680 7,096,357,027 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 7,096,357,027 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2 01 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 2 01 02 00012 01 02 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,575,000 2 01 02 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,167,550,148 2 01 02 0001 5 2 3 Belanja Modal 86,377,500 1,255,502,648 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1,255,502,648 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 01 19 Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana produksipertanian/ perkebunan 2 01 19 00012 01 19 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 103,668,000 2 01 19 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3,007,863,779 2 01 19 0001 5 2 3 Belanja Modal 191,903,438 3,303,435,217 Jumlah Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan Kegiatan Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/perkebunan perkotaan 2 01 19 00022 01 19 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,648,000 2 01 19 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 214,834,099 2 01 19 0002 5 2 3 Belanja Modal 18,165,730 267,647,829 Jumlah Kegiatan Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan Kegiatan Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikulturapetani binaan 2 01 19 00032 01 19 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 44,937,000 2 01 19 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 401,495,616 446,432,616 Jumlah Kegiatan Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan 4,017,515,662 Jumlah Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 280 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitHewan Ternak 2 01 21 Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan PenyakitHewan Ternak 2 01 21 00012 01 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 62,680,000 2 01 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 237,905,350 2 01 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 9,341,180 309,926,530 Jumlah Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan 2 01 21 00022 01 21 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 136,864,000 2 01 21 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 317,288,787 2 01 21 0002 5 2 3 Belanja Modal 28,749,820 482,902,607 Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan 792,829,137 Jumlah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2 01 22 Kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak 2 01 22 00012 01 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,032,000 2 01 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 610,439,590 2 01 22 0001 5 2 3 Belanja Modal 96,224,700 777,696,290 Jumlah Kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana PengembanganTernak 2 01 22 00022 01 22 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 108,495,000 2 01 22 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 497,059,674 2 01 22 0002 5 2 3 Belanja Modal 36,242,580 641,797,254 Jumlah Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak 1,419,493,544 Jumlah Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhanpertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 2 01 25 Kegiatan Penyediaan bibit 2 01 25 00012 01 25 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 367,234,000 2 01 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,435,933,290 281 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 2 01 25 0001 5 2 3 Belanja Modal 68,632,850 1,871,800,140 Jumlah Kegiatan Penyediaan bibit Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pertanian 2 01 25 00022 01 25 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 509,352,000 2 01 25 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 514,406,330 1,023,758,330 Jumlah Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Pertanian 2,895,558,470 Jumlah Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2 05 15 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengolah HasilPerikanan 2 05 15 00012 05 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 75,640,000 2 05 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 578,237,418 2 05 15 0001 5 2 3 Belanja Modal 443,864,332 1,097,741,750 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam 2 05 15 00022 05 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 108,305,000 2 05 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 391,930,910 2 05 15 0002 5 2 3 Belanja Modal 817,126,415 1,317,362,325 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam 2,415,104,075 Jumlah Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2 05 21 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Nelayan 2 05 21 00012 05 21 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 100,340,000 2 05 21 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,034,258,530 2 05 21 0001 5 2 3 Belanja Modal 156,227,841 1,290,826,371 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Nelayan 1,290,826,371 Jumlah Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Budidaya 2 05 25 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PerikananBudidaya Darat 2 05 25 00012 05 25 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 148,555,000 282 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 2 05 25 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,034,062,160 2 05 25 0001 5 2 3 Belanja Modal 30,360,000 1,212,977,160 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat 1,212,977,160 Jumlah Program Pengembangan Perikanan Budidaya 26,440,319,688 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 37,563,540,066 SURPLUS / (DEFISIT) (37,236,494,466) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 283 PEMERINTAH KOTA SURABAYA RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN IIINOMORTANGGAL URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI : 2 06 : 2 06 0100 PerdaganganDinas Perdagangan dan Perindustrian : PERATURAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 4 Pendapatan DaerahPendapatan Asli Daerah 4 12 06 00 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 618,809,500 Perda Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang RetribusiPelayanan Tera/ Tera Ulang 2 06 00 4000 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 618,809,500 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Daerah 618,809,500 5 Belanja DaerahBelanja Tidak Langsung 5 12 06 00 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 11,572,065,094 11,572,065,094 Jumlah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 5 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 15 01 Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1 15 01 00021 15 01 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 203,780,208 284 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 15 01 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,640,952,340 1,844,732,548 Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran 1,844,732,548 Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 15 02 Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Perkantoran 1 15 02 00021 15 02 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 363,510,000 1 15 02 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,188,799,057 1 15 02 0002 5 2 3 Belanja Modal 191,118,180 1,743,427,237 Jumlah Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1,743,427,237 Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha BagiUsaha Mikro Kecil Menengah 1 15 17 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM 1 15 17 00011 15 17 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 266,423,371 1 15 17 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2,110,726,929 1 15 17 0001 5 2 3 Belanja Modal 56,100,000 2,433,250,300 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan UKM Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri 1 15 17 00041 15 17 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 337,440,000 1 15 17 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,666,015,124 1 15 17 0004 5 2 3 Belanja Modal 130,986,405 7,134,441,529 Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri Kegiatan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan danPerindustrian 1 15 17 00051 15 17 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 237,000,000 1 15 17 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,365,795,449 1,602,795,449 Jumlah Kegiatan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kegiatan Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan 1 15 17 00081 15 17 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 261,660,000 1 15 17 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 518,905,937 285 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 1 15 17 0008 5 2 3 Belanja Modal 31,095,900 811,661,837 Jumlah Kegiatan Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri diKampung dan Sentra 1 15 17 00091 15 17 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 292,500,000 1 15 17 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,117,691,130 1 15 17 0009 5 2 3 Belanja Modal 20,730,600 1,430,921,730 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecildan Menengah 1 15 17 00101 15 17 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 350,460,000 1 15 17 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,374,083,011 1 15 17 0010 5 2 3 Belanja Modal 12,405,140 1,736,948,151 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah 15,150,018,996 Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan 2 06 15 Kegiatan Pelayanan UPTD Metrologi Legal 2 06 15 00012 06 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 546,105,000 2 06 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 875,235,174 2 06 15 0001 5 2 3 Belanja Modal 30,729,380 1,452,069,554 Jumlah Kegiatan Pelayanan UPTD Metrologi Legal Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang DanJasa 2 06 15 00022 06 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 266,040,000 2 06 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 560,502,350 2 06 15 0002 5 2 3 Belanja Modal 10,365,300 836,907,650 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen 2 06 15 00032 06 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 133,740,000 2 06 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 350,709,152 286 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) DASAR HUKUM 1 2 3 4 2 06 15 0003 5 2 3 Belanja Modal 10,365,300 494,814,452 Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen 2,783,791,656 Jumlah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 21,521,970,437 Jumlah Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah 33,094,035,531 SURPLUS / (DEFISIT) (32,475,226,031) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 287 PEMERINTAH KOTA SURABAYA REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 : 5 : 15 Desember 2015 NOMOR TANGGAL LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Urusan Wajib1 Pendidikan1 01 Dinas Pendidikan1 01 0100 1 01 0100 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 01 0100 1 01 01 0001 2,121,601,500 6,643,851,593 25,889,380 8,791,342,473 25,889,3806,643,851,593Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,791,342,4732,121,601,500 1 01 0100 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 01 0100 1 01 02 0001 313,336,000 2,103,401,753 1,338,986,707 3,755,724,460 1,338,986,7072,103,401,753Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,755,724,460313,336,000 1 01 0100 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini1 01 0100 1 01 15 0001 1,319,180,870 79,601,880 0 1,398,782,750 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD1 01 0100 1 01 15 0002 18,250,000 38,533,051,100 0 38,551,301,100 Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim1 01 0100 1 01 15 0003 0 367,631,000 0 367,631,000 Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD1 01 0100 1 01 15 0004 3,350,000 637,334,500 0 640,684,500 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik 1 01 0100 1 01 15 0005 0 31,348,000,000 0 31,348,000,000 070,965,618,480Jumlah Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 72,306,399,3501,340,780,870 1 01 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS1 01 0100 1 01 16 0002 0 2,562,805,080 0 2,562,805,080 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS 1 01 0100 1 01 16 0003 13,563,000 2,259,075,548 0 2,272,638,548 Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar 1 01 0100 1 01 16 0004 92,749,654,567 222,676,161,737 0 315,425,816,304 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar1 01 0100 1 01 16 0005 1,435,928,000 43,345,859,465 0 44,781,787,465 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS 1 01 0100 1 01 16 0006 567,016,000 22,769,442,281 144,663,750 23,481,122,031 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS1 01 0100 1 01 16 0007 29,600,000 1,193,098,720 37,350,868,940 38,573,567,660 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS 1 01 0100 1 01 16 0008 4,250,000 2,665,405,060 0 2,669,655,060 37,495,532,690297,471,847,891 Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 429,767,392,14894,800,011,567 1 01 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK1 01 0100 1 01 17 0001 0 3,550,787,500 0 3,550,787,500 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah 1 01 0100 1 01 17 0002 0 13,445,047,996 0 13,445,047,996 Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah 1 01 0100 1 01 17 0003 27,832,544,964 177,310,280,695 0 205,142,825,659 Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah 1 01 0100 1 01 17 0005 1,700,000 1,025,652,608 0 1,027,352,608 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN 1 01 0100 1 01 17 0006 0 1,865,784,712 0 1,865,784,712 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN1 01 0100 1 01 17 0007 3,800,000 22,853,577 2,445,355,000 2,472,008,577 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN 1 01 0100 1 01 17 0008 0 1,398,030,000 0 1,398,030,000 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN1 01 0100 1 01 17 0009 0 765,855,460 11,605,000 777,460,460 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN 1 01 0100 1 01 17 0010 491,000,000 1,312,882,500 0 1,803,882,500 2,456,960,000200,697,175,048Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 231,483,180,01228,329,044,964 1 01 0100 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan1 01 0100 1 01 18 0001 0 2,082,849,740 0 2,082,849,740 Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat 1 01 0100 1 01 18 0002 0 37,554,491,580 0 37,554,491,580 039,637,341,320Jumlah Program Program Pendidikan Non Formal 39,637,341,3200 1 01 0100 1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho 1 01 0100 1 01 20 0001 4,110,000 2,850,297,900 0 2,854,407,900 Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik1 01 0100 1 01 20 0002 539,178,000 1,513,390,600 0 2,052,568,600 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 01 0100 1 01 20 0003 81,006,838,002 12,840,380,040 0 93,847,218,042 017,204,068,540 Jumlah Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 98,754,194,54281,550,126,002 1 01 0100 1 01 23 Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 288 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS 1 01 0100 1 01 23 0001 0 4,849,478,600 0 4,849,478,600 04,849,478,600Jumlah Program Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 4,849,478,6000 41,317,368,777 889,345,052,905Jumlah Dinas Pendidikan 639,572,783,225208,454,900,903 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 05 0100 1 01 16 0001 680,925,000 1,912,543,688 206,148,073,729 208,741,542,417 206,148,073,7291,912,543,688 Jumlah Program Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 208,741,542,417680,925,000 1 05 0100 1 01 17 Program Pendidikan Menengah Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah 1 05 0100 1 01 17 0004 0 0 34,337,906,001 34,337,906,001 34,337,906,0010Jumlah Program Program Pendidikan Menengah 34,337,906,0010 240,485,979,730 243,079,448,418Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1,912,543,688680,925,000 Jumlah Pendidikan 209,135,825,903 641,485,326,913 281,803,348,507 1,132,424,501,323 Kesehatan1 02 Dinas Kesehatan1 02 0100 1 02 0100 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 02 0100 1 02 01 0001 22,184,005,188 75,010,364,739 0 97,194,369,927 075,010,364,739Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 97,194,369,92722,184,005,188 1 02 0100 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 02 0100 1 02 02 0003 6,900,000 6,975,836,781 5,875,039,004 12,857,775,785 5,875,039,0046,975,836,781Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,857,775,7856,900,000 1 02 0100 1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan1 02 0100 1 02 15 0003 24,000,000 40,971,403,285 0 40,995,403,285 040,971,403,285Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 40,995,403,28524,000,000 1 02 0100 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1 02 0100 1 02 16 0001 0 2,010,174,650 0 2,010,174,650 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus1 02 0100 1 02 16 0002 101,650,000 24,534,720,055 0 24,636,370,055 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular1 02 0100 1 02 16 0003 110,400,000 11,444,602,915 217,140,000 11,772,142,915 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan1 02 0100 1 02 16 0004 0 3,821,947,387 182,325,000 4,004,272,387 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan1 02 0100 1 02 16 0005 0 253,179,291 0 253,179,291 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan) 1 02 0100 1 02 16 0006 3,900,000 3,026,210,000 0 3,030,110,000 DAK Bantuan Operasional Kesehatan1 02 0100 1 02 16 0007 0 16,430,930,000 0 16,430,930,000 DAK Jampersal1 02 0100 1 02 16 0008 0 12,932,711,680 0 12,932,711,680 399,465,00074,454,475,978Jumlah Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat 75,069,890,978215,950,000 1 02 0100 1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat1 02 0100 1 02 20 0001 11,700,000 10,201,160,510 0 10,212,860,510 010,201,160,510Jumlah Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10,212,860,51011,700,000 1 02 0100 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan1 02 0100 1 02 23 0001 0 4,364,504,869 0 4,364,504,869 Akreditasi Puskesmas1 02 0100 1 02 23 0003 0 1,497,592,080 0 1,497,592,080 Pelayanan Kesehatan Rujukan1 02 0100 1 02 23 0005 98,000,000 319,903,880 0 417,903,880 Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan1 02 0100 1 02 23 0006 144,000,000 114,502,400 0 258,502,400 Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan1 02 0100 1 02 23 0009 390,000,000 691,475,620 0 1,081,475,620 06,987,978,849Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7,619,978,849632,000,000 1 02 0100 1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jaminan Kesehatan Masyarakat1 02 0100 1 02 24 0001 19,605,103,557 142,089,322,245 0 161,694,425,802 0142,089,322,245Jumlah Program Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 161,694,425,80219,605,103,557 1 02 0100 1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Operasional Pelayanan Kesehatan1 02 0100 1 02 25 0002 0 11,059,192,849 0 11,059,192,849 Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 1 02 0100 1 02 25 0003 0 204,770,547 3,934,304,999 4,139,075,546 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1 02 0100 1 02 25 0004 144,000,000 164,438,431 0 308,438,431 3,934,304,99911,428,401,827 Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 15,506,706,826144,000,000 1 02 0100 1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Kesehatan Masyarakat1 02 0100 1 02 32 0001 0 1,892,165,540 0 1,892,165,540 Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak1 02 0100 1 02 32 0002 0 28,347,466,057 155,650,000 28,503,116,057 155,650,00030,239,631,597 Jumlah Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 30,395,281,5970 10,364,459,003 451,546,693,559Jumlah Dinas Kesehatan 398,358,575,81142,823,658,745 289 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 1 02 0200 1 02 0200 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 02 0200 1 02 01 0002 187,657,460 44,905,787,378 0 45,093,444,838 044,905,787,378Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,093,444,838187,657,460 1 02 0200 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 02 0200 1 02 02 0001 7,350,000 5,872,143,300 2,960,781,200 8,840,274,500 2,960,781,2005,872,143,300Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,840,274,5007,350,000 1 02 0200 1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan1 02 0200 1 02 15 0001 0 55,559,516,522 0 55,559,516,522 055,559,516,522Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 55,559,516,5220 1 02 0200 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit1 02 0200 1 02 23 0007 0 5,734,024,402 6,854,760 5,740,879,162 Pelayanan Medik Rumah Sakit1 02 0200 1 02 23 0008 0 450,948,020 0 450,948,020 Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit1 02 0200 1 02 23 0010 27,834,944,850 21,725,655,003 0 49,560,599,853 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 1 02 0200 1 02 23 0011 3,275,000 1,142,066,417 210,604,095 1,355,945,512 217,458,85529,052,693,842Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 57,108,372,54727,838,219,850 1 02 0200 1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok 1 02 0200 1 02 26 0002 0 1,123,856 12,452,198,894 12,453,322,750 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok 1 02 0200 1 02 26 0003 0 1,300,427 20,776,639,423 20,777,939,850 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan 1 02 0200 1 02 26 0004 0 2,809,950 3,596,770,050 3,599,580,000 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit1 02 0200 1 02 26 0008 4,900,000 2,589,876,600 110,123,400 2,704,900,000 36,935,731,7672,595,110,833 Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata 39,535,742,6004,900,000 40,113,971,822 206,137,351,007Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 137,985,251,87528,038,127,310 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 1 02 0300 1 02 0300 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran1 02 0300 1 02 01 0003 9,671,022,335 25,708,746,532 0 35,379,768,867 025,708,746,532Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,379,768,8679,671,022,335 1 02 0300 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 02 0300 1 02 02 0002 12,300,000 3,644,981,521 1,944,743,450 5,602,024,971 1,944,743,4503,644,981,521Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,602,024,97112,300,000 1 02 0300 1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan1 02 0300 1 02 15 0002 15,700,000 23,643,595,771 0 23,659,295,771 023,643,595,771Jumlah Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 23,659,295,77115,700,000 1 02 0300 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelayanan Medik Rumah Sakit1 02 0300 1 02 23 0002 12,264,000 1,206,681,365 0 1,218,945,365 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit1 02 0300 1 02 23 0004 0 3,339,760,000 0 3,339,760,000 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit 1 02 0300 1 02 23 0012 0 997,907,831 0 997,907,831 Promosi Kesehatan Rumah Sakit1 02 0300 1 02 23 0013 1,050,000 434,137,480 194,100,500 629,287,980 194,100,5005,978,486,676Jumlah Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 6,185,901,17613,314,000 1 02 0300 1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok 1 02 0300 1 02 26 0001 15,600,000 0 14,168,851,250 14,184,451,250 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok 1 02 0300 1 02 26 0006 11,700,000 0 4,630,391,456 4,642,091,456 Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 02 0300 1 02 26 0009 8,925,000 3,512,335,893 0 3,521,260,893 18,799,242,7063,512,335,893 Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata 22,347,803,59936,225,000 20,938,086,656 93,174,794,384Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 62,488,146,3939,748,561,335 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu 1 05 0100 1 02 25 0001 0 20,674,500 21,979,336,410 22,000,010,910 21,979,336,41020,674,500 Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 22,000,010,9100 1 05 0100 1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 290 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD 1 05 0100 1 02 26 0007 0 36,400,000 31,745,980,000 31,782,380,000 31,745,980,00036,400,000 Jumlah Program Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata 31,782,380,0000 53,725,316,410 53,782,390,910Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 57,074,5000 Jumlah Kesehatan 80,610,347,390 598,889,048,579 125,141,833,891 804,641,229,860 Pekerjaan Umum1 03 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 1 03 0100 1 03 0100 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 03 0100 1 03 01 0001 1,084,538,864 29,065,368,188 141,133,080 30,291,040,132 141,133,08029,065,368,188Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,291,040,1321,084,538,864 1 03 0100 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 03 0100 1 03 02 0001 371,637,000 2,071,739,496 4,643,212,936 7,086,589,432 4,643,212,9362,071,739,496Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,086,589,432371,637,000 1 03 0100 1 03 28 Program Pengendalian Banjir Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem 1 03 0100 1 03 28 0001 0 35,868,246,055 150,296,850 36,018,542,905 Perencanaan Pematusan Kota1 03 0100 1 03 28 0002 339,148,000 1,780,547,043 6,377,519,800 8,497,214,843 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong- gorong 1 03 0100 1 03 28 0003 379,212,000 880,809,727 12,259,405,453 13,519,427,180 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan1 03 0100 1 03 28 0004 20,400,000 23,987,789,193 35,607,000 24,043,796,193 Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan 1 03 0100 1 03 28 0005 4,673,179,714 15,134,912,451 448,446,996,445 468,255,088,610 467,269,825,54877,652,304,469Jumlah Program Program Pengendalian Banjir 550,334,069,7315,411,939,714 1 03 0100 1 03 31 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan 1 03 0100 1 03 31 0001 541,740,000 1,700,495,188 7,234,434,646 9,476,669,834 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan 1 03 0100 1 03 31 0002 391,808,000 1,324,238,287 13,857,916,000 15,573,962,287 Koordinasi Jaringan Utilitas1 03 0100 1 03 31 0003 144,000,000 200,964,120 0 344,964,120 Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan1 03 0100 1 03 31 0004 17,000,000 12,099,266,978 40,733,327,767 52,849,594,745 Pembangunan Kelengkapan Jalan1 03 0100 1 03 31 0005 0 100,888,730 79,058,672,634 79,159,561,364 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut 1 03 0100 1 03 31 0006 457,950,000 16,182,602,072 124,624,500 16,765,176,572 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya 1 03 0100 1 03 31 0007 896,258,000 29,704,026,067 24,438,533,586 55,038,817,653 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD) 1 03 0100 1 03 31 0008 0 0 31,035,876,024 31,035,876,024 196,483,385,15761,312,481,442 Jumlah Program Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 260,244,622,5992,448,756,000 1 03 0100 1 03 32 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih 1 03 0100 1 03 32 0001 0 0 101,791,800 101,791,800 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum) 1 03 0100 1 03 32 0002 0 6,795,800 5,994,313,800 6,001,109,600 6,096,105,6006,795,800Jumlah Program Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 6,102,901,4000 674,633,662,321 854,059,223,294Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 170,108,689,3959,316,871,578 Jumlah Pekerjaan Umum 9,316,871,578 170,108,689,395 674,633,662,321 854,059,223,294 Perumahan Rakyat1 04 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 1 03 0100 1 03 0100 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman 1 03 0100 1 04 22 0001 544,532,000 7,794,380 284,413,617,883 284,965,944,263 284,413,617,8837,794,380Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 284,965,944,263544,532,000 284,413,617,883 284,965,944,263Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 7,794,380544,532,000 Dinas Kebakaran1 04 0100 1 04 0100 1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 04 0100 1 04 01 0001 855,173,320 19,216,619,704 0 20,071,793,024 019,216,619,704Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,071,793,024855,173,320 1 04 0100 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 04 0100 1 04 02 0001 207,860,000 1,398,513,342 851,020,270 2,457,393,612 851,020,2701,398,513,342Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,457,393,612207,860,000 1 04 0100 1 04 23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 0100 1 04 23 0001 134,440,000 4,239,403,234 0 4,373,843,234 Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1 04 0100 1 04 23 0002 113,804,000 1,086,862,020 32,608,400 1,233,274,420 Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran 1 04 0100 1 04 23 0004 207,068,000 2,631,808,013 593,852,600 3,432,728,613 Penanggulangan Bahaya Kebakaran1 04 0100 1 04 23 0005 4,861,300,000 885,813,940 0 5,747,113,940 Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan 1 04 0100 1 04 23 0006 473,580,000 43,138,720 0 516,718,720 291 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 04 0100 1 04 23 0007 368,785,000 9,246,914,040 10,754,993,658 20,370,692,698 11,381,454,65818,133,939,967Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 35,674,371,6256,158,977,000 12,232,474,928 58,203,558,261Jumlah Dinas Kebakaran 38,749,073,0137,222,010,320 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah1 04 0200 1 04 0200 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa 1 04 0200 1 04 22 0004 577,900,000 13,024,498,578 3,850,669,572 17,453,068,150 3,850,669,57213,024,498,578Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 17,453,068,150577,900,000 3,850,669,572 17,453,068,150Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 13,024,498,578577,900,000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman 1 05 0100 1 04 22 0003 331,440,000 18,204,296,175 12,989,693,610 31,525,429,785 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) 1 05 0100 1 04 22 0005 0 5,007,207,380 0 5,007,207,380 12,989,693,61023,211,503,555Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 36,532,637,165331,440,000 1 05 0100 1 04 23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran 1 05 0100 1 04 23 0003 0 0 5,740,752,565 5,740,752,565 5,740,752,5650Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 5,740,752,5650 18,730,446,175 42,273,389,730Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 23,211,503,555331,440,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan1 08 0200 1 08 0200 1 04 21 Program Utilitas Perkotaan Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum 1 08 0200 1 04 21 0001 980,440,000 139,608,637,369 254,007,380 140,843,084,749 Pemasangan Penerangan Jalan Umum1 08 0200 1 04 21 0002 673,657,000 5,619,217,167 46,715,786,824 53,008,660,991 46,969,794,204145,227,854,536Jumlah Program Program Utilitas Perkotaan 193,851,745,7401,654,097,000 1 08 0200 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam 1 08 0200 1 04 22 0002 2,086,167,000 17,479,472,735 1,186,407,902 20,752,047,637 1,186,407,90217,479,472,735Jumlah Program Program Perumahan dan Permukiman 20,752,047,6372,086,167,000 48,156,202,106 214,603,793,377Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 162,707,327,2713,740,264,000 Jumlah Perumahan Rakyat 12,416,146,320 237,700,196,797 367,383,410,664 617,499,753,781 Penataan Ruang1 05 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah1 04 0200 1 04 0200 1 05 18 Program Penataan Ruang Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 04 0200 1 05 18 0003 204,528,000 706,331,018 0 910,859,018 Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 04 0200 1 05 18 0004 137,680,000 754,202,950 0 891,882,950 Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 04 0200 1 05 18 0005 213,358,000 506,591,993 1,811,086,480 2,531,036,473 Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD1 04 0200 1 05 18 0009 161,988,000 794,333,977 16,993,130 973,315,107 Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 04 0200 1 05 18 0013 97,156,000 1,119,522,004 0 1,216,678,004 Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot 1 04 0200 1 05 18 0014 0 236,086,200 0 236,086,200 1,828,079,6104,117,068,142Jumlah Program Program Penataan Ruang 6,759,857,752814,710,000 1,828,079,610 6,759,857,752Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 4,117,068,142814,710,000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 05 0100 1 05 01 0001 1,482,619,878 5,208,149,233 41,305,550 6,732,074,661 41,305,5505,208,149,233Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,732,074,6611,482,619,878 1 05 0100 1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 1 05 0100 1 05 02 0001 443,745,000 5,188,387,405 148,144,032,436 153,776,164,841 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 05 0100 1 05 02 0002 0 1,573,331,213 210,972,161 1,784,303,374 148,355,004,5976,761,718,618Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155,560,468,215443,745,000 1 05 0100 1 05 18 Program Penataan Ruang Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang1 05 0100 1 05 18 0002 297,082,000 258,592,963 811,308,850 1,366,983,813 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota1 05 0100 1 05 18 0006 471,600,000 3,464,315,699 198,000,000 4,133,915,699 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota 1 05 0100 1 05 18 0007 328,860,000 536,497,716 0 865,357,716 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK) 1 05 0100 1 05 18 0008 36,693,000 87,016,700 0 123,709,700 Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS 1 05 0100 1 05 18 0010 205,155,000 10,811,697,859 485,337,899 11,502,190,758 Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan1 05 0100 1 05 18 0011 451,496,000 793,109,785 0 1,244,605,785 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan 1 05 0100 1 05 18 0012 417,152,000 702,866,029 0 1,120,018,029 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman 1 05 0100 1 05 18 0016 197,100,000 916,085,766 0 1,113,185,766 292 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota 1 05 0100 1 05 18 0017 302,880,000 1,335,010,371 252,453,960 1,890,344,331 1,747,100,70918,905,192,888Jumlah Program Program Penataan Ruang 23,360,311,5972,708,018,000 150,143,410,856 185,652,854,473Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 30,875,060,7394,634,382,878 Badan Perencanaan Pembangunan1 06 0100 1 06 0100 1 05 18 Program Penataan Ruang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya 1 06 0100 1 05 18 0001 359,260,000 268,479,376 197,340,000 825,079,376 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang 1 06 0100 1 05 18 0015 305,605,000 1,305,438,667 0 1,611,043,667 197,340,0001,573,918,043Jumlah Program Program Penataan Ruang 2,436,123,043664,865,000 197,340,000 2,436,123,043Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 1,573,918,043664,865,000 Jumlah Penataan Ruang 6,113,957,878 36,566,046,924 152,168,830,466 194,848,835,268 Perencanaan Pembangunan1 06 Badan Perencanaan Pembangunan1 06 0100 1 06 0100 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 06 0100 1 06 01 0003 720,426,253 1,914,919,915 0 2,635,346,168 01,914,919,915Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,635,346,168720,426,253 1 06 0100 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 06 0100 1 06 02 0003 310,248,000 478,162,208 18,728,380 807,138,588 18,728,380478,162,208Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 807,138,588310,248,000 1 06 0100 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan 1 06 0100 1 06 21 0003 319,225,000 1,470,813,781 4,030,950 1,794,069,731 Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 06 0100 1 06 21 0010 198,716,000 525,435,467 0 724,151,467 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 1 06 0100 1 06 21 0011 37,360,000 456,284,121 0 493,644,121 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya 1 06 0100 1 06 21 0014 146,548,000 561,407,048 0 707,955,048 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 1 06 0100 1 06 21 0016 84,915,000 238,850,337 0 323,765,337 Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 06 0100 1 06 21 0029 551,448,000 590,160,328 0 1,141,608,328 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan 1 06 0100 1 06 21 0032 272,520,000 209,851,526 0 482,371,526 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya 1 06 0100 1 06 21 0037 196,752,000 465,600,201 0 662,352,201 Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus 1 06 0100 1 06 21 0039 103,736,000 67,070,972 0 170,806,972 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah1 06 0100 1 06 21 0040 512,010,000 1,266,223,243 0 1,778,233,243 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD1 06 0100 1 06 21 0041 106,968,000 362,220,148 0 469,188,148 Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 1 06 0100 1 06 21 0052 101,473,976 261,838,418 0 363,312,394 Penunjang Perhubungan Dan Pematusan1 06 0100 1 06 21 0053 116,619,077 1,634,763,854 0 1,751,382,931 4,030,9508,110,519,444Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10,862,841,4472,748,291,053 22,759,330 14,305,326,203Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan 10,503,601,5673,778,965,306 Bagian Organisasi dan Tata Laksana1 20 0303 1 20 0303 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 1 20 0303 1 06 21 0005 0 89,984,482 0 89,984,482 089,984,482Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 89,984,4820 0 89,984,482Jumlah Bagian Organisasi dan Tata Laksana 89,984,4820 Bagian Bina Program1 20 0305 1 20 0305 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD1 20 0305 1 06 21 0023 363,660,000 658,800,000 0 1,022,460,000 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD 1 20 0305 1 06 21 0044 164,936,000 915,895,740 0 1,080,831,740 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan 1 20 0305 1 06 21 0049 417,950,000 717,763,491 0 1,135,713,491 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan 1 20 0305 1 06 21 0050 267,260,000 1,568,352,810 0 1,835,612,810 03,860,812,041Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,074,618,0411,213,806,000 0 5,074,618,041Jumlah Bagian Bina Program 3,860,812,0411,213,806,000 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah1 20 0306 1 20 0306 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0306 1 06 01 0002 0 357,085,799 0 357,085,799 0357,085,799Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 357,085,7990 1 20 0306 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0306 1 06 02 0002 0 47,772,100 15,386,690 63,158,790 15,386,69047,772,100Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63,158,7900 1 20 0306 1 06 26 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 293 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD 1 20 0306 1 06 26 0001 308,140,000 835,699,865 0 1,143,839,865 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya 1 20 0306 1 06 26 0002 218,088,000 352,132,317 0 570,220,317 01,187,832,182 Jumlah Program Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1,714,060,182526,228,000 15,386,690 2,134,304,771Jumlah Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 1,592,690,081526,228,000 Bagian Kesejahteraan Rakyat1 20 0307 1 20 0307 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0307 1 06 01 0001 56,246,400 298,791,615 0 355,038,015 0298,791,615Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355,038,01556,246,400 1 20 0307 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0307 1 06 02 0001 95,319,000 55,372,240 0 150,691,240 055,372,240Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150,691,24095,319,000 1 20 0307 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga 1 20 0307 1 06 21 0017 124,891,200 679,828,981 0 804,720,181 Evaluasi Program Bidang Pendidikan1 20 0307 1 06 21 0048 162,185,000 304,236,448 0 466,421,448 Evaluasi Program Bidang Kesehatan1 20 0307 1 06 21 0051 115,214,400 247,738,200 0 362,952,600 01,231,803,629Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,634,094,229402,290,600 0 2,139,823,484Jumlah Bagian Kesejahteraan Rakyat 1,585,967,484553,856,000 Inspektorat1 20 0700 1 20 0700 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Evaluasi LAKIP SKPD1 20 0700 1 06 21 0008 10,800,000 28,325,440 0 39,125,440 028,325,440Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 39,125,44010,800,000 0 39,125,440Jumlah Inspektorat 28,325,44010,800,000 Kecamatan Genteng1 20 0901 1 20 0901 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0901 1 06 21 0035 0 6,737,980 0 6,737,980 06,737,980Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,737,9800 0 6,737,980Jumlah Kecamatan Genteng 6,737,9800 Kecamatan Simokerto1 20 0902 1 20 0902 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0902 1 06 21 0001 0 3,342,500 0 3,342,500 03,342,500Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,342,5000 0 3,342,500Jumlah Kecamatan Simokerto 3,342,5000 Kecamatan Tegalsari1 20 0903 1 20 0903 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0903 1 06 21 0046 0 6,206,150 0 6,206,150 06,206,150Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,206,1500 0 6,206,150Jumlah Kecamatan Tegalsari 6,206,1500 Kecamatan Bubutan1 20 0904 1 20 0904 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0904 1 06 21 0036 0 6,693,300 0 6,693,300 06,693,300Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,693,3000 0 6,693,300Jumlah Kecamatan Bubutan 6,693,3000 Kecamatan Kenjeran1 20 0905 1 20 0905 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0905 1 06 21 0043 0 5,406,680 0 5,406,680 05,406,680Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,406,6800 0 5,406,680Jumlah Kecamatan Kenjeran 5,406,6800 Kecamatan Pabean Cantian1 20 0906 1 20 0906 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0906 1 06 21 0020 0 7,813,100 0 7,813,100 07,813,100Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7,813,1000 0 7,813,100Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 7,813,1000 Kecamatan Semampir1 20 0907 1 20 0907 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0907 1 06 21 0028 0 8,932,600 0 8,932,600 08,932,600Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8,932,6000 0 8,932,600Jumlah Kecamatan Semampir 8,932,6000 294 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Kecamatan Krembangan1 20 0908 1 20 0908 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0908 1 06 21 0038 0 7,058,660 0 7,058,660 07,058,660Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7,058,6600 0 7,058,660Jumlah Kecamatan Krembangan 7,058,6600 Kecamatan Tambaksari1 20 0909 1 20 0909 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0909 1 06 21 0012 0 7,607,080 0 7,607,080 07,607,080Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7,607,0800 0 7,607,080Jumlah Kecamatan Tambaksari 7,607,0800 Kecamatan Gubeng1 20 0910 1 20 0910 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0910 1 06 21 0027 0 7,499,630 0 7,499,630 07,499,630Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7,499,6300 0 7,499,630Jumlah Kecamatan Gubeng 7,499,6300 Kecamatan Rungkut1 20 0911 1 20 0911 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0911 1 06 21 0004 0 10,663,230 0 10,663,230 010,663,230Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10,663,2300 0 10,663,230Jumlah Kecamatan Rungkut 10,663,2300 Kecamatan Gunung Anyar1 20 0912 1 20 0912 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0912 1 06 21 0015 0 5,911,580 0 5,911,580 05,911,580Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,911,5800 0 5,911,580Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 5,911,5800 Kecamatan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 1 20 0913 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0913 1 06 21 0047 0 6,568,580 0 6,568,580 06,568,580Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,568,5800 0 6,568,580Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 6,568,5800 Kecamatan Sukolilo1 20 0914 1 20 0914 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0914 1 06 21 0006 0 4,926,140 0 4,926,140 04,926,140Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4,926,1400 0 4,926,140Jumlah Kecamatan Sukolilo 4,926,1400 Kecamatan Mulyorejo1 20 0915 1 20 0915 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0915 1 06 21 0045 0 6,542,420 0 6,542,420 06,542,420Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,542,4200 0 6,542,420Jumlah Kecamatan Mulyorejo 6,542,4200 Kecamatan Wonokromo1 20 0916 1 20 0916 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0916 1 06 21 0013 0 6,669,130 0 6,669,130 06,669,130Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,669,1300 0 6,669,130Jumlah Kecamatan Wonokromo 6,669,1300 Kecamatan Karang Pilang1 20 0917 1 20 0917 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0917 1 06 21 0030 0 4,144,450 0 4,144,450 04,144,450Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4,144,4500 0 4,144,450Jumlah Kecamatan Karang Pilang 4,144,4500 Kecamatan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 0918 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0918 1 06 21 0009 0 4,304,420 0 4,304,420 04,304,420Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4,304,4200 0 4,304,420Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 4,304,4200 Kecamatan Gayungan1 20 0919 1 20 0919 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0919 1 06 21 0022 0 4,558,800 0 4,558,800 295 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 04,558,800Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4,558,8000 0 4,558,800Jumlah Kecamatan Gayungan 4,558,8000 Kecamatan Jambangan1 20 0920 1 20 0920 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0920 1 06 21 0025 0 4,329,130 0 4,329,130 04,329,130Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 4,329,1300 0 4,329,130Jumlah Kecamatan Jambangan 4,329,1300 Kecamatan Wonocolo1 20 0921 1 20 0921 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0921 1 06 21 0021 0 6,082,000 0 6,082,000 06,082,000Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,082,0000 0 6,082,000Jumlah Kecamatan Wonocolo 6,082,0000 Kecamatan Sawahan1 20 0922 1 20 0922 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0922 1 06 21 0033 0 7,865,600 0 7,865,600 07,865,600Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7,865,6000 0 7,865,600Jumlah Kecamatan Sawahan 7,865,6000 Kecamatan Wiyung1 20 0923 1 20 0923 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0923 1 06 21 0031 0 5,552,000 0 5,552,000 05,552,000Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,552,0000 0 5,552,000Jumlah Kecamatan Wiyung 5,552,0000 Kecamatan Tandes1 20 0924 1 20 0924 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0924 1 06 21 0026 0 9,643,400 0 9,643,400 09,643,400Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9,643,4000 0 9,643,400Jumlah Kecamatan Tandes 9,643,4000 Kecamatan Asem Rowo1 20 0925 1 20 0925 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0925 1 06 21 0019 0 5,310,145 0 5,310,145 05,310,145Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,310,1450 0 5,310,145Jumlah Kecamatan Asem Rowo 5,310,1450 Kecamatan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 0926 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0926 1 06 21 0002 0 6,623,040 0 6,623,040 06,623,040Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,623,0400 0 6,623,040Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 6,623,0400 Kecamatan Benowo1 20 0927 1 20 0927 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0927 1 06 21 0007 0 5,132,780 0 5,132,780 05,132,780Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,132,7800 0 5,132,780Jumlah Kecamatan Benowo 5,132,7800 Kecamatan Lakarsantri1 20 0928 1 20 0928 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0928 1 06 21 0034 0 7,808,180 0 7,808,180 07,808,180Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7,808,1800 0 7,808,180Jumlah Kecamatan Lakarsantri 7,808,1800 Kecamatan Sambikerep1 20 0929 1 20 0929 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0929 1 06 21 0042 0 5,354,760 0 5,354,760 05,354,760Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,354,7600 0 5,354,760Jumlah Kecamatan Sambikerep 5,354,7600 Kecamatan Pakal1 20 0930 1 20 0930 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0930 1 06 21 0018 0 6,225,130 0 6,225,130 06,225,130Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,225,1300 0 6,225,130Jumlah Kecamatan Pakal 6,225,1300 Kecamatan Bulak1 20 0931 296 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 20 0931 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 1 20 0931 1 06 21 0024 0 3,947,250 0 3,947,250 03,947,250Jumlah Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,947,2500 0 3,947,250Jumlah Kecamatan Bulak 3,947,2500 Jumlah Perencanaan Pembangunan 6,083,655,306 17,856,840,940 38,146,020 23,978,642,266 Perhubungan1 07 Dinas Perhubungan1 07 0100 1 07 0100 1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 07 0100 1 07 01 0001 1,389,253,542 8,791,506,036 2,542,760 10,183,302,338 2,542,7608,791,506,036Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,183,302,3381,389,253,542 1 07 0100 1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 07 0100 1 07 02 0001 1,148,819,000 4,319,738,875 1,564,547,028 7,033,104,903 1,564,547,0284,319,738,875Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,033,104,9031,148,819,000 1 07 0100 1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum1 07 0100 1 07 21 0001 312,000,000 712,771,069 0 1,024,771,069 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan1 07 0100 1 07 21 0002 899,805,000 33,763,186,434 0 34,662,991,434 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi1 07 0100 1 07 21 0003 6,200,000 996,329,447 33,109,350,662 34,111,880,109 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan1 07 0100 1 07 21 0004 271,930,000 1,696,968,057 3,943,067,138 5,911,965,195 Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi1 07 0100 1 07 21 0005 208,958,000 1,928,724,394 12,664,694,334 14,802,376,728 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi1 07 0100 1 07 21 0006 363,312,000 4,127,007,502 6,465,261,027 10,955,580,529 Pengadaan Perlengkapan Jalan1 07 0100 1 07 21 0007 75,350,000 418,014,300 27,529,256,882 28,022,621,182 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas1 07 0100 1 07 21 0008 296,796,000 647,359,680 0 944,155,680 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor1 07 0100 1 07 21 0009 787,000,000 4,350,079,558 664,851,235 5,801,930,793 Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ 1 07 0100 1 07 21 0010 862,472,000 3,961,415,513 46,966,480 4,870,853,993 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum1 07 0100 1 07 21 0011 6,286,748,000 8,751,483,146 30,404,880 15,068,636,026 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan1 07 0100 1 07 21 0012 331,560,000 16,768,319,109 2,298,681,000 19,398,560,109 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas1 07 0100 1 07 21 0013 315,238,000 1,493,323,220 0 1,808,561,220 Operasional Bis Sekolah1 07 0100 1 07 21 0014 0 287,987,363 0 287,987,363 Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)1 07 0100 1 07 21 0015 10,800,000 14,421,341 2,751,118,659 2,776,340,000 89,503,652,29779,917,390,133Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Transportasi 180,449,211,43011,028,169,000 91,070,742,085 197,665,618,671Jumlah Dinas Perhubungan 93,028,635,04413,566,241,542 Jumlah Perhubungan 13,566,241,542 93,028,635,044 91,070,742,085 197,665,618,671 Lingkungan Hidup1 08 Dinas Perhubungan1 07 0100 1 07 0100 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak 1 07 0100 1 08 16 0007 220,448,000 277,628,410 528,975,500 1,027,051,910 528,975,500277,628,410 Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1,027,051,910220,448,000 528,975,500 1,027,051,910Jumlah Dinas Perhubungan 277,628,410220,448,000 Badan Lingkungan Hidup1 08 0100 1 08 0100 1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 08 0100 1 08 01 0001 365,825,400 1,118,951,710 0 1,484,777,110 01,118,951,710Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,484,777,110365,825,400 1 08 0100 1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 08 0100 1 08 02 0001 174,279,600 290,271,762 75,804,380 540,355,742 75,804,380290,271,762Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 540,355,742174,279,600 1 08 0100 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air1 08 0100 1 08 16 0001 26,017,200 115,351,875 0 141,369,075 Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan1 08 0100 1 08 16 0002 138,283,200 1,336,114,066 17,918,780 1,492,316,046 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan 1 08 0100 1 08 16 0003 226,848,600 452,416,113 0 679,264,713 Pelaksanaan Car Free Day1 08 0100 1 08 16 0004 217,760,400 1,643,188,543 0 1,860,948,943 Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut 1 08 0100 1 08 16 0005 25,740,000 240,411,679 0 266,151,679 Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 1 08 0100 1 08 16 0006 92,307,600 233,731,574 0 326,039,174 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan1 08 0100 1 08 16 0008 0 141,974,980 0 141,974,980 Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien 1 08 0100 1 08 16 0009 58,125,000 2,223,754,959 893,112,500 3,174,992,459 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup1 08 0100 1 08 16 0010 75,913,200 337,604,330 0 413,517,530 Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup 1 08 0100 1 08 16 0011 272,607,600 1,372,026,683 143,921,000 1,788,555,283 Pemantauan Kualitas Air LImbah1 08 0100 1 08 16 0012 52,212,600 458,407,445 19,379,250 529,999,295 297 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura1 08 0100 1 08 16 0013 131,868,000 232,521,700 0 364,389,700 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim1 08 0100 1 08 16 0014 99,435,600 474,378,924 0 573,814,524 Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI) 1 08 0100 1 08 16 0015 59,697,000 447,050,418 0 506,747,418 1,074,331,5309,708,933,289 Jumlah Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 12,260,080,8191,476,816,000 1,150,135,910 14,285,213,671Jumlah Badan Lingkungan Hidup 11,118,156,7612,016,921,000 Dinas Kebersihan dan Pertamanan1 08 0200 1 08 0200 1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 08 0200 1 08 01 0002 1,435,700,443 3,031,684,703 0 4,467,385,146 03,031,684,703Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,467,385,1461,435,700,443 1 08 0200 1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 08 0200 1 08 02 0002 773,640,000 1,058,429,225 138,600,000 1,970,669,225 138,600,0001,058,429,225Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,970,669,225773,640,000 1 08 0200 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau 1 08 0200 1 08 24 0003 677,955,000 24,941,124,009 0 25,619,079,009 Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi 1 08 0200 1 08 24 0004 188,430,000 7,631,138,568 2,538,140 7,822,106,708 Pengembangan Dekorasi Kota1 08 0200 1 08 24 0005 281,500,000 5,960,100,171 178,007,335 6,419,607,506 Penataan RTH1 08 0200 1 08 24 0006 784,915,000 7,466,549,582 11,340,543,371 19,592,007,953 11,521,088,84645,998,912,330Jumlah Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 59,452,801,1761,932,800,000 1 08 0200 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Operasional Pengelolaan Rumah Kompos1 08 0200 1 08 25 0007 445,456,000 5,219,136,349 0 5,664,592,349 Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah 1 08 0200 1 08 25 0012 266,084,000 529,607,100 0 795,691,100 Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan1 08 0200 1 08 25 0014 59,976,000 695,770,320 0 755,746,320 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 1 08 0200 1 08 25 0019 304,250,000 9,075,281,815 32,689,074,662 42,068,606,477 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan1 08 0200 1 08 25 0020 260,600,000 4,785,356,945 0 5,045,956,945 Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran1 08 0200 1 08 25 0021 160,804,000 12,684,014,235 255,469,500 13,100,287,735 Operasional Pengolahan Sampah1 08 0200 1 08 25 0028 0 97,260,503,340 0 97,260,503,340 Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih1 08 0200 1 08 25 0031 455,698,000 1,115,879,849 16,170,000 1,587,747,849 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan1 08 0200 1 08 25 0032 1,871,100,000 35,075,144,563 299,975,855 37,246,220,418 Operasional Pengangkutan Sampah1 08 0200 1 08 25 0033 2,567,108,000 31,516,405,269 0 34,083,513,269 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 1 08 0200 1 08 25 0036 0 3,883,238,380 0 3,883,238,380 Operasional Penyapuan Jalan1 08 0200 1 08 25 0037 1,433,312,000 55,169,855,238 77,295,900 56,680,463,138 Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan1 08 0200 1 08 25 0040 108,000,000 831,029,200 0 939,029,200 33,337,985,917257,841,222,603Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 299,111,596,5207,932,388,000 44,997,674,763 365,002,452,067Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 307,930,248,86112,074,528,443 Kecamatan Genteng1 20 0901 1 20 0901 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0901 1 08 25 0017 84,400,000 29,147,520 0 113,547,520 029,147,520Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 113,547,52084,400,000 0 113,547,520Jumlah Kecamatan Genteng 29,147,52084,400,000 Kecamatan Simokerto1 20 0902 1 20 0902 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0902 1 08 25 0003 70,000,000 26,225,880 0 96,225,880 026,225,880Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 96,225,88070,000,000 0 96,225,880Jumlah Kecamatan Simokerto 26,225,88070,000,000 Kecamatan Tegalsari1 20 0903 1 20 0903 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0903 1 08 25 0027 90,308,000 18,285,500 0 108,593,500 018,285,500Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 108,593,50090,308,000 0 108,593,500Jumlah Kecamatan Tegalsari 18,285,50090,308,000 Kecamatan Bubutan1 20 0904 1 20 0904 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0904 1 08 25 0018 91,260,000 35,277,000 0 126,537,000 035,277,000Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 126,537,00091,260,000 0 126,537,000Jumlah Kecamatan Bubutan 35,277,00091,260,000 Kecamatan Kenjeran1 20 0905 1 20 0905 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0905 1 08 25 0042 71,740,000 9,409,440 0 81,149,440 298 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 09,409,440Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 81,149,44071,740,000 0 81,149,440Jumlah Kecamatan Kenjeran 9,409,44071,740,000 Kecamatan Pabean Cantian1 20 0906 1 20 0906 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0906 1 08 25 0013 65,644,600 12,433,000 0 78,077,600 012,433,000Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 78,077,60065,644,600 0 78,077,600Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 12,433,00065,644,600 Kecamatan Semampir1 20 0907 1 20 0907 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0907 1 08 25 0022 88,200,040 18,611,780 0 106,811,820 018,611,780Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 106,811,82088,200,040 0 106,811,820Jumlah Kecamatan Semampir 18,611,78088,200,040 Kecamatan Krembangan1 20 0908 1 20 0908 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0908 1 08 25 0006 45,876,000 24,506,790 0 70,382,790 024,506,790Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 70,382,79045,876,000 0 70,382,790Jumlah Kecamatan Krembangan 24,506,79045,876,000 Kecamatan Tambaksari1 20 0909 1 20 0909 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0909 1 08 25 0043 73,060,000 19,300,320 0 92,360,320 019,300,320Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 92,360,32073,060,000 0 92,360,320Jumlah Kecamatan Tambaksari 19,300,32073,060,000 Kecamatan Gubeng1 20 0910 1 20 0910 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0910 1 08 25 0035 75,960,000 14,118,840 0 90,078,840 014,118,840Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 90,078,84075,960,000 0 90,078,840Jumlah Kecamatan Gubeng 14,118,84075,960,000 Kecamatan Rungkut1 20 0911 1 20 0911 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0911 1 08 25 0029 93,692,000 47,312,800 0 141,004,800 047,312,800Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 141,004,80093,692,000 0 141,004,800Jumlah Kecamatan Rungkut 47,312,80093,692,000 Kecamatan Gunung Anyar1 20 0912 1 20 0912 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0912 1 08 25 0024 90,048,000 13,540,500 0 103,588,500 013,540,500Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 103,588,50090,048,000 0 103,588,500Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 13,540,50090,048,000 Kecamatan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 1 20 0913 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0913 1 08 25 0026 84,400,000 35,692,560 0 120,092,560 035,692,560Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 120,092,56084,400,000 0 120,092,560Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 35,692,56084,400,000 Kecamatan Sukolilo1 20 0914 1 20 0914 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0914 1 08 25 0039 75,960,000 19,730,900 0 95,690,900 019,730,900Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 95,690,90075,960,000 0 95,690,900Jumlah Kecamatan Sukolilo 19,730,90075,960,000 Kecamatan Mulyorejo1 20 0915 1 20 0915 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0915 1 08 25 0009 67,328,000 18,496,800 0 85,824,800 018,496,800Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 85,824,80067,328,000 0 85,824,800Jumlah Kecamatan Mulyorejo 18,496,80067,328,000 Kecamatan Wonokromo1 20 0916 1 20 0916 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0916 1 08 25 0015 118,600,000 20,746,080 0 139,346,080 020,746,080Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 139,346,080118,600,000 0 139,346,080Jumlah Kecamatan Wonokromo 20,746,080118,600,000 Kecamatan Karang Pilang1 20 0917 299 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 20 0917 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0917 1 08 25 0023 75,328,000 15,771,600 0 91,099,600 015,771,600Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 91,099,60075,328,000 0 91,099,600Jumlah Kecamatan Karang Pilang 15,771,60075,328,000 Kecamatan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 0918 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0918 1 08 25 0001 98,100,000 10,989,480 0 109,089,480 010,989,480Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 109,089,48098,100,000 0 109,089,480Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 10,989,48098,100,000 Kecamatan Gayungan1 20 0919 1 20 0919 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0919 1 08 25 0004 92,000,000 15,017,520 0 107,017,520 015,017,520Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 107,017,52092,000,000 0 107,017,520Jumlah Kecamatan Gayungan 15,017,52092,000,000 Kecamatan Jambangan1 20 0920 1 20 0920 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0920 1 08 25 0044 77,324,000 10,551,300 0 87,875,300 010,551,300Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 87,875,30077,324,000 0 87,875,300Jumlah Kecamatan Jambangan 10,551,30077,324,000 Kecamatan Wonocolo1 20 0921 1 20 0921 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0921 1 08 25 0030 94,320,000 19,188,480 0 113,508,480 019,188,480Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 113,508,48094,320,000 0 113,508,480Jumlah Kecamatan Wonocolo 19,188,48094,320,000 Kecamatan Sawahan1 20 0922 1 20 0922 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0922 1 08 25 0016 91,660,000 32,653,000 0 124,313,000 032,653,000Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 124,313,00091,660,000 0 124,313,000Jumlah Kecamatan Sawahan 32,653,00091,660,000 Kecamatan Wiyung1 20 0923 1 20 0923 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0923 1 08 25 0025 73,909,080 12,311,800 0 86,220,880 012,311,800Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 86,220,88073,909,080 0 86,220,880Jumlah Kecamatan Wiyung 12,311,80073,909,080 Kecamatan Tandes1 20 0924 1 20 0924 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0924 1 08 25 0034 98,000,000 17,110,940 0 115,110,940 017,110,940Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 115,110,94098,000,000 0 115,110,940Jumlah Kecamatan Tandes 17,110,94098,000,000 Kecamatan Asem Rowo1 20 0925 1 20 0925 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0925 1 08 25 0002 79,563,320 11,174,430 0 90,737,750 011,174,430Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 90,737,75079,563,320 0 90,737,750Jumlah Kecamatan Asem Rowo 11,174,43079,563,320 Kecamatan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 0926 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0926 1 08 25 0010 47,460,000 7,916,400 0 55,376,400 07,916,400Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 55,376,40047,460,000 0 55,376,400Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 7,916,40047,460,000 Kecamatan Benowo1 20 0927 1 20 0927 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0927 1 08 25 0008 75,328,000 11,500,500 0 86,828,500 011,500,500Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 86,828,50075,328,000 0 86,828,500Jumlah Kecamatan Benowo 11,500,50075,328,000 Kecamatan Lakarsantri1 20 0928 1 20 0928 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0928 1 08 25 0038 102,600,000 21,385,800 0 123,985,800 021,385,800Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 123,985,800102,600,000 300 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 0 123,985,800Jumlah Kecamatan Lakarsantri 21,385,800102,600,000 Kecamatan Sambikerep1 20 0929 1 20 0929 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0929 1 08 25 0041 108,376,000 21,786,020 0 130,162,020 021,786,020Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 130,162,020108,376,000 0 130,162,020Jumlah Kecamatan Sambikerep 21,786,020108,376,000 Kecamatan Pakal1 20 0930 1 20 0930 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0930 1 08 25 0005 75,328,000 19,058,400 0 94,386,400 019,058,400Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 94,386,40075,328,000 0 94,386,400Jumlah Kecamatan Pakal 19,058,40075,328,000 Kecamatan Bulak1 20 0931 1 20 0931 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan 1 20 0931 1 08 25 0011 94,320,000 23,084,160 0 117,404,160 023,084,160Jumlah Program Program Pengelolaan Kebersihan Kota 117,404,16094,320,000 0 117,404,160Jumlah Kecamatan Bulak 23,084,16094,320,000 Dinas Pertanian2 01 0100 2 01 0100 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota2 01 0100 1 08 24 0001 45,075,000 1,040,273,158 462,725,827 1,548,073,985 Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya 2 01 0100 1 08 24 0002 47,384,000 919,381,305 753,326,264 1,720,091,569 1,216,052,0911,959,654,463Jumlah Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 3,268,165,55492,459,000 1,216,052,091 3,268,165,554Jumlah Dinas Pertanian 1,959,654,46392,459,000 Jumlah Lingkungan Hidup 16,974,449,483 321,898,024,035 47,892,838,264 386,765,311,782 Pertanahan1 09 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 1 03 0100 1 03 0100 1 09 20 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur 1 03 0100 1 09 20 0003 592,712,000 11,438,215,288 97,909,117,386 109,940,044,674 97,909,117,38611,438,215,288 Jumlah Program Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 109,940,044,674592,712,000 97,909,117,386 109,940,044,674Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 11,438,215,288592,712,000 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah1 04 0200 1 04 0200 1 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 04 0200 1 09 01 0001 324,924,000 2,711,378,110 0 3,036,302,110 02,711,378,110Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,036,302,110324,924,000 1 04 0200 1 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 04 0200 1 09 02 0001 104,073,000 406,739,528 295,137,590 805,950,118 295,137,590406,739,528Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805,950,118104,073,000 1 04 0200 1 09 19 Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya1 04 0200 1 09 19 0001 223,432,000 5,127,619,738 0 5,351,051,738 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah1 04 0200 1 09 19 0002 231,024,000 2,001,018,320 140,382,200 2,372,424,520 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah1 04 0200 1 09 19 0003 199,215,000 686,161,153 191,840,000 1,077,216,153 332,222,2007,814,799,211Jumlah Program Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 8,800,692,411653,671,000 1 04 0200 1 09 20 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau 1 04 0200 1 09 20 0001 27,000,000 432,111,130 36,015,322,890 36,474,434,020 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi 1 04 0200 1 09 20 0002 27,000,000 918,786,670 10,870,863,000 11,816,649,670 Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik 1 04 0200 1 09 20 0004 27,000,000 694,436,090 24,329,930,186 25,051,366,276 71,216,116,0762,045,333,890 Jumlah Program Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 73,342,449,96681,000,000 71,843,475,866 85,985,394,605Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 12,978,250,7391,163,668,000 Jumlah Pertanahan 1,756,380,000 24,416,466,027 169,752,593,252 195,925,439,279 Kependudukan dan Catatan Sipil1 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil1 10 0100 1 10 0100 1 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 10 0100 1 10 01 0001 497,907,000 5,980,355,202 274,043,000 6,752,305,202 274,043,0005,980,355,202Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,752,305,202497,907,000 1 10 0100 1 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 10 0100 1 10 02 0001 601,281,000 1,767,335,180 207,041,780 2,575,657,960 207,041,7801,767,335,180Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,575,657,960601,281,000 301 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 10 0100 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 10 0100 1 10 15 0015 497,300,000 840,649,938 3,207,854,560 4,545,804,498 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan1 10 0100 1 10 15 0018 73,100,000 671,307,722 17,914,050 762,321,772 Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan1 10 0100 1 10 15 0021 292,423,000 744,596,295 368,186,190 1,405,205,485 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil 1 10 0100 1 10 15 0026 580,293,000 480,869,500 0 1,061,162,500 Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya 1 10 0100 1 10 15 0027 138,040,000 695,308,088 2,020,590 835,368,678 3,595,975,3903,432,731,543Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 8,609,862,9331,581,156,000 4,077,060,170 17,937,826,095Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11,180,421,9252,680,344,000 Kecamatan Genteng1 20 0901 1 20 0901 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0901 1 10 15 0017 85,600,000 190,091,040 0 275,691,040 0190,091,040Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 275,691,04085,600,000 0 275,691,040Jumlah Kecamatan Genteng 190,091,04085,600,000 Kecamatan Simokerto1 20 0902 1 20 0902 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0902 1 10 15 0030 96,000,000 158,694,240 0 254,694,240 0158,694,240Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 254,694,24096,000,000 0 254,694,240Jumlah Kecamatan Simokerto 158,694,24096,000,000 Kecamatan Tegalsari1 20 0903 1 20 0903 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0903 1 10 15 0020 130,492,000 151,300,080 0 281,792,080 0151,300,080Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 281,792,080130,492,000 0 281,792,080Jumlah Kecamatan Tegalsari 151,300,080130,492,000 Kecamatan Bubutan1 20 0904 1 20 0904 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0904 1 10 15 0036 144,525,000 260,092,880 0 404,617,880 0260,092,880Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 404,617,880144,525,000 0 404,617,880Jumlah Kecamatan Bubutan 260,092,880144,525,000 Kecamatan Kenjeran1 20 0905 1 20 0905 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0905 1 10 15 0035 200,389,000 119,202,340 0 319,591,340 0119,202,340Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 319,591,340200,389,000 0 319,591,340Jumlah Kecamatan Kenjeran 119,202,340200,389,000 Kecamatan Pabean Cantian1 20 0906 1 20 0906 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0906 1 10 15 0004 110,278,616 190,991,540 0 301,270,156 0190,991,540Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 301,270,156110,278,616 0 301,270,156Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 190,991,540110,278,616 Kecamatan Semampir1 20 0907 1 20 0907 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0907 1 10 15 0019 100,525,000 275,999,560 0 376,524,560 0275,999,560Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 376,524,560100,525,000 0 376,524,560Jumlah Kecamatan Semampir 275,999,560100,525,000 Kecamatan Krembangan1 20 0908 1 20 0908 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0908 1 10 15 0013 98,356,000 154,239,840 0 252,595,840 0154,239,840Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 252,595,84098,356,000 0 252,595,840Jumlah Kecamatan Krembangan 154,239,84098,356,000 Kecamatan Tambaksari1 20 0909 1 20 0909 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0909 1 10 15 0014 135,829,000 278,813,365 0 414,642,365 0278,813,365Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 414,642,365135,829,000 0 414,642,365Jumlah Kecamatan Tambaksari 278,813,365135,829,000 Kecamatan Gubeng1 20 0910 1 20 0910 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0910 1 10 15 0005 119,700,000 215,142,920 0 334,842,920 0215,142,920Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 334,842,920119,700,000 302 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 0 334,842,920Jumlah Kecamatan Gubeng 215,142,920119,700,000 Kecamatan Rungkut1 20 0911 1 20 0911 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0911 1 10 15 0033 76,740,000 276,426,500 0 353,166,500 0276,426,500Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 353,166,50076,740,000 0 353,166,500Jumlah Kecamatan Rungkut 276,426,50076,740,000 Kecamatan Gunung Anyar1 20 0912 1 20 0912 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0912 1 10 15 0007 125,024,000 155,387,000 0 280,411,000 0155,387,000Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 280,411,000125,024,000 0 280,411,000Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 155,387,000125,024,000 Kecamatan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 1 20 0913 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0913 1 10 15 0031 85,600,000 130,902,040 0 216,502,040 0130,902,040Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 216,502,04085,600,000 0 216,502,040Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 130,902,04085,600,000 Kecamatan Sukolilo1 20 0914 1 20 0914 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0914 1 10 15 0034 177,271,520 193,634,180 0 370,905,700 0193,634,180Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 370,905,700177,271,520 0 370,905,700Jumlah Kecamatan Sukolilo 193,634,180177,271,520 Kecamatan Mulyorejo1 20 0915 1 20 0915 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0915 1 10 15 0028 135,000,000 161,506,880 0 296,506,880 0161,506,880Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 296,506,880135,000,000 0 296,506,880Jumlah Kecamatan Mulyorejo 161,506,880135,000,000 Kecamatan Wonokromo1 20 0916 1 20 0916 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0916 1 10 15 0011 188,200,000 215,269,960 0 403,469,960 0215,269,960Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 403,469,960188,200,000 0 403,469,960Jumlah Kecamatan Wonokromo 215,269,960188,200,000 Kecamatan Karang Pilang1 20 0917 1 20 0917 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0917 1 10 15 0006 98,352,000 97,283,940 0 195,635,940 097,283,940Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 195,635,94098,352,000 0 195,635,940Jumlah Kecamatan Karang Pilang 97,283,94098,352,000 Kecamatan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 0918 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0918 1 10 15 0010 148,305,000 121,536,280 0 269,841,280 0121,536,280Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 269,841,280148,305,000 0 269,841,280Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 121,536,280148,305,000 Kecamatan Gayungan1 20 0919 1 20 0919 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0919 1 10 15 0001 86,239,180 123,507,980 0 209,747,160 0123,507,980Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 209,747,16086,239,180 0 209,747,160Jumlah Kecamatan Gayungan 123,507,98086,239,180 Kecamatan Jambangan1 20 0920 1 20 0920 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0920 1 10 15 0016 100,452,000 93,485,640 0 193,937,640 093,485,640Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 193,937,640100,452,000 0 193,937,640Jumlah Kecamatan Jambangan 93,485,640100,452,000 Kecamatan Wonocolo1 20 0921 1 20 0921 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0921 1 10 15 0025 117,605,000 151,077,120 0 268,682,120 0151,077,120Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 268,682,120117,605,000 0 268,682,120Jumlah Kecamatan Wonocolo 151,077,120117,605,000 Kecamatan Sawahan1 20 0922 1 20 0922 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 303 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0922 1 10 15 0002 233,261,000 285,491,440 0 518,752,440 0285,491,440Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 518,752,440233,261,000 0 518,752,440Jumlah Kecamatan Sawahan 285,491,440233,261,000 Kecamatan Wiyung1 20 0923 1 20 0923 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0923 1 10 15 0023 165,331,740 116,652,760 0 281,984,500 0116,652,760Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 281,984,500165,331,740 0 281,984,500Jumlah Kecamatan Wiyung 116,652,760165,331,740 Kecamatan Tandes1 20 0924 1 20 0924 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0924 1 10 15 0024 202,300,000 213,855,600 0 416,155,600 0213,855,600Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 416,155,600202,300,000 0 416,155,600Jumlah Kecamatan Tandes 213,855,600202,300,000 Kecamatan Asem Rowo1 20 0925 1 20 0925 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0925 1 10 15 0003 123,560,220 65,021,560 0 188,581,780 065,021,560Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 188,581,780123,560,220 0 188,581,780Jumlah Kecamatan Asem Rowo 65,021,560123,560,220 Kecamatan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 0926 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0926 1 10 15 0032 100,780,000 114,711,600 0 215,491,600 0114,711,600Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 215,491,600100,780,000 0 215,491,600Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 114,711,600100,780,000 Kecamatan Benowo1 20 0927 1 20 0927 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0927 1 10 15 0012 117,085,000 83,239,880 0 200,324,880 083,239,880Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 200,324,880117,085,000 0 200,324,880Jumlah Kecamatan Benowo 83,239,880117,085,000 Kecamatan Lakarsantri1 20 0928 1 20 0928 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0928 1 10 15 0008 128,000,000 107,731,080 0 235,731,080 0107,731,080Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 235,731,080128,000,000 0 235,731,080Jumlah Kecamatan Lakarsantri 107,731,080128,000,000 Kecamatan Sambikerep1 20 0929 1 20 0929 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0929 1 10 15 0009 153,272,000 128,868,000 0 282,140,000 0128,868,000Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 282,140,000153,272,000 0 282,140,000Jumlah Kecamatan Sambikerep 128,868,000153,272,000 Kecamatan Pakal1 20 0930 1 20 0930 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0930 1 10 15 0029 109,589,000 108,851,340 0 218,440,340 0108,851,340Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 218,440,340109,589,000 0 218,440,340Jumlah Kecamatan Pakal 108,851,340109,589,000 Kecamatan Bulak1 20 0931 1 20 0931 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1 20 0931 1 10 15 0022 132,120,000 82,719,680 0 214,839,680 082,719,680Jumlah Program Program Penataan Administrasi Kependudukan 214,839,680132,120,000 0 214,839,680Jumlah Kecamatan Bulak 82,719,680132,120,000 Jumlah Kependudukan dan Catatan Sipil 6,706,126,276 16,202,150,190 4,077,060,170 26,985,336,636 Pemberdayaan Perempuan1 11 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 1 12 0100 1 12 0100 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender1 12 0100 1 11 20 0007 102,400,000 472,296,290 0 574,696,290 Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak1 12 0100 1 11 20 0014 105,250,000 1,235,733,923 666,820 1,341,650,743 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak 1 12 0100 1 11 20 0022 222,025,000 1,447,745,751 9,978,100 1,679,748,851 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender 1 12 0100 1 11 20 0023 101,375,000 1,220,033,590 0 1,321,408,590 10,644,9204,375,809,554 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 4,917,504,474531,050,000 304 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 10,644,920 4,917,504,474Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 4,375,809,554531,050,000 Kecamatan Genteng1 20 0901 1 20 0901 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0901 1 11 20 0028 85,200,000 113,766,850 0 198,966,850 0113,766,850 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 198,966,85085,200,000 0 198,966,850Jumlah Kecamatan Genteng 113,766,85085,200,000 Kecamatan Simokerto1 20 0902 1 20 0902 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0902 1 11 20 0025 70,000,000 62,304,900 0 132,304,900 062,304,900 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 132,304,90070,000,000 0 132,304,900Jumlah Kecamatan Simokerto 62,304,90070,000,000 Kecamatan Tegalsari1 20 0903 1 20 0903 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0903 1 11 20 0015 76,040,000 42,867,380 0 118,907,380 042,867,380 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 118,907,38076,040,000 0 118,907,380Jumlah Kecamatan Tegalsari 42,867,38076,040,000 Kecamatan Bubutan1 20 0904 1 20 0904 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0904 1 11 20 0004 91,260,000 84,015,530 0 175,275,530 084,015,530 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 175,275,53091,260,000 0 175,275,530Jumlah Kecamatan Bubutan 84,015,53091,260,000 Kecamatan Kenjeran1 20 0905 1 20 0905 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0905 1 11 20 0035 87,468,000 48,722,700 0 136,190,700 048,722,700 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 136,190,70087,468,000 0 136,190,700Jumlah Kecamatan Kenjeran 48,722,70087,468,000 Kecamatan Pabean Cantian1 20 0906 1 20 0906 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0906 1 11 20 0003 0 58,175,775 0 58,175,775 058,175,775 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 58,175,7750 0 58,175,775Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 58,175,7750 Kecamatan Semampir1 20 0907 1 20 0907 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0907 1 11 20 0006 3,200,000 35,426,940 0 38,626,940 035,426,940 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 38,626,9403,200,000 0 38,626,940Jumlah Kecamatan Semampir 35,426,9403,200,000 Kecamatan Krembangan1 20 0908 1 20 0908 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0908 1 11 20 0013 46,592,000 34,485,540 0 81,077,540 034,485,540 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 81,077,54046,592,000 0 81,077,540Jumlah Kecamatan Krembangan 34,485,54046,592,000 Kecamatan Tambaksari1 20 0909 1 20 0909 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0909 1 11 20 0017 83,640,000 64,659,680 0 148,299,680 064,659,680 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 148,299,68083,640,000 0 148,299,680Jumlah Kecamatan Tambaksari 64,659,68083,640,000 Kecamatan Gubeng1 20 0910 1 20 0910 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0910 1 11 20 0029 76,680,000 81,084,690 0 157,764,690 081,084,690 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 157,764,69076,680,000 0 157,764,690Jumlah Kecamatan Gubeng 81,084,69076,680,000 Kecamatan Rungkut1 20 0911 1 20 0911 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0911 1 11 20 0032 76,040,000 55,424,640 0 131,464,640 305 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 055,424,640 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 131,464,64076,040,000 0 131,464,640Jumlah Kecamatan Rungkut 55,424,64076,040,000 Kecamatan Gunung Anyar1 20 0912 1 20 0912 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 20 0912 1 11 20 0020 90,000,000 58,320,890 0 148,320,890 058,320,890 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 148,320,89090,000,000 0 148,320,890Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 58,320,89090,000,000 Kecamatan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 1 20 0913 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0913 1 11 20 0010 85,200,000 95,395,380 0 180,595,380 095,395,380 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 180,595,38085,200,000 0 180,595,380Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 95,395,38085,200,000 Kecamatan Sukolilo1 20 0914 1 20 0914 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0914 1 11 20 0012 76,680,000 64,802,380 0 141,482,380 064,802,380 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 141,482,38076,680,000 0 141,482,380Jumlah Kecamatan Sukolilo 64,802,38076,680,000 Kecamatan Mulyorejo1 20 0915 1 20 0915 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0915 1 11 20 0005 99,040,000 40,071,770 0 139,111,770 040,071,770 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 139,111,77099,040,000 0 139,111,770Jumlah Kecamatan Mulyorejo 40,071,77099,040,000 Kecamatan Wonokromo1 20 0916 1 20 0916 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0916 1 11 20 0008 126,000,000 65,528,180 0 191,528,180 065,528,180 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 191,528,180126,000,000 0 191,528,180Jumlah Kecamatan Wonokromo 65,528,180126,000,000 Kecamatan Karang Pilang1 20 0917 1 20 0917 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0917 1 11 20 0018 76,040,000 43,180,625 0 119,220,625 043,180,625 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 119,220,62576,040,000 0 119,220,625Jumlah Kecamatan Karang Pilang 43,180,62576,040,000 Kecamatan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 0918 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0918 1 11 20 0019 97,200,000 45,418,220 0 142,618,220 045,418,220 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 142,618,22097,200,000 0 142,618,220Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 45,418,22097,200,000 Kecamatan Gayungan1 20 0919 1 20 0919 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0919 1 11 20 0026 91,723,570 52,615,670 0 144,339,240 052,615,670 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 144,339,24091,723,570 0 144,339,240Jumlah Kecamatan Gayungan 52,615,67091,723,570 Kecamatan Jambangan1 20 0920 1 20 0920 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0920 1 11 20 0021 68,163,000 60,113,000 0 128,276,000 060,113,000 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 128,276,00068,163,000 0 128,276,000Jumlah Kecamatan Jambangan 60,113,00068,163,000 Kecamatan Wonocolo1 20 0921 1 20 0921 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0921 1 11 20 0009 95,040,000 76,621,500 0 171,661,500 076,621,500 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 171,661,50095,040,000 0 171,661,500Jumlah Kecamatan Wonocolo 76,621,50095,040,000 Kecamatan Sawahan1 20 0922 1 20 0922 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 306 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0922 1 11 20 0030 92,340,000 52,392,580 0 144,732,580 052,392,580 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 144,732,58092,340,000 0 144,732,580Jumlah Kecamatan Sawahan 52,392,58092,340,000 Kecamatan Wiyung1 20 0923 1 20 0923 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0923 1 11 20 0027 96,151,860 43,015,220 0 139,167,080 043,015,220 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 139,167,08096,151,860 0 139,167,080Jumlah Kecamatan Wiyung 43,015,22096,151,860 Kecamatan Tandes1 20 0924 1 20 0924 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0924 1 11 20 0011 105,860,000 62,838,000 0 168,698,000 062,838,000 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 168,698,000105,860,000 0 168,698,000Jumlah Kecamatan Tandes 62,838,000105,860,000 Kecamatan Asem Rowo1 20 0925 1 20 0925 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0925 1 11 20 0024 100,000,000 66,432,700 0 166,432,700 066,432,700 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 166,432,700100,000,000 0 166,432,700Jumlah Kecamatan Asem Rowo 66,432,700100,000,000 Kecamatan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 0926 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0926 1 11 20 0002 49,380,000 30,825,800 0 80,205,800 030,825,800 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 80,205,80049,380,000 0 80,205,800Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 30,825,80049,380,000 Kecamatan Benowo1 20 0927 1 20 0927 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0927 1 11 20 0016 0 57,541,800 0 57,541,800 057,541,800 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 57,541,8000 0 57,541,800Jumlah Kecamatan Benowo 57,541,8000 Kecamatan Lakarsantri1 20 0928 1 20 0928 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0928 1 11 20 0033 82,464,000 46,802,800 0 129,266,800 046,802,800 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 129,266,80082,464,000 0 129,266,800Jumlah Kecamatan Lakarsantri 46,802,80082,464,000 Kecamatan Sambikerep1 20 0929 1 20 0929 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0929 1 11 20 0001 114,032,000 48,893,660 0 162,925,660 048,893,660 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 162,925,660114,032,000 0 162,925,660Jumlah Kecamatan Sambikerep 48,893,660114,032,000 Kecamatan Pakal1 20 0930 1 20 0930 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0930 1 11 20 0034 76,040,000 46,031,240 0 122,071,240 046,031,240 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 122,071,24076,040,000 0 122,071,240Jumlah Kecamatan Pakal 46,031,24076,040,000 Kecamatan Bulak1 20 0931 1 20 0931 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1 20 0931 1 11 20 0031 95,040,000 62,239,720 0 157,279,720 062,239,720 Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 157,279,72095,040,000 0 157,279,720Jumlah Kecamatan Bulak 62,239,72095,040,000 Jumlah Pemberdayaan Perempuan 2,943,564,430 6,175,825,314 10,644,920 9,130,034,664 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 12 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 1 12 0100 1 12 0100 1 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 12 0100 1 12 01 0001 1,000,181,688 2,173,605,810 2,268,640 3,176,056,138 2,268,6402,173,605,810Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,176,056,1381,000,181,688 1 12 0100 1 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 307 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 12 0100 1 12 02 0001 2,356,100,000 959,468,141 228,006,049 3,543,574,190 228,006,049959,468,141Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,543,574,1902,356,100,000 1 12 0100 1 12 15 Program Keluarga Berencana Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana1 12 0100 1 12 15 0001 80,000,000 1,347,162,610 0 1,427,162,610 Pembinaan Keluarga Berencana1 12 0100 1 12 15 0002 81,025,000 521,280,150 0 602,305,150 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin1 12 0100 1 12 15 0003 120,000,000 789,605,722 0 909,605,722 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana 1 12 0100 1 12 15 0004 3,000,000 28,008,000 652,310,000 683,318,000 652,310,0002,686,056,482Jumlah Program Program Keluarga Berencana 3,622,391,482284,025,000 1 12 0100 1 12 25 Program Bina Keluarga Pembinaan Ketahanan keluarga1 12 0100 1 12 25 0001 132,000,000 518,884,360 0 650,884,360 0518,884,360Jumlah Program Program Bina Keluarga 650,884,360132,000,000 882,584,689 10,992,906,170Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 6,338,014,7933,772,306,688 Jumlah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3,772,306,688 6,338,014,793 882,584,689 10,992,906,170 Sosial1 13 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 1 12 0100 1 12 0100 1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan 1 12 0100 1 13 21 0002 40,000,000 567,116,510 0 607,116,510 0567,116,510 Jumlah Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 607,116,51040,000,000 0 607,116,510Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 567,116,51040,000,000 Dinas Sosial1 13 0100 1 13 0100 1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 13 0100 1 13 01 0001 374,342,962 2,549,475,397 0 2,923,818,359 02,549,475,397Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,923,818,359374,342,962 1 13 0100 1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 13 0100 1 13 02 0001 216,900,000 883,237,031 141,378,490 1,241,515,521 141,378,490883,237,031Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,241,515,521216,900,000 1 13 0100 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 1 13 0100 1 13 16 0002 0 17,718,411,426 0 17,718,411,426 Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat 1 13 0100 1 13 16 0003 191,880,000 22,245,421,564 0 22,437,301,564 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha 1 13 0100 1 13 16 0005 96,000,000 2,249,038,510 15,202,440 2,360,240,950 Peningkatan KualitasPelayanan,Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat 1 13 0100 1 13 16 0006 153,950,000 1,618,788,296 16,326,420 1,789,064,716 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih 1 13 0100 1 13 16 0009 144,500,000 14,595,174,991 120,952,810 14,860,627,801 Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia 1 13 0100 1 13 16 0012 0 66,785,511,522 0 66,785,511,522 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri 1 13 0100 1 13 16 0017 142,325,000 1,523,231,532 748,550 1,666,305,082 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 1 13 0100 1 13 16 0028 268,644,000 1,961,408,848 0 2,230,052,848 Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu 1 13 0100 1 13 16 0033 223,320,000 30,258,763,704 0 30,482,083,704 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan 1 13 0100 1 13 16 0038 140,112,000 6,851,716,028 0 6,991,828,028 Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa 1 13 0100 1 13 16 0040 2,625,000 2,542,733,312 0 2,545,358,312 153,230,220168,350,199,733 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 169,866,785,9531,363,356,000 1 13 0100 1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan1 13 0100 1 13 21 0001 60,900,000 2,101,822,402 8,228,000 2,170,950,402 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1 13 0100 1 13 21 0003 196,380,000 64,715,440 0 261,095,440 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan1 13 0100 1 13 21 0004 235,455,000 12,922,335,566 0 13,157,790,566 Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial 1 13 0100 1 13 21 0005 123,660,000 1,908,125,864 0 2,031,785,864 8,228,00016,996,999,272 Jumlah Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 17,621,622,272616,395,000 302,836,710 191,653,742,105Jumlah Dinas Sosial 188,779,911,4332,570,993,962 Kecamatan Genteng1 20 0901 1 20 0901 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0901 1 13 16 0011 40,800,000 18,389,780 0 59,189,780 308 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 018,389,780 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 59,189,78040,800,000 0 59,189,780Jumlah Kecamatan Genteng 18,389,78040,800,000 Kecamatan Simokerto1 20 0902 1 20 0902 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0902 1 13 16 0019 0 39,167,880 0 39,167,880 039,167,880 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 39,167,8800 0 39,167,880Jumlah Kecamatan Simokerto 39,167,8800 Kecamatan Tegalsari1 20 0903 1 20 0903 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0903 1 13 16 0041 0 36,250,200 0 36,250,200 036,250,200 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 36,250,2000 0 36,250,200Jumlah Kecamatan Tegalsari 36,250,2000 Kecamatan Bubutan1 20 0904 1 20 0904 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0904 1 13 16 0015 0 28,539,960 0 28,539,960 028,539,960 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 28,539,9600 0 28,539,960Jumlah Kecamatan Bubutan 28,539,9600 Kecamatan Kenjeran1 20 0905 1 20 0905 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0905 1 13 16 0039 0 20,578,950 0 20,578,950 020,578,950 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 20,578,9500 0 20,578,950Jumlah Kecamatan Kenjeran 20,578,9500 Kecamatan Pabean Cantian1 20 0906 1 20 0906 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0906 1 13 16 0008 30,578,880 46,371,720 0 76,950,600 046,371,720 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 76,950,60030,578,880 0 76,950,600Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 46,371,72030,578,880 Kecamatan Semampir1 20 0907 1 20 0907 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0907 1 13 16 0042 87,400,000 26,660,650 0 114,060,650 026,660,650 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 114,060,65087,400,000 0 114,060,650Jumlah Kecamatan Semampir 26,660,65087,400,000 Kecamatan Krembangan1 20 0908 1 20 0908 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0908 1 13 16 0016 0 20,155,420 0 20,155,420 020,155,420 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 20,155,4200 0 20,155,420Jumlah Kecamatan Krembangan 20,155,4200 Kecamatan Tambaksari1 20 0909 1 20 0909 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0909 1 13 16 0004 3,600,000 48,145,740 0 51,745,740 048,145,740 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 51,745,7403,600,000 0 51,745,740Jumlah Kecamatan Tambaksari 48,145,7403,600,000 Kecamatan Gubeng1 20 0910 1 20 0910 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0910 1 13 16 0021 0 37,837,180 0 37,837,180 037,837,180 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 37,837,1800 0 37,837,180Jumlah Kecamatan Gubeng 37,837,1800 Kecamatan Rungkut1 20 0911 1 20 0911 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0911 1 13 16 0024 0 45,747,020 0 45,747,020 045,747,020 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 45,747,0200 0 45,747,020Jumlah Kecamatan Rungkut 45,747,0200 Kecamatan Gunung Anyar1 20 0912 1 20 0912 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0912 1 13 16 0035 0 16,082,560 0 16,082,560 016,082,560 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 16,082,5600 309 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 0 16,082,560Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 16,082,5600 Kecamatan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 1 20 0913 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0913 1 13 16 0010 0 92,563,400 0 92,563,400 092,563,400 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 92,563,4000 0 92,563,400Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 92,563,4000 Kecamatan Sukolilo1 20 0914 1 20 0914 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0914 1 13 16 0032 0 22,928,600 0 22,928,600 022,928,600 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 22,928,6000 0 22,928,600Jumlah Kecamatan Sukolilo 22,928,6000 Kecamatan Mulyorejo1 20 0915 1 20 0915 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0915 1 13 16 0007 0 19,109,140 0 19,109,140 019,109,140 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 19,109,1400 0 19,109,140Jumlah Kecamatan Mulyorejo 19,109,1400 Kecamatan Wonokromo1 20 0916 1 20 0916 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0916 1 13 16 0029 0 28,143,000 0 28,143,000 028,143,000 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 28,143,0000 0 28,143,000Jumlah Kecamatan Wonokromo 28,143,0000 Kecamatan Karang Pilang1 20 0917 1 20 0917 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0917 1 13 16 0023 0 25,083,700 0 25,083,700 025,083,700 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 25,083,7000 0 25,083,700Jumlah Kecamatan Karang Pilang 25,083,7000 Kecamatan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 0918 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0918 1 13 16 0013 0 21,829,100 0 21,829,100 021,829,100 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 21,829,1000 0 21,829,100Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 21,829,1000 Kecamatan Gayungan1 20 0919 1 20 0919 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0919 1 13 16 0018 0 19,570,950 0 19,570,950 019,570,950 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 19,570,9500 0 19,570,950Jumlah Kecamatan Gayungan 19,570,9500 Kecamatan Jambangan1 20 0920 1 20 0920 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0920 1 13 16 0022 0 11,766,000 0 11,766,000 011,766,000 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 11,766,0000 0 11,766,000Jumlah Kecamatan Jambangan 11,766,0000 Kecamatan Wonocolo1 20 0921 1 20 0921 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0921 1 13 16 0014 0 42,045,000 0 42,045,000 042,045,000 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42,045,0000 0 42,045,000Jumlah Kecamatan Wonocolo 42,045,0000 Kecamatan Sawahan1 20 0922 1 20 0922 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0922 1 13 16 0001 0 32,766,600 0 32,766,600 032,766,600 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 32,766,6000 0 32,766,600Jumlah Kecamatan Sawahan 32,766,6000 Kecamatan Wiyung1 20 0923 1 20 0923 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0923 1 13 16 0026 0 31,554,020 0 31,554,020 031,554,020 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 31,554,0200 0 31,554,020Jumlah Kecamatan Wiyung 31,554,0200 310 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Kecamatan Tandes1 20 0924 1 20 0924 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0924 1 13 16 0025 0 20,163,100 0 20,163,100 020,163,100 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 20,163,1000 0 20,163,100Jumlah Kecamatan Tandes 20,163,1000 Kecamatan Asem Rowo1 20 0925 1 20 0925 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0925 1 13 16 0020 0 32,842,500 0 32,842,500 032,842,500 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 32,842,5000 0 32,842,500Jumlah Kecamatan Asem Rowo 32,842,5000 Kecamatan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 0926 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0926 1 13 16 0037 1,600,000 23,164,000 0 24,764,000 023,164,000 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 24,764,0001,600,000 0 24,764,000Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 23,164,0001,600,000 Kecamatan Benowo1 20 0927 1 20 0927 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0927 1 13 16 0030 64,792,000 65,074,600 0 129,866,600 065,074,600 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 129,866,60064,792,000 0 129,866,600Jumlah Kecamatan Benowo 65,074,60064,792,000 Kecamatan Lakarsantri1 20 0928 1 20 0928 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0928 1 13 16 0027 0 17,917,500 0 17,917,500 017,917,500 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 17,917,5000 0 17,917,500Jumlah Kecamatan Lakarsantri 17,917,5000 Kecamatan Sambikerep1 20 0929 1 20 0929 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0929 1 13 16 0036 0 27,985,920 0 27,985,920 027,985,920 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 27,985,9200 0 27,985,920Jumlah Kecamatan Sambikerep 27,985,9200 Kecamatan Pakal1 20 0930 1 20 0930 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0930 1 13 16 0031 0 21,572,000 0 21,572,000 021,572,000 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 21,572,0000 0 21,572,000Jumlah Kecamatan Pakal 21,572,0000 Kecamatan Bulak1 20 0931 1 20 0931 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pendataan PMKS Dan PSKS1 20 0931 1 13 16 0034 0 24,027,600 0 24,027,600 024,027,600 Jumlah Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 24,027,6000 0 24,027,600Jumlah Kecamatan Bulak 24,027,6000 Jumlah Sosial 2,839,764,842 190,311,061,733 302,836,710 193,453,663,285 Tenaga Kerja1 14 Dinas Tenaga Kerja1 14 0100 1 14 0100 1 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 14 0100 1 14 01 0001 359,392,000 1,696,205,962 0 2,055,597,962 01,696,205,962Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,055,597,962359,392,000 1 14 0100 1 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 14 0100 1 14 02 0001 292,992,000 414,578,389 168,372,380 875,942,769 168,372,380414,578,389Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 875,942,769292,992,000 1 14 0100 1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing 1 14 0100 1 14 16 0001 0 31,274,400 0 31,274,400 Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan1 14 0100 1 14 16 0002 0 165,777,800 0 165,777,800 Pendampingan Calon Wirausaha Baru dan Perluasan Kerja 1 14 0100 1 14 16 0003 227,296,000 684,747,215 26,596,900 938,640,115 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai1 14 0100 1 14 16 0004 137,757,000 9,332,932,598 0 9,470,689,598 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja1 14 0100 1 14 16 0005 0 881,213,257 7,902,180 889,115,437 34,499,08011,095,945,270Jumlah Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja 11,495,497,350365,053,000 311 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 14 0100 1 14 18 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Tehadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 1 14 0100 1 14 18 0001 395,736,000 449,316,260 0 845,052,260 Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1 14 0100 1 14 18 0002 513,724,000 347,334,250 0 861,058,250 0796,650,510 Jumlah Program Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 1,706,110,510909,460,000 1 14 0100 1 14 19 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja1 14 0100 1 14 19 0001 126,400,000 2,104,443,506 0 2,230,843,506 02,104,443,506 Jumlah Program Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 2,230,843,506126,400,000 1 14 0100 1 14 20 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan1 14 0100 1 14 20 0001 675,064,000 405,167,230 0 1,080,231,230 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1 14 0100 1 14 20 0002 650,896,000 328,062,350 0 978,958,350 0733,229,580 Jumlah Program Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2,059,189,5801,325,960,000 202,871,460 20,423,181,677Jumlah Dinas Tenaga Kerja 16,841,053,2173,379,257,000 Jumlah Tenaga Kerja 3,379,257,000 16,841,053,217 202,871,460 20,423,181,677 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1 15 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil 1 05 0100 1 15 17 0012 0 0 18,329,378,071 18,329,378,071 18,329,378,0710 Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 18,329,378,0710 18,329,378,071 18,329,378,071Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1 15 0100 1 15 0100 1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 15 0100 1 15 01 0001 274,733,000 1,384,357,315 125,699,640 1,784,789,955 125,699,6401,384,357,315Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,784,789,955274,733,000 1 15 0100 1 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 15 0100 1 15 02 0001 286,456,000 390,977,926 238,627,070 916,060,996 238,627,070390,977,926Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 916,060,996286,456,000 1 15 0100 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra 1 15 0100 1 15 17 0002 192,301,000 2,004,443,384 0 2,196,744,384 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil1 15 0100 1 15 17 0006 180,752,000 409,691,276 0 590,443,276 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil1 15 0100 1 15 17 0007 0 827,873,201 0 827,873,201 Penataan Tempat Berusaha (Sentra)1 15 0100 1 15 17 0011 177,151,000 724,082,028 3,470,817,524 4,372,050,552 3,470,817,5243,966,089,889 Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 7,987,111,413550,204,000 1 15 0100 1 15 19 Program Peningkatan Kualitas Koperasi Pembinaan SDM Koperasi1 15 0100 1 15 19 0001 0 387,238,790 4,041,180 391,279,970 Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 1 15 0100 1 15 19 0002 175,532,000 695,824,530 0 871,356,530 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif,Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan 1 15 0100 1 15 19 0003 0 64,179,720 0 64,179,720 Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru1 15 0100 1 15 19 0004 0 448,493,700 0 448,493,700 Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi1 15 0100 1 15 19 0005 0 409,886,330 0 409,886,330 Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT1 15 0100 1 15 19 0006 273,128,000 464,990,038 0 738,118,038 Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP- Koperasi 1 15 0100 1 15 19 0007 0 146,512,720 3,734,280 150,247,000 Sosialisasi Pemahaman Koperasi1 15 0100 1 15 19 0008 165,172,000 370,934,340 0 536,106,340 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif 1 15 0100 1 15 19 0009 285,244,000 1,012,223,698 0 1,297,467,698 7,775,4604,000,283,866Jumlah Program Program Peningkatan Kualitas Koperasi 4,907,135,326899,076,000 3,842,919,694 15,595,097,690Jumlah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 9,741,708,9962,010,469,000 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 1 16 0100 1 16 0100 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi 1 16 0100 1 15 17 0003 85,497,000 1,548,194,045 0 1,633,691,045 01,548,194,045 Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1,633,691,04585,497,000 0 1,633,691,045Jumlah Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 1,548,194,04585,497,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian2 06 0100 2 06 0100 1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran2 06 0100 1 15 01 0002 203,780,208 1,640,952,340 0 1,844,732,548 01,640,952,340Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,844,732,548203,780,208 2 06 0100 1 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 312 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 2 06 0100 1 15 02 0002 363,510,000 1,188,799,057 191,118,180 1,743,427,237 191,118,1801,188,799,057Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,743,427,237363,510,000 2 06 0100 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan UKM2 06 0100 1 15 17 0001 266,423,371 2,110,726,929 56,100,000 2,433,250,300 Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri2 06 0100 1 15 17 0004 337,440,000 6,666,015,124 130,986,405 7,134,441,529 Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian 2 06 0100 1 15 17 0005 237,000,000 1,365,795,449 0 1,602,795,449 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan2 06 0100 1 15 17 0008 261,660,000 518,905,937 31,095,900 811,661,837 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra 2 06 0100 1 15 17 0009 292,500,000 1,117,691,130 20,730,600 1,430,921,730 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah 2 06 0100 1 15 17 0010 350,460,000 1,374,083,011 12,405,140 1,736,948,151 251,318,04513,153,217,580 Jumlah Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 15,150,018,9961,745,483,371 442,436,225 18,738,178,781Jumlah Dinas Perdagangan dan Perindustrian 15,982,968,9772,312,773,579 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4,408,739,579 27,272,872,018 22,614,733,990 54,296,345,587 Penanaman Modal1 16 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 1 16 0100 1 16 0100 1 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 16 0100 1 16 01 0001 382,880,000 1,015,376,565 0 1,398,256,565 01,015,376,565Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,398,256,565382,880,000 1 16 0100 1 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 16 0100 1 16 02 0001 164,800,000 231,961,588 22,421,190 419,182,778 22,421,190231,961,588Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 419,182,778164,800,000 1 16 0100 1 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal1 16 0100 1 16 16 0001 111,780,000 399,039,116 0 510,819,116 Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi1 16 0100 1 16 16 0002 72,345,000 304,263,527 0 376,608,527 Pengembangan Potensi Investasi1 16 0100 1 16 16 0003 177,450,000 793,973,934 0 971,423,934 Penyelenggaraan Promosi Investasi1 16 0100 1 16 16 0004 148,133,000 1,398,647,909 0 1,546,780,909 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 16 0100 1 16 16 0005 96,300,000 220,523,355 0 316,823,355 Pelayanan UPTSA1 16 0100 1 16 16 0006 453,570,000 3,738,998,461 82,406,830 4,274,975,291 82,406,8306,855,446,302 Jumlah Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7,997,431,1321,059,578,000 104,828,020 9,814,870,475Jumlah Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 8,102,784,4551,607,258,000 Jumlah Penanaman Modal 1,607,258,000 8,102,784,455 104,828,020 9,814,870,475 Kebudayaan1 17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata1 17 0100 1 17 0100 1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 17 0100 1 17 01 0001 424,547,682 10,054,245,670 0 10,478,793,352 010,054,245,670Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,478,793,352424,547,682 1 17 0100 1 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 17 0100 1 17 02 0001 248,298,000 660,186,484 0 908,484,484 0660,186,484Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 908,484,484248,298,000 1 17 0100 1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Cagar Budaya1 17 0100 1 17 16 0001 101,628,000 893,293,936 71,562,990 1,066,484,926 71,562,990893,293,936Jumlah Program Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,066,484,926101,628,000 1 17 0100 1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah1 17 0100 1 17 17 0001 126,672,000 4,047,739,500 0 4,174,411,500 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah1 17 0100 1 17 17 0002 97,636,000 2,861,305,416 0 2,958,941,416 06,909,044,916Jumlah Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7,133,352,916224,308,000 71,562,990 19,587,115,678Jumlah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 18,516,771,006998,781,682 Jumlah Kebudayaan 998,781,682 18,516,771,006 71,562,990 19,587,115,678 Kepemudaan dan Olah Raga1 18 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga1 05 0100 1 18 20 0001 0 0 5,123,545,920 5,123,545,920 5,123,545,9200Jumlah Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 5,123,545,9200 5,123,545,920 5,123,545,920Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 00 Dinas Pemuda dan Olahraga1 18 0100 1 18 0100 1 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 18 0100 1 18 01 0001 601,932,000 1,741,986,735 0 2,343,918,735 313 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 01,741,986,735Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,343,918,735601,932,000 1 18 0100 1 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 18 0100 1 18 02 0001 2,100,000 259,678,588 701,196,210 962,974,798 701,196,210259,678,588Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 962,974,7982,100,000 1 18 0100 1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri 1 18 0100 1 18 16 0001 93,240,000 494,709,867 0 587,949,867 Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan 1 18 0100 1 18 16 0002 27,510,000 494,702,834 0 522,212,834 Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan 1 18 0100 1 18 16 0003 49,635,000 1,736,780,700 0 1,786,415,700 Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan1 18 0100 1 18 16 0004 1,575,000 1,398,698,109 0 1,400,273,109 Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 1 18 0100 1 18 16 0005 48,390,000 698,463,500 0 746,853,500 Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja 1 18 0100 1 18 16 0006 30,360,000 2,311,063,059 0 2,341,423,059 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda 1 18 0100 1 18 16 0007 51,375,000 2,945,771,517 0 2,997,146,517 010,080,189,586Jumlah Program Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,382,274,586302,085,000 1 18 0100 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga 1 18 0100 1 18 20 0002 0 2,876,536,868 383,041,010 3,259,577,878 Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat 1 18 0100 1 18 20 0003 64,980,000 3,695,620,960 10,365,300 3,770,966,260 Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus 1 18 0100 1 18 20 0004 52,065,000 1,152,377,050 10,365,300 1,214,807,350 Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi 1 18 0100 1 18 20 0005 47,700,000 2,785,825,000 0 2,833,525,000 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi1 18 0100 1 18 20 0006 28,260,000 3,449,191,460 20,730,600 3,498,182,060 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat 1 18 0100 1 18 20 0007 102,420,000 1,315,390,940 125,982,160 1,543,793,100 Pembangunan, Perbaikan , dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga 1 18 0100 1 18 20 0008 137,880,000 833,051,800 59,777,166,729 60,748,098,529 Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo 1 18 0100 1 18 20 0009 137,696,000 4,092,460,850 0 4,230,156,850 Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi1 18 0100 1 18 20 0010 60,615,000 808,192,320 0 868,807,320 Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi 1 18 0100 1 18 20 0011 502,550,000 14,320,185,235 0 14,822,735,235 60,327,651,09935,328,832,483Jumlah Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 96,790,649,5821,134,166,000 61,028,847,309 110,479,817,701Jumlah Dinas Pemuda dan Olahraga 47,410,687,3922,040,283,000 Jumlah Kepemudaan dan Olah Raga 2,040,283,000 47,410,687,392 66,152,393,229 115,603,363,621 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 19 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 1 19 0100 1 19 0100 1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 19 0100 1 19 01 0002 394,612,659 1,154,906,343 0 1,549,519,002 01,154,906,343Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,549,519,002394,612,659 1 19 0100 1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 19 0100 1 19 02 0002 295,074,000 1,293,779,451 366,335,420 1,955,188,871 366,335,4201,293,779,451Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,955,188,871295,074,000 1 19 0100 1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan 1 19 0100 1 19 15 0001 616,568,000 2,897,586,050 0 3,514,154,050 Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis 1 19 0100 1 19 15 0002 302,958,000 156,121,480 0 459,079,480 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas 1 19 0100 1 19 15 0003 272,946,000 2,095,827,910 0 2,368,773,910 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis 1 19 0100 1 19 15 0004 132,000,000 978,910,350 0 1,110,910,350 Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas1 19 0100 1 19 15 0005 2,149,188,000 9,055,150,131 0 11,204,338,131 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 1 19 0100 1 19 15 0006 219,151,000 856,190,774 0 1,075,341,774 Peningkatan Wawasan Kebangsaan1 19 0100 1 19 15 0007 160,964,000 939,151,320 0 1,100,115,320 Pemberdayaan Dan Fasilitasi Parpol Dan Orkemas1 19 0100 1 19 15 0008 104,224,000 639,368,619 0 743,592,619 017,618,306,634 Jumlah Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21,576,305,6343,957,999,000 366,335,420 25,081,013,507Jumlah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 20,066,992,4284,647,685,659 Satuan Polisi Pamong Praja1 19 0200 1 19 0200 1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 19 0200 1 19 01 0001 1,081,361,256 1,195,847,816 235,838,350 2,513,047,422 235,838,3501,195,847,816Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,513,047,4221,081,361,256 1 19 0200 1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 19 0200 1 19 02 0001 302,544,000 2,495,145,613 8,916,490 2,806,606,103 8,916,4902,495,145,613Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,806,606,103302,544,000 1 19 0200 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 314 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III 1 19 0200 1 19 16 0002 2,939,000,000 3,670,316,295 0 6,609,316,295 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah 1 19 0200 1 19 16 0013 525,000 662,520,270 0 663,045,270 Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda1 19 0200 1 19 16 0018 144,000,000 614,190,000 0 758,190,000 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I 1 19 0200 1 19 16 0023 1,034,400,000 2,180,554,557 0 3,214,954,557 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II 1 19 0200 1 19 16 0024 538,917,000 1,085,453,196 0 1,624,370,196 Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota1 19 0200 1 19 16 0025 542,160,000 12,464,279,832 0 13,006,439,832 020,677,314,150 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 25,876,316,1505,199,002,000 244,754,840 31,195,969,675Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja 24,368,307,5796,582,907,256 Kecamatan Genteng1 20 0901 1 20 0901 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0901 1 19 16 0015 423,760,000 171,400,880 0 595,160,880 0171,400,880 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 595,160,880423,760,000 0 595,160,880Jumlah Kecamatan Genteng 171,400,880423,760,000 Kecamatan Simokerto1 20 0902 1 20 0902 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0902 1 19 16 0001 166,800,000 76,403,520 0 243,203,520 076,403,520 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 243,203,520166,800,000 0 243,203,520Jumlah Kecamatan Simokerto 76,403,520166,800,000 Kecamatan Tegalsari1 20 0903 1 20 0903 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0903 1 19 16 0034 290,980,000 149,559,920 0 440,539,920 0149,559,920 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 440,539,920290,980,000 0 440,539,920Jumlah Kecamatan Tegalsari 149,559,920290,980,000 Kecamatan Bubutan1 20 0904 1 20 0904 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0904 1 19 16 0037 346,860,000 88,896,040 0 435,756,040 088,896,040 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 435,756,040346,860,000 0 435,756,040Jumlah Kecamatan Bubutan 88,896,040346,860,000 Kecamatan Kenjeran1 20 0905 1 20 0905 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0905 1 19 16 0032 190,820,000 68,873,160 0 259,693,160 068,873,160 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 259,693,160190,820,000 0 259,693,160Jumlah Kecamatan Kenjeran 68,873,160190,820,000 Kecamatan Pabean Cantian1 20 0906 1 20 0906 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0906 1 19 16 0011 263,625,560 65,932,820 0 329,558,380 065,932,820 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 329,558,380263,625,560 0 329,558,380Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 65,932,820263,625,560 Kecamatan Semampir1 20 0907 1 20 0907 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0907 1 19 16 0010 257,826,970 73,411,300 0 331,238,270 073,411,300 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 331,238,270257,826,970 0 331,238,270Jumlah Kecamatan Semampir 73,411,300257,826,970 Kecamatan Krembangan1 20 0908 1 20 0908 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0908 1 19 16 0005 200,992,000 137,337,060 0 338,329,060 0137,337,060 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 338,329,060200,992,000 0 338,329,060Jumlah Kecamatan Krembangan 137,337,060200,992,000 Kecamatan Tambaksari1 20 0909 1 20 0909 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0909 1 19 16 0033 302,209,579 81,349,680 0 383,559,259 081,349,680 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 383,559,259302,209,579 0 383,559,259Jumlah Kecamatan Tambaksari 81,349,680302,209,579 Kecamatan Gubeng1 20 0910 315 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 20 0910 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0910 1 19 16 0021 324,720,000 170,085,000 0 494,805,000 0170,085,000 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 494,805,000324,720,000 0 494,805,000Jumlah Kecamatan Gubeng 170,085,000324,720,000 Kecamatan Rungkut1 20 0911 1 20 0911 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0911 1 19 16 0026 128,164,000 160,962,360 0 289,126,360 0160,962,360 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 289,126,360128,164,000 0 289,126,360Jumlah Kecamatan Rungkut 160,962,360128,164,000 Kecamatan Gunung Anyar1 20 0912 1 20 0912 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0912 1 19 16 0007 115,180,000 178,109,400 0 293,289,400 0178,109,400 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 293,289,400115,180,000 0 293,289,400Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 178,109,400115,180,000 Kecamatan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 1 20 0913 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0913 1 19 16 0035 102,200,000 59,388,560 0 161,588,560 059,388,560 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 161,588,560102,200,000 0 161,588,560Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 59,388,560102,200,000 Kecamatan Sukolilo1 20 0914 1 20 0914 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0914 1 19 16 0031 199,441,580 117,676,800 0 317,118,380 0117,676,800 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 317,118,380199,441,580 0 317,118,380Jumlah Kecamatan Sukolilo 117,676,800199,441,580 Kecamatan Mulyorejo1 20 0915 1 20 0915 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0915 1 19 16 0036 180,000,000 109,378,960 0 289,378,960 0109,378,960 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 289,378,960180,000,000 0 289,378,960Jumlah Kecamatan Mulyorejo 109,378,960180,000,000 Kecamatan Wonokromo1 20 0916 1 20 0916 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0916 1 19 16 0027 320,000,000 183,088,370 0 503,088,370 0183,088,370 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 503,088,370320,000,000 0 503,088,370Jumlah Kecamatan Wonokromo 183,088,370320,000,000 Kecamatan Karang Pilang1 20 0917 1 20 0917 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0917 1 19 16 0016 164,548,000 112,614,600 0 277,162,600 0112,614,600 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 277,162,600164,548,000 0 277,162,600Jumlah Kecamatan Karang Pilang 112,614,600164,548,000 Kecamatan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 0918 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0918 1 19 16 0017 217,800,000 57,103,120 0 274,903,120 057,103,120 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 274,903,120217,800,000 0 274,903,120Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 57,103,120217,800,000 Kecamatan Gayungan1 20 0919 1 20 0919 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0919 1 19 16 0030 98,340,000 72,891,860 0 171,231,860 072,891,860 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 171,231,86098,340,000 0 171,231,860Jumlah Kecamatan Gayungan 72,891,86098,340,000 Kecamatan Jambangan1 20 0920 1 20 0920 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0920 1 19 16 0019 197,332,000 120,072,000 0 317,404,000 0120,072,000 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 317,404,000197,332,000 0 317,404,000Jumlah Kecamatan Jambangan 120,072,000197,332,000 316 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Kecamatan Wonocolo1 20 0921 1 20 0921 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0921 1 19 16 0009 249,308,000 64,637,200 0 313,945,200 064,637,200 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 313,945,200249,308,000 0 313,945,200Jumlah Kecamatan Wonocolo 64,637,200249,308,000 Kecamatan Sawahan1 20 0922 1 20 0922 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0922 1 19 16 0008 416,944,000 231,908,120 0 648,852,120 0231,908,120 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 648,852,120416,944,000 0 648,852,120Jumlah Kecamatan Sawahan 231,908,120416,944,000 Kecamatan Wiyung1 20 0923 1 20 0923 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0923 1 19 16 0022 190,377,180 79,960,510 0 270,337,690 079,960,510 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 270,337,690190,377,180 0 270,337,690Jumlah Kecamatan Wiyung 79,960,510190,377,180 Kecamatan Tandes1 20 0924 1 20 0924 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0924 1 19 16 0020 161,080,000 75,995,440 0 237,075,440 075,995,440 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 237,075,440161,080,000 0 237,075,440Jumlah Kecamatan Tandes 75,995,440161,080,000 Kecamatan Asem Rowo1 20 0925 1 20 0925 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0925 1 19 16 0014 229,565,120 67,702,436 0 297,267,556 067,702,436 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 297,267,556229,565,120 0 297,267,556Jumlah Kecamatan Asem Rowo 67,702,436229,565,120 Kecamatan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 0926 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0926 1 19 16 0028 162,180,000 68,713,100 0 230,893,100 068,713,100 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 230,893,100162,180,000 0 230,893,100Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 68,713,100162,180,000 Kecamatan Benowo1 20 0927 1 20 0927 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0927 1 19 16 0006 146,368,000 178,069,800 0 324,437,800 0178,069,800 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 324,437,800146,368,000 0 324,437,800Jumlah Kecamatan Benowo 178,069,800146,368,000 Kecamatan Lakarsantri1 20 0928 1 20 0928 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0928 1 19 16 0029 194,800,000 87,882,000 0 282,682,000 087,882,000 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 282,682,000194,800,000 0 282,682,000Jumlah Kecamatan Lakarsantri 87,882,000194,800,000 Kecamatan Sambikerep1 20 0929 1 20 0929 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0929 1 19 16 0003 162,812,000 69,625,000 0 232,437,000 069,625,000 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 232,437,000162,812,000 0 232,437,000Jumlah Kecamatan Sambikerep 69,625,000162,812,000 Kecamatan Pakal1 20 0930 1 20 0930 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0930 1 19 16 0012 233,140,000 83,075,200 0 316,215,200 083,075,200 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 316,215,200233,140,000 0 316,215,200Jumlah Kecamatan Pakal 83,075,200233,140,000 Kecamatan Bulak1 20 0931 1 20 0931 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja 1 20 0931 1 19 16 0004 236,160,000 109,194,250 0 345,354,250 0109,194,250 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 345,354,250236,160,000 317 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 0 345,354,250Jumlah Kecamatan Bulak 109,194,250236,160,000 Dinas Komunikasi dan Informatika1 25 0100 1 25 0100 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan1 25 0100 1 19 16 0038 19,200,000 9,067,009,499 3,658,851,832 12,745,061,331 3,658,851,8329,067,009,499 Jumlah Program Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 12,745,061,33119,200,000 3,658,851,832 12,745,061,331Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 9,067,009,49919,200,000 Jumlah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 18,124,126,904 56,873,607,972 4,269,942,092 79,267,676,968 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 Dinas Kebakaran1 04 0100 1 04 0100 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan 1 04 0100 1 20 17 0007 360,384,000 291,938,590 0 652,322,590 0291,938,590 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 652,322,590360,384,000 0 652,322,590Jumlah Dinas Kebakaran 291,938,590360,384,000 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah1 04 0200 1 04 0200 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 04 0200 1 20 17 0005 151,716,000 487,678,401 70,875,060 710,269,461 Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa1 04 0200 1 20 17 0008 90,572,000 7,121,206,145 883,274,132 8,095,052,277 Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 1 04 0200 1 20 17 0015 77,748,000 182,031,040 0 259,779,040 Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah 1 04 0200 1 20 17 0023 200,083,000 543,313,470 1,713,690 745,110,160 955,862,8828,334,229,056 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9,810,210,938520,119,000 955,862,882 9,810,210,938Jumlah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 8,334,229,056520,119,000 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan 1 05 0100 1 20 17 0022 615,852,000 1,976,447,347 0 2,592,299,347 01,976,447,347 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2,592,299,347615,852,000 0 2,592,299,347Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1,976,447,347615,852,000 Dinas Perhubungan1 07 0100 1 07 0100 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan 1 07 0100 1 20 17 0024 7,375,000 5,397,573,500 0 5,404,948,500 Pengelolaan Parkir1 07 0100 1 20 17 0026 1,343,067,347 11,179,669,818 1,144,300,992 13,667,038,157 1,144,300,99216,577,243,318 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 19,071,986,6571,350,442,347 1,144,300,992 19,071,986,657Jumlah Dinas Perhubungan 16,577,243,3181,350,442,347 Badan Lingkungan Hidup1 08 0100 1 08 0100 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan 1 08 0100 1 20 17 0001 284,486,400 868,342,326 8,228,000 1,161,056,726 8,228,000868,342,326 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,161,056,726284,486,400 8,228,000 1,161,056,726Jumlah Badan Lingkungan Hidup 868,342,326284,486,400 Dinas Kebersihan dan Pertamanan1 08 0200 1 08 0200 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan 1 08 0200 1 20 17 0009 739,080,000 317,077,502 0 1,056,157,502 0317,077,502 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,056,157,502739,080,000 0 1,056,157,502Jumlah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 317,077,502739,080,000 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah1 20 0301 1 20 0301 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0301 1 20 01 0002 19,154,000 559,981,321 0 579,135,321 0559,981,321Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 579,135,32119,154,000 1 20 0301 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0301 1 20 02 0037 221,400,000 97,929,780 10,500,270 329,830,050 10,500,27097,929,780Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 329,830,050221,400,000 1 20 0301 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya1 20 0301 1 20 29 0005 1,050,000 221,416,998 0 222,466,998 Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT 1 20 0301 1 20 29 0019 192,450,000 1,356,637,949 0 1,549,087,949 Lomba Kelurahan Berhasil1 20 0301 1 20 29 0026 26,000,000 341,246,340 0 367,246,340 Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan 1 20 0301 1 20 29 0029 317,500,000 1,151,609,202 0 1,469,109,202 318 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya1 20 0301 1 20 29 0031 0 159,946,900 0 159,946,900 Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah1 20 0301 1 20 29 0032 0 193,622,500 0 193,622,500 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan1 20 0301 1 20 29 0059 215,125,000 515,244,297 0 730,369,297 03,939,724,186Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,691,849,186752,125,000 10,500,270 5,600,814,557Jumlah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4,597,635,287992,679,000 Bagian Hukum1 20 0302 1 20 0302 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0302 1 20 01 0035 77,416,000 445,650,218 0 523,066,218 0445,650,218Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 523,066,21877,416,000 1 20 0302 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0302 1 20 02 0002 0 105,200,700 0 105,200,700 0105,200,700Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105,200,7000 1 20 0302 1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah 1 20 0302 1 20 26 0001 0 61,746,000 0 61,746,000 Publikasi Peraturan Perundang-undangan1 20 0302 1 20 26 0002 175,032,000 259,608,800 0 434,640,800 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan 1 20 0302 1 20 26 0003 584,080,000 563,368,209 0 1,147,448,209 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan 1 20 0302 1 20 26 0004 497,012,000 1,246,659,216 0 1,743,671,216 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan1 20 0302 1 20 26 0005 97,800,000 260,990,000 0 358,790,000 02,392,372,225Jumlah Program Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,746,296,2251,353,924,000 0 4,374,563,143Jumlah Bagian Hukum 2,943,223,1431,431,340,000 Bagian Organisasi dan Tata Laksana1 20 0303 1 20 0303 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0303 1 20 01 0005 128,624,000 321,386,400 0 450,010,400 0321,386,400Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 450,010,400128,624,000 1 20 0303 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0303 1 20 02 0021 0 97,955,613 4,581,280 102,536,893 4,581,28097,955,613Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 102,536,8930 1 20 0303 1 20 28 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat1 20 0303 1 20 28 0001 89,964,000 552,104,944 0 642,068,944 Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi 1 20 0303 1 20 28 0002 137,328,000 594,993,784 0 732,321,784 Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan 1 20 0303 1 20 28 0003 132,780,000 239,970,186 0 372,750,186 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas 1 20 0303 1 20 28 0004 0 140,218,782 0 140,218,782 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan1 20 0303 1 20 28 0005 73,608,000 86,440,660 0 160,048,660 Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi1 20 0303 1 20 28 0006 55,208,000 115,326,268 0 170,534,268 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan1 20 0303 1 20 28 0007 58,904,000 173,947,130 0 232,851,130 01,903,001,754Jumlah Program Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2,450,793,754547,792,000 4,581,280 3,003,341,047Jumlah Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2,322,343,767676,416,000 Bagian Kerjasama1 20 0304 1 20 0304 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0304 1 20 01 0042 105,392,000 798,946,018 0 904,338,018 0798,946,018Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 904,338,018105,392,000 1 20 0304 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0304 1 20 02 0011 0 64,843,000 8,360,000 73,203,000 8,360,00064,843,000Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73,203,0000 1 20 0304 1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah1 20 0304 1 20 25 0001 125,636,000 891,880,084 0 1,017,516,084 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri 1 20 0304 1 20 25 0002 167,384,000 8,689,495,420 0 8,856,879,420 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri1 20 0304 1 20 25 0003 156,016,000 2,923,613,000 0 3,079,629,000 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga1 20 0304 1 20 25 0004 48,216,000 136,888,400 0 185,104,400 Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama1 20 0304 1 20 25 0005 78,792,000 64,657,280 0 143,449,280 Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri1 20 0304 1 20 25 0006 125,244,000 940,829,027 0 1,066,073,027 013,647,363,211 Jumlah Program Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 14,348,651,211701,288,000 8,360,000 15,326,192,229Jumlah Bagian Kerjasama 14,511,152,229806,680,000 Bagian Bina Program1 20 0305 1 20 0305 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0305 1 20 01 0039 273,893,567 809,645,225 0 1,083,538,792 319 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 0809,645,225Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,083,538,792273,893,567 1 20 0305 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0305 1 20 02 0030 165,675,000 1,237,262,029 588,286,689 1,991,223,718 588,286,6891,237,262,029Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,991,223,718165,675,000 588,286,689 3,074,762,510Jumlah Bagian Bina Program 2,046,907,254439,568,567 Bagian Umum dan Protokol1 20 0308 1 20 0308 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0308 1 20 01 0040 2,056,517,559 42,011,795,174 5,758,500 44,074,071,233 5,758,50042,011,795,174Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44,074,071,2332,056,517,559 1 20 0308 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0308 1 20 02 0010 1,429,542,000 3,588,469,082 288,731,190 5,306,742,272 288,731,1903,588,469,082Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,306,742,2721,429,542,000 1 20 0308 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 1 20 0308 1 20 16 0001 430,544,000 4,815,252,496 0 5,245,796,496 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian 1 20 0308 1 20 16 0002 181,514,000 182,155,394 59,266,240 422,935,634 59,266,2404,997,407,890 Jumlah Program Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5,668,732,130612,058,000 353,755,930 55,049,545,635Jumlah Bagian Umum dan Protokol 50,597,672,1464,098,117,559 Bagian Perlengkapan1 20 0309 1 20 0309 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0309 1 20 01 0022 53,262,768 1,148,343,764 0 1,201,606,532 01,148,343,764Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,201,606,53253,262,768 1 20 0309 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0309 1 20 02 0042 1,575,000 337,186,124 22,518,540 361,279,664 22,518,540337,186,124Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 361,279,6641,575,000 1 20 0309 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah1 20 0309 1 20 17 0011 588,600,000 1,228,841,622 0 1,817,441,622 Inventarisasi Aset / Barang Daerah1 20 0309 1 20 17 0021 519,840,000 635,558,227 0 1,155,398,227 01,864,399,849 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2,972,839,8491,108,440,000 1 20 0309 1 20 30 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya1 20 0309 1 20 30 0001 13,500,000 3,768,104,480 0 3,781,604,480 Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana1 20 0309 1 20 30 0002 163,080,000 288,613,600 0 451,693,600 Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional1 20 0309 1 20 30 0003 0 5,231,564,905 0 5,231,564,905 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur1 20 0309 1 20 30 0004 0 355,448,540 20,101,308,585 20,456,757,125 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan1 20 0309 1 20 30 0005 318,780,000 3,957,155,786 0 4,275,935,786 20,101,308,58513,600,887,311Jumlah Program Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 34,197,555,896495,360,000 20,123,827,125 38,733,281,941Jumlah Bagian Perlengkapan 16,950,817,0481,658,637,768 Sekretariat DPRD1 20 0400 1 20 0400 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0400 1 20 01 0027 486,236,868 7,890,346,142 14,025,000 8,390,608,010 14,025,0007,890,346,142Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,390,608,010486,236,868 1 20 0400 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0400 1 20 02 0022 311,360,000 2,349,373,618 49,296,720 2,710,030,338 49,296,7202,349,373,618Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,710,030,338311,360,000 1 20 0400 1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan1 20 0400 1 20 15 0001 21,248,000 3,432,646,920 0 3,453,894,920 Informasi dan Pengolahan Data1 20 0400 1 20 15 0002 194,208,000 7,395,553,870 0 7,589,761,870 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 20 0400 1 20 15 0003 165,920,000 3,230,595,040 0 3,396,515,040 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 1 20 0400 1 20 15 0004 254,872,000 40,608,137,610 0 40,863,009,610 Rapat-rapat Paripurna1 20 0400 1 20 15 0005 194,208,000 2,142,307,250 0 2,336,515,250 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan1 20 0400 1 20 15 0006 103,616,000 3,011,730,200 0 3,115,346,200 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah1 20 0400 1 20 15 0007 213,904,000 17,672,167,820 0 17,886,071,820 Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah1 20 0400 1 20 15 0008 0 1,338,555,200 0 1,338,555,200 Kegiatan Reses1 20 0400 1 20 15 0009 322,832,000 10,360,503,580 0 10,683,335,580 089,192,197,490 Jumlah Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 90,663,005,4901,470,808,000 63,321,720 101,763,643,838Jumlah Sekretariat DPRD 99,431,917,2502,268,404,868 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan1 20 0500 320 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 20 0500 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0500 1 20 01 0014 141,132,911 4,730,300,753 144,123,870 5,015,557,534 144,123,8704,730,300,753Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,015,557,534141,132,911 1 20 0500 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0500 1 20 02 0034 4,200,000 2,633,795,570 877,198,080 3,515,193,650 877,198,0802,633,795,570Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,515,193,6504,200,000 1 20 0500 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB 1 20 0500 1 20 17 0002 5,725,000 9,758,667,142 0 9,764,392,142 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan1 20 0500 1 20 17 0003 0 507,173,332 0 507,173,332 Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan 1 20 0500 1 20 17 0004 0 95,271,889 0 95,271,889 Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD1 20 0500 1 20 17 0006 0 989,233,123 0 989,233,123 Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 20 0500 1 20 17 0010 0 1,064,281,972 0 1,064,281,972 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame 1 20 0500 1 20 17 0012 11,275,000 5,736,343,030 1,326,964,829 7,074,582,859 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan 1 20 0500 1 20 17 0014 0 534,198,795 0 534,198,795 Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas1 20 0500 1 20 17 0016 0 134,839,280 0 134,839,280 Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 1 20 0500 1 20 17 0017 4,100,000 1,053,681,756 168,443,024 1,226,224,780 Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah 1 20 0500 1 20 17 0018 0 169,796,826 760,100 170,556,926 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah 1 20 0500 1 20 17 0019 3,425,000 3,656,636,659 1,336,827,244 4,996,888,903 Penyusunan Bahan Anggaran Kas1 20 0500 1 20 17 0020 0 45,377,794 0 45,377,794 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah 1 20 0500 1 20 17 0025 0 655,426,697 0 655,426,697 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN- PPJ Non PLN 1 20 0500 1 20 17 0027 0 2,086,072,400 0 2,086,072,400 2,832,995,19726,487,000,695 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 29,344,520,89224,525,000 3,854,317,147 37,875,272,076Jumlah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 33,851,097,018169,857,911 Inspektorat1 20 0700 1 20 0700 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0700 1 20 01 0019 222,265,489 1,017,767,480 0 1,240,032,969 01,017,767,480Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,240,032,969222,265,489 1 20 0700 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0700 1 20 02 0016 154,080,000 467,700,611 0 621,780,611 0467,700,611Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 621,780,611154,080,000 1 20 0700 1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat1 20 0700 1 20 20 0001 215,280,000 82,707,460 0 297,987,460 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0700 1 20 20 0002 627,652,000 44,928,930 0 672,580,930 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0700 1 20 20 0003 626,572,000 45,301,520 0 671,873,520 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0700 1 20 20 0004 0 255,640,770 0 255,640,770 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0700 1 20 20 0005 712,795,279 24,593,690 0 737,388,969 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0700 1 20 20 0006 0 252,770,210 0 252,770,210 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0700 1 20 20 0007 0 194,894,030 0 194,894,030 Inventarisasi Temuan Pengawasan1 20 0700 1 20 20 0009 158,220,000 142,030,310 0 300,250,310 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan1 20 0700 1 20 20 0010 159,120,000 42,748,640 0 201,868,640 01,085,615,560 Jumlah Program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3,585,254,8392,499,639,279 0 5,447,068,419Jumlah Inspektorat 2,571,083,6512,875,984,768 Kecamatan Genteng1 20 0901 1 20 0901 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0901 1 20 01 0015 328,400,000 453,256,871 0 781,656,871 0453,256,871Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 781,656,871328,400,000 1 20 0901 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0901 1 20 02 0036 111,600,000 178,028,868 0 289,628,868 0178,028,868Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 289,628,868111,600,000 1 20 0901 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Embong Kaliasin1 20 0901 1 20 29 0061 277,600,000 501,033,035 0 778,633,035 321 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Operasional Kelurahan Genteng1 20 0901 1 20 29 0084 257,200,000 410,860,312 0 668,060,312 Operasional Kelurahan Kapasari1 20 0901 1 20 29 0085 277,600,000 504,607,044 0 782,207,044 Operasional Kelurahan Ketabang1 20 0901 1 20 29 0086 277,600,000 466,693,810 0 744,293,810 Operasional Kelurahan Peneleh1 20 0901 1 20 29 0087 277,600,000 561,601,490 0 839,201,490 02,444,795,691Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,812,395,6911,367,600,000 0 4,883,681,430Jumlah Kecamatan Genteng 3,076,081,4301,807,600,000 Kecamatan Simokerto1 20 0902 1 20 0902 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0902 1 20 01 0011 316,000,000 468,502,268 0 784,502,268 0468,502,268Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 784,502,268316,000,000 1 20 0902 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0902 1 20 02 0015 0 80,935,800 0 80,935,800 080,935,800Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80,935,8000 1 20 0902 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Kapasan1 20 0902 1 20 29 0056 228,000,000 480,216,500 0 708,216,500 Operasional Kelurahan Simokerto1 20 0902 1 20 29 0072 258,000,000 601,804,400 0 859,804,400 Operasional Kelurahan Simolawang1 20 0902 1 20 29 0073 247,200,000 498,575,090 0 745,775,090 Operasional Kelurahan Tambakrejo1 20 0902 1 20 29 0074 247,985,726 567,791,143 0 815,776,869 Operasional Kelurahan Sidodadi1 20 0902 1 20 29 0089 210,800,000 481,647,479 0 692,447,479 02,630,034,612Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,822,020,3381,191,985,726 0 4,687,458,406Jumlah Kecamatan Simokerto 3,179,472,6801,507,985,726 Kecamatan Tegalsari1 20 0903 1 20 0903 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0903 1 20 01 0029 357,256,184 459,807,210 0 817,063,394 0459,807,210Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 817,063,394357,256,184 1 20 0903 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0903 1 20 02 0040 0 110,958,760 1,936,000 112,894,760 1,936,000110,958,760Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,894,7600 1 20 0903 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Wonorejo1 20 0903 1 20 29 0018 248,000,000 614,846,784 0 862,846,784 Operasional Kelurahan Keputran1 20 0903 1 20 29 0064 229,064,000 497,126,908 0 726,190,908 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo1 20 0903 1 20 29 0147 237,133,748 580,842,913 0 817,976,661 Operasional Kelurahan Kedungdoro1 20 0903 1 20 29 0148 268,288,000 498,064,682 0 766,352,682 Operasional Kelurahan Tegalsari1 20 0903 1 20 29 0149 264,129,748 478,484,823 0 742,614,571 02,669,366,110Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,915,981,6061,246,615,496 1,936,000 4,845,939,760Jumlah Kecamatan Tegalsari 3,240,132,0801,603,871,680 Kecamatan Bubutan1 20 0904 1 20 0904 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0904 1 20 01 0028 497,160,000 501,689,747 0 998,849,747 0501,689,747Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 998,849,747497,160,000 1 20 0904 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0904 1 20 02 0006 0 139,555,053 0 139,555,053 0139,555,053Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139,555,0530 1 20 0904 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Bubutan1 20 0904 1 20 29 0010 255,780,000 521,583,450 0 777,363,450 Operasional Kelurahan Jepara1 20 0904 1 20 29 0055 255,780,000 636,589,382 0 892,369,382 Operasional Kelurahan Gundih1 20 0904 1 20 29 0120 255,780,000 627,043,720 0 882,823,720 Operasional Kelurahan Alon-alon Contong1 20 0904 1 20 29 0141 272,520,000 436,983,581 0 709,503,581 Operasional Kelurahan Tembok Dukuh1 20 0904 1 20 29 0160 237,420,000 653,494,076 0 890,914,076 02,875,694,209Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,152,974,2091,277,280,000 0 5,291,379,009Jumlah Kecamatan Bubutan 3,516,939,0091,774,440,000 Kecamatan Kenjeran1 20 0905 1 20 0905 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0905 1 20 01 0036 332,780,000 589,669,731 0 922,449,731 0589,669,731Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 922,449,731332,780,000 1 20 0905 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0905 1 20 02 0028 0 90,292,834 0 90,292,834 090,292,834Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90,292,8340 322 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 20 0905 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Tambak Wedi1 20 0905 1 20 29 0013 255,956,000 369,153,589 0 625,109,589 Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan1 20 0905 1 20 29 0043 257,040,000 871,379,746 0 1,128,419,746 Operasional Kelurahan Bulak Banteng1 20 0905 1 20 29 0150 236,224,000 493,839,679 0 730,063,679 Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding1 20 0905 1 20 29 0151 254,724,000 932,986,329 0 1,187,710,329 02,667,359,343Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,671,303,3431,003,944,000 0 4,684,045,908Jumlah Kecamatan Kenjeran 3,347,321,9081,336,724,000 Kecamatan Pabean Cantian1 20 0906 1 20 0906 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0906 1 20 01 0003 579,399,074 496,056,275 0 1,075,455,349 0496,056,275Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,075,455,349579,399,074 1 20 0906 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0906 1 20 02 0039 0 99,977,585 0 99,977,585 099,977,585Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 99,977,5850 1 20 0906 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Krembangan Utara1 20 0906 1 20 29 0037 262,970,310 533,878,483 0 796,848,793 Operasional Kelurahan Nyamplungan1 20 0906 1 20 29 0038 244,743,680 516,187,121 0 760,930,801 Operasional Kelurahan Perak Utara1 20 0906 1 20 29 0039 135,982,528 814,441,063 0 950,423,591 Operasional Kelurahan Bongkaran1 20 0906 1 20 29 0042 221,514,840 465,341,605 0 686,856,445 Operasional Kelurahan Perak Timur1 20 0906 1 20 29 0062 170,736,300 539,567,093 0 710,303,393 02,869,415,365Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,905,363,0231,035,947,658 0 5,080,795,957Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 3,465,449,2251,615,346,732 Kecamatan Semampir1 20 0907 1 20 0907 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0907 1 20 01 0009 345,295,170 557,453,024 0 902,748,194 0557,453,024Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 902,748,194345,295,170 1 20 0907 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0907 1 20 02 0041 0 92,143,394 0 92,143,394 092,143,394Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,143,3940 1 20 0907 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Ampel1 20 0907 1 20 29 0015 238,000,000 636,470,758 0 874,470,758 Operasional Kelurahan Sidotopo1 20 0907 1 20 29 0016 238,000,000 651,178,679 0 889,178,679 Operasional Kelurahan Wonokusumo1 20 0907 1 20 29 0017 236,000,000 1,045,108,787 0 1,281,108,787 Operasional Kelurahan Pegirian1 20 0907 1 20 29 0060 242,000,000 607,687,960 0 849,687,960 Operasional Kelurahan Ujung1 20 0907 1 20 29 0161 236,000,000 749,961,848 0 985,961,848 03,690,408,032Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,880,408,0321,190,000,000 0 5,875,299,620Jumlah Kecamatan Semampir 4,340,004,4501,535,295,170 Kecamatan Krembangan1 20 0908 1 20 0908 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0908 1 20 01 0037 368,780,000 417,813,405 0 786,593,405 0417,813,405Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 786,593,405368,780,000 1 20 0908 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0908 1 20 02 0038 54,620,000 122,420,541 0 177,040,541 0122,420,541Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177,040,54154,620,000 1 20 0908 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Krembangan Selatan1 20 0908 1 20 29 0027 251,684,000 573,885,554 0 825,569,554 Operasional Kelurahan Morokrembangan1 20 0908 1 20 29 0028 251,684,000 617,603,393 0 869,287,393 Operasional Kelurahan Dupak1 20 0908 1 20 29 0135 251,684,000 511,159,053 0 762,843,053 Operasional Kelurahan Perak Barat1 20 0908 1 20 29 0136 268,288,000 513,485,063 0 781,773,063 Operasional Kelurahan Kemayoran1 20 0908 1 20 29 0152 268,288,000 541,418,697 0 809,706,697 02,757,551,760Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,049,179,7601,291,628,000 0 5,012,813,706Jumlah Kecamatan Krembangan 3,297,785,7061,715,028,000 Kecamatan Tambaksari1 20 0909 1 20 0909 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0909 1 20 01 0038 280,000,000 480,093,166 0 760,093,166 0480,093,166Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 760,093,166280,000,000 1 20 0909 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0909 1 20 02 0026 0 62,394,000 0 62,394,000 323 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 062,394,000Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62,394,0000 1 20 0909 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Rangkah1 20 0909 1 20 29 0001 222,080,000 435,296,751 0 657,376,751 Operasional Kelurahan Gading1 20 0909 1 20 29 0113 223,786,973 660,666,923 17,519,590 901,973,486 Operasional Kelurahan Dukuh Setro1 20 0909 1 20 29 0154 265,760,000 498,920,345 0 764,680,345 Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru1 20 0909 1 20 29 0155 248,594,160 598,345,401 2,020,590 848,960,151 Operasional Kelurahan Pacar Keling1 20 0909 1 20 29 0156 220,726,042 578,740,381 2,020,590 801,487,013 Operasional Kelurahan Pacar Kembang1 20 0909 1 20 29 0157 269,940,000 702,167,286 2,020,590 974,127,876 Operasional Kelurahan Ploso1 20 0909 1 20 29 0158 252,022,000 694,490,801 2,020,590 948,533,391 Operasional Kelurahan Tambaksari1 20 0909 1 20 29 0159 275,600,000 518,337,762 2,020,590 795,958,352 27,622,5404,686,965,650Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 6,693,097,3651,978,509,175 27,622,540 7,515,584,531Jumlah Kecamatan Tambaksari 5,229,452,8162,258,509,175 Kecamatan Gubeng1 20 0910 1 20 0910 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0910 1 20 01 0018 460,000,000 475,436,876 1,408,000 936,844,876 1,408,000475,436,876Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 936,844,876460,000,000 1 20 0910 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0910 1 20 02 0014 0 84,676,880 0 84,676,880 084,676,880Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 84,676,8800 1 20 0910 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Airlangga1 20 0910 1 20 29 0091 317,520,000 571,915,759 0 889,435,759 Operasional Kelurahan Barata Jaya1 20 0910 1 20 29 0092 308,760,000 442,451,932 0 751,211,932 Operasional Kelurahan Kertajaya1 20 0910 1 20 29 0093 265,716,000 588,938,782 0 854,654,782 Operasional Kelurahan Mojo1 20 0910 1 20 29 0094 257,840,000 893,542,544 1,408,000 1,152,790,544 Operasional Kelurahan Pucang Sewu1 20 0910 1 20 29 0095 273,532,000 437,765,680 0 711,297,680 Operasional Kelurahan Gubeng1 20 0910 1 20 29 0107 252,240,000 360,663,131 666,820 613,569,951 2,074,8203,295,277,828Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,972,960,6481,675,608,000 3,482,820 5,994,482,404Jumlah Kecamatan Gubeng 3,855,391,5842,135,608,000 Kecamatan Rungkut1 20 0911 1 20 0911 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0911 1 20 01 0021 453,248,000 477,303,902 0 930,551,902 0477,303,902Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 930,551,902453,248,000 1 20 0911 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0911 1 20 02 0020 0 81,918,930 0 81,918,930 081,918,930Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81,918,9300 1 20 0911 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Medokan Ayu1 20 0911 1 20 29 0034 280,000,000 650,368,370 0 930,368,370 Operasional Kelurahan Wonorejo1 20 0911 1 20 29 0116 262,492,000 449,917,430 0 712,409,430 Operasional Kelurahan Penjaringansari1 20 0911 1 20 29 0117 262,492,000 506,564,010 0 769,056,010 Operasional Kelurahan Kedung Baruk1 20 0911 1 20 29 0118 268,000,000 429,670,570 0 697,670,570 Operasional Kelurahan Kalirungkut1 20 0911 1 20 29 0119 262,492,000 678,234,750 0 940,726,750 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul1 20 0911 1 20 29 0133 262,492,000 483,250,880 0 745,742,880 03,198,006,010Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,795,974,0101,597,968,000 0 5,808,444,842Jumlah Kecamatan Rungkut 3,757,228,8422,051,216,000 Kecamatan Gunung Anyar1 20 0912 1 20 0912 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0912 1 20 01 0033 312,068,000 439,842,957 0 751,910,957 0439,842,957Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 751,910,957312,068,000 1 20 0912 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0912 1 20 02 0027 0 120,391,948 0 120,391,948 0120,391,948Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120,391,9480 1 20 0912 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak1 20 0912 1 20 29 0009 299,216,000 396,846,959 0 696,062,959 Operasional Kelurahan Gununganyar1 20 0912 1 20 29 0045 264,408,000 474,663,390 0 739,071,390 Operasional Kelurahan Rungkut Tengah1 20 0912 1 20 29 0048 264,408,000 420,642,639 0 685,050,639 Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal1 20 0912 1 20 29 0144 281,008,000 349,060,553 0 630,068,553 01,641,213,541Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,750,253,5411,109,040,000 0 3,622,556,446Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 2,201,448,4461,421,108,000 Kecamatan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 324 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 20 0913 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0913 1 20 01 0031 263,092,000 604,574,302 0 867,666,302 0604,574,302Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 867,666,302263,092,000 1 20 0913 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0913 1 20 02 0003 0 111,636,533 0 111,636,533 0111,636,533Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111,636,5330 1 20 0913 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Kendangsari1 20 0913 1 20 29 0033 254,464,000 318,767,282 0 573,231,282 Operasional Kelurahan Kutisari1 20 0913 1 20 29 0049 255,000,000 397,803,959 0 652,803,959 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 1 20 29 0050 255,000,000 413,184,543 0 668,184,543 Operasional Kelurahan Panjangjiwo1 20 0913 1 20 29 0057 330,892,000 405,645,081 0 736,537,081 01,535,400,865Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,630,756,8651,095,356,000 0 3,610,059,700Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 2,251,611,7001,358,448,000 Kecamatan Sukolilo1 20 0914 1 20 0914 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0914 1 20 01 0030 532,800,741 423,165,404 0 955,966,145 0423,165,404Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 955,966,145532,800,741 1 20 0914 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0914 1 20 02 0023 0 98,292,000 10,365,300 108,657,300 10,365,30098,292,000Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108,657,3000 1 20 0914 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Klampisngasem1 20 0914 1 20 29 0096 233,640,000 451,657,679 0 685,297,679 Operasional Kelurahan Medokan Semampir1 20 0914 1 20 29 0123 233,640,000 519,771,209 0 753,411,209 Operasional Kelurahan Semolowaru1 20 0914 1 20 29 0124 250,380,000 532,301,707 0 782,681,707 Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan1 20 0914 1 20 29 0125 213,120,000 516,854,167 0 729,974,167 Operasional Kelurahan Menur Pumpungan1 20 0914 1 20 29 0126 233,640,000 493,691,496 0 727,331,496 Operasional Kelurahan Keputih1 20 0914 1 20 29 0127 233,640,000 516,324,827 0 749,964,827 Operasional Kelurahan Gebang Putih1 20 0914 1 20 29 0128 233,640,000 339,260,277 0 572,900,277 03,369,861,362Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 5,001,561,3621,631,700,000 10,365,300 6,066,184,807Jumlah Kecamatan Sukolilo 3,891,318,7662,164,500,741 Kecamatan Mulyorejo1 20 0915 1 20 0915 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0915 1 20 01 0034 364,000,000 501,266,405 0 865,266,405 0501,266,405Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 865,266,405364,000,000 1 20 0915 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0915 1 20 02 0025 0 92,885,730 0 92,885,730 092,885,730Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92,885,7300 1 20 0915 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan1 20 0915 1 20 29 0025 283,092,000 486,130,538 0 769,222,538 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo1 20 0915 1 20 29 0122 280,888,000 488,014,030 0 768,902,030 Operasional Kelurahan Kalijudan1 20 0915 1 20 29 0142 289,492,000 358,653,269 0 648,145,269 Operasional Kelurahan Kalisari1 20 0915 1 20 29 0145 284,888,000 482,587,173 0 767,475,173 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak1 20 0915 1 20 29 0146 276,000,000 327,563,639 0 603,563,639 Operasional Kelurahan Mulyorejo1 20 0915 1 20 29 0153 276,888,000 499,271,665 0 776,159,665 02,642,220,314Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,333,468,3141,691,248,000 0 5,291,620,449Jumlah Kecamatan Mulyorejo 3,236,372,4492,055,248,000 Kecamatan Wonokromo1 20 0916 1 20 0916 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0916 1 20 01 0023 479,910,116 568,972,221 0 1,048,882,337 0568,972,221Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,048,882,337479,910,116 1 20 0916 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0916 1 20 02 0004 0 140,530,865 0 140,530,865 0140,530,865Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140,530,8650 1 20 0916 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Ngagel1 20 0916 1 20 29 0014 302,200,000 364,053,159 0 666,253,159 Operasional Kelurahan Sawunggaling1 20 0916 1 20 29 0021 302,200,000 633,851,387 0 936,051,387 Operasional Kelurahan Jagir1 20 0916 1 20 29 0023 277,600,000 533,890,878 0 811,490,878 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo1 20 0916 1 20 29 0097 269,600,000 767,819,390 0 1,037,419,390 325 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Operasional Kelurahan Darmo1 20 0916 1 20 29 0099 263,720,000 576,890,482 0 840,610,482 Operasional Kelurahan Wonokromo1 20 0916 1 20 29 0102 298,000,000 691,881,470 0 989,881,470 03,568,386,766Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 5,281,706,7661,713,320,000 0 6,471,119,968Jumlah Kecamatan Wonokromo 4,277,889,8522,193,230,116 Kecamatan Karang Pilang1 20 0917 1 20 0917 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0917 1 20 01 0020 321,888,000 511,872,381 0 833,760,381 0511,872,381Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 833,760,381321,888,000 1 20 0917 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0917 1 20 02 0008 0 77,508,809 0 77,508,809 077,508,809Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77,508,8090 1 20 0917 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Kedurus1 20 0917 1 20 29 0004 229,960,000 500,238,956 0 730,198,956 Operasional Kelurahan Warugunung1 20 0917 1 20 29 0020 261,632,000 250,529,734 0 512,161,734 Operasional Kelurahan Kebraon1 20 0917 1 20 29 0040 261,632,000 535,777,949 0 797,409,949 Operasional Kelurahan Karangpilang1 20 0917 1 20 29 0115 263,008,000 253,074,846 0 516,082,846 01,539,621,485Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,555,853,4851,016,232,000 0 3,467,122,675Jumlah Kecamatan Karang Pilang 2,129,002,6751,338,120,000 Kecamatan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 0918 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0918 1 20 01 0001 303,300,000 344,099,866 0 647,399,866 0344,099,866Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 647,399,866303,300,000 1 20 0918 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0918 1 20 02 0007 0 87,354,119 0 87,354,119 087,354,119Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,354,1190 1 20 0918 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Gunungsari1 20 0918 1 20 29 0044 237,420,000 417,551,216 0 654,971,216 Operasional Kelurahan Dukuh Kupang1 20 0918 1 20 29 0052 274,140,000 437,777,430 0 711,917,430 Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal1 20 0918 1 20 29 0065 252,000,000 423,856,032 0 675,856,032 Operasional Kelurahan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 29 0088 255,780,000 415,949,359 0 671,729,359 01,695,134,037Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,714,474,0371,019,340,000 0 3,449,228,022Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 2,126,588,0221,322,640,000 Kecamatan Gayungan1 20 0919 1 20 0919 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0919 1 20 01 0013 432,896,744 394,607,099 0 827,503,843 0394,607,099Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 827,503,843432,896,744 1 20 0919 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0919 1 20 02 0018 0 121,419,422 0 121,419,422 0121,419,422Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121,419,4220 1 20 0919 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Ketintang1 20 0919 1 20 29 0051 220,000,000 410,407,020 0 630,407,020 Operasional Kelurahan Menanggal1 20 0919 1 20 29 0058 220,000,000 390,624,129 0 610,624,129 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal1 20 0919 1 20 29 0070 220,000,000 401,588,249 0 621,588,249 Operasional Kelurahan Gayungan1 20 0919 1 20 29 0071 220,000,000 464,664,299 0 684,664,299 01,667,283,697Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,547,283,697880,000,000 0 3,496,206,962Jumlah Kecamatan Gayungan 2,183,310,2181,312,896,744 Kecamatan Jambangan1 20 0920 1 20 0920 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0920 1 20 01 0041 310,876,000 343,828,147 0 654,704,147 0343,828,147Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 654,704,147310,876,000 1 20 0920 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0920 1 20 02 0017 0 101,392,328 0 101,392,328 0101,392,328Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,392,3280 1 20 0920 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Karah1 20 0920 1 20 29 0047 298,352,000 488,806,525 0 787,158,525 Operasional Kelurahan Kebonsari1 20 0920 1 20 29 0068 252,306,000 304,568,170 0 556,874,170 Operasional Kelurahan Pagesangan1 20 0920 1 20 29 0105 254,680,000 303,789,750 0 558,469,750 Operasional Kelurahan Jambangan1 20 0920 1 20 29 0109 271,992,000 338,539,250 0 610,531,250 326 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 01,435,703,695Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,513,033,6951,077,330,000 0 3,269,130,170Jumlah Kecamatan Jambangan 1,880,924,1701,388,206,000 Kecamatan Wonocolo1 20 0921 1 20 0921 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0921 1 20 01 0008 330,178,829 386,147,005 0 716,325,834 0386,147,005Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 716,325,834330,178,829 1 20 0921 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0921 1 20 02 0013 0 127,324,120 0 127,324,120 0127,324,120Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127,324,1200 1 20 0921 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Siwalankerto1 20 0921 1 20 29 0002 249,840,000 353,720,242 0 603,560,242 Operasional Kelurahan Margorejo1 20 0921 1 20 29 0024 307,080,000 351,909,222 0 658,989,222 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari1 20 0921 1 20 29 0100 249,840,000 577,680,965 0 827,520,965 Operasional Kelurahan Sidosermo1 20 0921 1 20 29 0104 268,200,000 385,543,803 0 653,743,803 Operasional Kelurahan Bendul Merisi1 20 0921 1 20 29 0143 300,060,000 460,697,422 0 760,757,422 02,129,551,654Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,504,571,6541,375,020,000 0 4,348,221,608Jumlah Kecamatan Wonocolo 2,643,022,7791,705,198,829 Kecamatan Sawahan1 20 0922 1 20 0922 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0922 1 20 01 0012 364,600,000 458,475,975 0 823,075,975 0458,475,975Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 823,075,975364,600,000 1 20 0922 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0922 1 20 02 0029 0 83,626,000 0 83,626,000 083,626,000Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,626,0000 1 20 0922 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Putat Jaya1 20 0922 1 20 29 0030 257,400,000 905,093,577 0 1,162,493,577 Operasional Kelurahan Sawahan1 20 0922 1 20 29 0053 255,400,000 559,684,583 0 815,084,583 Operasional Kelurahan Banyu Urip1 20 0922 1 20 29 0098 242,000,000 696,334,386 0 938,334,386 Operasional Kelurahan Petemon1 20 0922 1 20 29 0103 242,000,000 806,522,124 0 1,048,522,124 Operasional Kelurahan Kupang Krajan1 20 0922 1 20 29 0106 242,000,000 492,470,243 0 734,470,243 Operasional Kelurahan Pakis1 20 0922 1 20 29 0110 242,000,000 598,877,443 0 840,877,443 04,058,982,356Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 5,539,782,3561,480,800,000 0 6,446,484,331Jumlah Kecamatan Sawahan 4,601,084,3311,845,400,000 Kecamatan Wiyung1 20 0923 1 20 0923 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0923 1 20 01 0006 244,532,520 338,325,351 0 582,857,871 0338,325,351Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 582,857,871244,532,520 1 20 0923 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0923 1 20 02 0009 73,909,080 70,182,330 0 144,091,410 070,182,330Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 144,091,41073,909,080 1 20 0923 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Jajar Tunggal1 20 0923 1 20 29 0007 246,772,260 335,369,513 0 582,141,773 Operasional Kelurahan Babatan1 20 0923 1 20 29 0022 207,365,760 560,438,213 0 767,803,973 Operasional Kelurahan Balas Klumprik1 20 0923 1 20 29 0101 207,365,760 463,749,364 0 671,115,124 Operasional Kelurahan Wiyung1 20 0923 1 20 29 0111 207,365,760 435,504,643 0 642,870,403 01,795,061,733Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,663,931,273868,869,540 0 3,390,880,554Jumlah Kecamatan Wiyung 2,203,569,4141,187,311,140 Kecamatan Tandes1 20 0924 1 20 0924 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0924 1 20 01 0016 321,300,000 564,558,508 0 885,858,508 0564,558,508Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 885,858,508321,300,000 1 20 0924 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0924 1 20 02 0035 0 68,090,200 0 68,090,200 068,090,200Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68,090,2000 1 20 0924 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Banjarsugihan1 20 0924 1 20 29 0003 289,340,000 332,531,137 0 621,871,137 Operasional Kelurahan Tandes1 20 0924 1 20 29 0012 241,976,000 380,518,443 0 622,494,443 Operasional Kelurahan Manukan Kulon1 20 0924 1 20 29 0046 257,040,000 765,660,553 0 1,022,700,553 327 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Operasional Kelurahan Balongsari1 20 0924 1 20 29 0079 265,428,000 355,162,963 0 620,590,963 Operasional Kelurahan Karangpoh1 20 0924 1 20 29 0080 266,048,000 452,697,573 0 718,745,573 Operasional Kelurahan Manukan Wetan1 20 0924 1 20 29 0081 250,240,000 313,349,242 0 563,589,242 02,599,919,911Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,169,991,9111,570,072,000 0 5,123,940,619Jumlah Kecamatan Tandes 3,232,568,6191,891,372,000 Kecamatan Asem Rowo1 20 0925 1 20 0925 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0925 1 20 01 0007 438,287,340 276,367,026 0 714,654,366 0276,367,026Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714,654,366438,287,340 1 20 0925 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0925 1 20 02 0032 0 123,346,654 0 123,346,654 0123,346,654Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123,346,6540 1 20 0925 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Genting Kalianak1 20 0925 1 20 29 0035 323,228,000 364,540,510 0 687,768,510 Operasional Kelurahan Asemrowo1 20 0925 1 20 29 0075 247,960,000 578,873,000 0 826,833,000 Operasional Kelurahan Tambak Sarioso1 20 0925 1 20 29 0076 301,628,000 326,936,190 0 628,564,190 01,270,349,700Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,143,165,700872,816,000 0 2,981,166,720Jumlah Kecamatan Asem Rowo 1,670,063,3801,311,103,340 Kecamatan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 0926 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0926 1 20 01 0032 318,829,427 351,903,645 4,853,090 675,586,162 4,853,090351,903,645Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 675,586,162318,829,427 1 20 0926 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0926 1 20 02 0012 0 86,709,495 0 86,709,495 086,709,495Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86,709,4950 1 20 0926 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 29 0006 237,420,000 381,881,344 0 619,301,344 Operasional Kelurahan Putat Gede1 20 0926 1 20 29 0067 268,200,000 284,917,693 0 553,117,693 Operasional Kelurahan Simomulyo Baru1 20 0926 1 20 29 0069 253,620,000 664,660,793 0 918,280,793 Operasional Kelurahan Simomulyo1 20 0926 1 20 29 0078 231,480,000 527,937,601 6,910,200 766,327,801 Operasional Kelurahan Tanjungsari1 20 0926 1 20 29 0108 277,920,000 451,330,514 0 729,250,514 Operasional Kelurahan Sonokwijenan1 20 0926 1 20 29 0140 253,620,000 336,482,952 0 590,102,952 6,910,2002,647,210,897Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 4,176,381,0971,522,260,000 11,763,290 4,938,676,754Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 3,085,824,0371,841,089,427 Kecamatan Benowo1 20 0927 1 20 0927 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0927 1 20 01 0017 233,836,000 312,043,540 0 545,879,540 0312,043,540Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 545,879,540233,836,000 1 20 0927 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0927 1 20 02 0001 86,752,000 96,071,068 0 182,823,068 096,071,068Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 182,823,06886,752,000 1 20 0927 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon1 20 0927 1 20 29 0036 304,696,000 296,254,928 0 600,950,928 Operasional Kelurahan Romokalisari1 20 0927 1 20 29 0054 286,492,000 227,486,528 0 513,978,528 Operasional Kelurahan Kandangan1 20 0927 1 20 29 0077 339,508,000 493,319,260 0 832,827,260 Operasional Kelurahan Sememi1 20 0927 1 20 29 0090 287,692,000 618,403,236 0 906,095,236 01,635,463,952Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,853,851,9521,218,388,000 0 3,582,554,560Jumlah Kecamatan Benowo 2,043,578,5601,538,976,000 Kecamatan Lakarsantri1 20 0928 1 20 0928 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0928 1 20 01 0026 428,848,000 407,721,800 0 836,569,800 0407,721,800Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 836,569,800428,848,000 1 20 0928 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0928 1 20 02 0019 0 92,807,392 4,545,200 97,352,592 4,545,20092,807,392Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97,352,5920 1 20 0928 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Sumur Welut1 20 0928 1 20 29 0008 264,592,910 251,332,662 0 515,925,572 Operasional Kelurahan Lakarsantri1 20 0928 1 20 29 0066 243,128,000 280,434,206 0 523,562,206 328 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Operasional Kelurahan Bangkingan1 20 0928 1 20 29 0112 265,912,000 379,724,499 0 645,636,499 Operasional Kelurahan Jeruk1 20 0928 1 20 29 0114 264,592,000 298,207,873 0 562,799,873 Operasional Kelurahan Lidah Kulon1 20 0928 1 20 29 0121 264,593,120 412,899,482 0 677,492,602 Operasional Kelurahan Lidah Wetan1 20 0928 1 20 29 0129 264,630,060 340,818,143 0 605,448,203 01,963,416,865Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,530,864,9551,567,448,090 4,545,200 4,464,787,347Jumlah Kecamatan Lakarsantri 2,463,946,0571,996,296,090 Kecamatan Sambikerep1 20 0929 1 20 0929 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0929 1 20 01 0004 386,000,000 281,029,724 0 667,029,724 0281,029,724Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667,029,724386,000,000 1 20 0929 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0929 1 20 02 0024 0 82,088,625 0 82,088,625 082,088,625Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82,088,6250 1 20 0929 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Bringin1 20 0929 1 20 29 0132 254,252,000 349,137,911 0 603,389,911 Operasional Kelurahan Lontar1 20 0929 1 20 29 0137 250,472,000 756,428,413 0 1,006,900,413 Operasional Kelurahan Made1 20 0929 1 20 29 0138 274,772,000 366,381,710 0 641,153,710 Operasional Kelurahan Sambikerep1 20 0929 1 20 29 0139 254,252,000 589,470,810 0 843,722,810 02,061,418,844Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,095,166,8441,033,748,000 0 3,844,285,193Jumlah Kecamatan Sambikerep 2,424,537,1931,419,748,000 Kecamatan Pakal1 20 0930 1 20 0930 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0930 1 20 01 0025 341,467,040 517,907,576 0 859,374,616 0517,907,576Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 859,374,616341,467,040 1 20 0930 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0930 1 20 02 0005 0 83,472,308 0 83,472,308 083,472,308Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,472,3080 1 20 0930 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Babat Jerawat1 20 0930 1 20 29 0011 302,780,000 649,372,720 0 952,152,720 Operasional Kelurahan Benowo1 20 0930 1 20 29 0063 302,780,000 437,083,577 0 739,863,577 Operasional Kelurahan Pakal1 20 0930 1 20 29 0130 302,780,000 356,235,528 0 659,015,528 Operasional Kelurahan Sumber Rejo1 20 0930 1 20 29 0131 302,776,000 453,730,789 0 756,506,789 01,896,422,614Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 3,107,538,6141,211,116,000 0 4,050,385,538Jumlah Kecamatan Pakal 2,497,802,4981,552,583,040 Kecamatan Bulak1 20 0931 1 20 0931 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0931 1 20 01 0010 362,508,000 519,368,858 0 881,876,858 0519,368,858Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 881,876,858362,508,000 1 20 0931 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0931 1 20 02 0031 0 100,076,730 0 100,076,730 0100,076,730Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,076,7300 1 20 0931 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom Operasional Kelurahan Bulak1 20 0931 1 20 29 0041 266,160,000 484,147,863 0 750,307,863 Operasional Kelurahan Kedung Cowek1 20 0931 1 20 29 0082 270,360,000 238,389,513 0 508,749,513 Operasional Kelurahan Sukolilo Baru1 20 0931 1 20 29 0083 270,360,000 419,973,554 0 690,333,554 Operasional Kelurahan Kenjeran1 20 0931 1 20 29 0134 270,360,000 337,322,543 0 607,682,543 01,479,833,473Jumlah Program Program Penataan Daerah Otonom 2,557,073,4731,077,240,000 0 3,539,027,061Jumlah Kecamatan Bulak 2,099,279,0611,439,748,000 Badan Kepegawaian dan Diklat1 20 1200 1 20 1200 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 1200 1 20 01 0024 401,395,824 1,093,157,081 3,811,940 1,498,364,845 3,811,9401,093,157,081Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,498,364,845401,395,824 1 20 1200 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 1200 1 20 02 0033 245,340,000 610,860,116 99,765,930 955,966,046 99,765,930610,860,116Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 955,966,046245,340,000 1 20 1200 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar 1 20 1200 1 20 05 0001 371,160,000 514,936,530 0 886,096,530 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 1 20 1200 1 20 05 0002 24,000,000 97,015,587 1,530,000 122,545,587 329 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah 1 20 1200 1 20 05 0003 146,744,000 1,080,986,485 2,897,620 1,230,628,105 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah 1 20 1200 1 20 05 0004 142,720,000 939,248,350 1,530,000 1,083,498,350 Ujian Dinas Tingkat I1 20 1200 1 20 05 0005 41,600,000 87,142,750 1,530,000 130,272,750 Pengelolaan Sistem Data Pegawai1 20 1200 1 20 05 0006 0 68,406,117 0 68,406,117 Penataan Administrasi Kepegawaian1 20 1200 1 20 05 0007 426,180,000 348,412,217 0 774,592,217 Tes Kesehatan bagi Pegawai1 20 1200 1 20 05 0008 0 128,512,780 0 128,512,780 Pembinaan Kinerja Pegawai1 20 1200 1 20 05 0009 32,780,000 285,694,008 0 318,474,008 Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN 1 20 1200 1 20 05 0010 92,400,000 2,236,488,220 88,000,000 2,416,888,220 Pelayanan Administrasi Kepegawaian1 20 1200 1 20 05 0011 82,980,000 442,867,311 0 525,847,311 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan1 20 1200 1 20 05 0012 648,960,000 604,267,100 0 1,253,227,100 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah 1 20 1200 1 20 05 0013 374,896,000 3,660,863,680 0 4,035,759,680 95,487,62010,494,841,135Jumlah Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,974,748,7552,384,420,000 1 20 1200 1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penerapan Disiplin Pegawai1 20 1200 1 20 20 0008 297,540,000 534,019,605 15,345,000 846,904,605 15,345,000534,019,605 Jumlah Program Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 846,904,605297,540,000 214,410,490 16,275,984,251Jumlah Badan Kepegawaian dan Diklat 12,732,877,9373,328,695,824 Dinas Komunikasi dan Informatika1 25 0100 1 25 0100 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi1 25 0100 1 20 17 0013 151,961,250 254,719,984 55,084,810 461,766,044 55,084,810254,719,984 Jumlah Program Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 461,766,044151,961,250 55,084,810 461,766,044Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 254,719,984151,961,250 Jumlah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 74,393,555,212 364,625,726,810 27,444,552,485 466,463,834,507 Ketahanan Pangan1 21 Kantor Ketahanan Pangan1 21 0100 1 21 0100 1 21 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 21 0100 1 21 01 0001 161,820,000 591,831,005 0 753,651,005 0591,831,005Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753,651,005161,820,000 1 21 0100 1 21 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 21 0100 1 21 02 0001 61,048,000 139,365,280 19,408,400 219,821,680 19,408,400139,365,280Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 219,821,68061,048,000 1 21 0100 1 21 30 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif 1 21 0100 1 21 30 0001 99,535,000 416,542,046 0 516,077,046 Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar1 21 0100 1 21 30 0002 68,544,000 161,806,650 0 230,350,650 Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan 1 21 0100 1 21 30 0003 59,440,000 8,683,560 0 68,123,560 Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan1 21 0100 1 21 30 0004 81,480,000 306,214,800 9,982,500 397,677,300 9,982,500893,247,056 Jumlah Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1,212,228,556308,999,000 29,390,900 2,185,701,241Jumlah Kantor Ketahanan Pangan 1,624,443,341531,867,000 Dinas Pertanian2 01 0100 2 01 0100 1 21 30 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan 2 01 0100 1 21 30 0005 71,344,000 157,416,890 106,675,000 335,435,890 Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah- buahan 2 01 0100 1 21 30 0006 42,900,000 167,386,260 58,850,000 269,136,260 Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar2 01 0100 1 21 30 0007 0 83,830,390 87,587,500 171,417,890 253,112,500408,633,540 Jumlah Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 775,990,040114,244,000 253,112,500 775,990,040Jumlah Dinas Pertanian 408,633,540114,244,000 Jumlah Ketahanan Pangan 646,111,000 2,033,076,881 282,503,400 2,961,691,281 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa1 22 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 1 03 0100 1 03 0100 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)1 03 0100 1 22 20 0019 0 724,238,505 0 724,238,505 0724,238,505Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 724,238,5050 0 724,238,505Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 724,238,5050 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 1 12 0100 1 12 0100 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam1 12 0100 1 22 20 0008 80,000,000 359,813,720 0 439,813,720 Bulan Bhakti Gotong Royong1 12 0100 1 22 20 0009 56,000,000 550,993,190 0 606,993,190 Pemberdayaan Ekonomi1 12 0100 1 22 20 0010 125,025,000 3,833,451,828 20,929,040 3,979,405,868 330 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Dinamisasi Data Keluarga Miskin1 12 0100 1 22 20 0012 120,000,000 1,558,673,740 0 1,678,673,740 Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin1 12 0100 1 22 20 0013 2,050,000 459,362,791 0 461,412,791 Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro1 12 0100 1 22 20 0014 280,000,000 2,191,818,238 5,181,440 2,476,999,678 Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan1 12 0100 1 22 20 0037 256,000,000 304,133,382 0 560,133,382 26,110,4809,258,246,889Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 10,203,432,369919,075,000 26,110,480 10,203,432,369Jumlah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 9,258,246,889919,075,000 Kecamatan Genteng1 20 0901 1 20 0901 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0901 1 22 20 0027 84,800,000 13,449,080 0 98,249,080 013,449,080Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 98,249,08084,800,000 0 98,249,080Jumlah Kecamatan Genteng 13,449,08084,800,000 Kecamatan Simokerto1 20 0902 1 20 0902 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0902 1 22 20 0021 72,400,000 22,415,400 0 94,815,400 022,415,400Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 94,815,40072,400,000 0 94,815,400Jumlah Kecamatan Simokerto 22,415,40072,400,000 Kecamatan Tegalsari1 20 0903 1 20 0903 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0903 1 22 20 0018 86,664,000 15,288,000 0 101,952,000 015,288,000Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 101,952,00086,664,000 0 101,952,000Jumlah Kecamatan Tegalsari 15,288,00086,664,000 Kecamatan Bubutan1 20 0904 1 20 0904 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0904 1 22 20 0039 91,260,000 74,828,520 0 166,088,520 074,828,520Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 166,088,52091,260,000 0 166,088,520Jumlah Kecamatan Bubutan 74,828,52091,260,000 Kecamatan Kenjeran1 20 0905 1 20 0905 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0905 1 22 20 0034 83,508,000 11,457,120 0 94,965,120 011,457,120Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 94,965,12083,508,000 0 94,965,120Jumlah Kecamatan Kenjeran 11,457,12083,508,000 Kecamatan Pabean Cantian1 20 0906 1 20 0906 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0906 1 22 20 0003 63,270,200 26,196,000 0 89,466,200 026,196,000Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 89,466,20063,270,200 0 89,466,200Jumlah Kecamatan Pabean Cantian 26,196,00063,270,200 Kecamatan Semampir1 20 0907 1 20 0907 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0907 1 22 20 0011 88,280,000 23,846,000 0 112,126,000 023,846,000Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 112,126,00088,280,000 0 112,126,000Jumlah Kecamatan Semampir 23,846,00088,280,000 Kecamatan Krembangan1 20 0908 1 20 0908 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0908 1 22 20 0004 46,592,000 12,005,800 0 58,597,800 012,005,800Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 58,597,80046,592,000 0 58,597,800Jumlah Kecamatan Krembangan 12,005,80046,592,000 Kecamatan Tambaksari1 20 0909 1 20 0909 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0909 1 22 20 0007 105,936,000 18,940,400 0 124,876,400 018,940,400Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 124,876,400105,936,000 0 124,876,400Jumlah Kecamatan Tambaksari 18,940,400105,936,000 Kecamatan Gubeng1 20 0910 1 20 0910 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0910 1 22 20 0030 83,340,000 18,618,980 0 101,958,980 018,618,980Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 101,958,98083,340,000 0 101,958,980Jumlah Kecamatan Gubeng 18,618,98083,340,000 Kecamatan Rungkut1 20 0911 1 20 0911 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0911 1 22 20 0032 75,684,000 26,432,000 0 102,116,000 026,432,000Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 102,116,00075,684,000 331 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 0 102,116,000Jumlah Kecamatan Rungkut 26,432,00075,684,000 Kecamatan Gunung Anyar1 20 0912 1 20 0912 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0912 1 22 20 0022 88,408,000 16,282,320 0 104,690,320 016,282,320Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 104,690,32088,408,000 0 104,690,320Jumlah Kecamatan Gunung Anyar 16,282,32088,408,000 Kecamatan Tenggilis Mejoyo1 20 0913 1 20 0913 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0913 1 22 20 0017 81,600,000 17,664,960 0 99,264,960 017,664,960Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 99,264,96081,600,000 0 99,264,960Jumlah Kecamatan Tenggilis Mejoyo 17,664,96081,600,000 Kecamatan Sukolilo1 20 0914 1 20 0914 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0914 1 22 20 0033 76,320,000 19,508,160 0 95,828,160 019,508,160Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 95,828,16076,320,000 0 95,828,160Jumlah Kecamatan Sukolilo 19,508,16076,320,000 Kecamatan Mulyorejo1 20 0915 1 20 0915 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0915 1 22 20 0038 71,127,885 10,793,280 0 81,921,165 010,793,280Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 81,921,16571,127,885 0 81,921,165Jumlah Kecamatan Mulyorejo 10,793,28071,127,885 Kecamatan Wonokromo1 20 0916 1 20 0916 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0916 1 22 20 0005 84,800,000 14,860,800 0 99,660,800 014,860,800Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 99,660,80084,800,000 0 99,660,800Jumlah Kecamatan Wonokromo 14,860,80084,800,000 Kecamatan Karang Pilang1 20 0917 1 20 0917 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0917 1 22 20 0016 75,684,000 17,375,640 0 93,059,640 017,375,640Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 93,059,64075,684,000 0 93,059,640Jumlah Kecamatan Karang Pilang 17,375,64075,684,000 Kecamatan Dukuh Pakis1 20 0918 1 20 0918 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0918 1 22 20 0026 76,720,000 26,306,820 0 103,026,820 026,306,820Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 103,026,82076,720,000 0 103,026,820Jumlah Kecamatan Dukuh Pakis 26,306,82076,720,000 Kecamatan Gayungan1 20 0919 1 20 0919 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0919 1 22 20 0036 92,000,000 13,468,800 0 105,468,800 013,468,800Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 105,468,80092,000,000 0 105,468,800Jumlah Kecamatan Gayungan 13,468,80092,000,000 Kecamatan Jambangan1 20 0920 1 20 0920 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0920 1 22 20 0020 90,600,000 9,227,090 0 99,827,090 09,227,090Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 99,827,09090,600,000 0 99,827,090Jumlah Kecamatan Jambangan 9,227,09090,600,000 Kecamatan Wonocolo1 20 0921 1 20 0921 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0921 1 22 20 0031 126,358,402 26,394,800 0 152,753,202 026,394,800Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 152,753,202126,358,402 0 152,753,202Jumlah Kecamatan Wonocolo 26,394,800126,358,402 Kecamatan Sawahan1 20 0922 1 20 0922 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0922 1 22 20 0015 92,000,000 75,634,800 0 167,634,800 075,634,800Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 167,634,80092,000,000 0 167,634,800Jumlah Kecamatan Sawahan 75,634,80092,000,000 Kecamatan Wiyung1 20 0923 1 20 0923 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0923 1 22 20 0024 74,256,000 12,096,000 0 86,352,000 012,096,000Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 86,352,00074,256,000 332 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 0 86,352,000Jumlah Kecamatan Wiyung 12,096,00074,256,000 Kecamatan Tandes1 20 0924 1 20 0924 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0924 1 22 20 0002 89,219,600 41,290,370 0 130,509,970 041,290,370Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 130,509,97089,219,600 0 130,509,970Jumlah Kecamatan Tandes 41,290,37089,219,600 Kecamatan Asem Rowo1 20 0925 1 20 0925 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0925 1 22 20 0006 82,516,000 14,831,450 0 97,347,450 014,831,450Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 97,347,45082,516,000 0 97,347,450Jumlah Kecamatan Asem Rowo 14,831,45082,516,000 Kecamatan Sukomanunggal1 20 0926 1 20 0926 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0926 1 22 20 0001 46,620,000 15,782,640 0 62,402,640 015,782,640Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 62,402,64046,620,000 0 62,402,640Jumlah Kecamatan Sukomanunggal 15,782,64046,620,000 Kecamatan Benowo1 20 0927 1 20 0927 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0927 1 22 20 0028 79,432,000 34,735,000 0 114,167,000 034,735,000Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 114,167,00079,432,000 0 114,167,000Jumlah Kecamatan Benowo 34,735,00079,432,000 Kecamatan Lakarsantri1 20 0928 1 20 0928 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0928 1 22 20 0029 80,620,000 15,570,000 0 96,190,000 015,570,000Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 96,190,00080,620,000 0 96,190,000Jumlah Kecamatan Lakarsantri 15,570,00080,620,000 Kecamatan Sambikerep1 20 0929 1 20 0929 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0929 1 22 20 0035 112,052,000 18,836,100 0 130,888,100 018,836,100Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 130,888,100112,052,000 0 130,888,100Jumlah Kecamatan Sambikerep 18,836,100112,052,000 Kecamatan Pakal1 20 0930 1 20 0930 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0930 1 22 20 0025 75,684,000 36,684,320 0 112,368,320 036,684,320Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 112,368,32075,684,000 0 112,368,320Jumlah Kecamatan Pakal 36,684,32075,684,000 Kecamatan Bulak1 20 0931 1 20 0931 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan1 20 0931 1 22 20 0023 94,680,000 37,084,280 0 131,764,280 037,084,280Jumlah Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 131,764,28094,680,000 0 131,764,280Jumlah Kecamatan Bulak 37,084,28094,680,000 Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3,491,507,087 10,720,390,324 26,110,480 14,238,007,891 Kearsipan1 24 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan 1 05 0100 1 24 15 0003 525,000 139,735,850 0 140,260,850 0139,735,850Jumlah Program Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 140,260,850525,000 0 140,260,850Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 139,735,850525,000 Badan Arsip dan Perpustakaan1 26 0100 1 26 0100 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pembinaan Sistem Kearsipan1 26 0100 1 24 15 0001 202,480,000 55,936,933 2,402,400 260,819,333 Layanan Informasi Kearsipan1 26 0100 1 24 15 0002 0 72,353,490 5,039,760 77,393,250 7,442,160128,290,423Jumlah Program Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 338,212,583202,480,000 1 26 0100 1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan 1 26 0100 1 24 16 0001 54,070,000 1,292,831,408 168,835,700 1,515,737,108 Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah1 26 0100 1 24 16 0002 152,260,000 236,882,160 27,640,800 416,782,960 196,476,5001,529,713,568 Jumlah Program Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1,932,520,068206,330,000 203,918,660 2,270,732,651Jumlah Badan Arsip dan Perpustakaan 1,658,003,991408,810,000 333 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Jumlah Kearsipan 409,335,000 1,797,739,841 203,918,660 2,410,993,501 Komunikasi dan Informatika1 25 Dinas Pendidikan1 01 0100 1 01 0100 1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan 1 01 0100 1 25 15 0001 167,100,000 4,133,720,630 0 4,300,820,630 04,133,720,630 Jumlah Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 4,300,820,630167,100,000 1 01 0100 1 25 19 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru1 01 0100 1 25 19 0002 0 2,330,877,960 0 2,330,877,960 02,330,877,960 Jumlah Program Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2,330,877,9600 0 6,631,698,590Jumlah Dinas Pendidikan 6,464,598,590167,100,000 Bagian Hubungan Masyarakat1 20 0310 1 20 0310 1 25 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 20 0310 1 25 01 0002 0 1,202,304,795 0 1,202,304,795 01,202,304,795Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,202,304,7950 1 20 0310 1 25 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 20 0310 1 25 02 0002 29,700,000 256,255,273 20,664,490 306,619,763 20,664,490256,255,273Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 306,619,76329,700,000 1 20 0310 1 25 20 Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya1 20 0310 1 25 20 0001 281,700,000 3,628,014,430 0 3,909,714,430 Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya 1 20 0310 1 25 20 0002 259,770,000 1,354,308,320 0 1,614,078,320 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik1 20 0310 1 25 20 0003 169,740,000 465,121,060 0 634,861,060 05,447,443,810Jumlah Program Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 6,158,653,810711,210,000 20,664,490 7,667,578,368Jumlah Bagian Hubungan Masyarakat 6,906,003,878740,910,000 Dinas Komunikasi dan Informatika1 25 0100 1 25 0100 1 25 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 25 0100 1 25 01 0001 378,977,218 1,719,951,978 0 2,098,929,196 01,719,951,978Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,098,929,196378,977,218 1 25 0100 1 25 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 25 0100 1 25 02 0001 496,020,000 483,409,525 463,236,510 1,442,666,035 463,236,510483,409,525Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,442,666,035496,020,000 1 25 0100 1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat1 25 0100 1 25 15 0002 242,895,000 103,521,604 0 346,416,604 Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK1 25 0100 1 25 15 0003 55,230,000 3,851,985,012 48,027,100 3,955,242,112 Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah 1 25 0100 1 25 15 0004 115,080,000 627,737,726 117,931,000 860,748,726 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah1 25 0100 1 25 15 0005 1,100,000 3,105,626,739 21,224,035 3,127,950,774 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi 1 25 0100 1 25 15 0006 116,865,000 209,720,400 0 326,585,400 187,182,1357,898,591,481 Jumlah Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 8,616,943,616531,170,000 1 25 0100 1 25 19 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi 1 25 0100 1 25 19 0001 207,032,000 12,924,695,947 653,935,700 13,785,663,647 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data 1 25 0100 1 25 19 0003 256,472,000 827,473,241 0 1,083,945,241 Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi 1 25 0100 1 25 19 0004 204,880,000 2,791,977,604 13,914,414,525 16,911,272,129 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1 25 0100 1 25 19 0005 72,166,000 994,032,461 21,509,202 1,087,707,663 Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software 1 25 0100 1 25 19 0006 74,970,000 716,401,360 0 791,371,360 Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi1 25 0100 1 25 19 0007 194,531,250 1,199,282,710 1,338,373,850 2,732,187,810 Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi1 25 0100 1 25 19 0008 76,807,500 34,271,161 195,835,200 306,913,861 Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi 1 25 0100 1 25 19 0009 50,163,750 141,975,180 0 192,138,930 16,124,068,47719,630,109,664 Jumlah Program Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 36,891,200,6411,137,022,500 16,774,487,122 49,049,739,488Jumlah Dinas Komunikasi dan Informatika 29,732,062,6482,543,189,718 Jumlah Komunikasi dan Informatika 3,451,199,718 43,102,665,116 16,795,151,612 63,349,016,446 Perpustakaan1 26 Badan Arsip dan Perpustakaan1 26 0100 1 26 0100 1 26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran1 26 0100 1 26 01 0001 190,378,000 2,176,676,448 1,549,885,425 3,916,939,873 1,549,885,4252,176,676,448Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,916,939,873190,378,000 1 26 0100 1 26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 334 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 1 26 0100 1 26 02 0001 429,634,000 387,650,754 172,304,770 989,589,524 172,304,770387,650,754Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 989,589,524429,634,000 1 26 0100 1 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan1 26 0100 1 26 15 0001 169,360,000 168,317,181 0 337,677,181 Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca1 26 0100 1 26 15 0002 73,980,000 119,509,697 0 193,489,697 Pengelolaan Layanan Baca1 26 0100 1 26 15 0003 399,420,000 16,726,365,420 62,828,309 17,188,613,729 Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat 1 26 0100 1 26 15 0004 296,845,000 2,467,561,719 76,443,180 2,840,849,899 139,271,48919,481,754,017 Jumlah Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 20,560,630,506939,605,000 1,861,461,684 25,467,159,903Jumlah Badan Arsip dan Perpustakaan 22,046,081,2191,559,617,000 Jumlah Perpustakaan 1,559,617,000 22,046,081,219 1,861,461,684 25,467,159,903 Jumlah Urusan Wajib 486,745,408,818 2,980,319,782,935 2,055,188,562,061 5,522,253,753,814 Urusan Pilihan2 Pertanian2 01 Dinas Pertanian2 01 0100 2 01 0100 2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran2 01 0100 2 01 01 0001 675,675,000 6,344,739,347 75,942,680 7,096,357,027 75,942,6806,344,739,347Jumlah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,096,357,027675,675,000 2 01 0100 2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran 2 01 0100 2 01 02 0001 1,575,000 1,167,550,148 86,377,500 1,255,502,648 86,377,5001,167,550,148Jumlah Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,255,502,6481,575,000 2 01 0100 2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan 2 01 0100 2 01 19 0001 103,668,000 3,007,863,779 191,903,438 3,303,435,217 Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan 2 01 0100 2 01 19 0002 34,648,000 214,834,099 18,165,730 267,647,829 Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan 2 01 0100 2 01 19 0003 44,937,000 401,495,616 0 446,432,616 210,069,1683,624,193,494Jumlah Program Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4,017,515,662183,253,000 2 01 0100 2 01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak 2 01 0100 2 01 21 0001 62,680,000 237,905,350 9,341,180 309,926,530 Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan2 01 0100 2 01 21 0002 136,864,000 317,288,787 28,749,820 482,902,607 38,091,000555,194,137 Jumlah Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak 792,829,137199,544,000 2 01 0100 2 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Penyebaran dan Pengembangan Ternak2 01 0100 2 01 22 0001 71,032,000 610,439,590 96,224,700 777,696,290 Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak 2 01 0100 2 01 22 0002 108,495,000 497,059,674 36,242,580 641,797,254 132,467,2801,107,499,264Jumlah Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1,419,493,544179,527,000 2 01 0100 2 01 25 Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan Penyediaan bibit2 01 0100 2 01 25 0001 367,234,000 1,435,933,290 68,632,850 1,871,800,140 Peningkatan Sumber Daya Pertanian2 01 0100 2 01 25 0002 509,352,000 514,406,330 0 1,023,758,330 68,632,8501,950,339,620 Jumlah Program Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 2,895,558,470876,586,000 611,580,478 17,477,256,488Jumlah Dinas Pertanian 14,749,516,0102,116,160,000 Jumlah Pertanian 2,116,160,000 14,749,516,010 611,580,478 17,477,256,488 Energi dan Sumber Daya Mineral2 03 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 1 05 0100 1 05 0100 2 03 18 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman 1 05 0100 2 03 18 0002 0 0 1,000,027,314 1,000,027,314 1,000,027,3140 Jumlah Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 1,000,027,3140 1,000,027,314 1,000,027,314Jumlah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 00 Badan Lingkungan Hidup1 08 0100 1 08 0100 2 03 18 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih 1 08 0100 2 03 18 0001 1,575,000 285,641,791 197,469,000 484,685,791 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha 1 08 0100 2 03 18 0003 1,575,000 166,131,310 0 167,706,310 197,469,000451,773,101 Jumlah Program Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 652,392,1013,150,000 197,469,000 652,392,101Jumlah Badan Lingkungan Hidup 451,773,1013,150,000 Jumlah Energi dan Sumber Daya Mineral 3,150,000 451,773,101 1,197,496,314 1,652,419,415 Pariwisata2 04 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata1 17 0100 335 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 2 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA JUMLAH 1 17 0100 2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri 1 17 0100 2 04 15 0001 172,626,000 3,796,816,605 0 3,969,442,605 Penyelenggaraan Festival Kuliner1 17 0100 2 04 15 0002 197,838,000 1,075,935,260 0 1,273,773,260 Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataan 1 17 0100 2 04 15 0003 185,136,000 244,012,980 0 429,148,980 Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata1 17 0100 2 04 15 0004 97,788,000 230,745,566 1,134,320 329,667,886 Penyelenggaraan Event Wisata1 17 0100 2 04 15 0005 174,720,000 1,299,204,587 0 1,473,924,587 Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 1 17 0100 2 04 15 0006 97,440,000 461,590,962 0 559,030,962 1,134,3207,108,305,960Jumlah Program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 8,034,988,280925,548,000 1 17 0100 2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran 1 17 0100 2 04 16 0001 342,854,000 2,102,807,438 450,441,579 2,896,103,017 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata1 17 0100 2 04 16 0002 96,576,000 1,350,716,798 162,140,000 1,609,432,798 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan 1 17 0100 2 04 16 0003 669,579,000 4,103,452,089 348,752,140 5,121,783,229 961,333,7197,556,976,325Jumlah Program Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9,627,319,0441,109,009,000 962,468,039 17,662,307,324Jumlah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14,665,282,2852,034,557,000 Jumlah Pariwisata 2,034,557,000 14,665,282,285 962,468,039 17,662,307,324 Kelautan dan Perikanan2 05 Dinas Pertanian2 01 0100 2 01 0100 2 05 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan 2 01 0100 2 05 15 0001 75,640,000 578,237,418 443,864,332 1,097,741,750 Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam2 01 0100 2 05 15 0002 108,305,000 391,930,910 817,126,415 1,317,362,325 1,260,990,747970,168,328Jumlah Program Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2,415,104,075183,945,000 2 01 0100 2 05 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pembinaan dan Pengembangan Nelayan2 01 0100 2 05 21 0001 100,340,000 1,034,258,530 156,227,841 1,290,826,371 156,227,8411,034,258,530Jumlah Program Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1,290,826,371100,340,000 2 01 0100 2 05 25 Program Pengembangan Perikanan Budidaya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat 2 01 0100 2 05 25 0001 148,555,000 1,034,062,160 30,360,000 1,212,977,160 30,360,0001,034,062,160Jumlah Program Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1,212,977,160148,555,000 1,447,578,588 4,918,907,606Jumlah Dinas Pertanian 3,038,489,018432,840,000 Jumlah Kelautan dan Perikanan 432,840,000 3,038,489,018 1,447,578,588 4,918,907,606 Perdagangan2 06 Dinas Perdagangan dan Perindustrian2 06 0100 2 06 0100 2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pelayanan UPTD Metrologi Legal2 06 0100 2 06 15 0001 546,105,000 875,235,174 30,729,380 1,452,069,554 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa 2 06 0100 2 06 15 0002 266,040,000 560,502,350 10,365,300 836,907,650 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen 2 06 0100 2 06 15 0003 133,740,000 350,709,152 10,365,300 494,814,452 51,459,9801,786,446,676 Jumlah Program Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2,783,791,656945,885,000 51,459,980 2,783,791,656Jumlah Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1,786,446,676945,885,000 Jumlah Perdagangan 945,885,000 1,786,446,676 51,459,980 2,783,791,656 Jumlah Urusan Pilihan 5,532,592,000 34,691,507,090 4,270,583,399 44,494,682,489 5,566,748,436,3032,059,459,145,460492,278,000,818Jumlah TOTAL 3,015,011,290,025 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015 PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 336 PEMERINTAH KOTA SURABAYA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 : PERATURAN DAERAH: 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN VNOMORTANGGAL KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 2 3 PEGAWAI NON PEGAWAI 4 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 Pelayanan Umum 0101 1 06 Perencanaan Pembangunan 18,617,293,303 0 4,443,830,306 12,077,519,610 220,099,330 35,358,742,549 01 1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian 473,015,758,497 130,359,088,786 92,100,756,917 362,772,288,689 25,317,126,981 1,083,565,019,870 01 1 21 Ketahanan Pangan 2,114,365,312 0 531,867,000 1,624,443,341 29,390,900 4,300,066,553 01 1 25 Komunikasi dan Informasi 6,947,258,403 0 2,714,350,968 39,053,792,131 20,488,423,764 69,203,825,266 500,694,675,515 Jumlah Pelayanan Umum 130,359,088,786 99,790,805,191 415,528,043,771 46,055,040,975 1,192,427,654,238 Ketertiban Dan Ketentraman 0303 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 26,294,801,675 0 11,230,592,915 44,435,300,007 611,090,260 82,571,784,857 26,294,801,675 Jumlah Ketertiban Dan Ketentraman 0 11,230,592,915 44,435,300,007 611,090,260 82,571,784,857 Ekonomi 0404 1 07 Perhubungan 46,487,889,758 0 15,137,131,889 109,883,506,772 92,744,018,577 264,252,546,996 04 1 14 Ketenagakerjaan 9,504,849,551 0 3,379,257,000 16,841,053,217 202,871,460 29,928,031,228 04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,576,600,562 0 2,010,469,000 9,741,708,996 3,842,919,694 23,171,698,252 04 1 16 Penanaman Modal 6,286,895,928 0 1,692,755,000 9,650,978,500 104,828,020 17,735,457,448 04 2 01 Pertanian 11,123,220,378 0 2,755,703,000 20,156,293,031 3,528,323,657 37,563,540,066 04 2 06 Perdagangan 11,572,065,094 0 3,258,658,579 17,769,415,653 493,896,205 33,094,035,531 92,551,521,271 Jumlah Ekonomi 0 28,233,974,468 184,042,956,169 100,916,857,613 405,745,309,521 Lingkungan Hidup 0505 1 05 Penataan Ruang 27,575,291,611 0 6,263,124,878 58,172,365,679 487,538,104,476 579,548,886,644 05 1 08 Lingkungan Hidup 55,987,409,932 0 18,858,429,843 483,392,925,822 94,509,709,779 652,748,475,376 83,562,701,543 Jumlah Lingkungan Hidup 0 25,121,554,721 541,565,291,501 582,047,814,255 1,232,297,362,020 Perumahan Dan Fasilitas Umum 06 337 KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 1 2 3 PEGAWAI NON PEGAWAI 4 PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7 06 1 03 Pekerjaan Umum 40,760,943,541 0 10,454,115,578 182,278,937,568 1,056,956,397,590 1,290,450,394,277 06 1 04 Perumahan 39,457,000,270 0 10,658,791,320 77,495,058,118 90,710,562,858 218,321,412,566 80,217,943,811 Jumlah Perumahan Dan Fasilitas Umum 0 21,112,906,898 259,773,995,686 1,147,666,960,448 1,508,771,806,843 Kesehatan 0707 1 02 Kesehatan 194,001,186,055 0 80,610,347,390 598,831,974,079 71,416,517,481 944,860,025,005 07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 16,660,950,261 0 5,262,431,688 20,539,187,746 919,340,089 43,381,909,784 210,662,136,316 Jumlah Kesehatan 0 85,872,779,078 619,371,161,825 72,335,857,570 988,241,934,789 Pariwisata Dan Budaya 0808 1 17 Kebudayaan 11,031,511,402 0 3,033,338,682 33,182,053,291 1,034,031,029 48,280,934,404 11,031,511,402 Jumlah Pariwisata Dan Budaya 0 3,033,338,682 33,182,053,291 1,034,031,029 48,280,934,404 Pendidikan 1010 1 01 Pendidikan 1,204,513,321,376 0 208,622,000,903 646,037,381,815 41,317,368,777 2,100,490,072,871 10 1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 6,096,039,792 0 2,040,283,000 47,410,687,392 61,028,847,309 116,575,857,493 10 1 26 Perpustakaan 7,126,996,609 0 1,968,427,000 23,704,085,210 2,065,380,344 34,864,889,163 1,217,736,357,777 Jumlah Pendidikan 0 212,630,710,903 717,152,154,417 104,411,596,430 2,251,930,819,527 Perlindungan Sosial 1111 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 9,009,996,483 0 2,680,344,000 11,180,421,925 4,077,060,170 26,947,822,578 11 1 13 Sosial 10,206,156,474 0 2,570,993,962 188,779,911,433 302,836,710 201,859,898,579 19,216,152,957 Jumlah Perlindungan Sosial 0 5,251,337,962 199,960,333,358 4,379,896,880 228,807,721,157 2,241,967,802,267 JUMLAH TOTAL 130,359,088,786 492,278,000,818 3,015,011,290,025 2,059,459,145,460 7,939,075,327,356 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 338 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 : PERATURAN DAERAH: 5: 15 Desember 2015 LAMPIRAN VINOMORTANGGAL GOLONGAN / RUANG ESELON I III NON ESELON TENAGA FUNGSIONAL IV STAF 1 2 4 7 5 8 = 7 - 4 9 II3 V6 JUMLAH Golongan IV/e 1 1 Golongan IV/d 28 28 Golongan IV/c 18 2 285 1 306 Golongan IV/b 16 75 5 2,615 13 2,724 Golongan IV/a 1 94 14 2,349 21 2,479 JUMLAH GOLONGAN IV 0 35 171 19 0 5,278 35 5,538 Golongan III/d 34 730 752 217 1,733 Golongan III/c 1 520 1,473 272 2,266 Golongan III/b 126 759 681 1,566 Golongan III/a 10 602 1,063 1,675 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 35 1,386 0 3,586 2,233 7,240 Golongan II/d 493 337 830 Golongan II/c 908 1,054 1,962 Golongan II/b 245 1,281 1,526 Golongan II/a 14 615 629 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 1,660 3,287 4,947 Golongan I/d 178 178 Golongan I/c 165 165 339 GOLONGAN / RUANG ESELON I III NON ESELON TENAGA FUNGSIONAL IV STAF 1 2 4 7 5 8 = 7 - 4 9 II3 V6 JUMLAH Golongan I/b 118 118 Golongan I/a 21 21 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 482 482 TOTAL 0 35 206 1,405 0 10,524 6,037 18,207 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 340 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 : PERATURAN DAERAH:: LAMPIRAN VIINOMORTANGGAL NO URAIAN RINCIAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN n-2 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN n-1 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1 1 2 4 7 = 4 + 5 - 6 5 TAHUN PENGAKUAN PIUTANG 2014 3 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1 6 I PIUTANG PAJAK DAERAH 1 Pajak Hotel 2014 11,077,073,210.00 11,077,073,210.00 2 Pajak Restoran 2014 14,471,338,380.00 14,471,338,380.00 3 Pajak Hiburan 2014 1,329,491,097.00 1,329,491,097.00 4 Pajak Reklame 2014 36,472,724,270.00 36,472,724,270.00 5 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 2014 89,648,644.00 89,648,644.00 6 Pajak Parkir 2014 508,664,957.00 508,664,957.00 7 BPHTB 2014 2,215,236,587.00 0.00 2,215,236,587.00 0.00 8 Pajak Bumi dan Bangunan 2014 533,453,268,795.00 0.00 533,453,268,795.00 0.00 9 Pajak Air Tanah 2014 65,298,240.00 0.00 65,298,240.00 0.00 SUB JUMLAH 599,682,744,180.00 599,682,744,180.00 II PIUTANG RETRIBUSI DAERAH 1 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2014 227,269,575.00 227,269,575.00 2 Retribusi Pasar Grosir ( UPTD Pasar Turi ) 2014 758,346,735.00 758,346,735.00 3 Retribusi Kebersihan pada PDAM (DKP) 2014 494,694,980.00 494,694,980.00 4 Retribusi THR 2014 350,179,100.00 350,179,100.00 5 Retribusi Balai Pemuda 2014 503,370,000.00 503,370,000.00 515 Desember 2015 341 NO URAIAN RINCIAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN n-2 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN n-1 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1 1 2 4 7 = 4 + 5 - 6 5 TAHUN PENGAKUAN PIUTANG 2014 3 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1 6 6 Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga danPematusan) 2014 1,400,050,426.08 1,400,050,426.08 7 Retribusi IMB-Cipta Karya 2014 55,310,348,409.00 55,310,348,409.00 8 Retribusi SKRK-Cipta Karya 2014 524,717,223.00 524,717,223.00 9 Retribusi sewa stand terminal 2014 324,956,354.00 324,956,354.00 10 Retribusi Pelayanan-BDH 2014 6,916,701,511.00 6,916,701,511.00 0.00 11 Retribusi Ijin Gangguan (HO) 2014 5,914,500.00 5,914,500.00 0.00 12 Retribusi Gelanggang Remaja 2014 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 13 Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 2014 588,847,811.93 588,847,811.93 0.00 14 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 2014 0.00 0.00 0.00 SUB JUMLAH 67,406,396,625.01 67,406,396,625.01 III PIUTANG LAIN-LAIN PAD 1 Piutang RSUD dr. Soewandhie 2014 13,321,665,340.12 13,321,665,340.12 2 Piutang Lain-lain eks DPRD 2014 185,274,343.50 185,274,343.50 3 Piutang Bantuan Parpol Bakesbanglinmas 2014 155,000,000.00 155,000,000.00 4 Piutang Gedung Tunjungan Center 2014 1,958,343,229.00 0.00 1,958,343,229.00 5 Piutang JPO dan Pertokoan diatas Jl.Tunjungan dan Jl.Tanjung Anom 2014 274,916,762.00 0.00 274,916,762.00 6 Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT.Tunjungan City Hopefull 2014 1,658,398,524.00 0.00 1,658,398,524.00 7 Piutang Tunggakan Retribusi Tanah dan Denda OlehTVRI Surabaya 2014 2,696,404,190.00 0.00 2,696,404,190.00 8 Koreksi Atas Sanksi Administrasi Penyedia barang 2014 384,498,301.00 0.00 384,498,301.00 9 Koreksi Atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan 2014 871,922,880.00 0.00 871,922,880.00 10 Piutang DBH Provinsi - Pajak 2014 102,584,767,826.00 102,584,767,826.00 11 Piutang DBH Provinsi - Sumbangan Pihak Ketiga 2014 0.00 0.00 12 Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Pusatyang Kurang Bayar 2014 4,594,251,633.00 0.00 4,594,251,633.00 0.00 13 Piutang Gelora 10 Nopember-Dispora 2014 89,550,000.00 89,550,000.00 14 Piutang Deviden PT. SKU Tahun 2012 2014 274,277,461.00 274,277,461.00 342 NO URAIAN RINCIAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN n-2 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN n-1 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1 1 2 4 7 = 4 + 5 - 6 5 TAHUN PENGAKUAN PIUTANG 2014 3 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1 6 15 Piutang Bantuan Parpol Pemilu 2014 2014 109,436,000.00 109,436,000.00 SUB JUMLAH 129,158,706,489.62 129,158,706,489.62 TOTAL 796,247,847,294.03 796,247,847,294.03 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 343 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 :: NOMORTANGGALLAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH TAHUN PENYERTAAN MODAL NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA 2 3 4 5 6 7 NO1 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 DASAR HUKUM PENYERTAANMODAL (INVESTASI) DAERAH BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH PENYERTAAN MODAL TAHUN INI JUMLAH MODAL TELAH YANGDISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI JUMLAH MODAL YANG TELAHDISERTAKAN SAMPAI TAHUNANGGARAN LALU JUMLAH MODAL (INVESTASI)YANG AKANDITERIMA KEMBALI TAHUN INI HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI 12 13 = 9 - 12 PDAM Kota Surabaya Perda No. 14 Tahun 1986Tanggal 12 Nopember1986 Penyertaan Modal 81,403,538,341 81,403,538,341 1987 1 0 81,403,538,341 0 97,811,566,113 0 81,403,538,341 PD. Pasar Surya Perda No. 1 Tahun 1999Tanggal 9 Juli 1999 Penyertaan Modal 15,993,122,665 15,993,122,665 1992 2 0 15,993,122,665 0 2,041,117,370 0 15,993,122,665 PD. Rumah Potong Hewan Perda No. 3 Tahun 2009Tanggal 30 Juli 2009 Penyertaan Modal 7,045,511,405 7,045,511,405 1991 3 0 7,045,511,405 0 0 0 7,045,511,405 Bank. Jatim Perda Jatim No. 6 tahun1976Kepmendagri 973.584-037Tahun 1994 Penyertaan Modal 79,810,864,250 79,810,864,250 1967 4 0 79,810,864,250 0 12,964,476,788.77 0 79,810,864,250 PD. BPR Jatim Perda Propinsi Jawa TimurNo. 10 Tahun 2000Tanggal, 17 Juni 2000 PenyertaanModal 198,059,000 198,059,000 2000 5 0 198,059,000 0 14,792,000 0 198,059,000 PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Akte Notaris Lukito, SHNo. 166 Tanggal 28-2-74No. 67 tanggal 24-12-83No. 41 tanggal 26-7-93No. 22 tanggal 23-5-98 Penyertaan Modal 7,500,000,000 7,500,000,000 1974 6 0 7,500,000,000 0 6,8889,841,701 0 7,500,000,000 PT. Abattoir Surya Jaya Akte Notaris Abdul Latief,SHNo. 54 Tanggal 18-01-1971No. 148 Tanggal 26-03-1973No. 27 Tanggal 20-05-1999 Penyertaan Modal 900,000,000 900,000,000 1971 7 0 900,000,000 0 0 0 900,000,000 PT. Surya Karsa Utama Perjanjian PendirianPT. Pembangunan SuryaNo.575/001.A/402.1.02/9520 Januari 1995Jo. Akta No 19 Tanggal12 Juli 2004 Penyertaan Modal 1,250,000,000 1,250,000,000 2004 8 0 1,250,000,000 0 0 0 1,250,000,000 PT. Sarana Taruna Aneka Ria (STAR) Akte Notaris Soehartono,SHNo. 15 Tanggal 10 Maret1999 Penyertaan Modal 249,000,000 249,000,000 1970 9 0 249,000,000 0 321,591,968 0 249,000,000 515 Desember 2015 344 TAHUN PENYERTAAN MODAL NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA 2 3 4 5 6 7 NO1 8 9 = 7 + 8 10 = 6 - 9 11 DASAR HUKUM PENYERTAANMODAL (INVESTASI) DAERAH BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH PENYERTAAN MODAL TAHUN INI JUMLAH MODAL TELAH YANGDISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI JUMLAH MODAL YANG TELAHDISERTAKAN SAMPAI TAHUNANGGARAN LALU JUMLAH MODAL (INVESTASI)YANG AKANDITERIMA KEMBALI TAHUN INI HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI 12 13 = 9 - 12 BPR SAU Akte Notaris wachidHasyim No 21 Tanggal 21Agustus 2004 Penyertaan Modal 4,508,000,000 4,508,000,000 2004 10 0 4,508,000,000 0 813,249,269.63 0 4,508,000,000 PD. Taman Satwa Kebun BinatangSurabaya Perda No. 19 Tahun 2012tanggal 3 juli 2012 Penyertaan Modal 581,043,085,000 2012 11 581,043,085,000 0 0 0 581,043,085,000 779,901,180,667 113,966,793,520 0 0 0 JUMLAH 581,043,085,000 779,901,180,667 779,901,180,667 779,901,180,667 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 345 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 :: NOMORTANGGALLAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH JENIS ASET TETAP DAERAH SALDO PADA AKHIR TAHUN n-2 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 NO 1 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN n-1 26,475,340,943,248.86 0.00 0.00 26,475,340,943,248.86 Tanah 1 1,780,486,966,954.79 0.00 0.00 1,780,486,966,954.79 Peralatan dan Mesin 2 2,862,272,113,054.18 0.00 0.00 2,862,272,113,054.18 Gedung dan Bangunan 3 3,304,614,532,028.05 0.00 0.00 3,304,614,532,028.05 Jalan, Jaringan dan Instalasi 4 71,967,855,601.25 0.00 0.00 71,967,855,601.25 Aset Tetap Lainnya 5 195,717,827,530.51 0.00 0.00 195,717,827,530.51 Konstruksi dalam Pengerjaan 6 34,690,400,238,417.64 JUMLAH 34,690,400,238,417.64 0.00 0.00 515 Desember 2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 346 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2016 :: NOMORTANGGALLAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH JENIS ASET LAINNYA SALDO PADA AKHIR TAHUN n-2 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 NO 1 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN n-1 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN n-1 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN n-1 9,999,800.00 0.00 0.00 9,999,800.00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) 1 186,112,082,293.02 0.00 0.00 186,112,082,293.02 Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2 6,174,598,510.87 0.00 0.00 6,174,598,510.87 Aset Tak Berwujud 3 113,540,014,780.78 0.00 0.00 113,540,014,780.78 Aset Lain-lain 4 305,836,695,384.67 JUMLAH 305,836,695,384.67 0.00 0.00 515 Desember 2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 347 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 :: NOMORTANGGALLAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
1.TAHUN PERTAMA KODE JUDUL KEGIATAN 2 3 JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 4 5 6 7 JUMLAH REALISASIs.d. AKHIR TA 2015 NO1 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARAN DALAM TAHUN INI (Rp) TA. 2016 8 APBD PERUBAHAN APBD APBD TA 2015 PERUBAHAN APBD - JUMLAH - - - - 515 Desember 2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 348 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 :: NOMORTANGGALLAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
2.TAHUN KEDUA KODE JUDUL KEGIATAN 2 3 JUMLAH TAHUN AWAL PENGANGGARAN (Rp) APBD INDUK TA. 2014 PERUBAHAN APBD TA. 2014 4 5 6 7 JUMLAH REALISASI s.d. AKHIR TA. 2014(Rp) NO1 APBD INDUK TA. 2015 JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 JUMLAH REALISASI s.d. AKHIR TA. 2015(Rp) PERUBAHAN APBD TA. 2015 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI (Rp) TA. 2016 8 9 10 11 INDUK PERUBAHAN JUMLAH 515 Desember 2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 349 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2016 :: NOMORTANGGALLAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 2 3 4 5 6 NO 1 JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp) SALDO AWAL (Rp) TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp) TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp) 7 SALDO AKHIR (Rp) 8 SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp) 9 515 Desember 2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 350 PEMERINTAH KOTA SURABAYA DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 :: NOMORTANGGALLAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH SUMBER PINJAMAN DAERAH DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI 2 3 4 5 6 7 NO1 8 9 10 11 TANGGAL / TAHUN PERJANJIANPINJAMAN / OBLIGASI JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINALOBLIGASI (Rp) JANGKAWAKTU PINJAMAN (tahun) PERSENTASE BUNGA PINJAMAN (%) TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI (Rp)POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA JUMLAH SISA PEMBAYARAN (Rp) 12 515 Desember 2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 351 DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA : PERATURAN DAERAH : 5 : 15 Desember 2015 LAMPIRAN XIV NOMOR TANGGAL NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 1 Yayasan Pendidikan Dan Kemasjidan Al-Ihsan ( MI Adipura) 59,823,600Kompleks Rusun Sombo 2 Yayasan Pesantren Nailus Sa'Adah Benowo Surabaya (MI Unggulan AS SA'ADAH) 151,995,000Jl. Sememi Jaya IV/5 3 Yayasan Pendidikan Asy (MI An-Nahdiyah) 85,067,200Jl. Raya Lontar 03/II No. 66 4 Yayasan Pendidikan El Rahmah (MI El Rahmah plus Qirati) 77,696,000Jl. Pagesangan IV No. 23-25 5 Yayasan Pendidikan Umum Kristen Bethel Surabaya ( SDK Bethel ) 112,635,100Jl. Dharma Husada Indah Tengan 2/4 6 Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Indonesia (SD Kristen Baptis) 172,193,000Jl. Simo Kwagean No. 47 7 Yayasan Pendidikan Darul Falah (SDS Darul Falah) 52,864,940Jl. Kalilom Lor I/25 8 Yayasan Ta'Mir Masjid Syuhada (SDS Bahrul Ulum) 52,915,000Jl. Panjang Jiwo SDI No. 19 9 Yayasan Pendidikan Islam Zainul Falah (SDI Al Falah) 145,178,100Jl. Medokan Semampir Gg. Masjid No. 42 10 Yayasan Al- Ahmadi (SD Al Ahmadi) 168,683,600Jl. Simorejo VI No. 3 11 Yayasan Pendidikan Umum Kristen Bethel Surabaya (SMP Kristen Bethel) 78,750,000Jl. Dharma Husada Indah Tengan 2/4 12 Yayasan Kartika Jaya Koordinator XIV Rem 084 Cabang IV Brawijaya (SMP Kartika IV-10) 158,745,000Jl. A. Yani Surabaya 13 Yayasan Pendidikan Kurnia (SMP Wardhani) 172,193,000Jl. Simokalangan No. 97 K 14 Yayasan Suryo Nugroho (SMP Suryo Nugroho) 140,511,000Jl. Bendul Merisi 156 15 Perkumpulan Muhammadiyah (SMP Muhammadiyah 15) 105,830,000Jl. Platuk No. 104 16 Yayasan Pendidikan Taruna Jaya (SMP Taruna Jaya I) 52,915,000Jl. Kedinding Tengah Sekolahan No. 40 17 Yayasan Kemala Bhayangkari (SMP Kemala Bhayangkari 1) 155,392,000Jl. Jenderal Ahmad Yani 30 - 32 18 Yayasan Tri Guna Bhakti (SMP Tri Guna Bhakti) 52,915,000Jl. Kyai Tambak Deres No. 34 19 Yayasan Islam Lil Wathon (SMP Islam Lil Wathon) 112,840,200Jl. Wonokusumo Tengah 53-A 20 Yayasan Kh. Romly Tamim (SMP Romli Tamim) 105,830,000Jl. Kenjeran pantai No. 1 21 Yayasan Al Hidayah 323,559,200Jl. Kebraon II No. 15 22 Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (MI Darul Ulum) 339,737,100Jl. Makam Peneleh 70-76 Surabaya 23 Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (MI Ma'arif Al-Fattah) 339,737,100Jl. Makam Peneleh 70-76 Surabaya 24 Yayasan Pendidikan Dorowati (SMP Dorowati) 339,737,100Jl. Manukan Lor No. 43-45 25 Yayasan Tunas Bakti 26 (SD Tunas Bhakti 26) 226,491,400Jl Banyu Urip IV/52 Surabaya 26 Yayasan Pendidikan Anhars (SMP Garuda) 485,338,800Jl. Manukan Wasono Gg. Lebar No. 2 27 Yayasan Pendidikan Islam Tarbiyatul Aulad (SD Yapita) 323,559,200Jl. Arief Rahman Hakim 19 28 Yayasan Kemala Bhayangkari Sat Brimob Polda Jatim (SD Kemala Bhayangkari 9) 485,338,800Jl. Bhayangkara 74, Taman, Sidoarjo 29 Yayasan Hang Tuah Pengurus Cabang Surabaya (SD Hang Tuah 7) 339,737,100Jl. Laksda M. Nazir 46 Surabaya 30 Yayasan Taman Pendidikan Harapan Bangsa Diponegoro (SD Diponegoro) 226,491,400Jl. Tambangboyo 36 Surabaya 31 Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (SD Al Amin) 161,779,600Jl. Makam Peneleh 70-76 Surabaya 32 Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (SD Wachid Hasjim 2) 485,338,800Jl. Makam Peneleh 70-76 Surabaya 33 Yayasan Hang Tuah Pengurus Cabang Surabaya (SD Hang Tuah 6) 226,491,400Jl. Laksda M. Nazir 46 Surabaya 352 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 34 Yayasan Masjid Istiqbal (SD Istiqbal) 339,737,100Jl. Ngagelrejo II/27 35 Yayasan Kartika 42 (SD Kartika) 324,737,100Jl. Simo Gunung Kramat Barat 36 Yayasan Damar Abang Dawala 15,000,000Jl. Kertajaya 6C No 5 37 KPU Kota Surabaya 3,018,329,200Jl. Adityawarman No 87-89 38 Polrestabes Surabaya 2,369,517,000Jl. Sikatan No 1 39 Panwaslu 1,561,126,900Jl. Arif Rahman Hakim 131-133 40 Polres Pelabuhan Tanjung Perak 225,120,000Jalan Kalianget 1 41 Kepolisian Sektor Genteng 457,000,000Jalan Ambengan 39 42 Markas Besar Akademi Angkatan Laut 778,040,000Bumimoro Surabaya 43 Markas Besar Akademi Angkatan Laut 778,040,000Bumimoro Surabaya 44 Komando Latihan Komando Armada RI Kawasan Timur (Kolat Koarmatim) 270,200,000Jl. Jakarta (Tanjung Perak) 45 Sapto Darmo Indonesia 58,850,000Jl. Darmo Permai Selatan XVIII No. 21 46 Yayasan Musholla Jihadun Nafsi 575,206,600Jl. Siwalankerto Tengah 111 47 Yayasan Pesantren Terpadu Daarul Muttaqien 2,169,377,000Jl. Manukan Tama 201-203 48 Kesenian Tradisional Reog Ponorogo Wafa Budaya 50,000,000Jl. Kedinding Tengah 8C Kav 5 49 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 21,723,452,700Jl. Jend. A. Yani 117 50 DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia 330,474,760Jl. Gayungan VII/11 51 eLKAF 25,400,000Wonocolo P. Kulit 69 52 GBI. "Family Blessing" Jemaat Nirwana Eksekutif 41,000,000Wonorejo Permai Utara III, Blok BB No 42 53 GBI. Jemaat Tubuh Kristus Ministry 74,885,000Rungkut Asri Utara XIX No. 70 54 Gereja Bethany Indonesia House of restoration 74,850,000Kalibokor Selatan 96 55 Gereja Bethany Indonesia Jemaat Mapan 79,930,000Jl. Rungkut Mapan Utara AA No. 2-3 56 Gereja BetheI Indonesia Diaspora Sejahtera 113,873,000Taman Prapen Indah No. 10 Blok C No 6 - 7 57 Gereja Bethel Indonesia (GBI) Jemaat Maranatha 84,845,000 Ruko Klampis Megah Blok I No. 15-16 Klampis Madya Utara I 58 Gereja Bethel Indonesia Gosyen 24,768,000Villa Kalijudan Indah C-11 59 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Al Shaddai 159,400,000Simogunung 3 60 Gereja Bethel Indonesia Jemaat House of Healing (H2O) 25,750,000Rajawali 70A 61 Gereja Bethel Indonesia Jemaat kasih 64,600,000Villa Kalijudan Indah B No 4 62 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kutisari 72,484,000jl.kutisari utara 5/9 63 Gereja Bethel Indonesia Simokerto 21,350,000Simokerto II/43 64 Gereja Bethel Tabernakel Air Hayat 53,058,000Kapas Gading Madya I/17 65 Gereja Bethel Tabernakel Air Hayat 74,997,000Demak No. 165 66 Gereja JKI Kuasa Mujizat 42,659,500Jl. Arif Rahman Hakim 51 67 Gereja Kasih karunia Indonesia (GEKARI) 28,950,000Raya Sukosemolowaru i1 no.29 68 Gereja Katolik Paroki Santo Yusup 79,200,000Mastrip Kebraon I / 1 69 Gereja Katolik Ratu Pencinta Damai 178,542,000Jl. Pogot Baru 77-79 70 Gereja Katolik Sakramen Mahakudus 257,365,000Jl. Pagesangan Baru No. 4 71 Gereja Katolik Santo Stefanus 370,280,000Manukan Rukun No 25 72 Gereja Katolik Santo Yakobus 300,550,000Puri Widya Kencana blok LL-1 73 Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jambangan 99,627,600Jambangan Sawah III No 24 74 Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Syalom 226,000,000Komplek Ruko Manukan Tama Blok A No. 9 75 Gereja Kristus Tuhan Jemaat Anugerah 109,740,000Jl. Babatan Pantai Utara V / 6 76 Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Ekklesia 24,921,000Perumahan Gunung Sari Indah A-8 77 Gereja Pantekosta Internasional Indonesia Sidang Suraba 44,675,000Jl.Bulak Cumpat Barat 1A/5 78 Gereja Pantekosta Isa Almasih "Arrow Generation" 7,437,600Jl. Jagalan No 117 79 Gereja Pantekosta Jemaat El Shaddai 80,400,000Jl. Gading Pantai VII / 7 353 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 80 Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Jemaat Sawahan 64,680,000Raya Kutisari Indah No 60 Surabaya 81 Gereja perhimpunan injili baptis Indonesia Amanat Agung 68,637,000Graha STTI Surabaya lt 2 82 Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Jemaat Torsina 47,951,200Gubeng Kertajaya XIIIC NO 19 83 Gereja Redemptor Mundi 103,250,000Dukuh Kupang I / 7 84 Gereja Segala Bangsa 23,795,000Pakis Gunung 2/11 85 Gereja Sidang Jemaat Allah "Sungai Kehidupan" 60,405,500 Sutorejo Selatan BB-25 Kompleks Perumahan Darmahusada Mas BB-25 86 Gereja Sidang Jemaat Allah Jemaat Pogot 28,480,000Jl. Pogot 22 Belakang 87 Gereja St. Vincentius A Paulo 104,410,500Jl. Widodaren 15 88 Gereja Tabernakel Surabaya 65,904,000Pakis Tirtosari 80 Surabaya 89 GKN Jemaat Bahtera Hayat 15,000,000Girilaya V No 54 Surabaya 90 GMII Jemaat Filadelfia Surabaya 118,946,000Kinibalu No.2 91 GPDI Jemaat Mur Serumbai 44,738,000Dharmahusada Utara X no 8 92 GPIA Kasih Karunia 25,580,000Sidotopo Wetan Baru I/17 93 GPIB Jemaat "Cahaya Anugerah" Surabaya 233,773,700Jl. Bangkingan VIII/09 Wisma Lidah Kulon 94 GPIB Jemaat Bukit Harapan 31,900,000Sutedi Senaputra No 38 karangpilang Surabaya 95 GPIB Jemaat Genta Kasih 164,193,000Jl. Rungkut Asri Utara IX/25 96 GPIB Majelis Jemaat Cahaya Kasih 161,560,000Randu 5-7 97 GPII Jemaat Nafiri Sion 49,564,000Candi Lontar 44K No 1 C 98 GPPS Rukun Keluarga Kristen Tenggumung 23,000,000Jl. Tenggumung Baru Selatan V/57 99 GSJPDI Jemaat Air Kehidupan 208,150,000Ploso Timur III A / 57 Surabaya 100 GSJPDI Jemaat Baitesda Surabaya 218,500,000Kalijudan XI/10 101 GSJPDI Jemaat Bukit Hermon 208,550,000Lebak Rejo 17 102 GSJPDI Jemaat Immanuel 229,185,000Manukan Tama Blok B No 10-11 103 HKBP Dukuh Kupang 264,100,000Dukuh Kupang Barat I/231 104 HKBP Pogot ressort manyar 234,575,000sidotopo wetan indah II no.64-66 105 Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 301,475,000Kedondong 10-12 106 Kapel Santo Simon Petrus 175,000,000Babatan Pratama 19 / v- 19 107 Koperasi AL AMIN 237,187,200Tambak Bening I/23 108 Koperasi Arta Kiprah 86,528,500Jl. Kendalsari Selatan PCE R-17 109 Koperasi Bina Usaha Al-Ishlah 461,094,000Jl. bulak Banteng Wetan XIX/37 Surabaya 110 Koperasi Karyawan Ponpes Safinatul Huda 115,250,000Rungkut Tengah III/33 111 Koperasi KSPS Suka Makmur Sejahtera 29,273,000Kendung Jaya VII No 19 112 Koperasi Mitra Bersama 117,941,250Dinoyo Tengah No. 43 A 113 Koperasi Mitra Mandiri Cemerlang 394,822,800Jl. Dukuh Kupang Timur X/47C Surabaya 114 Koperasi Rakyat Sejahtera 244,173,200Karangrejo Timur I/53 115 Koperasi Serba Usaha Anggrek Sejahtera 205,695,800Raya Mastrip karangpilang No.9 116 Koperasi Serba Usaha Kusuma Arum 78,806,400Bronggalan Sawah IV-G/45 117 Koperasi Sido Makmur 246,400,000Sidosermo PDK 5-A kav 47 118 Koperasi Simpan Pinjam Harapan Muslimah 53,400,000Jl. Ngagel Jaya Tengah I-8 119 Koperasi Srikanthil 163,125,000Semampir Selatan I-B/9 120 KOPERASI SWADAYA 88,096,800Jl. Girilaya X No 23 121 Koperasi Syariah An-Nasyi'in 357,575,000Kedondong 04 B 122 PT. Ganindo 60,000,000Jl. Tambak Wedi Baru 12/68 123 PD Muhammadiyah (KB Aisyiyah 11) 38,980,000Jl. Sutorejo 73-77 (Jl Jemur wonosari 30) 124 PD Muhammadiyah (Pimpinan Ranting Muhammadiyah Asem Rowo) 126,052,500 Jl. Sutorejo No. 73-77 (Jl. Tambak Dalam Baru II No. 25) 125 PD Muhammadiyah (PKU Muhammadiyah) 263,566,000Jl. Sutorejo No. 73-77 (KH Mas Mansyur 180-182) 354 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 126 PD Muhammadiyah (SD Muhammadiyah 10) 222,500,000Jl. Sutorejo 73-77 (Kapasan 73-75) 127 PD Muhammadiyah (SD Muhammadiyah 11) 406,039,300Jl. Sutorejo 73-77 (Dupak Bangunsari 50-54) 128 PD Muhammadiyah (SD Muhammadiyah 12) 185,690,000Jl. Sutorejo 73-77 (Jl. Dupak Jaya V/21-29) 129 PD Muhammadiyah (SD Muhammadiyah 18) 99,500,000Jl. Sutorejo 73-77 (Mulyorejo Tengah No 5) 130 PD Muhammadiyah (SD Muhammadiyah 2) 188,818,400Jl. Sutorejo 73-77 (Peneleh VI No 72) 131 PD Muhammadiyah (SD Muhammadiyah 26 Keputih) 44,162,720Jl. Sutorejo 73-77 (KH. Ahmad Dahlan 2) 132 PD Muhammadiyah (SD Muhammadiyah 7) 82,521,700Jl. Sutorejo 73-77 (Jagir Sidomukti VI-D/5) 133 PD Muhammadiyah (SD Muhammadiyah 9) 181,857,200Jl. Sutorejo 73-77 (Sukolilo Baru No 104) 134 PD Muhammadiyah (SMA Muhammadiyah 10) 384,115,900Jl. Sutorejo 73-77 (Genteng Muhammadiyah 45) 135 PD Muhammadiyah (SMA Muhammadiyah 7) 100,000,000Jl. Sutorejo 73-77 (Sutorejo No 98-100) 136 PD Muhammadiyah (SMP Muhammadiyah 1) 163,095,000Jl. Sutorejo 73-77 (Kapasan 73-75) 137 PD Muhammadiyah (SMP Muhammadiyah 9) 388,669,250Jl. Sutorejo 73-77 (Jl. Jojoran I/50) 138 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 02) 159,583,700Jl. Sutorejo 73-77 (Gadung III No 7) 139 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 03) 48,604,000Jl. Sutorejo 73-77 (Tambaksegaran Wetan 108-110) 140 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 04) 111,539,200Jl. Sutorejo 73-77 (Dupak Bangunsari 63) 141 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 08) 444,651,500Jl. Sutorejo 73-77 (Jl. Kalibutuh Barat IV No 68) 142 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 16) 175,500,000Jl. Sutorejo 73-77 (Wonokromo Tengah X/30) 143 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 17) 112,338,100Jl. Sutorejo 73-77 (Simolawang gg VI no 7) 144 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 19) 264,720,000Jl. Sutorejo 73-77 (Jl. Sukolilo No 104) 145 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 24) 62,535,400Jl. Sutorejo 73-77 (Kedung Anyar VI No 2) 146 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 25) 43,369,500Jl. Sutorejo 73-77 (Tembok Gede I No 6) 147 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 32) 50,000,000Jl. Sutorejo No. 73-77 (Mojo Kidul No. 3) 148 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 37) 30,000,000Jl. Sutorejo 73-77 (Jl. Dupak Masigit X/8) 149 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 40) 673,753,200Jl. Sutorejo 73-77 (Dupak Bandarejo No 18) 150 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 52) 38,269,600Jl. Sutorejo 73-77 (AR. Hakim Keputih II/25) 151 PD Muhammadiyah (TK Aisyiyah Bustanul Athfal 58) 83,420,700Jl. Sutorejo 73-77 (Tempurejo No 2) 152 Perkumpulan Kelompok Belajar Mengajar Gembong Harapan 70,097,000Jl. Gembong 2 / 39 153 Perkumpulan Kelompok Belajar Mengajar Kampoeng Ilmu 70,097,000Jl. Semarang 55 154 Perkumpulan Kelompok Belajar Mengajar Pandean Cerdas 70,097,000Jl. Pandean 2/44 155 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (SD Al Huda) 130,115,100 Jalan Makam Peneleh 70 - 76 (Kalisari Damen No 32) Surabaya 156 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Rungkut Lor) 29,874,000Rungkut Lor VI No. 8 157 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Fatayat NU Anak Cabang Benowo) 14,710,000Sememi RT 2 RW 04 158 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Fatayat NU Ranting Babat) 19,939,000Dk. Babat Jerawat 159 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Fatayat NU Ranting Kendung) 10,000,000Raya Kendung 160 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Fatayat NU Ranting Sememi Baru) 20,000,000Jl. Sememi Baru RT 04 RW 09 161 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Fatayat NU Ranting Sememi Kidul) 25,250,000Sememi RT 02 RW 04 162 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Fatayat NU Ranting UKA Sememi) 24,500,000UKA 17/31 163 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Jamaah Muslimat Ranting Sidodadi I) 31,662,700Jl. Sidokapasan Blk Pasar 25 355 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 164 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Anak Cabang Gunung Anyar) 22,242,700Raya Rungkut Menanggal No 32 165 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama anak cabang kec rungkut) 32,000,000Medokan kampung No.25 166 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Gunung Anyar Kidul) 21,509,000Jalan Gununganyar Kidul 16 167 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Gunung Anyar Lor) 9,577,000Gununganyar Lor No 51 168 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Gunung Anyar Sawah Jaya) 15,700,000Gununganyar Lor 169 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Gunung Anyar Tambak) 13,816,000Jalan Gununganyar Tambak 2 No 1 170 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting I Gunung Anyar Tengah) 28,731,000Gunung Anyar Tengah Gg Sekolahan 2 171 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting II Gunung Anyar Tengah) 17,113,000Gununganyar Tengah 3 No 12 172 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting III Gunung Anyar Tengah) 21,195,000Amir Mahmud II No 1 A 173 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting IV Gunung Anyar Tengah) 20,410,000Gununganyar Tengah 7 No 12 174 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Kedung Asem) 18,750,000Kedung Asem VI / 10C 175 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Kedung Baruk) 28,250,000Kedung Baruk No. 112 176 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Rungkut Lor) 28,600,000Jl. Rungkut Lor VI No. 34 Surabaya 177 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Rungkut Menanggal) 14,287,000Rungkut Menanggal 2 No 11 B 178 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Rungkut Tengah) 20,410,000Rungkut Tengah 3A No 1 179 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Kapasan I) 34,017,700Jl. Donokerto I No. 35 180 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Kapasan II) 14,000,000Donokerto x/10 181 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Kendung) 15,000,000Kendung RW 3 182 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Kutisari) 21,980,000Kutisari Utara I No. 20 183 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Raci) 20,410,000Jl. Raya Raci Depan KUA Pakal 184 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Sidodadi II) 12,200,000Sidodadi x/37 185 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Simolawang 1) 20,000,000Jl. Kebondalem VII/70 186 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Simolawang II) 14,420,000Jl. Sidonipah V/3 187 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Tambakrejo I) 30,350,000Jl. Tambakmadu II/V 188 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Tambakrejo II) 32,000,000Kapasari Pendukuhan VIII/11 189 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Ranting Tambakrejo III) 27,500,000Jl. Kenjeran 113A 190 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Muslimat NU Simokerto I) 36,400,000Jl. Simolawang VI/4b 191 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (MWC Nahdlatul Ulama Kec. Gunung Anyar) 341,064,800Gunung Anyar Tengah Vi/31 192 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (PAC Fatayat Nahdlotul Ulama Kecamatan Kenjeran) 18,980,000Kedinding Lor 1 356 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 193 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Pengurus Ranting NU Sumberrejo II) 60,000,000Sumberrejo pakal surabaya 194 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul 'Ulama Surabaya) 37,900,000Jend. A. Yani 2-4 195 Perkumpulan Nahdlatul Ulama disingkat NU (Ranting NU Bendul Merisi) 135,000,000jalan bendul merisi gg besar timur 9/3d 196 Perkumpulan Perguruan Seni Budaya Kampoeng Ilmu 94,240,000Jl. Semarang Nomor 55 197 Perkumpulan PPI (Universitas WR Supratman Surabaya) 503,690,000Arief Rahman Halim 14 198 Perkumpulan Vadimel Musik 142,350,000Medokan Asri Tengah IV MA 2 P No. 9 199 PPLP PT PGRI Surabaya 501,646,250Ngagel Dadi III-B/37 200 PPP Hidayatullah (RA Hidayatullah Surabaya) 89,530,000Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 1/40 201 PPPI Al-Ikhlas (MTs Al-Ikhlas) 141,780,000 Jl. Bringin Jaya RT 01 RW 01 Sambikerep (Jalan DR. Soetomo No. 103 E) 202 Pusat Studi Informasi Masyarakat Indonesia (PUSMIRA) 82,800,000Jl Pucang Adi 62 203 RSIA Cempaka Putih Permata 525,505,500Jambangan Kebon Agung 8 204 Sidang Jemaat Pentakosta Di Indonesia Jemaat DUDAIM 25,000,000Bulak Banteng Lor Gg I Masjid No 7B 205 Yayasan Ta'mirul Masjid Al Mustofa (Taman Pendidikan Islam Yastama Al - Musthofa) 43,330,000 Jl. Raya Rungkut Kidul No. 24 (Raya Rungkut Kidul 99) 206 Universitas Narotama 103,071,000Jl. Arief Rahman Hakim 51 207 Yayasan Abu Syamsuddin Surabaya 53,000,000Sidotopo Kidul 63 208 Yayasan Al Fatimah Gunung Anyar Tambak 150,975,000Jl. Gunung Anyar Tambak 1/25 209 Yayasan Al Hidayah Airlangga 3,350,400Gubeng Airlangga IV no. 31 210 Yayasan Al Hidayat 71,900,000Jl. Tanah Merah Sayur VIII / 25 211 Yayasan Al Ichsan (Madrasah Diniyah Al Ichsan) 176,900,088Dukuh Bulak Banteng Lor Bhineka III/160 212 Yayasan Al Idris Tanah Merah 90,210,000Jl. Tanah Merah Indah III No. 27 213 Yayasan al Ikhsan Surabaya 140,975,000Jl. Simo Sidomulyo V/26 214 Yayasan Al -Machmudi Bantani 115,288,000Tubanan No 9 Gg Tegal Mulya Karangpoh 215 Yayasan Al Muhajirin Madani 55,260,000Griya Kebraon Utama blok AU 1-3 216 Yayasan Al Mustofa ( MI Al Musthofa ) 130,274,140Tambak Deres IV No 6-10 Kenjeran Surabaya 217 Yayasan Al Wahyu Rungkut Menanggal Harapan 1,100,000,000Rungkut Menanggal Utara I no. 2-4 218 Yayasan Al-Ukhuwwah Benteng Samudra(SD Benteng Samudra) 170,460,500Jl. Kedung Cowek VI/20 219 Yayasan Ar-rahmah Wal Barokah 196,000,000Jl. Kedinding Lor Gg. Manggis No. 9 220 Yayasan Ar-Rohmah Surabaya 219,290,000Tambak Dalam Baru 1B No. 54 221 Yayasan As-Salam Surabaya 118,135,000Gunungsari Indah V-18 222 Yayasan Bahrul Ulum Putat Jaya (SD Bahrul Ulum) 130,274,140 Jl. Putat Jaya Sekolahan 11 (Putat Jaya Sekolahan 70- 72) 223 Yayasan Bahrul Ulum Putat Jaya (SMK Bahrul Ulum) 130,274,140 Jl. Putat Jaya Sekolahan 11 (Putat Jaya Sekolahan 70- 72) 224 Yayasan Bahrul Ulum Putat Jaya (SMP Bahrul Ulum) 165,250,000Jl. Putat Jaya Sekolahan 11-13 225 Yayasan Baitul Hijrah 97,050,000Simogunung Kramat Barat 3A/2A 226 Yayasan Baiturrahman Jagir Sidosermo (MI Baiturrahman) 150,500,000Jl. Jagir Sidosermo III/2-4 227 Yayasan Barunawati Biru Surabaya (SMA Barunawati) 90,692,600 Jl. Laksda M. Nasir No. 10F Surabaya (Tanjung Perak Barat 173) 228 Yayasan Bina Adi Usaha 157,480,000Gayungan VII/11 229 Yayasan Bina Anaprasa (TK Bina Anaprasa) 36,350,000Jl. Jend. A. Yani 6-8 (Medokan Semampir blok K) 230 Yayasan Bina Swadaya Umat (MI Mutiara Bunda) 130,115,100Jl. Tambak Wedi XI No. 53 231 Yayasan Buana Adi Utama Surabaya (SMA Intensif Taruna Pembangunan) 38,740,000Dukuh Menanggal XII/4 (Komplek Unipa) 232 Yayasan Bukti Kasih 94,900,000Tenggilis Mejoyo selatan V/1 233 Yayasan Cahaya Umat Madani 125,434,200Jl. Kedinding Lor Gang Bougenvil Nomor 19 357 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 234 Yayasan Cendikia Samudera (SMK Indo Baruna) 130,115,100Jl. Tanjung Raja II/23 (Rangkah Vi/55-57) 235 Yayasan Dana Sosbud Surabaya 114,115,100Jl. Manyar Rejo No. 18 - 22 Surabaya 236 Yayasan Dar Ar Royyan Indonesia 123,475,000Jl. Perumahan Wisma Indah 2 Blok K-5 237 Yayasan Darul Barokah Surabaya (MI Darul Barokah) 130,274,140Jatipurwo IV/14A 238 Yayasan Darul Ilmi 10 162,425,000Karangrejo Sawah 1/1-3 239 Yayasan Darul Muttaqien 58,700,000Jl. Pogot II No. 53 240 Yayasan Darussalam Simokerto (MI Darussalam) 199,870,000Tambak Madu II/59 241 Yayasan Darut Tauhid Al-Ghozali (MI Darut Tauhid) 251,379,000Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Gg II A No 23 242 Yayasan Dasa Harapan Setia 203,250,000Jl. Tenggumung Baru Selatan Dongki No. 1A 243 Yayasan Dharma Bahari Surabaya (SMK Dharma Bahari) 262,300,000Jl. Manukan Subur IV / 21 (Sikatan lebar XVI No. 1-5) 244 Yayasan Ekonomi Rakyat Laventa 68,485,000Ketintang 33 245 Yayasan Gita Kirtti Surabaya (SMA Giki 1) 100,000,000Dukuh Kupang Utara I/2 246 Yayasan Gita Kirtti Surabaya (SMA Giki 2) 100,000,000Jl. Dukuh Kupang Utara I/2 (Raya Gubeng 45) 247 Yayasan Gita Kirtti Surabaya (SMA Giki 3) 100,000,000Jl. Dukuh Kupang Utara I/2 (Klampis Jaya 11) 248 Yayasan Harapan Sentosa Surabaya (SMA Kawung 2) 22,792,000 Jl. Simo Sidomulyo XI / 15-17 (Raya Simo Gunung 25) 249 Yayasan Hidayatur Rohman (SMP Sultan Agung) 94,958,000Tambak Pring Timur 1A no. 13 250 Yayasan Hidayatush Shibyan Jangkungan 55,447,000Jl. Jangkungan II/4 251 Yayasan Himmatun Ayat 172,246,000Jl. Dukuh Kupang XX / 40 252 Yayasan Ibnu Husain Semampir ( MI Ibnu Husain ) 90,500,000Jl. Irawati III / 4 (Jl. Pragoto 39-43) 253 Yayasan Ibnu Husain Semampir ( MTs Ibnu Husain ) 146,394,600Jl. Irawati III / 4 (Jl. Pragoto 39-43) 254 Yayasan Ibnu Husain Semampir (MA Ibnu Husain) 146,615,500Jl. Irawati III No. 4 (Jl.Irawati I No.15-17) 255 Yayasan Ibnu Maryam 103,000,000Jl. Manyar Sambongan III 256 Yayasan Ihsanul Amal 140,187,600Jl. Medayu Utara IV/46-A (Kav 161) 257 Yayasan Injili Kristus Pengasih Kerto Menanggal Kutisar 109,600,000Raya Kutisari Indah 121-123 258 Yayasan Institut Indonesia 48 (SMP Institut Indonesia) 130,115,100Jl.Mulyosari utara I/37-39 259 Yayasan IPIEMS (SMA IPIEMS) 100,000,000Raya Menur 125 260 Yayasan Islam Lil Wathon Semampir Surabaya 245,300,000Wonokusumo Tengah 53-A 261 Yayasan Islamadina 128,740,000Jl. Wisma Tengger II/8 262 Yayasan Islamiyah Wonokusumo Semampir (MI ISLAMIYAH) 130,274,140Wonokusumo Wetan I/29 263 Yayasan Jam'iyah Sholawat Al-Burdah 31,878,000Jl. Sidodadi IX / 45-47 264 Yayasan Kamang Immanuel 155,977,100Kedinding Lor GG.Rambutan Kav 23-24 265 Yayasan Keluarga Besar Islam Surabaya 157,195,000Manukan Ranu blok 21C 266 Yayasan Kemala Bhayangkari (SMA kemala Bhayangkari 1) 100,000,000 Jl. Sanjaya I No. 1 Jakarta (Jl. A. Yani 30-32 Surabaya) 267 Yayasan Kemala Bhayangkari (SMA kemala Bhayangkari 2) 100,000,000Jl. Sanjaya I No. 1 Jakarta (Jl. Gresik 39 Surabaya) 268 Yayasan Kemala Bhayangkari (SMP Kemala Bhayangkari 8) 185,000,000Jl. Sanjaya I No. 1 Jakarta (Sidotopo Lor 22 Surabaya) 269 Yayasan KH. Sarbuyan Surabaya (MI Miftahul Ulum) 130,274,140Nyamplungan X/4 (Nyamplungan X / 3 - A) 270 Yayasan Kunci Ilmu (SMK Kesehatan Nusantara) 100,000,000 Jl. Citra Mawar 86 Tropodo Waru Sda (Jl. Simpang Dukuh 11) 271 Yayasan Lembaga Pendidikan Aisyah (RA Aisyah) 316,969,200Made RT 1 RW 3 272 Yayasan Majlis Ta'lim Wa Taslim (TK Yalista) 38,200,000Jl. Kutisari Utara no 63 273 Yayasan Mardi Putera (SD Mardi Putera) 130,115,100Pacar Kembang IV/2-6 274 Yayasan Masjid Al Abror Simolawang Surabaya 287,760,000Simolawang IV no 1 275 Yayasan Masjid Al Muslimun Rungkut Barata Surabaya 274,325,000Jl. Rungkut Barata Raya 358 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 276 Yayasan Masjid Al-Hikmah Pakis Gelora 227,610,000Dr. Soetomo 103E 277 Yayasan Masjid At Taqwa Jabal Pakis 114,910,000Jl. Pakis No. 78 278 Yayasan Masjid At Taqwa Manukan Rejo Tandes Surabaya 43,284,000Manukan Rejo blok I-E no. 16A 279 Yayasan Masjid Baitul Mukmin Dukuh Kupang Barat 90,158,900Dukuh Kupang Barat VII/2A 280 Yayasan Masjid Baiturrohman Bulak Surabaya 112,750,000Bulak Rukem Timur I M 281 Yayasan Masjid Hidayatul Muhtadin Surabaya 99,341,400Kupang Gunung Jaya I No. 26-28 282 Yayasan Masjid Miftahul Huda Rangkah Buntu II- 57 Sby 1,200,755,600Rangkah Buntu II/57 283 Yayasan Masjid Nurul Hidayah Surabaya 241,885,400Alun-alun Bangun Sari Selatan 21 284 Yayasan Miftachul Huda 143,400,000Sumber Jaya No. 38 285 Yayasan Miftahul Ulum Al-Humaidy 211,506,200Banyu Urip Wetan 3C/28A 286 Yayasan Miftahul Ulum Semampir (MI Miftahul Abidin) 130,274,140Jl. Jatipurwo 2/29 287 Yayasan Miftahul Ummah Sumberrejo (MI Hasyim Asy'ari) 402,053,500Jl. Kauman 87 (Dk. Kauman Sumberrejo Pakal) 288 Yayasan Musholla Al-Aziz Krukah Surabaya 292,349,100Krukah Selatan 91 289 Yayasan Nurul Hidayah Tanah Merah 213,612,500Tanah Merah Indah 43 290 Yayasan Nurul Islam Sidomukti 99,475,000Jagir Sidomukti gg Lebar no 7 291 Yayasan Panti Asuhan Aisyahtong Mariyam 179,722,500Jl. Perlis Utara 21 292 Yayasan Panti Asuhan An Najah Sidodadi Surabaya 125,872,500Jl. Sidodadi 15 293 Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu Ar-Rohman Nirrohim 137,875,000Jl. Pucangan III/57 / Jl. Juwingan 37A2/53 294 Yayasan Panti Asuhan Yatim Tahfizhul Madinah 84,752,500Griya Kebraon Utara X / AO-22 295 Yayasan Panti PKK RW-8 (TK Karya Harapan) 82,100,000Jl. Tenggumung Karya I 296 Yayasan Pembina Umat Al-Hidayah 228,312,500Jl. Tenggumung Wetan Gg. Blewah No. 14 297 Yayasan Pendidikan Al Azhar Karah Surabaya (SMA Kartika Wijaya) 100,000,000Jl. Karah No. 141 (Jl. Karah 182) 298 Yayasan Pendidikan Al Ichsan (TK Al Ichsan) 203,315,000 Dukuh bulak banteng 32 (Dukuh bulak banteng I/ 11 - 13) 299 Yayasan Pendidikan Al-Idris (TK AL-IDRIS) 277,800,000Jl.Tanah Merah Indah III/27 300 Yayasan Pendidikan Balai Kusuma 115,005,000Wonokusumo Jaya VII/10 301 Yayasan Pendidikan Bina Putra Mulia (TK-SD Bina Putra) 114,802,500Jl. Ngagelrejo No. 6 302 Yayasan Pendidikan Budi Pekerti (SMA Budi Sejati) 138,550,000Jl. Jagir Wonokromo 112 303 Yayasan Pendidikan Budi Utomo (PAUD TK Islam Asfiyah) 201,070,300Lidah wetan VIII 304 Yayasan Pendidikan Bunda Ghifari 56,550,000Kedinding Lor gg Teratai no 10 305 Yayasan Pendidikan Dan Kemasjidan Al-Ihsan (MI Adipura) 152,550,000Komplek Rusun Sombo 306 Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Indonesia (SMA YPPI II) 90,000,000 Jl. Dharmahusada Indah Barat VI/1 (Kapasari 126- 128) 307 Yayasan Pendidikan dan Sosial Amanu Angkatan Muda Nahdl 148,860,000Raya Lontar RT 03/02 No. 66 308 Yayasan Pendidikan Da'watul Hasanah Surabaya 67,500,000Pulo Tegalsari II No 20 309 Yayasan Pendidikan Endrosono (SMP Citra Dharma) 153,300,000Endrosono VII/8 310 Yayasan Pendidikan Flamboyan (TK Flamboyan) 210,783,200Pogot III no.44 311 Yayasan Pendidikan Imam Syafi'i (MTs Imam Syafi'i) 493,047,500Dk. Babat, Babat Jerawat Kec. Pakal 312 Yayasan Pendidikan Imam Syafi'i (RA Imam Syafi'i) 293,567,200Dk Babat RW 01 , Babat Jerawat 313 Yayasan Pendidikan Intan Cahtya Prativi (TK Intan) 56,275,000Bulak Rukem Timur II/32 314 Yayasan Pendidikan Islam Al Khoirot(MI Mahir Ar Riyadl) 203,216,000Bulak Banteng Baru gg. Gading no 30 315 Yayasan Pendidikan Islam Al Masyithoh (MI Al Masyithoh) 229,875,000Bulak Rukem I No 17 359 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 316 Yayasan Pendidikan Islam Al-Fattah Jeruk Lakarsantri 174,376,817Raya Menganti Gg. Tembusan No. 6 317 Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghozali (MI Al- Ghozali I) 130,274,140Hangtuah VI No 53 318 Yayasan Pendidikan Islam Al-Ghozali (SMP Al- Ghozali) 85,201,000Hangtuah VI No. 53 319 Yayasan Pendidikan Islam Baitul Fattah 60,000,000Jl. Manukan Tama No. 01 320 Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto (MI Cokroaminoto) 130,274,140Petukangan Tengah No 37 321 Yayasan Pendidikan Islam Darul Amin (MI Al Fattah) 130,115,100Kapas Madya V/27 322 Yayasan Pendidikan Islam Darul Amin (RA Al Fattah) 135,908,000Kapas Madya 5/27 323 Yayasan Pendidikan Islam Hasanah (MI Hasanah) 130,274,140Kapas Madya 1E / 64 324 Yayasan Pendidikan Islam Hasanah (MTs Hasanah) 130,274,140Kapas Madya 1E/64 325 Yayasan Pendidikan Islam Mambaul Ulum 130,274,140Wonokusumo Kidul 44 326 Yayasan Pendidikan Islam Musra (SD Islam Musra) 359,869,100Petemon Timur 45 327 Yayasan Pendidikan Islam Permata Surabaya 767,421,900Cacat Veteran 41 328 Yayasan Pendidikan Islam Taruna (SDI Tarbiyatul Athfal) 175,991,800Mejoyo 1/1 Kalirungkut (Mejoyo 1/2 Kalirungkut) 329 Yayasan Pendidikan Kartika (SD Kartika) 130,115,100Simo Gunung Kramat Barat No. 42 330 Yayasan Pendidikan Karya Tunggal 82,100,000Tenggumung Karya Lor Gg. Buntu II No. 1 331 Yayasan Pendidikan KB/TK Ceria Kids (KB Ceria Kids) 49,850,000Medokan Ayu 3A 332 Yayasan Pendidikan KH.M. NOER 252,300,000Kedung Mangu Masjid No. 28 333 Yayasan Pendidikan KHM. Kholil Wonokusumo 409,975,000Wonokusumo Bhakti 1/4 334 Yayasan Pendidikan Kristen Dharma Mulya (SMA Kristen Dharma Mulya) 90,812,600Dukuh Kupang Barat 32 335 Yayasan Pendidikan Kurnia Surabaya (SMP Tri Karya) 208,903,700Jl. Sikatan III/02 336 Yayasan Pendidikan Kusuma Putra (SDS Kusuma Putra) 159,516,800Jl. Pogot Jaya IV/IKec.Kenjeran 337 Yayasan Pendidikan Ma'arif Al Islam (SD AL Islam) 206,251,000Jl. Tempurejo No. 41 Kec. Mulyorejo 338 Yayasan Pendidikan Ma'arif Al Islam (TK Al Islam) 166,093,200Jl. Tempurejo No 41 339 Yayasan Pendidikan Mardi Siwi (SMP Mardi Siwi) 130,115,100Jl. Tambaksari I/10 340 Yayasan Pendidikan Mayangkara (SMK Wonokromo Surabaya) 220,615,000Jalan Pulo Wonokromo 241 341 Yayasan Pendidikan Pamardi Putra (SMA Pamardi Putra) 90,783,000Dukuh Pakis 40 342 Yayasan Pendidikan Panca Jaya (SMP Panca Jaya) 130,115,100Jl. Raya Dukuh Kupang No. 1 Kec. Sawahan 343 Yayasan Pendidikan Pelangi 111,890,750Kapas Baru XI/3 344 Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Fatich 297,000,000Raya Tambak Osowilangun 98 345 Yayasan Pendidikan Rangkah VI (SDS Rangkah VI) 55,500,000Jl. Rangkah VI/55-57 346 Yayasan Pendidikan Satrya Bangsa 116,420,000Kedung Cowek 22 347 Yayasan Pendidikan Sinar Surya Abadi (TK Sinar Surya) 191,496,400Pondok Benowo Indah BD/12 348 Yayasan Pendidikan Suryo Nugroho (SMA Suryo Nugroho) 100,030,000Bendul Merisi 156 349 Yayasan Pendidikan Syafina (TK Syafina) 172,282,000Sidotopo Wetan Baru 5B No. 22 350 Yayasan Pendidikan Tanjung Anom Siang Sby (SMP Tasbaya) 130,115,100Petemon IV No 42-44 351 Yayasan Pendidikan Tri Guna Bhakti(SMP Tri Guna Bhakti) 238,285,200Kyai Tambak Deres no 34 352 Yayasan Pendidikan Triyasa (SMK Triyasa Surabaya) 599,987,300Jl. Kapasari Pedukuhan X/24 353 Yayasan Pendidikan Tunas Sejati (TK Tunas Sejati) 169,400,000Kedinding Tengah I No 17-19 354 Yayasan Pendidikan Wahyuhana (SMK Antartika Surabaya) 130,115,100Banyu Urip Kidul II/37 360 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 355 Yayasan Pendidikan Wartawan Jatim (SMA Atma Widya) 99,999,000Jl. Nginden Intan Timur I/18 (Kapasari No 3-5) 356 Yayasan Pendidikan Wartawan Jatim (SMP Atma Widya) 109,412,100Nginden Intan Timur I/18 (Kapasari no 3-5) 357 Yayasan Pendidikan Widya Bhakti 81,980,000Wonosari Lor I/79 358 Yayasan Pendidikan Widya Dharma Surabaya (SMA Widya Darma) 100,000,000Jl. Ketintang 147-151 359 Yayasan Pendidikan Wijaya (SMP Wijaya) 68,250,000Jl. Gadung III / 5 360 Yayasan Perguruan Mujahidin (SMA Bina Taruna) 100,000,000Jl. Gadung No. 17-19 361 Yayasan Perguruan Mujahidin (SMP Bina Taruna Surabaya) 245,570,600Jl. Gadung17-19 Surabaya 362 Yayasan Perguruan Pawiyatan (SMK Pawiyatan) 300,150,000Tangkis Turi 4-6 363 Yayasan Perguruan Pawiyatan (SMP Pawiyatan) 304,000,000Jl. Tangkis Turi No. 4-6 Kec. Sukomanunggal 364 Yayasan Perguruan Tamansiswa Surabaya 305,076,900Jl. Lempung Mulya No. 1A 365 Yayasan Perguruan Tri Tunggal (SMA Tri Tunggal 1) 219,522,000Pandugo Baru VIII/Blok H-33 (Jl. Rangkah VI/55-57) 366 Yayasan Perguruan Tri Tunggal (SMK Putra Airlangga) 130,115,100Pandugo Baru VIII/blok H-33 (Pogot Baru 53) 367 Yayasan Perguruan Tri Tunggal (SMP Tri Tunggal 5) 130,115,100Pandugo Baru VIII/Blok H-33 (Rangkah VI/55-57) 368 Yayasan Perguruan Tri Tunggal (SMP Tri Tunggal II) 180,000,000Pandugo Baru VIII blok H-33 (Jl. Pogot Baru 53) 369 Yayasan Perguruan Tri Tunggal (SMP Tri Tunggal VII) 172,044,000Pandugo Baru VIII/Blok H-33 (Jl. Pogot Baru No. 53 ) 370 Yayasan Perjuangan 45 (SMA Gema 45) 100,000,000 Jl. Mayjend Sungkono 106 (Komplek Bumi Gedung Juang 45) 371 Yayasan Permata Bunda (TK Budi Utomo II) 90,875,000Jl. Kedung Sroko IV/7 (Kapasan Dalam III) 372 Yayasan Pesantren Nailus Sa'adah(SMP Terpadu AsSa'adah) 378,265,500Jl. Sememi Jaya IV / 5 Kec. Benowo 373 Yayasan PK Noor Musholla (MI Noor Musholla) 130,274,140Bogen Masjid no 1 374 Yayasan Pondok Aitam & Dhuafa Nurul Karomah 150,975,000Kendangsari Gg IV N0 85-A Surabaya 375 Yayasan Pondok Pesantren AT-Tauhid 254,100,000Jl. Sidosermo Dalam 2 No 37 376 Yayasan Pondok Pesantren Darul Rahman (MI Darul Rahman) 130,274,140Bulak Jaya IX/27 377 Yayasan Pondok Pesantren Inabah XIX Surabaya 1,190,714,700Jl. Benteng 7 378 Yayasan Pondok Pesantren Nurul Faizah 1,205,326,600Rungkut Timur XIII/66 379 Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda (SMA Terpadu YPP Nurul Huda) 98,613,200Sencaki 64 380 Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya 220,548,400Jl. Sencaki 64 381 Yayasan Pondok Pesantren Tahfidhul Quran "Sunan Giri" 297,150,000Jl. Wonosari Tegal IV/37-39 382 Yayasan Pondok Pesantren Tahfidhul Quran "Sunan Giri" 159,725,000Jl. Wonosari Tegal IV/37-39 383 Yayasan PP Islam Miftachus Sunnah (MI Darul Hijroh) 130,274,140Kedung Tarukan No. 100 384 Yayasan PPAYP Panti Asuhan Rodhiyatul Jannah 142,075,000Jl. Kedung Cowek 220 385 Yayasan Raudlotul Muta'allimin Semampir Surabaya 130,274,140Karang Tembok I/21 386 Yayasan Roudloh Surabaya 320,000,000Jl. Raya Alas Malang 387 Yayasan Sabilil Muhtadin Semampir 130,274,140Sidotopo Sekolahan I-35C 388 Yayasan Saka Asta (SMP Al-Karimah) 201,585,000Simo Jawar VII No 54 389 Yayasan Shobrul Ma'arif 389,807,700Jl. Banjarsugihan Baru I/6-8 390 Yayasan Sosial Bina Ummat 5,600,000Jl. Banyu Urip Wetan IV/84 Sby 391 Yayasan Surabaya (MI Darussa'adah) 125,150,000Jl. Sidotopo kidul 47-D 392 Yayasan Tahfidhul Qur'an Sunan Giri (MA Sunan Giri) 245,673,900Wonosari Tegal IV/37-39 393 Yayasan Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum (MA TA Bahrul Ulum) 130,274,140Rangkah Masjid Gg. Buntu I 8-9A 394 Yayasan Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum(MTs TA Bahrul Ulum) 130,274,140Rangkah Masjid Gg. Buntu I 8-9A 361 NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 395 Yayasan Tauhidullah 179,262,100Kedung Cowek 331 396 Yayasan TK - MI Nurul Huda 1 130,274,140Sidoyoso II/1 397 Yayasan Tunas Harapan Jaya (TK Tunas Harapan Jaya) 108,745,000Kedung Mangu 82 398 Yayasan Ukhuwah Islamiyah 950,645,800Jl. Kejawan Gebang No. 6 399 Yayasan Ulul Albab Group 162,201,500Tenggilis Mulya 30-B 400 Yayasan Ulul Albab Indonesia (RA/TK Islam Al- Alif) 203,658,700Manukan Tengah VII Blok VIF No 4 401 Yayasan Undaan Jaya 203,146,000Jl. Undaan Peneleh 4/2 402 Yayasan Uswatun Hasanah Surabaya 392,435,976Jl.Dukuh Bulak Banteng Suropati V/36 403 Yayasan Waqaf Baiturrahma (MTs Hasanuddin) 50,000,000Simolawang Baru I/95 404 Yayasan Waqaf Baiturrahman (SD Bustanul Huda) 47,876,000Simolawang I no 95-97 405 Yayasan Waqaf Baiturrahman (SMA/MA Hasanuddin) 130,115,100Simolawang Baru I/95 406 Yayasan Yohannes Gabriel (SMA Katolik Karitas III) 100,000,000 Jl. Dinoyo No. 42 (Simpang Darmo Permai Utara VII/11) 407 Yayasan Zulfa Al-Hasyimi 170,202,100Girilaya IX 33A 408 YP Keluarga Rustarmadi (TK Cendikia Mulia) 40,200,000Kendalsari Gg III No 11 409 YP Nurul Islam Surabaya (MI Nurul Islam) 130,274,140Kapas Madya V/60 410 YP Nurul Islam Surabaya (MTs Nurul Islam) 130,274,140Kapas Baru V Masjid no 3 411 YPI Nahdlatul Athfal 260,350,000Bulak Jaya III/39 412 YPI Uswantun Hasanah (MTs Uswatun Hasanah) 233,350,000Dukuh Bulak Banteng Suropati 5/36 413 YPIS Ihyaussalafiyah (MI Ihyaussalafiyah) 266,860,000Bolodewo 78-80 414 YPIS Ihyaussalafiyah (SMK Ihyaussalafiyah) 378,263,600Jl. Bolodewo 78-80 Semampir Surabaya 415 YPIS Ihyaussalafiyah (SMP Ihyaussalafiyah) 174,079,600Jl. Bolodewo 78-80 Semampir Surabaya 416 YPLP DASMEN PGRI Jawa Timur (SMK PGRI 6) 180,000,000Jl. A. Yani 6-8 (Jl. Kapas Baru XI/45) 417 YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur (SMP PGRI 7 Surabaya) 158,757,600Jl. A. Yani 6-8 (Jl. Sampoerna 59) 418 YPPAY Addinu Waddunya 183,690,000Jl. Sidosermo Indah gg. Puskesmas no. 1 JUMLAH BELANJA HIBAH 98,660,397,981 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015 PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 362 DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA : PERATURAN DAERAH : 5 : 15 Desember 2015 NOMOR TANGGAL NO NAMA PENERIMA JUMLAH (Rp) 1 2 4 ALAMAT PENERIMA 3 JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL 0 LAMPIRAN XV Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015 PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO 363 PEMERINTAH KOTA SURABAYA REKAPITULASI APBD PER PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2016 : PERATURAN DAERAH : 5 : 15 Desember 2015 NOMOR TANGGAL KODE URAIAN JUMLAH PROSENTASE 1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,791,342,473 0.16 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,755,724,460 0.07 1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 72,306,399,350 1.30 1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 638,508,934,565 11.47 1 01 17 Program Pendidikan Menengah 265,821,086,013 4.78 1 01 18 Program Pendidikan Non Formal 39,637,341,320 0.71 1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 98,754,194,542 1.77 1 01 23 Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 4,849,478,600 0.09 1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177,667,583,632 3.19 1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,300,075,256 0.49 1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 120,214,215,578 2.16 1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 75,069,890,978 1.35 1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 10,212,860,510 0.18 1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 70,914,252,572 1.27 1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 161,694,425,802 2.90 1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 37,506,717,736 0.67 1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 93,665,926,199 1.68 1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 30,395,281,597 0.55 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,291,040,132 0.54 1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,086,589,432 0.13 1 03 28 Program Pengendalian Banjir 550,334,069,731 9.89 1 03 31 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 260,244,622,599 4.67 1 03 32 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan 6,102,901,400 0.11 1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,071,793,024 0.36 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,457,393,612 0.04 1 04 21 Program Utilitas Perkotaan 193,851,745,740 3.48 1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman 359,703,697,215 6.46 1 04 23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 41,415,124,190 0.74 1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,732,074,661 0.12 1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155,560,468,215 2.79 1 05 18 Program Penataan Ruang 32,556,292,392 0.58 1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,347,469,982 0.06 1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,020,988,618 0.02 1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 17,896,123,484 0.32 1 06 26 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1,714,060,182 0.03 1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,183,302,338 0.18 1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,033,104,903 0.13 1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi 180,449,211,430 3.24 1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,952,162,256 0.11 1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,511,024,967 0.05 1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 13,287,132,729 0.24 LAMPIRAN XVI 364 KODE URAIAN JUMLAH PROSENTASE 1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 62,720,966,730 1.13 1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota 302,294,025,100 5.43 1 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,036,302,110 0.05 1 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805,950,118 0.01 1 09 19 Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota 8,800,692,411 0.16 1 09 20 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 183,282,494,640 3.29 1 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,752,305,202 0.12 1 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,575,657,960 0.05 1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 17,657,373,474 0.32 1 11 20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 9,130,034,664 0.16 1 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,176,056,138 0.06 1 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,543,574,190 0.06 1 12 15 Program Keluarga Berencana 3,622,391,482 0.07 1 12 25 Program Bina Keluarga 650,884,360 0.01 1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,923,818,359 0.05 1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,241,515,521 0.02 1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 171,059,590,623 3.07 1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 18,228,738,782 0.33 1 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,055,597,962 0.04 1 14 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 875,942,769 0.02 1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 11,495,497,350 0.21 1 14 18 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan 1,706,110,510 0.03 1 14 19 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas 2,230,843,506 0.04 1 14 20 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja 2,059,189,580 0.04 1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,629,522,503 0.07 1 15 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,659,488,233 0.05 1 15 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 43,100,199,525 0.77 1 15 19 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 4,907,135,326 0.09 1 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,398,256,565 0.03 1 16 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 419,182,778 0.01 1 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 7,997,431,132 0.14 1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,478,793,352 0.19 1 17 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 908,484,484 0.02 1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,066,484,926 0.02 1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7,133,352,916 0.13 1 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,343,918,735 0.04 1 18 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 962,974,798 0.02 1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10,382,274,586 0.19 1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 101,914,195,502 1.83 1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,062,566,424 0.07 1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,761,794,974 0.09 1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 21,576,305,634 0.39 1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 48,867,009,936 0.88 1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,299,288,412 1.62 1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,525,223,843 0.35 1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,974,748,755 0.23 1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 90,663,005,490 1.63 1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 5,668,732,130 0.10 365 KODE URAIAN JUMLAH PROSENTASE 1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 67,123,160,545 1.21 1 20 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 4,432,159,444 0.08 1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 14,348,651,211 0.26 1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,746,296,225 0.07 1 20 28 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2,450,793,754 0.04 1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom 121,034,218,802 2.17 1 20 30 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur 34,197,555,896 0.61 1 21 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 753,651,005 0.01 1 21 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 219,821,680 0.00 1 21 30 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1,988,218,596 0.04 1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 14,238,007,891 0.26 1 24 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 478,473,433 0.01 1 24 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 1,932,520,068 0.03 1 25 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,301,233,991 0.06 1 25 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,749,285,798 0.03 1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12,917,764,246 0.23 1 25 19 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 39,222,078,601 0.70 1 25 20 Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 6,158,653,810 0.11 1 26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,916,939,873 0.07 1 26 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 989,589,524 0.02 1 26 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 20,560,630,506 0.37 2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,096,357,027 0.13 2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,255,502,648 0.02 2 01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4,017,515,662 0.07 2 01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak 792,829,137 0.01 2 01 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1,419,493,544 0.03 2 01 25 Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan 2,895,558,470 0.05 2 03 18 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 1,652,419,415 0.03 2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 8,034,988,280 0.14 2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9,627,319,044 0.17 2 05 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2,415,104,075 0.04 2 05 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1,290,826,371 0.02 2 05 25 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1,212,977,160 0.02 2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2,783,791,656 0.05 5,566,748,436,303JUMLAH TOTAL 100 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. Pembina ingkat I NIP. 19691017 199303 2 006 Surabaya, 15 Desember 2015 PJ. WALIKOTA SURABAYA ttd. NURWIYATNO