2.Ketentuan sebagian Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 51 Jaruari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 Ju xi 20 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, KALIMANTAN UTARA, Yi SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14 1 : Dre-H Loinuddin hz, Mi Asuten Admustros Lrun W | . Aeman Jhuhom. SH Ptt- Karo Humum | Denny Harianto, SE, MM Pu - Kopata BPraD L LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO SEMULA PERUBAHAN MENJADI # BERTAMBAH/ KETERANGAN/ PENJELASANODE BERKURANG) IR, REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) ea IG URAIAN JUMLAH (Rp) ' Dip) 1 2 3 4 5 6 7 3 9 Aa Ii PENDAPATAN 2.598.696.116.178,00 |i PENDAPATAN 2.811.806.227.254,00 283.110.111.076,00 1h1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 690.260.962.728,00 11.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 690.260.962.728,00 : Li Pendapatan Pajak Daerah 480.025.962.728,00 11. 1.1 Pendapatan Pajak Daerah 480.025.962.728 00 2 11.2 Hasil Retribusi Daerah 22.000.000.000,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 22.000.000, 000,00 - 11.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 13.200.000.000,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 13.200.000.000,00 - Dipisahkan Dipisahkan 114 Lain lain Pendapatan Asli Dacrah yang Sah 175.035.000.000,00 31. 1.4 Lain lain Pendapatan Asli Dacrah vang Sah 175.035.000.000,00 - 1.2 DANA PERIMBANGAN 1.849.276.018.776,00 11.2 DANA PERIMBANGAN 2.052.571.531.852,00 203.298.513.076,0012.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 143.486.439.852,00 11.21 Hagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 443.486.439.85200 - 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.205.960.153.000,00 |1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.209.408.689.000,00 3.448.536.000,00 | Alokasi DAU Tambahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 199.829.425.924,00 11.2.3 Dana Alokasi Khusus 399.676.403.000,00 199.846.977.076,00 |Alokasi DAK Fisik (Reguler, Penugasan dan Affirmasiji dan DAK Non Fisik sesuai! Peraturan Presiden Nomorj 78 Tahun 2019 1.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 19.1959.134.674,00 11.3 LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 68.973.732.674,00 49.814.598.000 SAH 13.1 Pendapatan Hibah 293.200.000,00 11.3.1 Pendapatan Hibah 295. 200.000,00 - 13.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus “31.34 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 49.814.598.000,00 49.814.598.000,00 |Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 13.6 Pendapatan Lainnya 18.863.934.674,00 11.3.6 Pendapatan Lainnya 18.863.934.674,00 - B j2 BELANJA 2.887.450.072.564,00 12 BELANJA 3.110.560.183.640,00 233.110.111.076,002.1 BELANJA TIDAK LANGGUNG 1.384.214.609.491,00 12.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.386.330.631.692,00 2.316.022.201,00 211 Belanja Pegawai 703.837.351.362,00 P2. 1.1Belanja Pegawai 718.304.215.061,00 14.166.863.699,00 JAlokasi Anggaran untuk Kenaikan Juran BPJS Kesehatan PNS 2.12 Belanja Runga -21.2 Belanja Bunga - - 21.3 Belanja Subsidi 23.160.874.825,0012.1.3 Belanja Subsidi 23.160.874.825,00 - 214 Belanja Hibah 307.922.942.986,00 12. 1.4 Belanja Hibah 295.772.101.488,00 (12.150.841.498.00)|Pergescran BOS Kinerja dan BOS Affimmasi ke Belanjaj Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan &l. Belanja Bantuan Sosial 3.000,000.000,00 J2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.000.000.000,00 - 2.1. Belanja Bagi Hasil kepada 256.007.788.818,0012. 1.6 Belanja Bagi Hasil kepada 256.007.788.818,00 - Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Desa 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 73.142.750.000,00 $2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 73.142.750.000,00 - Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Desa 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 17.142.901.500,00 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 17.142.901.500,00 z 2.2 BELANJA LANGSUNG 1.473.235.463.073,00 12.2 BELANJA LANGBGUNG 1.724.029.3531.948,00 250.794.088.873,00 | Dr. Sunansyan .M.ap Setvetaru Daeran AA. Dee Tanugam H1, Mp Auten Atmuntrasi Umum w Arman Jouuari s, SH Ptt- Karo Hurum P Denny Hananto, Se.mm Plt Kepan Bpxcap N Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 3) JANUARI A0 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 179.300.489.030,00 4.601.340.000,00 IMengakomodir pergcscran DAK Fisik, DAK Non Fisik, 2.21 Belanja Pegawai 174.699.149.080,00 |2.2.1 Belanja Pegawai “ DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objek2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 774.293.435.545,0012.2.2 Belanja Barang dan Jasa 878.512.431.196,00 104.218.995.651,00 |Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objck2.2.3 Belanja Modal 524.242.878.498,00 223 Belanja Modal 666.216.631.722,00 141.973.753.224,00 |Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objek SURPLUS / (DEFISIT) (298.753.986.386,00) SURPLUS / (DEFISIT) (298.753.956.386,00) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.783.956.386,00 13.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.753.986.386,00 - 3.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 298.753.956.386,00 13. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 298.753.956.386,00 - An Sebelumnya Anggaran Sebelumnya PEMBIAYAAN NETTO 298.753.996.386,00 PEMBIAYAAN NETTO 298.753.956.386,00 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN SIBA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN IRIANTO LAMBRIE 1" V K Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal #1 JL xi 20 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 51 Senuar: 2020 SEKRETARIS DA H PROVINY KALIMANTAN UTARA, 4, i Des Lanuddn HL, MS Asicten Arms trosa Umum £ SURIANSYAH . | Arman Jhuvari , S4 PK - Karo Huwum BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14 — Denny Horonto. SE.mm Pk: Kepala beran 4 2.2.1 Belanja Pegawai 174.699.149.030,00 12.2.1 Belanja Pegawai 179. 300.489.030,00 4.601.340.000,00 IMengakomodir pergeseran DAK Nsik, DAK Non Fisik, DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objck 2.2.2 Belanja Barangdan Jasa 774.293.435.545,0012.2.2 Belanja Barang dan Jasa 878.512.431.196,00 104.218.995.651,00 (Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objek 2.2.3 Belanja Modal 524.242.878.498,00 12.2.3 Belanja Modal 666.216.631.722,00 141.973.753.224,00 |Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DHH DR, DID dan Pergeseran Antar Objck SURPLUS / (DEFISIT) (298.753.986.386,00) SURPLU8 / (DEFISIT) (298.733.956.386,00) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.753.956.386,00 13.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.733.986.386,00 - 3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 298.753.956.386,00 13.1. 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 298.753.956,386,00 - Anggaran Sebelumnya Anggaran Sebelumnya PEMBIAYAAN NETTO 298.753.9565.386,00 PEMBIAYAAN NETTO 298.753.956.386,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN /1 2 Ditetapkan di Tanjung Selor '”—— pada tanggal “4 sen 2x GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE 2.2.1 Belanja Pegawai 174.699.149.030,00 12.2.1 Belanja Pegawai 179.300.489.030,00 4.601.340.000,00 |Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Kisik, DBH DR, DID dan Peryeseran Antar Objek 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 774.293.435.545,0012.2.2 Belanja Barang dan Jasa 878.512.431.196,00 104.218.995.651,00 |Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objek 2.2.3 Belanja Modal 524.242.878.498,00 12.2.3 Belanja Modal 666.216.631.722,00 141.973.753.224,00 |Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objek SURPLUS / (DErFisIT) (298.783.996.386,00) SURPLUS / (DEFISIT) (298.733.986.386,00) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.753.9965.386,00 13.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.753.996.386,00 - 3.1 Sisa Lebih Perhitingan Anggaran Tahun 298.753.956.386,00 13.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 298.753.956. 386,00 - Anggaran Sebelumnya Anggaran Sebelumnya PEMBIAYAAN NETTO 298.753.956.386,00 PEMBIAYAAN NETTO 298.753.956.386,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAANTAHUN BERKENAAN Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 cari 1550 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 2! anvari 2020 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE 4.601.340.000,00 Mengakomodir pergescran DAK Fisik, DAK Non Fisik,2.2.1 Belanja Pegawai 174.699.149.080,00 f2.2.1 Belanja Pegawai 179.300.489.030,00 DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objek 2.2.2 Belanja Barangdan Jasa 774.293.435.545,0012.2.2 Belanja Barang dan Jasa 878.512.431.196,00| 104.218.995.651,00 |Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objek 2.2.3 Belanja Modal 524.242.878.498,00 2.2.3 Belanja Modal 666.216.631.722,00 141.973.753.224,00 |Mengakomodir pergeseran DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH DR, DID dan Pergeseran Antar Objek SURPLUS / (DEFISIT) (298.753.986.386,00) SURPLUS / (DEFIsSIM)| /'” (298.753.956.386,00) - 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.753.936.386,00 13.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 298.753.936.386,00 - 3.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 298.753.956. 80 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 298.753.956. 386,00 PEMBIAYAAN NETTO 298.733.956.386,00 PEMBIAYAAN NETTO 298.733.996.386,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN SEKRETARIS DRERAH PROVINM KALIMANTAN UTARA SURIAN LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NO SEMULA PERUBAHAN MENJADI AMBAH KETERAN PENJELASAN (BERKURANG api GAK/KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 2 TN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJATIDAK LANGSUNG 114.01.01.01 BAD G: 4.01.01.01.00.00 DAERAH (PPKD) DAERAH (PPKD) 4.01.01.01.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja 307.922.942.986,00 401010100 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja | 295.772.101.488,00 | (12.150.841.498,00j| Pergeseran Alokasi DAK Non Fisik Hibah Hibah 214.01.01.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 4.01.01.02 BADANPENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) DAKRAH (SKPD) 4.01.01.02.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja 301.704.058.339,00 14.01.01.02.00.00 Pergeseran Belanja Tidak Langsung pada Belanja | 316.170.922.038,00 14.466.863.699,00 |Alokasi anggaran untuk kenaikan Pegawai Pegawai iuran BPJS Kesehatan PNS B BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 111.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.01.17.49 Pengembangan sarana prasarana dan 56.996.374.007,00 11.01.01.01.17.49 Pengembangan sarana prasarana dan 49.584.873.397,00 (7.411.500.610,00)| Mengakomodir alokasi DAK Fisik kelemba SMA kelemba SMA 1.01.01.01.19.78 Pengembangan sarana prasarana dan 500.000.000,00 11.01.01.01.19.78 Pengembangan sarana prasarana dan 2.589.169.000,00 2.089.169.000,00 |Mengakomodir alokasi DAK Fisik kelembagaan SLB kelembagaan SLB - 11.01.01.01.17.88 Dana BOS Pusat DIKMEN SMA dan SMK Negeri 53.890.093.498,001 53.890.093.498,00 |Mengakomodir alokasi DAK Non Fisik - 11.01.01.01.19.61 Dana BOS Pusat Pendidikan Khusus SLB 927.000.000,00 927.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DAK Non Fisik 211.02.01.01 DINAS KESEHATAN 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN - 11.02.01.01.15.13 DAK Kefarmasian 654.112.992,00 654.112.992,00 |Mengakomodir alokasi DAK Non Fisik - 11.02.01.01.01.23 DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 150.000.000,00 150.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DAK Non Dukungan Manajemen Fisik -11.02.01.01.16.48 DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya 732.050.000,00 732.050.000,00 | Mengakomodir alokasi DAK Non Kesehatan Kerja dan Olahraga Fisik - 11.02.01.01.19.18 DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.325.700.000,00 1.325.700.000,00 |Mengakomodir alokasi DAK Non Prornosi Kesehatan dan Pemberdayaan Fisik Masyarakat - 11.02.01.01.20.09 DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 922.265.000,00 922.265.000,00 | Mengakomodir alokasi DAK Non Pembinaan Gizi Masyarakat Fisik -11.02.01.01.21.13 DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 715.650.000,00 715.650.000,00 |Mengakomodir alokasi DAK Non Penyehatan Lingkungan Fisik -11.02.01.01.22.45 DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Upaya 749.165.000,00 749.165.000,00 |Mengakomodir alokasi DAK Non Pengendalian Penyakit Fisik -11.02.01.01.32.14 DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 674.000.000,00 674.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DAK Non Pembinaan Kesehatan Keluarga Fisik 1.02.01.01.32.10 Pembinaan Pelayanan Kesehatan ibu, Bayi, Balita, 350.000.000,00 11.02.01.01.32.10 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, 3.265.994.000,00 2.915.994.000,00 | Mengakomodir alokasi DAK Dan Anak Dan Anak Penugasan a| 1.02.01.02 1.02.01.02 DAERAH TARAKAN 1.02.01.02.26.18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 2.709.000.000,00 11.02.01.02.26.18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 17.505.435.000,00 14.796.435.000,00 |Mengakomodir alokasi DAK Fisik HH2 DAERAH TARAKAN NO SEMULA PERUBAHAN MENJADI | palapa. KETERANGAN/PENJELASAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 1 5 6 7 8 2 411.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, 1.03.01.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.01.15.03 Pembangunan Jalan 81.193.350.000,00 11.03.01.01.15.03 Pembangunan Jalan 131.082.386.000,00 | 49.889.036.000,00 |Mengakomodir alokasi DAK Fisik 1.03.01.01.18.03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 13.342.450.000,00 11.03.01.01.18.03 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 24.792.450.000,00 11.450.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DAK Fisik 1.03.01.01.24.26 Peningkatan Jaringan Irigasi Rewa 559.300.000,00 11.03.01.01.24.26 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa 5.189.660.000,00 4.630.360.000,00 |Mengakornodir alokasi DAK Fisik 511.06.01.01 DINAS SOSIAL 1.085.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.01.19.02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti 363.000.000,00 11.05.01.01.19.02 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti 2.163.000.000,00 1.800.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DAK Fisik asuhan/jompo asuhan/jompo 612.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN BIPIL SIPIL - 12.06.01.01.15.24 Fasilitasi Pelayanan dan Pendistribusian Blangko 268.138.000,00 268.138.000,00 | Mengakomodir alokasi DAK Non KTP-El Fisik 713.01.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.01.21.17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan 7.636.047.000,00 7.636.047.000,00 Mengakomodir alokasi DAK Penugasan 3.01.01.01.25.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan 646.000.000,00 3.01.01.01.25.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perikanan 858.800.000,00 212.800.000,00 Mengakomodir alokasi DAK Penugasan 813.07.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, 3.07.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UBAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH - 12.11.3.07.01.16.06 |Penvelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DAK Non Fisik 913.04.01.01 DINAS KEHUTANAN 3.04.01.01 DINAS KEHUTANAN 3.04.01.01.28.01 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 6.092.500.000,00 6.092.500.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.01.28.04 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan 694.750.000,00 694.750.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.01.28.05 Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 661.250.000,00 661.250.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.01.28.06 Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode 444.380.000,00 444.380.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.01.28.07 Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 695.000.000,00 695.000.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.01.28.08 Pelatihan/ Pembekalan/Inhousetraining/ Penyegara n/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2.086.300.000,00 2086 300.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.01.28.09 Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja dan Lain lain 779.300.000,00 779.300.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.01.28.10 Monitoring dan Evaluasi Operasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 716.750.000,00 716.750.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR NO SEMULA PERUBAHAN MENJADI » EEKURANG! Len KETERANGAN/PENJELASAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 s 6 7 8 9 -13.04.01.01.29.01 Patroli Pengamanan 1.467.375.000,00 1.467.375.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR -13.04.01.01.29.02 Sosialisasi 248.750.000,00 248.750.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR -13.04.01.01.29.03 Koordinasi 85.265.000,00 85.265.000,00 | Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.01.30.02 Pembangunan Sumber Benih 181.125.000,00 181.125.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR -13.04.01.01.30.03 Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan 100.000.000,00 100.000.000.00 | Mengakomodir alokasi DBH DR -13.04.01.01.31.02 Rehabilitasi Mangrove 3.946.480.000,00 3.946.480.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.01.32.03 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam 1.848.800.000,00 1.848.800.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR Rangka RHL 1013.04.01.02 3.04.01.02 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN BULUNGAN 3.04.01.01.15.23 Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 672.525.000,00 $3.04.01.01.15.23 Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan - (672.525.000,00j| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.01.15.38 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 133.358.012,00 13.04.01.01.15.38 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka - (133.358.012,00)| Penvesuaian kegiatan alokasi Panjang (RPHJP) DBH DRPanjang (RPHJP) hutan dan Lahan hutan dan Lahan 3.04.01.01.15.44 Penataan kawasan hutan 316.000.000,00 13.04.01.01.15.44 Penataan kawasan hutan - (316.000.000,00)| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.01.15.45 Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran 265.500.000,00 13.04.01.01.15.45 lindungan hutan dan pencegahan kebakaran - (265.500.000,00j| Penvesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.02.28.01 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2.010.250.000,00 3.04.01.02.28.01 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 4.765.625.000,00 2.755.375.000,00 Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.02.28.02 Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api 422.220.000,00 422.220.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.28.03 Penerapan Agroforeatry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejemanya 930.350.000,00 930.350.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.28.04 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan 654.350.000,00 654.350.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode 3.04.01.02.28.05 Patroli Pencegahan Pengedalian Kebakaran Hutan 672.525.000,00 13.04.01.02.28.05 Patroli Pencegahan Pengedalian Kebakaran Hutan 302.850.000,00 (369.675.000,00)| Penyesuaian kegiatan alokasi dan Lahan dan Lahan DBH DR 3.04.01.01.28.06 Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan 268.780.000,00 13.04.01.02.28.06 Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan 222.435.000,00 (46.345.000,00) | Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.02.28.11 Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 165.800.000,00 165.800.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.28.12 Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 208.500.000,00 208.500.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.29.01 Patroli Pengamanan 225.150.000,00 13.04.01.02.29.01 Patroli Pengamanan 312.350.000,00 87.200.000,00 | Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR - 13.04.01.02.30.04 Pembuatan/ Pengadaan Bibit 103.000.000,00 103.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.31.01 Rehabilitasi Lahan 898.640.000,00 398.640.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.32.03 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL 2.049.050.000,00 2.049.050.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.32.04 Penyiapan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat dan Kemitraan Dalam Rangka RHL" 272.650.000,00 272.650.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.34.01 Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD" 98.850.000,00 98.850.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.35.01 Tata hutan dan perencanaan" 536.000.000,00 536.000.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.02.35.02 Promosi peluang investasi di KPH" 109.500.000,00 109.500.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3 --. No BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) KETERANGAN/PERJELASAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 s 6 7 8 2 1113.04.01.03 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KOTA 3.04.01.03 OTA TARAKAN TARAKAN 3.04.01.03.15.38 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 100.000.000,00 13.04.01.03.15.38 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka - (100.000.000,00)i Penyesuaian kegiatan alokasi Panjang (RPHJP) Panjang (RPHJP) DBH DR 3.04.01.03.23.05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha 492.600.000,00 13.04.01.03.23.05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha - (492.600.000,00)| Penvesuaian kegiatan alokasi Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) DBH DR 3.04.01.03.23.10 Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat 172.750.000,00 13.04.01.03.23.10 Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat - (172.750.000,00j| Penyesuaian kegiatan alokasi setempat dalam kegiatan RHL DBH DRsetempat dalam kegiatan RHL 3.04.01.03.28.01 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 5.355.330.000,00 5.355.330.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.03.28.02 Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api 359.640.000,00 359.640.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.03.28.04 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan 414.600.000,00 414.600.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.03.28.05 Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran 473.360.000,00 473.360.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR Hutan dan Lahan - 13.04.01.03.28.06 Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan 218.000.000,00 218.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode - 13.04.01.03.28.08 Pelatihan/ Pembekalan/ Inhousetraining/ Penyegara 106.340.000,00 106.340.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR n/Bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3.04.01.03.28.11 Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 255.550.000,00 255.550.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.03.29.01 Patroli Pengamanan 794.998.000,00 3.04.01.03.29.01 Patroli Pengamanan 671.350.000,00 (123.648.000,00) Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.03.30.04 Pembuatan/ Pengadaan Bibit 581.960.000,00 581.960.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.03.31.01 Rehabilitasi Lahan 648.235.000,00 648.235.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.03.32.03 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam 390.550.000,00 390.550.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR Rangka RHL - 13.04.01.03.34.01 Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD" 117.550.000,00 117.550.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.03.34.02 Metode dan Materi Penyuluhan" 281.500.000,00 281.500.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.03.34.03 Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 50.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR Penyuluhan Kehutanan" - 13.04.01.03.35.01 Tata hutan dan perencanaan" 340.095.000,00 340.095.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR 1213.04.01.04 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN 3.04.01.04 UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KAKUPATEN NUNUKAN NUNUKAN 3.04.01.04.15.03 Pengembangan Hasil Hutan non kayu 131.190.000,00 13.04.01.04.15.03 Pengembangan Hasil Hutan non kayu - (131.190.000,00j| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.04.15.20 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 749.660.000,00 13.04.01.04.15.20 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan - (749.660.000,00)| Penvesuaian kegiatan alokasi dan lahan dan lahan DBH DR 3.04.01.04.15.22 Pembinaan, Penertiban Industri Hasil Hutan 47.000.000,00 13.04.01.04.15.22 Pembinaan, Penertiban Industri Hasil Hutan - (47.000.000,00)I Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.04.15.24 Sarana dan prasarana perlindungan Hutan 901.860.000,00 3.04.01.04.15.24 Sarana dan prasarana perlindungan Hutan (901.860.000,00) Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR -LET-229DE No SEMULA PERUBAHAN MENJADI KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) KETERANGAN/PENJELASAN 2 3 4 5s 6 , 3.04.01.04.15.45 Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 1.541.640.000,00 3.04.01.04.15.45 Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (1.541,640.000,00) Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.04.28.01 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 4.971.120.000,00 4.971.120.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.04.28.02 Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api 356.110.000,00 356.110.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.04.28.03 Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya 418.600.000,00 418.600.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.04.28.04 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan 409.180.000,00 409.180.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.04.28.05 Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 429.000.000,00 429.000.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.04.28.06 Sosialisasi dan/atau Penyuluh Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai Ragam Metode 278.125.000,00 278.125.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 30014901 Patroli Pengamanan 313.000.000,00 313.000.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 34014314 Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah pesisir/ pantai" 233.006.000,00 233.006.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.04.32.03 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dalam Rangka RHL 691.400.000,00 691.400.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.04.34.01 Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat UPTD“ 153.836.655,00 153.836.655,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.04.34.02 Metode dan Materi Penyuluhan" 22.500.000,00 22.500.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.04.34.03 Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana 306.900.000,00 306.900.000,00 | Mengakomodir alokasi DBH DR Penyuluhan Kehutanan" 3.04.01.04.35.01 Tata hutan dan perencanaan" 562.430.000,00 562.430.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 1313.04.01.05 3.04.01.08 MALINAU MALINAU 3.04.01.05.15.03 Pengembangan Hasil Hutan non kayu 176.099.050,00 13.04.01.05.15.03 Pengembangan Hasil Hutan non kayu - (176.099.050,00)| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.05.15.20 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 242.940.000,00 13.04.01.05.15.20 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan - (242.940.000,00jj Penyesuaian kegiatan alokasi dan lahan dan lahan DBH DR 3.04.01.05.15.24 Sarana dan prasarana perlindungan Hutan 90.111.313,00 13.04.01.05.15.24 Sarana dan prasarana perlindungan Hutan - (90.111.313,00)| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.05.15.38 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 80.000.000,00 13.04.01.05.15.38 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka - (80.000.000,00j| Penyesuaian kegiatan alokasi Panjang (RPHJP) Panjang (RPHJP) DBH DR 3.04.01.05.16.10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 824.839.637,00 3.04.01.05.16.10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (824.839.637,00) Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) 3.04.01.05.23.03 Pengembangan Agroferstry /Agrosilvopastura 270.250.000,00 13.04.01.05.23.03 Pengembangan Agroferstry /Agrosilvopastura - (270.250.000,00j| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.05.23.05 478.860.000,00 13.04.01.05.23.05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha - (478.860.000,00)| Pervesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.05.23.09 Sosialisasi pengembangan usaha masyarakat desa sekitar hutan 247.750.000,00 3.04.01.05.23.09 Sosialisasi pengembangan usaha masyarakat desa sekitar hutan (247.750.000,00) Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR no SEMULA PERUBAHAN MENJADI » ERKURANG) (RKsi KETERANGAN/PENJELASAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 s 6 7 8 9 3.04.01.05.23.10 Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL 162.900.000,00 3.04.01.05.23.10 Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL (162.900.000,00) Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.05.28.01 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 4.797.427.360,00 4.797.427.360,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.05.28.02 Peningkatan Sistem Kernitraan Pada Masyarakat Peduli Api 502.700.000,00 502.700.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.05.28.04 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan 242.980.000,00 242.980.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.05.28.05 Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 234.000.000,00 234.000.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.05.28.11 Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan 98.050.000,00 98.050.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.05.29.01 Patroli Pengamanan 230.600.000,00 13.04.01.05.29.01 TaPengamanan 348.600.000,00 118.000.000,00 jPenyesuaian kegiatan alokasi - 13.04.01.05.30.04 Pembuatan/ Pengadaan Bibit 69.000.000,00 69.000.000,00 BN etodTr alokasi DBH DR - 13.04.01.05.31.01 Rehabilitasi Lahan 359.750.000,00 359.750.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.05.32.01 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 596.324.050,00 596.324.050,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.05.35.01 Tata hutan dan perencanaan" 778.900.000,00 778.900.000,00 | Mengakomodir alokasi DBH DR 14 3.04.01.06 UPTD KPH DINAS KEHOTANAN KABUPATEN TANA TIDUNG 3.04.01.06 TANA TIDUNG 3.04.01.06.15.20 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 120.000.000,00 13.04.01.06.15.20 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan - (120.000.000,00j| Penyesuaian kegiatan alokasi dan lahan dan lahan DBH DR 3.04.01.06.15.23 Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan 5.000.000,00 13.04.01.06.15.23 Patroli Perindungan dan Pengamanan Hutan - (5.000.000,00j| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.06.15.38 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka 59.000.000,00 13.04.01.06.15.38 Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka - (59.000.000,00)| Penyesuaian kegiatan alokasi Panjang (RPHJP) Panjang (RPHJP) DBH DR 3.04.01.06.16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 352.500.000,00 3.04.01.06.16.02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan (352.500.000,00) Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.06.22.02 Penyediaan data spasial dan numerik 18.000.000,00 13.04.01.06.22.02 Penyediaan data spasial dan numerik - (18.000.000,00)| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.06.23.01 Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan 7.101.353,00 13.04.01.06.23.01 Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan - (7.101.353,00j| Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.06.23.05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha 10.000.000,00 13.04.01.06.23.05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha - (10.000.000,00jI Penyesuaian kegiatan alokasi Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH) DBH DR 3.04.01.06.28.01 Pergembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 4.542.000.000,00 4.542.000.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.06.28.02 Peningkatan Sistem Kemitraan Pada Masyarakat Peduli Api 213.810.000,00 213.810.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.06.28.03 Penerapan Agroforestry, Agro Silvo Pastura dan Kegiatan Sejenisnya 2.716.530.000,00 2.716.530.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR - 13.04.01.06.28.04 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran 233.700.000,00 233.700.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR Hutan dan Lahan - 13.04.01.06.28.11 Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan 165.800.000,00 165.800.000,00 |Mengakomodir alokasi DBH DR Lahan BE Tg 5D E NO SEMULA PERUBAHAN MENJADI BERTAMBAH/ KETERANGAN /PENJELABAN (BERKURANG) (Rp) / KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp! 1 2 3 4 s 6 7 3 9 3.04.01.06.29.01 Patroli Pengamanan 150.000.000,00 13.04.01.06.29.01 Patroli Pengamanan 760. 100.000,00 610.100.000,00 | Penyesuaian kegiatan alokasi DBH DR 3.04.01.06.30.04 Pembuatan/ Pengadaan Bibit 368.420.000,00 368.420.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.06.32.01 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial 712.000.000,00 712.000.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 3.04.01.06.35.01 Tata hutan dan perencanaan" 168.500.000,00 168.500.000,00 Mengakomodir alokasi DBH DR 18 4.01.03.08 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.03.08 BIRO HUMAS DAN PROTOKOL 4.01.03.08.46.01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Media 1.420.000.000,00 4.01.03.08.46.01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Media 2.920.000.000,00 1.500.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Kategori Inovasi Pelayanan Publik 1612.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 2.06.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPIL - 12.06.01.01.15.20 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi S12.000.000,00 512.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Inovasi Pelayanan Publik - 12.06.01.01.15.21 Pembinaan Kabupaten / Kota Terkait Kebijakan 1.885.000.000,00 1.885.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Administrasi Kependudukan Kategori Inovasi Pelayanan Publik - 12.06.01.01.15.23 Pengelolaan Data Informasi Administrasi 485.000.000,00 485.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Kependudukan / PIAK Kategori Inovasi Pelavanan Publik 1713.07.01.01 DINAS PERINDUBTRIAN, PERDAGANGAN, 3.07.01.01 DINAS PERINDUSTKIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.07.01.01.01.11 Penyediaan Barang Ceatakan dan Penggandaan 65.000.000,00 13.07.01.01.01.11 Penyediaan Barang Ceatakan dan Penggandaan 115.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Kategori Inovasi Pelayanan Publik 3.07.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 355.797.961,00 13.07.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 855.797.961,00 500.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Pengawasan di Dalam Daerah Pengawasan di Dalam Daerah Kategori Inovasi Pelayanan Publik 3.07.01.01.01.21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 180.000.000,00 13.07.01.01.01.21 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 680.000.000,00 500.000.000,00 |Mengakornodir alokasi DID Negeri Negeri Kategori Inovasi Pelayanan Publik 3.07.01.01.16.07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD 150.000.000,00 13.07.01.01.16.07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Kategori Inovasi Pelayanan Publik 3.07.01.01.18.04 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama 100.000.000,00 13.07.01.01.18.04 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama 700.000.000,00 600.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Kemitraan Kernitraan Kategori Inovasi Pelayanan Publik 1814.01.03.06 BIRO ORGANIBASI 4.01.03.06 BIRO ORGANISASI 4.01.03.06.77.05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inovasi 530.000.000,00 14.01.03.06.77.05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inovasi 1.230.000.000,00 700.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Pelayanan Publik Pelayanan Publik Kategori Inovasi Pelayanan Publik 4.01.03.06.77.09 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 650.000.000,00 14.01.03.06.77.09 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem 700.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kategori Inovasi Pelayanan Publik no SEMULA PERUBAHAN MENJADI | BER KANAN UR» KETERANGAN/ PENJELASAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1914.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.05.01.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.05.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 300.000.000,00 14.05.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 800.000.000,00 500.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Pengawasan di Luar Daerah Pengawasan di Luar Daerah Kategori 4.05.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 250.000.000,00 14.05.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 1.000.000.000,00 750.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Pengawasan di Dalam Daerah Pengawasan di Dalam Daerah Kategori 4.05.01.01.01.11 Penyediaan Barang Ceatakan dan Penggandaan 72.000.000,00 14.05.01.01.01.11 Penyediaan Barang Ceatakan dan Penggandaan 132.000.000,00 60.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.05.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 200.000.000,00 14.05.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 250.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.05.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 14.05.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 190.000.000,00 90.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori - 14.05.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.05.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 95.000.000,00 14.05.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 195.000.000,00 100.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.05.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 85.000.000,00 14.05.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 115.000.000,00 30.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Dinas/Operasional Dinas/ Operasional Kategori 4.05.01.01.17.02 Seleksi Penerimaan Calon ASN 1.072.200.000,00 14.05.01.01.17.02 Seleksi Penerimaan Calon ASN 1.162.200.000,00 90.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.05.01.01.16.09 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat 292.000.000,00 14.05.01.01. 16.09 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat 342.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non PNS PNS Kategori 4.05.01.01.16.06 Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS 70.000.000,00 14.05.01.01.16.06 Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS 120.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.05.01.01.16.01 Pembangunan dan Pengembangan Sistem 288.700.000,00 14.05.01.01.16.01 Pembangunan dan Pengembangan Sistem 338.700.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Informasi Manajemen Kepegawaian SI MPEG Informasi Manajemen Kepegawaian SIMPEG Kategori 4.05.01.01.16.05 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Absensi 330.821.750,00 14.05.01.01.16.05 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Abeensi 380.821.750,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Terintegrasi Terintegrasi Kategori 4.05.01.01.17.03 Penempatan PNS 181.000.000,00 14.05.01.01.17.03 Penempatan PNS 231.000.000,00 50.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.05.01.01.15.10 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan 220.000.000,00 14.05.01.01.15.10 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan 270.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kedinasan Kedinasan Kategori 2012.13.01.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.13.01.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 12.13.01.01.16.06 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan 325.000.000,00 325.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Pemuda Kategori - 12.13.01.01.20.06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori - 12.13.01.01.20.07 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa, 430.000.000,00 430.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non dan Masyarakat Kategori 2.13.01.01.20.04 Pembinaan Cabang Olahraga Preatasi di Tingkat 161.065.000,00 12.13.01.01.20.04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat 661.065.000,00 500.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Daerah Daerah Kategori 2171.08.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 419.332.480,00 11.05.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 719.332.480,00 300.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Pengawasan di Luar Daerah Pengawasan di Luar Daerah Kategori 1.05.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 350.000.000,00 11.05.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan 450.000.000,00 100.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Pengawasan di Dalam Daerah Pengawasan di Daiam Daerah Kategori 1.05.01.01.02.47 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3.402.275.000,00 11.05.01.01.02.47 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3.502.275.000,00 100.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori x0 SEMULA PERUBAHAN MENJADI BERTAMBAH/ KETERANGAN /PENJELABAN (BERKURANG|) (Rp) / KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 s 6 7 Hj 2 2214.01.03.03 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.03 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03.03.72.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 3.597.087.253,00 14.01.03.03.72.01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 4.547.087.253,00 950.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non pimpinan/anggota organisasi sosiai dan pimpinan/anggota organisasi sosial dan Kategori kemasyarakatan kemasyarakatan 23)3.01.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01.01.18.01 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 3.697.000.000,00 13.01.01.01.18.01 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 3.897.000.000,00 200.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 2414.04.01.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 4.04.01.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH iSKPD) DAERAH (SKPD) 4.04.01.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.975.598.000,00 14.04.01.02.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.987.598.000,00 12.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non 40012010 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35.000.000,00 14.04.01.02.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 228.250.000,00 193.250.000,00 Amdalokasi DID Non 4.04.01.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.500.000,00 400120111 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.100.000,00 9.600.000,00 AE alokasi DID Non 400100113 Penvediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 230.000.000,00 400120113 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.872.154.300,00 5.642.154.300,00 Sa mesir alokasi DID Non 4.04.01.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 300.000.000,00 54.04.01.02.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 398.000.000,00 98.000.000,00 Km alokasi DID Non 4.04.01.02.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 950.000.000,00 14.04.01.02.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 1.521.240.000,00 571.240.000,00 Kmralokasi DID Non 4.04.01.02.17.20 Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah 1.023.000.000,00 14.04.01.02.17.20 Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah 5.559.550.000,00 4.536.550.000,00 MA Paalokasi DID Noni 4.04.01.02.17.30 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.228.000.000,00 44012170 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.027.925.000,00 799.925.000,00 ae me alokasi DID Non Kategori 4.04.01.02.17.32 Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNSD 824.000.000,00 4.04.01.02.17.32 Penatausahaan Pengelolaan Gaji PNSD 1.323.175.000,00 499.175.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 2814.01.05.01 BADAN PENGHUBUNG 4.01.05.01 BADAN PENGHUBUNG 4.01.05.01.01.02 Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 630.000.000,00 4.01.05.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 1.350.000.000,00 720.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non dan Listrik dan Listrik Kategori 4.01.05.01.01.07 Penvediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.465.950.000,00 14.01.05.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.616.990.000,00 1.151.040.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.01.05.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000.00 14.01.05.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000,00 50.000.000.00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.01.05.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1.900.000.000,00 14.01.05.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 2.202.400.000,00 302.400.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Dinas/Operasional Dinas/ Operasional Kategori 4.01.05.01.60.02 Pelayanan Mesa 185.303.950,00 4.01.05.01.60.02 Pelayanan Mess 1.605.303.950,00 1.420.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 2614.02.01.01 INSPEKTORAT 4.02.01.01 INBPEKTORAT 4.02.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00 14.02.01.01.01.01 Penvediaan Jasa Surat Menyurat 6.500.000,00 3.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 84.900.000,00 400101012 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 106.700.000,00 21.800.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non dan Listrik dan Listrik Kategori 4.02.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 82.100.000,00 14.02.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 94.384.000,00 12.284.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori ak gako Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal -1 ari 2 - GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, . , IRIANTO LAMBRIE OrttSinaneyah . M.ap Sekretoric Droran — Dn Tanugan WM Asuten Adera Umum » Arman Jauhari . Pe. Koo Hurun P Danruy Rananto, SE,mm Pp. Kepawa Bpxao | no SEMULA PERUBAHAN MENJADI BERTAMBAH/ KETERANGAN/ PENJELASAN (BERKURANG) (Rp) / KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4.02.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 115.000.000,00 14.02.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 35.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000,00 14.02.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000,00 55.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.200.000,00 14.02.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Periengkapan Kantor 213.200.000,00 167.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.750.000,00 14.02.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.250.000,00 11.500.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 228.800.000,00 14.02.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 368.800.000,00 140.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 275.000.000,00 14.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 461.124.000,00 186.124.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Daerah Daerah Kategori 4.02.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan 200.000.000,00 14.02.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan 250.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomnodir alokasi DID Non dan Pengawasan ke Dalam Daerah dan Pengawasan ke Dalam Daerah Kategori 4.02.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 110.269.000,00 14.02.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 172.269.000,00 62.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Dinas/ Operasional Dinas/Operasional Kategori 4.02.01.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 105.000.000,00 14.02.01.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 150.000.000.00 45.000.000.00 | Mengakomodir alokasi DID Non Gedung Kantor Gedung Kantor Kategori 4.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 776.250.000,00 14.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 850.350.000,00 74.100.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 542.530.000,00 14.02.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 633.530.000,00 91.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 321.000.0006,00 14.02.01.01.05.04 Sosialisasi Hasil Pengawasan 397.000.000,00 76.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non4.02.01.01.05.04 Sosialisasi Hasil Pengawasan Kategori ph SH Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, VM SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14 | Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 51 casai GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE |De-ilamudan HL, M3 Austen Abmunctros Umum 9 . : Arman Jauon,5ti pit- Karo Hurum (PF Dany Hartanto, E,MM PI: Kepat Bpxap BA no @EMUL ADI BERTAMBAH / KETERANGAN/ REKENIN PENJELASAN Ko BERKURANG) (R : DE 2 G URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp ( ) (Rp) 42 - $ 5 6 7 3 9 :02.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 115.000.000,00 14.031.01.01.01.10 Peryediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 35.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01. redi gor10111 Penyediaan Barang Cetakan dan Perggandaan 95.000.000,00 J4.02.01.01.01.11 (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000,00 55.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori4.02.01.01.01. Tadi10113 (Penyediaan Pemlatan dan Perlengkapan Kantor 46.200.000,00 14.02.01.01.01.13 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 213.200.000,00 167.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori4.02.01.01.01. : 02.01.01.01.14 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.750.000,00 |4.02.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.250.000,00 11.500.000,00 (Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01. Rc01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 228.800.000,00 14.02.01.01.01.17 Peryediaan Makanan dan Minuman 368.800.000,00 140.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori4.02.01.01.01. "10118 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 275.000.000,00 14.02.01.01.01.18 (Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 461.124.000,00 186.124.000.00 | Mengakomodir alokasi DID Non 4.02.01.01.01.19 BARA RA t Koordinasi, K Daerah Kategori dan Pe pa Inasi, Konsultasi, Pembinaan 200.000.000,00 14.02.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan 250.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non 4.02.01.01.02.24 aa 2 MPa MBAN ke Dalam Daerah dan Pengawasan ke Dalam Daerah KategoriNegndnnta Dia ' benua Rutin/Berkala Kendaraan 110.269.000,00 14.02.01.01.02.24 — (Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 172.269.000,00 62.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Noni 4.02.01.01.02.26 Panan/ I sional Dinas/Operasional Kategorian Ga iharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 105.000.000,00 14.02.01.01.02.26 (Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 150.000.000,00 45.000.000.00 | Mengakomodir alokasi DID Non 4.02.01.01.05.01 pe PTT Kantor Gedung Kantor Kategori .02.01.01.05. ndidikan dan Pelatihan Formal 776.250.000,00 14.02.01.01.05.01 (Pendidikan dan Pelatihan Formal 850.350.000,00 74.100.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Nari Kategori 4.02.01.01.05. jalisasi Rt05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 542.530.000,00 14.02.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 633.530.000,00 91.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.05. iali i 31010509 |Sosialisasi Hasil Pengawasan 321.000.000,00 f4.02.01.01.05.04 — (Sosialisasi Hasil Pengawasan 397.000.000,00 76.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori H/ LA 1. / Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 51 ca.agi L0e GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, IRIANTO LAMBRIE NO SEMULA PERUBAHAN MENJADI » BEKURANG, Lpj KETERANGAN /PENJELABAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 3 9 4.02.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 115.000.000,00 14.02.01.01.01.10 Penvediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 35.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000,00 14.02.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000,00 55.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.200.000,00 14.02.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 213.200.000,00 167.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01,01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.750.000,00 14.02.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.250.000,00 11.500.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 228.800.000,00 14.02.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 368.800.000,00 140.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 275.000.000,00 14.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 461.124.000,00 186.124.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non Daerah Daerah Kategori 4.02.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan 200.000.000,00 14.02.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan 250.000.000,00 50.000.000,00 |Mengakornodir alokasi DID Non dan Pengawasan ke Dalam Daerah dan Pengawasan ke Dalam Daerah Kategori 4.02.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 110.269.000,00 14.02.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 172.269.000,00 62.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Dinas/Operasional Dinas/Operasional Kategori 4.02.01.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 105.000.000,00 14.02.01.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 150.000.000,00 45.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Gedung Kantor Gedung Kantor Kategori 4.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 776.250.000,00 14.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 850.350.000,00 74.100.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 542.530.000,00 14.02.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 633.530.000,00 91.000.000,00 |Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 321.000.000,00 14.02.01.01.05.04 Sosialisasi Hasil Pengawasan 397.000.000,00 76.000.000,00 | Mengakomodir alokasi DID Non4.02.01.01.05.04 Sosialisasi Hasil Pengawasan Kategori N/ sx Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 51 Januari 2000 SEKRETARIS NTAN UTARA, “SURIANSYAH — BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 14 Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 31 .-uap3 29 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE NO SEMULA PERUBAHAN MENJADI BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) KETERANGAN/PENJELASAN KODE REKENING URAIAN KODE REKENING URAIAN 2 3 JUMLAH (Rpj s 6 JUMLAH (Rp) 3 2» 4.02.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 115.000.000,00 14.02.01.01.01.10 Pervediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,00 35.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.000.000,00 4.01.01.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000,00 55.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non 4.02.01.01.01.13 Kategori Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.200.000,00 4.02.01.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 213.200.000,00 167.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.750.000,00 4.02.01.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.250.000,00 11.500.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 228.800.000,00 4.01.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 368.800.000,00 140.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 275.000.000,00 4.02.01.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar 461.124.000,00 186.124.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Daerah Daerah Kategori 4.02.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan 200.000.000,00 4.02.01.01.01.19 Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Pembinaan 250.000.000,00 50.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non dan Pengawasan ke Dalam Daerah 4.02.01.01.02.24 Gan Pengawasan ke Dalam Daerah Kategori Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 110.269.000,00 4.02.01.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 172.269.000,00 62.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Dinas/Operasional Dinas/ Operasional 4.02.01.01.02.26 Kategori Perneliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 105.000.000,00 4.02.01.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 150.000.000,00 45.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Gedung Kantor Gedung Kantor Kategori 4.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 776.250.000,00 4.02.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 850.350.000,00 74.100.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 542.530.000,00 4.02.01.01.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 633.530.000,00 91.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori 4.02.01.01.05.04 Sosialisasi Hasil Pengawasan 321.000.000,00 4.02.01.01.05.04 Sosialisasi Hasil Pengawasan 397.000.000,00 76.000.000,00 Mengakomodir alokasi DID Non Kategori ERAH PROVINSY KALI