4.12.551.166.051.800PENDAPATAN 4.1. 2.057.481.533.300PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.1.1. 1.219.985.562.000Pendapatan Pajak Daerah 4.1.2. 11.802.500.000Pendapatan Retribusi Daerah 4.1.3. 201.085.953.000Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.1.4. 624.607.518.300Lain-lain PAD Yang Sah 4.2. 1.670.711.099.000DANA PERIMBANGAN 4.2.1. 251.589.610.000Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 4.2.2. 1.263.870.989.000Dana Alokasi Umum (DAU) 4.2.3. 155.250.500.000Dana Alokasi Khusus (DAK) 4.3. 8.822.973.419.500LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.3.1. 8.837.483.500Pendapatan Hibah 4.3.4. 8.814.135.936.000Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 12.551.166.051.800JUMLAH PENDAPATAN
5.12.874.631.946.619BELANJA 5.1. 6.044.601.008.923BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1.1. 1.004.355.900.980Belanja Pegawai 5.1.4. 1.044.155.400.000Belanja Hibah 5.1.5. 247.234.200.000Belanja Bantuan Sosial 5.1.6. 659.792.090.243Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.1.7. 3.045.563.417.700Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 5.1.8. 43.500.000.000Belanja Tidak Terduga 5.2. 6.830.030.937.696BELANJA LANGSUNG 5.2.1. 466.054.638.399Belanja Pegawai 5.2.2. 3.781.561.103.326Belanja Barang dan Jasa 5.2.3. 2.582.415.195.971Belanja Modal 12.874.631.946.619JUMLAH BELANJA (323.465.894.819)SURPLUS/(DEFISIT)
6.323.465.894.819PEMBIAYAAN 6.1. 328.465.894.819PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.1.1. 328.465.894.819Penggunaan SiLPA 328.465.894.819JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.2. 5.000.000.000PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.2.2. 5.000.000.000Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 5.000.000.000JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 323.465.894.819PEMBIAYAAN NETO 0SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) QANUN ACEH NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN II UraianKode : Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja Halaman : 2 PEMERINTAH ACEH RINGKASAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 1 Tahun 2016 22 Februari 2016 1 2 3 4 5 6
1.URUSAN WAJIB 12.540.643.551.800,00 5.878.176.494.924,00 5.846.755.424.926,00 11.724.931.919.850,00 1.01. PENDIDIKAN 155.000.000,00 55.277.981.366,00 920.937.084.342,00 976.215.065.708,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 155.000.000,00 43.761.233.366,00 688.168.359.771,00 731.929.593.137,00 1.01.02. BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH - 7.357.320.000,00 223.422.373.341,00 230.779.693.341,00 1.01.03. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH - 4.159.428.000,00 9.346.351.230,00 13.505.779.230,00 1.02. KESEHATAN 418.809.671.000,00 189.697.716.697,00 1.251.576.782.523,00 1.441.274.499.220,00 1.02.01. DINAS KESEHATAN 1.500.000.000,00 45.552.018.112,00 681.068.013.075,00 726.620.031.187,00 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN 360.000.000.000,00 91.544.977.000,00 453.759.643.433,00 545.304.620.433,00 1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 26.892.871.000,00 30.222.291.600,00 67.006.398.250,00 97.228.689.850,00 1.02.04. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 30.416.800.000,00 22.378.429.985,00 49.742.727.765,00 72.121.157.750,00 1.03. PEKERJAAN UMUM 1.905.000.000,00 102.690.554.662,00 2.326.319.825.432,00 2.429.010.380.094,00 1.03.01. DINAS BINA MARGA 1.895.000.000,00 48.808.058.425,00 883.956.871.482,00 932.764.929.907,00 1.03.02. DINAS PENGAIRAN - 32.908.319.321,00 655.519.079.179,00 688.427.398.500,00 1.03.03. DINAS CIPTA KARYA 10.000.000,00 20.974.176.916,00 786.843.874.771,00 807.818.051.687,00 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.000.000,00 21.966.790.780,00 37.827.345.450,00 59.794.136.230,00 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.000.000,00 21.966.790.780,00 37.827.345.450,00 59.794.136.230,00 1.07. PERHUBUNGAN 2.073.000.000,00 25.594.710.865,00 112.761.378.567,00 138.356.089.432,00 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA 2.073.000.000,00 25.594.710.865,00 112.761.378.567,00 138.356.089.432,00 1.08. LINGKUNGAN HIDUP 500.000.000,00 9.921.696.046,00 20.540.203.954,00 30.461.900.000,00 1.08.01. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 500.000.000,00 9.921.696.046,00 20.540.203.954,00 30.461.900.000,00 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 4.581.787.709,00 37.080.807.275,00 41.662.594.984,00 1.10.01. DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH - 4.581.787.709,00 37.080.807.275,00 41.662.594.984,00 1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 6.539.555.884,00 20.349.007.694,00 26.888.563.578,00 1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 6.539.555.884,00 20.349.007.694,00 26.888.563.578,00 1.13. SOSIAL 5.000.000,00 20.309.781.000,00 135.124.096.854,00 155.433.877.854,00 1.13.01. DINAS SOSIAL 5.000.000,00 20.309.781.000,00 135.124.096.854,00 155.433.877.854,00 1.14. KETENAGAKERJAAN 67.000.000,00 24.160.879.523,00 84.982.572.353,00 109.143.451.876,00 1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK 67.000.000,00 24.160.879.523,00 84.982.572.353,00 109.143.451.876,00 1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 12.000.000,00 10.480.481.969,00 68.775.414.224,00 79.255.896.193,00 1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 12.000.000,00 10.480.481.969,00 68.775.414.224,00 79.255.896.193,00 1.16. PENANAMAN MODAL - 5.907.605.584,00 10.338.835.504,00 16.246.441.088,00 1.16.01. BADAN INVESTASI DAN PROMOSI - 5.907.605.584,00 10.338.835.504,00 16.246.441.088,00 1.17. KEBUDAYAAN 255.000.000,00 30.464.631.972,00 52.926.857.847,00 83.391.489.819,00 1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 255.000.000,00 21.111.908.167,00 34.013.936.332,00 55.125.844.499,00 1.17.02. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH - 3.583.421.171,00 4.217.338.817,00 7.800.759.988,00 1.17.03. KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH - 5.769.302.634,00 14.695.582.698,00 20.464.885.332,00 1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 900.000.000,00 11.994.447.617,00 128.521.552.693,00 140.516.000.310,00 1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 900.000.000,00 11.994.447.617,00 128.521.552.693,00 140.516.000.310,00 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 25.000.000,00 15.981.283.245,00 43.026.494.291,00 59.007.777.536,00 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18.000.000,00 8.197.270.938,00 9.692.367.442,00 17.889.638.380,00 1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 7.000.000,00 7.784.012.307,00 33.334.126.849,00 41.118.139.156,00 Halaman : 3 UraianKode Pendapatan Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Belanja 1 2 3 4 5 6 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 12.115.841.880.800,00 5.304.128.742.984,00 461.756.317.497,00 5.765.885.060.481,00 1.20.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH - 23.580.066.682,00 - 23.580.066.682,00 1.20.02. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - 3.351.286.320,00 - 3.351.286.320,00 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 470.000.000,00 69.821.364.222,00 150.280.262.881,00 220.101.627.103,00 1.20.04. SEKRETARIAT DPRA 10.000.000,00 17.120.523.960,00 75.364.952.326,00 92.485.476.286,00 1.20.05. DINAS KEUANGAN ACEH 10.761.966.255.798,00 5.059.436.267.686,00 30.042.503.250,00 5.089.478.770.936,00 1.20.06. INSPEKTORAT ACEH - 13.852.124.214,00 14.778.708.057,00 28.630.832.271,00 1.20.07. KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH - 4.291.899.606,00 7.783.720.394,00 12.075.620.000,00 1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 19.480.038.501,00 17.487.078.215,00 36.967.116.716,00 1.20.09. DINAS SYARIAT ISLAM 35.000.000,00 9.981.408.455,00 26.229.023.145,00 36.210.431.600,00 1.20.10. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 25.000.000,00 9.137.455.500,00 4.536.411.478,00 13.673.866.978,00 1.20.11. SEKRETARIAT BAITUL MAL 32.604.000.000,00 4.078.569.192,00 51.372.498.733,00 55.451.067.925,00 1.20.12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 10.000.000,00 5.192.570.000,00 21.271.153.000,00 26.463.723.000,00 1.20.13. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU - 5.345.403.000,00 2.966.570.314,00 8.311.973.314,00 1.20.14. SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH - 2.384.863.110,00 1.914.602.796,00 4.299.465.906,00 1.20.15. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH 1.320.306.625.002,00 57.074.902.536,00 57.728.832.908,00 114.803.735.444,00 1.21. KETAHANAN PANGAN 35.000.000,00 14.120.709.382,00 55.210.976.543,00 69.331.685.925,00 1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 35.000.000,00 14.120.709.382,00 55.210.976.543,00 69.331.685.925,00 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 40.000.000,00 10.046.997.335,00 35.566.273.075,00 45.613.270.410,00 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 40.000.000,00 10.046.997.335,00 35.566.273.075,00 45.613.270.410,00 1.24. KEARSIPAN 15.000.000,00 14.310.140.304,00 43.133.598.808,00 57.443.739.112,00 1.24.01. BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 14.310.140.304,00 43.133.598.808,00 57.443.739.112,00
2.URUSAN PILIHAN 10.937.500.000,00 166.424.513.999,00 983.275.512.770,00 1.149.700.026.769,00 2.01. PERTANIAN 3.003.500.000,00 92.176.213.652,00 495.692.446.495,00 587.868.660.147,00 2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 2.758.500.000,00 53.280.879.568,00 161.740.327.260,00 215.021.206.828,00 2.01.02. DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN 130.000.000,00 19.998.525.384,00 136.015.376.480,00 156.013.901.864,00 2.01.03. DINAS PERKEBUNAN 115.000.000,00 18.896.808.700,00 197.936.742.755,00 216.833.551.455,00 2.02. KEHUTANAN 5.141.000.000,00 21.115.530.945,00 91.168.257.336,00 112.283.788.281,00 2.02.01. DINAS KEHUTANAN 5.141.000.000,00 21.115.530.945,00 91.168.257.336,00 112.283.788.281,00 2.03. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 2.084.500.000,00 12.749.921.457,00 62.248.626.361,00 74.998.547.818,00 2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.084.500.000,00 12.749.921.457,00 62.248.626.361,00 74.998.547.818,00 2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 550.000.000,00 25.164.017.026,00 274.385.913.931,00 299.549.930.957,00 2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 550.000.000,00 25.164.017.026,00 274.385.913.931,00 299.549.930.957,00 2.07. INDUSTRI 158.500.000,00 15.218.830.919,00 59.780.268.647,00 74.999.099.566,00 2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 158.500.000,00 15.218.830.919,00 59.780.268.647,00 74.999.099.566,00 Jumlah SURPLUS / (DEFISIT) 12.551.581.051.800,00 6.044.601.008.923,00 6.830.030.937.696,00 12.874.631.946.619,00 (323.050.894.819) Kode Uraian Penerimaan SILPA TAB PembiayaanPengeluaran Pembiayaan Netto 321 4 5 6 5.000.000.000,00 323.465.894.819,00 415.000.000,00URUSAN WAJIB 328.465.894.819,00 5.000.000.000,00 323.465.894.819,00 415.000.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 328.465.894.819,00 5.000.000.000,00 323.465.894.819,00 415.000.000,00DINAS KEUANGAN ACEH 328.465.894.819,00 :LAMPIRAN III : : TANGGAL NOMOR QANUN ACEH 1 Tahun 2016 22 Februari 2016 RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1 2 3 4 1.01.1.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 155.000.000,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 155.000.000,00 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 155.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 155.000.000,00 1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA 731.929.593.137,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.761.233.366,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 43.761.233.366,00 1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 688.168.359.771,00 1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.599.524.800,00 1.01.1.01.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.400.000,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.400.000,00 1.01.1.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.767.720.000,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.767.720.000,00 1.01.1.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 350.000.000,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.000.000,00 1.01.1.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 347.550.000,00 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.550.000,00 1.01.1.01.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 81.632.500,00 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.632.500,00 1.01.1.01.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 2.598.102.300,00 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 2.598.102.300,00 1.01.1.01.01.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 110.000.000,00 1.01.1.01.01.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.000.000,00 1.01.1.01.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 83.820.000,00 1.01.1.01.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.820.000,00 1.01.1.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 123.600.000,00 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.600.000,00 1.01.1.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.132.440.000,00 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.132.440.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 5 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 992.260.000,00 1.01.1.01.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 376.800.000,00 1.01.1.01.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 615.460.000,00 1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 17.859.770.000,00 1.01.1.01.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.039.000.000,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 1.01.1.01.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 4.439.000.000,00 1.01.1.01.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 357.520.000,00 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 357.520.000,00 1.01.1.01.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 133.750.000,00 1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.750.000,00 1.01.1.01.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 12.329.500.000,00 1.01.1.01.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 275.000.000,00 1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 12.054.500.000,00 1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 66.700.000,00 1.01.1.01.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 66.700.000,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.700.000,00 1.01.1.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11.166.723.000,00 1.01.1.01.01.05.04. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 485.800.000,00 1.01.1.01.01.05.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 485.800.000,00 1.01.1.01.01.05.10. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10.680.923.000,00 1.01.1.01.01.05.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.742.400.000,00 1.01.1.01.01.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.938.523.000,00 1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 44.419.825.135,00 1.01.1.01.01.15.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 8.375.600.000,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 1.01.1.01.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.360.000.000,00 1.01.1.01.01.15.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 3.937.782.114,00 1.01.1.01.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.937.782.114,00 1.01.1.01.01.15.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 295.000.000,00 1.01.1.01.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 295.000.000,00 1.01.1.01.01.15.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 1.358.400.000,00 1.01.1.01.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.358.400.000,00 1.01.1.01.01.15.14. PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI 335.000.000,00 1.01.1.01.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 335.000.000,00 1.01.1.01.01.15.15. PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA 9.903.000.000,00 1.01.1.01.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.903.000.000,00 1.01.1.01.01.15.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK SERAGAM SISWA 6.617.000.000,00 1.01.1.01.01.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 1.01.1.01.01.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.605.000.000,00 1.01.1.01.01.15.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 2.967.360.000,00 1.01.1.01.01.15.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.967.360.000,00 1.01.1.01.01.15.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 359.200.000,00 1.01.1.01.01.15.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 359.200.000,00 1.01.1.01.01.15.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 4.780.923.021,00 1.01.1.01.01.15.57.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 141.600.000,00 1.01.1.01.01.15.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.639.323.021,00 1.01.1.01.01.15.58. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 588.350.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 6 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.15.58.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 588.350.000,00 1.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.699.710.000,00 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 108.000.000,00 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.591.710.000,00 1.01.1.01.01.15.65. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.812.500.000,00 1.01.1.01.01.15.65.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00 1.01.1.01.01.15.65.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.804.500.000,00 1.01.1.01.01.15.67. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 1.390.000.000,00 1.01.1.01.01.15.67.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.390.000.000,00 1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 178.281.335.001,00 1.01.1.01.01.16.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 1.939.900.000,00 1.01.1.01.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.939.900.000,00 1.01.1.01.01.16.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH 6.832.760.000,00 1.01.1.01.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.832.760.000,00 1.01.1.01.01.16.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 8.322.398.957,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.294.798.957,00 1.01.1.01.01.16.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 765.745.967,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 765.745.967,00 1.01.1.01.01.16.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH 791.375.485,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 791.375.485,00 1.01.1.01.01.16.08. PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA 220.000.000,00 1.01.1.01.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 220.000.000,00 1.01.1.01.01.16.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 20.528.687.510,00 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.528.687.510,00 1.01.1.01.01.16.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 2.615.507.365,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.615.507.365,00 1.01.1.01.01.16.14. PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY 1.171.000.000,00 1.01.1.01.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.171.000.000,00 1.01.1.01.01.16.18. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 14.271.930.000,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 114.000.000,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.157.930.000,00 1.01.1.01.01.16.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 20.374.038.257,00 1.01.1.01.01.16.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 1.01.1.01.01.16.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.358.438.257,00 1.01.1.01.01.16.20. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 937.000.000,00 1.01.1.01.01.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 937.000.000,00 1.01.1.01.01.16.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 2.488.700.000,00 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.488.700.000,00 1.01.1.01.01.16.53. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG IBADAH 198.460.000,00 1.01.1.01.01.16.53.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.460.000,00 1.01.1.01.01.16.54. REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 50.000.000,00 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.01.1.01.01.16.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 16.594.900.000,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 1.01.1.01.01.16.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.479.700.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 7 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.16.63. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP 3.499.672.500,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.185.650.000,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.314.022.500,00 1.01.1.01.01.16.65. PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS 9.500.215.000,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 1.01.1.01.01.16.65.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.484.615.000,00 1.01.1.01.01.16.69. PEMBINAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DAN MANAJEMEN SEKOLAH DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR 2.727.183.245,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 1.01.1.01.01.16.69.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.718.783.245,00 1.01.1.01.01.16.70. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 6.277.079.000,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.267.479.000,00 1.01.1.01.01.16.75. PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI 856.819.100,00 1.01.1.01.01.16.75.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 128.400.000,00 1.01.1.01.01.16.75.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 728.419.100,00 1.01.1.01.01.16.87. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 7.578.147.117,00 1.01.1.01.01.16.87.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.578.147.117,00 1.01.1.01.01.16.92. PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK 1.789.680.000,00 1.01.1.01.01.16.92.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.789.680.000,00 1.01.1.01.01.16.93. PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3.933.340.498,00 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.933.340.498,00 1.01.1.01.01.16.94. PEMBINAAN UKS SD/MI, SMP/MTS 572.370.000,00 1.01.1.01.01.16.94.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 572.370.000,00 1.01.1.01.01.16.95. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS 43.241.815.000,00 1.01.1.01.01.16.95.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.945.800.000,00 1.01.1.01.01.16.95.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 296.015.000,00 1.01.1.01.01.16.97. PEMBINAAN MINAT DAN KREATIVITAS TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 202.610.000,00 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 202.610.000,00 1.01.1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 184.358.920.033,00 1.01.1.01.01.17.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 5.879.250.000,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 576.050.000,00 1.01.1.01.01.17.01.5.2.3. BELANJA MODAL 5.303.200.000,00 1.01.1.01.01.17.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH 7.562.284.300,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.100.000,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2.3. BELANJA MODAL 7.332.184.300,00 1.01.1.01.01.17.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 9.237.048.574,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 152.400.000,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.725.676.000,00 1.01.1.01.01.17.03.5.2.3. BELANJA MODAL 7.358.972.574,00 1.01.1.01.01.17.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 2.237.275.000,00 1.01.1.01.01.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.500.000,00 1.01.1.01.01.17.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.889.775.000,00 1.01.1.01.01.17.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH (LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN) 5.387.087.365,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 8 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 445.220.000,00 1.01.1.01.01.17.05.5.2.3. BELANJA MODAL 4.941.867.365,00 1.01.1.01.01.17.07. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 3.876.948.000,00 1.01.1.01.01.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 440.000.000,00 1.01.1.01.01.17.07.5.2.3. BELANJA MODAL 3.436.948.000,00 1.01.1.01.01.17.08. PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA 66.410.000,00 1.01.1.01.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.410.000,00 1.01.1.01.01.17.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 19.378.576.000,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.761.550.000,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.3. BELANJA MODAL 16.617.026.000,00 1.01.1.01.01.17.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 2.516.269.454,00 1.01.1.01.01.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.600.000,00 1.01.1.01.01.17.11.5.2.3. BELANJA MODAL 2.387.669.454,00 1.01.1.01.01.17.12. PEMBANGUNAN PERPUSATAKAAN SEKOLAH 624.317.000,00 1.01.1.01.01.17.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 624.317.000,00 1.01.1.01.01.17.14. PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY 1.216.736.000,00 1.01.1.01.01.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.340.000,00 1.01.1.01.01.17.14.5.2.3. BELANJA MODAL 916.396.000,00 1.01.1.01.01.17.15. PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA 15.415.540.000,00 1.01.1.01.01.17.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.000.000,00 1.01.1.01.01.17.15.5.2.3. BELANJA MODAL 15.404.540.000,00 1.01.1.01.01.17.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 37.572.103.043,00 1.01.1.01.01.17.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.600.000,00 1.01.1.01.01.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.535.000,00 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3. BELANJA MODAL 37.265.968.043,00 1.01.1.01.01.17.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 7.586.397.500,00 1.01.1.01.01.17.19.5.2.3. BELANJA MODAL 7.586.397.500,00 1.01.1.01.01.17.20. PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 4.775.000.000,00 1.01.1.01.01.17.20.5.2.3. BELANJA MODAL 4.775.000.000,00 1.01.1.01.01.17.41. REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 810.000.000,00 1.01.1.01.01.17.41.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 810.000.000,00 1.01.1.01.01.17.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 2.377.493.000,00 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.161.396.000,00 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3. BELANJA MODAL 1.216.097.000,00 1.01.1.01.01.17.46. REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM DAN PRAKTIKUM SEKOLAH 893.210.000,00 1.01.1.01.01.17.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.210.000,00 1.01.1.01.01.17.46.5.2.3. BELANJA MODAL 888.000.000,00 1.01.1.01.01.17.57. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 1.478.300.000,00 1.01.1.01.01.17.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.478.300.000,00 1.01.1.01.01.17.58. SOSIALISASI KURIKULUM SMA/SMK/MA 3.215.910.000,00 1.01.1.01.01.17.58.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.400.000,00 1.01.1.01.01.17.58.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.183.510.000,00 1.01.1.01.01.17.61. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) 8.189.660.000,00 1.01.1.01.01.17.61.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.207.840.000,00 1.01.1.01.01.17.61.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.981.820.000,00 1.01.1.01.01.17.66. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI 8.245.150.000,00 1.01.1.01.01.17.66.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 307.800.000,00 1.01.1.01.01.17.66.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.937.350.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 9 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.17.72. LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) DAN OSN SISWA SMA PROVINSI NAD 12.930.049.000,00 1.01.1.01.01.17.72.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 194.800.000,00 1.01.1.01.01.17.72.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.735.249.000,00 1.01.1.01.01.17.78. PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH 5.786.214.000,00 1.01.1.01.01.17.78.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.019.500.000,00 1.01.1.01.01.17.78.5.2.3. BELANJA MODAL 4.766.714.000,00 1.01.1.01.01.17.81. PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI 2.487.280.000,00 1.01.1.01.01.17.81.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 1.01.1.01.01.17.81.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.464.480.000,00 1.01.1.01.01.17.82. PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.862.571.797,00 1.01.1.01.01.17.82.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00 1.01.1.01.01.17.82.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.675.371.797,00 1.01.1.01.01.17.84. PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI PENDIDIK 5.115.545.000,00 1.01.1.01.01.17.84.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 1.01.1.01.01.17.84.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.107.145.000,00 1.01.1.01.01.17.85. PEMBINAAN UKS SMA/SMK/MA 349.070.000,00 1.01.1.01.01.17.85.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00 1.01.1.01.01.17.85.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 341.070.000,00 1.01.1.01.01.17.87. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS 7.287.225.000,00 1.01.1.01.01.17.87.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.919.200.000,00 1.01.1.01.01.17.87.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 368.025.000,00 1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 12.610.917.136,00 1.01.1.01.01.18.01. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 1.954.280.999,00 1.01.1.01.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.954.280.999,00 1.01.1.01.01.18.02. PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN NON FORMAL 1.910.225.000,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 103.200.000,00 1.01.1.01.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.807.025.000,00 1.01.1.01.01.18.03. PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN 971.635.559,00 1.01.1.01.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 971.635.559,00 1.01.1.01.01.18.04. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 1.711.255.000,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.711.255.000,00 1.01.1.01.01.18.05. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP 1.185.310.000,00 1.01.1.01.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.000.000,00 1.01.1.01.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.171.310.000,00 1.01.1.01.01.18.06. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL 3.605.030.578,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.605.030.578,00 1.01.1.01.01.18.12. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL 1.273.180.000,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.263.180.000,00 1.01.1.01.01.19. PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 23.537.059.000,00 1.01.1.01.01.19.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 10.913.000.000,00 1.01.1.01.01.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 10.913.000.000,00 1.01.1.01.01.19.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 223.000.000,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 1.01.1.01.01.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 198.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 10 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.19.05. PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH (LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN) 35.000.000,00 1.01.1.01.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 1.01.1.01.01.19.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 740.000.000,00 1.01.1.01.01.19.09.5.2.3. BELANJA MODAL 740.000.000,00 1.01.1.01.01.19.17. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 343.000.000,00 1.01.1.01.01.19.17.5.2.3. BELANJA MODAL 343.000.000,00 1.01.1.01.01.19.18. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 1.150.000.000,00 1.01.1.01.01.19.18.5.2.3. BELANJA MODAL 1.150.000.000,00 1.01.1.01.01.19.60. PENGEMBANGAN KREATIFITAS GURU TK/SLB 425.400.000,00 1.01.1.01.01.19.60.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 425.400.000,00 1.01.1.01.01.19.62. PENYEDIAAN BIAYA UNTUK KEGIATAN SDLB/SMPLB/SMALB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI 6.312.950.000,00 1.01.1.01.01.19.62.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.308.400.000,00 1.01.1.01.01.19.62.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.004.550.000,00 1.01.1.01.01.19.63. PUSAT LAYANAN AUTIS ACEH 731.444.000,00 1.01.1.01.01.19.63.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 588.000.000,00 1.01.1.01.01.19.63.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 143.444.000,00 1.01.1.01.01.19.64. PENGEMBANGAN MUTU DAN KWALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2.663.265.000,00 1.01.1.01.01.19.64.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.663.265.000,00 1.01.1.01.01.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 95.862.459.705,00 1.01.1.01.01.20.15. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD BALAI TEKKOMDIK ACEH) 9.352.697.000,00 1.01.1.01.01.20.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 256.000.000,00 1.01.1.01.01.20.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.573.796.006,00 1.01.1.01.01.20.15.5.2.3. BELANJA MODAL 1.522.900.994,00 1.01.1.01.01.20.16. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD BPKB ACEH) 8.473.030.000,00 1.01.1.01.01.20.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 490.018.500,00 1.01.1.01.01.20.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.631.901.500,00 1.01.1.01.01.20.16.5.2.3. BELANJA MODAL 2.351.110.000,00 1.01.1.01.01.20.17. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH I BANDA ACEH) 8.851.670.000,00 1.01.1.01.01.20.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 435.600.000,00 1.01.1.01.01.20.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.397.545.600,00 1.01.1.01.01.20.17.5.2.3. BELANJA MODAL 3.018.524.400,00 1.01.1.01.01.20.18. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH II SIGLI) 8.423.983.402,00 1.01.1.01.01.20.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 372.450.000,00 1.01.1.01.01.20.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.966.125.000,00 1.01.1.01.01.20.18.5.2.3. BELANJA MODAL 5.085.408.402,00 1.01.1.01.01.20.19. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH III LHOKSEUMAWE) 8.669.000.000,00 1.01.1.01.01.20.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 441.000.000,00 1.01.1.01.01.20.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.546.777.600,00 1.01.1.01.01.20.19.5.2.3. BELANJA MODAL 3.681.222.400,00 1.01.1.01.01.20.20. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH IV LANGSA) 8.471.750.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 11 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.20.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 496.201.600,00 1.01.1.01.01.20.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.832.860.000,00 1.01.1.01.01.20.20.5.2.3. BELANJA MODAL 3.142.688.400,00 1.01.1.01.01.20.21. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH V TAKENGON) 8.439.470.000,00 1.01.1.01.01.20.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 449.920.000,00 1.01.1.01.01.20.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.322.935.000,00 1.01.1.01.01.20.21.5.2.3. BELANJA MODAL 2.666.615.000,00 1.01.1.01.01.20.22. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH VI KUTACANE) 8.642.056.303,00 1.01.1.01.01.20.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 525.662.000,00 1.01.1.01.01.20.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.883.894.303,00 1.01.1.01.01.20.22.5.2.3. BELANJA MODAL 2.232.500.000,00 1.01.1.01.01.20.23. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH VII MEULABOH) 8.594.010.000,00 1.01.1.01.01.20.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 481.712.000,00 1.01.1.01.01.20.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.471.098.000,00 1.01.1.01.01.20.23.5.2.3. BELANJA MODAL 641.200.000,00 1.01.1.01.01.20.24. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH VIII BLANG PIDIE) 8.964.075.000,00 1.01.1.01.01.20.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 831.600.000,00 1.01.1.01.01.20.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.909.170.000,00 1.01.1.01.01.20.24.5.2.3. BELANJA MODAL 3.223.305.000,00 1.01.1.01.01.20.25. PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELEMBAGAAN (UPTD PPMG WILAYAH IX TAPAK TUAN) 8.980.718.000,00 1.01.1.01.01.20.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 651.600.000,00 1.01.1.01.01.20.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.812.469.000,00 1.01.1.01.01.20.25.5.2.3. BELANJA MODAL 3.516.649.000,00 1.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 110.646.975.961,00 1.01.1.01.01.22.01. PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN 503.702.400,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.000.000,00 1.01.1.01.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 480.702.400,00 1.01.1.01.01.22.02. PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN 7.190.237.948,00 1.01.1.01.01.22.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 244.800.000,00 1.01.1.01.01.22.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.945.437.948,00 1.01.1.01.01.22.07. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 3.130.010.188,00 1.01.1.01.01.22.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 226.160.000,00 1.01.1.01.01.22.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.903.850.188,00 1.01.1.01.01.22.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.606.005.000,00 1.01.1.01.01.22.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 125.400.000,00 1.01.1.01.01.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.480.605.000,00 1.01.1.01.01.22.17. SUPERVISI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN 2.149.920.000,00 1.01.1.01.01.22.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.000.000,00 1.01.1.01.01.22.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.083.920.000,00 1.01.1.01.01.22.18. PENGGANDAAN NASKAH, PENDISTRIBUSIAN, PENCETAKAN LJK UNAS SLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMK DAN PEMANTAUAN UAS/UN SLB, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK 6.521.300.425,00 1.01.1.01.01.22.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 1.01.1.01.01.22.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.511.700.425,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 12 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.22.25. PENYUSUNAN, KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM PENDIDIKAN 3.440.760.000,00 1.01.1.01.01.22.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 379.967.500,00 1.01.1.01.01.22.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.060.792.500,00 1.01.1.01.01.22.27. PENINGKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN LEMBAGA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (LPSDM) ACEH 86.105.040.000,00 1.01.1.01.01.22.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.324.800.000,00 1.01.1.01.01.22.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.780.240.000,00 1.01.1.01.01.31. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN METODE PEMBELAJARAN BERKARAKTER KEAKRIFAN LOKAL 1.758.150.000,00 1.01.1.01.01.31.08. PENULISAN BAHAN AJAR UNTUK PENDIDIKAN MENENGAH 1.758.150.000,00 1.01.1.01.01.31.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 53.600.000,00 1.01.1.01.01.31.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.704.550.000,00 JUMLAH BELANJA 731.929.593.137,00 SURPLUS/(DEFISIT) (731.774.593.137,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 13 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 1 2 3 4 1.01.1.01.02.00.00.5. BELANJA 230.779.693.341,00 1.01.1.01.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.357.320.000,00 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 7.357.320.000,00 1.01.1.01.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 223.422.373.341,00 1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.983.121.500,00 1.01.1.01.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.100.000,00 1.01.1.01.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.100.000,00 1.01.1.01.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 326.400.000,00 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 326.400.000,00 1.01.1.01.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 150.000.000,00 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 1.01.1.01.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 106.392.500,00 1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 106.392.500,00 1.01.1.01.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 43.504.000,00 1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.504.000,00 1.01.1.01.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.060.000,00 1.01.1.01.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.060.000,00 1.01.1.01.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 73.425.000,00 1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.425.000,00 1.01.1.01.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 714.900.000,00 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 714.900.000,00 1.01.1.01.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.544.340.000,00 1.01.1.01.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 850.660.000,00 1.01.1.01.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 693.680.000,00 1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7.354.330.000,00 1.01.1.01.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.770.800.000,00 1.01.1.01.02.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00 1.01.1.01.02.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.700.800.000,00 1.01.1.01.02.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.892.000.000,00 1.01.1.01.02.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 3.892.000.000,00 1.01.1.01.02.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 44.800.000,00 1.01.1.01.02.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 44.800.000,00 1.01.1.01.02.02.13. PENGADAAN KOMPUTER 46.000.000,00 1.01.1.01.02.02.13.5.2.3. BELANJA MODAL 46.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 14 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 1.01.1.01.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 1.01.1.01.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.01.1.01.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 392.430.000,00 1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 392.430.000,00 1.01.1.01.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 108.300.000,00 1.01.1.01.02.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 108.300.000,00 1.01.1.01.02.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 50.000.000,00 1.01.1.01.02.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.01.1.01.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 30.000.000,00 1.01.1.01.02.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30.000.000,00 1.01.1.01.02.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.01.1.01.02.24. PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH 14.912.090.000,00 1.01.1.01.02.24.08. PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SANTRI 14.912.090.000,00 1.01.1.01.02.24.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 166.800.000,00 1.01.1.01.02.24.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.745.290.000,00 1.01.1.01.02.25. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH 172.341.133.613,00 1.01.1.01.02.25.01. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH 172.341.133.613,00 1.01.1.01.02.25.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.339.200.000,00 1.01.1.01.02.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 169.242.299.113,00 1.01.1.01.02.25.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.759.634.500,00 1.01.1.01.02.26. PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIKAN DAYAH 19.894.994.255,00 1.01.1.01.02.26.02. PEMBINAAN TERHADAP PIMPINAN DAN TGK. DAYAH 19.894.994.255,00 1.01.1.01.02.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.646.768.255,00 1.01.1.01.02.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 248.226.000,00 1.01.1.01.02.28. PROGRAM PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH 340.971.708,00 1.01.1.01.02.28.05. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN DAYAH 340.971.708,00 1.01.1.01.02.28.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 340.971.708,00 1.01.1.01.02.30. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH 431.540.000,00 1.01.1.01.02.30.01. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH 431.540.000,00 1.01.1.01.02.30.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.140.000,00 1.01.1.01.02.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 333.400.000,00 1.01.1.01.02.32. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGEMBANGAN DAYAH 5.134.192.265,00 1.01.1.01.02.32.01. PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH 5.134.192.265,00 1.01.1.01.02.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.853.750.000,00 1.01.1.01.02.32.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.280.442.265,00 JUMLAH BELANJA 230.779.693.341,00 SURPLUS/(DEFISIT) (230.779.693.341,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.01. - PENDIDIKAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 15 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 1 2 3 4 1.01.1.01.03.00.00.5. BELANJA 13.505.779.230,00 1.01.1.01.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.159.428.000,00 1.01.1.01.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 4.159.428.000,00 1.01.1.01.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.346.351.230,00 1.01.1.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.686.779.000,00 1.01.1.01.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 234.600.000,00 1.01.1.01.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 234.600.000,00 1.01.1.01.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21.219.000,00 1.01.1.01.03.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.219.000,00 1.01.1.01.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 84.099.000,00 1.01.1.01.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.099.000,00 1.01.1.01.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 348.045.000,00 1.01.1.01.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 348.045.000,00 1.01.1.01.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 21.506.000,00 1.01.1.01.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.506.000,00 1.01.1.01.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 536.810.000,00 1.01.1.01.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 536.810.000,00 1.01.1.01.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.800.000,00 1.01.1.01.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.800.000,00 1.01.1.01.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 118.140.000,00 1.01.1.01.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 118.140.000,00 1.01.1.01.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 627.800.000,00 1.01.1.01.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 627.800.000,00 1.01.1.01.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.683.760.000,00 1.01.1.01.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.672.560.000,00 1.01.1.01.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.200.000,00 1.01.1.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.901.197.230,00 1.01.1.01.03.02.12. PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI 91.452.210,00 1.01.1.01.03.02.12.5.2.3. BELANJA MODAL 91.452.210,00 1.01.1.01.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 105.000.000,00 1.01.1.01.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.000.000,00 1.01.1.01.03.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 28.000.000,00 1.01.1.01.03.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 16 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 1.01.1.01.03.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.676.745.020,00 1.01.1.01.03.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.675.020,00 1.01.1.01.03.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.614.070.000,00 1.01.1.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 367.000.000,00 1.01.1.01.03.05.10. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 70.000.000,00 1.01.1.01.03.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.000.000,00 1.01.1.01.03.05.11. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KETATALAKSANAAN 297.000.000,00 1.01.1.01.03.05.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.760.000,00 1.01.1.01.03.05.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 272.240.000,00 1.01.1.01.03.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 61.440.000,00 1.01.1.01.03.15.61. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 61.440.000,00 1.01.1.01.03.15.61.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.440.000,00 1.01.1.01.03.19. PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA 484.090.000,00 1.01.1.01.03.19.56. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK 272.060.000,00 1.01.1.01.03.19.56.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 272.060.000,00 1.01.1.01.03.19.59. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 212.030.000,00 1.01.1.01.03.19.59.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 212.030.000,00 1.01.1.01.03.20. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 793.495.000,00 1.01.1.01.03.20.04. PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG) 256.905.000,00 1.01.1.01.03.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 256.905.000,00 1.01.1.01.03.20.08. PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 536.590.000,00 1.01.1.01.03.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 536.590.000,00 1.01.1.01.03.21. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 97.080.000,00 1.01.1.01.03.21.12. PENERBITAN JURNAL PENDIDIKAN (PENCERAHAN) 97.080.000,00 1.01.1.01.03.21.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.080.000,00 1.01.1.01.03.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1.634.530.000,00 1.01.1.01.03.22.02. PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG PENDIDIKAN 91.950.000,00 1.01.1.01.03.22.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.950.000,00 1.01.1.01.03.22.05. KOORDINASI PENINGKATAN MPD KAB/KOTA PROV. ACEH 417.600.000,00 1.01.1.01.03.22.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 417.600.000,00 1.01.1.01.03.22.08. PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI ISU PENDIDIKAN 226.100.000,00 1.01.1.01.03.22.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 226.100.000,00 1.01.1.01.03.22.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 439.580.000,00 1.01.1.01.03.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 439.580.000,00 1.01.1.01.03.22.24. DIALOG INTERAKTIF MASYARAKAT TENTANG PENDIDIKAN 459.300.000,00 1.01.1.01.03.22.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 459.300.000,00 1.01.1.01.03.30. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH 320.740.000,00 1.01.1.01.03.30.01. MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH 320.740.000,00 1.01.1.01.03.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 320.740.000,00 JUMLAH BELANJA 13.505.779.230,00 SURPLUS/(DEFISIT) (13.505.779.230,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 17 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.500.000.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.500.000.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 1 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Umum Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 1.500.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.500.000.000,00 1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA 726.620.031.187,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.552.018.112,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 45.552.018.112,00 1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 681.068.013.075,00 1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.869.425.048,00 1.02.1.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 47.254.000,00 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.254.000,00 1.02.1.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.912.000.000,00 1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.912.000.000,00 1.02.1.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 566.463.998,00 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.463.998,00 1.02.1.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 372.950.050,00 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 372.950.050,00 1.02.1.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 162.223.000,00 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.223.000,00 1.02.1.02.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 59.000.000,00 1.02.1.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 262.000.000,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 262.000.000,00 1.02.1.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 39.960.000,00 1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.960.000,00 1.02.1.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 237.660.000,00 1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 237.660.000,00 1.02.1.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 2.416.970.000,00 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.416.970.000,00 1.02.1.02.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 200.000.000,00 1.02.1.02.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 18 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1.02.1.02.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.651.944.000,00 1.02.1.02.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.783.748.000,00 1.02.1.02.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.868.196.000,00 1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 25.389.787.556,00 1.02.1.02.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 16.001.560.000,00 1.02.1.02.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 16.001.560.000,00 1.02.1.02.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.500.000.000,00 1.02.1.02.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000.000,00 1.02.1.02.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 5.175.769.100,00 1.02.1.02.01.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 1.02.1.02.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 5.095.769.100,00 1.02.1.02.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 682.500.000,00 1.02.1.02.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 682.500.000,00 1.02.1.02.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 278.750.000,00 1.02.1.02.01.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 278.750.000,00 1.02.1.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.249.100.000,00 1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.249.100.000,00 1.02.1.02.01.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 7.000.000,00 1.02.1.02.01.02.25.5.2.3. BELANJA MODAL 7.000.000,00 1.02.1.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 495.108.456,00 1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 495.108.456,00 1.02.1.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 922.550.000,00 1.02.1.02.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 381.490.000,00 1.02.1.02.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 381.490.000,00 1.02.1.02.01.05.06. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 541.060.000,00 1.02.1.02.01.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00 1.02.1.02.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 485.860.000,00 1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 399.380.000,00 1.02.1.02.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 399.380.000,00 1.02.1.02.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 102.000.000,00 1.02.1.02.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 297.380.000,00 1.02.1.02.01.15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2.820.160.000,00 1.02.1.02.01.15.01. PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 2.739.640.000,00 1.02.1.02.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 135.600.000,00 1.02.1.02.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.604.040.000,00 1.02.1.02.01.15.05. PENINGKATAN MUTU PENGGUNAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 80.520.000,00 1.02.1.02.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.520.000,00 1.02.1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.582.186.529,00 1.02.1.02.01.16.02. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN 1.112.130.000,00 1.02.1.02.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.600.000,00 1.02.1.02.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.027.530.000,00 1.02.1.02.01.16.06. REVITALISASI SITEM KESEHATAN 421.280.000,00 1.02.1.02.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 129.000.000,00 1.02.1.02.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 292.280.000,00 1.02.1.02.01.16.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 626.774.529,00 1.02.1.02.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 19 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1.02.1.02.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 574.498.161,00 1.02.1.02.01.16.09.5.2.3. BELANJA MODAL 10.276.368,00 1.02.1.02.01.16.14. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.521.870.000,00 1.02.1.02.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.400.000,00 1.02.1.02.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.478.470.000,00 1.02.1.02.01.16.16. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT 900.132.000,00 1.02.1.02.01.16.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 70.800.000,00 1.02.1.02.01.16.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 829.332.000,00 1.02.1.02.01.19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.213.494.400,00 1.02.1.02.01.19.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT 840.020.000,00 1.02.1.02.01.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 71.400.000,00 1.02.1.02.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 768.620.000,00 1.02.1.02.01.19.02. PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT 183.480.000,00 1.02.1.02.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.480.000,00 1.02.1.02.01.19.04. PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN 105.900.000,00 1.02.1.02.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.900.000,00 1.02.1.02.01.19.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 84.094.400,00 1.02.1.02.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.094.400,00 1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.317.080.000,00 1.02.1.02.01.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA 951.580.000,00 1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 951.580.000,00 1.02.1.02.01.20.04. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA SADAR GIZI 365.500.000,00 1.02.1.02.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.000.000,00 1.02.1.02.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 320.500.000,00 1.02.1.02.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 569.180.000,00 1.02.1.02.01.21.02. PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT 569.180.000,00 1.02.1.02.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00 1.02.1.02.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 473.180.000,00 1.02.1.02.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 5.733.854.500,00 1.02.1.02.01.22.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 365.470.000,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 59.600.000,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 305.870.000,00 1.02.1.02.01.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 411.360.000,00 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 411.360.000,00 1.02.1.02.01.22.06. PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK 1.787.362.500,00 1.02.1.02.01.22.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00 1.02.1.02.01.22.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.766.962.500,00 1.02.1.02.01.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 1.144.384.000,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.400.000,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.111.984.000,00 1.02.1.02.01.22.09. PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH 346.320.000,00 1.02.1.02.01.22.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00 1.02.1.02.01.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 318.720.000,00 1.02.1.02.01.22.10. PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT 197.230.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 20 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1.02.1.02.01.22.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 197.230.000,00 1.02.1.02.01.22.12. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 1.481.728.000,00 1.02.1.02.01.22.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00 1.02.1.02.01.22.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.455.328.000,00 1.02.1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 3.564.530.440,00 1.02.1.02.01.23.01. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 1.026.960.000,00 1.02.1.02.01.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 183.600.000,00 1.02.1.02.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 843.360.000,00 1.02.1.02.01.23.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 903.860.000,00 1.02.1.02.01.23.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 903.860.000,00 1.02.1.02.01.23.03. PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 335.096.040,00 1.02.1.02.01.23.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.000.000,00 1.02.1.02.01.23.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 293.096.040,00 1.02.1.02.01.23.04. PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 1.298.614.400,00 1.02.1.02.01.23.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00 1.02.1.02.01.23.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.269.814.400,00 1.02.1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.625.078.954,00 1.02.1.02.01.25.01. PEMBANGUNAN PUSKESMAS 1.172.078.954,00 1.02.1.02.01.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.172.078.954,00 1.02.1.02.01.25.06. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 453.000.000,00 1.02.1.02.01.25.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 453.000.000,00 1.02.1.02.01.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 72.469.423.197,00 1.02.1.02.01.26.01. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 66.397.967.100,00 1.02.1.02.01.26.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 326.200.000,00 1.02.1.02.01.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.071.767.100,00 1.02.1.02.01.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 5.025.800.000,00 1.02.1.02.01.26.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 1.02.1.02.01.26.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.003.000.000,00 1.02.1.02.01.26.20. PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH 1.045.656.097,00 1.02.1.02.01.26.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.045.656.097,00 1.02.1.02.01.28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 540.978.533.326,00 1.02.1.02.01.28.01. KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 540.978.533.326,00 1.02.1.02.01.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 1.02.1.02.01.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 540.920.933.326,00 1.02.1.02.01.29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 1.269.360.000,00 1.02.1.02.01.29.01. PENYULUHAN KESEHATAN ANAK BALITA 729.660.000,00 1.02.1.02.01.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 729.660.000,00 1.02.1.02.01.29.04. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA 539.700.000,00 1.02.1.02.01.29.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 539.700.000,00 1.02.1.02.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1.038.892.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 21 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1.02.1.02.01.32.01. PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG MAMPU 428.142.000,00 1.02.1.02.01.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 158.400.000,00 1.02.1.02.01.32.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 269.742.000,00 1.02.1.02.01.32.05. ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 610.750.000,00 1.02.1.02.01.32.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 610.750.000,00 1.02.1.02.01.35. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS 2.244.854.525,00 1.02.1.02.01.35.06. PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI KLINIK 2.244.854.525,00 1.02.1.02.01.35.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 265.200.000,00 1.02.1.02.01.35.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.979.654.525,00 1.02.1.02.01.36. PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN 691.374.600,00 1.02.1.02.01.36.01. PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS 224.585.000,00 1.02.1.02.01.36.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 224.585.000,00 1.02.1.02.01.36.02. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS/NON MEDIS 466.789.600,00 1.02.1.02.01.36.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.600.000,00 1.02.1.02.01.36.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 397.189.600,00 1.02.1.02.01.37. PROGRAM PELAYANAN KRISIS KESEHATAN DAN AMBULANCE TERPADU 3.368.868.000,00 1.02.1.02.01.37.01. PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 1.019.865.000,00 1.02.1.02.01.37.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.000.000,00 1.02.1.02.01.37.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 923.865.000,00 1.02.1.02.01.37.02. PELAYANAN AMBULANCE TERPADU 2.349.003.000,00 1.02.1.02.01.37.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.213.200.000,00 1.02.1.02.01.37.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.135.803.000,00 JUMLAH BELANJA 726.620.031.187,00 SURPLUS/(DEFISIT) (725.120.031.187,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 22 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN 1 2 3 4 1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN 360.000.000.000,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 360.000.000.000,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 360.000.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 360.000.000.000,00 1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA 545.304.620.433,00 1.02.1.02.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 91.544.977.000,00 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 91.544.977.000,00 1.02.1.02.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 453.759.643.433,00 1.02.1.02.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 22.436.516.000,00 1.02.1.02.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 88.800.000,00 1.02.1.02.02.01.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.800.000,00 1.02.1.02.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 1.02.1.02.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.464.400.000,00 1.02.1.02.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.464.400.000,00 1.02.1.02.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 545.400.000,00 1.02.1.02.02.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 545.400.000,00 1.02.1.02.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.668.038.000,00 1.02.1.02.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.668.038.000,00 1.02.1.02.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.394.568.000,00 1.02.1.02.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.394.568.000,00 1.02.1.02.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 80.000.000,00 1.02.1.02.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 1.02.1.02.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 253.260.000,00 1.02.1.02.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 253.260.000,00 1.02.1.02.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.942.050.000,00 1.02.1.02.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.942.050.000,00 1.02.1.02.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.773.200.000,00 1.02.1.02.02.02.04. PENGADAAN MOBIL JABATAN 1.773.200.000,00 1.02.1.02.02.02.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.773.200.000,00 1.02.1.02.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 245.180.000,00 1.02.1.02.02.05.06. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 105.180.000,00 1.02.1.02.02.05.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 1.02.1.02.02.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.580.000,00 1.02.1.02.02.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 140.000.000,00 1.02.1.02.02.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 23 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN 1.02.1.02.02.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.02.1.02.02.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 13.148.019.133,00 1.02.1.02.02.26.04. PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I, II DAN III) 12.014.989.133,00 1.02.1.02.02.26.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 1.02.1.02.02.26.04.5.2.3. BELANJA MODAL 11.992.189.133,00 1.02.1.02.02.26.20. PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH 585.830.000,00 1.02.1.02.02.26.20.5.2.3. BELANJA MODAL 585.830.000,00 1.02.1.02.02.26.23. PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT 547.200.000,00 1.02.1.02.02.26.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 547.200.000,00 1.02.1.02.02.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 9.051.635.000,00 1.02.1.02.02.27.16. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT 601.200.000,00 1.02.1.02.02.27.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.000.000,00 1.02.1.02.02.27.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 547.200.000,00 1.02.1.02.02.27.17. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 6.528.620.000,00 1.02.1.02.02.27.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.200.000,00 1.02.1.02.02.27.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.449.420.000,00 1.02.1.02.02.27.18. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL AMBULANCE/JENAZAH 437.400.000,00 1.02.1.02.02.27.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 206.400.000,00 1.02.1.02.02.27.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 231.000.000,00 1.02.1.02.02.27.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA RUMAH SAKIT 1.484.415.000,00 1.02.1.02.02.27.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 500.400.000,00 1.02.1.02.02.27.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 984.015.000,00 1.02.1.02.02.34. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 43.792.163.300,00 1.02.1.02.02.34.06. PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT 5.830.295.000,00 1.02.1.02.02.34.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.689.030.000,00 1.02.1.02.02.34.06.5.2.3. BELANJA MODAL 141.265.000,00 1.02.1.02.02.34.07. PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL (COT) 6.405.763.860,00 1.02.1.02.02.34.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 679.200.000,00 1.02.1.02.02.34.07.5.2.3. BELANJA MODAL 5.726.563.860,00 1.02.1.02.02.34.08. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF ANAK 5.468.755.890,00 1.02.1.02.02.34.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 363.780.000,00 1.02.1.02.02.34.08.5.2.3. BELANJA MODAL 5.104.975.890,00 1.02.1.02.02.34.09. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF DEWASA 2.394.108.880,00 1.02.1.02.02.34.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 909.960.000,00 1.02.1.02.02.34.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.484.148.880,00 1.02.1.02.02.34.12. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN 2.629.492.098,00 1.02.1.02.02.34.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 838.800.000,00 1.02.1.02.02.34.12.5.2.3. BELANJA MODAL 1.790.692.098,00 1.02.1.02.02.34.13. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 21.063.747.572,00 1.02.1.02.02.34.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.409.480.000,00 1.02.1.02.02.34.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.552.000.000,00 1.02.1.02.02.34.13.5.2.3. BELANJA MODAL 8.102.267.572,00 1.02.1.02.02.35. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS 3.312.930.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 24 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN 1.02.1.02.02.35.04. PENINGKATAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH 372.330.000,00 1.02.1.02.02.35.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 268.080.000,00 1.02.1.02.02.35.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 104.250.000,00 1.02.1.02.02.35.08. PENINGKATAN PELAYANAN SENTRAL STERILISASI 2.940.600.000,00 1.02.1.02.02.35.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 195.600.000,00 1.02.1.02.02.35.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2.745.000.000,00 1.02.1.02.02.38. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 360.000.000.000,00 1.02.1.02.02.38.01. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN 360.000.000.000,00 1.02.1.02.02.38.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.422.590.000,00 1.02.1.02.02.38.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 335.142.833.989,00 1.02.1.02.02.38.01.5.2.3. BELANJA MODAL 17.434.576.011,00 JUMLAH BELANJA 545.304.620.433,00 SURPLUS/(DEFISIT) (185.304.620.433,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 25 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA 1 2 3 4 1.02.1.02.03.00.00.4. PENDAPATAN 26.892.871.000,00 1.02.1.02.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26.892.871.000,00 1.02.1.02.03.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 26.892.871.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 26.892.871.000,00 1.02.1.02.03.00.00.5. BELANJA 97.228.689.850,00 1.02.1.02.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.222.291.600,00 1.02.1.02.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 30.222.291.600,00 1.02.1.02.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 67.006.398.250,00 1.02.1.02.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.130.362.400,00 1.02.1.02.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.380.000,00 1.02.1.02.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.380.000,00 1.02.1.02.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.168.540.000,00 1.02.1.02.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.168.540.000,00 1.02.1.02.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 865.107.400,00 1.02.1.02.03.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 865.107.400,00 1.02.1.02.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.089.335.000,00 1.02.1.02.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 467.600.000,00 1.02.1.02.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.621.735.000,00 1.02.1.02.03.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 631.092.600,00 1.02.1.02.03.16.09. PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT 631.092.600,00 1.02.1.02.03.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 631.092.600,00 1.02.1.02.03.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 251.200.000,00 1.02.1.02.03.23.01. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN 251.200.000,00 1.02.1.02.03.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 251.200.000,00 1.02.1.02.03.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 12.532.314.250,00 1.02.1.02.03.26.01. PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT 450.000.000,00 1.02.1.02.03.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 450.000.000,00 1.02.1.02.03.26.18. PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 2.767.404.250,00 1.02.1.02.03.26.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 82.221.800,00 1.02.1.02.03.26.18.5.2.3. BELANJA MODAL 2.685.182.450,00 1.02.1.02.03.26.23. PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT 9.314.910.000,00 1.02.1.02.03.26.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00 1.02.1.02.03.26.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.182.910.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 26 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA 1.02.1.02.03.34. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 3.061.055.000,00 1.02.1.02.03.34.13. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 3.061.055.000,00 1.02.1.02.03.34.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.737.440.000,00 1.02.1.02.03.34.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 323.615.000,00 1.02.1.02.03.38. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 44.400.374.000,00 1.02.1.02.03.38.01. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN 44.400.374.000,00 1.02.1.02.03.38.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.383.164.800,00 1.02.1.02.03.38.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.127.496.590,00 1.02.1.02.03.38.01.5.2.3. BELANJA MODAL 6.889.712.610,00 JUMLAH BELANJA 97.228.689.850,00 SURPLUS/(DEFISIT) (70.335.818.850,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.02. - KESEHATAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 27 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 1 2 3 4 1.02.1.02.04.00.00.4. PENDAPATAN 30.416.800.000,00 1.02.1.02.04.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 30.416.800.000,00 1.02.1.02.04.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 30.416.800.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 30.416.800.000,00 1.02.1.02.04.00.00.5. BELANJA 72.121.157.750,00 1.02.1.02.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.378.429.985,00 1.02.1.02.04.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 22.378.429.985,00 1.02.1.02.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 49.742.727.765,00 1.02.1.02.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.605.627.955,00 1.02.1.02.04.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.500.000,00 1.02.1.02.04.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000,00 1.02.1.02.04.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.448.772.000,00 1.02.1.02.04.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.448.772.000,00 1.02.1.02.04.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 918.968.500,00 1.02.1.02.04.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 907.380.000,00 1.02.1.02.04.01.08.5.2.3. BELANJA MODAL 11.588.500,00 1.02.1.02.04.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 199.843.955,00 1.02.1.02.04.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 199.843.955,00 1.02.1.02.04.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 49.383.500,00 1.02.1.02.04.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.383.500,00 1.02.1.02.04.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 238.950.000,00 1.02.1.02.04.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.650.000,00 1.02.1.02.04.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 158.300.000,00 1.02.1.02.04.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 170.060.000,00 1.02.1.02.04.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 170.060.000,00 1.02.1.02.04.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.500.000,00 1.02.1.02.04.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00 1.02.1.02.04.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 114.000.000,00 1.02.1.02.04.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 114.000.000,00 1.02.1.02.04.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.455.650.000,00 1.02.1.02.04.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.382.350.000,00 1.02.1.02.04.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.300.000,00 1.02.1.02.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 168.352.000,00 1.02.1.02.04.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 168.352.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 28 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 1.02.1.02.04.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.752.000,00 1.02.1.02.04.02.24.5.2.3. BELANJA MODAL 11.600.000,00 1.02.1.02.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 91.000.000,00 1.02.1.02.04.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 91.000.000,00 1.02.1.02.04.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.000.000,00 1.02.1.02.04.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 304.413.025,00 1.02.1.02.04.26.21. PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT 67.350.000,00 1.02.1.02.04.26.21.5.2.3. BELANJA MODAL 67.350.000,00 1.02.1.02.04.26.24. PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT RUMAH SAKIT 237.063.025,00 1.02.1.02.04.26.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 237.063.025,00 1.02.1.02.04.27. PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA 1.176.882.000,00 1.02.1.02.04.27.01. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT 57.958.000,00 1.02.1.02.04.27.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.958.000,00 1.02.1.02.04.27.16. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT 178.790.000,00 1.02.1.02.04.27.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 138.000.000,00 1.02.1.02.04.27.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.790.000,00 1.02.1.02.04.27.17. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT 340.020.000,00 1.02.1.02.04.27.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 340.020.000,00 1.02.1.02.04.27.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT 600.114.000,00 1.02.1.02.04.27.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 218.640.000,00 1.02.1.02.04.27.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 381.474.000,00 1.02.1.02.04.34. PROGRAM PELAYANAN MEDIS 12.497.732.070,00 1.02.1.02.04.34.06. PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT 1.035.503.620,00 1.02.1.02.04.34.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 388.800.000,00 1.02.1.02.04.34.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.02.1.02.04.34.06.5.2.3. BELANJA MODAL 616.703.620,00 1.02.1.02.04.34.07. PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL (COT) 2.809.134.750,00 1.02.1.02.04.34.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.820.000,00 1.02.1.02.04.34.07.5.2.3. BELANJA MODAL 2.721.314.750,00 1.02.1.02.04.34.08. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF ANAK 3.117.160.000,00 1.02.1.02.04.34.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.660.000,00 1.02.1.02.04.34.08.5.2.3. BELANJA MODAL 3.112.500.000,00 1.02.1.02.04.34.09. PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF DEWASA 164.200.000,00 1.02.1.02.04.34.09.5.2.3. BELANJA MODAL 164.200.000,00 1.02.1.02.04.34.12. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN 559.013.000,00 1.02.1.02.04.34.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 436.600.000,00 1.02.1.02.04.34.12.5.2.3. BELANJA MODAL 122.413.000,00 1.02.1.02.04.34.13. PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP 4.812.720.700,00 1.02.1.02.04.34.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.765.160.000,00 1.02.1.02.04.34.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 549.143.200,00 1.02.1.02.04.34.13.5.2.3. BELANJA MODAL 498.417.500,00 1.02.1.02.04.35. PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS 336.470.715,00 1.02.1.02.04.35.01. PENINGKATAN PELAYANAN RADIOLOGI 184.000.000,00 1.02.1.02.04.35.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 29 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 1.02.1.02.04.35.01.5.2.3. BELANJA MODAL 160.000.000,00 1.02.1.02.04.35.03. PENINGKATAN PELAYANAN GIZI 29.357.815,00 1.02.1.02.04.35.03.5.2.3. BELANJA MODAL 29.357.815,00 1.02.1.02.04.35.07. PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY 123.112.900,00 1.02.1.02.04.35.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 51.840.000,00 1.02.1.02.04.35.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.731.300,00 1.02.1.02.04.35.07.5.2.3. BELANJA MODAL 11.541.600,00 1.02.1.02.04.36. PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN 145.450.000,00 1.02.1.02.04.36.01. PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS 145.450.000,00 1.02.1.02.04.36.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 145.450.000,00 1.02.1.02.04.38. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 30.416.800.000,00 1.02.1.02.04.38.01. PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN 30.416.800.000,00 1.02.1.02.04.38.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 770.012.000,00 1.02.1.02.04.38.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.417.498.000,00 1.02.1.02.04.38.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.229.290.000,00 JUMLAH BELANJA 72.121.157.750,00 SURPLUS/(DEFISIT) (41.704.357.750,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 30 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINA MARGA 1 2 3 4 1.03.1.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 1.895.000.000,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.895.000.000,00 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 1.895.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.895.000.000,00 1.03.1.03.01.00.00.5. BELANJA 932.764.929.907,00 1.03.1.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.808.058.425,00 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 48.808.058.425,00 1.03.1.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 883.956.871.482,00 1.03.1.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.844.601.540,00 1.03.1.03.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 18.814.000,00 1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.814.000,00 1.03.1.03.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 811.000.000,00 1.03.1.03.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 811.000.000,00 1.03.1.03.01.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 223.750.000,00 1.03.1.03.01.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 223.750.000,00 1.03.1.03.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 143.353.540,00 1.03.1.03.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 143.353.540,00 1.03.1.03.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 91.441.000,00 1.03.1.03.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.441.000,00 1.03.1.03.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 14.460.000,00 1.03.1.03.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.460.000,00 1.03.1.03.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 962.000.000,00 1.03.1.03.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 1.03.1.03.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 902.000.000,00 1.03.1.03.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 24.408.000,00 1.03.1.03.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.408.000,00 1.03.1.03.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 92.400.000,00 1.03.1.03.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.400.000,00 1.03.1.03.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 755.550.000,00 1.03.1.03.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 755.550.000,00 1.03.1.03.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.707.425.000,00 1.03.1.03.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.962.880.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 31 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.01. - DINAS BINA MARGA 1.03.1.03.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.744.545.000,00 1.03.1.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.813.840.000,00 1.03.1.03.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.813.840.000,00 1.03.1.03.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.813.840.000,00 1.03.1.03.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 2.000.000.000,00 1.03.1.03.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 1.03.1.03.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.400.000.000,00 1.03.1.03.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 816.890.414.892,00 1.03.1.03.01.15.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN 10.035.020.750,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 565.840.000,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.969.180.750,00 1.03.1.03.01.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.15.03. PEMBANGUNAN JALAN 543.849.325.375,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.622.520.000,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.096.746.551,00 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 529.130.058.824,00 1.03.1.03.01.15.04. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN 1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.100.000.000,00 1.03.1.03.01.15.05. PEMBANGUNAN JEMBATAN 241.412.896.727,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.302.896.727,00 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 240.110.000.000,00 1.03.1.03.01.15.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 927.342.950,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 407.000.000,00 1.03.1.03.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 520.342.950,00 1.03.1.03.01.15.07. PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN 19.565.829.090,00 1.03.1.03.01.15.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 460.800.000,00 1.03.1.03.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 456.903.950,00 1.03.1.03.01.15.07.5.2.3. BELANJA MODAL 18.648.125.140,00 1.03.1.03.01.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 38.872.100.450,00 1.03.1.03.01.18.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 32.972.100.450,00 1.03.1.03.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.047.040.000,00 1.03.1.03.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.925.060.450,00 1.03.1.03.01.18.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 5.900.000.000,00 1.03.1.03.01.18.04.5.2.3. BELANJA MODAL 5.900.000.000,00 1.03.1.03.01.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 16.535.914.600,00 1.03.1.03.01.23.04. PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 13.600.000.000,00 1.03.1.03.01.23.04.5.2.3. BELANJA MODAL 13.600.000.000,00 1.03.1.03.01.23.11. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN BENGKEL ALAT-ALAT BERAT 2.060.476.300,00 1.03.1.03.01.23.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 829.040.000,00 1.03.1.03.01.23.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.231.436.300,00 1.03.1.03.01.23.12. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN 875.438.300,00 1.03.1.03.01.23.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 564.600.000,00 1.03.1.03.01.23.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 310.838.300,00 JUMLAH BELANJA 932.764.929.907,00 SURPLUS/(DEFISIT) (930.869.929.907,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 32 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN 1 2 3 4 1.03.1.03.02.00.00.5. BELANJA 688.427.398.500,00 1.03.1.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.908.319.321,00 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 32.908.319.321,00 1.03.1.03.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 655.519.079.179,00 1.03.1.03.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.922.597.300,00 1.03.1.03.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.350.000,00 1.03.1.03.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.350.000,00 1.03.1.03.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.094.400.000,00 1.03.1.03.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.094.400.000,00 1.03.1.03.02.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 575.286.500,00 1.03.1.03.02.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 375.286.500,00 1.03.1.03.02.01.03.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00 1.03.1.03.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 526.596.200,00 1.03.1.03.02.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 526.596.200,00 1.03.1.03.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.800.000,00 1.03.1.03.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.800.000,00 1.03.1.03.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 109.008.100,00 1.03.1.03.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.008.100,00 1.03.1.03.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 62.788.000,00 1.03.1.03.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.788.000,00 1.03.1.03.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 53.270.000,00 1.03.1.03.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.270.000,00 1.03.1.03.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.351.158.500,00 1.03.1.03.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.351.158.500,00 1.03.1.03.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13.260.000,00 1.03.1.03.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.260.000,00 1.03.1.03.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 43.800.000,00 1.03.1.03.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.800.000,00 1.03.1.03.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 980.180.000,00 1.03.1.03.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 980.180.000,00 1.03.1.03.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.905.700.000,00 1.03.1.03.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.899.700.000,00 1.03.1.03.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 33 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN 1.03.1.03.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.328.100.000,00 1.03.1.03.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 3.365.500.000,00 1.03.1.03.02.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.500.000,00 1.03.1.03.02.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 3.350.000.000,00 1.03.1.03.02.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 175.000.000,00 1.03.1.03.02.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 175.000.000,00 1.03.1.03.02.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 787.600.000,00 1.03.1.03.02.02.42.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00 1.03.1.03.02.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 760.000.000,00 1.03.1.03.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.711.155.000,00 1.03.1.03.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 166.950.000,00 1.03.1.03.02.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 166.950.000,00 1.03.1.03.02.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 325.800.000,00 1.03.1.03.02.05.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.600.000,00 1.03.1.03.02.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 303.200.000,00 1.03.1.03.02.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.021.940.000,00 1.03.1.03.02.05.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00 1.03.1.03.02.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 993.440.000,00 1.03.1.03.02.05.07. PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 196.465.000,00 1.03.1.03.02.05.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.610.000,00 1.03.1.03.02.05.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 154.855.000,00 1.03.1.03.02.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 263.795.455.095,00 1.03.1.03.02.24.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 5.960.518.000,00 1.03.1.03.02.24.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.600.000,00 1.03.1.03.02.24.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.925.918.000,00 1.03.1.03.02.24.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESERVOIR 9.394.918.000,00 1.03.1.03.02.24.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.000.000,00 1.03.1.03.02.24.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.375.918.000,00 1.03.1.03.02.24.05. PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI 11.112.218.000,00 1.03.1.03.02.24.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.000.000,00 1.03.1.03.02.24.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.070.218.000,00 1.03.1.03.02.24.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 58.616.050.000,00 1.03.1.03.02.24.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 97.600.000,00 1.03.1.03.02.24.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.678.450.000,00 1.03.1.03.02.24.10.5.2.3. BELANJA MODAL 45.840.000.000,00 1.03.1.03.02.24.15. PENINGKATAN FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN 92.557.614.777,00 1.03.1.03.02.24.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 322.600.000,00 1.03.1.03.02.24.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.068.000,00 1.03.1.03.02.24.15.5.2.3. BELANJA MODAL 92.153.946.777,00 1.03.1.03.02.24.16. PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 1.569.995.150,00 1.03.1.03.02.24.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.900.000,00 1.03.1.03.02.24.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.545.095.150,00 1.03.1.03.02.24.17. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.102.430.000,00 1.03.1.03.02.24.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 183.000.000,00 1.03.1.03.02.24.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 919.430.000,00 1.03.1.03.02.24.18. PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 74.021.092.268,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 34 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN 1.03.1.03.02.24.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 162.750.000,00 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 384.708.500,00 1.03.1.03.02.24.18.5.2.3. BELANJA MODAL 73.473.633.768,00 1.03.1.03.02.24.19. PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR UNTUK IRIGASI (WISMP) 898.617.000,00 1.03.1.03.02.24.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.400.000,00 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 529.217.000,00 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3. BELANJA MODAL 300.000.000,00 1.03.1.03.02.24.20. PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH PROPINSI (WISMP) 2.269.136.900,00 1.03.1.03.02.24.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 161.250.000,00 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.107.886.900,00 1.03.1.03.02.24.21. PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI (WISMP) 6.292.865.000,00 1.03.1.03.02.24.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 553.800.000,00 1.03.1.03.02.24.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.811.065.000,00 1.03.1.03.02.24.21.5.2.3. BELANJA MODAL 2.928.000.000,00 1.03.1.03.02.26. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 90.882.461.000,00 1.03.1.03.02.26.01. PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 89.506.518.000,00 1.03.1.03.02.26.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 227.800.000,00 1.03.1.03.02.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 283.808.500,00 1.03.1.03.02.26.01.5.2.3. BELANJA MODAL 88.994.909.500,00 1.03.1.03.02.26.08. PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI BANGUNAN PENGUKURAN DATA HIDROLOGI 1.375.943.000,00 1.03.1.03.02.26.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 243.000.000,00 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 177.943.000,00 1.03.1.03.02.26.08.5.2.3. BELANJA MODAL 955.000.000,00 1.03.1.03.02.28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 285.879.310.784,00 1.03.1.03.02.28.06. MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI 201.089.542.784,00 1.03.1.03.02.28.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.150.000,00 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.733.000,00 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3. BELANJA MODAL 200.959.659.784,00 1.03.1.03.02.28.09. PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI 84.789.768.000,00 1.03.1.03.02.28.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.000.000,00 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.768.000,00 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3. BELANJA MODAL 84.675.000.000,00 JUMLAH BELANJA 688.427.398.500,00 SURPLUS/(DEFISIT) (688.427.398.500,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.03. - PEKERJAAN UMUM:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 35 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA 1 2 3 4 1.03.1.03.03.00.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00 1.03.1.03.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00 1.03.1.03.03.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00 1.03.1.03.03.00.00.5. BELANJA 807.818.051.687,00 1.03.1.03.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.974.176.916,00 1.03.1.03.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 20.974.176.916,00 1.03.1.03.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 786.843.874.771,00 1.03.1.03.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.283.527.523,00 1.03.1.03.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.200.000,00 1.03.1.03.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.200.000,00 1.03.1.03.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 838.000.000,00 1.03.1.03.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 838.000.000,00 1.03.1.03.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.107.484.000,00 1.03.1.03.03.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.107.484.000,00 1.03.1.03.03.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA 55.575.000,00 1.03.1.03.03.01.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.575.000,00 1.03.1.03.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 135.470.625,00 1.03.1.03.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.470.625,00 1.03.1.03.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 79.963.480,00 1.03.1.03.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.963.480,00 1.03.1.03.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.689.500,00 1.03.1.03.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.689.500,00 1.03.1.03.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.812.918,00 1.03.1.03.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 40.812.918,00 1.03.1.03.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.792.000,00 1.03.1.03.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.792.000,00 1.03.1.03.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 108.000.000,00 1.03.1.03.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000,00 1.03.1.03.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.344.540.000,00 1.03.1.03.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.344.540.000,00 1.03.1.03.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.528.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 36 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA 1.03.1.03.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.986.000.000,00 1.03.1.03.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 542.000.000,00 1.03.1.03.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 460.792.500,00 1.03.1.03.03.05.32. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 460.792.500,00 1.03.1.03.03.05.32.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.700.000,00 1.03.1.03.03.05.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 453.092.500,00 1.03.1.03.03.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 15.859.668.000,00 1.03.1.03.03.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 15.859.668.000,00 1.03.1.03.03.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.859.668.000,00 1.03.1.03.03.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 15.393.294.381,00 1.03.1.03.03.27.05. PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN AIR MINUM 514.972.500,00 1.03.1.03.03.27.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00 1.03.1.03.03.27.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 494.172.500,00 1.03.1.03.03.27.06. PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM 12.167.916.181,00 1.03.1.03.03.27.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00 1.03.1.03.03.27.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.640.916.181,00 1.03.1.03.03.27.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.500.000.000,00 1.03.1.03.03.27.10. PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN 2.710.405.700,00 1.03.1.03.03.27.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 869.112.000,00 1.03.1.03.03.27.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.632.297.150,00 1.03.1.03.03.27.10.5.2.3. BELANJA MODAL 208.996.550,00 1.03.1.03.03.29. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 2.510.438.773,00 1.03.1.03.03.29.01. PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 2.023.905.625,00 1.03.1.03.03.29.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.900.000,00 1.03.1.03.03.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.867.755.625,00 1.03.1.03.03.29.01.5.2.3. BELANJA MODAL 116.250.000,00 1.03.1.03.03.29.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 486.533.148,00 1.03.1.03.03.29.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.000.000,00 1.03.1.03.03.29.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 475.533.148,00 1.03.1.03.03.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 628.884.874.044,00 1.03.1.03.03.30.01. PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PERDESAAN 2.273.966.437,00 1.03.1.03.03.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.273.966.437,00 1.03.1.03.03.30.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 1.03.1.03.03.30.02. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 76.068.545.300,00 1.03.1.03.03.30.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 135.000.000,00 1.03.1.03.03.30.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.933.545.300,00 1.03.1.03.03.30.09. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG 550.542.362.307,00 1.03.1.03.03.30.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 674.600.000,00 1.03.1.03.03.30.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.122.551.907,00 1.03.1.03.03.30.09.5.2.3. BELANJA MODAL 402.745.210.400,00 1.03.1.03.03.32. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI 562.883.750,00 1.03.1.03.03.32.01. PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA) 194.100.000,00 1.03.1.03.03.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 1.03.1.03.03.32.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.500.000,00 1.03.1.03.03.32.05. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH 368.783.750,00 1.03.1.03.03.32.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.600.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 37 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA 1.03.1.03.03.32.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 352.183.750,00 1.03.1.03.03.33. PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI 16.462.843.450,00 1.03.1.03.03.33.04. PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN 16.462.843.450,00 1.03.1.03.03.33.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 587.960.000,00 1.03.1.03.03.33.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.933.665.150,00 1.03.1.03.03.33.04.5.2.3. BELANJA MODAL 4.941.218.300,00 1.03.1.03.03.34. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 95.445.823.225,00 1.03.1.03.03.34.01. PENGEMBANGAN RUMAH SEHAT SEDERHANA 95.445.823.225,00 1.03.1.03.03.34.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 546.600.000,00 1.03.1.03.03.34.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.899.223.225,00 1.03.1.03.03.35. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 460.241.625,00 1.03.1.03.03.35.02. PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA 242.705.125,00 1.03.1.03.03.35.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 1.03.1.03.03.35.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 231.905.125,00 1.03.1.03.03.35.03. SOSIALISASI PENERAPAN QANUN RTRWP NAD 217.536.500,00 1.03.1.03.03.35.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.300.000,00 1.03.1.03.03.35.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 182.236.500,00 1.03.1.03.03.36. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 256.637.500,00 1.03.1.03.03.36.02. KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG LINTAS KABUPATEN/KOTA 256.637.500,00 1.03.1.03.03.36.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.800.000,00 1.03.1.03.03.36.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.837.500,00 1.03.1.03.03.36.02.5.2.3. BELANJA MODAL 175.000.000,00 1.03.1.03.03.37. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 262.850.000,00 1.03.1.03.03.37.04. KOORDINASI PENYUSUNAN PEMANFAATAN RUANG LINTAS KABUPATEN/KOTA 262.850.000,00 1.03.1.03.03.37.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 262.850.000,00 JUMLAH BELANJA 807.818.051.687,00 SURPLUS/(DEFISIT) (807.808.051.687,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 38 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 3 4 1.06.1.06.01.00.00.4. PENDAPATAN 5.000.000,00 1.06.1.06.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00 1.06.1.06.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 5.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00 1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA 59.794.136.230,00 1.06.1.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.966.790.780,00 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 21.966.790.780,00 1.06.1.06.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 37.827.345.450,00 1.06.1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.162.703.600,00 1.06.1.06.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 32.000.000,00 1.06.1.06.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.000.000,00 1.06.1.06.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 916.800.000,00 1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 916.800.000,00 1.06.1.06.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 159.698.000,00 1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 159.698.000,00 1.06.1.06.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 608.375.000,00 1.06.1.06.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 608.375.000,00 1.06.1.06.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 28.197.500,00 1.06.1.06.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.197.500,00 1.06.1.06.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 878.900.000,00 1.06.1.06.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 878.900.000,00 1.06.1.06.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 402.642.600,00 1.06.1.06.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 402.642.600,00 1.06.1.06.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 280.800.000,00 1.06.1.06.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 280.800.000,00 1.06.1.06.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 545.660.000,00 1.06.1.06.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 545.660.000,00 1.06.1.06.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 472.645.000,00 1.06.1.06.01.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.750.000,00 1.06.1.06.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 433.895.000,00 1.06.1.06.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.836.985.500,00 1.06.1.06.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.434.540.000,00 1.06.1.06.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 352.445.500,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 39 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.01.22.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00 1.06.1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.859.090.000,00 1.06.1.06.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.017.100.000,00 1.06.1.06.01.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.100.000,00 1.06.1.06.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000,00 1.06.1.06.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 1.06.1.06.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 1.06.1.06.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.138.025.000,00 1.06.1.06.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.138.025.000,00 1.06.1.06.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 355.965.000,00 1.06.1.06.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 355.965.000,00 1.06.1.06.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.148.000.000,00 1.06.1.06.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.148.000.000,00 1.06.1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 861.040.000,00 1.06.1.06.01.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 436.100.000,00 1.06.1.06.01.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 436.100.000,00 1.06.1.06.01.05.32. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 424.940.000,00 1.06.1.06.01.05.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 424.940.000,00 1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.876.450.800,00 1.06.1.06.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 5.667.710.800,00 1.06.1.06.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.646.800.000,00 1.06.1.06.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.020.910.800,00 1.06.1.06.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 208.740.000,00 1.06.1.06.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 175.040.000,00 1.06.1.06.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.700.000,00 1.06.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 4.305.239.600,00 1.06.1.06.01.15.06. KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI SERTA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN 571.250.150,00 1.06.1.06.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.178.000,00 1.06.1.06.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 504.072.150,00 1.06.1.06.01.15.13. PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.406.953.300,00 1.06.1.06.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 587.300.000,00 1.06.1.06.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 819.653.300,00 1.06.1.06.01.15.15. SURVEY DATA PRIMER PROVINSI 621.125.950,00 1.06.1.06.01.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00 1.06.1.06.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 537.125.950,00 1.06.1.06.01.15.16. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 772.303.000,00 1.06.1.06.01.15.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 178.250.000,00 1.06.1.06.01.15.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 594.053.000,00 1.06.1.06.01.15.21. PENYEMPURNAAN GEODATA SPASIAL BASE DAN PENERAPAN STANDARISASI DATA SPASIAL 933.607.200,00 1.06.1.06.01.15.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00 1.06.1.06.01.15.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 847.207.200,00 1.06.1.06.01.16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 133.952.000,00 1.06.1.06.01.16.02. KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH 133.952.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 40 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.952.000,00 1.06.1.06.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN 686.100.800,00 1.06.1.06.01.17.10. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 686.100.800,00 1.06.1.06.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 236.300.000,00 1.06.1.06.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 449.800.800,00 1.06.1.06.01.18. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 300.000.000,00 1.06.1.06.01.18.03. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 300.000.000,00 1.06.1.06.01.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 300.000.000,00 1.06.1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8.241.711.600,00 1.06.1.06.01.21.05. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMA 435.262.050,00 1.06.1.06.01.21.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.450.000,00 1.06.1.06.01.21.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 371.812.050,00 1.06.1.06.01.21.08. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPA 362.981.050,00 1.06.1.06.01.21.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.000.000,00 1.06.1.06.01.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 338.981.050,00 1.06.1.06.01.21.09. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPA 1.521.859.850,00 1.06.1.06.01.21.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00 1.06.1.06.01.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.501.859.850,00 1.06.1.06.01.21.13. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 822.115.600,00 1.06.1.06.01.21.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 251.000.000,00 1.06.1.06.01.21.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 571.115.600,00 1.06.1.06.01.21.14. PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBA (KUA) DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) 501.961.000,00 1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.300.000,00 1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 453.661.000,00 1.06.1.06.01.21.15. SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 379.292.100,00 1.06.1.06.01.21.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 1.06.1.06.01.21.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 372.092.100,00 1.06.1.06.01.21.19. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 2.067.879.950,00 1.06.1.06.01.21.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 310.100.000,00 1.06.1.06.01.21.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.757.779.950,00 1.06.1.06.01.21.22. KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS 219.086.000,00 1.06.1.06.01.21.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.086.000,00 1.06.1.06.01.21.24. KOORDINASI PENYUSUNAN JAWABAN/PENJELASAN GUBERNUR 164.401.000,00 1.06.1.06.01.21.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00 1.06.1.06.01.21.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.401.000,00 1.06.1.06.01.21.26. FINALISASI BUKU RENCANA INDUK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS 683.027.000,00 1.06.1.06.01.21.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 261.750.000,00 1.06.1.06.01.21.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 421.277.000,00 1.06.1.06.01.21.28. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK 767.126.750,00 1.06.1.06.01.21.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 221.500.000,00 1.06.1.06.01.21.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 545.626.750,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 41 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.21.29. PENILAIAN RKPD KABUPATEN/ KOTA 316.719.250,00 1.06.1.06.01.21.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00 1.06.1.06.01.21.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 312.719.250,00 1.06.1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 2.409.749.800,00 1.06.1.06.01.22.04. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 1.178.860.000,00 1.06.1.06.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 160.810.000,00 1.06.1.06.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.018.050.000,00 1.06.1.06.01.22.11. KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI ACEH 304.900.000,00 1.06.1.06.01.22.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00 1.06.1.06.01.22.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 277.300.000,00 1.06.1.06.01.22.16. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOMODITAS BERBASIS KLUSTER 925.989.800,00 1.06.1.06.01.22.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00 1.06.1.06.01.22.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 841.989.800,00 1.06.1.06.01.23. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA 1.550.879.000,00 1.06.1.06.01.23.03. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 1.304.804.000,00 1.06.1.06.01.23.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 249.000.000,00 1.06.1.06.01.23.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.055.804.000,00 1.06.1.06.01.23.16. KOORDINASI PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGS DAN POST MDGS 246.075.000,00 1.06.1.06.01.23.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 246.075.000,00 1.06.1.06.01.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 3.197.726.900,00 1.06.1.06.01.24.13. KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA 1.036.865.000,00 1.06.1.06.01.24.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 324.200.000,00 1.06.1.06.01.24.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 712.665.000,00 1.06.1.06.01.24.14. MONITORING DAN EVALUASI RTRWP PROVINSI NAD 685.492.300,00 1.06.1.06.01.24.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 322.800.000,00 1.06.1.06.01.24.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 362.692.300,00 1.06.1.06.01.24.18. PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SDA (PENDUKUNG WISMP) 640.851.900,00 1.06.1.06.01.24.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.400.000,00 1.06.1.06.01.24.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 544.451.900,00 1.06.1.06.01.24.22. PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SDA (HIBAH WISMP) 59.465.600,00 1.06.1.06.01.24.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.450.000,00 1.06.1.06.01.24.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.015.600,00 1.06.1.06.01.24.23. KOORDINASI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 775.052.100,00 1.06.1.06.01.24.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 524.700.000,00 1.06.1.06.01.24.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.352.100,00 1.06.1.06.01.28. DISEMINASI DAN INFORMASI TEKNOLOGI 37.700.000,00 1.06.1.06.01.28.01. SOSIALISASI HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 37.700.000,00 1.06.1.06.01.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.400.000,00 1.06.1.06.01.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.300.000,00 1.06.1.06.01.29. INOVASI DAERAH 205.001.350,00 1.06.1.06.01.29.01. KAJIAN PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI 205.001.350,00 1.06.1.06.01.29.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 127.500.000,00 1.06.1.06.01.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.501.350,00 JUMLAH BELANJA 59.794.136.230,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 42 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SURPLUS/(DEFISIT) (59.789.136.230,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.07. - PERHUBUNGAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 43 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA 1 2 3 4 1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.073.000.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.073.000.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Qanun N o m o r 3 T a h u n 2 0 1 4 , R e t r i b u s i Perizinan Tertentu 73.000.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 2.000.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.073.000.000,00 1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA 138.356.089.432,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.594.710.865,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 25.594.710.865,00 1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 112.761.378.567,00 1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.725.078.052,00 1.07.1.07.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.000.000,00 1.07.1.07.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 1.07.1.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.782.029.552,00 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.782.029.552,00 1.07.1.07.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 896.655.000,00 1.07.1.07.01.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 663.360.000,00 1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 233.295.000,00 1.07.1.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 602.269.000,00 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 602.269.000,00 1.07.1.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 321.711.000,00 1.07.1.07.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 321.711.000,00 1.07.1.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 34.558.500,00 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.558.500,00 1.07.1.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 223.400.000,00 1.07.1.07.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 1.07.1.07.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 195.400.000,00 1.07.1.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.960.000,00 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.960.000,00 1.07.1.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 522.195.000,00 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 522.195.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 44 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA 1.07.1.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 884.100.000,00 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 884.100.000,00 1.07.1.07.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.399.200.000,00 1.07.1.07.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.258.600.000,00 1.07.1.07.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.600.000,00 1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.818.298.000,00 1.07.1.07.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 191.400.000,00 1.07.1.07.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 191.400.000,00 1.07.1.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 979.770.000,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 979.770.000,00 1.07.1.07.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 542.128.000,00 1.07.1.07.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 542.128.000,00 1.07.1.07.01.02.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 55.000.000,00 1.07.1.07.01.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00 1.07.1.07.01.02.36. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SOUND SYSTEM 50.000.000,00 1.07.1.07.01.02.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.07.1.07.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 84.750.000,00 1.07.1.07.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 84.750.000,00 1.07.1.07.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.750.000,00 1.07.1.07.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.347.000.000,00 1.07.1.07.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.347.000.000,00 1.07.1.07.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.347.000.000,00 1.07.1.07.01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 4.600.681.651,00 1.07.1.07.01.15.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 3.200.000.000,00 1.07.1.07.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.200.000.000,00 1.07.1.07.01.15.03. KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.214.531.651,00 1.07.1.07.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.214.531.651,00 1.07.1.07.01.15.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 186.150.000,00 1.07.1.07.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 186.150.000,00 1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 12.900.481.996,00 1.07.1.07.01.17.05. KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DIJALAN RAYA 2.006.380.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 444.000.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.162.380.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00 1.07.1.07.01.17.10. KEGIATAN PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, MURAH DAN MUDAH 9.784.371.996,00 1.07.1.07.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 1.07.1.07.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.550.367.000,00 1.07.1.07.01.17.10.5.2.3. BELANJA MODAL 6.144.004.996,00 1.07.1.07.01.17.14. SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 526.150.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.760.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 484.390.000,00 1.07.1.07.01.17.15. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN 583.580.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 45 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 583.580.000,00 1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 31.947.427.116,00 1.07.1.07.01.18.04. PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT 7.713.100.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 603.100.000,00 1.07.1.07.01.18.04.5.2.3. BELANJA MODAL 7.110.000.000,00 1.07.1.07.01.18.05. PEMBANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN LAUT 6.809.470.000,00 1.07.1.07.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00 1.07.1.07.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.325.470.000,00 1.07.1.07.01.18.05.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00 1.07.1.07.01.18.06. PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA 16.589.857.116,00 1.07.1.07.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 436.200.000,00 1.07.1.07.01.18.06.5.2.3. BELANJA MODAL 16.153.657.116,00 1.07.1.07.01.18.07. PEMBANGUNAN PRASARANA POS DAN TELEKOMUNIKASI 835.000.000,00 1.07.1.07.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 635.000.000,00 1.07.1.07.01.18.07.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00 1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 18.974.374.752,00 1.07.1.07.01.19.01. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 3.000.000.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 3.000.000.000,00 1.07.1.07.01.19.02. PENGADAAN MARKA JALAN 11.500.000.000,00 1.07.1.07.01.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 11.500.000.000,00 1.07.1.07.01.19.03. PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN 390.730.000,00 1.07.1.07.01.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 390.730.000,00 1.07.1.07.01.19.04. PENGADAAN DELINIATOR 625.000.000,00 1.07.1.07.01.19.04.5.2.3. BELANJA MODAL 625.000.000,00 1.07.1.07.01.19.05. PENGADAAN TRAFFIC LIGHT 2.252.244.752,00 1.07.1.07.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 478.171.752,00 1.07.1.07.01.19.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.774.073.000,00 1.07.1.07.01.19.07. PEMBANGUNAN ZONA KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN 920.000.000,00 1.07.1.07.01.19.07.5.2.3. BELANJA MODAL 920.000.000,00 1.07.1.07.01.19.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 286.400.000,00 1.07.1.07.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 286.400.000,00 1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 2.349.240.000,00 1.07.1.07.01.20.02. PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 2.200.000.000,00 1.07.1.07.01.20.02.5.2.3. BELANJA MODAL 2.200.000.000,00 1.07.1.07.01.20.04. PELAKSANAAN PENELITIAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR 149.240.000,00 1.07.1.07.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 94.560.000,00 1.07.1.07.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 54.680.000,00 1.07.1.07.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 15.397.047.000,00 1.07.1.07.01.22.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 646.520.000,00 1.07.1.07.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 56.400.000,00 1.07.1.07.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 590.120.000,00 1.07.1.07.01.22.08. MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 675.830.000,00 1.07.1.07.01.22.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 87.000.000,00 1.07.1.07.01.22.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 588.830.000,00 1.07.1.07.01.22.09. PENGADAAN ALAT JARINGAN KOMUNIKASI 6.331.900.000,00 1.07.1.07.01.22.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.856.900.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 46 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA 1.07.1.07.01.22.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.475.000.000,00 1.07.1.07.01.22.10. PENGADAAN PERANGKAT KERAS PENGELOLAAN SYSTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH TERINTEGRASI 2.000.000.000,00 1.07.1.07.01.22.10.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000.000,00 1.07.1.07.01.22.11. PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT PEMDA 1.640.000.000,00 1.07.1.07.01.22.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 390.000.000,00 1.07.1.07.01.22.11.5.2.3. BELANJA MODAL 1.250.000.000,00 1.07.1.07.01.22.12. PERTEMUAN PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI GAMPONG (KIG) 737.400.000,00 1.07.1.07.01.22.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.550.000,00 1.07.1.07.01.22.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 725.850.000,00 1.07.1.07.01.22.14. PELAYANAN MEDIA CENTER PEMERINTAH DAERAH 3.365.397.000,00 1.07.1.07.01.22.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 166.300.000,00 1.07.1.07.01.22.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.131.097.000,00 1.07.1.07.01.22.14.5.2.3. BELANJA MODAL 68.000.000,00 1.07.1.07.01.24. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 7.053.645.000,00 1.07.1.07.01.24.02. PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMDA 25.820.000,00 1.07.1.07.01.24.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.820.000,00 1.07.1.07.01.24.03. EVALUASI SISTEM INFORMASI, TEKNOLOGI INFORMASI DAN SDM DI LINGKUNGAN PEMDA 455.015.000,00 1.07.1.07.01.24.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 1.07.1.07.01.24.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 450.415.000,00 1.07.1.07.01.24.04. BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP DAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI 461.710.000,00 1.07.1.07.01.24.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 1.07.1.07.01.24.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 458.710.000,00 1.07.1.07.01.24.06. SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI 305.700.000,00 1.07.1.07.01.24.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 305.700.000,00 1.07.1.07.01.24.07. PEMBERDAYAAN FUNGSI PENGAWASAN LEMBAGA PRODUKSI SERTA PEREDARAN FILM DAN REKAMAN AUDIO VISUAL 1.205.900.000,00 1.07.1.07.01.24.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 847.800.000,00 1.07.1.07.01.24.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 358.100.000,00 1.07.1.07.01.24.08. PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA PENYIARAN 4.599.500.000,00 1.07.1.07.01.24.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.599.500.000,00 1.07.1.07.01.25. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA 6.006.215.000,00 1.07.1.07.01.25.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.183.760.000,00 1.07.1.07.01.25.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 885.300.000,00 1.07.1.07.01.25.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 298.460.000,00 1.07.1.07.01.25.05. KONSULTASI KOMUNITAS INFOKOM 275.700.000,00 1.07.1.07.01.25.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.600.000,00 1.07.1.07.01.25.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 273.100.000,00 1.07.1.07.01.25.06. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI MEDIA TRADISIONAL, LUAR RUANG DAN PENERBITAN 4.546.755.000,00 1.07.1.07.01.25.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.500.000,00 1.07.1.07.01.25.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.486.255.000,00 1.07.1.07.01.25.06.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000.000,00 1.07.1.07.01.26. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK 1.557.140.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 47 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA 1.07.1.07.01.26.02. PENGELOLAAN DATABASE SKPD DAN PENGEMBANGAN BANK DATA E-GOVERNMENT PEMDA 1.252.940.000,00 1.07.1.07.01.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.400.000,00 1.07.1.07.01.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.242.540.000,00 1.07.1.07.01.26.03. VERIFIKASI, PEREKAMAN, BACK-UP DATA E-GOVERNMENT DAN PENYAJIAN INFORMASI E-GOVERNMENT 100.900.000,00 1.07.1.07.01.26.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.900.000,00 1.07.1.07.01.26.04. PENGELOLAAN WEBSITE 189.450.000,00 1.07.1.07.01.26.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.450.000,00 1.07.1.07.01.26.04.5.2.3. BELANJA MODAL 48.000.000,00 1.07.1.07.01.26.05. PENGELOLAAN SMS CENTRE GUBERNUR 13.850.000,00 1.07.1.07.01.26.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.850.000,00 JUMLAH BELANJA 138.356.089.432,00 SURPLUS/(DEFISIT) (136.283.089.432,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 48 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1 2 3 4 1.08.1.08.01.00.00.4. PENDAPATAN 500.000.000,00 1.08.1.08.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500.000.000,00 1.08.1.08.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 500.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 500.000.000,00 1.08.1.08.01.00.00.5. BELANJA 30.461.900.000,00 1.08.1.08.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.921.696.046,00 1.08.1.08.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 9.921.696.046,00 1.08.1.08.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 20.540.203.954,00 1.08.1.08.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.243.884.000,00 1.08.1.08.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.980.000,00 1.08.1.08.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.980.000,00 1.08.1.08.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 443.000.000,00 1.08.1.08.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 443.000.000,00 1.08.1.08.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 27.000.000,00 1.08.1.08.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.000.000,00 1.08.1.08.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.071.500,00 1.08.1.08.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.071.500,00 1.08.1.08.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.155.000,00 1.08.1.08.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.155.000,00 1.08.1.08.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.606.500,00 1.08.1.08.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.606.500,00 1.08.1.08.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 443.450.000,00 1.08.1.08.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 443.450.000,00 1.08.1.08.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 26.920.000,00 1.08.1.08.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.920.000,00 1.08.1.08.01.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00 1.08.1.08.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.950.000,00 1.08.1.08.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.950.000,00 1.08.1.08.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 595.280.000,00 1.08.1.08.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 595.280.000,00 1.08.1.08.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.578.471.000,00 1.08.1.08.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.572.760.000,00 1.08.1.08.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.711.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 49 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1.08.1.08.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.640.150.000,00 1.08.1.08.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 150.000.000,00 1.08.1.08.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 1.08.1.08.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 500.000.000,00 1.08.1.08.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 500.000.000,00 1.08.1.08.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 131.000.000,00 1.08.1.08.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 131.000.000,00 1.08.1.08.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 233.000.000,00 1.08.1.08.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 233.000.000,00 1.08.1.08.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 52.950.000,00 1.08.1.08.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.950.000,00 1.08.1.08.01.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 7.400.000,00 1.08.1.08.01.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.400.000,00 1.08.1.08.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 565.800.000,00 1.08.1.08.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 422.100.000,00 1.08.1.08.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 143.700.000,00 1.08.1.08.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 199.653.000,00 1.08.1.08.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 199.653.000,00 1.08.1.08.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 199.653.000,00 1.08.1.08.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 797.734.700,00 1.08.1.08.01.15.11. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 797.734.700,00 1.08.1.08.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 418.634.700,00 1.08.1.08.01.15.11.5.2.3. BELANJA MODAL 379.100.000,00 1.08.1.08.01.16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.542.899.300,00 1.08.1.08.01.16.01. KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA 148.421.000,00 1.08.1.08.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 148.421.000,00 1.08.1.08.01.16.03. PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN 512.269.800,00 1.08.1.08.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 512.269.800,00 1.08.1.08.01.16.04. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 294.278.600,00 1.08.1.08.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 294.278.600,00 1.08.1.08.01.16.06. PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3 60.876.700,00 1.08.1.08.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.876.700,00 1.08.1.08.01.16.07. PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 337.352.200,00 1.08.1.08.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 337.352.200,00 1.08.1.08.01.16.29. PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN 189.701.000,00 1.08.1.08.01.16.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.701.000,00 1.08.1.08.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.070.498.550,00 1.08.1.08.01.17.05. PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 1.070.498.550,00 1.08.1.08.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 410.098.550,00 1.08.1.08.01.17.05.5.2.3. BELANJA MODAL 660.400.000,00 1.08.1.08.01.18. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 998.841.350,00 1.08.1.08.01.18.02. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 998.841.350,00 1.08.1.08.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 52.360.000,00 1.08.1.08.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 946.481.350,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 50 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1.08.1.08.01.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 9.371.803.054,00 1.08.1.08.01.19.01. PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN 296.263.550,00 1.08.1.08.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 296.263.550,00 1.08.1.08.01.19.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 2.054.484.704,00 1.08.1.08.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 182.900.000,00 1.08.1.08.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.871.584.704,00 1.08.1.08.01.19.08. PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 208.280.200,00 1.08.1.08.01.19.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.900.000,00 1.08.1.08.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.380.200,00 1.08.1.08.01.19.10. PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 6.812.774.600,00 1.08.1.08.01.19.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.410.000,00 1.08.1.08.01.19.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.026.864.600,00 1.08.1.08.01.19.10.5.2.3. BELANJA MODAL 5.776.500.000,00 1.08.1.08.01.23. PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT 1.557.260.000,00 1.08.1.08.01.23.01. PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT 1.557.260.000,00 1.08.1.08.01.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.700.000,00 1.08.1.08.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.253.160.000,00 1.08.1.08.01.23.01.5.2.3. BELANJA MODAL 288.400.000,00 1.08.1.08.01.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 117.480.000,00 1.08.1.08.01.24.08. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RTH 117.480.000,00 1.08.1.08.01.24.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 117.480.000,00 JUMLAH BELANJA 30.461.900.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (29.961.900.000,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 51 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH 1 2 3 4 1.10.1.10.01.00.00.5. BELANJA 41.662.594.984,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.581.787.709,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 4.581.787.709,00 1.10.1.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 37.080.807.275,00 1.10.1.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.354.278.075,00 1.10.1.10.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.850.000,00 1.10.1.10.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.850.000,00 1.10.1.10.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 205.752.000,00 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 205.752.000,00 1.10.1.10.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 64.433.675,00 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 64.433.675,00 1.10.1.10.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 49.307.600,00 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.307.600,00 1.10.1.10.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.136.920.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000.000,00 1.10.1.10.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.636.920.000,00 1.10.1.10.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 365.290.000,00 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 365.290.000,00 1.10.1.10.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 351.600.000,00 1.10.1.10.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 351.600.000,00 1.10.1.10.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.145.124.800,00 1.10.1.10.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 925.520.000,00 1.10.1.10.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.604.800,00 1.10.1.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 25.196.119.500,00 1.10.1.10.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 25.000.000.000,00 1.10.1.10.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.000.000,00 1.10.1.10.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 24.966.000.000,00 1.10.1.10.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 179.349.500,00 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 179.349.500,00 1.10.1.10.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 16.770.000,00 1.10.1.10.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.770.000,00 1.10.1.10.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.000.000,00 1.10.1.10.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 6.000.000,00 1.10.1.10.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 52 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH 1.10.1.10.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 324.200.000,00 1.10.1.10.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 324.200.000,00 1.10.1.10.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 324.200.000,00 1.10.1.10.01.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 5.200.209.700,00 1.10.1.10.01.15.02. PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK 238.050.000,00 1.10.1.10.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 238.050.000,00 1.10.1.10.01.15.04. PEMBENTUKAN PENATAAN SISTEM KONEKSI (INTER-PHASE TAHAP AWAL) NIK 251.650.000,00 1.10.1.10.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.700.000,00 1.10.1.10.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 182.950.000,00 1.10.1.10.01.15.05. KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 416.322.000,00 1.10.1.10.01.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 416.322.000,00 1.10.1.10.01.15.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 559.828.000,00 1.10.1.10.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 513.375.000,00 1.10.1.10.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.453.000,00 1.10.1.10.01.15.08. PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN 476.804.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 419.204.000,00 1.10.1.10.01.15.09. PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN 1.200.791.500,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 681.775.500,00 1.10.1.10.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 519.016.000,00 1.10.1.10.01.15.11. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 492.301.000,00 1.10.1.10.01.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00 1.10.1.10.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 408.301.000,00 1.10.1.10.01.15.12. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 99.970.000,00 1.10.1.10.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.970.000,00 1.10.1.10.01.15.13. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN 845.315.200,00 1.10.1.10.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00 1.10.1.10.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 790.115.200,00 1.10.1.10.01.15.14. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 286.710.000,00 1.10.1.10.01.15.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.560.000,00 1.10.1.10.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 270.150.000,00 1.10.1.10.01.15.15. PENATAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 332.468.000,00 1.10.1.10.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 332.468.000,00 JUMLAH BELANJA 41.662.594.984,00 SURPLUS/(DEFISIT) (41.662.594.984,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 53 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 2 3 4 1.11.1.11.01.00.00.5. BELANJA 26.888.563.578,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.539.555.884,00 1.11.1.11.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 6.539.555.884,00 1.11.1.11.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 20.349.007.694,00 1.11.1.11.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.111.001.696,00 1.11.1.11.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.500.000,00 1.11.1.11.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 1.11.1.11.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 497.715.896,00 1.11.1.11.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 497.715.896,00 1.11.1.11.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 55.000.700,00 1.11.1.11.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.700,00 1.11.1.11.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.000.000,00 1.11.1.11.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00 1.11.1.11.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.060.500,00 1.11.1.11.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.060.500,00 1.11.1.11.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 528.085.000,00 1.11.1.11.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 528.085.000,00 1.11.1.11.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.999.600,00 1.11.1.11.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.999.600,00 1.11.1.11.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 113.320.000,00 1.11.1.11.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 113.320.000,00 1.11.1.11.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 477.560.000,00 1.11.1.11.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 477.560.000,00 1.11.1.11.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 370.760.000,00 1.11.1.11.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 345.560.000,00 1.11.1.11.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.200.000,00 1.11.1.11.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.515.025.000,00 1.11.1.11.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.124.875.000,00 1.11.1.11.01.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 1.11.1.11.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 1.11.1.11.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.107.875.000,00 1.11.1.11.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 302.450.000,00 1.11.1.11.01.02.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 1.11.1.11.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 212.450.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 54 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.1.11.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 36.000.000,00 1.11.1.11.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 1.11.1.11.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 24.000.000,00 1.11.1.11.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 1.11.1.11.01.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 27.700.000,00 1.11.1.11.01.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.700.000,00 1.11.1.11.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.250.000,00 1.11.1.11.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4.250.000,00 1.11.1.11.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.250.000,00 1.11.1.11.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 132.700.000,00 1.11.1.11.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 132.700.000,00 1.11.1.11.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.700.000,00 1.11.1.11.01.15. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 983.515.000,00 1.11.1.11.01.15.01. PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 115.450.000,00 1.11.1.11.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.450.000,00 1.11.1.11.01.15.03. PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 868.065.000,00 1.11.1.11.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 97.200.000,00 1.11.1.11.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 770.865.000,00 1.11.1.11.01.16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 5.727.406.600,00 1.11.1.11.01.16.01. ADVOKASI PUG BAGI PEREMPUAN 775.000.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 1.11.1.11.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 717.400.000,00 1.11.1.11.01.16.02. PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2) 1.492.840.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 812.620.000,00 1.11.1.11.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 680.220.000,00 1.11.1.11.01.16.04. PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN KIE TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) 1.192.675.000,00 1.11.1.11.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.800.000,00 1.11.1.11.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.091.875.000,00 1.11.1.11.01.16.05. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 652.225.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 1.11.1.11.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 594.625.000,00 1.11.1.11.01.16.07. EVALUASI PELAKSANAAN PUG 110.360.000,00 1.11.1.11.01.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.360.000,00 1.11.1.11.01.16.08. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK 191.280.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 1.11.1.11.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 101.280.000,00 1.11.1.11.01.16.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 968.070.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.800.000,00 1.11.1.11.01.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 912.270.000,00 1.11.1.11.01.16.10. PENGUATAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) 266.450.000,00 1.11.1.11.01.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 121.950.000,00 1.11.1.11.01.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 144.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 55 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.1.11.01.16.13. PENINGKATAN KAPASITAS PENGUATAN GUGUS TUGAS ANTI TRAFICKING 78.506.600,00 1.11.1.11.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.506.600,00 1.11.1.11.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.603.440.000,00 1.11.1.11.01.17.01. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH 1.072.280.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.000.000,00 1.11.1.11.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.280.000,00 1.11.1.11.01.17.03. PENYUSUNAN SISTEM PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN 92.900.000,00 1.11.1.11.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.900.000,00 1.11.1.11.01.17.08. UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN 696.550.000,00 1.11.1.11.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 1.11.1.11.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 693.550.000,00 1.11.1.11.01.17.10. PENINGKATAN KUALITAS SDM REMAJA PUTRI 41.710.000,00 1.11.1.11.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.710.000,00 1.11.1.11.01.17.12. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN 700.000.000,00 1.11.1.11.01.17.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 700.000.000,00 1.11.1.11.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 7.271.669.398,00 1.11.1.11.01.18.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 651.140.000,00 1.11.1.11.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 651.140.000,00 1.11.1.11.01.18.03. KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA 922.806.577,00 1.11.1.11.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 922.806.577,00 1.11.1.11.01.18.04. KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA 5.606.625.720,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 69.600.000,00 1.11.1.11.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.537.025.720,00 1.11.1.11.01.18.05. KEGIATAN PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI BIDANG PEMBANGUNAN 91.097.101,00 1.11.1.11.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.097.101,00 JUMLAH BELANJA 26.888.563.578,00 SURPLUS/(DEFISIT) (26.888.563.578,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.13. - SOSIAL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 56 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL 1 2 3 4 1.13.1.13.01.00.00.4. PENDAPATAN 5.000.000,00 1.13.1.13.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.000.000,00 1.13.1.13.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 5.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 5.000.000,00 1.13.1.13.01.00.00.5. BELANJA 155.433.877.854,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.309.781.000,00 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 20.309.781.000,00 1.13.1.13.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 135.124.096.854,00 1.13.1.13.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.123.350.000,00 1.13.1.13.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 16.998.000,00 1.13.1.13.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.998.000,00 1.13.1.13.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 600.000.000,00 1.13.1.13.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 1.13.1.13.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 73.000.000,00 1.13.1.13.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.000.000,00 1.13.1.13.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.000.000,00 1.13.1.13.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 1.13.1.13.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 158.970.000,00 1.13.1.13.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.970.000,00 1.13.1.13.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 91.250.000,00 1.13.1.13.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.250.000,00 1.13.1.13.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.000.000,00 1.13.1.13.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.13.1.13.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 21.768.000,00 1.13.1.13.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.768.000,00 1.13.1.13.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 858.480.000,00 1.13.1.13.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 858.480.000,00 1.13.1.13.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.072.884.000,00 1.13.1.13.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.483.484.000,00 1.13.1.13.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 589.400.000,00 1.13.1.13.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.197.500.000,00 1.13.1.13.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 270.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 57 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.13.01. - DINAS SOSIAL 1.13.1.13.01.02.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 1.13.1.13.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 70.000.000,00 1.13.1.13.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 134.000.000,00 1.13.1.13.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 134.000.000,00 1.13.1.13.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.500.000,00 1.13.1.13.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 50.500.000,00 1.13.1.13.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 505.000.000,00 1.13.1.13.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 505.000.000,00 1.13.1.13.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 983.000.000,00 1.13.1.13.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 783.000.000,00 1.13.1.13.01.02.24.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00 1.13.1.13.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 255.000.000,00 1.13.1.13.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 255.000.000,00 1.13.1.13.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 200.000.000,00 1.13.1.13.01.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 200.000.000,00 1.13.1.13.01.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.200.000,00 1.13.1.13.01.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 153.800.000,00 1.13.1.13.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 16.513.906.092,00 1.13.1.13.01.15.02. PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN 793.892.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.800.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 671.940.000,00 1.13.1.13.01.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 12.152.000,00 1.13.1.13.01.15.04. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 7.939.130.292,00 1.13.1.13.01.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.000.000,00 1.13.1.13.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.925.130.292,00 1.13.1.13.01.15.08. PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BERUSAHA KOMUNITAS ADAT TERPENCIL 424.480.000,00 1.13.1.13.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00 1.13.1.13.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 419.980.000,00 1.13.1.13.01.15.12. PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE) 2.296.400.000,00 1.13.1.13.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 58.800.000,00 1.13.1.13.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.237.600.000,00 1.13.1.13.01.15.13. PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA RENTAN 3.797.092.000,00 1.13.1.13.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 59.800.000,00 1.13.1.13.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.737.292.000,00 1.13.1.13.01.15.14. PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL 1.262.911.800,00 1.13.1.13.01.15.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.400.000,00 1.13.1.13.01.15.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.221.511.800,00 1.13.1.13.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 67.562.935.562,00 1.13.1.13.01.16.03. PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 14.398.165.000,00 1.13.1.13.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.800.000,00 1.13.1.13.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.329.365.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 58 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.13.01. - DINAS SOSIAL 1.13.1.13.01.16.05. PELAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI PMKS DI TRAUMA CENTRE TERMASUK BAGI KORBAN BENCANA 2.297.000.000,00 1.13.1.13.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.297.000.000,00 1.13.1.13.01.16.08. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL 351.750.000,00 1.13.1.13.01.16.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 135.000.000,00 1.13.1.13.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 216.750.000,00 1.13.1.13.01.16.10. PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA 16.585.206.962,00 1.13.1.13.01.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 891.000.000,00 1.13.1.13.01.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.385.206.962,00 1.13.1.13.01.16.10.5.2.3. BELANJA MODAL 1.309.000.000,00 1.13.1.13.01.16.11. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 198.401.200,00 1.13.1.13.01.16.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.500.000,00 1.13.1.13.01.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.901.200,00 1.13.1.13.01.16.13. PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL 250.000.000,00 1.13.1.13.01.16.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.400.000,00 1.13.1.13.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 244.600.000,00 1.13.1.13.01.16.14. SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA BERBASIS MASYARAKAT 97.200.000,00 1.13.1.13.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 1.13.1.13.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.000.000,00 1.13.1.13.01.16.15. PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK NAKAL KORBAN NARKOTIKA 193.000.000,00 1.13.1.13.01.16.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.400.000,00 1.13.1.13.01.16.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.600.000,00 1.13.1.13.01.16.17. PELATIHAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, ANAK TERLANTAR, ANAK CACAT KORBAN BENCANA 1.723.400.000,00 1.13.1.13.01.16.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 181.500.000,00 1.13.1.13.01.16.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.541.900.000,00 1.13.1.13.01.16.18. PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI PENYANDANG CACAT 1.228.582.400,00 1.13.1.13.01.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.300.000,00 1.13.1.13.01.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.162.282.400,00 1.13.1.13.01.16.20. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PANTI 8.539.130.000,00 1.13.1.13.01.16.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 1.13.1.13.01.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.530.130.000,00 1.13.1.13.01.16.22. PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/TERDAMPAR 150.000.000,00 1.13.1.13.01.16.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 1.13.1.13.01.16.23. PEMBERDAYAAN KORBAN BENCANA SOSIAL DAERAH KONFLIK (REINTEGRASI) 20.180.700.000,00 1.13.1.13.01.16.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.448.400.000,00 1.13.1.13.01.16.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.732.300.000,00 1.13.1.13.01.16.24. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI LANJUT USIA TERLANTAR 1.370.400.000,00 1.13.1.13.01.16.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 1.13.1.13.01.16.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.365.400.000,00 1.13.1.13.01.17. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 14.780.374.000,00 1.13.1.13.01.17.04. PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK TERLANTAR 900.000.000,00 1.13.1.13.01.17.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.400.000,00 1.13.1.13.01.17.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 868.600.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 59 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.13.01. - DINAS SOSIAL 1.13.1.13.01.17.07. ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR 1.288.024.000,00 1.13.1.13.01.17.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 431.700.000,00 1.13.1.13.01.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 856.324.000,00 1.13.1.13.01.17.08. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK 12.592.350.000,00 1.13.1.13.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.200.000,00 1.13.1.13.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.471.150.000,00 1.13.1.13.01.17.08.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00 1.13.1.13.01.18. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 1.307.110.000,00 1.13.1.13.01.18.04. PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA 1.207.110.000,00 1.13.1.13.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.900.000,00 1.13.1.13.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.175.210.000,00 1.13.1.13.01.18.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT EKS PSIKOTIK 100.000.000,00 1.13.1.13.01.18.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00 1.13.1.13.01.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.500.000,00 1.13.1.13.01.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO 10.180.551.200,00 1.13.1.13.01.19.03. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO 1.463.460.000,00 1.13.1.13.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 976.100.000,00 1.13.1.13.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 458.720.000,00 1.13.1.13.01.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 28.640.000,00 1.13.1.13.01.19.07. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CACAT NETRA 665.840.000,00 1.13.1.13.01.19.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 1.13.1.13.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 646.340.000,00 1.13.1.13.01.19.07.5.2.3. BELANJA MODAL 13.500.000,00 1.13.1.13.01.19.09. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH 1.471.950.000,00 1.13.1.13.01.19.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.500.000,00 1.13.1.13.01.19.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.458.450.000,00 1.13.1.13.01.19.11. PEMELIHARAAN SARANA PANTI BINA REMAJA 1.552.200.000,00 1.13.1.13.01.19.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 706.000.000,00 1.13.1.13.01.19.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 616.900.000,00 1.13.1.13.01.19.11.5.2.3. BELANJA MODAL 229.300.000,00 1.13.1.13.01.19.12. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ANAK JALANAN 1.722.827.200,00 1.13.1.13.01.19.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 737.800.000,00 1.13.1.13.01.19.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 589.427.200,00 1.13.1.13.01.19.12.5.2.3. BELANJA MODAL 395.600.000,00 1.13.1.13.01.19.13. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI CACAT/PANTI KARYA 1.619.274.000,00 1.13.1.13.01.19.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 681.240.000,00 1.13.1.13.01.19.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 928.034.000,00 1.13.1.13.01.19.13.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00 1.13.1.13.01.19.14. PEMBINAAN DAN PELAYANAN LANSIA DALAM PANTI JOMPO 1.685.000.000,00 1.13.1.13.01.19.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 71.300.000,00 1.13.1.13.01.19.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.603.700.000,00 1.13.1.13.01.19.14.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00 1.13.1.13.01.20. PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) 1.616.970.000,00 1.13.1.13.01.20.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 685.570.000,00 1.13.1.13.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 176.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 60 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.13.01. - DINAS SOSIAL 1.13.1.13.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 509.370.000,00 1.13.1.13.01.20.04. PEMBERDAYAAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL 467.700.000,00 1.13.1.13.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.800.000,00 1.13.1.13.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 424.900.000,00 1.13.1.13.01.20.08. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS 365.700.000,00 1.13.1.13.01.20.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.900.000,00 1.13.1.13.01.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 334.800.000,00 1.13.1.13.01.20.09. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG HIV/AIDS 98.000.000,00 1.13.1.13.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.000.000,00 1.13.1.13.01.21. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 16.641.400.000,00 1.13.1.13.01.21.03. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT 3.966.400.000,00 1.13.1.13.01.21.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.832.200.000,00 1.13.1.13.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.200.000,00 1.13.1.13.01.21.04. PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 975.000.000,00 1.13.1.13.01.21.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 107.300.000,00 1.13.1.13.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 867.700.000,00 1.13.1.13.01.21.06. PELATIHAN KETRAMPILAN TARUNA PENANGGULANGAN BENCANA (TAGANA) 8.200.000.000,00 1.13.1.13.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.200.000.000,00 1.13.1.13.01.21.07. PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA 1.760.000.000,00 1.13.1.13.01.21.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.800.000,00 1.13.1.13.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.692.200.000,00 1.13.1.13.01.21.09. PELATIHAN PETUGAS PENYULUHAN SOSIAL DAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING 510.000.000,00 1.13.1.13.01.21.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 130.500.000,00 1.13.1.13.01.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 329.500.000,00 1.13.1.13.01.21.09.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00 1.13.1.13.01.21.10. PEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL DAN KEMITRAAN 1.230.000.000,00 1.13.1.13.01.21.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.800.000,00 1.13.1.13.01.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.172.200.000,00 JUMLAH BELANJA 155.433.877.854,00 SURPLUS/(DEFISIT) (155.428.877.854,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.14. - KETENAGAKERJAAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 61 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK 1 2 3 4 1.14.1.14.01.00.00.4. PENDAPATAN 67.000.000,00 1.14.1.14.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67.000.000,00 1.14.1.14.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 3 T a h u n 2 0 1 4 , R e t r i b u s i Perizinan Tertentu 50.000.000,00 1.14.1.14.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 17.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 67.000.000,00 1.14.1.14.01.00.00.5. BELANJA 109.143.451.876,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.160.879.523,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 24.160.879.523,00 1.14.1.14.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 84.982.572.353,00 1.14.1.14.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.234.977.000,00 1.14.1.14.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 26.640.000,00 1.14.1.14.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.640.000,00 1.14.1.14.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 893.900.000,00 1.14.1.14.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 893.900.000,00 1.14.1.14.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 66.400.000,00 1.14.1.14.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.400.000,00 1.14.1.14.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 324.000.000,00 1.14.1.14.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 324.000.000,00 1.14.1.14.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 103.305.000,00 1.14.1.14.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.305.000,00 1.14.1.14.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 267.657.000,00 1.14.1.14.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 267.657.000,00 1.14.1.14.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 48.531.000,00 1.14.1.14.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.531.000,00 1.14.1.14.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 387.500.000,00 1.14.1.14.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 387.500.000,00 1.14.1.14.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 23.100.000,00 1.14.1.14.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.100.000,00 1.14.1.14.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 193.434.000,00 1.14.1.14.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 193.434.000,00 1.14.1.14.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 442.060.000,00 1.14.1.14.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 442.060.000,00 1.14.1.14.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 348.800.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 62 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK 1.14.1.14.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 348.800.000,00 1.14.1.14.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.109.650.000,00 1.14.1.14.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.093.450.000,00 1.14.1.14.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.200.000,00 1.14.1.14.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11.046.864.845,00 1.14.1.14.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 10.000.000.000,00 1.14.1.14.01.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00 1.14.1.14.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 1.14.1.14.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 9.925.000.000,00 1.14.1.14.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 312.889.845,00 1.14.1.14.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 312.889.845,00 1.14.1.14.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 56.000.000,00 1.14.1.14.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.000.000,00 1.14.1.14.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 410.400.000,00 1.14.1.14.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 410.400.000,00 1.14.1.14.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 267.575.000,00 1.14.1.14.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 267.575.000,00 1.14.1.14.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 233.145.000,00 1.14.1.14.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 37.350.000,00 1.14.1.14.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.350.000,00 1.14.1.14.01.05.04. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 30.000.000,00 1.14.1.14.01.05.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.14.1.14.01.05.06. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 165.795.000,00 1.14.1.14.01.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 165.795.000,00 1.14.1.14.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 15.239.917.575,00 1.14.1.14.01.15.01. PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH 488.185.530,00 1.14.1.14.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 488.185.530,00 1.14.1.14.01.15.04. PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KEPELATIHAN DAN INSTRUKTUR BLK 500.910.000,00 1.14.1.14.01.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.910.000,00 1.14.1.14.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA 6.987.462.045,00 1.14.1.14.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 882.450.000,00 1.14.1.14.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.105.012.045,00 1.14.1.14.01.15.11. PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) 7.263.360.000,00 1.14.1.14.01.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 123.600.000,00 1.14.1.14.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 295.760.000,00 1.14.1.14.01.15.11.5.2.3. BELANJA MODAL 6.844.000.000,00 1.14.1.14.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 7.187.412.074,00 1.14.1.14.01.16.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 1.283.697.074,00 1.14.1.14.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.283.697.074,00 1.14.1.14.01.16.05. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 1.348.765.000,00 1.14.1.14.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 101.100.000,00 1.14.1.14.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.247.665.000,00 1.14.1.14.01.16.06. PENGEMBANGAN SISTEM PENDANAAN PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT 4.554.950.000,00 1.14.1.14.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 118.400.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 63 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK 1.14.1.14.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.436.550.000,00 1.14.1.14.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 2.472.141.380,00 1.14.1.14.01.17.02. PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN 1.243.951.500,00 1.14.1.14.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 234.500.000,00 1.14.1.14.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.009.451.500,00 1.14.1.14.01.17.05. PENINGKATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1.228.189.880,00 1.14.1.14.01.17.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 284.400.000,00 1.14.1.14.01.17.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 943.789.880,00 1.14.1.14.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 37.494.762.684,00 1.14.1.14.01.18.07. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSMIGRASI 26.412.476.184,00 1.14.1.14.01.18.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 440.580.000,00 1.14.1.14.01.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.820.763.000,00 1.14.1.14.01.18.07.5.2.3. BELANJA MODAL 22.151.133.184,00 1.14.1.14.01.18.08. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA SOSIAL EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI 5.797.535.000,00 1.14.1.14.01.18.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 973.100.000,00 1.14.1.14.01.18.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.824.435.000,00 1.14.1.14.01.18.09. PENGERAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI 2.683.879.000,00 1.14.1.14.01.18.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 257.635.000,00 1.14.1.14.01.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.426.244.000,00 1.14.1.14.01.18.10. PELATIHAN TRANSMIGRASI 1.563.980.000,00 1.14.1.14.01.18.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 132.900.000,00 1.14.1.14.01.18.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.431.080.000,00 1.14.1.14.01.18.11. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI 1.036.892.500,00 1.14.1.14.01.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 181.525.000,00 1.14.1.14.01.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 855.367.500,00 1.14.1.14.01.21. PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 7.073.351.795,00 1.14.1.14.01.21.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK 7.073.351.795,00 1.14.1.14.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 447.300.000,00 1.14.1.14.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.626.051.795,00 JUMLAH BELANJA 109.143.451.876,00 SURPLUS/(DEFISIT) (109.076.451.876,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 64 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1 2 3 4 1.15.1.15.01.00.00.4. PENDAPATAN 12.000.000,00 1.15.1.15.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 12.000.000,00 1.15.1.15.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 12.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 12.000.000,00 1.15.1.15.01.00.00.5. BELANJA 79.255.896.193,00 1.15.1.15.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.480.481.969,00 1.15.1.15.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 10.480.481.969,00 1.15.1.15.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 68.775.414.224,00 1.15.1.15.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.574.631.500,00 1.15.1.15.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 22.200.000,00 1.15.1.15.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.200.000,00 1.15.1.15.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 432.000.000,00 1.15.1.15.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 432.000.000,00 1.15.1.15.01.01.05. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 1.000.000,00 1.15.1.15.01.01.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000,00 1.15.1.15.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.389.500,00 1.15.1.15.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.389.500,00 1.15.1.15.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.484.000,00 1.15.1.15.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.484.000,00 1.15.1.15.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.050.000,00 1.15.1.15.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.050.000,00 1.15.1.15.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 92.000.000,00 1.15.1.15.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 92.000.000,00 1.15.1.15.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 16.488.000,00 1.15.1.15.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.488.000,00 1.15.1.15.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 210.940.000,00 1.15.1.15.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.940.000,00 1.15.1.15.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 661.080.000,00 1.15.1.15.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.240.000,00 1.15.1.15.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 549.840.000,00 1.15.1.15.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.440.029.250,00 1.15.1.15.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 185.099.250,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 65 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 185.099.250,00 1.15.1.15.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 304.810.000,00 1.15.1.15.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 304.810.000,00 1.15.1.15.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 58.000.000,00 1.15.1.15.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 58.000.000,00 1.15.1.15.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.892.120.000,00 1.15.1.15.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.800.000,00 1.15.1.15.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.724.320.000,00 1.15.1.15.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 103.950.000,00 1.15.1.15.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 103.950.000,00 1.15.1.15.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.950.000,00 1.15.1.15.01.20. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.329.750.000,00 1.15.1.15.01.20.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM 1.329.750.000,00 1.15.1.15.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 215.400.000,00 1.15.1.15.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.114.350.000,00 1.15.1.15.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM 63.327.053.474,00 1.15.1.15.01.21.03. KEGIATAN AKSES PERMODALAN UNTUK KOPERASI DAN UKM 1.837.847.400,00 1.15.1.15.01.21.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 240.600.000,00 1.15.1.15.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.597.247.400,00 1.15.1.15.01.21.04. KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KOPERASI 6.184.354.200,00 1.15.1.15.01.21.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 188.800.000,00 1.15.1.15.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.995.554.200,00 1.15.1.15.01.21.05. KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMKM 49.771.887.874,00 1.15.1.15.01.21.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 320.200.000,00 1.15.1.15.01.21.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.451.687.874,00 1.15.1.15.01.21.06. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI KOPERASI DAN UKM 3.708.528.000,00 1.15.1.15.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 941.100.000,00 1.15.1.15.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.767.428.000,00 1.15.1.15.01.21.07. PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI 1.824.436.000,00 1.15.1.15.01.21.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 292.750.000,00 1.15.1.15.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.531.686.000,00 JUMLAH BELANJA 79.255.896.193,00 SURPLUS/(DEFISIT) (79.243.896.193,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.16. - PENANAMAN MODAL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 66 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI 1 2 3 4 1.16.1.16.01.00.00.5. BELANJA 16.246.441.088,00 1.16.1.16.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.907.605.584,00 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 5.907.605.584,00 1.16.1.16.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.338.835.504,00 1.16.1.16.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.578.892.634,00 1.16.1.16.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 53.200.000,00 1.16.1.16.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.200.000,00 1.16.1.16.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 449.880.000,00 1.16.1.16.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 449.880.000,00 1.16.1.16.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 30.359.144,00 1.16.1.16.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.359.144,00 1.16.1.16.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 73.425.590,00 1.16.1.16.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 73.425.590,00 1.16.1.16.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 80.715.900,00 1.16.1.16.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.715.900,00 1.16.1.16.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 25.000.000,00 1.16.1.16.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 1.16.1.16.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 701.200.000,00 1.16.1.16.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.500.000,00 1.16.1.16.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 682.700.000,00 1.16.1.16.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 17.702.000,00 1.16.1.16.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.702.000,00 1.16.1.16.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 66.000.000,00 1.16.1.16.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.000.000,00 1.16.1.16.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 146.450.000,00 1.16.1.16.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.450.000,00 1.16.1.16.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 934.960.000,00 1.16.1.16.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 915.600.000,00 1.16.1.16.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.360.000,00 1.16.1.16.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.224.239.770,00 1.16.1.16.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 315.000.000,00 1.16.1.16.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 315.000.000,00 1.16.1.16.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 198.300.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 67 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI 1.16.1.16.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.300.000,00 1.16.1.16.01.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 29.970.000,00 1.16.1.16.01.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.970.000,00 1.16.1.16.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 680.969.770,00 1.16.1.16.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 680.969.770,00 1.16.1.16.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 188.950.000,00 1.16.1.16.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 188.950.000,00 1.16.1.16.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 188.950.000,00 1.16.1.16.01.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 4.874.243.100,00 1.16.1.16.01.15.07. PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DAN APARATUR BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH 309.050.000,00 1.16.1.16.01.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 309.050.000,00 1.16.1.16.01.15.08. PENINGKATATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL. 560.913.600,00 1.16.1.16.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.000.000,00 1.16.1.16.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 503.913.600,00 1.16.1.16.01.15.18. PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA INVESTASI DAN PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH 4.004.279.500,00 1.16.1.16.01.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.700.000,00 1.16.1.16.01.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.976.579.500,00 1.16.1.16.01.16. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI 438.680.000,00 1.16.1.16.01.16.06. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL 438.680.000,00 1.16.1.16.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 1.16.1.16.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 429.680.000,00 1.16.1.16.01.17. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH 300.000.000,00 1.16.1.16.01.17.01. KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI 300.000.000,00 1.16.1.16.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000,00 1.16.1.16.01.18. PROGRAM PERANCANAAN PENGEMBANGUNAN EKONOMI 733.830.000,00 1.16.1.16.01.18.01. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH 733.830.000,00 1.16.1.16.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.480.000,00 1.16.1.16.01.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 653.350.000,00 JUMLAH BELANJA 16.246.441.088,00 SURPLUS/(DEFISIT) (16.246.441.088,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.17. - KEBUDAYAAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 68 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1 2 3 4 1.17.1.17.01.00.00.4. PENDAPATAN 255.000.000,00 1.17.1.17.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 255.000.000,00 1.17.1.17.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 255.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 255.000.000,00 1.17.1.17.01.00.00.5. BELANJA 55.125.844.499,00 1.17.1.17.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.111.908.167,00 1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 21.111.908.167,00 1.17.1.17.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 34.013.936.332,00 1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.999.063.506,00 1.17.1.17.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 56.800.000,00 1.17.1.17.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.800.000,00 1.17.1.17.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 672.500.000,00 1.17.1.17.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 672.500.000,00 1.17.1.17.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 60.882.000,00 1.17.1.17.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.882.000,00 1.17.1.17.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 62.400.000,00 1.17.1.17.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 62.400.000,00 1.17.1.17.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 74.700.000,00 1.17.1.17.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.700.000,00 1.17.1.17.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 37.000.000,00 1.17.1.17.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 37.000.000,00 1.17.1.17.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 97.840.000,00 1.17.1.17.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.840.000,00 1.17.1.17.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 398.150.000,00 1.17.1.17.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 398.150.000,00 1.17.1.17.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.538.791.506,00 1.17.1.17.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.348.862.206,00 1.17.1.17.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.929.300,00 1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.608.010.000,00 1.17.1.17.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 146.500.000,00 1.17.1.17.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 146.500.000,00 1.17.1.17.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 184.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 69 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.17.1.17.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 184.000.000,00 1.17.1.17.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 147.050.000,00 1.17.1.17.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.050.000,00 1.17.1.17.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.130.460.000,00 1.17.1.17.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00 1.17.1.17.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.085.460.000,00 1.17.1.17.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 39.600.000,00 1.17.1.17.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 39.600.000,00 1.17.1.17.01.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.600.000,00 1.17.1.17.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 126.800.000,00 1.17.1.17.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60.000.000,00 1.17.1.17.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 1.17.1.17.01.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 66.800.000,00 1.17.1.17.01.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00 1.17.1.17.01.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 64.300.000,00 1.17.1.17.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 2.022.983.778,00 1.17.1.17.01.15.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH 890.485.000,00 1.17.1.17.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.800.000,00 1.17.1.17.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 877.685.000,00 1.17.1.17.01.15.09. PAGELARAN, PAMERAN SENI SE-SUMATERA (PPSS) 200.000.000,00 1.17.1.17.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.600.000,00 1.17.1.17.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 160.400.000,00 1.17.1.17.01.15.10. PAGELARAN DAN PAMERAN SENI TEMU TAMAN BUDAYA SE-INDONESIA 247.000.000,00 1.17.1.17.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 247.000.000,00 1.17.1.17.01.15.12. PENGUMPULAN DAN GANTI RUGI KOLEKSI MUSEUM 285.900.000,00 1.17.1.17.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.400.000,00 1.17.1.17.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 67.500.000,00 1.17.1.17.01.15.12.5.2.3. BELANJA MODAL 120.000.000,00 1.17.1.17.01.15.13. PAMERAN BERSAMA TINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL, PAMERAN KELILING DAN TEMPORER 399.598.778,00 1.17.1.17.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.805.566,00 1.17.1.17.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 298.793.212,00 1.17.1.17.01.15.13.5.2.3. BELANJA MODAL 37.000.000,00 1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 4.135.287.848,00 1.17.1.17.01.16.02. PELESTARIAN FISIK DAN KANDUNGAN BAHAN PUSTAKA TERMASUK NASKAH KUNO 259.797.848,00 1.17.1.17.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.069.040,00 1.17.1.17.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 172.178.808,00 1.17.1.17.01.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 77.550.000,00 1.17.1.17.01.16.04. SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH 371.360.000,00 1.17.1.17.01.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 143.100.000,00 1.17.1.17.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 228.260.000,00 1.17.1.17.01.16.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR 557.200.000,00 1.17.1.17.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 307.200.000,00 1.17.1.17.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00 1.17.1.17.01.16.18. PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM 473.430.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 70 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.17.1.17.01.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 133.000.000,00 1.17.1.17.01.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 340.430.000,00 1.17.1.17.01.16.21. PEMUGARAN BENDA-BENDA ARKEOLOGI, BENDA CAGAR BUDAYA PENINGGALAN SEJARAH 1.997.500.000,00 1.17.1.17.01.16.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 1.17.1.17.01.16.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.036.700.000,00 1.17.1.17.01.16.21.5.2.3. BELANJA MODAL 950.000.000,00 1.17.1.17.01.16.26. PENULISAN/PENERBITAN BUKU, KAMUS DAN KARYA SASTRA LAINNYA 251.000.000,00 1.17.1.17.01.16.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 251.000.000,00 1.17.1.17.01.16.35. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN TENTANG SEJARAH 225.000.000,00 1.17.1.17.01.16.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 225.000.000,00 1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 9.224.485.200,00 1.17.1.17.01.17.03. PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN 378.880.000,00 1.17.1.17.01.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 1.17.1.17.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 360.880.000,00 1.17.1.17.01.17.06. SEMINAR DALAM RANGKA REVITALISASI DAN REAKTUALISASI BUDAYA LOKAL 238.400.000,00 1.17.1.17.01.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 238.400.000,00 1.17.1.17.01.17.10. PEMBINAAN DAN EVALUASI SANGGAR-SANGGAR KESENIAN, PAGELARAN DAN FESTIVAL TINGKAT NASIONAL 1.471.260.000,00 1.17.1.17.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.940.000,00 1.17.1.17.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.467.320.000,00 1.17.1.17.01.17.12. RAPAT KOORDINASI KEBUDAYAAN 685.450.000,00 1.17.1.17.01.17.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.760.000,00 1.17.1.17.01.17.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 680.690.000,00 1.17.1.17.01.17.13. AUDISI PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA 540.000.000,00 1.17.1.17.01.17.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 1.17.1.17.01.17.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 528.000.000,00 1.17.1.17.01.17.14. FESTIVAL SENI DAN PAGELARAN BUDAYA 1.527.845.000,00 1.17.1.17.01.17.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.855.000,00 1.17.1.17.01.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.511.990.000,00 1.17.1.17.01.17.16. PAGELARAN BUDAYA DAERAH PADA EVENT DALAM DAN LUAR NEGERI 4.307.650.200,00 1.17.1.17.01.17.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00 1.17.1.17.01.17.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.301.350.200,00 1.17.1.17.01.17.18. PARTISIPASI MUSEUM ACEH DI LUAR DAN DALAM DAERAH 75.000.000,00 1.17.1.17.01.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 1.17.1.17.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 710.000.000,00 1.17.1.17.01.19.03. PENYEDIAAN ALAT-ALAT KESENIAN TRADISIONAL 710.000.000,00 1.17.1.17.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 710.000.000,00 1.17.1.17.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 7.108.736.000,00 1.17.1.17.01.20.02. PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA 1.351.190.000,00 1.17.1.17.01.20.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00 1.17.1.17.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.321.190.000,00 1.17.1.17.01.20.05. PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI 5.366.641.000,00 1.17.1.17.01.20.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.000.000,00 1.17.1.17.01.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.359.641.000,00 1.17.1.17.01.20.08. PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU 390.905.000,00 1.17.1.17.01.20.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.800.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 71 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.17.1.17.01.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 376.105.000,00 1.17.1.17.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 4.133.310.000,00 1.17.1.17.01.21.01. PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN 701.150.000,00 1.17.1.17.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00 1.17.1.17.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 672.350.000,00 1.17.1.17.01.21.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA 1.354.120.000,00 1.17.1.17.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.079.160.000,00 1.17.1.17.01.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 274.960.000,00 1.17.1.17.01.21.03. PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN 1.762.125.000,00 1.17.1.17.01.21.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.700.000,00 1.17.1.17.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.724.425.000,00 1.17.1.17.01.21.04. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA DENGAN LEMBAGA/DUNIA USAHA 123.525.000,00 1.17.1.17.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.525.000,00 1.17.1.17.01.21.09. PEMBUATAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA 192.390.000,00 1.17.1.17.01.21.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 1.17.1.17.01.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 180.390.000,00 1.17.1.17.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.905.660.000,00 1.17.1.17.01.22.01. PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE 242.100.000,00 1.17.1.17.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.750.000,00 1.17.1.17.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 162.350.000,00 1.17.1.17.01.22.04. PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR PELAKU INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA 332.385.000,00 1.17.1.17.01.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 1.17.1.17.01.22.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 330.385.000,00 1.17.1.17.01.22.05. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA 886.330.000,00 1.17.1.17.01.22.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 1.17.1.17.01.22.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 876.730.000,00 1.17.1.17.01.22.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 444.845.000,00 1.17.1.17.01.22.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 444.845.000,00 JUMLAH BELANJA 55.125.844.499,00 SURPLUS/(DEFISIT) (54.870.844.499,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.17. - KEBUDAYAAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 72 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1 2 3 4 1.17.1.17.02.00.00.5. BELANJA 7.800.759.988,00 1.17.1.17.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.583.421.171,00 1.17.1.17.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 3.583.421.171,00 1.17.1.17.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.217.338.817,00 1.17.1.17.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.271.137.200,00 1.17.1.17.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.550.000,00 1.17.1.17.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.550.000,00 1.17.1.17.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 207.300.000,00 1.17.1.17.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 207.300.000,00 1.17.1.17.02.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 49.650.000,00 1.17.1.17.02.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.650.000,00 1.17.1.17.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 31.875.000,00 1.17.1.17.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.875.000,00 1.17.1.17.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.099.200,00 1.17.1.17.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.099.200,00 1.17.1.17.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.225.000,00 1.17.1.17.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.225.000,00 1.17.1.17.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 159.108.000,00 1.17.1.17.02.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.908.000,00 1.17.1.17.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 154.200.000,00 1.17.1.17.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.080.000,00 1.17.1.17.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.080.000,00 1.17.1.17.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 40.000.000,00 1.17.1.17.02.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 1.17.1.17.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 656.670.000,00 1.17.1.17.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 656.670.000,00 1.17.1.17.02.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 19.500.000,00 1.17.1.17.02.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.500.000,00 1.17.1.17.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.057.080.000,00 1.17.1.17.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.971.280.000,00 1.17.1.17.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.800.000,00 1.17.1.17.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 314.055.617,00 1.17.1.17.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 153.205.617,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 73 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1.17.1.17.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 153.205.617,00 1.17.1.17.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 160.850.000,00 1.17.1.17.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 160.850.000,00 1.17.1.17.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 36.172.000,00 1.17.1.17.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 36.172.000,00 1.17.1.17.02.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.172.000,00 1.17.1.17.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 194.000.000,00 1.17.1.17.02.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 70.000.000,00 1.17.1.17.02.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.000.000,00 1.17.1.17.02.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.000.000,00 1.17.1.17.02.05.32. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 124.000.000,00 1.17.1.17.02.05.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 124.000.000,00 1.17.1.17.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 245.904.000,00 1.17.1.17.02.15.06. PELATIHAN PERADILAN ADAT 200.364.000,00 1.17.1.17.02.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.364.000,00 1.17.1.17.02.15.17. PILOT PROYEK GAMPONG PERCONTOHAN ADAT 45.540.000,00 1.17.1.17.02.15.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.540.000,00 1.17.1.17.02.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 52.180.000,00 1.17.1.17.02.16.37. RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) 52.180.000,00 1.17.1.17.02.16.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.180.000,00 1.17.1.17.02.23. PROGRAM PELESTARIAN DAN DAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT 103.890.000,00 1.17.1.17.02.23.05. SOSIALISASI ADAT ISTIADAT 103.890.000,00 1.17.1.17.02.23.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 58.850.000,00 1.17.1.17.02.23.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.040.000,00 JUMLAH BELANJA 7.800.759.988,00 SURPLUS/(DEFISIT) (7.800.759.988,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.17. - KEBUDAYAAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 74 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.17.03. - KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH 1 2 3 4 1.17.1.17.03.00.00.5. BELANJA 20.464.885.332,00 1.17.1.17.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.769.302.634,00 1.17.1.17.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 5.769.302.634,00 1.17.1.17.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.695.582.698,00 1.17.1.17.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.671.934.085,00 1.17.1.17.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.700.000,00 1.17.1.17.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.700.000,00 1.17.1.17.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 150.800.000,00 1.17.1.17.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.800.000,00 1.17.1.17.03.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.750.000,00 1.17.1.17.03.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.750.000,00 1.17.1.17.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 150.000.000,00 1.17.1.17.03.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 1.17.1.17.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 74.420.085,00 1.17.1.17.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.420.085,00 1.17.1.17.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 116.525.000,00 1.17.1.17.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 116.525.000,00 1.17.1.17.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.500.000,00 1.17.1.17.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000,00 1.17.1.17.03.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 61.600.000,00 1.17.1.17.03.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.600.000,00 1.17.1.17.03.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00 1.17.1.17.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 32.024.000,00 1.17.1.17.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.024.000,00 1.17.1.17.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 772.980.000,00 1.17.1.17.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 772.980.000,00 1.17.1.17.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 516.640.000,00 1.17.1.17.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 516.640.000,00 1.17.1.17.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.753.995.000,00 1.17.1.17.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.541.040.000,00 1.17.1.17.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.212.955.000,00 1.17.1.17.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.192.730.000,00 1.17.1.17.03.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 20.000.000,00 1.17.1.17.03.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 75 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17.03. - KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH 1.17.1.17.03.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 43.000.000,00 1.17.1.17.03.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 43.000.000,00 1.17.1.17.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 207.250.000,00 1.17.1.17.03.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 207.250.000,00 1.17.1.17.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 889.780.000,00 1.17.1.17.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 889.780.000,00 1.17.1.17.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 32.700.000,00 1.17.1.17.03.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.700.000,00 1.17.1.17.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 178.400.000,00 1.17.1.17.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 178.400.000,00 1.17.1.17.03.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 178.400.000,00 1.17.1.17.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 3.383.645.000,00 1.17.1.17.03.05.11. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KETATALAKSANAAN 2.959.565.000,00 1.17.1.17.03.05.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139.350.000,00 1.17.1.17.03.05.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.820.215.000,00 1.17.1.17.03.05.24. PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN 213.000.000,00 1.17.1.17.03.05.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 1.17.1.17.03.05.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.000.000,00 1.17.1.17.03.05.32. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 211.080.000,00 1.17.1.17.03.05.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 211.080.000,00 1.17.1.17.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 134.205.000,00 1.17.1.17.03.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 134.205.000,00 1.17.1.17.03.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 103.700.000,00 1.17.1.17.03.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.505.000,00 1.17.1.17.03.15. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 1.068.818.613,00 1.17.1.17.03.15.05. PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN KERJASAMA DI BIDANG BUDAYA 514.500.000,00 1.17.1.17.03.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.900.000,00 1.17.1.17.03.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 496.600.000,00 1.17.1.17.03.15.07. PENERBITAN MAJALAH/BUKU-BUKU TENTANG ADAT 90.000.000,00 1.17.1.17.03.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00 1.17.1.17.03.15.15. SURVEY DAN PEREKAMAN DIGITALISASI NASKAH-NASKAH KUNO 177.285.000,00 1.17.1.17.03.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.925.000,00 1.17.1.17.03.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 162.360.000,00 1.17.1.17.03.15.18. SOSIALISASI HUKUM ADAT/ADAT ISTIADAT MELALUI MEDIA MASSA DAN ELEKTRONIK 287.033.613,00 1.17.1.17.03.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.650.000,00 1.17.1.17.03.15.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 273.383.613,00 1.17.1.17.03.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 65.850.000,00 1.17.1.17.03.16.18. PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM 65.850.000,00 1.17.1.17.03.16.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.450.000,00 1.17.1.17.03.16.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.400.000,00 JUMLAH BELANJA 20.464.885.332,00 SURPLUS/(DEFISIT) (20.464.885.332,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 76 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 2 3 4 1.18.1.18.01.00.00.4. PENDAPATAN 900.000.000,00 1.18.1.18.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 900.000.000,00 1.18.1.18.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 900.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 900.000.000,00 1.18.1.18.01.00.00.5. BELANJA 140.516.000.310,00 1.18.1.18.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.994.447.617,00 1.18.1.18.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 11.994.447.617,00 1.18.1.18.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 128.521.552.693,00 1.18.1.18.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.001.518.150,00 1.18.1.18.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 12.600.000,00 1.18.1.18.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.600.000,00 1.18.1.18.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 515.400.000,00 1.18.1.18.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 515.400.000,00 1.18.1.18.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.500.000,00 1.18.1.18.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.500.000,00 1.18.1.18.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 270.000.000,00 1.18.1.18.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 270.000.000,00 1.18.1.18.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 92.938.600,00 1.18.1.18.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.938.600,00 1.18.1.18.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 88.831.150,00 1.18.1.18.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.831.150,00 1.18.1.18.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 821.000.000,00 1.18.1.18.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000,00 1.18.1.18.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 800.000.000,00 1.18.1.18.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 172.650.000,00 1.18.1.18.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 1.18.1.18.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 132.650.000,00 1.18.1.18.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 460.778.400,00 1.18.1.18.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 460.778.400,00 1.18.1.18.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 175.490.000,00 1.18.1.18.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 175.490.000,00 1.18.1.18.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 433.150.000,00 1.18.1.18.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 433.150.000,00 1.18.1.18.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 20.000.000,00 1.18.1.18.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 77 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.18.1.18.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 913.180.000,00 1.18.1.18.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 838.500.000,00 1.18.1.18.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 74.680.000,00 1.18.1.18.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.626.145.000,00 1.18.1.18.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 423.800.000,00 1.18.1.18.01.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.300.000,00 1.18.1.18.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 422.500.000,00 1.18.1.18.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.404.875.000,00 1.18.1.18.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.695.000,00 1.18.1.18.01.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 1.272.180.000,00 1.18.1.18.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 689.520.000,00 1.18.1.18.01.02.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00 1.18.1.18.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 669.120.000,00 1.18.1.18.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 20.000.000,00 1.18.1.18.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 1.18.1.18.01.02.38. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON 450.000,00 1.18.1.18.01.02.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 450.000,00 1.18.1.18.01.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 87.500.000,00 1.18.1.18.01.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.500.000,00 1.18.1.18.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA 145.830.000,00 1.18.1.18.01.15.02. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMUDA 145.830.000,00 1.18.1.18.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 145.830.000,00 1.18.1.18.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 2.857.220.000,00 1.18.1.18.01.16.01. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 824.770.000,00 1.18.1.18.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.800.000,00 1.18.1.18.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 714.970.000,00 1.18.1.18.01.16.02. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 268.100.000,00 1.18.1.18.01.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 268.100.000,00 1.18.1.18.01.16.03. FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 40.000.000,00 1.18.1.18.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 1.18.1.18.01.16.04. FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA 67.375.000,00 1.18.1.18.01.16.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 67.375.000,00 1.18.1.18.01.16.05. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA 308.405.000,00 1.18.1.18.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 1.18.1.18.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 295.205.000,00 1.18.1.18.01.16.06. LOMBA KREASI DAN KAYA TULIS ILMIAH DIKALANGAN PEMUDA 91.800.000,00 1.18.1.18.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.800.000,00 1.18.1.18.01.16.08. PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA 63.910.000,00 1.18.1.18.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.910.000,00 1.18.1.18.01.16.12. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR NEGARA 80.900.000,00 1.18.1.18.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.900.000,00 1.18.1.18.01.16.13. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI 50.000.000,00 1.18.1.18.01.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.18.1.18.01.16.14. SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PESERTA KAPAL PEMUDA NUSANTARA 52.850.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 78 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.18.1.18.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.850.000,00 1.18.1.18.01.16.16. PEMILIHAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI 1.009.110.000,00 1.18.1.18.01.16.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.009.110.000,00 1.18.1.18.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA 2.679.285.000,00 1.18.1.18.01.19.01. PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN 219.160.000,00 1.18.1.18.01.19.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.160.000,00 1.18.1.18.01.19.03. PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAHRAGA TERPADU 795.080.000,00 1.18.1.18.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 286.200.000,00 1.18.1.18.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 508.880.000,00 1.18.1.18.01.19.04. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA 265.000.000,00 1.18.1.18.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00 1.18.1.18.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 249.000.000,00 1.18.1.18.01.19.05. PEMBINAAN MANAJEMEN ORGANISASI OLAHRAGA 161.510.000,00 1.18.1.18.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 161.510.000,00 1.18.1.18.01.19.06. PENGKAJIAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMBANGUNAN OLAHRAGA 1.238.535.000,00 1.18.1.18.01.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.238.535.000,00 1.18.1.18.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 18.974.838.000,00 1.18.1.18.01.20.03. PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT 223.000.000,00 1.18.1.18.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 1.18.1.18.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 206.800.000,00 1.18.1.18.01.20.04. PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH 1.384.500.000,00 1.18.1.18.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 623.400.000,00 1.18.1.18.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 761.100.000,00 1.18.1.18.01.20.07. PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT 400.045.000,00 1.18.1.18.01.20.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.250.000,00 1.18.1.18.01.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 369.795.000,00 1.18.1.18.01.20.10. PENGEMBANGAN OLAHRAGA LANJUT USIA TERMASUK PENYANDANG CACAT 250.000.000,00 1.18.1.18.01.20.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00 1.18.1.18.01.20.14. PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT 2.399.020.000,00 1.18.1.18.01.20.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 1.18.1.18.01.20.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.382.820.000,00 1.18.1.18.01.20.18. PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN ATLIT DIKLAT OLAHRAGA SMA TUNAS BANGSA 3.083.128.000,00 1.18.1.18.01.20.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.157.400.000,00 1.18.1.18.01.20.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.925.728.000,00 1.18.1.18.01.20.19. PENGELOLAAN DAPUR UMUM SMA PLUS DIKLAT OLAHRAGA 2.772.000.000,00 1.18.1.18.01.20.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.772.000.000,00 1.18.1.18.01.20.20. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA SANTRI 475.450.000,00 1.18.1.18.01.20.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 475.450.000,00 1.18.1.18.01.20.23. OLAHRAGA DALAM RANGKA HARI OLAHRAGA NASIONAL (HAORNAS) 150.000.000,00 1.18.1.18.01.20.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 1.18.1.18.01.20.24. FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL 99.000.000,00 1.18.1.18.01.20.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.000.000,00 1.18.1.18.01.20.27. PELAKSANAAN, TURNAMEN/KOMPETISI OLAHRAGA ANTAR LEMBAGA/INSTANSI LAINNYA 4.326.640.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 79 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.18.1.18.01.20.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.200.000,00 1.18.1.18.01.20.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.300.440.000,00 1.18.1.18.01.20.28. PERSIAPAN ATLIT (TC) DAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR WILAYAH (POPWIL) 974.475.000,00 1.18.1.18.01.20.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 974.475.000,00 1.18.1.18.01.20.29. PELAKSANAAN POPDA 2.437.580.000,00 1.18.1.18.01.20.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.800.000,00 1.18.1.18.01.20.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.390.780.000,00 1.18.1.18.01.21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 91.866.336.543,00 1.18.1.18.01.21.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 86.551.546.543,00 1.18.1.18.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 147.600.000,00 1.18.1.18.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 68.741.750.543,00 1.18.1.18.01.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 17.662.196.000,00 1.18.1.18.01.21.06. PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 5.314.790.000,00 1.18.1.18.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.559.920.000,00 1.18.1.18.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.862.670.000,00 1.18.1.18.01.21.06.5.2.3. BELANJA MODAL 892.200.000,00 1.18.1.18.01.22. PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN 5.370.380.000,00 1.18.1.18.01.22.01. PEMBANGUNAN FISIK BUMI PERKEMAHAN PRAMUKA 1.752.630.000,00 1.18.1.18.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.200.000,00 1.18.1.18.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.332.430.000,00 1.18.1.18.01.22.01.5.2.3. BELANJA MODAL 395.000.000,00 1.18.1.18.01.22.03. PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN 3.617.750.000,00 1.18.1.18.01.22.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 733.000.000,00 1.18.1.18.01.22.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.884.750.000,00 JUMLAH BELANJA 140.516.000.310,00 SURPLUS/(DEFISIT) (139.616.000.310,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 80 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 2 3 4 1.19.1.19.01.00.00.4. PENDAPATAN 18.000.000,00 1.19.1.19.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18.000.000,00 1.19.1.19.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 18.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 18.000.000,00 1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA 17.889.638.380,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.197.270.938,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 8.197.270.938,00 1.19.1.19.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.692.367.442,00 1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.010.292.700,00 1.19.1.19.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.100.000,00 1.19.1.19.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.100.000,00 1.19.1.19.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 266.388.000,00 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.388.000,00 1.19.1.19.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 28.434.000,00 1.19.1.19.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.434.000,00 1.19.1.19.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 138.767.700,00 1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.767.700,00 1.19.1.19.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 67.018.000,00 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 67.018.000,00 1.19.1.19.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 17.227.000,00 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.227.000,00 1.19.1.19.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 574.820.000,00 1.19.1.19.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.19.1.19.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 474.820.000,00 1.19.1.19.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 27.396.000,00 1.19.1.19.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.396.000,00 1.19.1.19.01.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000,00 1.19.1.19.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 33.000.000,00 1.19.1.19.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.000.000,00 1.19.1.19.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 880.730.000,00 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 880.730.000,00 1.19.1.19.01.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 232.000.000,00 1.19.1.19.01.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 232.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 81 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.736.412.000,00 1.19.1.19.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.664.232.000,00 1.19.1.19.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.180.000,00 1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.320.820.000,00 1.19.1.19.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.587.500.000,00 1.19.1.19.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.587.500.000,00 1.19.1.19.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 308.340.000,00 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 308.340.000,00 1.19.1.19.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 260.750.000,00 1.19.1.19.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 260.750.000,00 1.19.1.19.01.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 164.230.000,00 1.19.1.19.01.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 164.230.000,00 1.19.1.19.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 60.300.000,00 1.19.1.19.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 60.300.000,00 1.19.1.19.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.300.000,00 1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 296.452.000,00 1.19.1.19.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 215.262.000,00 1.19.1.19.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 153.600.000,00 1.19.1.19.01.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.662.000,00 1.19.1.19.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 81.190.000,00 1.19.1.19.01.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 74.644.000,00 1.19.1.19.01.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.546.000,00 1.19.1.19.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 467.107.000,00 1.19.1.19.01.16.06. PENGKAJIAN/ANALISIS PERKEMBANGAN SITUASI DAN KONDISI DAERAH 194.972.000,00 1.19.1.19.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 194.972.000,00 1.19.1.19.01.16.24. PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING 20.505.000,00 1.19.1.19.01.16.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.505.000,00 1.19.1.19.01.16.27. KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK 251.630.000,00 1.19.1.19.01.16.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 251.630.000,00 1.19.1.19.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 204.775.000,00 1.19.1.19.01.17.01. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 204.775.000,00 1.19.1.19.01.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00 1.19.1.19.01.17.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 174.775.000,00 1.19.1.19.01.18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 375.095.000,00 1.19.1.19.01.18.02. SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 239.500.000,00 1.19.1.19.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.750.000,00 1.19.1.19.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 234.750.000,00 1.19.1.19.01.18.05. PEMANTAPAN IDEOLOGI DAN BELA NEGARA 135.595.000,00 1.19.1.19.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.595.000,00 1.19.1.19.01.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 297.475.892,00 1.19.1.19.01.19.05. PEMBINAAN APARATUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT 98.761.000,00 1.19.1.19.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.761.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 82 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.19.06. PENINGKATAN KOORDINASI ANTARA PERANGKAT GAMPONG DAN APARAT KEAMANAN 32.133.000,00 1.19.1.19.01.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.133.000,00 1.19.1.19.01.19.07. PENYELENGGARAAN GAMPONG SADAR HUKUM 146.293.492,00 1.19.1.19.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.293.492,00 1.19.1.19.01.19.08. PENYUSUNAN DAN PENYESUAIAN REUSAM GAMPONG BERBASIS PEKA KONFLIK 20.288.400,00 1.19.1.19.01.19.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.288.400,00 1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1.257.818.910,00 1.19.1.19.01.21.08. SOSIALISASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH ACEH 42.252.000,00 1.19.1.19.01.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.252.000,00 1.19.1.19.01.21.09. FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BAGI FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK/ORMAS/LSM 139.280.650,00 1.19.1.19.01.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 139.280.650,00 1.19.1.19.01.21.10. SOSIALISASI REGULASI TENTANG TATACARA PENDAFTARAN ORMAS DAN LSM 22.035.000,00 1.19.1.19.01.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.035.000,00 1.19.1.19.01.21.12. PENYUSUNAN DATA BASE PARPOL, ORMAS ,LSM DAN LEMBAGA ASING 186.210.700,00 1.19.1.19.01.21.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 75.200.000,00 1.19.1.19.01.21.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.010.700,00 1.19.1.19.01.21.17. PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT 868.040.560,00 1.19.1.19.01.21.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 868.040.560,00 1.19.1.19.01.24. PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN 65.460.940,00 1.19.1.19.01.24.02. KOORDINASI PEMBAURAN KEBANGSAAN 65.460.940,00 1.19.1.19.01.24.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.550.000,00 1.19.1.19.01.24.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 56.910.940,00 1.19.1.19.01.26. PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH 336.770.000,00 1.19.1.19.01.26.01. TINJAUAN CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH 206.265.000,00 1.19.1.19.01.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 206.265.000,00 1.19.1.19.01.26.02. KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/DIALOG CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH 112.195.000,00 1.19.1.19.01.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 112.195.000,00 1.19.1.19.01.26.04. PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN MEMORIAL PERDAMAIAN 18.310.000,00 1.19.1.19.01.26.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.310.000,00 JUMLAH BELANJA 17.889.638.380,00 SURPLUS/(DEFISIT) (17.871.638.380,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 83 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 1 2 3 4 1.19.1.19.02.00.00.4. PENDAPATAN 7.000.000,00 1.19.1.19.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000,00 1.19.1.19.02.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 7.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 7.000.000,00 1.19.1.19.02.00.00.5. BELANJA 41.118.139.156,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.784.012.307,00 1.19.1.19.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 7.784.012.307,00 1.19.1.19.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 33.334.126.849,00 1.19.1.19.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.603.860.809,00 1.19.1.19.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.170.000,00 1.19.1.19.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.170.000,00 1.19.1.19.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 364.800.000,00 1.19.1.19.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 364.800.000,00 1.19.1.19.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 123.839.349,00 1.19.1.19.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 123.839.349,00 1.19.1.19.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 48.506.600,00 1.19.1.19.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 48.506.600,00 1.19.1.19.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 21.166.600,00 1.19.1.19.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.166.600,00 1.19.1.19.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 415.258.260,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.908.260,00 1.19.1.19.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 399.350.000,00 1.19.1.19.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.440.000,00 1.19.1.19.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.440.000,00 1.19.1.19.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 354.300.000,00 1.19.1.19.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 354.300.000,00 1.19.1.19.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.252.380.000,00 1.19.1.19.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 365.900.000,00 1.19.1.19.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 886.480.000,00 1.19.1.19.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.329.816.000,00 1.19.1.19.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 656.886.000,00 1.19.1.19.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 656.886.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 84 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 1.19.1.19.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 612.330.000,00 1.19.1.19.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 612.330.000,00 1.19.1.19.02.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 60.600.000,00 1.19.1.19.02.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.600.000,00 1.19.1.19.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13.500.000,00 1.19.1.19.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 13.500.000,00 1.19.1.19.02.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.500.000,00 1.19.1.19.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 905.307.500,00 1.19.1.19.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 264.583.100,00 1.19.1.19.02.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 264.583.100,00 1.19.1.19.02.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 473.074.400,00 1.19.1.19.02.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 473.074.400,00 1.19.1.19.02.05.04. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 167.650.000,00 1.19.1.19.02.05.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.650.000,00 1.19.1.19.02.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 28.481.642.540,00 1.19.1.19.02.16.07. PEMBEKALAN TEKNIS PULBAKET DALAM RANGKA DETEKSI DAN CEGAH DINI 28.685.030,00 1.19.1.19.02.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.685.030,00 1.19.1.19.02.16.08. MONITORING KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN/KOTA 382.235.000,00 1.19.1.19.02.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 382.235.000,00 1.19.1.19.02.16.10. KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN/KOTA 361.259.400,00 1.19.1.19.02.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00 1.19.1.19.02.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.459.400,00 1.19.1.19.02.16.11. MONITORING KEGIATAN KINERJA PPNS SE-KABUPATEN/KOTA 25.788.000,00 1.19.1.19.02.16.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.788.000,00 1.19.1.19.02.16.12. PEMBINAAN DAN KOORDINASI WILAYATUL HISBAH (WH) 397.632.500,00 1.19.1.19.02.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 306.320.000,00 1.19.1.19.02.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.312.500,00 1.19.1.19.02.16.13. KOORDINASI PELESTARIAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPNS SE-KABUPATEN/KOTA 367.403.110,00 1.19.1.19.02.16.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.800.000,00 1.19.1.19.02.16.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.603.110,00 1.19.1.19.02.16.15. SOSIALISASI KEBERADAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA & WILAYATUL HISBAH SERTA ULAMA SE-KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI NAD 204.777.700,00 1.19.1.19.02.16.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.760.000,00 1.19.1.19.02.16.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 191.017.700,00 1.19.1.19.02.16.20. PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) 8.372.600,00 1.19.1.19.02.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.372.600,00 1.19.1.19.02.16.21. PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA/QANUN, PERGUB, KEPGUB DAN INGUB TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.705.489.200,00 1.19.1.19.02.16.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.609.580.000,00 1.19.1.19.02.16.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 95.909.200,00 JUMLAH BELANJA 41.118.139.156,00 SURPLUS/(DEFISIT) (41.111.139.156,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 85 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.01.00.00.5. BELANJA 23.580.066.682,00 1.20.1.20.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.580.066.682,00 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 23.580.066.682,00 JUMLAH BELANJA 23.580.066.682,00 SURPLUS/(DEFISIT) (23.580.066.682,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 86 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.02.00.00.5. BELANJA 3.351.286.320,00 1.20.1.20.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.351.286.320,00 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.351.286.320,00 JUMLAH BELANJA 3.351.286.320,00 SURPLUS/(DEFISIT) (3.351.286.320,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 87 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.03.00.00.4. PENDAPATAN 470.000.000,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 470.000.000,00 1.20.1.20.03.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 470.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 470.000.000,00 1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA 220.101.627.103,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 69.821.364.222,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 69.821.364.222,00 1.20.1.20.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 150.280.262.881,00 1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 56.605.352.303,00 1.20.1.20.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.500.000,00 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.500.000,00 1.20.1.20.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.838.000.000,00 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.838.000.000,00 1.20.1.20.03.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 253.750.000,00 1.20.1.20.03.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.930.000,00 1.20.1.20.03.01.03.5.2.3. BELANJA MODAL 167.820.000,00 1.20.1.20.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 25.600.000,00 1.20.1.20.03.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.600.000,00 1.20.1.20.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 665.000.000,00 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 665.000.000,00 1.20.1.20.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 414.807.000,00 1.20.1.20.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 414.807.000,00 1.20.1.20.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.378.000.000,00 1.20.1.20.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.378.000.000,00 1.20.1.20.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 120.500.000,00 1.20.1.20.03.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.500.000,00 1.20.1.20.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 114.000.000,00 1.20.1.20.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.800.000,00 1.20.1.20.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.800.000,00 1.20.1.20.03.01.16. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 3.030.000.000,00 1.20.1.20.03.01.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.030.000.000,00 1.20.1.20.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 7.631.900.000,00 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.631.900.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 88 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.176.770.098,00 1.20.1.20.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.176.770.098,00 1.20.1.20.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 35.404.665.205,00 1.20.1.20.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.146.258.000,00 1.20.1.20.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.531.615.445,00 1.20.1.20.03.01.22.5.2.3. BELANJA MODAL 726.791.760,00 1.20.1.20.03.01.26. PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN 490.000.000,00 1.20.1.20.03.01.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 490.000.000,00 1.20.1.20.03.01.27. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN APARATUR 167.060.000,00 1.20.1.20.03.01.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.060.000,00 1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 31.071.731.625,00 1.20.1.20.03.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.955.000.000,00 1.20.1.20.03.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.955.000.000,00 1.20.1.20.03.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS 3.042.000.000,00 1.20.1.20.03.02.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.042.000.000,00 1.20.1.20.03.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 736.100.000,00 1.20.1.20.03.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 686.000.000,00 1.20.1.20.03.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 50.100.000,00 1.20.1.20.03.02.08. PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 1.130.000.000,00 1.20.1.20.03.02.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.010.000.000,00 1.20.1.20.03.02.08.5.2.3. BELANJA MODAL 120.000.000,00 1.20.1.20.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.912.000.000,00 1.20.1.20.03.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 2.912.000.000,00 1.20.1.20.03.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 539.000.000,00 1.20.1.20.03.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 539.000.000,00 1.20.1.20.03.02.20. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 2.746.500.000,00 1.20.1.20.03.02.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.275.000.000,00 1.20.1.20.03.02.20.5.2.3. BELANJA MODAL 1.471.500.000,00 1.20.1.20.03.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 798.700.000,00 1.20.1.20.03.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 798.700.000,00 1.20.1.20.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.525.840.000,00 1.20.1.20.03.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.525.840.000,00 1.20.1.20.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 9.290.450.000,00 1.20.1.20.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.290.450.000,00 1.20.1.20.03.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.295.500,00 1.20.1.20.03.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.295.500,00 1.20.1.20.03.02.27. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 785.000.000,00 1.20.1.20.03.02.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 785.000.000,00 1.20.1.20.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.032.000.000,00 1.20.1.20.03.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.032.000.000,00 1.20.1.20.03.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 1.774.846.125,00 1.20.1.20.03.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.774.846.125,00 1.20.1.20.03.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 800.000.000,00 1.20.1.20.03.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 800.000.000,00 1.20.1.20.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 913.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 89 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 913.200.000,00 1.20.1.20.03.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 913.200.000,00 1.20.1.20.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.197.775.176,00 1.20.1.20.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000,00 1.20.1.20.03.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.20.1.20.03.05.09. PEMBINAAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 156.401.500,00 1.20.1.20.03.05.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.401.500,00 1.20.1.20.03.05.10. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 185.000.000,00 1.20.1.20.03.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.000.000,00 1.20.1.20.03.05.11. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KETATALAKSANAAN 125.000.000,00 1.20.1.20.03.05.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 1.20.1.20.03.05.12. RAPAT KOORDINASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (RAKORPANDA) 115.000.000,00 1.20.1.20.03.05.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.000.000,00 1.20.1.20.03.05.16. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA 176.401.500,00 1.20.1.20.03.05.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 159.657.600,00 1.20.1.20.03.05.16.5.2.3. BELANJA MODAL 16.743.900,00 1.20.1.20.03.05.27. PENATAAN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA) 563.957.176,00 1.20.1.20.03.05.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 163.500.000,00 1.20.1.20.03.05.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 400.457.176,00 1.20.1.20.03.05.35. PEMBINAAN DAN SINKRONISASI ANALISA JABATAN SKPA DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 134.900.000,00 1.20.1.20.03.05.35.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.900.000,00 1.20.1.20.03.05.36. PENGEMBANGAN INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH 198.872.900,00 1.20.1.20.03.05.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 198.872.900,00 1.20.1.20.03.05.37. PENYUSUNAN DAN PENYIAPAN DOKUMEN AKIP 271.142.100,00 1.20.1.20.03.05.37.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.600.000,00 1.20.1.20.03.05.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 260.542.100,00 1.20.1.20.03.05.40. PEMBINAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH ACEH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 241.100.000,00 1.20.1.20.03.05.40.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 241.100.000,00 1.20.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 7.473.540.000,00 1.20.1.20.03.16.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 7.000.000.000,00 1.20.1.20.03.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000.000,00 1.20.1.20.03.16.07. PENINGKATAN PELAYANAN KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH 198.540.000,00 1.20.1.20.03.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 74.000.000,00 1.20.1.20.03.16.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 124.540.000,00 1.20.1.20.03.16.09. RAPAT KERJA BUPATI/WALIKOTA 100.000.000,00 1.20.1.20.03.16.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.20.1.20.03.16.10. RAPAT KERJA APPSI 175.000.000,00 1.20.1.20.03.16.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 1.20.1.20.03.16.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 169.000.000,00 1.20.1.20.03.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 658.193.339,00 1.20.1.20.03.17.54. KOORDINASI DAN SINKRONISASI DANA BERBANTUAN 658.193.339,00 1.20.1.20.03.17.54.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 274.250.000,00 1.20.1.20.03.17.54.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 383.943.339,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 90 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 310.500.000,00 1.20.1.20.03.18.06. SINKRONISASI DAN SINERJI PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA 310.500.000,00 1.20.1.20.03.18.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 310.500.000,00 1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.260.661.463,00 1.20.1.20.03.26.01. KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 400.000.000,00 1.20.1.20.03.26.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.600.000,00 1.20.1.20.03.26.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 276.400.000,00 1.20.1.20.03.26.01.5.2.3. BELANJA MODAL 12.000.000,00 1.20.1.20.03.26.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.800.000.000,00 1.20.1.20.03.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.050.300.000,00 1.20.1.20.03.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 749.700.000,00 1.20.1.20.03.26.04. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 350.000.000,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.808.000,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 323.192.000,00 1.20.1.20.03.26.06. KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH 150.000.000,00 1.20.1.20.03.26.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.000.000,00 1.20.1.20.03.26.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.20.1.20.03.26.08. PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM 2.005.015.463,00 1.20.1.20.03.26.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 88.900.000,00 1.20.1.20.03.26.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.894.897.280,00 1.20.1.20.03.26.08.5.2.3. BELANJA MODAL 21.218.183,00 1.20.1.20.03.26.09. PEMANTAPAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 280.000.000,00 1.20.1.20.03.26.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 70.944.000,00 1.20.1.20.03.26.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 209.056.000,00 1.20.1.20.03.26.10. EVALUASI DAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA 500.000.000,00 1.20.1.20.03.26.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 296.400.000,00 1.20.1.20.03.26.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 203.600.000,00 1.20.1.20.03.26.16. KONSULTASI PEMBAHASAN RPP KEWENANGAN PEMERINTAH YANG BERSIFAT NASIONAL DI ACEH 775.646.000,00 1.20.1.20.03.26.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 126.950.000,00 1.20.1.20.03.26.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 648.696.000,00 1.20.1.20.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 1.971.814.360,00 1.20.1.20.03.27.02. PERCEPATAN PENYERAHAN P3D DARI DAERAH INDUK KE DAERAH PEMEKARAN 356.226.500,00 1.20.1.20.03.27.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 115.930.000,00 1.20.1.20.03.27.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.296.500,00 1.20.1.20.03.27.03. PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH 995.263.000,00 1.20.1.20.03.27.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 167.800.000,00 1.20.1.20.03.27.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 742.463.000,00 1.20.1.20.03.27.03.5.2.3. BELANJA MODAL 85.000.000,00 1.20.1.20.03.27.06. KOORDINASI DAN PEMANTAPAN PEMERINTAH DAERAH DAN KECAMATAN 159.808.500,00 1.20.1.20.03.27.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.600.000,00 1.20.1.20.03.27.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.208.500,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 91 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.27.07. EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA 92.800.000,00 1.20.1.20.03.27.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.500.000,00 1.20.1.20.03.27.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.300.000,00 1.20.1.20.03.27.10. EVALUASI DAN MONITORING LPPD KABUPATEN/KOTA 96.000.000,00 1.20.1.20.03.27.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 96.000.000,00 1.20.1.20.03.27.11. PEMBINAAN DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN 62.141.360,00 1.20.1.20.03.27.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 33.000.000,00 1.20.1.20.03.27.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.141.360,00 1.20.1.20.03.27.13. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI WILAYAH KECAMATAN 209.575.000,00 1.20.1.20.03.27.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 209.575.000,00 1.20.1.20.03.29. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 2.894.017.760,00 1.20.1.20.03.29.13. PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR. 654.250.000,00 1.20.1.20.03.29.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 223.932.000,00 1.20.1.20.03.29.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 430.318.000,00 1.20.1.20.03.29.14. PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN. 347.600.000,00 1.20.1.20.03.29.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.452.000,00 1.20.1.20.03.29.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 316.148.000,00 1.20.1.20.03.29.15. PEMANTAUAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR. 1.892.167.760,00 1.20.1.20.03.29.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.325.652.000,00 1.20.1.20.03.29.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 566.515.760,00 1.20.1.20.03.31. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK 13.627.986.000,00 1.20.1.20.03.31.26. PELAPORAN DAN EVALUASI DATA DANA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 845.514.000,00 1.20.1.20.03.31.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 326.200.000,00 1.20.1.20.03.31.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 519.314.000,00 1.20.1.20.03.31.28. PENINGKATAN LAYANAN & SARANA ADMINISTRASI 930.146.000,00 1.20.1.20.03.31.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 622.632.000,00 1.20.1.20.03.31.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 307.514.000,00 1.20.1.20.03.31.29. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 2.714.010.000,00 1.20.1.20.03.31.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.123.700.000,00 1.20.1.20.03.31.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.074.310.000,00 1.20.1.20.03.31.29.5.2.3. BELANJA MODAL 516.000.000,00 1.20.1.20.03.31.30. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) 9.138.316.000,00 1.20.1.20.03.31.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.634.800.000,00 1.20.1.20.03.31.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.394.016.000,00 1.20.1.20.03.31.30.5.2.3. BELANJA MODAL 2.109.500.000,00 1.20.1.20.03.35. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 895.195.000,00 1.20.1.20.03.35.06. PENYELESAIAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN 560.025.000,00 1.20.1.20.03.35.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 200.500.000,00 1.20.1.20.03.35.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 359.525.000,00 1.20.1.20.03.35.10. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH 335.170.000,00 1.20.1.20.03.35.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.100.000,00 1.20.1.20.03.35.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 255.070.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 92 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.37. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 1.006.557.000,00 1.20.1.20.03.37.07. PENYUSUNAN LPPD GUBERNUR 206.917.000,00 1.20.1.20.03.37.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 1.20.1.20.03.37.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.917.000,00 1.20.1.20.03.37.09. PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR 262.750.000,00 1.20.1.20.03.37.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.300.000,00 1.20.1.20.03.37.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 194.450.000,00 1.20.1.20.03.37.13. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR PEMERINTAHAN MUKIM 168.500.000,00 1.20.1.20.03.37.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 70.650.000,00 1.20.1.20.03.37.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.850.000,00 1.20.1.20.03.37.14. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN GAMPONG/KELURAHAN 127.000.000,00 1.20.1.20.03.37.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 127.000.000,00 1.20.1.20.03.37.30. RAPAT KERJA CAMAT SE ACEH 111.390.000,00 1.20.1.20.03.37.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 111.390.000,00 1.20.1.20.03.37.31. PENATAAN WILAYAH MUKIM DAN GAMPONG 130.000.000,00 1.20.1.20.03.37.31.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.750.000,00 1.20.1.20.03.37.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.250.000,00 1.20.1.20.03.38. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA 6.119.299.940,00 1.20.1.20.03.38.10. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SARANA MESJID 1.197.168.000,00 1.20.1.20.03.38.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.990.000,00 1.20.1.20.03.38.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.192.178.000,00 1.20.1.20.03.38.13. KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN 1.453.728.000,00 1.20.1.20.03.38.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.560.000,00 1.20.1.20.03.38.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.448.168.000,00 1.20.1.20.03.38.14. PENINGKATAN SYIAR RAMADHAN 1.176.642.940,00 1.20.1.20.03.38.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 870.960.000,00 1.20.1.20.03.38.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 305.682.940,00 1.20.1.20.03.38.25. KOORDINASI PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PEMBINAAN LEMBAGA KEAGAMAAN 985.330.000,00 1.20.1.20.03.38.25.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 792.990.000,00 1.20.1.20.03.38.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 192.340.000,00 1.20.1.20.03.38.26. KOORDINASI PEMBINAAN IMAM MESJID 186.320.000,00 1.20.1.20.03.38.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.658.000,00 1.20.1.20.03.38.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 181.662.000,00 1.20.1.20.03.38.28. PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN 1.120.111.000,00 1.20.1.20.03.38.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 381.418.000,00 1.20.1.20.03.38.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 738.693.000,00 1.20.1.20.03.40. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA 260.230.000,00 1.20.1.20.03.40.08. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SDM 260.230.000,00 1.20.1.20.03.40.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.965.000,00 1.20.1.20.03.40.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 220.265.000,00 1.20.1.20.03.46. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR 611.000.000,00 1.20.1.20.03.46.22. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KEDIKLATAN. 304.765.970,00 1.20.1.20.03.46.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 304.765.970,00 1.20.1.20.03.46.23. PELAYANAN KESEJAHTERAAN PNS. 194.039.250,00 1.20.1.20.03.46.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 95.400.000,00 1.20.1.20.03.46.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.139.250,00 1.20.1.20.03.46.23.5.2.3. BELANJA MODAL 72.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 93 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.46.24. PENINGKATAN PENGELOLAAN ARSIP DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN. 112.194.780,00 1.20.1.20.03.46.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 63.000.000,00 1.20.1.20.03.46.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.194.780,00 1.20.1.20.03.50. PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN RUANG 1.298.884.240,00 1.20.1.20.03.50.01. PENGENDALIAN TERTIB PEMANFAATAN RUANG 394.292.000,00 1.20.1.20.03.50.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 122.832.000,00 1.20.1.20.03.50.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.460.000,00 1.20.1.20.03.50.08. PENDATAAN DAN INVENTARISASI KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS DI PROVINSI ACEH. 583.592.240,00 1.20.1.20.03.50.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.100.000,00 1.20.1.20.03.50.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 530.492.240,00 1.20.1.20.03.50.08.5.2.3. BELANJA MODAL 15.000.000,00 1.20.1.20.03.50.10. MONEV DAN PELAPORAN TERHADAP PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 321.000.000,00 1.20.1.20.03.50.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 321.000.000,00 1.20.1.20.03.51. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA 3.976.456.115,00 1.20.1.20.03.51.01. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN DENGAN PERS DAN MASYARAKAT 3.976.456.115,00 1.20.1.20.03.51.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 374.200.000,00 1.20.1.20.03.51.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.602.256.115,00 1.20.1.20.03.52. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 88.586.000,00 1.20.1.20.03.52.01. KOORDINASI PEMBINAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA 88.586.000,00 1.20.1.20.03.52.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 1.20.1.20.03.52.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.386.000,00 1.20.1.20.03.61. PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILU 909.719.800,00 1.20.1.20.03.61.02. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU 909.719.800,00 1.20.1.20.03.61.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.150.000,00 1.20.1.20.03.61.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 809.569.800,00 1.20.1.20.03.62. PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 235.559.200,00 1.20.1.20.03.62.05. RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN 235.559.200,00 1.20.1.20.03.62.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 72.400.000,00 1.20.1.20.03.62.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.159.200,00 1.20.1.20.03.63. PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR 187.000.000,00 1.20.1.20.03.63.03. PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DAN KELURAHAN 187.000.000,00 1.20.1.20.03.63.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.300.000,00 1.20.1.20.03.63.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.700.000,00 1.20.1.20.03.74. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT 499.948.060,00 1.20.1.20.03.74.01. KOORDINASI DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 153.225.732,00 1.20.1.20.03.74.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.010.000,00 1.20.1.20.03.74.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 148.215.732,00 1.20.1.20.03.74.02. KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 113.052.328,00 1.20.1.20.03.74.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.382.000,00 1.20.1.20.03.74.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.670.328,00 1.20.1.20.03.74.03. KOORDINASI RAPAT KERJA BIDANG PEMBINAAN SOSIAL 233.670.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 94 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.74.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.020.000,00 1.20.1.20.03.74.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 231.650.000,00 1.20.1.20.03.76. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PEREKONOMIAN, POTENSI DAN KERJASAMA INVESTASI, PERTAMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP 3.680.150.000,00 1.20.1.20.03.76.01. KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 94.000.000,00 1.20.1.20.03.76.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.000.000,00 1.20.1.20.03.76.02. KOORDINASI PENINGKATAN PEROLEHAN PAA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN 32.000.000,00 1.20.1.20.03.76.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.000.000,00 1.20.1.20.03.76.03. KOORDINASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) 160.000.000,00 1.20.1.20.03.76.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.400.000,00 1.20.1.20.03.76.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.600.000,00 1.20.1.20.03.76.04. KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN PENYALURAN RASKIN DAN SEMBAKO 196.500.000,00 1.20.1.20.03.76.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 196.500.000,00 1.20.1.20.03.76.05. KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 145.000.000,00 1.20.1.20.03.76.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 145.000.000,00 1.20.1.20.03.76.06. KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA SRG 344.250.000,00 1.20.1.20.03.76.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.300.000,00 1.20.1.20.03.76.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 253.950.000,00 1.20.1.20.03.76.07. KEGIATAN KOORDINASI PEMBINAAN PENGELOLA DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP 165.000.000,00 1.20.1.20.03.76.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 81.600.000,00 1.20.1.20.03.76.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.400.000,00 1.20.1.20.03.76.08. KEGIATAN PEMBENTUKAN PERKUATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH PADA BIDANG EKONOMI 396.730.000,00 1.20.1.20.03.76.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 396.730.000,00 1.20.1.20.03.76.09. KEGIATAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI DAN SARANA PEREKONOMIAN 764.950.000,00 1.20.1.20.03.76.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 293.000.000,00 1.20.1.20.03.76.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 451.950.000,00 1.20.1.20.03.76.09.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00 1.20.1.20.03.76.10. KOORDINASI PENGGUNAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH 108.000.000,00 1.20.1.20.03.76.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 108.000.000,00 1.20.1.20.03.76.11. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN POTENSI DAERAH 536.000.000,00 1.20.1.20.03.76.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 1.20.1.20.03.76.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 527.000.000,00 1.20.1.20.03.76.12. KOORDINASI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH 360.000.000,00 1.20.1.20.03.76.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 360.000.000,00 1.20.1.20.03.76.13. KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG EKONOMI 377.720.000,00 1.20.1.20.03.76.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 1.20.1.20.03.76.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 359.720.000,00 1.20.1.20.03.77. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 1.522.254.000,00 1.20.1.20.03.77.03. KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH ACEH 1.522.254.000,00 1.20.1.20.03.77.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 440.800.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 95 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.77.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.081.454.000,00 1.20.1.20.03.78. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT 1.188.561.500,00 1.20.1.20.03.78.01. KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 200.608.500,00 1.20.1.20.03.78.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.600.000,00 1.20.1.20.03.78.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 188.008.500,00 1.20.1.20.03.78.02. PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN 257.042.000,00 1.20.1.20.03.78.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 153.584.000,00 1.20.1.20.03.78.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.458.000,00 1.20.1.20.03.78.03. KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN SERTA ADAT ISTIADAT 730.911.000,00 1.20.1.20.03.78.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.020.000,00 1.20.1.20.03.78.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 710.891.000,00 1.20.1.20.03.89. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN INFORMASI, KOMUNIKASI, SOSIALISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT SERTA INSTANSI TERKAIT 2.876.240.000,00 1.20.1.20.03.89.01. KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN NASKAH DAN MAKALAH PIMPINAN 1.546.840.000,00 1.20.1.20.03.89.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 400.930.000,00 1.20.1.20.03.89.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.145.910.000,00 1.20.1.20.03.89.02. KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI, PUBLIKASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT 1.329.400.000,00 1.20.1.20.03.89.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 209.900.000,00 1.20.1.20.03.89.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.119.500.000,00 1.20.1.20.03.95. PROGRAM REVITALISASI BADAN USAHA MILIK ACEH (BUMA) 849.000.000,00 1.20.1.20.03.95.01. KEGIATAN PEMBINAAN PENINGKATAN KINERJA BUMD 849.000.000,00 1.20.1.20.03.95.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 284.750.000,00 1.20.1.20.03.95.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 564.250.000,00 1.20.1.20.03.99. PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS 90.850.000,00 1.20.1.20.03.99.01. KEGIATAN KOORDINASI PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS 90.850.000,00 1.20.1.20.03.99.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.850.000,00 JUMLAH BELANJA 220.101.627.103,00 SURPLUS/(DEFISIT) (219.631.627.103,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 96 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA 1 2 3 4 1.20.1.20.04.00.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00 1.20.1.20.04.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00 1.20.1.20.04.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00 1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA 92.485.476.286,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.120.523.960,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 17.120.523.960,00 1.20.1.20.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 75.364.952.326,00 1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 20.774.245.561,00 1.20.1.20.04.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 36.000.000,00 1.20.1.20.04.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 1.20.1.20.04.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.659.970.546,00 1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.659.970.546,00 1.20.1.20.04.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 107.405.000,00 1.20.1.20.04.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 107.405.000,00 1.20.1.20.04.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 292.756.700,00 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 292.756.700,00 1.20.1.20.04.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.118.572.300,00 1.20.1.20.04.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.118.572.300,00 1.20.1.20.04.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 119.684.000,00 1.20.1.20.04.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 119.684.000,00 1.20.1.20.04.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 330.700.500,00 1.20.1.20.04.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 330.700.500,00 1.20.1.20.04.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 3.354.850.000,00 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.354.850.000,00 1.20.1.20.04.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.050.870.000,00 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.050.870.000,00 1.20.1.20.04.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 2.726.500.000,00 1.20.1.20.04.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.726.500.000,00 1.20.1.20.04.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.940.196.250,00 1.20.1.20.04.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.797.500.000,00 1.20.1.20.04.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.142.696.250,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 97 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA 1.20.1.20.04.01.27. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN APARATUR 36.740.265,00 1.20.1.20.04.01.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00 1.20.1.20.04.01.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.140.265,00 1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.693.854.060,00 1.20.1.20.04.02.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS 375.003.800,00 1.20.1.20.04.02.02.5.2.3. BELANJA MODAL 375.003.800,00 1.20.1.20.04.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 397.914.000,00 1.20.1.20.04.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 397.914.000,00 1.20.1.20.04.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 350.000.000,00 1.20.1.20.04.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 350.000.000,00 1.20.1.20.04.02.06. PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS 231.700.000,00 1.20.1.20.04.02.06.5.2.3. BELANJA MODAL 231.700.000,00 1.20.1.20.04.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 308.410.000,00 1.20.1.20.04.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.400.000,00 1.20.1.20.04.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 302.010.000,00 1.20.1.20.04.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 1.160.200.000,00 1.20.1.20.04.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.160.200.000,00 1.20.1.20.04.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 200.000.000,00 1.20.1.20.04.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 1.20.1.20.04.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 227.700.000,00 1.20.1.20.04.02.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 227.700.000,00 1.20.1.20.04.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.898.576.260,00 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.898.576.260,00 1.20.1.20.04.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 544.350.000,00 1.20.1.20.04.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 544.350.000,00 1.20.1.20.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.130.900.000,00 1.20.1.20.04.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.130.900.000,00 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.130.900.000,00 1.20.1.20.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 22.500.000,00 1.20.1.20.04.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 22.500.000,00 1.20.1.20.04.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.500.000,00 1.20.1.20.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 45.569.372.305,00 1.20.1.20.04.15.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 8.187.609.181,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.085.850.000,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.101.759.181,00 1.20.1.20.04.15.02. HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA 430.000.000,00 1.20.1.20.04.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 430.000.000,00 1.20.1.20.04.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 1.130.800.000,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 864.000.000,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.800.000,00 1.20.1.20.04.15.05. KEGIATAN RESES 9.459.120.000,00 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.459.120.000,00 1.20.1.20.04.15.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 7.373.335.124,00 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.373.335.124,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 98 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA 1.20.1.20.04.15.07. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 18.457.858.000,00 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.457.858.000,00 1.20.1.20.04.15.08. SOSIALISASI PERTURAN PERUNDANG-UNDANGAN 530.650.000,00 1.20.1.20.04.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 530.650.000,00 1.20.1.20.04.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 250.000.000,00 1.20.1.20.04.26.08. PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM 250.000.000,00 1.20.1.20.04.26.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00 1.20.1.20.04.56. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DPRA 924.080.400,00 1.20.1.20.04.56.01. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ANGGOTA DEWAN 924.080.400,00 1.20.1.20.04.56.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 924.080.400,00 JUMLAH BELANJA 92.485.476.286,00 SURPLUS/(DEFISIT) (92.475.476.286,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 99 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN 10.761.966.255.798,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 268.281.737.298,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 15.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 201.085.953.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 67.180.784.298,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 1.670.711.099.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK Berdasarkan Perpres 1 3 7 T a h u n 2 0 1 5 , P E R A T U R A N P R E S I D E N R E P U B L I K INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN A N G G A R A N PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 251.589.610.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM (DAU) Berdasarkan Perpres 1 3 7 T a h u n 2 0 1 5 , P E R A T U R A N P R E S I D E N R E P U B L I K INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN A N G G A R A N PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 1.263.870.989.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Berdasarkan Perpres 1 3 7 T a h u n 2 0 1 5 , P E R A T U R A N P R E S I D E N R E P U B L I K INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN A N G G A R A N PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 155.250.500.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 8.822.973.419.500,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 8.837.483.500,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 100 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS Berdasarkan Perpres 1 3 7 T a h u n 2 0 1 5 , P E R A T U R A N P R E S I D E N R E P U B L I K INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN A N G G A R A N PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 8.814.135.936.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 10.761.966.255.798,00 1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA 5.089.478.770.936,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.059.436.267.686,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 19.191.159.743,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 1.044.155.400.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 247.234.200.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 659.792.090.243,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK 3.045.563.417.700,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 43.500.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 30.042.503.250,00 1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.873.568.000,00 1.20.1.20.05.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.033.164.000,00 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.033.164.000,00 1.20.1.20.05.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 447.800.000,00 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 447.800.000,00 1.20.1.20.05.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 325.524.000,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 316.524.000,00 1.20.1.20.05.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 303.846.000,00 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 303.846.000,00 1.20.1.20.05.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 45.390.000,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.390.000,00 1.20.1.20.05.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 84.700.000,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.700.000,00 1.20.1.20.05.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.386.500.000,00 1.20.1.20.05.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 1.386.500.000,00 1.20.1.20.05.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 334.550.000,00 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 334.550.000,00 1.20.1.20.05.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.305.930.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 101 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.305.930.000,00 1.20.1.20.05.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.606.164.000,00 1.20.1.20.05.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 575.900.000,00 1.20.1.20.05.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.030.264.000,00 1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.552.840.000,00 1.20.1.20.05.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 267.500.000,00 1.20.1.20.05.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 267.500.000,00 1.20.1.20.05.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 130.000.000,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000,00 1.20.1.20.05.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 686.840.000,00 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 686.840.000,00 1.20.1.20.05.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.468.500.000,00 1.20.1.20.05.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 1.20.1.20.05.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.428.500.000,00 1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.291.193.000,00 1.20.1.20.05.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.291.193.000,00 1.20.1.20.05.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 610.863.000,00 1.20.1.20.05.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 680.330.000,00 1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 15.626.552.250,00 1.20.1.20.05.17.03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 263.395.000,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.200.000,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 257.195.000,00 1.20.1.20.05.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 1.783.375.500,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 393.360.000,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.390.015.500,00 1.20.1.20.05.17.07. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD 2.329.657.500,00 1.20.1.20.05.17.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.187.000.000,00 1.20.1.20.05.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 142.657.500,00 1.20.1.20.05.17.08. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 645.187.500,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187.660.000,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 457.527.500,00 1.20.1.20.05.17.09. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 112.450.000,00 1.20.1.20.05.17.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 112.450.000,00 1.20.1.20.05.17.10. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 1.348.156.000,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 746.832.000,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 601.324.000,00 1.20.1.20.05.17.11. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 16.220.000,00 1.20.1.20.05.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.220.000,00 1.20.1.20.05.17.14. SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.526.445.000,00 1.20.1.20.05.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.526.445.000,00 1.20.1.20.05.17.17. PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH 626.000.000,00 1.20.1.20.05.17.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.250.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 102 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH 1.20.1.20.05.17.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 557.750.000,00 1.20.1.20.05.17.50. PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH 1.487.790.000,00 1.20.1.20.05.17.50.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 920.560.000,00 1.20.1.20.05.17.50.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 567.230.000,00 1.20.1.20.05.17.52. PENGURUSAN ADMINISTRASI BELANJA DAERAH DAN PELAPORAN 2.699.927.000,00 1.20.1.20.05.17.52.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.303.820.000,00 1.20.1.20.05.17.52.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.396.107.000,00 1.20.1.20.05.17.53. PENINGKATAN PENATAAN ARSIP KEUANGAN DAERAH 389.700.000,00 1.20.1.20.05.17.53.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187.200.000,00 1.20.1.20.05.17.53.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 202.500.000,00 1.20.1.20.05.17.57. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IHTISAR REALISASI KINERJA SKPA 386.175.000,00 1.20.1.20.05.17.57.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.910.000,00 1.20.1.20.05.17.57.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.265.000,00 1.20.1.20.05.17.60. PENYUSUNAN DAN PENGANGGARAN SKPA 241.150.000,00 1.20.1.20.05.17.60.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 147.960.000,00 1.20.1.20.05.17.60.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.190.000,00 1.20.1.20.05.17.62. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.535.000.000,00 1.20.1.20.05.17.62.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.188.000.000,00 1.20.1.20.05.17.62.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.000.000,00 1.20.1.20.05.17.63. MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN 235.923.750,00 1.20.1.20.05.17.63.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 235.923.750,00 1.20.1.20.05.18. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 3.698.350.000,00 1.20.1.20.05.18.01. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN/ KOTA 1.404.470.000,00 1.20.1.20.05.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 686.310.000,00 1.20.1.20.05.18.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 718.160.000,00 1.20.1.20.05.18.07. RAKOR PEMBINAAN DAN EVALUASI ANGGARAN KABUPATEN/KOTA 500.130.000,00 1.20.1.20.05.18.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 500.130.000,00 1.20.1.20.05.18.08. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 757.980.000,00 1.20.1.20.05.18.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 323.700.000,00 1.20.1.20.05.18.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 434.280.000,00 1.20.1.20.05.18.09. BIMTEK IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.035.770.000,00 1.20.1.20.05.18.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.035.770.000,00 JUMLAH BELANJA 5.089.478.770.936,00 SURPLUS/(DEFISIT) 5.672.487.484.862,00 1.20.1.20.05.00.00.6. PEMBIAYAAN 323.465.894.819,00 1.20.1.20.05.00.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 328.465.894.819,00 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1. PENGGUNAAN SILPA 328.465.894.819,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 328.465.894.819,00 1.20.1.20.05.00.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.6.2.2. PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH 5.000.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 323.465.894.819,00 1.20.1.20.05.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 5.995.953.379.681,00 RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 103 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.06.00.00.5. BELANJA 28.630.832.271,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.852.124.214,00 1.20.1.20.06.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 13.852.124.214,00 1.20.1.20.06.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 14.778.708.057,00 1.20.1.20.06.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.616.635.057,00 1.20.1.20.06.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 17.100.000,00 1.20.1.20.06.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.100.000,00 1.20.1.20.06.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 336.000.000,00 1.20.1.20.06.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 336.000.000,00 1.20.1.20.06.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 152.884.825,00 1.20.1.20.06.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 152.884.825,00 1.20.1.20.06.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 76.390.800,00 1.20.1.20.06.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.390.800,00 1.20.1.20.06.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30.000.000,00 1.20.1.20.06.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.20.1.20.06.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 961.200.000,00 1.20.1.20.06.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 961.200.000,00 1.20.1.20.06.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.043.059.432,00 1.20.1.20.06.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 839.289.432,00 1.20.1.20.06.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 203.770.000,00 1.20.1.20.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.598.388.000,00 1.20.1.20.06.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 900.000.000,00 1.20.1.20.06.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000.000,00 1.20.1.20.06.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 198.000.000,00 1.20.1.20.06.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 198.000.000,00 1.20.1.20.06.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 386.504.000,00 1.20.1.20.06.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 386.504.000,00 1.20.1.20.06.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 585.200.000,00 1.20.1.20.06.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 585.200.000,00 1.20.1.20.06.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 214.225.000,00 1.20.1.20.06.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 214.225.000,00 1.20.1.20.06.02.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 25.000.000,00 1.20.1.20.06.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 104 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH 1.20.1.20.06.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 80.459.000,00 1.20.1.20.06.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.459.000,00 1.20.1.20.06.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 209.000.000,00 1.20.1.20.06.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 209.000.000,00 1.20.1.20.06.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 8.625.015.000,00 1.20.1.20.06.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 6.535.025.000,00 1.20.1.20.06.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 97.500.000,00 1.20.1.20.06.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.437.525.000,00 1.20.1.20.06.20.04. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 287.000.000,00 1.20.1.20.06.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 287.000.000,00 1.20.1.20.06.20.05. INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 411.000.000,00 1.20.1.20.06.20.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.280.000,00 1.20.1.20.06.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 378.720.000,00 1.20.1.20.06.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 1.146.090.000,00 1.20.1.20.06.20.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 536.580.000,00 1.20.1.20.06.20.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 609.510.000,00 1.20.1.20.06.20.07. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 245.900.000,00 1.20.1.20.06.20.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.340.000,00 1.20.1.20.06.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.560.000,00 1.20.1.20.06.21. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 938.670.000,00 1.20.1.20.06.21.01. PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 938.670.000,00 1.20.1.20.06.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.250.000,00 1.20.1.20.06.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 859.420.000,00 JUMLAH BELANJA 28.630.832.271,00 SURPLUS/(DEFISIT) (28.630.832.271,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 105 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.07.00.00.5. BELANJA 12.075.620.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.291.899.606,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 4.291.899.606,00 1.20.1.20.07.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.783.720.394,00 1.20.1.20.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.606.413.554,00 1.20.1.20.07.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.000.000,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 1.20.1.20.07.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 349.400.000,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 349.400.000,00 1.20.1.20.07.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 93.500.000,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.500.000,00 1.20.1.20.07.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 35.205.000,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.205.000,00 1.20.1.20.07.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 39.538.500,00 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 39.538.500,00 1.20.1.20.07.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.088.550,00 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.088.550,00 1.20.1.20.07.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.462.500,00 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.462.500,00 1.20.1.20.07.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.000.000,00 1.20.1.20.07.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 51.000.000,00 1.20.1.20.07.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 16.810.000,00 1.20.1.20.07.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.810.000,00 1.20.1.20.07.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.800.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.800.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000,00 1.20.1.20.07.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 316.459.004,00 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 316.459.004,00 1.20.1.20.07.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 759.630.000,00 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 759.630.000,00 1.20.1.20.07.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.248.420.000,00 1.20.1.20.07.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.248.420.000,00 1.20.1.20.07.01.23. PELAYANAN PROTOKOLER PEJABAT DAERAH DI JAKARTA DAN SEKITARNYA 606.100.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 106 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH 1.20.1.20.07.01.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 87.000.000,00 1.20.1.20.07.01.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 519.100.000,00 1.20.1.20.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.341.385.840,00 1.20.1.20.07.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 87.200.000,00 1.20.1.20.07.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.200.000,00 1.20.1.20.07.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.000.000.000,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 1.000.000.000,00 1.20.1.20.07.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.201.418.216,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.201.418.216,00 1.20.1.20.07.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 34.610.000,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.610.000,00 1.20.1.20.07.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 18.157.624,00 1.20.1.20.07.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.157.624,00 1.20.1.20.07.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.940.000,00 1.20.1.20.07.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 3.940.000,00 1.20.1.20.07.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.940.000,00 1.20.1.20.07.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 31.050.000,00 1.20.1.20.07.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 28.550.000,00 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 28.550.000,00 1.20.1.20.07.05.04. PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR 2.500.000,00 1.20.1.20.07.05.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000,00 1.20.1.20.07.28. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR DAERAH 368.361.000,00 1.20.1.20.07.28.01. PELAYANAN MASYARAKAT ACEH DI JAKARTA DAN SEKITARNYA 189.000.000,00 1.20.1.20.07.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 189.000.000,00 1.20.1.20.07.28.02. PERTEMUAN PEMDA ACEH DENGAN MASYARAKAT ACEH SE JABODETABEK DI JAKARTA 128.525.000,00 1.20.1.20.07.28.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.525.000,00 1.20.1.20.07.28.03. PERTEMUAN UNSUR PEMDA ACEH DENGAN FORBES 50.836.000,00 1.20.1.20.07.28.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.836.000,00 1.20.1.20.07.30. PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH 1.398.150.000,00 1.20.1.20.07.30.01. PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH 1.008.150.000,00 1.20.1.20.07.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.008.150.000,00 1.20.1.20.07.30.04. KOORDINASI PELESTARIAN, PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN SENI TRADISIONAL 390.000.000,00 1.20.1.20.07.30.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00 1.20.1.20.07.30.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 354.000.000,00 1.20.1.20.07.77. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 34.420.000,00 1.20.1.20.07.77.02. PENGEMBANGAN INFORMASI MELALUI WEBSITE 34.420.000,00 1.20.1.20.07.77.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.420.000,00 JUMLAH BELANJA 12.075.620.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (12.075.620.000,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 107 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 2 3 4 1.20.1.20.08.00.00.5. BELANJA 36.967.116.716,00 1.20.1.20.08.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.480.038.501,00 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 19.480.038.501,00 1.20.1.20.08.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 17.487.078.215,00 1.20.1.20.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.517.070.960,00 1.20.1.20.08.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.100.000,00 1.20.1.20.08.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.100.000,00 1.20.1.20.08.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 813.996.000,00 1.20.1.20.08.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 813.996.000,00 1.20.1.20.08.01.05. PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH 168.100.000,00 1.20.1.20.08.01.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 161.100.000,00 1.20.1.20.08.01.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 1.20.1.20.08.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 820.920.000,00 1.20.1.20.08.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 820.920.000,00 1.20.1.20.08.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 193.855.000,00 1.20.1.20.08.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 193.855.000,00 1.20.1.20.08.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 83.499.500,00 1.20.1.20.08.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.499.500,00 1.20.1.20.08.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 372.596.460,00 1.20.1.20.08.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 297.596.460,00 1.20.1.20.08.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 75.000.000,00 1.20.1.20.08.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 92.500.000,00 1.20.1.20.08.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 92.500.000,00 1.20.1.20.08.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 130.612.500,00 1.20.1.20.08.01.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00 1.20.1.20.08.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 65.612.500,00 1.20.1.20.08.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 98.445.000,00 1.20.1.20.08.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.445.000,00 1.20.1.20.08.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 95.696.500,00 1.20.1.20.08.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 95.696.500,00 1.20.1.20.08.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 392.410.000,00 1.20.1.20.08.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 392.410.000,00 1.20.1.20.08.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 84.340.000,00 1.20.1.20.08.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 108 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.1.20.08.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.340.000,00 1.20.1.20.08.01.26. PENYEDIAAN BAHAN PERKANTORAN 150.000.000,00 1.20.1.20.08.01.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 1.20.1.20.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.893.753.500,00 1.20.1.20.08.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 295.750.500,00 1.20.1.20.08.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 175.750.500,00 1.20.1.20.08.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 120.000.000,00 1.20.1.20.08.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 394.212.000,00 1.20.1.20.08.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 394.212.000,00 1.20.1.20.08.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 119.000.000,00 1.20.1.20.08.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 119.000.000,00 1.20.1.20.08.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 35.000.000,00 1.20.1.20.08.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 1.20.1.20.08.02.37. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM 30.000.000,00 1.20.1.20.08.02.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.20.1.20.08.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 1.019.791.000,00 1.20.1.20.08.02.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 628.840.000,00 1.20.1.20.08.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 390.951.000,00 1.20.1.20.08.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 23.300.000,00 1.20.1.20.08.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 23.300.000,00 1.20.1.20.08.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.300.000,00 1.20.1.20.08.04. PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS 115.089.500,00 1.20.1.20.08.04.03. PEMINDAHAN TUGAS PNS 115.089.500,00 1.20.1.20.08.04.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.400.000,00 1.20.1.20.08.04.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.689.500,00 1.20.1.20.08.46. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR 3.684.833.334,00 1.20.1.20.08.46.01. PEMBINAAN DISIPLIN PNS 70.100.000,00 1.20.1.20.08.46.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.200.000,00 1.20.1.20.08.46.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 53.900.000,00 1.20.1.20.08.46.04. PELAKSANAAN UJIAN DINAS 257.770.000,00 1.20.1.20.08.46.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 143.900.000,00 1.20.1.20.08.46.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 113.870.000,00 1.20.1.20.08.46.05. PENATAAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL 114.650.000,00 1.20.1.20.08.46.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00 1.20.1.20.08.46.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.150.000,00 1.20.1.20.08.46.06. RAPAT KOORDINASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN 346.201.000,00 1.20.1.20.08.46.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 346.201.000,00 1.20.1.20.08.46.08. PELAKSAAAN REKRUITMEN, SELEKSI DAN PENGANGKATAN CPNSD 761.350.000,00 1.20.1.20.08.46.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 141.100.000,00 1.20.1.20.08.46.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 620.250.000,00 1.20.1.20.08.46.10. PELAKSAAAN REKRUITMEN DAN SELEKSI CALON PRAJA IPDN 451.350.000,00 1.20.1.20.08.46.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.700.000,00 1.20.1.20.08.46.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 427.650.000,00 1.20.1.20.08.46.11. PELAKSANAAN DP-3. KGB, CUTI, ASKES DAN TASPEN 81.170.000,00 1.20.1.20.08.46.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 81.170.000,00 1.20.1.20.08.46.16. PELAKSANAAN BAPERTARUM BAGI PNS 142.860.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 109 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.1.20.08.46.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 142.860.000,00 1.20.1.20.08.46.17. PENGELOLAAN, PENATAAN DOSIR KEPEGAWAIAN BAGI PNS 104.282.834,00 1.20.1.20.08.46.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 1.20.1.20.08.46.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 91.082.834,00 1.20.1.20.08.46.18. PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH 604.633.000,00 1.20.1.20.08.46.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 524.633.000,00 1.20.1.20.08.46.18.5.2.3. BELANJA MODAL 80.000.000,00 1.20.1.20.08.46.25. SOSIALISASI DAN PENGHIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN 78.206.500,00 1.20.1.20.08.46.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.206.500,00 1.20.1.20.08.46.26. PELAKSANAAN KONSELING DAN PEMBINAAN MENTAL KEPEGAWAIAN 79.375.000,00 1.20.1.20.08.46.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.375.000,00 1.20.1.20.08.46.28. PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN 390.760.000,00 1.20.1.20.08.46.28.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 131.400.000,00 1.20.1.20.08.46.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 259.360.000,00 1.20.1.20.08.46.29. KEGIATAN PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/I STTD 202.125.000,00 1.20.1.20.08.46.29.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.100.000,00 1.20.1.20.08.46.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 178.025.000,00 1.20.1.20.08.67. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN 4.995.264.921,00 1.20.1.20.08.67.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 1.429.750.000,00 1.20.1.20.08.67.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00 1.20.1.20.08.67.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.409.750.000,00 1.20.1.20.08.67.02. PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 3.007.745.000,00 1.20.1.20.08.67.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 82.150.000,00 1.20.1.20.08.67.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.925.595.000,00 1.20.1.20.08.67.06. PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME 557.769.921,00 1.20.1.20.08.67.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 557.769.921,00 1.20.1.20.08.68. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1.440.666.000,00 1.20.1.20.08.68.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH 383.576.000,00 1.20.1.20.08.68.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.020.000,00 1.20.1.20.08.68.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 335.556.000,00 1.20.1.20.08.68.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH 1.057.090.000,00 1.20.1.20.08.68.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 37.400.000,00 1.20.1.20.08.68.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.019.690.000,00 1.20.1.20.08.69. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1.817.100.000,00 1.20.1.20.08.69.04. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS 342.360.000,00 1.20.1.20.08.69.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 98.200.000,00 1.20.1.20.08.69.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 244.160.000,00 1.20.1.20.08.69.09. PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS 142.200.000,00 1.20.1.20.08.69.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00 1.20.1.20.08.69.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 94.200.000,00 1.20.1.20.08.69.11. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 995.940.000,00 1.20.1.20.08.69.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.700.000,00 1.20.1.20.08.69.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 986.240.000,00 1.20.1.20.08.69.15. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 298.450.000,00 1.20.1.20.08.69.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 110 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.20.1.20.08.69.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 253.450.000,00 1.20.1.20.08.69.26. PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI PNS 38.150.000,00 1.20.1.20.08.69.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00 1.20.1.20.08.69.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.150.000,00 JUMLAH BELANJA 36.967.116.716,00 SURPLUS/(DEFISIT) (36.967.116.716,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 111 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM 1 2 3 4 1.20.1.20.09.00.00.4. PENDAPATAN 35.000.000,00 1.20.1.20.09.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000,00 1.20.1.20.09.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 35.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 35.000.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5. BELANJA 36.210.431.600,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.981.408.455,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 9.981.408.455,00 1.20.1.20.09.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 26.229.023.145,00 1.20.1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.799.728.000,00 1.20.1.20.09.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 1.20.1.20.09.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 1.20.1.20.09.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 428.400.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 428.400.000,00 1.20.1.20.09.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 147.800.000,00 1.20.1.20.09.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.800.000,00 1.20.1.20.09.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.000.000,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.20.1.20.09.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.440.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.440.000,00 1.20.1.20.09.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.000.000,00 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 1.20.1.20.09.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.888.000,00 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 18.888.000,00 1.20.1.20.09.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 593.150.000,00 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 593.150.000,00 1.20.1.20.09.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 5.000.000,00 1.20.1.20.09.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 1.20.1.20.09.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 462.050.000,00 1.20.1.20.09.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 462.050.000,00 1.20.1.20.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.862.189.750,00 1.20.1.20.09.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.300.000.000,00 1.20.1.20.09.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.300.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 112 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM 1.20.1.20.09.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 570.000.000,00 1.20.1.20.09.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 570.000.000,00 1.20.1.20.09.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 170.000.000,00 1.20.1.20.09.02.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 170.000.000,00 1.20.1.20.09.02.13. PENGADAAN KOMPUTER 166.189.750,00 1.20.1.20.09.02.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.126.500,00 1.20.1.20.09.02.13.5.2.3. BELANJA MODAL 17.063.250,00 1.20.1.20.09.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 296.000.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 296.000.000,00 1.20.1.20.09.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 210.000.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.000.000,00 1.20.1.20.09.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 1.20.1.20.09.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.20.1.20.09.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 25.000.000,00 1.20.1.20.09.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 1.20.1.20.09.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 15.000.000,00 1.20.1.20.09.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 1.20.1.20.09.02.43. REHABILITASI SEDANG/BERAT MOBIL JABATAN 60.000.000,00 1.20.1.20.09.02.43.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 1.20.1.20.09.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 261.740.000,00 1.20.1.20.09.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 128.740.000,00 1.20.1.20.09.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.740.000,00 1.20.1.20.09.05.06. RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) 133.000.000,00 1.20.1.20.09.05.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.000.000,00 1.20.1.20.09.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 311.394.000,00 1.20.1.20.09.26.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 311.394.000,00 1.20.1.20.09.26.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 311.394.000,00 1.20.1.20.09.29. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1.698.250.000,00 1.20.1.20.09.29.19. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN 1.698.250.000,00 1.20.1.20.09.29.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 1.20.1.20.09.29.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.659.850.000,00 1.20.1.20.09.57. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 569.366.000,00 1.20.1.20.09.57.21. TRAINING ADVOKASI SYARIAT ISLAM 569.366.000,00 1.20.1.20.09.57.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 1.20.1.20.09.57.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 553.766.000,00 1.20.1.20.09.59. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN SYARIAH 55.666.000,00 1.20.1.20.09.59.06. PENYULUHAN QANUN BIDANG SYARIAT ISLAM 55.666.000,00 1.20.1.20.09.59.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 1.20.1.20.09.59.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.466.000,00 1.20.1.20.09.79. PROGRAM PENINGAKATAN PEMAHAMAN WAWASAN ISLAM 3.008.418.745,00 1.20.1.20.09.79.01. PEMASYARAKATAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KEISLAMAN 1.825.519.320,00 1.20.1.20.09.79.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 108.900.000,00 1.20.1.20.09.79.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.566.619.320,00 1.20.1.20.09.79.01.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00 1.20.1.20.09.79.02. PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH 186.300.000,00 1.20.1.20.09.79.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 113 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM 1.20.1.20.09.79.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.100.000,00 1.20.1.20.09.79.03. PELATIHAN DAN PEMBEKALAN WAWASAN KEISLAMAN 325.007.050,00 1.20.1.20.09.79.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 325.007.050,00 1.20.1.20.09.79.05. RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN DINUL ISLAM 291.592.375,00 1.20.1.20.09.79.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 291.592.375,00 1.20.1.20.09.79.06. PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN DINUL ISLAM 380.000.000,00 1.20.1.20.09.79.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 260.000.000,00 1.20.1.20.09.79.06.5.2.3. BELANJA MODAL 120.000.000,00 1.20.1.20.09.80. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN AL QURAN 4.070.731.500,00 1.20.1.20.09.80.04. PEMBERANGKATAN KAFILAH MENGIKUTI STQ/MTQ TINGKAT NASIONAL 2.839.631.500,00 1.20.1.20.09.80.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.800.000,00 1.20.1.20.09.80.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.828.831.500,00 1.20.1.20.09.80.06. PELATIHAN PESERTA MTQ TINGKAT NASIONAL 1.231.100.000,00 1.20.1.20.09.80.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.231.100.000,00 1.20.1.20.09.82. PROGRAM PEMBINAAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM 9.682.595.150,00 1.20.1.20.09.82.01. PENINGKATAN KUALITAS DAKWAH DAN PENYEMARAKAN SYIAR ISLAM 655.798.000,00 1.20.1.20.09.82.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 655.798.000,00 1.20.1.20.09.82.02. PEMBINAAN DAN KOORDINASI DAI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL 7.617.083.400,00 1.20.1.20.09.82.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.776.900.000,00 1.20.1.20.09.82.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 840.183.400,00 1.20.1.20.09.82.04. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PANGAJIAN DI GAMPONG 1.409.713.750,00 1.20.1.20.09.82.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.850.000,00 1.20.1.20.09.82.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.394.863.750,00 1.20.1.20.09.83. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN SYARIAH 908.944.000,00 1.20.1.20.09.83.03. BIMBINGAN TEKNIS PERADILAN ISLAM 908.944.000,00 1.20.1.20.09.83.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 78.000.000,00 1.20.1.20.09.83.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 830.944.000,00 JUMLAH BELANJA 36.210.431.600,00 SURPLUS/(DEFISIT) (36.175.431.600,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 114 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 1 2 3 4 1.20.1.20.10.00.00.4. PENDAPATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.10.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25.000.000,00 1.20.1.20.10.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 25.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA 13.673.866.978,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.137.455.500,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 9.137.455.500,00 1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.536.411.478,00 1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.394.512.356,00 1.20.1.20.10.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.500.000,00 1.20.1.20.10.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.500.000,00 1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 480.600.000,00 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 480.600.000,00 1.20.1.20.10.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 270.060.000,00 1.20.1.20.10.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 270.060.000,00 1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 86.582.356,00 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.582.356,00 1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 110.595.000,00 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.595.000,00 1.20.1.20.10.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 23.575.000,00 1.20.1.20.10.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.575.000,00 1.20.1.20.10.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 46.800.000,00 1.20.1.20.10.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.800.000,00 1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 61.200.000,00 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 61.200.000,00 1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 90.400.000,00 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.400.000,00 1.20.1.20.10.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.215.200.000,00 1.20.1.20.10.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 708.600.000,00 1.20.1.20.10.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 506.600.000,00 1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 369.539.122,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 115 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 1.20.1.20.10.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 102.767.000,00 1.20.1.20.10.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 102.767.000,00 1.20.1.20.10.02.33. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN HALAMAN KANTOR 109.010.000,00 1.20.1.20.10.02.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.010.000,00 1.20.1.20.10.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 157.762.122,00 1.20.1.20.10.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 157.762.122,00 1.20.1.20.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 141.000.000,00 1.20.1.20.10.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 141.000.000,00 1.20.1.20.10.03.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.000.000,00 1.20.1.20.10.60. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA 1.515.470.000,00 1.20.1.20.10.60.02. PEMBINAAN BADAN OTONOM MPU 72.480.000,00 1.20.1.20.10.60.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 55.200.000,00 1.20.1.20.10.60.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.280.000,00 1.20.1.20.10.60.03. SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 445.835.000,00 1.20.1.20.10.60.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 93.600.000,00 1.20.1.20.10.60.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 352.235.000,00 1.20.1.20.10.60.05. RAPAT KOORDINASI MPU 122.980.000,00 1.20.1.20.10.60.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 122.980.000,00 1.20.1.20.10.60.06. MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN 141.240.000,00 1.20.1.20.10.60.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.240.000,00 1.20.1.20.10.60.07. PENGKAJIAN ALIRAN SEMPALAN 167.200.000,00 1.20.1.20.10.60.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.200.000,00 1.20.1.20.10.60.16. PEMBINAAN SERTIFIKASI JAMINAN HALAL 365.050.000,00 1.20.1.20.10.60.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 1.20.1.20.10.60.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 249.850.000,00 1.20.1.20.10.60.19. SOSIALISASI FATWA DAN HUKUM ISLAM 200.685.000,00 1.20.1.20.10.60.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.685.000,00 1.20.1.20.10.94. PROGRAM KOORDINASI DAN SILATURRAHMI UMARA - ULAMA 115.890.000,00 1.20.1.20.10.94.02. ZIKIR MUSLIMAT 115.890.000,00 1.20.1.20.10.94.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 115.890.000,00 JUMLAH BELANJA 13.673.866.978,00 SURPLUS/(DEFISIT) (13.648.866.978,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 116 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAL 1 2 3 4 1.20.1.20.11.00.00.4. PENDAPATAN 32.604.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32.604.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 32.604.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 32.604.000.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5. BELANJA 55.451.067.925,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.078.569.192,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 4.078.569.192,00 1.20.1.20.11.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 51.372.498.733,00 1.20.1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.427.943.143,00 1.20.1.20.11.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.228.000,00 1.20.1.20.11.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.228.000,00 1.20.1.20.11.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 273.600.000,00 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 273.600.000,00 1.20.1.20.11.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 195.600.000,00 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 195.600.000,00 1.20.1.20.11.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 45.513.143,00 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.513.143,00 1.20.1.20.11.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 38.532.500,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 38.532.500,00 1.20.1.20.11.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.630.000,00 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.630.000,00 1.20.1.20.11.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.949.500,00 1.20.1.20.11.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.000.000,00 1.20.1.20.11.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 43.949.500,00 1.20.1.20.11.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 13.392.000,00 1.20.1.20.11.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.392.000,00 1.20.1.20.11.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 129.320.000,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.320.000,00 1.20.1.20.11.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 141.800.000,00 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.800.000,00 1.20.1.20.11.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.520.378.000,00 1.20.1.20.11.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.369.178.000,00 1.20.1.20.11.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 151.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 117 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAL 1.20.1.20.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 381.200.000,00 1.20.1.20.11.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 284.000.000,00 1.20.1.20.11.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 284.000.000,00 1.20.1.20.11.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 35.200.000,00 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.200.000,00 1.20.1.20.11.02.31. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI 2.000.000,00 1.20.1.20.11.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 1.20.1.20.11.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 60.000.000,00 1.20.1.20.11.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 60.000.000,00 1.20.1.20.11.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 221.140.000,00 1.20.1.20.11.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 221.140.000,00 1.20.1.20.11.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 221.140.000,00 1.20.1.20.11.57. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 47.095.475.590,00 1.20.1.20.11.57.06. SOSIALISASI KESADARAN ZAKAT 202.905.000,00 1.20.1.20.11.57.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 202.905.000,00 1.20.1.20.11.57.12. PENYALURAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS) 46.095.470.590,00 1.20.1.20.11.57.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 46.095.470.590,00 1.20.1.20.11.57.24. PENDATAAN (MUZAKKI, MUSTAHIK) DAN PENYALURAN ZIS 319.880.000,00 1.20.1.20.11.57.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 319.880.000,00 1.20.1.20.11.57.25. PEMBINAAN DAN KOORDINASI BAITUL MAL KAB/KOTA (MONITORING DAN EVALUASI) 477.220.000,00 1.20.1.20.11.57.25.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 477.220.000,00 1.20.1.20.11.58. PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN 246.740.000,00 1.20.1.20.11.58.10. RAPAT KERJA BAITUL MAL 246.740.000,00 1.20.1.20.11.58.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 246.740.000,00 JUMLAH BELANJA 55.451.067.925,00 SURPLUS/(DEFISIT) (22.847.067.925,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 118 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.12.00.00.4. PENDAPATAN 10.000.000,00 1.20.1.20.12.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10.000.000,00 1.20.1.20.12.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5. BELANJA 26.463.723.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.192.570.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 5.192.570.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.271.153.000,00 1.20.1.20.12.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.177.097.955,00 1.20.1.20.12.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.960.000,00 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.960.000,00 1.20.1.20.12.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 309.600.000,00 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 309.600.000,00 1.20.1.20.12.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 116.694.955,00 1.20.1.20.12.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 116.694.955,00 1.20.1.20.12.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 34.085.000,00 1.20.1.20.12.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 34.085.000,00 1.20.1.20.12.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 42.560.000,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 42.560.000,00 1.20.1.20.12.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 70.100.000,00 1.20.1.20.12.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000,00 1.20.1.20.12.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 63.500.000,00 1.20.1.20.12.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 12.168.000,00 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.168.000,00 1.20.1.20.12.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 121.600.000,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.600.000,00 1.20.1.20.12.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.055.480.000,00 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.055.480.000,00 1.20.1.20.12.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.404.850.000,00 1.20.1.20.12.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 856.100.000,00 1.20.1.20.12.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 548.750.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 119 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 1.20.1.20.12.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.096.674.795,00 1.20.1.20.12.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 827.200.000,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 827.200.000,00 1.20.1.20.12.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 51.475.000,00 1.20.1.20.12.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 51.475.000,00 1.20.1.20.12.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 217.999.795,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 217.999.795,00 1.20.1.20.12.70. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA. 6.042.540.350,00 1.20.1.20.12.70.08. MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN BENCANA. 273.493.300,00 1.20.1.20.12.70.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 106.200.000,00 1.20.1.20.12.70.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 167.293.300,00 1.20.1.20.12.70.10. KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA 874.774.300,00 1.20.1.20.12.70.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00 1.20.1.20.12.70.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 814.774.300,00 1.20.1.20.12.70.11. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA 4.584.696.750,00 1.20.1.20.12.70.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00 1.20.1.20.12.70.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.20.1.20.12.70.11.5.2.3. BELANJA MODAL 4.464.296.750,00 1.20.1.20.12.70.12. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA 309.576.000,00 1.20.1.20.12.70.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00 1.20.1.20.12.70.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 280.776.000,00 1.20.1.20.12.72. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA. 1.545.690.000,00 1.20.1.20.12.72.06. PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI. 683.706.000,00 1.20.1.20.12.72.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 101.400.000,00 1.20.1.20.12.72.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 192.306.000,00 1.20.1.20.12.72.06.5.2.3. BELANJA MODAL 390.000.000,00 1.20.1.20.12.72.12. PENGURANGAN RISIKO BENCANA 861.984.000,00 1.20.1.20.12.72.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 189.000.000,00 1.20.1.20.12.72.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 672.984.000,00 1.20.1.20.12.73. PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA. 3.679.755.800,00 1.20.1.20.12.73.01. INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI KERUSAKAN AKIBAT BENCANA. 187.713.000,00 1.20.1.20.12.73.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 187.713.000,00 1.20.1.20.12.73.08. KOORDINASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA 2.600.721.800,00 1.20.1.20.12.73.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00 1.20.1.20.12.73.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.285.000,00 1.20.1.20.12.73.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2.327.436.800,00 1.20.1.20.12.73.10. KOORDINASI PENILAIAN KERUSAKAN BENCANA 891.321.000,00 1.20.1.20.12.73.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.080.000,00 1.20.1.20.12.73.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 824.241.000,00 1.20.1.20.12.85. PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA 5.729.394.100,00 1.20.1.20.12.85.01. PENILAIAN CEPAT KERUSAKAN AKIBAT BENCANA 83.250.000,00 1.20.1.20.12.85.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.250.000,00 1.20.1.20.12.85.02. PENGENDALIAN SISTEM PUSAT KENDALI OPERASI (PUSDALOPS) PENANGGULANGAN BENCANA 389.803.100,00 1.20.1.20.12.85.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 303.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 120 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 1.20.1.20.12.85.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 86.803.100,00 1.20.1.20.12.85.03. MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA 5.256.341.000,00 1.20.1.20.12.85.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 370.800.000,00 1.20.1.20.12.85.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.885.541.000,00 JUMLAH BELANJA 26.463.723.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (26.453.723.000,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 121 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1 2 3 4 1.20.1.20.13.00.00.5. BELANJA 8.311.973.314,00 1.20.1.20.13.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.345.403.000,00 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 5.345.403.000,00 1.20.1.20.13.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.966.570.314,00 1.20.1.20.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.049.200.314,00 1.20.1.20.13.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 47.450.000,00 1.20.1.20.13.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 47.450.000,00 1.20.1.20.13.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 44.910.000,00 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 44.910.000,00 1.20.1.20.13.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 166.325.000,00 1.20.1.20.13.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 166.325.000,00 1.20.1.20.13.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 132.235.000,00 1.20.1.20.13.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.235.000,00 1.20.1.20.13.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30.240.000,00 1.20.1.20.13.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.240.000,00 1.20.1.20.13.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 25.815.314,00 1.20.1.20.13.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.815.314,00 1.20.1.20.13.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 228.900.000,00 1.20.1.20.13.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 228.900.000,00 1.20.1.20.13.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 373.325.000,00 1.20.1.20.13.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 240.000.000,00 1.20.1.20.13.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.325.000,00 1.20.1.20.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 357.620.000,00 1.20.1.20.13.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 266.720.000,00 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 266.720.000,00 1.20.1.20.13.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 90.900.000,00 1.20.1.20.13.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.900.000,00 1.20.1.20.13.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 72.700.000,00 1.20.1.20.13.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 72.700.000,00 1.20.1.20.13.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 72.700.000,00 1.20.1.20.13.64. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 1.487.050.000,00 1.20.1.20.13.64.04. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 20.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 122 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.20.1.20.13.64.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 1.20.1.20.13.64.10. MONITORING TIM INSTANSI TERKAIT PERIZINAN/NON PERIZINAN KE KABUPATEN/KOTA 166.350.000,00 1.20.1.20.13.64.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00 1.20.1.20.13.64.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 79.950.000,00 1.20.1.20.13.64.11. SOSIALISASI DAN PEMBINAAN P2TSP KABUPATEN/KOTA 77.200.000,00 1.20.1.20.13.64.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.200.000,00 1.20.1.20.13.64.12. PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANAN PEIZINAN DAN NON PERIZINAN. 50.000.000,00 1.20.1.20.13.64.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 1.20.1.20.13.64.17. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN BIDANG SDA 695.550.000,00 1.20.1.20.13.64.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.000.000,00 1.20.1.20.13.64.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 551.550.000,00 1.20.1.20.13.64.18. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PENELITIAN LAPANGAN BIDANG NON SDA 477.950.000,00 1.20.1.20.13.64.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.000.000,00 1.20.1.20.13.64.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 333.950.000,00 JUMLAH BELANJA 8.311.973.314,00 SURPLUS/(DEFISIT) (8.311.973.314,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 123 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.14.00.00.5. BELANJA 4.299.465.906,00 1.20.1.20.14.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.384.863.110,00 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 2.384.863.110,00 1.20.1.20.14.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.914.602.796,00 1.20.1.20.14.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 459.700.428,00 1.20.1.20.14.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.650.000,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.650.000,00 1.20.1.20.14.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 78.645.950,00 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.645.950,00 1.20.1.20.14.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 40.700.000,00 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.700.000,00 1.20.1.20.14.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 63.780.000,00 1.20.1.20.14.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.880.000,00 1.20.1.20.14.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.900.000,00 1.20.1.20.14.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.651.500,00 1.20.1.20.14.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.651.500,00 1.20.1.20.14.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.991.000,00 1.20.1.20.14.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.991.000,00 1.20.1.20.14.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.700.000,00 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.700.000,00 1.20.1.20.14.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.000.000,00 1.20.1.20.14.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00 1.20.1.20.14.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.320.000,00 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.320.000,00 1.20.1.20.14.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 12.181.978,00 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.181.978,00 1.20.1.20.14.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 133.580.000,00 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 133.580.000,00 1.20.1.20.14.01.20. PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR 73.500.000,00 1.20.1.20.14.01.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.600.000,00 1.20.1.20.14.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.900.000,00 1.20.1.20.14.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 862.302.368,00 1.20.1.20.14.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 851.662.368,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 124 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH 1.20.1.20.14.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.842.368,00 1.20.1.20.14.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 844.820.000,00 1.20.1.20.14.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 10.640.000,00 1.20.1.20.14.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.640.000,00 1.20.1.20.14.46. PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR 336.200.000,00 1.20.1.20.14.46.13. PEMBINAAN KORPRI PROVINSI ACEH 336.200.000,00 1.20.1.20.14.46.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 276.200.000,00 1.20.1.20.14.46.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 1.20.1.20.14.80. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGALAMAN AL QURAN 256.400.000,00 1.20.1.20.14.80.12. PELAKSANAAN MTQ 256.400.000,00 1.20.1.20.14.80.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 256.400.000,00 JUMLAH BELANJA 4.299.465.906,00 SURPLUS/(DEFISIT) (4.299.465.906,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN :URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 125 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.15.00.00.4. PENDAPATAN 1.320.306.625.002,00 1.20.1.20.15.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.320.306.625.002,00 1.20.1.20.15.00.00.4.1.1. PENDAPATAN PAJAK DAERAH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 1.219.985.562.000,00 1.20.1.20.15.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 100.321.063.002,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.320.306.625.002,00 1.20.1.20.15.00.00.5. BELANJA 114.803.735.444,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 57.074.902.536,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 57.074.902.536,00 1.20.1.20.15.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 57.728.832.908,00 1.20.1.20.15.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 14.802.285.508,00 1.20.1.20.15.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 735.700.000,00 1.20.1.20.15.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 735.700.000,00 1.20.1.20.15.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.701.820.000,00 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.701.820.000,00 1.20.1.20.15.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 83.018.000,00 1.20.1.20.15.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 83.018.000,00 1.20.1.20.15.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.267.937.618,00 1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.267.937.618,00 1.20.1.20.15.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.133.880.000,00 1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.133.880.000,00 1.20.1.20.15.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 321.514.000,00 1.20.1.20.15.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 158.224.000,00 1.20.1.20.15.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 163.290.000,00 1.20.1.20.15.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 3.280.843.196,00 1.20.1.20.15.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 3.280.843.196,00 1.20.1.20.15.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 490.800.000,00 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 490.800.000,00 1.20.1.20.15.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 427.170.000,00 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 427.170.000,00 1.20.1.20.15.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.359.602.694,00 1.20.1.20.15.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.217.812.000,00 1.20.1.20.15.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.141.790.694,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 126 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH 1.20.1.20.15.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11.095.020.000,00 1.20.1.20.15.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.194.000.000,00 1.20.1.20.15.02.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 92.500.000,00 1.20.1.20.15.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 229.300.000,00 1.20.1.20.15.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.872.200.000,00 1.20.1.20.15.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.334.820.000,00 1.20.1.20.15.02.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.820.000,00 1.20.1.20.15.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 5.241.000.000,00 1.20.1.20.15.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 758.200.000,00 1.20.1.20.15.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 758.200.000,00 1.20.1.20.15.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.738.000.000,00 1.20.1.20.15.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.000.000,00 1.20.1.20.15.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.640.000.000,00 1.20.1.20.15.02.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.070.000.000,00 1.20.1.20.15.02.44.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.070.000.000,00 1.20.1.20.15.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 514.000.000,00 1.20.1.20.15.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 514.000.000,00 1.20.1.20.15.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 514.000.000,00 1.20.1.20.15.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.183.560.000,00 1.20.1.20.15.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 521.820.000,00 1.20.1.20.15.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 150.000.000,00 1.20.1.20.15.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 371.820.000,00 1.20.1.20.15.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 661.740.000,00 1.20.1.20.15.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 203.820.000,00 1.20.1.20.15.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 457.920.000,00 1.20.1.20.15.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 29.578.087.400,00 1.20.1.20.15.17.02. PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 898.530.000,00 1.20.1.20.15.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 489.400.000,00 1.20.1.20.15.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 409.130.000,00 1.20.1.20.15.17.16. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 1.956.520.000,00 1.20.1.20.15.17.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 645.700.000,00 1.20.1.20.15.17.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.310.820.000,00 1.20.1.20.15.17.19. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ACEH 6.833.135.000,00 1.20.1.20.15.17.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.242.730.000,00 1.20.1.20.15.17.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.560.405.000,00 1.20.1.20.15.17.19.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00 1.20.1.20.15.17.27. KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERIMAAN DANA DESENTRALISASI 1.153.552.000,00 1.20.1.20.15.17.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 630.972.000,00 1.20.1.20.15.17.27.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 522.580.000,00 1.20.1.20.15.17.42. PEMELIHARAAN BASIS DATA OBJEK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK 13.524.418.400,00 1.20.1.20.15.17.42.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.572.800.000,00 1.20.1.20.15.17.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.951.618.400,00 1.20.1.20.15.17.65. PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (RKBMD) DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH (RKPBMD) 149.700.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 127 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH 1.20.1.20.15.17.65.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.600.000,00 1.20.1.20.15.17.65.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 122.100.000,00 1.20.1.20.15.17.66. EVALUASI, PENILAIAN DAN PEMANFAATAN SERTA PELAPORAN ASET 2.132.870.000,00 1.20.1.20.15.17.66.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 416.200.000,00 1.20.1.20.15.17.66.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.716.670.000,00 1.20.1.20.15.17.67. PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 2.929.362.000,00 1.20.1.20.15.17.67.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 330.850.000,00 1.20.1.20.15.17.67.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.598.512.000,00 1.20.1.20.15.35. PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 215.300.000,00 1.20.1.20.15.35.04. PENGADAAN TANAH/LAHAN KAWASAN 215.300.000,00 1.20.1.20.15.35.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.300.000,00 1.20.1.20.15.35.04.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00 1.20.1.20.15.37. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN 340.580.000,00 1.20.1.20.15.37.32. PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 340.580.000,00 1.20.1.20.15.37.32.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.300.000,00 1.20.1.20.15.37.32.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 313.280.000,00 JUMLAH BELANJA 114.803.735.444,00 SURPLUS/(DEFISIT) 1.205.502.889.558,00 RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.21. - KETAHANAN PANGAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 128 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 1 2 3 4 1.21.1.21.01.00.00.4. PENDAPATAN 35.000.000,00 1.21.1.21.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35.000.000,00 1.21.1.21.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 35.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 35.000.000,00 1.21.1.21.01.00.00.5. BELANJA 69.331.685.925,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.120.709.382,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 14.120.709.382,00 1.21.1.21.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 55.210.976.543,00 1.21.1.21.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.057.146.000,00 1.21.1.21.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 27.400.000,00 1.21.1.21.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.400.000,00 1.21.1.21.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 419.166.000,00 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 419.166.000,00 1.21.1.21.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 45.840.000,00 1.21.1.21.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.840.000,00 1.21.1.21.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.000.000,00 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 1.21.1.21.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.000.000,00 1.21.1.21.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 1.21.1.21.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.000.000,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 1.21.1.21.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.000.000,00 1.21.1.21.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 1.21.1.21.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 590.000.000,00 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 590.000.000,00 1.21.1.21.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 799.740.000,00 1.21.1.21.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 677.840.000,00 1.21.1.21.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.900.000,00 1.21.1.21.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 12.723.180.000,00 1.21.1.21.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 9.843.400.000,00 1.21.1.21.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 9.843.400.000,00 1.21.1.21.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 542.000.000,00 1.21.1.21.01.02.09.5.2.3. BELANJA MODAL 542.000.000,00 1.21.1.21.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 299.600.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 129 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 1.21.1.21.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 299.600.000,00 1.21.1.21.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.480.000.000,00 1.21.1.21.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.480.000.000,00 1.21.1.21.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 498.188.000,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 498.188.000,00 1.21.1.21.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 59.992.000,00 1.21.1.21.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.992.000,00 1.21.1.21.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 12.533.495.000,00 1.21.1.21.01.15.01. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS 915.400.000,00 1.21.1.21.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.200.000,00 1.21.1.21.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 884.200.000,00 1.21.1.21.01.15.08. PEKAN DAERAH (PEDA) KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN 1.762.730.000,00 1.21.1.21.01.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.150.000,00 1.21.1.21.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.682.580.000,00 1.21.1.21.01.15.09. PEKAN NASIONAL (PENAS) KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN 9.855.365.000,00 1.21.1.21.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 522.600.000,00 1.21.1.21.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.894.765.000,00 1.21.1.21.01.15.09.5.2.3. BELANJA MODAL 1.438.000.000,00 1.21.1.21.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 13.885.303.880,00 1.21.1.21.01.16.01. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 2.131.255.000,00 1.21.1.21.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.131.255.000,00 1.21.1.21.01.16.14. PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN 2.496.400.000,00 1.21.1.21.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 237.000.000,00 1.21.1.21.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.259.400.000,00 1.21.1.21.01.16.22. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 704.068.880,00 1.21.1.21.01.16.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 621.568.880,00 1.21.1.21.01.16.22.5.2.3. BELANJA MODAL 82.500.000,00 1.21.1.21.01.16.45. LABORATORIUM UJI KEAMANAN PANGAN 1.295.090.000,00 1.21.1.21.01.16.45.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 280.800.000,00 1.21.1.21.01.16.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 864.290.000,00 1.21.1.21.01.16.45.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00 1.21.1.21.01.16.46. KOORDINASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN 732.120.000,00 1.21.1.21.01.16.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.000.000,00 1.21.1.21.01.16.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 684.120.000,00 1.21.1.21.01.16.48. DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI MODERISASI ANEKA RAGAM PENGOLAHAN PANGAN LOKAL DI TINGKAT RUMAH TANGGA. 3.522.550.000,00 1.21.1.21.01.16.48.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 280.900.000,00 1.21.1.21.01.16.48.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.241.650.000,00 1.21.1.21.01.16.50. PENGEMBANGAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) 3.003.820.000,00 1.21.1.21.01.16.50.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 204.200.000,00 1.21.1.21.01.16.50.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.799.620.000,00 1.21.1.21.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.493.579.237,00 1.21.1.21.01.18.04. KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 2.493.579.237,00 1.21.1.21.01.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 1.21.1.21.01.18.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.488.779.237,00 1.21.1.21.01.20. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 2.668.639.968,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 130 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 1.21.1.21.01.20.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYULUH 2.668.639.968,00 1.21.1.21.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 502.080.000,00 1.21.1.21.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.166.559.968,00 1.21.1.21.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN 7.347.770.000,00 1.21.1.21.01.22.01. RAPAT-RAPAT/KOORDINASI PENYULUHAN 930.370.000,00 1.21.1.21.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 130.350.000,00 1.21.1.21.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 800.020.000,00 1.21.1.21.01.22.03. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN 6.417.400.000,00 1.21.1.21.01.22.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 1.21.1.21.01.22.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.404.200.000,00 1.21.1.21.01.23. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.501.862.458,00 1.21.1.21.01.23.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN 1.501.862.458,00 1.21.1.21.01.23.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 168.400.000,00 1.21.1.21.01.23.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.333.462.458,00 JUMLAH BELANJA 69.331.685.925,00 SURPLUS/(DEFISIT) (69.296.685.925,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 131 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 2 3 4 1.22.1.22.01.00.00.4. PENDAPATAN 40.000.000,00 1.22.1.22.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000,00 1.22.1.22.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 40.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 40.000.000,00 1.22.1.22.01.00.00.5. BELANJA 45.613.270.410,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.046.997.335,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 10.046.997.335,00 1.22.1.22.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 35.566.273.075,00 1.22.1.22.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.351.249.075,00 1.22.1.22.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 15.000.000,00 1.22.1.22.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 1.22.1.22.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 665.950.000,00 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 665.950.000,00 1.22.1.22.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 78.799.575,00 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 78.799.575,00 1.22.1.22.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.090.000,00 1.22.1.22.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.090.000,00 1.22.1.22.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 32.696.500,00 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 32.696.500,00 1.22.1.22.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 489.260.000,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 483.260.000,00 1.22.1.22.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 23.568.000,00 1.22.1.22.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.568.000,00 1.22.1.22.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 110.755.000,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 110.755.000,00 1.22.1.22.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 194.130.000,00 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 194.130.000,00 1.22.1.22.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.719.000.000,00 1.22.1.22.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 891.700.000,00 1.22.1.22.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 827.300.000,00 1.22.1.22.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.361.499.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 132 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.22.1.22.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.695.780.000,00 1.22.1.22.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.695.780.000,00 1.22.1.22.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 125.000.000,00 1.22.1.22.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 1.22.1.22.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 333.319.000,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 333.319.000,00 1.22.1.22.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 155.000.000,00 1.22.1.22.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.000.000,00 1.22.1.22.01.02.30. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR 52.400.000,00 1.22.1.22.01.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.400.000,00 1.22.1.22.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG 18.706.966.000,00 1.22.1.22.01.15.01. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT GAMPONG 252.016.000,00 1.22.1.22.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.856.000,00 1.22.1.22.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 249.160.000,00 1.22.1.22.01.15.09. PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 893.310.000,00 1.22.1.22.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.080.000,00 1.22.1.22.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 855.230.000,00 1.22.1.22.01.15.10. PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 16.471.540.000,00 1.22.1.22.01.15.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 319.300.000,00 1.22.1.22.01.15.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.152.240.000,00 1.22.1.22.01.15.11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN/PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) 150.490.000,00 1.22.1.22.01.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00 1.22.1.22.01.15.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.690.000,00 1.22.1.22.01.15.15. PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA BAGI MASYARAKAT GAMPONG 939.610.000,00 1.22.1.22.01.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 101.376.000,00 1.22.1.22.01.15.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 838.234.000,00 1.22.1.22.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG 1.852.577.000,00 1.22.1.22.01.16.12. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG/ DESA (P3MD) 1.609.292.000,00 1.22.1.22.01.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 153.960.000,00 1.22.1.22.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.455.332.000,00 1.22.1.22.01.16.26. PEMBINAAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM) 243.285.000,00 1.22.1.22.01.16.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.030.000,00 1.22.1.22.01.16.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 213.255.000,00 1.22.1.22.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG 3.553.304.000,00 1.22.1.22.01.17.06. PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH MUKIM DAN GAMPONG 1.157.752.000,00 1.22.1.22.01.17.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.560.000,00 1.22.1.22.01.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.126.192.000,00 1.22.1.22.01.17.08. PEMBINAAN/PENGUATAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN GAMPONG 235.882.000,00 1.22.1.22.01.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 1.22.1.22.01.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 178.282.000,00 1.22.1.22.01.17.09. PEMBERDAYAAN ADAT SOSIAL MASYARAKAT DAN GAMPONG 235.300.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 133 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.22.1.22.01.17.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 1.22.1.22.01.17.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 230.500.000,00 1.22.1.22.01.17.10. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA MUKIM DAN GAMPONG 1.924.370.000,00 1.22.1.22.01.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.840.000,00 1.22.1.22.01.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.918.530.000,00 1.22.1.22.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG 740.678.000,00 1.22.1.22.01.18.03. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH GAMPONG DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN GAMPONG 740.678.000,00 1.22.1.22.01.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.048.000,00 1.22.1.22.01.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 640.630.000,00 1.22.1.22.01.21. PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA 5.000.000.000,00 1.22.1.22.01.21.01. KOORDINASI DAN PEMBINAAAN KELEMBAGAAN MUKIM 5.000.000.000,00 1.22.1.22.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.861.920.000,00 1.22.1.22.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 138.080.000,00 JUMLAH BELANJA 45.613.270.410,00 SURPLUS/(DEFISIT) (45.573.270.410,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 1.24. - KEARSIPAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 134 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1 2 3 4 1.24.1.24.01.00.00.4. PENDAPATAN 15.000.000,00 1.24.1.24.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15.000.000,00 1.24.1.24.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 15.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 15.000.000,00 1.24.1.24.01.00.00.5. BELANJA 57.443.739.112,00 1.24.1.24.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.310.140.304,00 1.24.1.24.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 14.310.140.304,00 1.24.1.24.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 43.133.598.808,00 1.24.1.24.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.709.061.308,00 1.24.1.24.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00 1.24.1.24.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 1.24.1.24.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.104.102.508,00 1.24.1.24.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.104.102.508,00 1.24.1.24.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 84.881.800,00 1.24.1.24.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.881.800,00 1.24.1.24.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 134.475.000,00 1.24.1.24.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 134.475.000,00 1.24.1.24.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 133.302.000,00 1.24.1.24.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 33.302.000,00 1.24.1.24.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00 1.24.1.24.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 19.200.000,00 1.24.1.24.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 19.200.000,00 1.24.1.24.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 185.000.000,00 1.24.1.24.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.000.000,00 1.24.1.24.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 312.300.000,00 1.24.1.24.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 312.300.000,00 1.24.1.24.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.705.800.000,00 1.24.1.24.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.099.800.000,00 1.24.1.24.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 606.000.000,00 1.24.1.24.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.523.075.000,00 1.24.1.24.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 36.000.000,00 1.24.1.24.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 36.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 135 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1.24.1.24.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 65.000.000,00 1.24.1.24.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00 1.24.1.24.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 469.400.000,00 1.24.1.24.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 469.400.000,00 1.24.1.24.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 151.725.000,00 1.24.1.24.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 151.725.000,00 1.24.1.24.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 90.500.000,00 1.24.1.24.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.500.000,00 1.24.1.24.01.02.46. KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN 710.450.000,00 1.24.1.24.01.02.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 710.450.000,00 1.24.1.24.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.113.800.000,00 1.24.1.24.01.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 65.600.000,00 1.24.1.24.01.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.600.000,00 1.24.1.24.01.05.10. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 718.200.000,00 1.24.1.24.01.05.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 541.950.000,00 1.24.1.24.01.05.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 176.250.000,00 1.24.1.24.01.05.16. PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA 330.000.000,00 1.24.1.24.01.05.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 264.000.000,00 1.24.1.24.01.05.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.000.000,00 1.24.1.24.01.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 182.600.000,00 1.24.1.24.01.15.01. PEMBANGUNAN DATA BASE INFORMASI KEARSIPAN 90.000.000,00 1.24.1.24.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00 1.24.1.24.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 1.24.1.24.01.15.02. PENGUMPULAN DATA 92.600.000,00 1.24.1.24.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.600.000,00 1.24.1.24.01.16. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 2.673.250.000,00 1.24.1.24.01.16.03. PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA 2.317.100.000,00 1.24.1.24.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.317.100.000,00 1.24.1.24.01.16.06. PENGOLAHAN ARSIP 299.100.000,00 1.24.1.24.01.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 261.600.000,00 1.24.1.24.01.16.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 37.500.000,00 1.24.1.24.01.16.08. REPRODUKSI/ALIH MEDIA 57.050.000,00 1.24.1.24.01.16.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.050.000,00 1.24.1.24.01.17. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 232.050.000,00 1.24.1.24.01.17.02. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH 130.050.000,00 1.24.1.24.01.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 94.800.000,00 1.24.1.24.01.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.250.000,00 1.24.1.24.01.17.03. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KONDISI SITUASI DATA 102.000.000,00 1.24.1.24.01.17.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 102.000.000,00 1.24.1.24.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 33.699.762.500,00 1.24.1.24.01.20.03. SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM, PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 1.992.850.000,00 1.24.1.24.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 1.24.1.24.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.935.250.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 136 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1.24.1.24.01.20.04. PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN 5.490.410.000,00 1.24.1.24.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 325.120.000,00 1.24.1.24.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.165.290.000,00 1.24.1.24.01.20.05. PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH 23.405.007.000,00 1.24.1.24.01.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.405.007.000,00 1.24.1.24.01.20.06. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BUDAYA BACA 1.375.968.500,00 1.24.1.24.01.20.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.000.000,00 1.24.1.24.01.20.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.231.968.500,00 1.24.1.24.01.20.07. PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA BACA 546.337.000,00 1.24.1.24.01.20.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 286.200.000,00 1.24.1.24.01.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 260.137.000,00 1.24.1.24.01.20.08. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 143.950.000,00 1.24.1.24.01.20.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.550.000,00 1.24.1.24.01.20.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 132.400.000,00 1.24.1.24.01.20.09. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH 602.890.000,00 1.24.1.24.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.890.000,00 1.24.1.24.01.20.09.5.2.3. BELANJA MODAL 550.000.000,00 1.24.1.24.01.20.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 142.350.000,00 1.24.1.24.01.20.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 142.350.000,00 JUMLAH BELANJA 57.443.739.112,00 SURPLUS/(DEFISIT) (57.428.739.112,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 2.01. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 137 DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 1 2 3 4 2.01.2.01.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.758.500.000,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.758.500.000,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 2.758.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.758.500.000,00 2.01.2.01.01.00.00.5. BELANJA 215.021.206.828,00 2.01.2.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 53.280.879.568,00 2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 53.280.879.568,00 2.01.2.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 161.740.327.260,00 2.01.2.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 15.713.965.860,00 2.01.2.01.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.000.000,00 2.01.2.01.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 2.01.2.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.528.620.000,00 2.01.2.01.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.528.620.000,00 2.01.2.01.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 308.980.000,00 2.01.2.01.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 308.980.000,00 2.01.2.01.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.588.420.000,00 2.01.2.01.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.588.420.000,00 2.01.2.01.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 43.134.000,00 2.01.2.01.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 43.134.000,00 2.01.2.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 347.165.360,00 2.01.2.01.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.165.360,00 2.01.2.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 121.780.000,00 2.01.2.01.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.780.000,00 2.01.2.01.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 35.177.500,00 2.01.2.01.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.177.500,00 2.01.2.01.01.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 35.000.000,00 2.01.2.01.01.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 35.000.000,00 2.01.2.01.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 278.460.000,00 2.01.2.01.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 278.460.000,00 2.01.2.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 4.623.960.000,00 2.01.2.01.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.623.960.000,00 2.01.2.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 459.519.000,00 2.01.2.01.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 459.519.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 138 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 2.01.2.01.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.308.750.000,00 2.01.2.01.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.089.700.000,00 2.01.2.01.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.050.000,00 2.01.2.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 11.637.153.500,00 2.01.2.01.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 3.619.703.500,00 2.01.2.01.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 3.619.703.500,00 2.01.2.01.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.184.935.000,00 2.01.2.01.01.02.07.5.2.3. BELANJA MODAL 1.184.935.000,00 2.01.2.01.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 25.000.000,00 2.01.2.01.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 2.01.2.01.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 84.900.000,00 2.01.2.01.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.900.000,00 2.01.2.01.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 6.722.615.000,00 2.01.2.01.01.02.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 425.000.000,00 2.01.2.01.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 6.297.615.000,00 2.01.2.01.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 117.000.000,00 2.01.2.01.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 117.000.000,00 2.01.2.01.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 117.000.000,00 2.01.2.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 45.283.310.000,00 2.01.2.01.01.16.12. PENANGANAN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 2.700.560.000,00 2.01.2.01.01.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.500.000,00 2.01.2.01.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.026.060.000,00 2.01.2.01.01.16.12.5.2.3. BELANJA MODAL 1.630.000.000,00 2.01.2.01.01.16.15. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA 29.713.430.000,00 2.01.2.01.01.16.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 633.600.000,00 2.01.2.01.01.16.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.079.830.000,00 2.01.2.01.01.16.20. PENGEMBANGAN PERBENIHAN/PERBIBITAN 4.690.140.000,00 2.01.2.01.01.16.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 274.800.000,00 2.01.2.01.01.16.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.738.040.000,00 2.01.2.01.01.16.20.5.2.3. BELANJA MODAL 2.677.300.000,00 2.01.2.01.01.16.45. PERLUASAN AREAL PERTANIAN 8.179.180.000,00 2.01.2.01.01.16.45.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 2.01.2.01.01.16.45.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.121.580.000,00 2.01.2.01.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 23.855.889.000,00 2.01.2.01.01.18.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 19.473.699.000,00 2.01.2.01.01.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 141.600.000,00 2.01.2.01.01.18.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.132.099.000,00 2.01.2.01.01.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 10.200.000.000,00 2.01.2.01.01.18.05. PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 4.382.190.000,00 2.01.2.01.01.18.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 361.200.000,00 2.01.2.01.01.18.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.839.590.000,00 2.01.2.01.01.18.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.181.400.000,00 2.01.2.01.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 57.708.888.900,00 2.01.2.01.01.19.02. PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 33.502.015.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 139 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 2.01.2.01.01.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 84.000.000,00 2.01.2.01.01.19.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.418.015.000,00 2.01.2.01.01.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 10.000.000.000,00 2.01.2.01.01.19.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 11.151.475.000,00 2.01.2.01.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 487.200.000,00 2.01.2.01.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.894.075.000,00 2.01.2.01.01.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 7.770.200.000,00 2.01.2.01.01.19.04. SERTIFIKASI BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 3.484.515.000,00 2.01.2.01.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 239.000.000,00 2.01.2.01.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.661.495.000,00 2.01.2.01.01.19.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.584.020.000,00 2.01.2.01.01.19.33. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 9.570.883.900,00 2.01.2.01.01.19.33.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.802.450.000,00 2.01.2.01.01.19.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.210.657.400,00 2.01.2.01.01.19.33.5.2.3. BELANJA MODAL 2.557.776.500,00 2.01.2.01.01.27. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 7.424.120.000,00 2.01.2.01.01.27.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN 7.424.120.000,00 2.01.2.01.01.27.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 889.560.000,00 2.01.2.01.01.27.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.534.560.000,00 JUMLAH BELANJA 215.021.206.828,00 SURPLUS/(DEFISIT) (212.262.706.828,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 2.01. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 140 DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN 1 2 3 4 2.01.2.01.02.00.00.4. PENDAPATAN 130.000.000,00 2.01.2.01.02.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 130.000.000,00 2.01.2.01.02.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 130.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 130.000.000,00 2.01.2.01.02.00.00.5. BELANJA 156.013.901.864,00 2.01.2.01.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.998.525.384,00 2.01.2.01.02.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 19.998.525.384,00 2.01.2.01.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 136.015.376.480,00 2.01.2.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.654.335.982,00 2.01.2.01.02.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.000.000,00 2.01.2.01.02.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 2.01.2.01.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 698.000.000,00 2.01.2.01.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 698.000.000,00 2.01.2.01.02.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 212.238.698,00 2.01.2.01.02.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 212.238.698,00 2.01.2.01.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 71.400.000,00 2.01.2.01.02.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 71.400.000,00 2.01.2.01.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 200.000.000,00 2.01.2.01.02.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00 2.01.2.01.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.497.284,00 2.01.2.01.02.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.497.284,00 2.01.2.01.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.000.000,00 2.01.2.01.02.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 2.01.2.01.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 35.000.000,00 2.01.2.01.02.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 2.01.2.01.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 260.720.000,00 2.01.2.01.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 260.720.000,00 2.01.2.01.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 15.300.000,00 2.01.2.01.02.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.300.000,00 2.01.2.01.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 271.980.000,00 2.01.2.01.02.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 271.980.000,00 2.01.2.01.02.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 828.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 141 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN 2.01.2.01.02.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 800.600.000,00 2.01.2.01.02.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 27.600.000,00 2.01.2.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.923.464.000,00 2.01.2.01.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.380.800.000,00 2.01.2.01.02.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.380.800.000,00 2.01.2.01.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 219.200.000,00 2.01.2.01.02.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 219.200.000,00 2.01.2.01.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 323.464.000,00 2.01.2.01.02.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 323.464.000,00 2.01.2.01.02.21. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN 5.119.729.400,00 2.01.2.01.02.21.02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 1.087.940.000,00 2.01.2.01.02.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 572.500.000,00 2.01.2.01.02.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 515.440.000,00 2.01.2.01.02.21.06. PENANGGULANGAN KASUS FLU BURUNG 430.400.000,00 2.01.2.01.02.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00 2.01.2.01.02.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 401.600.000,00 2.01.2.01.02.21.08. PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGUATAN LABORATORIUM VETERINER 2.619.729.400,00 2.01.2.01.02.21.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 219.840.000,00 2.01.2.01.02.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 374.389.400,00 2.01.2.01.02.21.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2.025.500.000,00 2.01.2.01.02.21.09. PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI OTORITAS VETERINER 603.420.000,00 2.01.2.01.02.21.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 603.420.000,00 2.01.2.01.02.21.10. PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSIS 378.240.000,00 2.01.2.01.02.21.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.800.000,00 2.01.2.01.02.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 349.440.000,00 2.01.2.01.02.22. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 123.995.903.622,00 2.01.2.01.02.22.15. PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN 6.984.126.015,00 2.01.2.01.02.22.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 485.200.000,00 2.01.2.01.02.22.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.695.666.015,00 2.01.2.01.02.22.15.5.2.3. BELANJA MODAL 4.803.260.000,00 2.01.2.01.02.22.16. PEMURNIAN DAN PENGEMBANGAN PLASMA NUTFAH SAPI 299.634.161,00 2.01.2.01.02.22.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.150.000,00 2.01.2.01.02.22.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 286.484.161,00 2.01.2.01.02.22.17. PENINGKATAN POPULASI TERNAK RUMINANSIA 88.184.211.233,00 2.01.2.01.02.22.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 166.300.000,00 2.01.2.01.02.22.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 88.017.911.233,00 2.01.2.01.02.22.18. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PETERNAKAN 5.974.150.000,00 2.01.2.01.02.22.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.098.620.000,00 2.01.2.01.02.22.18.5.2.3. BELANJA MODAL 875.530.000,00 2.01.2.01.02.22.19. PENINGKATAN POPULASI TERNAK NON RUMINANSIA 20.753.782.213,00 2.01.2.01.02.22.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 120.240.000,00 2.01.2.01.02.22.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.759.062.213,00 2.01.2.01.02.22.19.5.2.3. BELANJA MODAL 10.874.480.000,00 2.01.2.01.02.22.20. PENINGKATAN INKUBATOR KADER PETERNAKAN DAN SUMBERDAYA PETUGAS DAN PETERNAK 1.800.000.000,00 2.01.2.01.02.22.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 298.200.000,00 2.01.2.01.02.22.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.483.800.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 142 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN 2.01.2.01.02.22.20.5.2.3. BELANJA MODAL 18.000.000,00 2.01.2.01.02.23. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN 1.099.580.000,00 2.01.2.01.02.23.17. PEMBINAAAN PENGOLAHAN DAN PROMOSI HASIL PETERNAKAN DAN INFORMASI PASAR 1.000.000.000,00 2.01.2.01.02.23.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 123.700.000,00 2.01.2.01.02.23.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 876.300.000,00 2.01.2.01.02.23.19. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR HEWAN 99.580.000,00 2.01.2.01.02.23.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 99.580.000,00 2.01.2.01.02.27. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.222.363.476,00 2.01.2.01.02.27.02. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN 1.222.363.476,00 2.01.2.01.02.27.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 123.000.000,00 2.01.2.01.02.27.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.099.363.476,00 JUMLAH BELANJA 156.013.901.864,00 SURPLUS/(DEFISIT) (155.883.901.864,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 2.01. - PERTANIAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 143 DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN 1 2 3 4 2.01.2.01.03.00.00.4. PENDAPATAN 115.000.000,00 2.01.2.01.03.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 115.000.000,00 2.01.2.01.03.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 115.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 115.000.000,00 2.01.2.01.03.00.00.5. BELANJA 216.833.551.455,00 2.01.2.01.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.896.808.700,00 2.01.2.01.03.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 18.896.808.700,00 2.01.2.01.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 197.936.742.755,00 2.01.2.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.163.120.420,00 2.01.2.01.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 30.000.000,00 2.01.2.01.03.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 2.01.2.01.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 649.400.000,00 2.01.2.01.03.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 649.400.000,00 2.01.2.01.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 45.500.000,00 2.01.2.01.03.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 45.500.000,00 2.01.2.01.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 160.000.000,00 2.01.2.01.03.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 160.000.000,00 2.01.2.01.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 381.932.720,00 2.01.2.01.03.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 381.932.720,00 2.01.2.01.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 59.060.000,00 2.01.2.01.03.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.060.000,00 2.01.2.01.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 910.037.700,00 2.01.2.01.03.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 155.037.700,00 2.01.2.01.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 755.000.000,00 2.01.2.01.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 14.580.000,00 2.01.2.01.03.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 14.580.000,00 2.01.2.01.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 148.920.000,00 2.01.2.01.03.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 148.920.000,00 2.01.2.01.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 347.910.000,00 2.01.2.01.03.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 347.910.000,00 2.01.2.01.03.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.415.780.000,00 2.01.2.01.03.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.340.780.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 144 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN 2.01.2.01.03.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000,00 2.01.2.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.378.337.500,00 2.01.2.01.03.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 1.386.000.000,00 2.01.2.01.03.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 1.386.000.000,00 2.01.2.01.03.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 80.000.000,00 2.01.2.01.03.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 80.000.000,00 2.01.2.01.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.249.517.500,00 2.01.2.01.03.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 183.000.000,00 2.01.2.01.03.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 1.066.517.500,00 2.01.2.01.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 511.900.000,00 2.01.2.01.03.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 511.900.000,00 2.01.2.01.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 150.920.000,00 2.01.2.01.03.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.920.000,00 2.01.2.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 175.950.000,00 2.01.2.01.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 149.050.000,00 2.01.2.01.03.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 149.050.000,00 2.01.2.01.03.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 26.900.000,00 2.01.2.01.03.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.900.000,00 2.01.2.01.03.17. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 434.870.000,00 2.01.2.01.03.17.07. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH 434.870.000,00 2.01.2.01.03.17.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 25.050.000,00 2.01.2.01.03.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 409.820.000,00 2.01.2.01.03.19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 73.177.492.790,00 2.01.2.01.03.19.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 40.645.320.000,00 2.01.2.01.03.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 223.900.000,00 2.01.2.01.03.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.421.420.000,00 2.01.2.01.03.19.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 650.000.000,00 2.01.2.01.03.19.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 139.858.000,00 2.01.2.01.03.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 510.142.000,00 2.01.2.01.03.19.12. PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SERTA PENYUSUNAN PROFIL PERKEBUNAN 592.431.200,00 2.01.2.01.03.19.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.892.000,00 2.01.2.01.03.19.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 417.539.200,00 2.01.2.01.03.19.26. PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT 26.097.741.590,00 2.01.2.01.03.19.26.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 151.100.000,00 2.01.2.01.03.19.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.946.641.590,00 2.01.2.01.03.19.33. PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 5.192.000.000,00 2.01.2.01.03.19.33.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.800.000,00 2.01.2.01.03.19.33.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.082.200.000,00 2.01.2.01.03.27. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.395.510.624,00 2.01.2.01.03.27.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN 1.395.510.624,00 2.01.2.01.03.27.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 271.708.000,00 2.01.2.01.03.27.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.123.802.624,00 2.01.2.01.03.28. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN 11.908.119.400,00 2.01.2.01.03.28.01. PENINGKATAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN 11.908.119.400,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 145 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN 2.01.2.01.03.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 209.000.000,00 2.01.2.01.03.28.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.135.597.400,00 2.01.2.01.03.28.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.563.522.000,00 2.01.2.01.03.29. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 103.303.342.021,00 2.01.2.01.03.29.01. REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT 6.526.820.000,00 2.01.2.01.03.29.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 118.500.000,00 2.01.2.01.03.29.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.408.320.000,00 2.01.2.01.03.29.02. PEMBANGUNAN KEBUN KARET RAKYAT 3.318.330.000,00 2.01.2.01.03.29.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 73.300.000,00 2.01.2.01.03.29.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.245.030.000,00 2.01.2.01.03.29.03. PEMBANGUNAN KEBUN KAKAO RAKYAT 4.144.996.500,00 2.01.2.01.03.29.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.700.000,00 2.01.2.01.03.29.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.129.296.500,00 2.01.2.01.03.29.04. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERBENIHAN, PENYEDIAAN BIBIT DAN SARANA PRODUKSI 73.939.395.521,00 2.01.2.01.03.29.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 209.400.000,00 2.01.2.01.03.29.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.229.995.521,00 2.01.2.01.03.29.04.5.2.3. BELANJA MODAL 7.500.000.000,00 2.01.2.01.03.29.05. PEMELIHARAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT 12.389.140.000,00 2.01.2.01.03.29.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 118.500.000,00 2.01.2.01.03.29.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 12.270.640.000,00 2.01.2.01.03.29.06. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN BESAR 325.650.000,00 2.01.2.01.03.29.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.050.000,00 2.01.2.01.03.29.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 257.600.000,00 2.01.2.01.03.29.07. PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PETANI 735.250.000,00 2.01.2.01.03.29.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.700.000,00 2.01.2.01.03.29.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 711.550.000,00 2.01.2.01.03.29.08. KAJIAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PERKEBUNAN 500.000.000,00 2.01.2.01.03.29.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.850.000,00 2.01.2.01.03.29.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 431.150.000,00 2.01.2.01.03.29.09. PENGAWASAN PEREDARAN BENIH/BIBIT DAN PERALATAN MESIN PERKEBUNAN 1.423.760.000,00 2.01.2.01.03.29.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 81.100.000,00 2.01.2.01.03.29.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 468.460.000,00 2.01.2.01.03.29.09.5.2.3. BELANJA MODAL 874.200.000,00 JUMLAH BELANJA 216.833.551.455,00 SURPLUS/(DEFISIT) (216.718.551.455,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 2.02. - KEHUTANAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 146 DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN 1 2 3 4 2.02.2.02.01.00.00.4. PENDAPATAN 5.141.000.000,00 2.02.2.02.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.141.000.000,00 2.02.2.02.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 1.000.000,00 2.02.2.02.01.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 5.140.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 5.141.000.000,00 2.02.2.02.01.00.00.5. BELANJA 112.283.788.281,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 21.115.530.945,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 21.115.530.945,00 2.02.2.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 91.168.257.336,00 2.02.2.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.765.398.802,00 2.02.2.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 35.000.000,00 2.02.2.02.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 2.02.2.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 561.798.802,00 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 561.798.802,00 2.02.2.02.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 63.500.000,00 2.02.2.02.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 63.500.000,00 2.02.2.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 176.000.000,00 2.02.2.02.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 176.000.000,00 2.02.2.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 156.800.000,00 2.02.2.02.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.800.000,00 2.02.2.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 85.000.000,00 2.02.2.02.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 85.000.000,00 2.02.2.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 508.850.000,00 2.02.2.02.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 508.850.000,00 2.02.2.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.500.000,00 2.02.2.02.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.500.000,00 2.02.2.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 24.000.000,00 2.02.2.02.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 2.02.2.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 493.450.000,00 2.02.2.02.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 493.450.000,00 2.02.2.02.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.650.500.000,00 2.02.2.02.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.558.300.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 147 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN 2.02.2.02.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.200.000,00 2.02.2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.625.600.178,00 2.02.2.02.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.283.689.000,00 2.02.2.02.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00 2.02.2.02.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.193.689.000,00 2.02.2.02.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 204.800.000,00 2.02.2.02.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 204.800.000,00 2.02.2.02.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 87.141.178,00 2.02.2.02.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.141.178,00 2.02.2.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 741.320.000,00 2.02.2.02.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 741.320.000,00 2.02.2.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 100.000.000,00 2.02.2.02.01.02.28.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 2.02.2.02.01.02.40. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH JABATAN 208.650.000,00 2.02.2.02.01.02.40.5.2.3. BELANJA MODAL 208.650.000,00 2.02.2.02.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 150.500.000,00 2.02.2.02.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 150.500.000,00 2.02.2.02.01.05.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.700.000,00 2.02.2.02.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.800.000,00 2.02.2.02.01.15. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 11.443.950.000,00 2.02.2.02.01.15.02. PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN HUTAN ALAM 5.381.500.000,00 2.02.2.02.01.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 38.300.000,00 2.02.2.02.01.15.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.343.200.000,00 2.02.2.02.01.15.03. PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON-KAYU 5.089.450.000,00 2.02.2.02.01.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 153.800.000,00 2.02.2.02.01.15.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.935.650.000,00 2.02.2.02.01.15.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 773.000.000,00 2.02.2.02.01.15.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 270.775.000,00 2.02.2.02.01.15.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 502.225.000,00 2.02.2.02.01.15.13. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI DAN PEREDARAN HASIL HUTAN 200.000.000,00 2.02.2.02.01.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.100.000,00 2.02.2.02.01.15.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.900.000,00 2.02.2.02.01.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 15.975.760.000,00 2.02.2.02.01.16.05. PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 5.930.000.000,00 2.02.2.02.01.16.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 128.600.000,00 2.02.2.02.01.16.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.801.400.000,00 2.02.2.02.01.16.14. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN HUTAN 10.045.760.000,00 2.02.2.02.01.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 358.800.000,00 2.02.2.02.01.16.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 7.882.960.000,00 2.02.2.02.01.16.14.5.2.3. BELANJA MODAL 1.804.000.000,00 2.02.2.02.01.17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 54.546.948.356,00 2.02.2.02.01.17.11. OPERASI PENGAMANAN DAN PENGAWASAN TAMAN HUTAN RAYA 262.640.000,00 2.02.2.02.01.17.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.600.000,00 2.02.2.02.01.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 256.040.000,00 2.02.2.02.01.17.16. PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN 3.820.788.356,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 148 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN 2.02.2.02.01.17.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 315.180.000,00 2.02.2.02.01.17.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.079.402.356,00 2.02.2.02.01.17.16.5.2.3. BELANJA MODAL 2.426.206.000,00 2.02.2.02.01.17.17. PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG, PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN HASIL HUTAN 723.000.000,00 2.02.2.02.01.17.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 187.000.000,00 2.02.2.02.01.17.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 536.000.000,00 2.02.2.02.01.17.18. PEMBINAAN PAMHUT KONTRAK DAN PENGAMANAN HUTAN/OPERASI ILLEGAL LOGGING 48.617.020.000,00 2.02.2.02.01.17.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 48.152.700.000,00 2.02.2.02.01.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 464.320.000,00 2.02.2.02.01.17.21. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN KAWASAN HUTAN 1.123.500.000,00 2.02.2.02.01.17.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 185.300.000,00 2.02.2.02.01.17.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 938.200.000,00 2.02.2.02.01.20. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 1.660.100.000,00 2.02.2.02.01.20.03. PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA HUTAN, STATISTIK DAN LAPORAN KONDISI HUTAN 717.500.000,00 2.02.2.02.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 171.600.000,00 2.02.2.02.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 545.900.000,00 2.02.2.02.01.20.07. PEMANTAPAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN 531.600.000,00 2.02.2.02.01.20.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 87.100.000,00 2.02.2.02.01.20.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 185.500.000,00 2.02.2.02.01.20.07.5.2.3. BELANJA MODAL 259.000.000,00 2.02.2.02.01.20.09. IDENTIFIKASI PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN HUTAN 411.000.000,00 2.02.2.02.01.20.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.700.000,00 2.02.2.02.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 350.300.000,00 JUMLAH BELANJA 112.283.788.281,00 SURPLUS/(DEFISIT) (107.142.788.281,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 2.03. - ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 149 DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1 2 3 4 2.03.2.03.01.00.00.4. PENDAPATAN 2.084.500.000,00 2.03.2.03.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.084.500.000,00 2.03.2.03.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 2.084.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.084.500.000,00 2.03.2.03.01.00.00.5. BELANJA 74.998.547.818,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.749.921.457,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 12.749.921.457,00 2.03.2.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 62.248.626.361,00 2.03.2.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.703.030.835,00 2.03.2.03.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 36.000.000,00 2.03.2.03.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 2.03.2.03.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 309.120.000,00 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 309.120.000,00 2.03.2.03.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 325.277.760,00 2.03.2.03.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 325.277.760,00 2.03.2.03.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 66.843.660,00 2.03.2.03.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.843.660,00 2.03.2.03.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.390.665,00 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.390.665,00 2.03.2.03.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 234.000.000,00 2.03.2.03.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 234.000.000,00 2.03.2.03.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 17.160.000,00 2.03.2.03.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 17.160.000,00 2.03.2.03.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 122.000.000,00 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 122.000.000,00 2.03.2.03.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 618.500.000,00 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 618.500.000,00 2.03.2.03.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 953.738.750,00 2.03.2.03.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 737.380.000,00 2.03.2.03.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 216.358.750,00 2.03.2.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.191.703.000,00 2.03.2.03.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 23.100.000,00 2.03.2.03.01.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 23.100.000,00 2.03.2.03.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 603.600.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 150 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.03.2.03.01.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 84.000.000,00 2.03.2.03.01.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 519.600.000,00 2.03.2.03.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 357.400.000,00 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 357.400.000,00 2.03.2.03.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 147.603.000,00 2.03.2.03.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 147.603.000,00 2.03.2.03.01.02.38. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON 60.000.000,00 2.03.2.03.01.02.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 2.03.2.03.01.02.38.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00 2.03.2.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 264.450.000,00 2.03.2.03.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 264.450.000,00 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 264.450.000,00 2.03.2.03.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 3.436.580.000,00 2.03.2.03.01.15.06. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 677.940.000,00 2.03.2.03.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 45.000.000,00 2.03.2.03.01.15.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 632.940.000,00 2.03.2.03.01.15.12. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA IZIN (PETI) 272.540.000,00 2.03.2.03.01.15.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00 2.03.2.03.01.15.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 246.140.000,00 2.03.2.03.01.15.24. INVENTARISASI USAHA PERTAMBANGAN DAERAH 645.600.000,00 2.03.2.03.01.15.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 102.100.000,00 2.03.2.03.01.15.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 543.500.000,00 2.03.2.03.01.15.42. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERALATAN PERTAMBANGAN 859.000.000,00 2.03.2.03.01.15.42.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 416.000.000,00 2.03.2.03.01.15.42.5.2.3. BELANJA MODAL 443.000.000,00 2.03.2.03.01.15.46. RAPAT KERJA TEKNIS 499.650.000,00 2.03.2.03.01.15.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.650.000,00 2.03.2.03.01.15.46.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 469.000.000,00 2.03.2.03.01.15.47. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI 481.850.000,00 2.03.2.03.01.15.47.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 85.800.000,00 2.03.2.03.01.15.47.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 131.050.000,00 2.03.2.03.01.15.47.5.2.3. BELANJA MODAL 265.000.000,00 2.03.2.03.01.18. PROGRAM PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI 1.377.660.000,00 2.03.2.03.01.18.11. KOORDINASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI 1.089.360.000,00 2.03.2.03.01.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 109.400.000,00 2.03.2.03.01.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 979.960.000,00 2.03.2.03.01.18.12. PENGAWASAN PENGELOLAAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI 288.300.000,00 2.03.2.03.01.18.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 288.300.000,00 2.03.2.03.01.20. PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI 23.769.562.526,00 2.03.2.03.01.20.01. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ENERGI KETENAGALISTRIKAN 619.660.000,00 2.03.2.03.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.700.000,00 2.03.2.03.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 610.960.000,00 2.03.2.03.01.20.02. PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN 5.503.377.290,00 2.03.2.03.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.838.377.290,00 2.03.2.03.01.20.02.5.2.3. BELANJA MODAL 3.665.000.000,00 2.03.2.03.01.20.03. PENGEMBANGAN PANAS BUMI 290.150.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 151 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2.03.2.03.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00 2.03.2.03.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 263.750.000,00 2.03.2.03.01.20.04. PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN 17.356.375.236,00 2.03.2.03.01.20.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.000.000,00 2.03.2.03.01.20.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.895.127.903,00 2.03.2.03.01.20.04.5.2.3. BELANJA MODAL 14.407.247.333,00 2.03.2.03.01.21. PROGRAM PEMANFAATAN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 29.505.640.000,00 2.03.2.03.01.21.01. PEMANFAATAN SUMBERDAYA HIDROGEOLOGI 28.638.100.000,00 2.03.2.03.01.21.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.000.000,00 2.03.2.03.01.21.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 499.100.000,00 2.03.2.03.01.21.01.5.2.3. BELANJA MODAL 28.085.000.000,00 2.03.2.03.01.21.02. PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR TANAH DAN AIR PERMUKAAAN 519.000.000,00 2.03.2.03.01.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.700.000,00 2.03.2.03.01.21.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 486.300.000,00 2.03.2.03.01.21.03. SURVEY GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 348.540.000,00 2.03.2.03.01.21.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 348.540.000,00 JUMLAH BELANJA 74.998.547.818,00 SURPLUS/(DEFISIT) (72.914.047.818,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 152 DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 2 3 4 2.05.2.05.01.00.00.4. PENDAPATAN 550.000.000,00 2.05.2.05.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550.000.000,00 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha Berdasarkan Qanun N o m o r 3 T a h u n 2 0 1 4 , R e t r i b u s i Perizinan Tertentu 550.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 550.000.000,00 2.05.2.05.01.00.00.5. BELANJA 299.549.930.957,00 2.05.2.05.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.164.017.026,00 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 25.164.017.026,00 2.05.2.05.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 274.385.913.931,00 2.05.2.05.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 5.548.858.425,00 2.05.2.05.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.008.000,00 2.05.2.05.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.008.000,00 2.05.2.05.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.188.800.000,00 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.188.800.000,00 2.05.2.05.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 170.800.000,00 2.05.2.05.01.01.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 170.800.000,00 2.05.2.05.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 29.700.000,00 2.05.2.05.01.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 29.700.000,00 2.05.2.05.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 783.000.000,00 2.05.2.05.01.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 783.000.000,00 2.05.2.05.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 140.957.400,00 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.957.400,00 2.05.2.05.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 150.875.000,00 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.875.000,00 2.05.2.05.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 31.888.025,00 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 31.888.025,00 2.05.2.05.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 506.600.000,00 2.05.2.05.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 2.05.2.05.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 356.600.000,00 2.05.2.05.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.600.000,00 2.05.2.05.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.600.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 153 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.2.05.01.01.15.5.2.3. BELANJA MODAL 5.000.000,00 2.05.2.05.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 129.200.000,00 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 129.200.000,00 2.05.2.05.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 860.730.000,00 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 860.730.000,00 2.05.2.05.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.495.700.000,00 2.05.2.05.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.495.700.000,00 2.05.2.05.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 19.712.040.000,00 2.05.2.05.01.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 19.024.000.000,00 2.05.2.05.01.02.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 349.000.000,00 2.05.2.05.01.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 18.675.000.000,00 2.05.2.05.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 533.040.000,00 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 533.040.000,00 2.05.2.05.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 155.000.000,00 2.05.2.05.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 155.000.000,00 2.05.2.05.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 240.150.000,00 2.05.2.05.01.15.01. PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 240.150.000,00 2.05.2.05.01.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 96.300.000,00 2.05.2.05.01.15.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 143.850.000,00 2.05.2.05.01.16. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN 1.436.886.000,00 2.05.2.05.01.16.01. PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SWAKARSA PENGAMANAN SUMBERDAYA KELAUTAN 340.936.000,00 2.05.2.05.01.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 92.400.000,00 2.05.2.05.01.16.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 248.536.000,00 2.05.2.05.01.16.03. PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ILLEGAL FISHING 1.095.950.000,00 2.05.2.05.01.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 284.500.000,00 2.05.2.05.01.16.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 811.450.000,00 2.05.2.05.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 129.764.276.083,00 2.05.2.05.01.20.01. PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 55.951.245.000,00 2.05.2.05.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 433.400.000,00 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.234.795.000,00 2.05.2.05.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 283.050.000,00 2.05.2.05.01.20.03. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 41.627.116.151,00 2.05.2.05.01.20.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 79.400.000,00 2.05.2.05.01.20.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 41.547.716.151,00 2.05.2.05.01.20.05. REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR TAWAR 6.184.000.000,00 2.05.2.05.01.20.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.100.000,00 2.05.2.05.01.20.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 6.171.900.000,00 2.05.2.05.01.20.09. REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU 20.460.064.932,00 2.05.2.05.01.20.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.700.000,00 2.05.2.05.01.20.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.391.364.932,00 2.05.2.05.01.20.09.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00 2.05.2.05.01.20.12. PENGEMBANGAN PERBENIHAN PERIKANAN 5.541.850.000,00 2.05.2.05.01.20.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.100.000,00 2.05.2.05.01.20.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.279.750.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 154 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.2.05.01.20.12.5.2.3. BELANJA MODAL 250.000.000,00 2.05.2.05.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 112.017.045.508,00 2.05.2.05.01.21.07. MOTORISASI ARMADA PERIKANAN DALAM UPAYA DAYA DELAJAH DAN PRODUKTIVITAS NELAYAN 13.820.640.000,00 2.05.2.05.01.21.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 142.800.000,00 2.05.2.05.01.21.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.677.840.000,00 2.05.2.05.01.21.08. PEMBANGUNAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN 88.345.075.508,00 2.05.2.05.01.21.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 221.000.000,00 2.05.2.05.01.21.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 13.607.345.508,00 2.05.2.05.01.21.08.5.2.3. BELANJA MODAL 74.516.730.000,00 2.05.2.05.01.21.10. PENGADAAN ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN 8.189.580.000,00 2.05.2.05.01.21.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.500.000,00 2.05.2.05.01.21.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 8.162.080.000,00 2.05.2.05.01.21.11. PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN 1.661.750.000,00 2.05.2.05.01.21.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 425.600.000,00 2.05.2.05.01.21.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.150.000,00 2.05.2.05.01.21.11.5.2.3. BELANJA MODAL 1.200.000.000,00 2.05.2.05.01.23. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 3.674.333.103,00 2.05.2.05.01.23.04. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, PUSAT JARINGAN USAHA DAN INVESTASI (PUSJUI) SERTA PENINGKATAN UPAYA PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN 2.729.785.603,00 2.05.2.05.01.23.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.500.000,00 2.05.2.05.01.23.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.285.603,00 2.05.2.05.01.23.08. PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU PERIKANAN 944.547.500,00 2.05.2.05.01.23.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 93.900.000,00 2.05.2.05.01.23.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 592.719.500,00 2.05.2.05.01.23.08.5.2.3. BELANJA MODAL 257.928.000,00 2.05.2.05.01.25. PROGRAM PEMBANGUNAN PERENCANAAN EKONOMI 1.992.324.812,00 2.05.2.05.01.25.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.992.324.812,00 2.05.2.05.01.25.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 569.600.000,00 2.05.2.05.01.25.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.422.724.812,00 JUMLAH BELANJA 299.549.930.957,00 SURPLUS/(DEFISIT) (298.999.930.957,00) RINCIAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH ACEH 2.07. - INDUSTRI:URUSAN PEMERINTAHAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 155 DASAR HUKUM ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 2 3 4 2.07.2.07.01.00.00.4. PENDAPATAN 158.500.000,00 2.07.2.07.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 158.500.000,00 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH Berdasarkan Qanun N o m o r 1 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Umum Berdasarkan Qanun N o m o r 2 T a h u n 2014, Retribusi Jasa Usaha 158.500.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 158.500.000,00 2.07.2.07.01.00.00.5. BELANJA 74.999.099.566,00 2.07.2.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.218.830.919,00 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI Berdasarkan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 Tahun 2 0 0 6 , , T a m b a h a n P e n g h a s i l a n berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan Pergub No 99 Tahun 2014, Pergub No. 58 T a h u n 2 0 0 6 , (Kepgub NAD No. 840/269/208) 15.218.830.919,00 2.07.2.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 59.780.268.647,00 2.07.2.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.755.987.650,00 2.07.2.07.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 10.002.000,00 2.07.2.07.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.002.000,00 2.07.2.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 669.800.000,00 2.07.2.07.01.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 669.800.000,00 2.07.2.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 77.433.150,00 2.07.2.07.01.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.433.150,00 2.07.2.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.785.000,00 2.07.2.07.01.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.785.000,00 2.07.2.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 92.334.500,00 2.07.2.07.01.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 22.334.500,00 2.07.2.07.01.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 70.000.000,00 2.07.2.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 629.923.000,00 2.07.2.07.01.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.900.000,00 2.07.2.07.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 419.023.000,00 2.07.2.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 21.480.000,00 2.07.2.07.01.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.480.000,00 2.07.2.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 318.200.000,00 2.07.2.07.01.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 318.200.000,00 2.07.2.07.01.01.22. PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 916.030.000,00 2.07.2.07.01.01.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 336.050.000,00 2.07.2.07.01.01.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 579.980.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 156 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.07.2.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.483.990.361,00 2.07.2.07.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 370.000.000,00 2.07.2.07.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 370.000.000,00 2.07.2.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 444.960.000,00 2.07.2.07.01.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 444.960.000,00 2.07.2.07.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 131.625.000,00 2.07.2.07.01.02.26.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 131.625.000,00 2.07.2.07.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR 1.537.405.361,00 2.07.2.07.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.537.405.361,00 2.07.2.07.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 163.400.000,00 2.07.2.07.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 163.400.000,00 2.07.2.07.01.05.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 163.400.000,00 2.07.2.07.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL 34.367.843.777,00 2.07.2.07.01.19.03. PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 4.467.660.000,00 2.07.2.07.01.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 125.200.000,00 2.07.2.07.01.19.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.342.460.000,00 2.07.2.07.01.19.04. PENYEDIAAN SARANA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 22.043.146.402,00 2.07.2.07.01.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 119.800.000,00 2.07.2.07.01.19.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 21.923.346.402,00 2.07.2.07.01.19.05. PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DAERAH 2.134.775.000,00 2.07.2.07.01.19.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.400.000,00 2.07.2.07.01.19.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.068.375.000,00 2.07.2.07.01.19.05.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00 2.07.2.07.01.19.06. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN ANEKA 769.562.500,00 2.07.2.07.01.19.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 66.700.000,00 2.07.2.07.01.19.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 702.862.500,00 2.07.2.07.01.19.07. PERSIAPAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAERAH 4.952.699.875,00 2.07.2.07.01.19.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 657.200.000,00 2.07.2.07.01.19.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.162.999.875,00 2.07.2.07.01.19.07.5.2.3. BELANJA MODAL 132.500.000,00 2.07.2.07.01.20. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 2.087.617.500,00 2.07.2.07.01.20.01. PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 1.350.500.000,00 2.07.2.07.01.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 213.700.000,00 2.07.2.07.01.20.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.068.850.000,00 2.07.2.07.01.20.01.5.2.3. BELANJA MODAL 67.950.000,00 2.07.2.07.01.20.02. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 737.117.500,00 2.07.2.07.01.20.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.150.000,00 2.07.2.07.01.20.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 700.967.500,00 2.07.2.07.01.21. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR 2.153.874.880,00 2.07.2.07.01.21.04. PENINGKATAN KAPASITAS LAB PENGUJI MUTU BARANG EKSPOR DAN IMPOR 769.227.000,00 2.07.2.07.01.21.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 208.500.000,00 2.07.2.07.01.21.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 401.227.000,00 2.07.2.07.01.21.04.5.2.3. BELANJA MODAL 159.500.000,00 2.07.2.07.01.21.06. PENINGKATAN DAN PERLUASAN PASAR EKSPOR 1.384.647.880,00 2.07.2.07.01.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 50.800.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 157 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.07.2.07.01.21.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.333.847.880,00 2.07.2.07.01.22. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 13.929.808.898,00 2.07.2.07.01.22.01. PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK 2.256.150.000,00 2.07.2.07.01.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 144.200.000,00 2.07.2.07.01.22.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.111.950.000,00 2.07.2.07.01.22.03. PENGADAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN 11.673.658.898,00 2.07.2.07.01.22.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 64.000.000,00 2.07.2.07.01.22.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 11.609.658.898,00 2.07.2.07.01.30. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1.837.745.581,00 2.07.2.07.01.30.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.837.745.581,00 2.07.2.07.01.30.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 315.660.000,00 2.07.2.07.01.30.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.522.085.581,00 JUMLAH BELANJA 74.999.099.566,00 SURPLUS/(DEFISIT) (74.840.599.566,00) QANUN ACEH NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN IV Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 158 : Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH ACEH REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 22 Februari 2016 1 Tahun 2016 1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.URUSAN WAJIB 390.065.965.399,00 3.110.308.571.750,00 2.346.380.887.777,00 5.846.755.424.926,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 70.445.181.600,00 432.118.697.039,00 185.604.481.132,00 688.168.359.771,00 1.01. 70.445.181.600,00 432.118.697.039,00 185.604.481.132,00 688.168.359.771,00PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.01. 376.800.000,00 4.624.622.500,00 2.598.102.300,00 7.599.524.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.01. - 12.400.000,00 - 12.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.1.01.01.01.02. - 1.767.720.000,00 - 1.767.720.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.1.01.01.01.10. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.1.01.01.01.11. - 347.550.000,00 - 347.550.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.1.01.01.01.12. - 81.632.500,00 - 81.632.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.1.01.01.01.13. - - 2.598.102.300,00 2.598.102.300,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01.1.01.01.01.14. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01.1.01.01.01.15. - 83.820.000,00 - 83.820.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.01.01.17. - 123.600.000,00 - 123.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.01.1.01.01.01.18. - 1.132.440.000,00 - 1.132.440.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.1.01.01.01.22. 376.800.000,00 615.460.000,00 - 992.260.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.01.1.01.01.02. - 1.366.270.000,00 16.493.500.000,00 17.859.770.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.01.02.05. - 600.000.000,00 4.439.000.000,00 5.039.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.01.02.24. - 357.520.000,00 - 357.520.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.01.02.28. - 133.750.000,00 - 133.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.1.01.01.02.42. - 275.000.000,00 12.054.500.000,00 12.329.500.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.01.1.01.01.03. - 66.700.000,00 - 66.700.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.1.01.01.03.02. - 66.700.000,00 - 66.700.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01.1.01.01.05. 2.228.200.000,00 8.938.523.000,00 - 11.166.723.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.1.01.01.05.04. 485.800.000,00 - - 485.800.000,00Pembinaan mental dan fisik aparatur 1.01.1.01.01.05.10. 1.742.400.000,00 8.938.523.000,00 - 10.680.923.000,00Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.01.1.01.01.15. 285.200.000,00 44.134.625.135,00 - 44.419.825.135,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.1.01.01.15.01. 15.600.000,00 8.360.000.000,00 - 8.375.600.000,00Pembangunan gedung sekolah 1.01.1.01.01.15.03. - 3.937.782.114,00 - 3.937.782.114,00Penambahan ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.15.04. - 295.000.000,00 - 295.000.000,00Penambahan ruang guru sekolah 1.01.1.01.01.15.09. - 1.358.400.000,00 - 1.358.400.000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.15.14. - 335.000.000,00 - 335.000.000,00Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi 1.01.1.01.01.15.15. - 9.903.000.000,00 - 9.903.000.000,00Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 1.01.1.01.01.15.18. 12.000.000,00 6.605.000.000,00 - 6.617.000.000,00Pengadaan alat praktik seragam siswa 1.01.1.01.01.15.19. - 2.967.360.000,00 - 2.967.360.000,00Pengadaan mebeluer sekolah 1.01.1.01.01.15.42. - 359.200.000,00 - 359.200.000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01.1.01.01.15.57. 141.600.000,00 4.639.323.021,00 - 4.780.923.021,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01.1.01.01.15.58. - 588.350.000,00 - 588.350.000,00Pengembangan pendidikan anak usia dini 1.01.1.01.01.15.59. 108.000.000,00 1.591.710.000,00 - 1.699.710.000,00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 159 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.1.01.01.15.65. 8.000.000,00 1.804.500.000,00 - 1.812.500.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1.01.1.01.01.15.67. - 1.390.000.000,00 - 1.390.000.000,00Pembangunan Pagar Sekolah 1.01.1.01.01.16. 45.565.850.000,00 132.715.485.001,00 - 178.281.335.001,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.01. - 1.939.900.000,00 - 1.939.900.000,00Pembangunan gedung sekolah 1.01.1.01.01.16.02. - 6.832.760.000,00 - 6.832.760.000,00Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1.01.1.01.01.16.03. 27.600.000,00 8.294.798.957,00 - 8.322.398.957,00Penambahan ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.16.04. - 765.745.967,00 - 765.745.967,00Penambahan ruang guru sekolah 1.01.1.01.01.16.05. - 791.375.485,00 - 791.375.485,00Pembangunan Laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.01.1.01.01.16.08. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00Pembangunan ruang serba guna/aula 1.01.1.01.01.16.09. - 20.528.687.510,00 - 20.528.687.510,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.16.11. - 2.615.507.365,00 - 2.615.507.365,00Pembangunan ruang ibadah 1.01.1.01.01.16.14. - 1.171.000.000,00 - 1.171.000.000,00Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 1.01.1.01.01.16.18. 114.000.000,00 14.157.930.000,00 - 14.271.930.000,00Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 1.01.1.01.01.16.19. 15.600.000,00 20.358.438.257,00 - 20.374.038.257,00Pengadaan mebeluer sekolah 1.01.1.01.01.16.20. - 937.000.000,00 - 937.000.000,00Pengadaan perlengkapan sekolah 1.01.1.01.01.16.44. - 2.488.700.000,00 - 2.488.700.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.16.53. - 198.460.000,00 - 198.460.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 1.01.1.01.01.16.54. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 1.01.1.01.01.16.57. 115.200.000,00 16.479.700.000,00 - 16.594.900.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01.1.01.01.16.63. 2.185.650.000,00 1.314.022.500,00 - 3.499.672.500,00Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 1.01.1.01.01.16.65. 15.600.000,00 9.484.615.000,00 - 9.500.215.000,00Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 1.01.1.01.01.16.69. 8.400.000,00 2.718.783.245,00 - 2.727.183.245,00Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 1.01.1.01.01.16.70. 9.600.000,00 6.267.479.000,00 - 6.277.079.000,00Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1.01.1.01.01.16.75. 128.400.000,00 728.419.100,00 - 856.819.100,00Penyediaan beasiswa transisi 1.01.1.01.01.16.87. - 7.578.147.117,00 - 7.578.147.117,00Pembangunan Pagar Sekolah 1.01.1.01.01.16.92. - 1.789.680.000,00 - 1.789.680.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01.1.01.01.16.93. - 3.933.340.498,00 - 3.933.340.498,00Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.16.94. - 572.370.000,00 - 572.370.000,00Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs 1.01.1.01.01.16.95. 42.945.800.000,00 296.015.000,00 - 43.241.815.000,00Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 1.01.1.01.01.16.97. - 202.610.000,00 - 202.610.000,00Pembinaan minat dan Kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan 1.01.1.01.01.17. 11.080.440.000,00 51.191.724.797,00 122.086.755.236,00 184.358.920.033,00Program Pendidikan Menengah 1.01.1.01.01.17.01. - 576.050.000,00 5.303.200.000,00 5.879.250.000,00Pembangunan gedung sekolah 1.01.1.01.01.17.02. - 230.100.000,00 7.332.184.300,00 7.562.284.300,00Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1.01.1.01.01.17.03. 152.400.000,00 1.725.676.000,00 7.358.972.574,00 9.237.048.574,00Penambahan ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.17.04. - 347.500.000,00 1.889.775.000,00 2.237.275.000,00Penambahan ruang guru sekolah 1.01.1.01.01.17.05. - 445.220.000,00 4.941.867.365,00 5.387.087.365,00Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 1.01.1.01.01.17.07. - 440.000.000,00 3.436.948.000,00 3.876.948.000,00Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.01.1.01.01.17.08. - 66.410.000,00 - 66.410.000,00Pembangunan ruang serba guna/aula Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 160 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.1.01.01.17.09. - 2.761.550.000,00 16.617.026.000,00 19.378.576.000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.17.11. - 128.600.000,00 2.387.669.454,00 2.516.269.454,00Pembangunan ruang ibadah 1.01.1.01.01.17.12. - 624.317.000,00 - 624.317.000,00Pembangunan perpusatakaan sekolah 1.01.1.01.01.17.14. - 300.340.000,00 916.396.000,00 1.216.736.000,00Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 1.01.1.01.01.17.15. - 11.000.000,00 15.404.540.000,00 15.415.540.000,00Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 1.01.1.01.01.17.18. 39.600.000,00 266.535.000,00 37.265.968.043,00 37.572.103.043,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.01.1.01.01.17.19. - - 7.586.397.500,00 7.586.397.500,00Pengadaan mebeluer sekolah 1.01.1.01.01.17.20. - - 4.775.000.000,00 4.775.000.000,00Pengadaan perlengkapan sekolah 1.01.1.01.01.17.41. - 810.000.000,00 - 810.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01.1.01.01.17.44. - 1.161.396.000,00 1.216.097.000,00 2.377.493.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.17.46. - 5.210.000,00 888.000.000,00 893.210.000,00Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 1.01.1.01.01.17.57. - 1.478.300.000,00 - 1.478.300.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01.1.01.01.17.58. 32.400.000,00 3.183.510.000,00 - 3.215.910.000,00Sosialisasi kurikulum SMA/SMK/MA 1.01.1.01.01.17.61. 3.207.840.000,00 4.981.820.000,00 - 8.189.660.000,00Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 1.01.1.01.01.17.66. 307.800.000,00 7.937.350.000,00 - 8.245.150.000,00Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 1.01.1.01.01.17.72. 194.800.000,00 12.735.249.000,00 - 12.930.049.000,00Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi NAD 1.01.1.01.01.17.78. - 1.019.500.000,00 4.766.714.000,00 5.786.214.000,00Pembangunan Pagar Sekolah 1.01.1.01.01.17.81. 22.800.000,00 2.464.480.000,00 - 2.487.280.000,00Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.01.1.01.01.17.82. 187.200.000,00 1.675.371.797,00 - 1.862.571.797,00Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.17.84. 8.400.000,00 5.107.145.000,00 - 5.115.545.000,00Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 1.01.1.01.01.17.85. 8.000.000,00 341.070.000,00 - 349.070.000,00Pembinaan UKS SMA/SMK/MA 1.01.1.01.01.17.87. 6.919.200.000,00 368.025.000,00 - 7.287.225.000,00Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS 1.01.1.01.01.18. 127.200.000,00 12.483.717.136,00 - 12.610.917.136,00Program Pendidikan Non Formal 1.01.1.01.01.18.01. - 1.954.280.999,00 - 1.954.280.999,00Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1.01.1.01.01.18.02. 103.200.000,00 1.807.025.000,00 - 1.910.225.000,00Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal 1.01.1.01.01.18.03. - 971.635.559,00 - 971.635.559,00Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.01.1.01.01.18.04. - 1.711.255.000,00 - 1.711.255.000,00Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01.1.01.01.18.05. 14.000.000,00 1.171.310.000,00 - 1.185.310.000,00Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01.1.01.01.18.06. - 3.605.030.578,00 - 3.605.030.578,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01.1.01.01.18.12. 10.000.000,00 1.263.180.000,00 - 1.273.180.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.01.1.01.01.19. 2.896.400.000,00 7.296.659.000,00 13.344.000.000,00 23.537.059.000,00Program Pendidikan Luar Biasa 1.01.1.01.01.19.01. - - 10.913.000.000,00 10.913.000.000,00Pembangunan gedung sekolah 1.01.1.01.01.19.03. - 25.000.000,00 198.000.000,00 223.000.000,00Penambahan ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.19.05. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 1.01.1.01.01.19.09. - - 740.000.000,00 740.000.000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.19.17. - - 343.000.000,00 343.000.000,00Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 1.01.1.01.01.19.18. - - 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00Pengadaan mebeluer sekolah 1.01.1.01.01.19.60. - 425.400.000,00 - 425.400.000,00Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB 1.01.1.01.01.19.62. 2.308.400.000,00 4.004.550.000,00 - 6.312.950.000,00Penyediaan Biaya untuk Kegiatan SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi 1.01.1.01.01.19.63. 588.000.000,00 143.444.000,00 - 731.444.000,00Pusat Layanan Autis Aceh 1.01.1.01.01.19.64. - 2.663.265.000,00 - 2.663.265.000,00Pengembangan Mutu dan Kwalitas Program Pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 161 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.1.01.01.20. 5.431.764.100,00 59.348.572.009,00 31.082.123.596,00 95.862.459.705,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.01.20.15. 256.000.000,00 7.573.796.006,00 1.522.900.994,00 9.352.697.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD BALAI TEKKOMDIK ACEH) 1.01.1.01.01.20.16. 490.018.500,00 5.631.901.500,00 2.351.110.000,00 8.473.030.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD BPKB ACEH) 1.01.1.01.01.20.17. 435.600.000,00 5.397.545.600,00 3.018.524.400,00 8.851.670.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH I BANDA ACEH) 1.01.1.01.01.20.18. 372.450.000,00 2.966.125.000,00 5.085.408.402,00 8.423.983.402,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH II SIGLI) 1.01.1.01.01.20.19. 441.000.000,00 4.546.777.600,00 3.681.222.400,00 8.669.000.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH III LHOKSEUMAWE) 1.01.1.01.01.20.20. 496.201.600,00 4.832.860.000,00 3.142.688.400,00 8.471.750.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH IV LANGSA) 1.01.1.01.01.20.21. 449.920.000,00 5.322.935.000,00 2.666.615.000,00 8.439.470.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH V TAKENGON) 1.01.1.01.01.20.22. 525.662.000,00 5.883.894.303,00 2.232.500.000,00 8.642.056.303,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VI KUTACANE) 1.01.1.01.01.20.23. 481.712.000,00 7.471.098.000,00 641.200.000,00 8.594.010.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VII MEULABOH) 1.01.1.01.01.20.24. 831.600.000,00 4.909.170.000,00 3.223.305.000,00 8.964.075.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH VIII BLANG PIDIE) 1.01.1.01.01.20.25. 651.600.000,00 4.812.469.000,00 3.516.649.000,00 8.980.718.000,00Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan (UPTD PPMG WILAYAH IX TAPAK TUAN) 1.01.1.01.01.22. 2.399.727.500,00 108.247.248.461,00 - 110.646.975.961,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.01.1.01.01.22.01. 23.000.000,00 480.702.400,00 - 503.702.400,00Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.01.1.01.01.22.02. 244.800.000,00 6.945.437.948,00 - 7.190.237.948,00Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01.1.01.01.22.07. 226.160.000,00 2.903.850.188,00 - 3.130.010.188,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01.1.01.01.22.09. 125.400.000,00 1.480.605.000,00 - 1.606.005.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.1.01.01.22.17. 66.000.000,00 2.083.920.000,00 - 2.149.920.000,00Supervisi pengawas satuan pendidikan 1.01.1.01.01.22.18. 9.600.000,00 6.511.700.425,00 - 6.521.300.425,00Penggandaan naskah, pendistribusian, pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan pemantauan UAS/UN SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK 1.01.1.01.01.22.25. 379.967.500,00 3.060.792.500,00 - 3.440.760.000,00Penyusunan, Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan 1.01.1.01.01.22.27. 1.324.800.000,00 84.780.240.000,00 - 86.105.040.000,00Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh 1.01.1.01.01.31. 53.600.000,00 1.704.550.000,00 - 1.758.150.000,00Program Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran Berkarakter Keakrifan Lokal 1.01.1.01.01.31.08. 53.600.000,00 1.704.550.000,00 - 1.758.150.000,00Penulisan bahan ajar untuk Pendidikan menengah 1.01.02. BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 24.955.318.255,00 190.023.820.586,00 8.443.234.500,00 223.422.373.341,00 1.01. 24.955.318.255,00 190.023.820.586,00 8.443.234.500,00 223.422.373.341,00PENDIDIKAN 1.01.1.01.02.01. 850.660.000,00 2.132.461.500,00 - 2.983.121.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 162 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.1.01.02.01.01. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.1.01.02.01.02. - 326.400.000,00 - 326.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.1.01.02.01.10. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.1.01.02.01.11. - 106.392.500,00 - 106.392.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.1.01.02.01.12. - 43.504.000,00 - 43.504.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.1.01.02.01.15. - 18.060.000,00 - 18.060.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.02.01.17. - 73.425.000,00 - 73.425.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.01.1.01.02.01.18. - 714.900.000,00 - 714.900.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.1.01.02.01.22. 850.660.000,00 693.680.000,00 - 1.544.340.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.01.1.01.02.02. - 670.730.000,00 6.683.600.000,00 7.354.330.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.02.02.03. - 70.000.000,00 2.700.800.000,00 2.770.800.000,00Pembangunan gedung kantor 1.01.1.01.02.02.05. - - 3.892.000.000,00 3.892.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.02.02.09. - - 44.800.000,00 44.800.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01.1.01.02.02.13. - - 46.000.000,00 46.000.000,00Pengadaan Komputer 1.01.1.01.02.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.1.01.02.02.24. - 392.430.000,00 - 392.430.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.02.02.28. - 108.300.000,00 - 108.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.1.01.02.02.46. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Kegiatan pembinaan kelembagaan 1.01.1.01.02.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.1.01.02.05.03. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.02.24. 166.800.000,00 14.745.290.000,00 - 14.912.090.000,00Program Pendidikan Dayah 1.01.1.01.02.24.08. 166.800.000,00 14.745.290.000,00 - 14.912.090.000,00Pengadaan alat praktek dan peraga santri 1.01.1.01.02.25. 1.339.200.000,00 169.242.299.113,00 1.759.634.500,00 172.341.133.613,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah 1.01.1.01.02.25.01. 1.339.200.000,00 169.242.299.113,00 1.759.634.500,00 172.341.133.613,00Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah 1.01.1.01.02.26. 19.646.768.255,00 248.226.000,00 - 19.894.994.255,00Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah 1.01.1.01.02.26.02. 19.646.768.255,00 248.226.000,00 - 19.894.994.255,00Pembinaan terhadap Pimpinan dan Tgk. Dayah 1.01.1.01.02.28. - 340.971.708,00 - 340.971.708,00Program Pembinaan Manajemen Dayah 1.01.1.01.02.28.05. - 340.971.708,00 - 340.971.708,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dayah 1.01.1.01.02.30. 98.140.000,00 333.400.000,00 - 431.540.000,00Program Penelitian dan Pengembangan Dayah 1.01.1.01.02.30.01. 98.140.000,00 333.400.000,00 - 431.540.000,00Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan Dayah 1.01.1.01.02.32. 2.853.750.000,00 2.280.442.265,00 - 5.134.192.265,00Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah 1.01.1.01.02.32.01. 2.853.750.000,00 2.280.442.265,00 - 5.134.192.265,00Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah 1.01.03. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 1.697.320.000,00 5.406.699.020,00 2.242.332.210,00 9.346.351.230,00 1.01. 1.697.320.000,00 5.406.699.020,00 2.242.332.210,00 9.346.351.230,00PENDIDIKAN 1.01.1.01.03.01. 1.672.560.000,00 1.477.409.000,00 536.810.000,00 3.686.779.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.03.01.02. - 234.600.000,00 - 234.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.1.01.03.01.08. - 21.219.000,00 - 21.219.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01.1.01.03.01.10. - 84.099.000,00 - 84.099.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 163 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.1.01.03.01.11. - 348.045.000,00 - 348.045.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.1.01.03.01.12. - 21.506.000,00 - 21.506.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.1.01.03.01.13. - - 536.810.000,00 536.810.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01.1.01.03.01.15. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.03.01.17. - 118.140.000,00 - 118.140.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.01.1.01.03.01.18. - 627.800.000,00 - 627.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.1.01.03.01.22. 1.672.560.000,00 11.200.000,00 - 1.683.760.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.01.1.01.03.02. - 195.675.020,00 1.705.522.210,00 1.901.197.230,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.03.02.12. - - 91.452.210,00 91.452.210,00Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 1.01.1.01.03.02.24. - 105.000.000,00 - 105.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.03.02.30. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.01.1.01.03.02.42. - 62.675.020,00 1.614.070.000,00 1.676.745.020,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.01.1.01.03.05. 24.760.000,00 342.240.000,00 - 367.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.1.01.03.05.10. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.01.1.01.03.05.11. 24.760.000,00 272.240.000,00 - 297.000.000,00Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan 1.01.1.01.03.15. - 61.440.000,00 - 61.440.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.1.01.03.15.61. - 61.440.000,00 - 61.440.000,00Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini 1.01.1.01.03.19. - 484.090.000,00 - 484.090.000,00Program Pendidikan Luar Biasa 1.01.1.01.03.19.56. - 272.060.000,00 - 272.060.000,00Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.01.1.01.03.19.59. - 212.030.000,00 - 212.030.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.1.01.03.20. - 793.495.000,00 - 793.495.000,00Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.1.01.03.20.04. - 256.905.000,00 - 256.905.000,00Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 1.01.1.01.03.20.08. - 536.590.000,00 - 536.590.000,00Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01.1.01.03.21. - 97.080.000,00 - 97.080.000,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.01.1.01.03.21.12. - 97.080.000,00 - 97.080.000,00Penerbitan jurnal pendidikan (Pencerahan) 1.01.1.01.03.22. - 1.634.530.000,00 - 1.634.530.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.01.1.01.03.22.02. - 91.950.000,00 - 91.950.000,00Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.01.1.01.03.22.05. - 417.600.000,00 - 417.600.000,00Koordinasi Peningkatan MPD Kab/Kota Prov. Aceh 1.01.1.01.03.22.08. - 226.100.000,00 - 226.100.000,00Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 1.01.1.01.03.22.09. - 439.580.000,00 - 439.580.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01.1.01.03.22.24. - 459.300.000,00 - 459.300.000,00Dialog interaktif masyarakat tentang pendidikan 1.01.1.01.03.30. - 320.740.000,00 - 320.740.000,00Program Penelitian dan Pengembangan Dayah 1.01.1.01.03.30.01. - 320.740.000,00 - 320.740.000,00Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengembangan Dayah 1.02.01. DINAS KESEHATAN 6.288.548.000,00 650.882.609.607,00 23.896.855.468,00 681.068.013.075,00 1.02. 6.288.548.000,00 650.882.609.607,00 23.896.855.468,00 681.068.013.075,00KESEHATAN 1.02.1.02.01.01. 2.783.748.000,00 7.764.677.048,00 321.000.000,00 10.869.425.048,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.01.01. - 47.254.000,00 - 47.254.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 164 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.01.01.02. - 1.912.000.000,00 - 1.912.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02.1.02.01.01.10. - 566.463.998,00 - 566.463.998,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.01.01.11. - 372.950.050,00 - 372.950.050,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02.1.02.01.01.12. - 103.223.000,00 59.000.000,00 162.223.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02.1.02.01.01.13. - - 262.000.000,00 262.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.1.02.01.01.15. - 39.960.000,00 - 39.960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02.1.02.01.01.17. - 237.660.000,00 - 237.660.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.02.1.02.01.01.18. - 2.416.970.000,00 - 2.416.970.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02.1.02.01.01.20. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.02.1.02.01.01.22. 2.783.748.000,00 1.868.196.000,00 - 4.651.944.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.02.1.02.01.02. - 1.824.208.456,00 23.565.579.100,00 25.389.787.556,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.03. - - 16.001.560.000,00 16.001.560.000,00Pembangunan gedung kantor 1.02.1.02.01.02.05. - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01.02.07. - 80.000.000,00 5.095.769.100,00 5.175.769.100,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02.1.02.01.02.10. - - 682.500.000,00 682.500.000,00Pengadaan mebeleur 1.02.1.02.01.02.22. - - 278.750.000,00 278.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02.1.02.01.02.24. - 1.249.100.000,00 - 1.249.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01.02.25. - - 7.000.000,00 7.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.02.1.02.01.02.28. - 495.108.456,00 - 495.108.456,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02.1.02.01.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.1.02.01.05. 55.200.000,00 867.350.000,00 - 922.550.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.01.05.01. - 381.490.000,00 - 381.490.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.02.1.02.01.05.06. 55.200.000,00 485.860.000,00 - 541.060.000,00Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 1.02.1.02.01.06. 102.000.000,00 297.380.000,00 - 399.380.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.01.06.01. 102.000.000,00 297.380.000,00 - 399.380.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02.1.02.01.15. 135.600.000,00 2.684.560.000,00 - 2.820.160.000,00Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02.1.02.01.15.01. 135.600.000,00 2.604.040.000,00 - 2.739.640.000,00Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02.1.02.01.15.05. - 80.520.000,00 - 80.520.000,00Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 1.02.1.02.01.16. 369.800.000,00 4.202.110.161,00 10.276.368,00 4.582.186.529,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.1.02.01.16.02. 84.600.000,00 1.027.530.000,00 - 1.112.130.000,00Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.02.1.02.01.16.06. 129.000.000,00 292.280.000,00 - 421.280.000,00revitalisasi sitem kesehatan 1.02.1.02.01.16.09. 42.000.000,00 574.498.161,00 10.276.368,00 626.774.529,00Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02.1.02.01.16.14. 43.400.000,00 1.478.470.000,00 - 1.521.870.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.1.02.01.16.16. 70.800.000,00 829.332.000,00 - 900.132.000,00Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat 1.02.1.02.01.17. - - - -Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.02.1.02.01.18. - - - -Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1.02.1.02.01.19. 71.400.000,00 1.142.094.400,00 - 1.213.494.400,00Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.1.02.01.19.01. 71.400.000,00 768.620.000,00 - 840.020.000,00Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02.1.02.01.19.02. - 183.480.000,00 - 183.480.000,00Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.02.1.02.01.19.04. - 105.900.000,00 - 105.900.000,00Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 165 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.01.19.05. - 84.094.400,00 - 84.094.400,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02.1.02.01.20. 45.000.000,00 1.272.080.000,00 - 1.317.080.000,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02.1.02.01.20.03. - 951.580.000,00 - 951.580.000,00Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02.1.02.01.20.04. 45.000.000,00 320.500.000,00 - 365.500.000,00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02.1.02.01.21. 96.000.000,00 473.180.000,00 - 569.180.000,00Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.1.02.01.21.02. 96.000.000,00 473.180.000,00 - 569.180.000,00Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02.1.02.01.22. 166.400.000,00 5.567.454.500,00 - 5.733.854.500,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.01. 59.600.000,00 305.870.000,00 - 365.470.000,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02.1.02.01.22.05. - 411.360.000,00 - 411.360.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02.1.02.01.22.06. 20.400.000,00 1.766.962.500,00 - 1.787.362.500,00Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 1.02.1.02.01.22.08. 32.400.000,00 1.111.984.000,00 - 1.144.384.000,00Peningkatan Imunisasi 1.02.1.02.01.22.09. 27.600.000,00 318.720.000,00 - 346.320.000,00Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02.1.02.01.22.10. - 197.230.000,00 - 197.230.000,00Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit 1.02.1.02.01.22.12. 26.400.000,00 1.455.328.000,00 - 1.481.728.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 1.02.1.02.01.23. 254.400.000,00 3.310.130.440,00 - 3.564.530.440,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.23.01. 183.600.000,00 843.360.000,00 - 1.026.960.000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.01.23.02. - 903.860.000,00 - 903.860.000,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.01.23.03. 42.000.000,00 293.096.040,00 - 335.096.040,00Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.01.23.04. 28.800.000,00 1.269.814.400,00 - 1.298.614.400,00Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.01.25. - 1.625.078.954,00 - 1.625.078.954,00Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya 1.02.1.02.01.25.01. - 1.172.078.954,00 - 1.172.078.954,00Pembangunan puskesmas 1.02.1.02.01.25.06. - 453.000.000,00 - 453.000.000,00Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02.1.02.01.26. 349.000.000,00 72.120.423.197,00 - 72.469.423.197,00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.02.1.02.01.26.01. 326.200.000,00 66.071.767.100,00 - 66.397.967.100,00Pembangunan rumah sakit 1.02.1.02.01.26.18. 22.800.000,00 5.003.000.000,00 - 5.025.800.000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.01.26.20. - 1.045.656.097,00 - 1.045.656.097,00Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah 1.02.1.02.01.28. 57.600.000,00 540.920.933.326,00 - 540.978.533.326,00Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.28.01. 57.600.000,00 540.920.933.326,00 - 540.978.533.326,00kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1.02.1.02.01.29. - 1.269.360.000,00 - 1.269.360.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.02.1.02.01.29.01. - 729.660.000,00 - 729.660.000,00Penyuluhan kesehatan anak balita 1.02.1.02.01.29.04. - 539.700.000,00 - 539.700.000,00Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.02.1.02.01.32. 158.400.000,00 880.492.000,00 - 1.038.892.000,00Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 1.02.1.02.01.32.01. 158.400.000,00 269.742.000,00 - 428.142.000,00Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02.1.02.01.32.05. - 610.750.000,00 - 610.750.000,00Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 166 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.01.35. 265.200.000,00 1.979.654.525,00 - 2.244.854.525,00Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 1.02.1.02.01.35.06. 265.200.000,00 1.979.654.525,00 - 2.244.854.525,00Peningkatan pelayanan patologi klinik 1.02.1.02.01.36. 69.600.000,00 621.774.600,00 - 691.374.600,00Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan 1.02.1.02.01.36.01. - 224.585.000,00 - 224.585.000,00Peningkatan diklat medis/non medis 1.02.1.02.01.36.02. 69.600.000,00 397.189.600,00 - 466.789.600,00Penelitian dan pengembangan medis/non medis 1.02.1.02.01.37. 1.309.200.000,00 2.059.668.000,00 - 3.368.868.000,00Program Pelayanan Krisis Kesehatan dan Ambulance Terpadu 1.02.1.02.01.37.01. 96.000.000,00 923.865.000,00 - 1.019.865.000,00Peningkatan kapasitas petugas penanggulangan krisis kesehatan 1.02.1.02.01.37.02. 1.213.200.000,00 1.135.803.000,00 - 2.349.003.000,00Pelayanan ambulance terpadu 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN 30.811.770.000,00 364.672.596.989,00 58.275.276.444,00 453.759.643.433,00 1.02. 30.811.770.000,00 364.672.596.989,00 58.275.276.444,00 453.759.643.433,00KESEHATAN 1.02.1.02.02.01. 2.024.850.000,00 19.017.098.000,00 1.394.568.000,00 22.436.516.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.02.01.01. 82.800.000,00 6.000.000,00 - 88.800.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.02.01.02. - 9.464.400.000,00 - 9.464.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02.1.02.02.01.06. - 545.400.000,00 - 545.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.02.01.08. - 8.668.038.000,00 - 8.668.038.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02.1.02.02.01.13. - - 1.394.568.000,00 1.394.568.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.1.02.02.01.17. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.02.1.02.02.01.18. - 253.260.000,00 - 253.260.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02.1.02.02.01.22. 1.942.050.000,00 - - 1.942.050.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.02.1.02.02.02. - - 1.773.200.000,00 1.773.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.02.02.04. - - 1.773.200.000,00 1.773.200.000,00Pengadaan mobil jabatan 1.02.1.02.02.05. 147.600.000,00 97.580.000,00 - 245.180.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.02.05.06. 57.600.000,00 47.580.000,00 - 105.180.000,00Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 1.02.1.02.02.05.24. 90.000.000,00 50.000.000,00 - 140.000.000,00Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 1.02.1.02.02.26. 22.800.000,00 547.200.000,00 12.578.019.133,00 13.148.019.133,00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.02.1.02.02.26.04. 22.800.000,00 - 11.992.189.133,00 12.014.989.133,00Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02.1.02.02.26.20. - - 585.830.000,00 585.830.000,00Pengadaan mobil ambulance/mobil jenazah 1.02.1.02.02.26.23. - 547.200.000,00 - 547.200.000,00Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02.1.02.02.27. 840.000.000,00 8.211.635.000,00 - 9.051.635.000,00Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.02.1.02.02.27.16. 54.000.000,00 547.200.000,00 - 601.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02.1.02.02.27.17. 79.200.000,00 6.449.420.000,00 - 6.528.620.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.02.27.18. 206.400.000,00 231.000.000,00 - 437.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 1.02.1.02.02.27.23. 500.400.000,00 984.015.000,00 - 1.484.415.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah sakit 1.02.1.02.02.34. 19.890.250.000,00 1.552.000.000,00 22.349.913.300,00 43.792.163.300,00Program Pelayanan Medis 1.02.1.02.02.34.06. 5.689.030.000,00 - 141.265.000,00 5.830.295.000,00Peningkatan pelayanan gawat darurat 1.02.1.02.02.34.07. 679.200.000,00 - 5.726.563.860,00 6.405.763.860,00Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT) 1.02.1.02.02.34.08. 363.780.000,00 - 5.104.975.890,00 5.468.755.890,00Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 167 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.02.34.09. 909.960.000,00 - 1.484.148.880,00 2.394.108.880,00Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa 1.02.1.02.02.34.12. 838.800.000,00 - 1.790.692.098,00 2.629.492.098,00Peningkatan pelayanan rawat jalan 1.02.1.02.02.34.13. 11.409.480.000,00 1.552.000.000,00 8.102.267.572,00 21.063.747.572,00Peningkatan pelayanan rawat inap 1.02.1.02.02.35. 463.680.000,00 104.250.000,00 2.745.000.000,00 3.312.930.000,00Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 1.02.1.02.02.35.04. 268.080.000,00 104.250.000,00 - 372.330.000,00Peningkatan pelayanan pemulasaraan jenazah 1.02.1.02.02.35.08. 195.600.000,00 - 2.745.000.000,00 2.940.600.000,00Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 1.02.1.02.02.38. 7.422.590.000,00 335.142.833.989,00 17.434.576.011,00 360.000.000.000,00Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02.1.02.02.38.01. 7.422.590.000,00 335.142.833.989,00 17.434.576.011,00 360.000.000.000,00Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan 1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 6.720.204.800,00 50.711.298.390,00 9.574.895.060,00 67.006.398.250,00 1.02. 6.720.204.800,00 50.711.298.390,00 9.574.895.060,00 67.006.398.250,00KESEHATAN 1.02.1.02.03.01. 467.600.000,00 5.662.762.400,00 - 6.130.362.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.03.01.01. - 7.380.000,00 - 7.380.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.03.01.02. - 2.168.540.000,00 - 2.168.540.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02.1.02.03.01.06. - 865.107.400,00 - 865.107.400,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.03.01.22. 467.600.000,00 2.621.735.000,00 - 3.089.335.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.02.1.02.03.16. - 631.092.600,00 - 631.092.600,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.1.02.03.16.09. - 631.092.600,00 - 631.092.600,00Peningkatan kesehatan masyarakat 1.02.1.02.03.23. - 251.200.000,00 - 251.200.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.03.23.01. - 251.200.000,00 - 251.200.000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.02.1.02.03.26. 132.000.000,00 9.715.131.800,00 2.685.182.450,00 12.532.314.250,00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.02.1.02.03.26.01. - 450.000.000,00 - 450.000.000,00Pembangunan rumah sakit 1.02.1.02.03.26.18. - 82.221.800,00 2.685.182.450,00 2.767.404.250,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.03.26.23. 132.000.000,00 9.182.910.000,00 - 9.314.910.000,00Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02.1.02.03.34. 2.737.440.000,00 323.615.000,00 - 3.061.055.000,00Program Pelayanan Medis 1.02.1.02.03.34.13. 2.737.440.000,00 323.615.000,00 - 3.061.055.000,00Peningkatan pelayanan rawat inap 1.02.1.02.03.38. 3.383.164.800,00 34.127.496.590,00 6.889.712.610,00 44.400.374.000,00Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02.1.02.03.38.01. 3.383.164.800,00 34.127.496.590,00 6.889.712.610,00 44.400.374.000,00Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan 1.02.04. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 7.175.402.000,00 33.652.748.980,00 8.914.576.785,00 49.742.727.765,00 1.02. 7.175.402.000,00 33.652.748.980,00 8.914.576.785,00 49.742.727.765,00KESEHATAN 1.02.1.02.04.01. 1.382.350.000,00 3.053.389.455,00 169.888.500,00 4.605.627.955,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.04.01.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.1.02.04.01.02. - 1.448.772.000,00 - 1.448.772.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02.1.02.04.01.08. - 907.380.000,00 11.588.500,00 918.968.500,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02.1.02.04.01.10. - 199.843.955,00 - 199.843.955,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.04.01.12. - 49.383.500,00 - 49.383.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02.1.02.04.01.13. - 80.650.000,00 158.300.000,00 238.950.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.1.02.04.01.14. - 170.060.000,00 - 170.060.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02.1.02.04.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 168 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.04.01.18. - 114.000.000,00 - 114.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02.1.02.04.01.22. 1.382.350.000,00 73.300.000,00 - 1.455.650.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.02.1.02.04.02. - 156.752.000,00 11.600.000,00 168.352.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.04.02.24. - 156.752.000,00 11.600.000,00 168.352.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.04.05. - 91.000.000,00 - 91.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.1.02.04.05.24. - 91.000.000,00 - 91.000.000,00Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 1.02.1.02.04.26. - 237.063.025,00 67.350.000,00 304.413.025,00Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.02.1.02.04.26.21. - - 67.350.000,00 67.350.000,00Pengadaan mebeleur rumah sakit 1.02.1.02.04.26.24. - 237.063.025,00 - 237.063.025,00Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.02.1.02.04.27. 356.640.000,00 820.242.000,00 - 1.176.882.000,00Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 1.02.1.02.04.27.01. - 57.958.000,00 - 57.958.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.02.1.02.04.27.16. 138.000.000,00 40.790.000,00 - 178.790.000,00Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02.1.02.04.27.17. - 340.020.000,00 - 340.020.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.04.27.20. 218.640.000,00 381.474.000,00 - 600.114.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 1.02.1.02.04.34. 4.590.560.000,00 671.623.200,00 7.235.548.870,00 12.497.732.070,00Program Pelayanan Medis 1.02.1.02.04.34.06. 388.800.000,00 30.000.000,00 616.703.620,00 1.035.503.620,00Peningkatan pelayanan gawat darurat 1.02.1.02.04.34.07. - 87.820.000,00 2.721.314.750,00 2.809.134.750,00Peningkatan pelayanan bedah Sentral (COT) 1.02.1.02.04.34.08. - 4.660.000,00 3.112.500.000,00 3.117.160.000,00Peningkatan pelayanan perawatan intensif anak 1.02.1.02.04.34.09. - - 164.200.000,00 164.200.000,00Peningkatan pelayanan perawatan intensif dewasa 1.02.1.02.04.34.12. 436.600.000,00 - 122.413.000,00 559.013.000,00Peningkatan pelayanan rawat jalan 1.02.1.02.04.34.13. 3.765.160.000,00 549.143.200,00 498.417.500,00 4.812.720.700,00Peningkatan pelayanan rawat inap 1.02.1.02.04.35. 75.840.000,00 59.731.300,00 200.899.415,00 336.470.715,00Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 1.02.1.02.04.35.01. 24.000.000,00 - 160.000.000,00 184.000.000,00Peningkatan pelayanan radiologi 1.02.1.02.04.35.03. - - 29.357.815,00 29.357.815,00Peningkatan pelayanan gizi 1.02.1.02.04.35.07. 51.840.000,00 59.731.300,00 11.541.600,00 123.112.900,00Peningkatan pelayanan loundry 1.02.1.02.04.36. - 145.450.000,00 - 145.450.000,00Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan 1.02.1.02.04.36.01. - 145.450.000,00 - 145.450.000,00Peningkatan diklat medis/non medis 1.02.1.02.04.38. 770.012.000,00 28.417.498.000,00 1.229.290.000,00 30.416.800.000,00Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02.1.02.04.38.01. 770.012.000,00 28.417.498.000,00 1.229.290.000,00 30.416.800.000,00Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan 1.03.01. DINAS BINA MARGA 13.459.720.000,00 59.306.967.518,00 811.190.183.964,00 883.956.871.482,00 1.03. 13.459.720.000,00 59.306.967.518,00 811.190.183.964,00 883.956.871.482,00PEKERJAAN UMUM 1.03.1.03.01.01. 2.962.880.000,00 3.979.721.540,00 902.000.000,00 7.844.601.540,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.01.01.01. - 18.814.000,00 - 18.814.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03.1.03.01.01.02. - 811.000.000,00 - 811.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03.1.03.01.01.09. - 223.750.000,00 - 223.750.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03.1.03.01.01.10. - 143.353.540,00 - 143.353.540,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.01.01.11. - 91.441.000,00 - 91.441.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 169 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.01.01.12. - 14.460.000,00 - 14.460.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03.1.03.01.01.13. - 60.000.000,00 902.000.000,00 962.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.01.01.15. - 24.408.000,00 - 24.408.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.01.01.17. - 92.400.000,00 - 92.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.03.1.03.01.01.18. - 755.550.000,00 - 755.550.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03.1.03.01.01.22. 2.962.880.000,00 1.744.545.000,00 - 4.707.425.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.03.1.03.01.02. - 2.413.840.000,00 1.400.000.000,00 3.813.840.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03.1.03.01.02.24. - 1.813.840.000,00 - 1.813.840.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.01.02.42. - 600.000.000,00 1.400.000.000,00 2.000.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.03.1.03.01.15. 5.056.160.000,00 22.446.070.928,00 789.388.183.964,00 816.890.414.892,00Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.15.01. 565.840.000,00 7.969.180.750,00 1.500.000.000,00 10.035.020.750,00Perencanaan pembangunan jalan 1.03.1.03.01.15.03. 3.622.520.000,00 11.096.746.551,00 529.130.058.824,00 543.849.325.375,00Pembangunan jalan 1.03.1.03.01.15.04. - 1.100.000.000,00 - 1.100.000.000,00Perencanaan pembangunan jembatan 1.03.1.03.01.15.05. - 1.302.896.727,00 240.110.000.000,00 241.412.896.727,00Pembangunan jembatan 1.03.1.03.01.15.06. 407.000.000,00 520.342.950,00 - 927.342.950,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03.1.03.01.15.07. 460.800.000,00 456.903.950,00 18.648.125.140,00 19.565.829.090,00Pengawasan teknis jalan dan jembatan 1.03.1.03.01.18. 4.047.040.000,00 28.925.060.450,00 5.900.000.000,00 38.872.100.450,00Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.01.18.03. 4.047.040.000,00 28.925.060.450,00 - 32.972.100.450,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.03.1.03.01.18.04. - - 5.900.000.000,00 5.900.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03.1.03.01.23. 1.393.640.000,00 1.542.274.600,00 13.600.000.000,00 16.535.914.600,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.03.1.03.01.23.04. - - 13.600.000.000,00 13.600.000.000,00Pengadaan alat-alat berat 1.03.1.03.01.23.11. 829.040.000,00 1.231.436.300,00 - 2.060.476.300,00Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat 1.03.1.03.01.23.12. 564.600.000,00 310.838.300,00 - 875.438.300,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1.03.02. DINAS PENGAIRAN 6.285.360.000,00 53.292.410.850,00 595.941.308.329,00 655.519.079.179,00 1.03. 6.285.360.000,00 53.292.410.850,00 595.941.308.329,00 655.519.079.179,00PEKERJAAN UMUM 1.03.1.03.02.01. 3.899.700.000,00 3.471.738.800,00 1.551.158.500,00 8.922.597.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.02.01.01. - 6.350.000,00 - 6.350.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03.1.03.02.01.02. - 1.094.400.000,00 - 1.094.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03.1.03.02.01.03. - 375.286.500,00 200.000.000,00 575.286.500,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.02.01.06. - 526.596.200,00 - 526.596.200,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.02.01.08. - 200.800.000,00 - 200.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03.1.03.02.01.10. - 109.008.100,00 - 109.008.100,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.01.11. - 62.788.000,00 - 62.788.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03.1.03.02.01.12. - 53.270.000,00 - 53.270.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03.1.03.02.01.13. - - 1.351.158.500,00 1.351.158.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.02.01.15. - 13.260.000,00 - 13.260.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.02.01.17. - 43.800.000,00 - 43.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.03.1.03.02.01.18. - 980.180.000,00 - 980.180.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 170 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.02.01.22. 3.899.700.000,00 6.000.000,00 - 3.905.700.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.03.1.03.02.02. 43.100.000,00 175.000.000,00 4.110.000.000,00 4.328.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03.1.03.02.02.03. 15.500.000,00 - 3.350.000.000,00 3.365.500.000,00Pembangunan gedung kantor 1.03.1.03.02.02.33. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.03.1.03.02.02.42. 27.600.000,00 - 760.000.000,00 787.600.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.03.1.03.02.05. 92.710.000,00 1.618.445.000,00 - 1.711.155.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.02.05.01. - 166.950.000,00 - 166.950.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.03.1.03.02.05.02. 22.600.000,00 303.200.000,00 - 325.800.000,00Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.03.1.03.02.05.03. 28.500.000,00 993.440.000,00 - 1.021.940.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.02.05.07. 41.610.000,00 154.855.000,00 - 196.465.000,00Penaatan dan penegakan hukum lingkungan 1.03.1.03.02.24. 1.670.900.000,00 47.428.974.550,00 214.695.580.545,00 263.795.455.095,00Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1.03.1.03.02.24.01. 34.600.000,00 5.925.918.000,00 - 5.960.518.000,00Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03.1.03.02.24.03. 19.000.000,00 9.375.918.000,00 - 9.394.918.000,00Perencanaan pembangunan reservoir 1.03.1.03.02.24.05. 42.000.000,00 11.070.218.000,00 - 11.112.218.000,00Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.03.1.03.02.24.10. 97.600.000,00 12.678.450.000,00 45.840.000.000,00 58.616.050.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03.1.03.02.24.15. 322.600.000,00 81.068.000,00 92.153.946.777,00 92.557.614.777,00Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03.1.03.02.24.16. 24.900.000,00 1.545.095.150,00 - 1.569.995.150,00Pemberdayaan petani pemakai air 1.03.1.03.02.24.17. 183.000.000,00 919.430.000,00 - 1.102.430.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03.1.03.02.24.18. 162.750.000,00 384.708.500,00 73.473.633.768,00 74.021.092.268,00Pembangunan jaringan irigasi 1.03.1.03.02.24.19. 69.400.000,00 529.217.000,00 300.000.000,00 898.617.000,00Pengelolaan Sumberdaya air untuk irigasi (WISMP) 1.03.1.03.02.24.20. 161.250.000,00 2.107.886.900,00 - 2.269.136.900,00Peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah propinsi (WISMP) 1.03.1.03.02.24.21. 553.800.000,00 2.811.065.000,00 2.928.000.000,00 6.292.865.000,00Peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai (WISMP) 1.03.1.03.02.26. 470.800.000,00 461.751.500,00 89.949.909.500,00 90.882.461.000,00Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 1.03.1.03.02.26.01. 227.800.000,00 283.808.500,00 88.994.909.500,00 89.506.518.000,00Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 1.03.1.03.02.26.08. 243.000.000,00 177.943.000,00 955.000.000,00 1.375.943.000,00Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukuran data hidrologi 1.03.1.03.02.28. 108.150.000,00 136.501.000,00 285.634.659.784,00 285.879.310.784,00Program Pengendalian Banjir 1.03.1.03.02.28.06. 45.150.000,00 84.733.000,00 200.959.659.784,00 201.089.542.784,00Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 1.03.1.03.02.28.09. 63.000.000,00 51.768.000,00 84.675.000.000,00 84.789.768.000,00Pembangunan prasarana pengaman pantai 1.03.03. DINAS CIPTA KARYA 9.003.772.000,00 366.112.614.603,00 411.727.488.168,00 786.843.874.771,00 1.03. 9.003.772.000,00 366.112.614.603,00 411.727.488.168,00 786.843.874.771,00PEKERJAAN UMUM 1.03.1.03.03.01. 5.986.000.000,00 4.256.714.605,00 40.812.918,00 10.283.527.523,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.03.01.01. - 16.200.000,00 - 16.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03.1.03.03.01.02. - 838.000.000,00 - 838.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03.1.03.03.01.06. - 1.107.484.000,00 - 1.107.484.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.03.01.09. - 55.575.000,00 - 55.575.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.03.1.03.03.01.10. - 135.470.625,00 - 135.470.625,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.03.01.11. - 79.963.480,00 - 79.963.480,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03.1.03.03.01.12. - 10.689.500,00 - 10.689.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 171 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.03.01.13. - - 40.812.918,00 40.812.918,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.03.01.15. - 18.792.000,00 - 18.792.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.03.01.17. - 108.000.000,00 - 108.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.03.1.03.03.01.18. - 1.344.540.000,00 - 1.344.540.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03.1.03.03.01.22. 5.986.000.000,00 542.000.000,00 - 6.528.000.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.03.1.03.03.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.03.1.03.03.05. 7.700.000,00 453.092.500,00 - 460.792.500,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.03.05.32. 7.700.000,00 453.092.500,00 - 460.792.500,00Pendidikan dan pelatihan teknis 1.03.1.03.03.16. - 15.859.668.000,00 - 15.859.668.000,00Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1.03.1.03.03.16.03. - 15.859.668.000,00 - 15.859.668.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.03.27. 916.912.000,00 11.767.385.831,00 2.708.996.550,00 15.393.294.381,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.03.1.03.03.27.05. 20.800.000,00 494.172.500,00 - 514.972.500,00Pembinaan teknik pengolahan air minum 1.03.1.03.03.27.06. 27.000.000,00 9.640.916.181,00 2.500.000.000,00 12.167.916.181,00Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 1.03.1.03.03.27.10. 869.112.000,00 1.632.297.150,00 208.996.550,00 2.710.405.700,00Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 1.03.1.03.03.29. 50.900.000,00 2.343.288.773,00 116.250.000,00 2.510.438.773,00Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.03.1.03.03.29.01. 39.900.000,00 1.867.755.625,00 116.250.000,00 2.023.905.625,00Perencanaan pengembangan infrastruktur 1.03.1.03.03.29.03. 11.000.000,00 475.533.148,00 - 486.533.148,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03.1.03.03.30. 809.600.000,00 224.330.063.644,00 403.745.210.400,00 628.884.874.044,00Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 1.03.1.03.03.30.01. - 1.273.966.437,00 1.000.000.000,00 2.273.966.437,00Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1.03.1.03.03.30.02. 135.000.000,00 75.933.545.300,00 - 76.068.545.300,00Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1.03.1.03.03.30.09. 674.600.000,00 147.122.551.907,00 402.745.210.400,00 550.542.362.307,00Pembangunan sarana dan prasarana gedung 1.03.1.03.03.32. 20.200.000,00 542.683.750,00 - 562.883.750,00Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1.03.1.03.03.32.01. 3.600.000,00 190.500.000,00 - 194.100.000,00Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha) 1.03.1.03.03.32.05. 16.600.000,00 352.183.750,00 - 368.783.750,00Pembinaan jasa konstruksi daerah 1.03.1.03.03.33. 587.960.000,00 10.933.665.150,00 4.941.218.300,00 16.462.843.450,00Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1.03.1.03.03.33.04. 587.960.000,00 10.933.665.150,00 4.941.218.300,00 16.462.843.450,00Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan 1.03.1.03.03.34. 546.600.000,00 94.899.223.225,00 - 95.445.823.225,00Program Pengembangan Perumahan 1.03.1.03.03.34.01. 546.600.000,00 94.899.223.225,00 - 95.445.823.225,00Pengembangan rumah sehat sederhana 1.03.1.03.03.35. 46.100.000,00 414.141.625,00 - 460.241.625,00Program Perencanaan Tata Ruang 1.03.1.03.03.35.02. 10.800.000,00 231.905.125,00 - 242.705.125,00Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 1.03.1.03.03.35.03. 35.300.000,00 182.236.500,00 - 217.536.500,00Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP NAD 1.03.1.03.03.36. 31.800.000,00 49.837.500,00 175.000.000,00 256.637.500,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.03.1.03.03.36.02. 31.800.000,00 49.837.500,00 175.000.000,00 256.637.500,00Koordinasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota 1.03.1.03.03.37. - 262.850.000,00 - 262.850.000,00Program Pemanfaatan Ruang 1.03.1.03.03.37.04. - 262.850.000,00 - 262.850.000,00Koordinasi Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 9.720.818.000,00 25.729.627.450,00 2.376.900.000,00 37.827.345.450,00 1.06. 9.720.818.000,00 25.729.627.450,00 2.376.900.000,00 37.827.345.450,00PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.1.06.01.01. 1.473.290.000,00 3.760.513.600,00 928.900.000,00 6.162.703.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.01.01. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.06.1.06.01.01.02. - 916.800.000,00 - 916.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06.1.06.01.01.10. - 159.698.000,00 - 159.698.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 172 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.01.01.11. - 608.375.000,00 - 608.375.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06.1.06.01.01.12. - 28.197.500,00 - 28.197.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06.1.06.01.01.13. - - 878.900.000,00 878.900.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.06.1.06.01.01.15. - 402.642.600,00 - 402.642.600,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06.1.06.01.01.17. - 280.800.000,00 - 280.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.06.1.06.01.01.18. - 545.660.000,00 - 545.660.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06.1.06.01.01.20. 38.750.000,00 433.895.000,00 - 472.645.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.06.1.06.01.01.22. 1.434.540.000,00 352.445.500,00 50.000.000,00 1.836.985.500,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.06.1.06.01.02. 17.100.000,00 2.693.990.000,00 1.148.000.000,00 3.859.090.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06.1.06.01.02.03. 17.100.000,00 1.000.000.000,00 - 1.017.100.000,00Pembangunan gedung kantor 1.06.1.06.01.02.22. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06.1.06.01.02.24. - 1.138.025.000,00 - 1.138.025.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06.1.06.01.02.30. - 355.965.000,00 - 355.965.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.06.1.06.01.02.42. - - 1.148.000.000,00 1.148.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.06.1.06.01.05. - 861.040.000,00 - 861.040.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06.1.06.01.05.03. - 436.100.000,00 - 436.100.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.06.1.06.01.05.32. - 424.940.000,00 - 424.940.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis 1.06.1.06.01.06. 3.821.840.000,00 2.054.610.800,00 - 5.876.450.800,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.06.1.06.01.06.01. 3.646.800.000,00 2.020.910.800,00 - 5.667.710.800,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06.1.06.01.06.04. 175.040.000,00 33.700.000,00 - 208.740.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.06.1.06.01.15. 1.003.128.000,00 3.302.111.600,00 - 4.305.239.600,00Program Pengembangan Data/Informasi 1.06.1.06.01.15.06. 67.178.000,00 504.072.150,00 - 571.250.150,00Koordinasi penelitian dan pengembangan di Provinsi serta kerjasama dengan pihak lain 1.06.1.06.01.15.13. 587.300.000,00 819.653.300,00 - 1.406.953.300,00Pengembangan pusat data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.15.15. 84.000.000,00 537.125.950,00 - 621.125.950,00Survey data primer provinsi 1.06.1.06.01.15.16. 178.250.000,00 594.053.000,00 - 772.303.000,00Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan 1.06.1.06.01.15.21. 86.400.000,00 847.207.200,00 - 933.607.200,00Penyempurnaan Geodata Spasial Base dan Penerapan Standarisasi Data Spasial 1.06.1.06.01.16. - 133.952.000,00 - 133.952.000,00Program Kerjasama Pembangunan 1.06.1.06.01.16.02. - 133.952.000,00 - 133.952.000,00Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1.06.1.06.01.17. 236.300.000,00 449.800.800,00 - 686.100.800,00Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 1.06.1.06.01.17.10. 236.300.000,00 449.800.800,00 - 686.100.800,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06.1.06.01.18. - - 300.000.000,00 300.000.000,00Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1.06.1.06.01.18.03. - - 300.000.000,00 300.000.000,00Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.06.1.06.01.21. 1.219.300.000,00 7.022.411.600,00 - 8.241.711.600,00Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.21.05. 63.450.000,00 371.812.050,00 - 435.262.050,00Penyusunan rancangan RPJMA 1.06.1.06.01.21.08. 24.000.000,00 338.981.050,00 - 362.981.050,00Penyusunan rancangan RKPA 1.06.1.06.01.21.09. 20.000.000,00 1.501.859.850,00 - 1.521.859.850,00Penyelenggaraan musrenbang RKPA Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 173 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.01.21.13. 251.000.000,00 571.115.600,00 - 822.115.600,00Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21.14. 48.300.000,00 453.661.000,00 - 501.961.000,00Penyusunan kebijakan umum APBA (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 1.06.1.06.01.21.15. 7.200.000,00 372.092.100,00 - 379.292.100,00Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21.19. 310.100.000,00 1.757.779.950,00 - 2.067.879.950,00Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan 1.06.1.06.01.21.22. - 219.086.000,00 - 219.086.000,00Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui Sumber Dana Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus 1.06.1.06.01.21.24. 8.000.000,00 156.401.000,00 - 164.401.000,00Koordinasi penyusunan jawaban/penjelasan Gubernur 1.06.1.06.01.21.26. 261.750.000,00 421.277.000,00 - 683.027.000,00Finalisasi Buku Rencana Induk Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Didanai Melalui Sumber Dana Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus 1.06.1.06.01.21.28. 221.500.000,00 545.626.750,00 - 767.126.750,00Pengembangan Sistem Perencanaan Daerah Secara Elektronik 1.06.1.06.01.21.29. 4.000.000,00 312.719.250,00 - 316.719.250,00Penilaian RKPD Kabupaten/ Kota 1.06.1.06.01.22. 272.410.000,00 2.137.339.800,00 - 2.409.749.800,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.06.1.06.01.22.04. 160.810.000,00 1.018.050.000,00 - 1.178.860.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1.06.1.06.01.22.11. 27.600.000,00 277.300.000,00 - 304.900.000,00Koordinasi percepatan pembangunan ekonomi Aceh 1.06.1.06.01.22.16. 84.000.000,00 841.989.800,00 - 925.989.800,00Koordinasi perencanaan pembangunan komoditas berbasis kluster 1.06.1.06.01.23. 249.000.000,00 1.301.879.000,00 - 1.550.879.000,00Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 1.06.1.06.01.23.03. 249.000.000,00 1.055.804.000,00 - 1.304.804.000,00Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06.1.06.01.23.16. - 246.075.000,00 - 246.075.000,00Koordinasi Percepatan Pencapaian MDGs dan Post MDGs 1.06.1.06.01.24. 1.287.550.000,00 1.910.176.900,00 - 3.197.726.900,00Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.06.1.06.01.24.13. 324.200.000,00 712.665.000,00 - 1.036.865.000,00Koordinasi dan konsultasi penyusunan rencana program pembangunan fisik dan prasarana 1.06.1.06.01.24.14. 322.800.000,00 362.692.300,00 - 685.492.300,00Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi NAD 1.06.1.06.01.24.18. 96.400.000,00 544.451.900,00 - 640.851.900,00Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA (pendukung WISMP) 1.06.1.06.01.24.22. 19.450.000,00 40.015.600,00 - 59.465.600,00Pembinaan Perkuatan Kelembagaan SDA (Hibah WISMP) 1.06.1.06.01.24.23. 524.700.000,00 250.352.100,00 - 775.052.100,00Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 1.06.1.06.01.28. 13.400.000,00 24.300.000,00 - 37.700.000,00Diseminasi dan Informasi Teknologi 1.06.1.06.01.28.01. 13.400.000,00 24.300.000,00 - 37.700.000,00Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan 1.06.1.06.01.29. 127.500.000,00 77.501.350,00 - 205.001.350,00Inovasi Daerah 1.06.1.06.01.29.01. 127.500.000,00 77.501.350,00 - 205.001.350,00Kajian pengembangan inovasi teknologi 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA 6.811.730.000,00 48.095.783.455,00 57.853.865.112,00 112.761.378.567,00 1.07. 6.811.730.000,00 48.095.783.455,00 57.853.865.112,00 112.761.378.567,00PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.01. 3.921.960.000,00 4.607.718.052,00 195.400.000,00 8.725.078.052,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.1.07.01.01.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.07.1.07.01.01.02. - 1.782.029.552,00 - 1.782.029.552,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 174 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.1.07.01.01.08. 663.360.000,00 233.295.000,00 - 896.655.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07.1.07.01.01.10. - 602.269.000,00 - 602.269.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.07.1.07.01.01.11. - 321.711.000,00 - 321.711.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07.1.07.01.01.12. - 34.558.500,00 - 34.558.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07.1.07.01.01.13. - 28.000.000,00 195.400.000,00 223.400.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07.1.07.01.01.15. - 18.960.000,00 - 18.960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07.1.07.01.01.17. - 522.195.000,00 - 522.195.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.07.1.07.01.01.18. - 884.100.000,00 - 884.100.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07.1.07.01.01.22. 3.258.600.000,00 140.600.000,00 - 3.399.200.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.07.1.07.01.02. - 1.818.298.000,00 - 1.818.298.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.1.07.01.02.22. - 191.400.000,00 - 191.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07.1.07.01.02.24. - 979.770.000,00 - 979.770.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07.1.07.01.02.28. - 542.128.000,00 - 542.128.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07.1.07.01.02.29. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.07.1.07.01.02.36. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sound system 1.07.1.07.01.03. - 84.750.000,00 - 84.750.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.07.1.07.01.03.02. - 84.750.000,00 - 84.750.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.07.1.07.01.05. - 1.347.000.000,00 - 1.347.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.07.1.07.01.05.01. - 1.347.000.000,00 - 1.347.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.07.1.07.01.15. - 4.600.681.651,00 - 4.600.681.651,00Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.07.1.07.01.15.01. - 3.200.000.000,00 - 3.200.000.000,00Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.1.07.01.15.03. - 1.214.531.651,00 - 1.214.531.651,00Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.1.07.01.15.08. - 186.150.000,00 - 186.150.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.07.1.07.01.17. 575.760.000,00 5.780.717.000,00 6.544.004.996,00 12.900.481.996,00Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.07.1.07.01.17.05. 444.000.000,00 1.162.380.000,00 400.000.000,00 2.006.380.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 1.07.1.07.01.17.10. 90.000.000,00 3.550.367.000,00 6.144.004.996,00 9.784.371.996,00Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah 1.07.1.07.01.17.14. 41.760.000,00 484.390.000,00 - 526.150.000,00Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07.1.07.01.17.15. - 583.580.000,00 - 583.580.000,00Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 1.07.1.07.01.18. 84.000.000,00 7.999.770.000,00 23.863.657.116,00 31.947.427.116,00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07.1.07.01.18.04. - 603.100.000,00 7.110.000.000,00 7.713.100.000,00Pembangunan prasarana perhubungan laut 1.07.1.07.01.18.05. 84.000.000,00 6.325.470.000,00 400.000.000,00 6.809.470.000,00Pembangunan sarana perhubungan laut 1.07.1.07.01.18.06. - 436.200.000,00 16.153.657.116,00 16.589.857.116,00Pembangunan prasarana perhubungan udara 1.07.1.07.01.18.07. - 635.000.000,00 200.000.000,00 835.000.000,00Pembangunan prasarana pos dan telekomunikasi 1.07.1.07.01.19. - 764.571.752,00 18.209.803.000,00 18.974.374.752,00Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.07.1.07.01.19.01. - - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07.1.07.01.19.02. - - 11.500.000.000,00 11.500.000.000,00Pengadaan marka jalan 1.07.1.07.01.19.03. - - 390.730.000,00 390.730.000,00Pengadaan pagar pengaman jalan 1.07.1.07.01.19.04. - - 625.000.000,00 625.000.000,00Pengadaan deliniator 1.07.1.07.01.19.05. - 478.171.752,00 1.774.073.000,00 2.252.244.752,00Pengadaan traffic light Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 175 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.1.07.01.19.07. - - 920.000.000,00 920.000.000,00Pembangunan zona keselamatan lalu lintas jalan 1.07.1.07.01.19.08. - 286.400.000,00 - 286.400.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.07.1.07.01.20. 94.560.000,00 54.680.000,00 2.200.000.000,00 2.349.240.000,00Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.07.1.07.01.20.02. - - 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 1.07.1.07.01.20.04. 94.560.000,00 54.680.000,00 - 149.240.000,00Pelaksanaan penelitian kelaikan kendaraan bermotor 1.07.1.07.01.22. 321.250.000,00 10.282.797.000,00 4.793.000.000,00 15.397.047.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.07.1.07.01.22.04. 56.400.000,00 590.120.000,00 - 646.520.000,00Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 1.07.1.07.01.22.08. 87.000.000,00 588.830.000,00 - 675.830.000,00Monitoring dan evaluasi jaringan komunikasi dan informasi 1.07.1.07.01.22.09. - 4.856.900.000,00 1.475.000.000,00 6.331.900.000,00Pengadaan alat jaringan komunikasi 1.07.1.07.01.22.10. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00Pengadaan perangkat keras pengelolaan system informasi manajemen daerah terintegrasi 1.07.1.07.01.22.11. - 390.000.000,00 1.250.000.000,00 1.640.000.000,00Pengembangan aplikasi E-Government Pemda 1.07.1.07.01.22.12. 11.550.000,00 725.850.000,00 - 737.400.000,00Pertemuan pembinaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) 1.07.1.07.01.22.14. 166.300.000,00 3.131.097.000,00 68.000.000,00 3.365.397.000,00Pelayanan media center pemerintah daerah 1.07.1.07.01.24. 855.400.000,00 6.198.245.000,00 - 7.053.645.000,00Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1.07.1.07.01.24.02. - 25.820.000,00 - 25.820.000,00Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Pemda 1.07.1.07.01.24.03. 4.600.000,00 450.415.000,00 - 455.015.000,00Evaluasi sistem informasi, teknologi informasi dan SDM di lingkungan Pemda 1.07.1.07.01.24.04. 3.000.000,00 458.710.000,00 - 461.710.000,00Bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi 1.07.1.07.01.24.06. - 305.700.000,00 - 305.700.000,00Sosialisasi sistem informasi dan teknologi informasi 1.07.1.07.01.24.07. 847.800.000,00 358.100.000,00 - 1.205.900.000,00Pemberdayaan fungsi pengawasan lembaga produksi serta peredaran film dan rekaman audio visual 1.07.1.07.01.24.08. - 4.599.500.000,00 - 4.599.500.000,00Penyebarluasan informasi melalui media penyiaran 1.07.1.07.01.25. 948.400.000,00 3.057.815.000,00 2.000.000.000,00 6.006.215.000,00Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 1.07.1.07.01.25.02. 885.300.000,00 298.460.000,00 - 1.183.760.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.07.1.07.01.25.05. 2.600.000,00 273.100.000,00 - 275.700.000,00Konsultasi komunitas infokom 1.07.1.07.01.25.06. 60.500.000,00 2.486.255.000,00 2.000.000.000,00 4.546.755.000,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media tradisional, luar ruang dan penerbitan 1.07.1.07.01.26. 10.400.000,00 1.498.740.000,00 48.000.000,00 1.557.140.000,00Program Pengembangan Data dan Statistik 1.07.1.07.01.26.02. 10.400.000,00 1.242.540.000,00 - 1.252.940.000,00Pengelolaan database SKPD dan pengembangan bank data e-Government Pemda 1.07.1.07.01.26.03. - 100.900.000,00 - 100.900.000,00Verifikasi, perekaman, back-up data e-Government dan penyajian informasi e-Government 1.07.1.07.01.26.04. - 141.450.000,00 48.000.000,00 189.450.000,00Pengelolaan website 1.07.1.07.01.26.05. - 13.850.000,00 - 13.850.000,00Pengelolaan sms centre gubernur 1.08.01. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN 1.858.030.000,00 10.349.623.954,00 8.332.550.000,00 20.540.203.954,00 1.08. 1.858.030.000,00 10.349.623.954,00 8.332.550.000,00 20.540.203.954,00LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.01.01. 1.572.760.000,00 1.217.674.000,00 453.450.000,00 3.243.884.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.08.1.08.01.01.01. - 9.980.000,00 - 9.980.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.08.1.08.01.01.02. - 443.000.000,00 - 443.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 176 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.1.08.01.01.08. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08.1.08.01.01.10. - 13.071.500,00 - 13.071.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08.1.08.01.01.11. - 11.155.000,00 - 11.155.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08.1.08.01.01.12. - 6.606.500,00 - 6.606.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08.1.08.01.01.13. - - 443.450.000,00 443.450.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.08.1.08.01.01.15. - 16.920.000,00 10.000.000,00 26.920.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08.1.08.01.01.17. - 88.950.000,00 - 88.950.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.08.1.08.01.01.18. - 595.280.000,00 - 595.280.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08.1.08.01.01.22. 1.572.760.000,00 5.711.000,00 - 1.578.471.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.08.1.08.01.02. - 865.450.000,00 774.700.000,00 1.640.150.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.08.1.08.01.02.03. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00Pembangunan gedung kantor 1.08.1.08.01.02.05. - - 500.000.000,00 500.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.08.1.08.01.02.07. - - 131.000.000,00 131.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.08.1.08.01.02.24. - 233.000.000,00 - 233.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08.1.08.01.02.30. - 52.950.000,00 - 52.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.08.1.08.01.02.31. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi 1.08.1.08.01.02.42. - 422.100.000,00 143.700.000,00 565.800.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.08.1.08.01.05. - 199.653.000,00 - 199.653.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.08.1.08.01.05.01. - 199.653.000,00 - 199.653.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.08.1.08.01.15. - 418.634.700,00 379.100.000,00 797.734.700,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.08.1.08.01.15.11. - 418.634.700,00 379.100.000,00 797.734.700,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.08.1.08.01.16. - 1.542.899.300,00 - 1.542.899.300,00Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01.16.01. - 148.421.000,00 - 148.421.000,00Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 1.08.1.08.01.16.03. - 512.269.800,00 - 512.269.800,00Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08.1.08.01.16.04. - 294.278.600,00 - 294.278.600,00Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08.1.08.01.16.06. - 60.876.700,00 - 60.876.700,00Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08.1.08.01.16.07. - 337.352.200,00 - 337.352.200,00Pengkajian dampak lingkungan 1.08.1.08.01.16.29. - 189.701.000,00 - 189.701.000,00Penaatan dan penegakan hukum lingkungan 1.08.1.08.01.17. - 410.098.550,00 660.400.000,00 1.070.498.550,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.08.1.08.01.17.05. - 410.098.550,00 660.400.000,00 1.070.498.550,00Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1.08.1.08.01.18. 52.360.000,00 946.481.350,00 - 998.841.350,00Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 1.08.1.08.01.18.02. 52.360.000,00 946.481.350,00 - 998.841.350,00Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.08.1.08.01.19. 217.210.000,00 3.378.093.054,00 5.776.500.000,00 9.371.803.054,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01.19.01. - 296.263.550,00 - 296.263.550,00Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.08.1.08.01.19.02. 182.900.000,00 1.871.584.704,00 - 2.054.484.704,00Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08.1.08.01.19.08. 24.900.000,00 183.380.200,00 - 208.280.200,00Penyusunan status lingkungan hidup daerah 1.08.1.08.01.19.10. 9.410.000,00 1.026.864.600,00 5.776.500.000,00 6.812.774.600,00Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) laboratorium lingkungan hidup daerah Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 177 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.1.08.01.23. 15.700.000,00 1.253.160.000,00 288.400.000,00 1.557.260.000,00Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1.08.1.08.01.23.01. 15.700.000,00 1.253.160.000,00 288.400.000,00 1.557.260.000,00Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut 1.08.1.08.01.24. - 117.480.000,00 - 117.480.000,00Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08.1.08.01.24.08. - 117.480.000,00 - 117.480.000,00Pengawasan dan pengendalian RTH 1.10.01. DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH 2.402.730.500,00 8.075.156.775,00 26.602.920.000,00 37.080.807.275,00 1.10. 2.402.730.500,00 8.075.156.775,00 26.602.920.000,00 37.080.807.275,00KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.1.10.01.01. 925.520.000,00 3.791.838.075,00 1.636.920.000,00 6.354.278.075,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10.1.10.01.01.01. - 35.850.000,00 - 35.850.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.10.1.10.01.01.02. - 205.752.000,00 - 205.752.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10.1.10.01.01.10. - 64.433.675,00 - 64.433.675,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.10.1.10.01.01.11. - 49.307.600,00 - 49.307.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10.1.10.01.01.13. - 2.500.000.000,00 1.636.920.000,00 4.136.920.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.10.1.10.01.01.18. - 365.290.000,00 - 365.290.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10.1.10.01.01.20. - 351.600.000,00 - 351.600.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.10.1.10.01.01.22. 925.520.000,00 219.604.800,00 - 1.145.124.800,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.10.1.10.01.02. - 230.119.500,00 24.966.000.000,00 25.196.119.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.10.1.10.01.02.03. - 34.000.000,00 24.966.000.000,00 25.000.000.000,00Pembangunan gedung kantor 1.10.1.10.01.02.24. - 179.349.500,00 - 179.349.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10.1.10.01.02.30. - 16.770.000,00 - 16.770.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.10.1.10.01.03. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.10.1.10.01.03.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.10.1.10.01.05. - 324.200.000,00 - 324.200.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.10.1.10.01.05.01. - 324.200.000,00 - 324.200.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.10.1.10.01.15. 1.477.210.500,00 3.722.999.200,00 - 5.200.209.700,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.10.1.10.01.15.02. - 238.050.000,00 - 238.050.000,00Pelatihan tenaga pengelola SIAK 1.10.1.10.01.15.04. 68.700.000,00 182.950.000,00 - 251.650.000,00Pembentukan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK 1.10.1.10.01.15.05. - 416.322.000,00 - 416.322.000,00Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.10.1.10.01.15.06. 513.375.000,00 46.453.000,00 - 559.828.000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10.1.10.01.15.08. 57.600.000,00 419.204.000,00 - 476.804.000,00Peningkatan pelayan publik dalam bidang kependudukan 1.10.1.10.01.15.09. 681.775.500,00 519.016.000,00 - 1.200.791.500,00Pengembangan data base kependudukan 1.10.1.10.01.15.11. 84.000.000,00 408.301.000,00 - 492.301.000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 1.10.1.10.01.15.12. - 99.970.000,00 - 99.970.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.10.1.10.01.15.13. 55.200.000,00 790.115.200,00 - 845.315.200,00Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 1.10.1.10.01.15.14. 16.560.000,00 270.150.000,00 - 286.710.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.10.1.10.01.15.15. - 332.468.000,00 - 332.468.000,00Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.985.730.000,00 16.727.317.694,00 1.635.960.000,00 20.349.007.694,00 1.11. 1.985.730.000,00 16.727.317.694,00 1.635.960.000,00 20.349.007.694,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.11.1.11.01.01. 345.560.000,00 1.237.356.696,00 528.085.000,00 2.111.001.696,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 178 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.1.11.01.01.01. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.11.1.11.01.01.02. - 497.715.896,00 - 497.715.896,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.11.1.11.01.01.10. - 55.000.700,00 - 55.000.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.11.1.11.01.01.11. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.11.1.11.01.01.12. - 3.060.500,00 - 3.060.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.11.1.11.01.01.13. - - 528.085.000,00 528.085.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.11.1.11.01.01.15. - 12.999.600,00 - 12.999.600,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.11.1.11.01.01.17. - 113.320.000,00 - 113.320.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.11.1.11.01.01.18. - 477.560.000,00 - 477.560.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.11.1.11.01.01.22. 345.560.000,00 25.200.000,00 - 370.760.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.11.1.11.01.02. 102.000.000,00 305.150.000,00 1.107.875.000,00 1.515.025.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.11.1.11.01.02.03. 12.000.000,00 5.000.000,00 1.107.875.000,00 1.124.875.000,00Pembangunan gedung kantor 1.11.1.11.01.02.24. 90.000.000,00 212.450.000,00 - 302.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.11.1.11.01.02.26. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.11.1.11.01.02.30. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.11.1.11.01.02.46. - 27.700.000,00 - 27.700.000,00Kegiatan pembinaan kelembagaan 1.11.1.11.01.03. - 4.250.000,00 - 4.250.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.11.1.11.01.03.02. - 4.250.000,00 - 4.250.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.11.1.11.01.05. - 132.700.000,00 - 132.700.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.11.1.11.01.05.01. - 132.700.000,00 - 132.700.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.11.1.11.01.15. 97.200.000,00 886.315.000,00 - 983.515.000,00Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1.11.1.11.01.15.01. - 115.450.000,00 - 115.450.000,00Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 1.11.1.11.01.15.03. 97.200.000,00 770.865.000,00 - 868.065.000,00Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.11.1.11.01.16. 1.296.370.000,00 4.431.036.600,00 - 5.727.406.600,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.11.1.11.01.16.01. 57.600.000,00 717.400.000,00 - 775.000.000,00Advokasi PUG bagi perempuan 1.11.1.11.01.16.02. 812.620.000,00 680.220.000,00 - 1.492.840.000,00Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 1.11.1.11.01.16.04. 100.800.000,00 1.091.875.000,00 - 1.192.675.000,00Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 1.11.1.11.01.16.05. 57.600.000,00 594.625.000,00 - 652.225.000,00Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1.11.1.11.01.16.07. - 110.360.000,00 - 110.360.000,00Evaluasi pelaksanaan PUG 1.11.1.11.01.16.08. 90.000.000,00 101.280.000,00 - 191.280.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.11.1.11.01.16.09. 55.800.000,00 912.270.000,00 - 968.070.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.11.1.11.01.16.10. 121.950.000,00 144.500.000,00 - 266.450.000,00Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) 1.11.1.11.01.16.13. - 78.506.600,00 - 78.506.600,00Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Traficking 1.11.1.11.01.17. 75.000.000,00 2.528.440.000,00 - 2.603.440.000,00Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 179 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.1.11.01.17.01. 72.000.000,00 1.000.280.000,00 - 1.072.280.000,00Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 1.11.1.11.01.17.03. - 92.900.000,00 - 92.900.000,00Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan 1.11.1.11.01.17.08. 3.000.000,00 693.550.000,00 - 696.550.000,00Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.11.1.11.01.17.10. - 41.710.000,00 - 41.710.000,00Peningkatan kualitas SDM remaja putri 1.11.1.11.01.17.12. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00Pendidikan politik bagi perempuan 1.11.1.11.01.18. 69.600.000,00 7.202.069.398,00 - 7.271.669.398,00Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 1.11.1.11.01.18.01. - 651.140.000,00 - 651.140.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11.1.11.01.18.03. - 922.806.577,00 - 922.806.577,00Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 1.11.1.11.01.18.04. 69.600.000,00 5.537.025.720,00 - 5.606.625.720,00Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 1.11.1.11.01.18.05. - 91.097.101,00 - 91.097.101,00Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 1.13.01. DINAS SOSIAL 26.939.624.000,00 105.661.780.854,00 2.522.692.000,00 135.124.096.854,00 1.13. 26.939.624.000,00 105.661.780.854,00 2.522.692.000,00 135.124.096.854,00SOSIAL 1.13.1.13.01.01. 1.483.484.000,00 2.639.866.000,00 - 4.123.350.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.13.1.13.01.01.01. - 16.998.000,00 - 16.998.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.13.1.13.01.01.02. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.13.1.13.01.01.06. - 73.000.000,00 - 73.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.13.1.13.01.01.08. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.13.1.13.01.01.10. - 158.970.000,00 - 158.970.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.13.1.13.01.01.11. - 91.250.000,00 - 91.250.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.13.1.13.01.01.12. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.13.1.13.01.01.15. - 21.768.000,00 - 21.768.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.13.1.13.01.01.18. - 858.480.000,00 - 858.480.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.13.1.13.01.01.22. 1.483.484.000,00 589.400.000,00 - 2.072.884.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.13.1.13.01.02. - 1.743.000.000,00 454.500.000,00 2.197.500.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.13.1.13.01.02.05. - 200.000.000,00 70.000.000,00 270.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.13.1.13.01.02.07. - - 134.000.000,00 134.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.13.1.13.01.02.09. - - 50.500.000,00 50.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.13.1.13.01.02.22. - 505.000.000,00 - 505.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.13.1.13.01.02.24. - 783.000.000,00 200.000.000,00 983.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.13.1.13.01.02.28. - 255.000.000,00 - 255.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.13.1.13.01.05. 46.200.000,00 153.800.000,00 - 200.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.13.1.13.01.05.24. 46.200.000,00 153.800.000,00 - 200.000.000,00Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 1.13.1.13.01.15. 288.300.000,00 16.213.454.092,00 12.152.000,00 16.513.906.092,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13.1.13.01.15.02. 109.800.000,00 671.940.000,00 12.152.000,00 793.892.000,00Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.13.1.13.01.15.04. 14.000.000,00 7.925.130.292,00 - 7.939.130.292,00Pengadaan sarana dan prasarana usaha bagi keluarga miskin 1.13.1.13.01.15.08. 4.500.000,00 419.980.000,00 - 424.480.000,00Pemberdayaan ketrampilan berusaha komunitas adat terpencil Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 180 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.13.1.13.01.15.12. 58.800.000,00 2.237.600.000,00 - 2.296.400.000,00Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) 1.13.1.13.01.15.13. 59.800.000,00 3.737.292.000,00 - 3.797.092.000,00Pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga rentan 1.13.1.13.01.15.14. 41.400.000,00 1.221.511.800,00 - 1.262.911.800,00Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 1.13.1.13.01.16. 16.875.500.000,00 49.378.435.562,00 1.309.000.000,00 67.562.935.562,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.13.1.13.01.16.03. 68.800.000,00 14.329.365.000,00 - 14.398.165.000,00Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.13.1.13.01.16.05. - 2.297.000.000,00 - 2.297.000.000,00Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.13.1.13.01.16.08. 135.000.000,00 216.750.000,00 - 351.750.000,00Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 1.13.1.13.01.16.10. 891.000.000,00 14.385.206.962,00 1.309.000.000,00 16.585.206.962,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.13.1.13.01.16.11. 34.500.000,00 163.901.200,00 - 198.401.200,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.13.1.13.01.16.13. 5.400.000,00 244.600.000,00 - 250.000.000,00Pendayagunaan sumber dana sosial 1.13.1.13.01.16.14. 1.200.000,00 96.000.000,00 - 97.200.000,00Sosialisasi bahaya narkotika berbasis masyarakat 1.13.1.13.01.16.15. 29.400.000,00 163.600.000,00 - 193.000.000,00Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal korban narkotika 1.13.1.13.01.16.17. 181.500.000,00 1.541.900.000,00 - 1.723.400.000,00Pelatihan dan pembinaan anak jalanan, anak terlantar, anak cacat korban bencana 1.13.1.13.01.16.18. 66.300.000,00 1.162.282.400,00 - 1.228.582.400,00Pemberdayaan dan rehabilitasi penyandang cacat 1.13.1.13.01.16.20. 9.000.000,00 8.530.130.000,00 - 8.539.130.000,00Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi panti 1.13.1.13.01.16.22. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar 1.13.1.13.01.16.23. 15.448.400.000,00 4.732.300.000,00 - 20.180.700.000,00Pemberdayaan korban bencana sosial daerah konflik (Reintegrasi) 1.13.1.13.01.16.24. 5.000.000,00 1.365.400.000,00 - 1.370.400.000,00Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar 1.13.1.13.01.17. 574.300.000,00 14.196.074.000,00 10.000.000,00 14.780.374.000,00Program Pembinaan Anak Terlantar 1.13.1.13.01.17.04. 31.400.000,00 868.600.000,00 - 900.000.000,00Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 1.13.1.13.01.17.07. 431.700.000,00 856.324.000,00 - 1.288.024.000,00Advokasi dan Perlindungan Anak Terlantar 1.13.1.13.01.17.08. 111.200.000,00 12.471.150.000,00 10.000.000,00 12.592.350.000,00Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak 1.13.1.13.01.18. 34.400.000,00 1.272.710.000,00 - 1.307.110.000,00Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1.13.1.13.01.18.04. 31.900.000,00 1.175.210.000,00 - 1.207.110.000,00Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 1.13.1.13.01.18.06. 2.500.000,00 97.500.000,00 - 100.000.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks psikotik 1.13.1.13.01.19. 3.191.940.000,00 6.301.571.200,00 687.040.000,00 10.180.551.200,00Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 1.13.1.13.01.19.03. 976.100.000,00 458.720.000,00 28.640.000,00 1.463.460.000,00Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 1.13.1.13.01.19.07. 6.000.000,00 646.340.000,00 13.500.000,00 665.840.000,00Pendidikan dan pelatihan cacat netra 1.13.1.13.01.19.09. 13.500.000,00 1.458.450.000,00 - 1.471.950.000,00Pendidikan dan pelatihan bagi remaja putus sekolah 1.13.1.13.01.19.11. 706.000.000,00 616.900.000,00 229.300.000,00 1.552.200.000,00Pemeliharaan sarana panti bina remaja 1.13.1.13.01.19.12. 737.800.000,00 589.427.200,00 395.600.000,00 1.722.827.200,00Pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak jalanan 1.13.1.13.01.19.13. 681.240.000,00 928.034.000,00 10.000.000,00 1.619.274.000,00Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat/Panti Karya 1.13.1.13.01.19.14. 71.300.000,00 1.603.700.000,00 10.000.000,00 1.685.000.000,00Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam Panti Jompo Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 181 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.13.1.13.01.20. 249.900.000,00 1.367.070.000,00 - 1.616.970.000,00Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.13.1.13.01.20.01. 176.200.000,00 509.370.000,00 - 685.570.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 1.13.1.13.01.20.04. 42.800.000,00 424.900.000,00 - 467.700.000,00Pemberdayaan penyandang penyakit sosial 1.13.1.13.01.20.08. 30.900.000,00 334.800.000,00 - 365.700.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi gelandangan dan pengemis 1.13.1.13.01.20.09. - 98.000.000,00 - 98.000.000,00Pembinaan dan pemberdayaan penyandang HIV/Aids 1.13.1.13.01.21. 4.195.600.000,00 12.395.800.000,00 50.000.000,00 16.641.400.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13.1.13.01.21.03. 3.832.200.000,00 134.200.000,00 - 3.966.400.000,00Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 1.13.1.13.01.21.04. 107.300.000,00 867.700.000,00 - 975.000.000,00Pengembangan model kelembagaan perlindungan masyarakat 1.13.1.13.01.21.06. - 8.200.000.000,00 - 8.200.000.000,00Pelatihan ketrampilan taruna penanggulangan bencana (Tagana) 1.13.1.13.01.21.07. 67.800.000,00 1.692.200.000,00 - 1.760.000.000,00Pemberdayaan karang taruna 1.13.1.13.01.21.09. 130.500.000,00 329.500.000,00 50.000.000,00 510.000.000,00Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan penyuluhan sosial keliling 1.13.1.13.01.21.10. 57.800.000,00 1.172.200.000,00 - 1.230.000.000,00Pembinaan Organisasi Sosial dan Kemitraan 1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK 5.320.940.000,00 39.773.534.324,00 39.888.098.029,00 84.982.572.353,00 1.14. 5.320.940.000,00 39.773.534.324,00 39.888.098.029,00 84.982.572.353,00KETENAGAKERJAAN 1.14.1.14.01.01. 1.093.450.000,00 2.754.027.000,00 387.500.000,00 4.234.977.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.14.1.14.01.01.01. - 26.640.000,00 - 26.640.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.14.1.14.01.01.02. - 893.900.000,00 - 893.900.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.14.1.14.01.01.06. - 66.400.000,00 - 66.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.14.1.14.01.01.08. - 324.000.000,00 - 324.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.14.1.14.01.01.10. - 103.305.000,00 - 103.305.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.14.1.14.01.01.11. - 267.657.000,00 - 267.657.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.14.1.14.01.01.12. - 48.531.000,00 - 48.531.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.14.1.14.01.01.13. - - 387.500.000,00 387.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.14.1.14.01.01.15. - 23.100.000,00 - 23.100.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.14.1.14.01.01.17. - 193.434.000,00 - 193.434.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.14.1.14.01.01.18. - 442.060.000,00 - 442.060.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.14.1.14.01.01.20. - 348.800.000,00 - 348.800.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.14.1.14.01.01.22. 1.093.450.000,00 16.200.000,00 - 1.109.650.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.14.1.14.01.02. 50.000.000,00 491.400.000,00 10.505.464.845,00 11.046.864.845,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.14.1.14.01.02.03. 50.000.000,00 25.000.000,00 9.925.000.000,00 10.000.000.000,00Pembangunan gedung kantor 1.14.1.14.01.02.07. - - 312.889.845,00 312.889.845,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.14.1.14.01.02.22. - 56.000.000,00 - 56.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.14.1.14.01.02.24. - 410.400.000,00 - 410.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.14.1.14.01.02.42. - - 267.575.000,00 267.575.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.14.1.14.01.05. - 233.145.000,00 - 233.145.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.14.1.14.01.05.01. - 37.350.000,00 - 37.350.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.14.1.14.01.05.04. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pembinaan mental dan fisik aparatur Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 182 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.14.1.14.01.05.06. - 165.795.000,00 - 165.795.000,00Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 1.14.1.14.01.15. 1.006.050.000,00 7.389.867.575,00 6.844.000.000,00 15.239.917.575,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.14.1.14.01.15.01. - 488.185.530,00 - 488.185.530,00Penyusunan data base tenaga kerja daerah 1.14.1.14.01.15.04. - 500.910.000,00 - 500.910.000,00Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 1.14.1.14.01.15.06. 882.450.000,00 6.105.012.045,00 - 6.987.462.045,00Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 1.14.1.14.01.15.11. 123.600.000,00 295.760.000,00 6.844.000.000,00 7.263.360.000,00Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana balai latihan kerja (BLK) 1.14.1.14.01.16. 219.500.000,00 6.967.912.074,00 - 7.187.412.074,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.14.1.14.01.16.02. - 1.283.697.074,00 - 1.283.697.074,00Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1.14.1.14.01.16.05. 101.100.000,00 1.247.665.000,00 - 1.348.765.000,00Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 1.14.1.14.01.16.06. 118.400.000,00 4.436.550.000,00 - 4.554.950.000,00Pengembangan Sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 1.14.1.14.01.17. 518.900.000,00 1.953.241.380,00 - 2.472.141.380,00Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.14.1.14.01.17.02. 234.500.000,00 1.009.451.500,00 - 1.243.951.500,00Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 1.14.1.14.01.17.05. 284.400.000,00 943.789.880,00 - 1.228.189.880,00Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja 1.14.1.14.01.18. 1.985.740.000,00 13.357.889.500,00 22.151.133.184,00 37.494.762.684,00Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1.14.1.14.01.18.07. 440.580.000,00 3.820.763.000,00 22.151.133.184,00 26.412.476.184,00Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi 1.14.1.14.01.18.08. 973.100.000,00 4.824.435.000,00 - 5.797.535.000,00Penyediaan dan pengelolaan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi 1.14.1.14.01.18.09. 257.635.000,00 2.426.244.000,00 - 2.683.879.000,00Pengerahan dan penempatan transmigrasi 1.14.1.14.01.18.10. 132.900.000,00 1.431.080.000,00 - 1.563.980.000,00Pelatihan transmigrasi 1.14.1.14.01.18.11. 181.525.000,00 855.367.500,00 - 1.036.892.500,00Pembinaan dan pemberdayaan di kawasan transmigrasi 1.14.1.14.01.21. 447.300.000,00 6.626.051.795,00 - 7.073.351.795,00Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.14.1.14.01.21.01. 447.300.000,00 6.626.051.795,00 - 7.073.351.795,00Perencanaan pembangunan tenaga kerja dan mobilitas penduduk 1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.310.090.000,00 64.463.904.974,00 2.001.419.250,00 68.775.414.224,00 1.15. 2.310.090.000,00 64.463.904.974,00 2.001.419.250,00 68.775.414.224,00KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.1.15.01.01. 111.240.000,00 1.371.391.500,00 92.000.000,00 1.574.631.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.15.1.15.01.01.01. - 22.200.000,00 - 22.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.15.1.15.01.01.02. - 432.000.000,00 - 432.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.15.1.15.01.01.05. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.15.1.15.01.01.10. - 100.389.500,00 - 100.389.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.15.1.15.01.01.11. - 23.484.000,00 - 23.484.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.15.1.15.01.01.12. - 15.050.000,00 - 15.050.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.15.1.15.01.01.13. - - 92.000.000,00 92.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.15.1.15.01.01.15. - 16.488.000,00 - 16.488.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.15.1.15.01.01.18. - 210.940.000,00 - 210.940.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.15.1.15.01.01.22. 111.240.000,00 549.840.000,00 - 661.080.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.15.1.15.01.02. - 530.610.000,00 1.909.419.250,00 2.440.029.250,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.15.1.15.01.02.07. - - 185.099.250,00 185.099.250,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 183 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.15.1.15.01.02.24. - 304.810.000,00 - 304.810.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.15.1.15.01.02.26. - 58.000.000,00 - 58.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.15.1.15.01.02.42. - 167.800.000,00 1.724.320.000,00 1.892.120.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.15.1.15.01.05. - 103.950.000,00 - 103.950.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.15.1.15.01.05.01. - 103.950.000,00 - 103.950.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.15.1.15.01.20. 215.400.000,00 1.114.350.000,00 - 1.329.750.000,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.15.1.15.01.20.01. 215.400.000,00 1.114.350.000,00 - 1.329.750.000,00Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM 1.15.1.15.01.21. 1.983.450.000,00 61.343.603.474,00 - 63.327.053.474,00Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM 1.15.1.15.01.21.03. 240.600.000,00 1.597.247.400,00 - 1.837.847.400,00Kegiatan Akses Permodalan untuk Koperasi dan UKM 1.15.1.15.01.21.04. 188.800.000,00 5.995.554.200,00 - 6.184.354.200,00Kegiatan Pengembangan Usaha bagi Koperasi 1.15.1.15.01.21.05. 320.200.000,00 49.451.687.874,00 - 49.771.887.874,00Kegiatan Pengembangan Usaha bagi UMKM 1.15.1.15.01.21.06. 941.100.000,00 2.767.428.000,00 - 3.708.528.000,00Pelatihan Peningkatan Kompetensi Koperasi dan UKM 1.15.1.15.01.21.07. 292.750.000,00 1.531.686.000,00 - 1.824.436.000,00Pembinaan Kelembagaan Koperasi 1.16.01. BADAN INVESTASI DAN PROMOSI 1.089.780.000,00 7.885.385.734,00 1.363.669.770,00 10.338.835.504,00 1.16. 1.089.780.000,00 7.885.385.734,00 1.363.669.770,00 10.338.835.504,00PENANAMAN MODAL 1.16.1.16.01.01. 915.600.000,00 980.592.634,00 682.700.000,00 2.578.892.634,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.16.1.16.01.01.01. - 53.200.000,00 - 53.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.16.1.16.01.01.02. - 449.880.000,00 - 449.880.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.16.1.16.01.01.08. - 30.359.144,00 - 30.359.144,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.16.1.16.01.01.10. - 73.425.590,00 - 73.425.590,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.16.1.16.01.01.11. - 80.715.900,00 - 80.715.900,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.16.1.16.01.01.12. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.16.1.16.01.01.13. - 18.500.000,00 682.700.000,00 701.200.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.16.1.16.01.01.15. - 17.702.000,00 - 17.702.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.16.1.16.01.01.17. - 66.000.000,00 - 66.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.16.1.16.01.01.18. - 146.450.000,00 - 146.450.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.16.1.16.01.01.22. 915.600.000,00 19.360.000,00 - 934.960.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.16.1.16.01.02. - 543.270.000,00 680.969.770,00 1.224.239.770,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.16.1.16.01.02.24. - 315.000.000,00 - 315.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.16.1.16.01.02.26. - 198.300.000,00 - 198.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.16.1.16.01.02.33. - 29.970.000,00 - 29.970.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.16.1.16.01.02.42. - - 680.969.770,00 680.969.770,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.16.1.16.01.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.16.1.16.01.05. - 188.950.000,00 - 188.950.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.16.1.16.01.05.01. - 188.950.000,00 - 188.950.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.16.1.16.01.15. 84.700.000,00 4.789.543.100,00 - 4.874.243.100,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 184 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.16.1.16.01.15.07. - 309.050.000,00 - 309.050.000,00Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah 1.16.1.16.01.15.08. 57.000.000,00 503.913.600,00 - 560.913.600,00Peningkatatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan penanaman modal. 1.16.1.16.01.15.18. 27.700.000,00 3.976.579.500,00 - 4.004.279.500,00Peningkatan promosi, kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah 1.16.1.16.01.16. 9.000.000,00 429.680.000,00 - 438.680.000,00Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16.1.16.01.16.06. 9.000.000,00 429.680.000,00 - 438.680.000,00Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 1.16.1.16.01.17. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah 1.16.1.16.01.17.01. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 1.16.1.16.01.18. 80.480.000,00 653.350.000,00 - 733.830.000,00Program Perancanaan Pengembangunan Ekonomi 1.16.1.16.01.18.01. 80.480.000,00 653.350.000,00 - 733.830.000,00Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Daerah 1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.452.641.812,00 28.832.824.520,00 2.728.470.000,00 34.013.936.332,00 1.17. 2.452.641.812,00 28.832.824.520,00 2.728.470.000,00 34.013.936.332,00KEBUDAYAAN 1.17.1.17.01.01. 1.348.862.206,00 1.613.201.300,00 37.000.000,00 2.999.063.506,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.17.1.17.01.01.01. - 56.800.000,00 - 56.800.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.1.17.01.01.02. - 672.500.000,00 - 672.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.17.1.17.01.01.10. - 60.882.000,00 - 60.882.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.17.1.17.01.01.11. - 62.400.000,00 - 62.400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.17.1.17.01.01.12. - 74.700.000,00 - 74.700.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.17.1.17.01.01.13. - - 37.000.000,00 37.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.17.1.17.01.01.17. - 97.840.000,00 - 97.840.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.17.1.17.01.01.18. - 398.150.000,00 - 398.150.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.17.1.17.01.01.22. 1.348.862.206,00 189.929.300,00 - 1.538.791.506,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.17.1.17.01.02. - 376.050.000,00 1.231.960.000,00 1.608.010.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.17.1.17.01.02.07. - - 146.500.000,00 146.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.17.1.17.01.02.24. - 184.000.000,00 - 184.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.17.1.17.01.02.26. - 147.050.000,00 - 147.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.17.1.17.01.02.42. - 45.000.000,00 1.085.460.000,00 1.130.460.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.17.1.17.01.03. - 39.600.000,00 - 39.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.17.1.17.01.03.02. - 39.600.000,00 - 39.600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.17.1.17.01.05. 2.500.000,00 124.300.000,00 - 126.800.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.17.1.17.01.05.01. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.17.1.17.01.05.24. 2.500.000,00 64.300.000,00 - 66.800.000,00Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 1.17.1.17.01.15. 214.605.566,00 1.651.378.212,00 157.000.000,00 2.022.983.778,00Program Pengembangan Nilai Budaya 1.17.1.17.01.15.01. 12.800.000,00 877.685.000,00 - 890.485.000,00Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.17.1.17.01.15.09. 39.600.000,00 160.400.000,00 - 200.000.000,00Pagelaran, pameran seni se-Sumatera (PPSS) 1.17.1.17.01.15.10. - 247.000.000,00 - 247.000.000,00Pagelaran dan pameran seni temu taman budaya se-Indonesia 1.17.1.17.01.15.12. 98.400.000,00 67.500.000,00 120.000.000,00 285.900.000,00Pengumpulan dan ganti rugi koleksi museum Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 185 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17.1.17.01.15.13. 63.805.566,00 298.793.212,00 37.000.000,00 399.598.778,00Pameran bersama tingkat nasional dan regional, pameran keliling dan temporer 1.17.1.17.01.16. 604.169.040,00 2.503.568.808,00 1.027.550.000,00 4.135.287.848,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.1.17.01.16.02. 10.069.040,00 172.178.808,00 77.550.000,00 259.797.848,00Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 1.17.1.17.01.16.04. 143.100.000,00 228.260.000,00 - 371.360.000,00Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17.1.17.01.16.05. 307.200.000,00 250.000.000,00 - 557.200.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 1.17.1.17.01.16.18. 133.000.000,00 340.430.000,00 - 473.430.000,00Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program 1.17.1.17.01.16.21. 10.800.000,00 1.036.700.000,00 950.000.000,00 1.997.500.000,00Pemugaran benda-benda arkeologi, benda cagar budaya peninggalan sejarah 1.17.1.17.01.16.26. - 251.000.000,00 - 251.000.000,00Penulisan/penerbitan buku, kamus dan karya sastra lainnya 1.17.1.17.01.16.35. - 225.000.000,00 - 225.000.000,00Penyediaan bahan bacaan tentang sejarah 1.17.1.17.01.17. 60.855.000,00 9.163.630.200,00 - 9.224.485.200,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17.1.17.01.17.03. 18.000.000,00 360.880.000,00 - 378.880.000,00Penyelenggaraan dialog kebudayaan 1.17.1.17.01.17.06. - 238.400.000,00 - 238.400.000,00Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 1.17.1.17.01.17.10. 3.940.000,00 1.467.320.000,00 - 1.471.260.000,00Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar kesenian, pagelaran dan festival tingkat nasional 1.17.1.17.01.17.12. 4.760.000,00 680.690.000,00 - 685.450.000,00Rapat koordinasi kebudayaan 1.17.1.17.01.17.13. 12.000.000,00 528.000.000,00 - 540.000.000,00Audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara 1.17.1.17.01.17.14. 15.855.000,00 1.511.990.000,00 - 1.527.845.000,00Festival seni dan pagelaran budaya 1.17.1.17.01.17.16. 6.300.000,00 4.301.350.200,00 - 4.307.650.200,00Pagelaran budaya daerah pada event dalam dan luar negeri 1.17.1.17.01.17.18. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00Partisipasi museum aceh di luar dan dalam daerah 1.17.1.17.01.19. - 710.000.000,00 - 710.000.000,00Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 1.17.1.17.01.19.03. - 710.000.000,00 - 710.000.000,00Penyediaan alat-alat kesenian tradisional 1.17.1.17.01.20. 51.800.000,00 7.056.936.000,00 - 7.108.736.000,00Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.17.1.17.01.20.02. 30.000.000,00 1.321.190.000,00 - 1.351.190.000,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 1.17.1.17.01.20.05. 7.000.000,00 5.359.641.000,00 - 5.366.641.000,00Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 1.17.1.17.01.20.08. 14.800.000,00 376.105.000,00 - 390.905.000,00Pelatihan pemandu wisata terpadu 1.17.1.17.01.21. 78.500.000,00 3.779.850.000,00 274.960.000,00 4.133.310.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.17.1.17.01.21.01. 28.800.000,00 672.350.000,00 - 701.150.000,00Pengembangan objek pariwisata unggulan 1.17.1.17.01.21.02. - 1.079.160.000,00 274.960.000,00 1.354.120.000,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 1.17.1.17.01.21.03. 37.700.000,00 1.724.425.000,00 - 1.762.125.000,00Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 1.17.1.17.01.21.04. - 123.525.000,00 - 123.525.000,00Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha 1.17.1.17.01.21.09. 12.000.000,00 180.390.000,00 - 192.390.000,00Pembuatan master plan pengembangan kawasan wisata 1.17.1.17.01.22. 91.350.000,00 1.814.310.000,00 - 1.905.660.000,00Program Pengembangan Kemitraan 1.17.1.17.01.22.01. 79.750.000,00 162.350.000,00 - 242.100.000,00Pengembangan dan penguatan informasi dan database 1.17.1.17.01.22.04. 2.000.000,00 330.385.000,00 - 332.385.000,00Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya 1.17.1.17.01.22.05. 9.600.000,00 876.730.000,00 - 886.330.000,00Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 1.17.1.17.01.22.07. - 444.845.000,00 - 444.845.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 1.17.02. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 2.032.130.000,00 2.031.008.817,00 154.200.000,00 4.217.338.817,00 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 186 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17. 2.032.130.000,00 2.031.008.817,00 154.200.000,00 4.217.338.817,00KEBUDAYAAN 1.17.1.17.02.01. 1.971.280.000,00 1.145.657.200,00 154.200.000,00 3.271.137.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.17.1.17.02.01.01. - 12.550.000,00 - 12.550.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.1.17.02.01.02. - 207.300.000,00 - 207.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.17.1.17.02.01.03. - 49.650.000,00 - 49.650.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.17.1.17.02.01.10. - 31.875.000,00 - 31.875.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.17.1.17.02.01.11. - 22.099.200,00 - 22.099.200,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.17.1.17.02.01.12. - 5.225.000,00 - 5.225.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.17.1.17.02.01.13. - 4.908.000,00 154.200.000,00 159.108.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.17.1.17.02.01.15. - 10.080.000,00 - 10.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.17.1.17.02.01.17. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.17.1.17.02.01.18. - 656.670.000,00 - 656.670.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.17.1.17.02.01.20. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.17.1.17.02.01.22. 1.971.280.000,00 85.800.000,00 - 2.057.080.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.17.1.17.02.02. - 314.055.617,00 - 314.055.617,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.17.1.17.02.02.22. - 153.205.617,00 - 153.205.617,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.17.1.17.02.02.24. - 160.850.000,00 - 160.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.17.1.17.02.03. - 36.172.000,00 - 36.172.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.17.1.17.02.03.02. - 36.172.000,00 - 36.172.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.17.1.17.02.05. 2.000.000,00 192.000.000,00 - 194.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.17.1.17.02.05.24. 2.000.000,00 68.000.000,00 - 70.000.000,00Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 1.17.1.17.02.05.32. - 124.000.000,00 - 124.000.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis 1.17.1.17.02.15. - 245.904.000,00 - 245.904.000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 1.17.1.17.02.15.06. - 200.364.000,00 - 200.364.000,00Pelatihan peradilan adat 1.17.1.17.02.15.17. - 45.540.000,00 - 45.540.000,00Pilot proyek gampong percontohan adat 1.17.1.17.02.16. - 52.180.000,00 - 52.180.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.1.17.02.16.37. - 52.180.000,00 - 52.180.000,00Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Perpolisian Masyarakat (PolMas) 1.17.1.17.02.23. 58.850.000,00 45.040.000,00 - 103.890.000,00Program Pelestarian dan dan Pembinaan Adat Istiadat 1.17.1.17.02.23.05. 58.850.000,00 45.040.000,00 - 103.890.000,00Sosialisasi Adat Istiadat 1.17.03. KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH 4.871.015.000,00 9.529.317.698,00 295.250.000,00 14.695.582.698,00 1.17. 4.871.015.000,00 9.529.317.698,00 295.250.000,00 14.695.582.698,00KEBUDAYAAN 1.17.1.17.03.01. 4.541.040.000,00 4.105.894.085,00 25.000.000,00 8.671.934.085,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.17.1.17.03.01.01. - 8.700.000,00 - 8.700.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.17.1.17.03.01.02. - 150.800.000,00 - 150.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.17.1.17.03.01.03. - 24.750.000,00 - 24.750.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.17.1.17.03.01.08. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.17.1.17.03.01.10. - 74.420.085,00 - 74.420.085,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.17.1.17.03.01.11. - 116.525.000,00 - 116.525.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.17.1.17.03.01.12. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.17.1.17.03.01.14. - 36.600.000,00 25.000.000,00 61.600.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 187 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.17.1.17.03.01.15. - 32.024.000,00 - 32.024.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.17.1.17.03.01.17. - 772.980.000,00 - 772.980.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.17.1.17.03.01.18. - 516.640.000,00 - 516.640.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.17.1.17.03.01.22. 4.541.040.000,00 2.212.955.000,00 - 6.753.995.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.17.1.17.03.02. - 922.480.000,00 270.250.000,00 1.192.730.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.17.1.17.03.02.03. - - 20.000.000,00 20.000.000,00Pembangunan gedung kantor 1.17.1.17.03.02.07. - - 43.000.000,00 43.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.17.1.17.03.02.09. - - 207.250.000,00 207.250.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.17.1.17.03.02.24. - 889.780.000,00 - 889.780.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.17.1.17.03.02.28. - 32.700.000,00 - 32.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.17.1.17.03.03. - 178.400.000,00 - 178.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.17.1.17.03.03.02. - 178.400.000,00 - 178.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.17.1.17.03.05. 142.350.000,00 3.241.295.000,00 - 3.383.645.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.17.1.17.03.05.11. 139.350.000,00 2.820.215.000,00 - 2.959.565.000,00Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan 1.17.1.17.03.05.24. 3.000.000,00 210.000.000,00 - 213.000.000,00Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 1.17.1.17.03.05.32. - 211.080.000,00 - 211.080.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis 1.17.1.17.03.06. 103.700.000,00 30.505.000,00 - 134.205.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.17.1.17.03.06.01. 103.700.000,00 30.505.000,00 - 134.205.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.17.1.17.03.15. 46.475.000,00 1.022.343.613,00 - 1.068.818.613,00Program Pengembangan Nilai Budaya 1.17.1.17.03.15.05. 17.900.000,00 496.600.000,00 - 514.500.000,00Pemberian penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 1.17.1.17.03.15.07. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00Penerbitan majalah/buku-buku tentang adat 1.17.1.17.03.15.15. 14.925.000,00 162.360.000,00 - 177.285.000,00Survey dan perekaman digitalisasi naskah-naskah kuno 1.17.1.17.03.15.18. 13.650.000,00 273.383.613,00 - 287.033.613,00Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan Elektronik 1.17.1.17.03.16. 37.450.000,00 28.400.000,00 - 65.850.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.1.17.03.16.18. 37.450.000,00 28.400.000,00 - 65.850.000,00Penyusunan, pengendalian dan evaluasi program 1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 4.933.270.000,00 99.126.806.693,00 24.461.476.000,00 128.521.552.693,00 1.18. 4.933.270.000,00 99.126.806.693,00 24.461.476.000,00 128.521.552.693,00KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.18.1.18.01.01. 838.500.000,00 2.230.368.150,00 932.650.000,00 4.001.518.150,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.18.1.18.01.01.01. - 12.600.000,00 - 12.600.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.18.1.18.01.01.02. - 515.400.000,00 - 515.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.18.1.18.01.01.03. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.18.1.18.01.01.08. - 270.000.000,00 - 270.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.18.1.18.01.01.10. - 92.938.600,00 - 92.938.600,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.18.1.18.01.01.11. - 88.831.150,00 - 88.831.150,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.18.1.18.01.01.12. - 21.000.000,00 800.000.000,00 821.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.18.1.18.01.01.13. - 40.000.000,00 132.650.000,00 172.650.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.18.1.18.01.01.15. - 460.778.400,00 - 460.778.400,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.18.1.18.01.01.17. - 175.490.000,00 - 175.490.000,00Penyediaan makanan dan minuman Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 188 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.1.18.01.01.18. - 433.150.000,00 - 433.150.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.18.1.18.01.01.20. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.18.1.18.01.01.22. 838.500.000,00 74.680.000,00 - 913.180.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.18.1.18.01.02. 20.400.000,00 911.065.000,00 1.694.680.000,00 2.626.145.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.18.1.18.01.02.07. - 1.300.000,00 422.500.000,00 423.800.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.18.1.18.01.02.22. - 132.695.000,00 1.272.180.000,00 1.404.875.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.18.1.18.01.02.24. 20.400.000,00 669.120.000,00 - 689.520.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.18.1.18.01.02.28. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.18.1.18.01.02.38. - 450.000,00 - 450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon 1.18.1.18.01.02.46. - 87.500.000,00 - 87.500.000,00Kegiatan pembinaan kelembagaan 1.18.1.18.01.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.18.1.18.01.15. - 145.830.000,00 - 145.830.000,00Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1.18.1.18.01.15.02. - 145.830.000,00 - 145.830.000,00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 1.18.1.18.01.16. 123.000.000,00 2.734.220.000,00 - 2.857.220.000,00Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.18.1.18.01.16.01. 109.800.000,00 714.970.000,00 - 824.770.000,00Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.18.1.18.01.16.02. - 268.100.000,00 - 268.100.000,00Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1.18.1.18.01.16.03. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 1.18.1.18.01.16.04. - 67.375.000,00 - 67.375.000,00Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 1.18.1.18.01.16.05. 13.200.000,00 295.205.000,00 - 308.405.000,00Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 1.18.1.18.01.16.06. - 91.800.000,00 - 91.800.000,00Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda 1.18.1.18.01.16.08. - 63.910.000,00 - 63.910.000,00Pameran prestasi hasil karya pemuda 1.18.1.18.01.16.12. - 80.900.000,00 - 80.900.000,00Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar negara 1.18.1.18.01.16.13. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Seleksi dan pemberangkatan pertukaran pemuda antar provinsi 1.18.1.18.01.16.14. - 52.850.000,00 - 52.850.000,00Seleksi dan pemberangkatan peserta kapal pemuda nusantara 1.18.1.18.01.16.16. - 1.009.110.000,00 - 1.009.110.000,00Pemilihan dan pelatihan Paskibraka tingkat nasional dan provinsi 1.18.1.18.01.19. 302.200.000,00 2.377.085.000,00 - 2.679.285.000,00Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1.18.1.18.01.19.01. - 219.160.000,00 - 219.160.000,00Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 1.18.1.18.01.19.03. 286.200.000,00 508.880.000,00 - 795.080.000,00pengembangan perencanaan olahraga terpadu 1.18.1.18.01.19.04. 16.000.000,00 249.000.000,00 - 265.000.000,00Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga 1.18.1.18.01.19.05. - 161.510.000,00 - 161.510.000,00Pembinaan manajemen organisasi olahraga 1.18.1.18.01.19.06. - 1.238.535.000,00 - 1.238.535.000,00Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga 1.18.1.18.01.20. 1.916.450.000,00 17.058.388.000,00 - 18.974.838.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.18.1.18.01.20.03. 16.200.000,00 206.800.000,00 - 223.000.000,00Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1.18.1.18.01.20.04. 623.400.000,00 761.100.000,00 - 1.384.500.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1.18.1.18.01.20.07. 30.250.000,00 369.795.000,00 - 400.045.000,00Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 189 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.1.18.01.20.10. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 1.18.1.18.01.20.14. 16.200.000,00 2.382.820.000,00 - 2.399.020.000,00Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1.18.1.18.01.20.18. 1.157.400.000,00 1.925.728.000,00 - 3.083.128.000,00Pembinaan dan pembibitan atlit diklat olahraga SMA Tunas Bangsa 1.18.1.18.01.20.19. - 2.772.000.000,00 - 2.772.000.000,00Pengelolaan dapur umum SMA plus diklat olahraga 1.18.1.18.01.20.20. - 475.450.000,00 - 475.450.000,00Pembinaan dan pengembangan olahraga santri 1.18.1.18.01.20.23. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00Olahraga dalam rangka Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 1.18.1.18.01.20.24. - 99.000.000,00 - 99.000.000,00Festival olahraga tradisional 1.18.1.18.01.20.27. 26.200.000,00 4.300.440.000,00 - 4.326.640.000,00Pelaksanaan, turnamen/kompetisi olahraga antar lembaga/instansi lainnya 1.18.1.18.01.20.28. - 974.475.000,00 - 974.475.000,00Persiapan Atlit (TC) dan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) 1.18.1.18.01.20.29. 46.800.000,00 2.390.780.000,00 - 2.437.580.000,00Pelaksanaan POPDA 1.18.1.18.01.21. 1.707.520.000,00 71.604.420.543,00 18.554.396.000,00 91.866.336.543,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.18.1.18.01.21.02. 147.600.000,00 68.741.750.543,00 17.662.196.000,00 86.551.546.543,00Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.18.1.18.01.21.06. 1.559.920.000,00 2.862.670.000,00 892.200.000,00 5.314.790.000,00Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga 1.18.1.18.01.22. 25.200.000,00 2.065.430.000,00 3.279.750.000,00 5.370.380.000,00Program Pembinaan Kepemudaan 1.18.1.18.01.22.01. 25.200.000,00 1.332.430.000,00 395.000.000,00 1.752.630.000,00Pembangunan fisik bumi perkemahan pramuka 1.18.1.18.01.22.03. - 733.000.000,00 2.884.750.000,00 3.617.750.000,00Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan 1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.010.976.000,00 5.609.071.442,00 2.072.320.000,00 9.692.367.442,00 1.19. 2.010.976.000,00 5.609.071.442,00 2.072.320.000,00 9.692.367.442,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.1.19.01.01. 1.664.232.000,00 1.861.240.700,00 484.820.000,00 4.010.292.700,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.19.1.19.01.01.01. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.19.1.19.01.01.02. - 266.388.000,00 - 266.388.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.19.1.19.01.01.08. - 28.434.000,00 - 28.434.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.19.1.19.01.01.10. - 138.767.700,00 - 138.767.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.1.19.01.01.11. - 67.018.000,00 - 67.018.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19.1.19.01.01.12. - 17.227.000,00 - 17.227.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19.1.19.01.01.13. - 100.000.000,00 474.820.000,00 574.820.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19.1.19.01.01.15. - 17.396.000,00 10.000.000,00 27.396.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19.1.19.01.01.17. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.19.1.19.01.01.18. - 880.730.000,00 - 880.730.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.19.1.19.01.01.20. - 232.000.000,00 - 232.000.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.19.1.19.01.01.22. 1.664.232.000,00 72.180.000,00 - 1.736.412.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.19.1.19.01.02. - 733.320.000,00 1.587.500.000,00 2.320.820.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.1.19.01.02.05. - - 1.587.500.000,00 1.587.500.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.19.1.19.01.02.24. - 308.340.000,00 - 308.340.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19.1.19.01.02.28. - 260.750.000,00 - 260.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.19.1.19.01.02.46. - 164.230.000,00 - 164.230.000,00Kegiatan pembinaan kelembagaan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 190 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.1.19.01.05. - 60.300.000,00 - 60.300.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19.1.19.01.05.01. - 60.300.000,00 - 60.300.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.19.1.19.01.06. 228.244.000,00 68.208.000,00 - 296.452.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.19.1.19.01.06.01. 153.600.000,00 61.662.000,00 - 215.262.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.19.1.19.01.06.04. 74.644.000,00 6.546.000,00 - 81.190.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.19.1.19.01.16. - 467.107.000,00 - 467.107.000,00Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.19.1.19.01.16.06. - 194.972.000,00 - 194.972.000,00Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah 1.19.1.19.01.16.24. - 20.505.000,00 - 20.505.000,00Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing 1.19.1.19.01.16.27. - 251.630.000,00 - 251.630.000,00Koordinasi penanganan konflik 1.19.1.19.01.17. 30.000.000,00 174.775.000,00 - 204.775.000,00Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19.01.17.01. 30.000.000,00 174.775.000,00 - 204.775.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.19.1.19.01.18. 4.750.000,00 370.345.000,00 - 375.095.000,00Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19.01.18.02. 4.750.000,00 234.750.000,00 - 239.500.000,00Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1.19.1.19.01.18.05. - 135.595.000,00 - 135.595.000,00Pemantapan ideologi dan bela negara 1.19.1.19.01.19. - 297.475.892,00 - 297.475.892,00Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1.19.1.19.01.19.05. - 98.761.000,00 - 98.761.000,00Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat 1.19.1.19.01.19.06. - 32.133.000,00 - 32.133.000,00Peningkatan koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan 1.19.1.19.01.19.07. - 146.293.492,00 - 146.293.492,00Penyelenggaraan gampong sadar hukum 1.19.1.19.01.19.08. - 20.288.400,00 - 20.288.400,00Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik 1.19.1.19.01.21. 75.200.000,00 1.182.618.910,00 - 1.257.818.910,00Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.19.1.19.01.21.08. - 42.252.000,00 - 42.252.000,00Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh 1.19.1.19.01.21.09. - 139.280.650,00 - 139.280.650,00Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM 1.19.1.19.01.21.10. - 22.035.000,00 - 22.035.000,00Sosialisasi regulasi tentang tatacara pendaftaran ormas dan lsm 1.19.1.19.01.21.12. 75.200.000,00 111.010.700,00 - 186.210.700,00Penyusunan data base Parpol, ormas ,lsm dan lembaga asing 1.19.1.19.01.21.17. - 868.040.560,00 - 868.040.560,00Penguatan kapasitas organisasi masyarakat 1.19.1.19.01.24. 8.550.000,00 56.910.940,00 - 65.460.940,00Program Pembauran kebangsaan 1.19.1.19.01.24.02. 8.550.000,00 56.910.940,00 - 65.460.940,00Koordinasi pembauran kebangsaan 1.19.1.19.01.26. - 336.770.000,00 - 336.770.000,00Program Konsolidasi Perdamaian Aceh 1.19.1.19.01.26.01. - 206.265.000,00 - 206.265.000,00Tinjauan capaian penanganan konflik aceh 1.19.1.19.01.26.02. - 112.195.000,00 - 112.195.000,00Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik aceh 1.19.1.19.01.26.04. - 18.310.000,00 - 18.310.000,00Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian 1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 27.410.160.000,00 5.524.616.849,00 399.350.000,00 33.334.126.849,00 1.19. 27.410.160.000,00 5.524.616.849,00 399.350.000,00 33.334.126.849,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.1.19.02.01. 365.900.000,00 1.838.610.809,00 399.350.000,00 2.603.860.809,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.19.1.19.02.01.01. - 13.170.000,00 - 13.170.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.19.1.19.02.01.02. - 364.800.000,00 - 364.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.19.1.19.02.01.10. - 123.839.349,00 - 123.839.349,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.1.19.02.01.11. - 48.506.600,00 - 48.506.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 191 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.1.19.02.01.12. - 21.166.600,00 - 21.166.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19.1.19.02.01.13. - 15.908.260,00 399.350.000,00 415.258.260,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19.1.19.02.01.15. - 10.440.000,00 - 10.440.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19.1.19.02.01.18. - 354.300.000,00 - 354.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.19.1.19.02.01.22. 365.900.000,00 886.480.000,00 - 1.252.380.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.19.1.19.02.02. - 1.329.816.000,00 - 1.329.816.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.1.19.02.02.22. - 656.886.000,00 - 656.886.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19.1.19.02.02.24. - 612.330.000,00 - 612.330.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19.1.19.02.02.26. - 60.600.000,00 - 60.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.19.1.19.02.03. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.19.1.19.02.03.02. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.19.1.19.02.05. - 905.307.500,00 - 905.307.500,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.19.1.19.02.05.01. - 264.583.100,00 - 264.583.100,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.19.1.19.02.05.02. - 473.074.400,00 - 473.074.400,00Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.19.1.19.02.05.04. - 167.650.000,00 - 167.650.000,00Pembinaan mental dan fisik aparatur 1.19.1.19.02.16. 27.044.260.000,00 1.437.382.540,00 - 28.481.642.540,00Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.19.1.19.02.16.07. - 28.685.030,00 - 28.685.030,00Pembekalan teknis PULBAKET dalam rangka deteksi dan cegah dini 1.19.1.19.02.16.08. - 382.235.000,00 - 382.235.000,00Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota 1.19.1.19.02.16.10. 13.800.000,00 347.459.400,00 - 361.259.400,00Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi Pamong Praja se-Kabupaten/Kota 1.19.1.19.02.16.11. - 25.788.000,00 - 25.788.000,00Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS se-Kabupaten/Kota 1.19.1.19.02.16.12. 306.320.000,00 91.312.500,00 - 397.632.500,00Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul Hisbah (WH) 1.19.1.19.02.16.13. 100.800.000,00 266.603.110,00 - 367.403.110,00Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan Kegiatan PPNS se-Kabupaten/Kota 1.19.1.19.02.16.15. 13.760.000,00 191.017.700,00 - 204.777.700,00Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja & Wilayatul Hisbah serta Ulama se-Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD 1.19.1.19.02.16.20. - 8.372.600,00 - 8.372.600,00Peningkatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) 1.19.1.19.02.16.21. 26.609.580.000,00 95.909.200,00 - 26.705.489.200,00Pengawasan pelaksanaan perda/qanun, pergub, kepgub dan ingub tentang ketentraman dan ketertiban umum 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 42.802.427.000,00 96.553.662.038,00 10.924.173.843,00 150.280.262.881,00 1.20. 42.802.427.000,00 96.553.662.038,00 10.924.173.843,00 150.280.262.881,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.03.01. 25.146.258.000,00 30.450.482.543,00 1.008.611.760,00 56.605.352.303,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.01.01. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.03.01.02. - 5.838.000.000,00 - 5.838.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.03.01.03. - 85.930.000,00 167.820.000,00 253.750.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.03.01.08. - 25.600.000,00 - 25.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.03.01.10. - 665.000.000,00 - 665.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.03.01.11. - 414.807.000,00 - 414.807.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 192 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.01.12. - 1.378.000.000,00 - 1.378.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.03.01.13. - 6.500.000,00 114.000.000,00 120.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.03.01.15. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.03.01.16. - 3.030.000.000,00 - 3.030.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor 1.20.1.20.03.01.17. - 7.631.900.000,00 - 7.631.900.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.03.01.18. - 1.176.770.098,00 - 1.176.770.098,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.03.01.22. 25.146.258.000,00 9.531.615.445,00 726.791.760,00 35.404.665.205,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.03.01.26. - 490.000.000,00 - 490.000.000,00Penyediaan bahan perkantoran 1.20.1.20.03.01.27. - 167.060.000,00 - 167.060.000,00Peningkatan pelayanan kesehatan aparatur 1.20.1.20.03.02. - 24.024.131.625,00 7.047.600.000,00 31.071.731.625,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.03.02.05. - - 1.955.000.000,00 1.955.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.03.02.06. - 3.042.000.000,00 - 3.042.000.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 1.20.1.20.03.02.07. - 686.000.000,00 50.100.000,00 736.100.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.03.02.08. - 1.010.000.000,00 120.000.000,00 1.130.000.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1.20.1.20.03.02.09. - - 2.912.000.000,00 2.912.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.1.20.03.02.10. - - 539.000.000,00 539.000.000,00Pengadaan mebeleur 1.20.1.20.03.02.20. - 1.275.000.000,00 1.471.500.000,00 2.746.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.20.1.20.03.02.21. - 798.700.000,00 - 798.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.20.1.20.03.02.22. - 3.525.840.000,00 - 3.525.840.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.03.02.24. - 9.290.450.000,00 - 9.290.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.03.02.26. - 4.295.500,00 - 4.295.500,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.03.02.27. - 785.000.000,00 - 785.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 1.20.1.20.03.02.28. - 1.032.000.000,00 - 1.032.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.03.02.30. - 1.774.846.125,00 - 1.774.846.125,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.1.20.03.02.33. - 800.000.000,00 - 800.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20.1.20.03.03. - 913.200.000,00 - 913.200.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.03.03.02. - 913.200.000,00 - 913.200.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.03.05. 174.100.000,00 2.006.931.276,00 16.743.900,00 2.197.775.176,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.03.05.09. - 156.401.500,00 - 156.401.500,00Pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota 1.20.1.20.03.05.10. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.20.1.20.03.05.11. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan 1.20.1.20.03.05.12. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00Rapat koordinasi pendayagunaan aparatur negara (RAKORPANDA) 1.20.1.20.03.05.16. - 159.657.600,00 16.743.900,00 176.401.500,00Pengelolaan perpustakaan satuan kerja 1.20.1.20.03.05.27. 163.500.000,00 400.457.176,00 - 563.957.176,00Penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) 1.20.1.20.03.05.35. - 134.900.000,00 - 134.900.000,00Pembinaan dan Sinkronisasi analisa jabatan SKPA dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 1.20.1.20.03.05.36. - 198.872.900,00 - 198.872.900,00Pengembangan Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah 1.20.1.20.03.05.37. 10.600.000,00 260.542.100,00 - 271.142.100,00Penyusunan dan Penyiapan Dokumen AKIP 1.20.1.20.03.05.40. - 241.100.000,00 - 241.100.000,00Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 193 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.16. 80.000.000,00 7.393.540.000,00 - 7.473.540.000,00Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.20.1.20.03.16.05. - 7.000.000.000,00 - 7.000.000.000,00Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 1.20.1.20.03.16.07. 74.000.000,00 124.540.000,00 - 198.540.000,00Peningkatan pelayanan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 1.20.1.20.03.16.09. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00Rapat Kerja Bupati/Walikota 1.20.1.20.03.16.10. 6.000.000,00 169.000.000,00 - 175.000.000,00Rapat Kerja APPSI 1.20.1.20.03.17. 274.250.000,00 383.943.339,00 - 658.193.339,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20.03.17.54. 274.250.000,00 383.943.339,00 - 658.193.339,00Koordinasi dan sinkronisasi dana berbantuan 1.20.1.20.03.18. - 310.500.000,00 - 310.500.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1.20.1.20.03.18.06. - 310.500.000,00 - 310.500.000,00Sinkronisasi dan sinerji program pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota 1.20.1.20.03.26. 1.871.902.000,00 4.355.541.280,00 33.218.183,00 6.260.661.463,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.26.01. 111.600.000,00 276.400.000,00 12.000.000,00 400.000.000,00Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.03.26.02. 1.050.300.000,00 749.700.000,00 - 1.800.000.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.03.26.04. 26.808.000,00 323.192.000,00 - 350.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.03.26.06. 100.000.000,00 50.000.000,00 - 150.000.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah 1.20.1.20.03.26.08. 88.900.000,00 1.894.897.280,00 21.218.183,00 2.005.015.463,00Peningkatan pelayanan bantuan hukum 1.20.1.20.03.26.09. 70.944.000,00 209.056.000,00 - 280.000.000,00Pemantapan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 1.20.1.20.03.26.10. 296.400.000,00 203.600.000,00 - 500.000.000,00Evaluasi dan pengkajian produk hukum kabupaten/kota 1.20.1.20.03.26.16. 126.950.000,00 648.696.000,00 - 775.646.000,00Konsultasi Pembahasan RPP Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh 1.20.1.20.03.27. 389.830.000,00 1.496.984.360,00 85.000.000,00 1.971.814.360,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20.1.20.03.27.02. 115.930.000,00 240.296.500,00 - 356.226.500,00Percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke daerah pemekaran 1.20.1.20.03.27.03. 167.800.000,00 742.463.000,00 85.000.000,00 995.263.000,00Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1.20.1.20.03.27.06. 31.600.000,00 128.208.500,00 - 159.808.500,00Koordinasi dan pemantapan pemerintah daerah dan kecamatan 1.20.1.20.03.27.07. 41.500.000,00 51.300.000,00 - 92.800.000,00Evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan kabupaten/kota 1.20.1.20.03.27.10. - 96.000.000,00 - 96.000.000,00Evaluasi dan Monitoring LPPD Kabupaten/Kota 1.20.1.20.03.27.11. 33.000.000,00 29.141.360,00 - 62.141.360,00Pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 1.20.1.20.03.27.13. - 209.575.000,00 - 209.575.000,00Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah Kecamatan 1.20.1.20.03.29. 1.581.036.000,00 1.312.981.760,00 - 2.894.017.760,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.20.1.20.03.29.13. 223.932.000,00 430.318.000,00 - 654.250.000,00Pemantauan Permasalahan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. 1.20.1.20.03.29.14. 31.452.000,00 316.148.000,00 - 347.600.000,00Pemantauan Permasalahan Realisasi Sarana dan Prasarana Permukiman. 1.20.1.20.03.29.15. 1.325.652.000,00 566.515.760,00 - 1.892.167.760,00Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Air. 1.20.1.20.03.31. 7.707.332.000,00 3.295.154.000,00 2.625.500.000,00 13.627.986.000,00Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 1.20.1.20.03.31.26. 326.200.000,00 519.314.000,00 - 845.514.000,00Pelaporan dan evaluasi data dana pembangunan kabupaten/kota Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 194 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.31.28. 622.632.000,00 307.514.000,00 - 930.146.000,00Peningkatan layanan & sarana administrasi 1.20.1.20.03.31.29. 1.123.700.000,00 1.074.310.000,00 516.000.000,00 2.714.010.000,00Layanan pengadaan secara elektronik 1.20.1.20.03.31.30. 5.634.800.000,00 1.394.016.000,00 2.109.500.000,00 9.138.316.000,00Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1.20.1.20.03.35. 280.600.000,00 614.595.000,00 - 895.195.000,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.20.1.20.03.35.06. 200.500.000,00 359.525.000,00 - 560.025.000,00Penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan 1.20.1.20.03.35.10. 80.100.000,00 255.070.000,00 - 335.170.000,00Persiapan Pengadaan Tanah 1.20.1.20.03.37. 187.700.000,00 818.857.000,00 - 1.006.557.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.20.1.20.03.37.07. 6.000.000,00 200.917.000,00 - 206.917.000,00Penyusunan LPPD Gubernur 1.20.1.20.03.37.09. 68.300.000,00 194.450.000,00 - 262.750.000,00Penyusunan LKPJ Gubernur 1.20.1.20.03.37.13. 70.650.000,00 97.850.000,00 - 168.500.000,00Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintahan mukim 1.20.1.20.03.37.14. - 127.000.000,00 - 127.000.000,00Pembinaan Pengelolaan keuangan pemerintahan gampong/kelurahan 1.20.1.20.03.37.30. - 111.390.000,00 - 111.390.000,00Rapat Kerja Camat se Aceh 1.20.1.20.03.37.31. 42.750.000,00 87.250.000,00 - 130.000.000,00Penataan Wilayah Mukim dan Gampong 1.20.1.20.03.38. 2.060.576.000,00 4.058.723.940,00 - 6.119.299.940,00Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1.20.1.20.03.38.10. 4.990.000,00 1.192.178.000,00 - 1.197.168.000,00Pembinaan dan peningkatan sarana mesjid 1.20.1.20.03.38.13. 5.560.000,00 1.448.168.000,00 - 1.453.728.000,00Koordinasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 1.20.1.20.03.38.14. 870.960.000,00 305.682.940,00 - 1.176.642.940,00Peningkatan syiar ramadhan 1.20.1.20.03.38.25. 792.990.000,00 192.340.000,00 - 985.330.000,00Koordinasi Pelayanan Kehidupan Beragama dan Pembinaan Lembaga Keagamaan 1.20.1.20.03.38.26. 4.658.000,00 181.662.000,00 - 186.320.000,00Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid 1.20.1.20.03.38.28. 381.418.000,00 738.693.000,00 - 1.120.111.000,00Peningkatan Kegiatan Keagamaan 1.20.1.20.03.40. 39.965.000,00 220.265.000,00 - 260.230.000,00Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 1.20.1.20.03.40.08. 39.965.000,00 220.265.000,00 - 260.230.000,00Pembinaan dan peningkatan SDM 1.20.1.20.03.46. 158.400.000,00 380.100.000,00 72.500.000,00 611.000.000,00Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur 1.20.1.20.03.46.22. - 304.765.970,00 - 304.765.970,00Pembinaan dan Pengembangan Pola Karir dan Kediklatan. 1.20.1.20.03.46.23. 95.400.000,00 26.139.250,00 72.500.000,00 194.039.250,00Pelayanan Kesejahteraan PNS. 1.20.1.20.03.46.24. 63.000.000,00 49.194.780,00 - 112.194.780,00Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi Kepegawaian. 1.20.1.20.03.50. 160.932.000,00 1.122.952.240,00 15.000.000,00 1.298.884.240,00Program Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang 1.20.1.20.03.50.01. 122.832.000,00 271.460.000,00 - 394.292.000,00Pengendalian tertib pemanfaatan ruang 1.20.1.20.03.50.08. 38.100.000,00 530.492.240,00 15.000.000,00 583.592.240,00Pendataan dan Inventarisasi Kawasan-Kawasan Strategis di Provinsi Aceh. 1.20.1.20.03.50.10. - 321.000.000,00 - 321.000.000,00Monev dan Pelaporan Terhadap Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.20.1.20.03.51. 374.200.000,00 3.602.256.115,00 - 3.976.456.115,00Program Pengembangan Kerjasama Informasi dengan Media Massa 1.20.1.20.03.51.01. 374.200.000,00 3.602.256.115,00 - 3.976.456.115,00Pembinaan dan pengembangan hubungan dengan pers dan masyarakat 1.20.1.20.03.52. 7.200.000,00 81.386.000,00 - 88.586.000,00Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.20.1.20.03.52.01. 7.200.000,00 81.386.000,00 - 88.586.000,00Koordinasi pembinaan pembangunan kabupaten/kota 1.20.1.20.03.61. 100.150.000,00 809.569.800,00 - 909.719.800,00Program Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu 1.20.1.20.03.61.02. 100.150.000,00 809.569.800,00 - 909.719.800,00Persiapan pelaksanaan Pemilu 1.20.1.20.03.62. 72.400.000,00 163.159.200,00 - 235.559.200,00Program Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.20.1.20.03.62.05. 72.400.000,00 163.159.200,00 - 235.559.200,00Rapat koordinasi bidang kependudukan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 195 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.63. 28.300.000,00 158.700.000,00 - 187.000.000,00Program Peningkatan Kelembagaan dan Aparatur 1.20.1.20.03.63.03. 28.300.000,00 158.700.000,00 - 187.000.000,00Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan kelurahan 1.20.1.20.03.74. 10.412.000,00 489.536.060,00 - 499.948.060,00Program Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Rakyat 1.20.1.20.03.74.01. 5.010.000,00 148.215.732,00 - 153.225.732,00Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan sosial 1.20.1.20.03.74.02. 3.382.000,00 109.670.328,00 - 113.052.328,00Koordinasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.20.1.20.03.74.03. 2.020.000,00 231.650.000,00 - 233.670.000,00Koordinasi Rapat Kerja Bidang Pembinaan Sosial 1.20.1.20.03.76. 574.300.000,00 3.085.850.000,00 20.000.000,00 3.680.150.000,00Program Peningkatan Sarana Perekonomian, Potensi dan Kerjasama Investasi, Pertambangan Dalam Pengembangan Industri Perdagangan Berbasis Lingkungan Hidup 1.20.1.20.03.76.01. - 94.000.000,00 - 94.000.000,00Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral 1.20.1.20.03.76.02. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00Koordinasi Peningkatan Perolehan PAA dan Pemberantasan Kemiskinan 1.20.1.20.03.76.03. 82.400.000,00 77.600.000,00 - 160.000.000,00Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1.20.1.20.03.76.04. - 196.500.000,00 - 196.500.000,00Kegiatan Koordinasi Pembinaan Penyaluran RASKIN dan SEMBAKO 1.20.1.20.03.76.05. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.20.1.20.03.76.06. 90.300.000,00 253.950.000,00 - 344.250.000,00Kegiatan Koordinasi Pembinaan Industri dan Perdagangan Serta SRG 1.20.1.20.03.76.07. 81.600.000,00 83.400.000,00 - 165.000.000,00Kegiatan Koordinasi Pembinaan Pengelola dan Pengawasan Lingkungan Hidup 1.20.1.20.03.76.08. - 396.730.000,00 - 396.730.000,00Kegiatan Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi 1.20.1.20.03.76.09. 293.000.000,00 451.950.000,00 20.000.000,00 764.950.000,00Kegiatan Peningkatan Pengembangan Administrasi dan Sarana Perekonomian 1.20.1.20.03.76.10. - 108.000.000,00 - 108.000.000,00Koordinasi Penggunaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro , Kecil dan Menengah 1.20.1.20.03.76.11. 9.000.000,00 527.000.000,00 - 536.000.000,00Peningkatan Pengembangan Sumber Daya dan Potensi Daerah 1.20.1.20.03.76.12. - 360.000.000,00 - 360.000.000,00Koordinasi Pengembangan Perekonomian Daerah 1.20.1.20.03.76.13. 18.000.000,00 359.720.000,00 - 377.720.000,00Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kerjasama Luar Negeri Bidang Ekonomi 1.20.1.20.03.77. 440.800.000,00 1.081.454.000,00 - 1.522.254.000,00Program Pengembangan Data dan Informasi 1.20.1.20.03.77.03. 440.800.000,00 1.081.454.000,00 - 1.522.254.000,00Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Aceh 1.20.1.20.03.78. 186.204.000,00 1.002.357.500,00 - 1.188.561.500,00Program Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan dan Adat Istiadat 1.20.1.20.03.78.01. 12.600.000,00 188.008.500,00 - 200.608.500,00Koordinasi dan Singkronisasi Pembangunan Pendidikan 1.20.1.20.03.78.02. 153.584.000,00 103.458.000,00 - 257.042.000,00Pembinaan lembaga pendidikan 1.20.1.20.03.78.03. 20.020.000,00 710.891.000,00 - 730.911.000,00Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan serta Adat Istiadat 1.20.1.20.03.89. 610.830.000,00 2.265.410.000,00 - 2.876.240.000,00Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Informasi, Komunikasi, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat serta instansi terkait 1.20.1.20.03.89.01. 400.930.000,00 1.145.910.000,00 - 1.546.840.000,00Kegiatan Koordinasi Penyusunan Naskah dan Makalah Pimpinan 1.20.1.20.03.89.02. 209.900.000,00 1.119.500.000,00 - 1.329.400.000,00Kegiatan Pelayanan Informasi, Publikasi dan Aspirasi Masyarakat Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 196 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.95. 284.750.000,00 564.250.000,00 - 849.000.000,00Program Revitalisasi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) 1.20.1.20.03.95.01. 284.750.000,00 564.250.000,00 - 849.000.000,00Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD 1.20.1.20.03.99. - 90.850.000,00 - 90.850.000,00Pengembangan Industri Strategis 1.20.1.20.03.99.01. - 90.850.000,00 - 90.850.000,00Kegiatan Koordinasi Percepatan Pengembangan Industri Strategis 1.20.04. SEKRETARIAT DPRA 8.774.950.000,00 64.933.374.526,00 1.656.627.800,00 75.364.952.326,00 1.20. 8.774.950.000,00 64.933.374.526,00 1.656.627.800,00 75.364.952.326,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.04.01. 6.825.100.000,00 13.949.145.561,00 - 20.774.245.561,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.04.01.01. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.04.01.02. - 3.659.970.546,00 - 3.659.970.546,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.04.01.03. - 107.405.000,00 - 107.405.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.04.01.10. - 292.756.700,00 - 292.756.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.04.01.11. - 1.118.572.300,00 - 1.118.572.300,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.04.01.12. - 119.684.000,00 - 119.684.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.04.01.15. - 330.700.500,00 - 330.700.500,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.04.01.17. - 3.354.850.000,00 - 3.354.850.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.04.01.18. - 1.050.870.000,00 - 1.050.870.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.04.01.20. - 2.726.500.000,00 - 2.726.500.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.20.1.20.04.01.22. 6.797.500.000,00 1.142.696.250,00 - 7.940.196.250,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.04.01.27. 27.600.000,00 9.140.265,00 - 36.740.265,00Peningkatan pelayanan kesehatan aparatur 1.20.1.20.04.02. - 5.037.226.260,00 1.656.627.800,00 6.693.854.060,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.04.02.02. - - 375.003.800,00 375.003.800,00Pembangunan rumah dinas 1.20.1.20.04.02.03. - - 397.914.000,00 397.914.000,00Pembangunan gedung kantor 1.20.1.20.04.02.05. - - 350.000.000,00 350.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.04.02.06. - - 231.700.000,00 231.700.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas 1.20.1.20.04.02.07. - 6.400.000,00 302.010.000,00 308.410.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.04.02.21. - 1.160.200.000,00 - 1.160.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.20.1.20.04.02.22. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.04.02.23. - 227.700.000,00 - 227.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.04.02.24. - 2.898.576.260,00 - 2.898.576.260,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.04.02.30. - 544.350.000,00 - 544.350.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.1.20.04.03. - 1.130.900.000,00 - 1.130.900.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.04.03.02. - 1.130.900.000,00 - 1.130.900.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.04.05. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.04.05.01. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.04.15. 1.949.850.000,00 43.619.522.305,00 - 45.569.372.305,00Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.20.1.20.04.15.01. 1.085.850.000,00 7.101.759.181,00 - 8.187.609.181,00Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.20.1.20.04.15.02. - 430.000.000,00 - 430.000.000,00Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 1.20.1.20.04.15.04. 864.000.000,00 266.800.000,00 - 1.130.800.000,00Rapat-rapat paripurna 1.20.1.20.04.15.05. - 9.459.120.000,00 - 9.459.120.000,00Kegiatan Reses Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 197 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.04.15.06. - 7.373.335.124,00 - 7.373.335.124,00Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 1.20.1.20.04.15.07. - 18.457.858.000,00 - 18.457.858.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.20.1.20.04.15.08. - 530.650.000,00 - 530.650.000,00Sosialisasi perturan perundang-undangan 1.20.1.20.04.26. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.04.26.08. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00Peningkatan pelayanan bantuan hukum 1.20.1.20.04.56. - 924.080.400,00 - 924.080.400,00Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Sekretariat DPRA 1.20.1.20.04.56.01. - 924.080.400,00 - 924.080.400,00Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan anggota dewan 1.20.05. DINAS KEUANGAN ACEH 9.578.525.000,00 17.381.478.250,00 3.082.500.000,00 30.042.503.250,00 1.20. 9.578.525.000,00 17.381.478.250,00 3.082.500.000,00 30.042.503.250,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.05.01. 584.900.000,00 4.902.168.000,00 1.386.500.000,00 6.873.568.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.05.01.02. - 1.033.164.000,00 - 1.033.164.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.05.01.06. - 447.800.000,00 - 447.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.05.01.08. 9.000.000,00 316.524.000,00 - 325.524.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.05.01.10. - 303.846.000,00 - 303.846.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.05.01.11. - 45.390.000,00 - 45.390.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.05.01.12. - 84.700.000,00 - 84.700.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.05.01.13. - - 1.386.500.000,00 1.386.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.05.01.17. - 334.550.000,00 - 334.550.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.05.01.18. - 1.305.930.000,00 - 1.305.930.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.05.01.22. 575.900.000,00 1.030.264.000,00 - 1.606.164.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.05.02. - 856.840.000,00 1.696.000.000,00 2.552.840.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.05.02.07. - - 267.500.000,00 267.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.05.02.22. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.05.02.28. - 686.840.000,00 - 686.840.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.05.02.42. - 40.000.000,00 1.428.500.000,00 1.468.500.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.20.1.20.05.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.05.06. 610.863.000,00 680.330.000,00 - 1.291.193.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.05.06.04. 610.863.000,00 680.330.000,00 - 1.291.193.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20.1.20.05.17. 7.372.752.000,00 8.253.800.250,00 - 15.626.552.250,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20.05.17.03. 6.200.000,00 257.195.000,00 - 263.395.000,00Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1.20.1.20.05.17.06. 393.360.000,00 1.390.015.500,00 - 1.783.375.500,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.20.1.20.05.17.07. 2.187.000.000,00 142.657.500,00 - 2.329.657.500,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1.20.1.20.05.17.08. 187.660.000,00 457.527.500,00 - 645.187.500,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 1.20.1.20.05.17.09. - 112.450.000,00 - 112.450.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 198 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.05.17.10. 746.832.000,00 601.324.000,00 - 1.348.156.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.20.1.20.05.17.11. - 16.220.000,00 - 16.220.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.20.1.20.05.17.14. - 1.526.445.000,00 - 1.526.445.000,00Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.05.17.17. 68.250.000,00 557.750.000,00 - 626.000.000,00Peningkatan manajemen investasi daerah 1.20.1.20.05.17.50. 920.560.000,00 567.230.000,00 - 1.487.790.000,00Peningkatan pelayanan tata usaha keuangan daerah 1.20.1.20.05.17.52. 1.303.820.000,00 1.396.107.000,00 - 2.699.927.000,00Pengurusan administrasi belanja daerah dan pelaporan 1.20.1.20.05.17.53. 187.200.000,00 202.500.000,00 - 389.700.000,00Peningkatan penataan arsip keuangan daerah 1.20.1.20.05.17.57. 35.910.000,00 350.265.000,00 - 386.175.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPA 1.20.1.20.05.17.60. 147.960.000,00 93.190.000,00 - 241.150.000,00Penyusunan dan Penganggaran SKPA 1.20.1.20.05.17.62. 1.188.000.000,00 347.000.000,00 - 1.535.000.000,00Implementasi Aplikasi SIstem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20.05.17.63. - 235.923.750,00 - 235.923.750,00Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan 1.20.1.20.05.18. 1.010.010.000,00 2.688.340.000,00 - 3.698.350.000,00Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 1.20.1.20.05.18.01. 686.310.000,00 718.160.000,00 - 1.404.470.000,00Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/ kota 1.20.1.20.05.18.07. - 500.130.000,00 - 500.130.000,00Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota 1.20.1.20.05.18.08. 323.700.000,00 434.280.000,00 - 757.980.000,00Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1.20.1.20.05.18.09. - 1.035.770.000,00 - 1.035.770.000,00Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 1.20.06. INSPEKTORAT ACEH 1.600.239.432,00 12.080.468.625,00 1.098.000.000,00 14.778.708.057,00 1.20. 1.600.239.432,00 12.080.468.625,00 1.098.000.000,00 14.778.708.057,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.06.01. 839.289.432,00 1.777.345.625,00 - 2.616.635.057,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.06.01.01. - 17.100.000,00 - 17.100.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.06.01.02. - 336.000.000,00 - 336.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.06.01.10. - 152.884.825,00 - 152.884.825,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.06.01.11. - 76.390.800,00 - 76.390.800,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.06.01.15. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.06.01.18. - 961.200.000,00 - 961.200.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.06.01.22. 839.289.432,00 203.770.000,00 - 1.043.059.432,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.06.02. - 1.500.388.000,00 1.098.000.000,00 2.598.388.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.06.02.05. - - 900.000.000,00 900.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.06.02.09. - - 198.000.000,00 198.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.1.20.06.02.22. - 386.504.000,00 - 386.504.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.06.02.24. - 585.200.000,00 - 585.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.06.02.28. - 214.225.000,00 - 214.225.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.06.02.29. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.20.1.20.06.02.30. - 80.459.000,00 - 80.459.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 199 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.06.02.42. - 209.000.000,00 - 209.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.20.1.20.06.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.06.20. 681.700.000,00 7.943.315.000,00 - 8.625.015.000,00Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.20.1.20.06.20.01. 97.500.000,00 6.437.525.000,00 - 6.535.025.000,00Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.20.1.20.06.20.04. - 287.000.000,00 - 287.000.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 1.20.1.20.06.20.05. 32.280.000,00 378.720.000,00 - 411.000.000,00Inventarisasi temuan pengawasan 1.20.1.20.06.20.06. 536.580.000,00 609.510.000,00 - 1.146.090.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1.20.1.20.06.20.07. 15.340.000,00 230.560.000,00 - 245.900.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.20.1.20.06.21. 79.250.000,00 859.420.000,00 - 938.670.000,00Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20.1.20.06.21.01. 79.250.000,00 859.420.000,00 - 938.670.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1.20.07. KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH 1.371.420.000,00 5.359.300.394,00 1.053.000.000,00 7.783.720.394,00 1.20. 1.371.420.000,00 5.359.300.394,00 1.053.000.000,00 7.783.720.394,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.07.01. 1.335.420.000,00 2.217.993.554,00 53.000.000,00 3.606.413.554,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.07.01.01. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.07.01.02. - 349.400.000,00 - 349.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.07.01.06. - 93.500.000,00 - 93.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.07.01.08. - 35.205.000,00 - 35.205.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.07.01.10. - 39.538.500,00 - 39.538.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.07.01.11. - 25.088.550,00 - 25.088.550,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.07.01.12. - 6.462.500,00 - 6.462.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.07.01.13. - - 51.000.000,00 51.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.07.01.14. - 16.810.000,00 - 16.810.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga 1.20.1.20.07.01.15. - 16.800.000,00 2.000.000,00 18.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.07.01.17. - 316.459.004,00 - 316.459.004,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.07.01.18. - 759.630.000,00 - 759.630.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.07.01.22. 1.248.420.000,00 - - 1.248.420.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.07.01.23. 87.000.000,00 519.100.000,00 - 606.100.000,00Pelayanan protokoler pejabat daerah di Jakarta dan sekitarnya 1.20.1.20.07.02. - 1.341.385.840,00 1.000.000.000,00 2.341.385.840,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.07.02.21. - 87.200.000,00 - 87.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.20.1.20.07.02.22. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.07.02.24. - 1.201.418.216,00 - 1.201.418.216,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.07.02.28. - 34.610.000,00 - 34.610.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.07.02.30. - 18.157.624,00 - 18.157.624,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.1.20.07.03. - 3.940.000,00 - 3.940.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.07.03.02. - 3.940.000,00 - 3.940.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 200 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.07.05. - 31.050.000,00 - 31.050.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.07.05.01. - 28.550.000,00 - 28.550.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.07.05.04. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00Pembinaan mental dan fisik aparatur 1.20.1.20.07.28. - 368.361.000,00 - 368.361.000,00Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah 1.20.1.20.07.28.01. - 189.000.000,00 - 189.000.000,00Pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya 1.20.1.20.07.28.02. - 128.525.000,00 - 128.525.000,00Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh se Jabodetabek di Jakarta 1.20.1.20.07.28.03. - 50.836.000,00 - 50.836.000,00Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes 1.20.1.20.07.30. 36.000.000,00 1.362.150.000,00 - 1.398.150.000,00Program Pegelaran Seni Budaya Daerah 1.20.1.20.07.30.01. - 1.008.150.000,00 - 1.008.150.000,00Pagelaran seni budaya Aceh 1.20.1.20.07.30.04. 36.000.000,00 354.000.000,00 - 390.000.000,00Koordinasi pelestarian, pengembangan kebudayaan dan seni tradisional 1.20.1.20.07.77. - 34.420.000,00 - 34.420.000,00Program Pengembangan Data dan Informasi 1.20.1.20.07.77.02. - 34.420.000,00 - 34.420.000,00Pengembangan Informasi Melalui Website 1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.813.910.000,00 15.240.055.715,00 433.112.500,00 17.487.078.215,00 1.20. 1.813.910.000,00 15.240.055.715,00 433.112.500,00 17.487.078.215,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.08.01. 242.100.000,00 3.041.858.460,00 233.112.500,00 3.517.070.960,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.08.01.01. - 20.100.000,00 - 20.100.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.08.01.02. - 813.996.000,00 - 813.996.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.08.01.05. 161.100.000,00 7.000.000,00 - 168.100.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.20.1.20.08.01.08. - 820.920.000,00 - 820.920.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.08.01.10. - 193.855.000,00 - 193.855.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.08.01.11. - 83.499.500,00 - 83.499.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.08.01.12. - 297.596.460,00 75.000.000,00 372.596.460,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.08.01.13. - - 92.500.000,00 92.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.08.01.14. - 65.000.000,00 65.612.500,00 130.612.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga 1.20.1.20.08.01.15. - 98.445.000,00 - 98.445.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.08.01.17. - 95.696.500,00 - 95.696.500,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.08.01.18. - 392.410.000,00 - 392.410.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.08.01.22. 81.000.000,00 3.340.000,00 - 84.340.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.08.01.26. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00Penyediaan bahan perkantoran 1.20.1.20.08.02. 628.840.000,00 1.144.913.500,00 120.000.000,00 1.893.753.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.08.02.22. - 175.750.500,00 120.000.000,00 295.750.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.08.02.24. - 394.212.000,00 - 394.212.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.08.02.26. - 119.000.000,00 - 119.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.08.02.33. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20.1.20.08.02.37. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum 1.20.1.20.08.02.46. 628.840.000,00 390.951.000,00 - 1.019.791.000,00Kegiatan pembinaan kelembagaan 1.20.1.20.08.03. - 23.300.000,00 - 23.300.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.08.03.02. - 23.300.000,00 - 23.300.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 201 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.08.04. 17.400.000,00 97.689.500,00 - 115.089.500,00Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 1.20.1.20.08.04.03. 17.400.000,00 97.689.500,00 - 115.089.500,00Pemindahan tugas PNS 1.20.1.20.08.46. 522.100.000,00 3.082.733.334,00 80.000.000,00 3.684.833.334,00Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur 1.20.1.20.08.46.01. 16.200.000,00 53.900.000,00 - 70.100.000,00Pembinaan disiplin PNS 1.20.1.20.08.46.04. 143.900.000,00 113.870.000,00 - 257.770.000,00Pelaksanaan ujian dinas 1.20.1.20.08.46.05. 28.500.000,00 86.150.000,00 - 114.650.000,00Penataan mutasi jabatan struktural dan fungsional 1.20.1.20.08.46.06. - 346.201.000,00 - 346.201.000,00Rapat koordinasi di bidang kepegawaian 1.20.1.20.08.46.08. 141.100.000,00 620.250.000,00 - 761.350.000,00Pelaksaaan rekruitmen, seleksi dan pengangkatan CPNSD 1.20.1.20.08.46.10. 23.700.000,00 427.650.000,00 - 451.350.000,00Pelaksaaan rekruitmen dan seleksi calon praja IPDN 1.20.1.20.08.46.11. - 81.170.000,00 - 81.170.000,00Pelaksanaan DP-3. KGB, Cuti, Askes dan Taspen 1.20.1.20.08.46.16. - 142.860.000,00 - 142.860.000,00Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS 1.20.1.20.08.46.17. 13.200.000,00 91.082.834,00 - 104.282.834,00Pengelolaan, penataan dosir kepegawaian bagi PNS 1.20.1.20.08.46.18. - 524.633.000,00 80.000.000,00 604.633.000,00Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.20.1.20.08.46.25. - 78.206.500,00 - 78.206.500,00Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian 1.20.1.20.08.46.26. - 79.375.000,00 - 79.375.000,00Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan Mental Kepegawaian 1.20.1.20.08.46.28. 131.400.000,00 259.360.000,00 - 390.760.000,00Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur Pemerintahan 1.20.1.20.08.46.29. 24.100.000,00 178.025.000,00 - 202.125.000,00Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Taruna/I STTD 1.20.1.20.08.67. 102.150.000,00 4.893.114.921,00 - 4.995.264.921,00Program Pendidikan Kedinasan 1.20.1.20.08.67.01. 20.000.000,00 1.409.750.000,00 - 1.429.750.000,00Pendidikan dan pelatihan teknis 1.20.1.20.08.67.02. 82.150.000,00 2.925.595.000,00 - 3.007.745.000,00Pendidikan penjenjangan struktural 1.20.1.20.08.67.06. - 557.769.921,00 - 557.769.921,00Peningkatan keterampilan dan profesionalisme 1.20.1.20.08.68. 85.420.000,00 1.355.246.000,00 - 1.440.666.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.20.1.20.08.68.01. 48.020.000,00 335.556.000,00 - 383.576.000,00Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah 1.20.1.20.08.68.04. 37.400.000,00 1.019.690.000,00 - 1.057.090.000,00Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah 1.20.1.20.08.69. 215.900.000,00 1.601.200.000,00 - 1.817.100.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.08.69.04. 98.200.000,00 244.160.000,00 - 342.360.000,00Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 1.20.1.20.08.69.09. 48.000.000,00 94.200.000,00 - 142.200.000,00Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.20.1.20.08.69.11. 9.700.000,00 986.240.000,00 - 995.940.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.20.1.20.08.69.15. 45.000.000,00 253.450.000,00 - 298.450.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.20.1.20.08.69.26. 15.000.000,00 23.150.000,00 - 38.150.000,00Pelaksanaan sumpah/janji PNS 1.20.09. DINAS SYARIAT ISLAM 7.519.900.000,00 15.552.059.895,00 3.157.063.250,00 26.229.023.145,00 1.20. 7.519.900.000,00 15.552.059.895,00 3.157.063.250,00 26.229.023.145,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.09.01. 462.050.000,00 1.337.678.000,00 - 1.799.728.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.09.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.09.01.02. - 428.400.000,00 - 428.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.09.01.08. - 147.800.000,00 - 147.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.09.01.10. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 202 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.09.01.11. - 26.440.000,00 - 26.440.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.09.01.12. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.09.01.15. - 18.888.000,00 - 18.888.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.09.01.18. - 593.150.000,00 - 593.150.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.09.01.20. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.20.1.20.09.01.22. 462.050.000,00 - - 462.050.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.09.02. - 975.126.500,00 2.887.063.250,00 3.862.189.750,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.09.02.03. - - 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00Pembangunan gedung kantor 1.20.1.20.09.02.05. - - 570.000.000,00 570.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.09.02.07. - 170.000.000,00 - 170.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.09.02.13. - 149.126.500,00 17.063.250,00 166.189.750,00Pengadaan Komputer 1.20.1.20.09.02.22. - 296.000.000,00 - 296.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.09.02.24. - 210.000.000,00 - 210.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.09.02.28. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.09.02.30. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.1.20.09.02.31. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi 1.20.1.20.09.02.43. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1.20.1.20.09.05. - 261.740.000,00 - 261.740.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.09.05.01. - 128.740.000,00 - 128.740.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.09.05.06. - 133.000.000,00 - 133.000.000,00Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 1.20.1.20.09.26. - 311.394.000,00 - 311.394.000,00Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.20.1.20.09.26.02. - 311.394.000,00 - 311.394.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.09.29. 38.400.000,00 1.659.850.000,00 - 1.698.250.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.20.1.20.09.29.19. 38.400.000,00 1.659.850.000,00 - 1.698.250.000,00pengadaan sarana dan prasarana keagamaan 1.20.1.20.09.37. - - - -Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.20.1.20.09.57. 15.600.000,00 553.766.000,00 - 569.366.000,00Program Pembinaan Syariat Islam 1.20.1.20.09.57.21. 15.600.000,00 553.766.000,00 - 569.366.000,00Training advokasi syariat islam 1.20.1.20.09.59. 13.200.000,00 42.466.000,00 - 55.666.000,00Program Pengembangan dan Pemberdayaan Peradilan Syariah 1.20.1.20.09.59.06. 13.200.000,00 42.466.000,00 - 55.666.000,00Penyuluhan qanun bidang syariat islam 1.20.1.20.09.79. 110.100.000,00 2.628.318.745,00 270.000.000,00 3.008.418.745,00Program Peningakatan Pemahaman Wawasan Islam 1.20.1.20.09.79.01. 108.900.000,00 1.566.619.320,00 150.000.000,00 1.825.519.320,00Pemasyarakatan dan penyebaran informasi keislaman 1.20.1.20.09.79.02. 1.200.000,00 185.100.000,00 - 186.300.000,00Pembinaan gampong percontohan syariah 1.20.1.20.09.79.03. - 325.007.050,00 - 325.007.050,00Pelatihan dan pembekalan wawasan keislaman 1.20.1.20.09.79.05. - 291.592.375,00 - 291.592.375,00Rapat koordinasi pelaksanaan dinul islam 1.20.1.20.09.79.06. - 260.000.000,00 120.000.000,00 380.000.000,00Penyusunan buku panduan pelaksanaan dinul islam 1.20.1.20.09.80. 10.800.000,00 4.059.931.500,00 - 4.070.731.500,00Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran 1.20.1.20.09.80.04. 10.800.000,00 2.828.831.500,00 - 2.839.631.500,00Pemberangkatan kafilah mengikuti STQ/MTQ tingkat nasional 1.20.1.20.09.80.06. - 1.231.100.000,00 - 1.231.100.000,00Pelatihan peserta MTQ tingkat nasional 1.20.1.20.09.82. 6.791.750.000,00 2.890.845.150,00 - 9.682.595.150,00Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 203 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.09.82.01. - 655.798.000,00 - 655.798.000,00Peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syiar islam 1.20.1.20.09.82.02. 6.776.900.000,00 840.183.400,00 - 7.617.083.400,00Pembinaan dan koordinasi dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil 1.20.1.20.09.82.04. 14.850.000,00 1.394.863.750,00 - 1.409.713.750,00Pembinaan dan penyelenggaraan pangajian di gampong 1.20.1.20.09.83. 78.000.000,00 830.944.000,00 - 908.944.000,00Program pengembangan dan pemberdayaan peradilan syariah 1.20.1.20.09.83.03. 78.000.000,00 830.944.000,00 - 908.944.000,00Bimbingan teknis peradilan islam 1.20.10. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 972.600.000,00 3.406.049.356,00 157.762.122,00 4.536.411.478,00 1.20. 972.600.000,00 3.406.049.356,00 157.762.122,00 4.536.411.478,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.10.01. 708.600.000,00 1.685.912.356,00 - 2.394.512.356,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.10.01.01. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.10.01.02. - 480.600.000,00 - 480.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.10.01.06. - 270.060.000,00 - 270.060.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.10.01.10. - 86.582.356,00 - 86.582.356,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.10.01.11. - 110.595.000,00 - 110.595.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.10.01.12. - 23.575.000,00 - 23.575.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.10.01.15. - 46.800.000,00 - 46.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.10.01.17. - 61.200.000,00 - 61.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.10.01.18. - 90.400.000,00 - 90.400.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.10.01.22. 708.600.000,00 506.600.000,00 - 1.215.200.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.10.02. - 211.777.000,00 157.762.122,00 369.539.122,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.10.02.28. - 102.767.000,00 - 102.767.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.10.02.33. - 109.010.000,00 - 109.010.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor 1.20.1.20.10.02.42. - - 157.762.122,00 157.762.122,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.20.1.20.10.03. - 141.000.000,00 - 141.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.10.03.02. - 141.000.000,00 - 141.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.10.60. 264.000.000,00 1.251.470.000,00 - 1.515.470.000,00Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama 1.20.1.20.10.60.02. 55.200.000,00 17.280.000,00 - 72.480.000,00Pembinaan Badan Otonom MPU 1.20.1.20.10.60.03. 93.600.000,00 352.235.000,00 - 445.835.000,00Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama 1.20.1.20.10.60.05. - 122.980.000,00 - 122.980.000,00Rapat koordinasi MPU 1.20.1.20.10.60.06. - 141.240.000,00 - 141.240.000,00Muzakarah masalah keagamaan 1.20.1.20.10.60.07. - 167.200.000,00 - 167.200.000,00Pengkajian aliran sempalan 1.20.1.20.10.60.16. 115.200.000,00 249.850.000,00 - 365.050.000,00Pembinaan Sertifikasi Jaminan Halal 1.20.1.20.10.60.19. - 200.685.000,00 - 200.685.000,00Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam 1.20.1.20.10.94. - 115.890.000,00 - 115.890.000,00Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara - Ulama 1.20.1.20.10.94.02. - 115.890.000,00 - 115.890.000,00Zikir Muslimat 1.20.11. SEKRETARIAT BAITUL MAL 2.369.178.000,00 48.615.371.233,00 387.949.500,00 51.372.498.733,00 1.20. 2.369.178.000,00 48.615.371.233,00 387.949.500,00 51.372.498.733,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 204 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.11.01. 2.369.178.000,00 1.014.815.643,00 43.949.500,00 3.427.943.143,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.11.01.01. - 13.228.000,00 - 13.228.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.11.01.02. - 273.600.000,00 - 273.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.11.01.06. - 195.600.000,00 - 195.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.11.01.10. - 45.513.143,00 - 45.513.143,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.11.01.11. - 38.532.500,00 - 38.532.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.11.01.12. - 5.630.000,00 - 5.630.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.11.01.13. - 7.000.000,00 43.949.500,00 50.949.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.11.01.15. - 13.392.000,00 - 13.392.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.11.01.17. - 129.320.000,00 - 129.320.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.11.01.18. - 141.800.000,00 - 141.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.11.01.22. 2.369.178.000,00 151.200.000,00 - 2.520.378.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.11.02. - 37.200.000,00 344.000.000,00 381.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.11.02.03. - - 284.000.000,00 284.000.000,00Pembangunan gedung kantor 1.20.1.20.11.02.28. - 35.200.000,00 - 35.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.11.02.31. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi 1.20.1.20.11.02.42. - - 60.000.000,00 60.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.20.1.20.11.05. - 221.140.000,00 - 221.140.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.11.05.01. - 221.140.000,00 - 221.140.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.11.57. - 47.095.475.590,00 - 47.095.475.590,00Program Pembinaan Syariat Islam 1.20.1.20.11.57.06. - 202.905.000,00 - 202.905.000,00Sosialisasi kesadaran zakat 1.20.1.20.11.57.12. - 46.095.470.590,00 - 46.095.470.590,00Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) 1.20.1.20.11.57.24. - 319.880.000,00 - 319.880.000,00Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan Penyaluran ZIS 1.20.1.20.11.57.25. - 477.220.000,00 - 477.220.000,00Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi) 1.20.1.20.11.58. - 246.740.000,00 - 246.740.000,00Program Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan 1.20.1.20.11.58.10. - 246.740.000,00 - 246.740.000,00Rapat kerja Baitul Mal 1.20.12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH 2.234.780.000,00 11.573.139.655,00 7.463.233.345,00 21.271.153.000,00 1.20. 2.234.780.000,00 11.573.139.655,00 7.463.233.345,00 21.271.153.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.12.01. 856.100.000,00 2.257.497.955,00 63.500.000,00 3.177.097.955,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.12.01.01. - 9.960.000,00 - 9.960.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.12.01.02. - 309.600.000,00 - 309.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.12.01.10. - 116.694.955,00 - 116.694.955,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.12.01.11. - 34.085.000,00 - 34.085.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.12.01.12. - 42.560.000,00 - 42.560.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.12.01.13. - 6.600.000,00 63.500.000,00 70.100.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.12.01.15. - 12.168.000,00 - 12.168.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 205 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.12.01.17. - 121.600.000,00 - 121.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.12.01.18. - 1.055.480.000,00 - 1.055.480.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.12.01.22. 856.100.000,00 548.750.000,00 - 1.404.850.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.12.02. - 878.675.000,00 217.999.795,00 1.096.674.795,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.12.02.24. - 827.200.000,00 - 827.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.12.02.30. - 51.475.000,00 - 51.475.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.1.20.12.02.42. - - 217.999.795,00 217.999.795,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.20.1.20.12.70. 215.400.000,00 1.362.843.600,00 4.464.296.750,00 6.042.540.350,00Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana. 1.20.1.20.12.70.08. 106.200.000,00 167.293.300,00 - 273.493.300,00Monitoring dan evaluasi penanggulangan bencana. 1.20.1.20.12.70.10. 60.000.000,00 814.774.300,00 - 874.774.300,00Koordinasi penanggulangan bencana 1.20.1.20.12.70.11. 20.400.000,00 100.000.000,00 4.464.296.750,00 4.584.696.750,00Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 1.20.1.20.12.70.12. 28.800.000,00 280.776.000,00 - 309.576.000,00Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana 1.20.1.20.12.72. 290.400.000,00 865.290.000,00 390.000.000,00 1.545.690.000,00Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana. 1.20.1.20.12.72.06. 101.400.000,00 192.306.000,00 390.000.000,00 683.706.000,00Penyusunan rencana kontijensi. 1.20.1.20.12.72.12. 189.000.000,00 672.984.000,00 - 861.984.000,00Pengurangan Risiko Bencana 1.20.1.20.12.73. 199.080.000,00 1.153.239.000,00 2.327.436.800,00 3.679.755.800,00Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana. 1.20.1.20.12.73.01. - 187.713.000,00 - 187.713.000,00Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi kerusakan akibat bencana. 1.20.1.20.12.73.08. 132.000.000,00 141.285.000,00 2.327.436.800,00 2.600.721.800,00Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana 1.20.1.20.12.73.10. 67.080.000,00 824.241.000,00 - 891.321.000,00Koordinasi penilaian kerusakan bencana 1.20.1.20.12.85. 673.800.000,00 5.055.594.100,00 - 5.729.394.100,00Program Kedaruratan dan Logistik Bencana 1.20.1.20.12.85.01. - 83.250.000,00 - 83.250.000,00Penilaian Cepat Kerusakan Akibat Bencana 1.20.1.20.12.85.02. 303.000.000,00 86.803.100,00 - 389.803.100,00Pengendalian Sistem Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana 1.20.1.20.12.85.03. 370.800.000,00 4.885.541.000,00 - 5.256.341.000,00Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 1.20.13. BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 614.400.000,00 2.352.170.314,00 - 2.966.570.314,00 1.20. 614.400.000,00 2.352.170.314,00 - 2.966.570.314,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.13.01. 240.000.000,00 809.200.314,00 - 1.049.200.314,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.13.01.01. - 47.450.000,00 - 47.450.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.13.01.02. - 44.910.000,00 - 44.910.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.13.01.10. - 166.325.000,00 - 166.325.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.13.01.11. - 132.235.000,00 - 132.235.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.13.01.15. - 30.240.000,00 - 30.240.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.13.01.17. - 25.815.314,00 - 25.815.314,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.13.01.18. - 228.900.000,00 - 228.900.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.13.01.22. 240.000.000,00 133.325.000,00 - 373.325.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.13.02. - 357.620.000,00 - 357.620.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 206 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.13.02.24. - 266.720.000,00 - 266.720.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.13.02.30. - 90.900.000,00 - 90.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.1.20.13.05. - 72.700.000,00 - 72.700.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.13.05.01. - 72.700.000,00 - 72.700.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.13.64. 374.400.000,00 1.112.650.000,00 - 1.487.050.000,00Program Peningkatan Pelayanan Publik 1.20.1.20.13.64.04. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Penyusunan sistem informasi pelayanan terpadu satu pintu 1.20.1.20.13.64.10. 86.400.000,00 79.950.000,00 - 166.350.000,00Monitoring tim instansi terkait perizinan/non perizinan ke kabupaten/kota 1.20.1.20.13.64.11. - 77.200.000,00 - 77.200.000,00Sosialisasi dan pembinaan P2TSP kabupaten/kota 1.20.1.20.13.64.12. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Peizinan dan Non Perizinan. 1.20.1.20.13.64.17. 144.000.000,00 551.550.000,00 - 695.550.000,00Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang SDA 1.20.1.20.13.64.18. 144.000.000,00 333.950.000,00 - 477.950.000,00Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan Bidang Non SDA 1.20.14. SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH 393.680.000,00 651.102.796,00 869.820.000,00 1.914.602.796,00 1.20. 393.680.000,00 651.102.796,00 869.820.000,00 1.914.602.796,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.14.01. 117.480.000,00 317.220.428,00 25.000.000,00 459.700.428,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.14.01.01. - 2.650.000,00 - 2.650.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.14.01.02. - 78.645.950,00 - 78.645.950,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.14.01.06. - 40.700.000,00 - 40.700.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.14.01.08. 50.880.000,00 12.900.000,00 - 63.780.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.14.01.10. - 9.651.500,00 - 9.651.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.14.01.11. - 13.991.000,00 - 13.991.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.14.01.12. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.14.01.13. - - 25.000.000,00 25.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.14.01.15. - 4.320.000,00 - 4.320.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.14.01.17. - 12.181.978,00 - 12.181.978,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.14.01.18. - 133.580.000,00 - 133.580.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.14.01.20. 66.600.000,00 6.900.000,00 - 73.500.000,00Penyediaan jasa dokumentasi kantor 1.20.1.20.14.02. - 17.482.368,00 844.820.000,00 862.302.368,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.14.02.22. - 6.842.368,00 844.820.000,00 851.662.368,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.14.02.30. - 10.640.000,00 - 10.640.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.20.1.20.14.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.14.05. - - - -Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.14.46. 276.200.000,00 60.000.000,00 - 336.200.000,00Program Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan Aparatur 1.20.1.20.14.46.13. 276.200.000,00 60.000.000,00 - 336.200.000,00Pembinaan Korpri Provinsi Aceh 1.20.1.20.14.80. - 256.400.000,00 - 256.400.000,00Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al Quran 1.20.1.20.14.80.12. - 256.400.000,00 - 256.400.000,00Pelaksanaan MTQ 1.20.1.20.14.96. - - - -Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi KORPRI Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 207 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.14.97. - - - -Pembinaan Prestasi Olahraga Seni dan Budaya Bagi Anggota KORPRI 1.20.1.20.14.98. - - - -Pembinaan Mental dan Rohani Anggota KORPRI 1.20.15. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH 18.047.684.000,00 27.303.815.712,00 12.377.333.196,00 57.728.832.908,00 1.20. 18.047.684.000,00 27.303.815.712,00 12.377.333.196,00 57.728.832.908,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.1.20.15.01. 2.217.812.000,00 9.140.340.312,00 3.444.133.196,00 14.802.285.508,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.15.01.01. - 735.700.000,00 - 735.700.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.15.01.02. - 2.701.820.000,00 - 2.701.820.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.15.01.08. - 83.018.000,00 - 83.018.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.15.01.10. - 1.267.937.618,00 - 1.267.937.618,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.15.01.11. - 2.133.880.000,00 - 2.133.880.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.15.01.12. - 158.224.000,00 163.290.000,00 321.514.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.15.01.13. - - 3.280.843.196,00 3.280.843.196,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.15.01.17. - 490.800.000,00 - 490.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.15.01.18. - 427.170.000,00 - 427.170.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.15.01.22. 2.217.812.000,00 1.141.790.694,00 - 3.359.602.694,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.15.02. 92.500.000,00 2.249.320.000,00 8.753.200.000,00 11.095.020.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.15.02.03. 92.500.000,00 229.300.000,00 1.872.200.000,00 2.194.000.000,00Pembangunan gedung kantor 1.20.1.20.15.02.05. - 93.820.000,00 5.241.000.000,00 5.334.820.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.15.02.28. - 758.200.000,00 - 758.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.15.02.42. - 98.000.000,00 1.640.000.000,00 1.738.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1.20.1.20.15.02.44. - 1.070.000.000,00 - 1.070.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.15.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.15.05. - 514.000.000,00 - 514.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.15.05.01. - 514.000.000,00 - 514.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.15.06. 353.820.000,00 829.740.000,00 - 1.183.560.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.15.06.01. 150.000.000,00 371.820.000,00 - 521.820.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.1.20.15.06.04. 203.820.000,00 457.920.000,00 - 661.740.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20.1.20.15.17. 15.356.252.000,00 14.191.835.400,00 30.000.000,00 29.578.087.400,00Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.20.1.20.15.17.02. 489.400.000,00 409.130.000,00 - 898.530.000,00penyusunan standar satuan harga 1.20.1.20.15.17.16. 645.700.000,00 1.310.820.000,00 - 1.956.520.000,00Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 1.20.1.20.15.17.19. 4.242.730.000,00 2.560.405.000,00 30.000.000,00 6.833.135.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Aceh 1.20.1.20.15.17.27. 630.972.000,00 522.580.000,00 - 1.153.552.000,00Koordinasi dan sinkronisasi penerimaan dana desentralisasi 1.20.1.20.15.17.42. 8.572.800.000,00 4.951.618.400,00 - 13.524.418.400,00Pemeliharaan basis data objek pajak dan subjek pajak 1.20.1.20.15.17.65. 27.600.000,00 122.100.000,00 - 149.700.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) 1.20.1.20.15.17.66. 416.200.000,00 1.716.670.000,00 - 2.132.870.000,00Evaluasi, Penilaian dan Pemanfaatan Serta Pelaporan Aset Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 208 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.15.17.67. 330.850.000,00 2.598.512.000,00 - 2.929.362.000,00Pengendalian, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.20.1.20.15.35. - 65.300.000,00 150.000.000,00 215.300.000,00Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.20.1.20.15.35.04. - 65.300.000,00 150.000.000,00 215.300.000,00Pengadaan tanah/lahan kawasan 1.20.1.20.15.37. 27.300.000,00 313.280.000,00 - 340.580.000,00Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.20.1.20.15.37.32. 27.300.000,00 313.280.000,00 - 340.580.000,00Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 3.181.520.000,00 39.673.956.543,00 12.355.500.000,00 55.210.976.543,00 1.21. 3.181.520.000,00 39.673.956.543,00 12.355.500.000,00 55.210.976.543,00KETAHANAN PANGAN 1.21.1.21.01.01. 677.840.000,00 1.379.306.000,00 - 2.057.146.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.21.1.21.01.01.01. - 27.400.000,00 - 27.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.21.1.21.01.01.02. - 419.166.000,00 - 419.166.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.21.1.21.01.01.06. - 45.840.000,00 - 45.840.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.21.1.21.01.01.10. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.21.1.21.01.01.11. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.21.1.21.01.01.12. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.21.1.21.01.01.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.21.1.21.01.01.18. - 590.000.000,00 - 590.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.21.1.21.01.01.22. 677.840.000,00 121.900.000,00 - 799.740.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.21.1.21.01.02. - 2.038.180.000,00 10.685.000.000,00 12.723.180.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.21.1.21.01.02.03. - - 9.843.400.000,00 9.843.400.000,00Pembangunan gedung kantor 1.21.1.21.01.02.09. - - 542.000.000,00 542.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.21.1.21.01.02.10. - - 299.600.000,00 299.600.000,00Pengadaan mebeleur 1.21.1.21.01.02.22. - 1.480.000.000,00 - 1.480.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.21.1.21.01.02.24. - 498.188.000,00 - 498.188.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.21.1.21.01.02.30. - 59.992.000,00 - 59.992.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.21.1.21.01.15. 633.950.000,00 10.461.545.000,00 1.438.000.000,00 12.533.495.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.21.1.21.01.15.01. 31.200.000,00 884.200.000,00 - 915.400.000,00Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 1.21.1.21.01.15.08. 80.150.000,00 1.682.580.000,00 - 1.762.730.000,00Pekan Daerah (PEDA) Kontak Tani Nelayan Andalan 1.21.1.21.01.15.09. 522.600.000,00 7.894.765.000,00 1.438.000.000,00 9.855.365.000,00Pekan Nasional (PENAS) Kelompok Kontak Tani Nelayan 1.21.1.21.01.16. 1.050.900.000,00 12.601.903.880,00 232.500.000,00 13.885.303.880,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.21.1.21.01.16.01. - 2.131.255.000,00 - 2.131.255.000,00Penanganan daerah rawan pangan 1.21.1.21.01.16.14. 237.000.000,00 2.259.400.000,00 - 2.496.400.000,00Pengembangan desa mandiri pangan 1.21.1.21.01.16.22. - 621.568.880,00 82.500.000,00 704.068.880,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1.21.1.21.01.16.45. 280.800.000,00 864.290.000,00 150.000.000,00 1.295.090.000,00Laboratorium uji keamanan pangan 1.21.1.21.01.16.46. 48.000.000,00 684.120.000,00 - 732.120.000,00Koordinasi kebijakan ketahanan pangan 1.21.1.21.01.16.48. 280.900.000,00 3.241.650.000,00 - 3.522.550.000,00Diversifikasi Pangan melalui Moderisasi aneka ragam Pengolahan Pangan lokal di tingkat Rumah Tangga. 1.21.1.21.01.16.50. 204.200.000,00 2.799.620.000,00 - 3.003.820.000,00Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 1.21.1.21.01.18. 4.800.000,00 2.488.779.237,00 - 2.493.579.237,00Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.21.1.21.01.18.04. 4.800.000,00 2.488.779.237,00 - 2.493.579.237,00Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 209 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.21.1.21.01.20. 502.080.000,00 2.166.559.968,00 - 2.668.639.968,00Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.21.1.21.01.20.04. 502.080.000,00 2.166.559.968,00 - 2.668.639.968,00Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh 1.21.1.21.01.22. 143.550.000,00 7.204.220.000,00 - 7.347.770.000,00Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan 1.21.1.21.01.22.01. 130.350.000,00 800.020.000,00 - 930.370.000,00Rapat-rapat/koordinasi penyuluhan 1.21.1.21.01.22.03. 13.200.000,00 6.404.200.000,00 - 6.417.400.000,00Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan 1.21.1.21.01.23. 168.400.000,00 1.333.462.458,00 - 1.501.862.458,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.21.1.21.01.23.01. 168.400.000,00 1.333.462.458,00 - 1.501.862.458,00Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6.627.870.000,00 26.759.363.075,00 2.179.040.000,00 35.566.273.075,00 1.22. 6.627.870.000,00 26.759.363.075,00 2.179.040.000,00 35.566.273.075,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.1.22.01.01. 891.700.000,00 1.976.289.075,00 483.260.000,00 3.351.249.075,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.22.1.22.01.01.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.22.1.22.01.01.02. - 665.950.000,00 - 665.950.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.22.1.22.01.01.10. - 78.799.575,00 - 78.799.575,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.22.1.22.01.01.11. - 22.090.000,00 - 22.090.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.22.1.22.01.01.12. - 32.696.500,00 - 32.696.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.22.1.22.01.01.13. - 6.000.000,00 483.260.000,00 489.260.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.22.1.22.01.01.15. - 23.568.000,00 - 23.568.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.22.1.22.01.01.17. - 110.755.000,00 - 110.755.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.22.1.22.01.01.18. - 194.130.000,00 - 194.130.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.22.1.22.01.01.22. 891.700.000,00 827.300.000,00 - 1.719.000.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.22.1.22.01.02. - 665.719.000,00 1.695.780.000,00 2.361.499.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.22.1.22.01.02.03. - - 1.695.780.000,00 1.695.780.000,00Pembangunan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.22. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.22.1.22.01.02.24. - 333.319.000,00 - 333.319.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.22.1.22.01.02.28. - 155.000.000,00 - 155.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.22.1.22.01.02.30. - 52.400.000,00 - 52.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 1.22.1.22.01.15. 490.412.000,00 18.216.554.000,00 - 18.706.966.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong 1.22.1.22.01.15.01. 2.856.000,00 249.160.000,00 - 252.016.000,00Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat Gampong 1.22.1.22.01.15.09. 38.080.000,00 855.230.000,00 - 893.310.000,00Pembinaan dan perencanaan program pemberdayaan masyarakat 1.22.1.22.01.15.10. 319.300.000,00 16.152.240.000,00 - 16.471.540.000,00Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga 1.22.1.22.01.15.11. 28.800.000,00 121.690.000,00 - 150.490.000,00Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) 1.22.1.22.01.15.15. 101.376.000,00 838.234.000,00 - 939.610.000,00Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat gampong 1.22.1.22.01.16. 183.990.000,00 1.668.587.000,00 - 1.852.577.000,00Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong 1.22.1.22.01.16.12. 153.960.000,00 1.455.332.000,00 - 1.609.292.000,00Pembinaan, Pengembangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/ Desa (P3MD) Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 210 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.22.1.22.01.16.26. 30.030.000,00 213.255.000,00 - 243.285.000,00Pembinaan unit pengaduan masyarakat (UPM) 1.22.1.22.01.17. 99.800.000,00 3.453.504.000,00 - 3.553.304.000,00Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong 1.22.1.22.01.17.06. 31.560.000,00 1.126.192.000,00 - 1.157.752.000,00Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong 1.22.1.22.01.17.08. 57.600.000,00 178.282.000,00 - 235.882.000,00Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong 1.22.1.22.01.17.09. 4.800.000,00 230.500.000,00 - 235.300.000,00Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong 1.22.1.22.01.17.10. 5.840.000,00 1.918.530.000,00 - 1.924.370.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong 1.22.1.22.01.18. 100.048.000,00 640.630.000,00 - 740.678.000,00Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong 1.22.1.22.01.18.03. 100.048.000,00 640.630.000,00 - 740.678.000,00Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong 1.22.1.22.01.21. 4.861.920.000,00 138.080.000,00 - 5.000.000.000,00Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya 1.22.1.22.01.21.01. 4.861.920.000,00 138.080.000,00 - 5.000.000.000,00Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan mukim 1.24.01. BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 3.170.620.000,00 39.276.978.808,00 686.000.000,00 43.133.598.808,00 1.24. 3.170.620.000,00 39.276.978.808,00 686.000.000,00 43.133.598.808,00KEARSIPAN 1.24.1.24.01.01. 1.099.800.000,00 2.509.261.308,00 100.000.000,00 3.709.061.308,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.1.24.01.01.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.24.1.24.01.01.02. - 1.104.102.508,00 - 1.104.102.508,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.24.1.24.01.01.10. - 84.881.800,00 - 84.881.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.24.1.24.01.01.11. - 134.475.000,00 - 134.475.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.24.1.24.01.01.12. - 33.302.000,00 100.000.000,00 133.302.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.24.1.24.01.01.15. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.24.1.24.01.01.17. - 185.000.000,00 - 185.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.24.1.24.01.01.18. - 312.300.000,00 - 312.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.24.1.24.01.01.22. 1.099.800.000,00 606.000.000,00 - 1.705.800.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1.24.1.24.01.02. - 1.487.075.000,00 36.000.000,00 1.523.075.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.24.1.24.01.02.10. - - 36.000.000,00 36.000.000,00Pengadaan mebeleur 1.24.1.24.01.02.22. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.24.1.24.01.02.24. - 469.400.000,00 - 469.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.24.1.24.01.02.26. - 151.725.000,00 - 151.725.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.24.1.24.01.02.28. - 90.500.000,00 - 90.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.24.1.24.01.02.46. - 710.450.000,00 - 710.450.000,00Kegiatan pembinaan kelembagaan 1.24.1.24.01.05. 805.950.000,00 307.850.000,00 - 1.113.800.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.24.1.24.01.05.02. - 65.600.000,00 - 65.600.000,00Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.24.1.24.01.05.10. 541.950.000,00 176.250.000,00 - 718.200.000,00Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.24.1.24.01.05.16. 264.000.000,00 66.000.000,00 - 330.000.000,00Pengelolaan perpustakaan satuan kerja 1.24.1.24.01.15. 84.000.000,00 98.600.000,00 - 182.600.000,00Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.24.1.24.01.15.01. 84.000.000,00 6.000.000,00 - 90.000.000,00Pembangunan data base informasi kearsipan 1.24.1.24.01.15.02. - 92.600.000,00 - 92.600.000,00Pengumpulan data 1.24.1.24.01.16. 261.600.000,00 2.411.650.000,00 - 2.673.250.000,00Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 211 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.24.1.24.01.16.03. - 2.317.100.000,00 - 2.317.100.000,00Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 1.24.1.24.01.16.06. 261.600.000,00 37.500.000,00 - 299.100.000,00Pengolahan arsip 1.24.1.24.01.16.08. - 57.050.000,00 - 57.050.000,00Reproduksi/alih media 1.24.1.24.01.17. 94.800.000,00 137.250.000,00 - 232.050.000,00Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 1.24.1.24.01.17.02. 94.800.000,00 35.250.000,00 - 130.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1.24.1.24.01.17.03. - 102.000.000,00 - 102.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 1.24.1.24.01.20. 824.470.000,00 32.325.292.500,00 550.000.000,00 33.699.762.500,00Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.24.1.24.01.20.03. 57.600.000,00 1.935.250.000,00 - 1.992.850.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 1.24.1.24.01.20.04. 325.120.000,00 5.165.290.000,00 - 5.490.410.000,00Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 1.24.1.24.01.20.05. - 23.405.007.000,00 - 23.405.007.000,00pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 1.24.1.24.01.20.06. 144.000.000,00 1.231.968.500,00 - 1.375.968.500,00Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 1.24.1.24.01.20.07. 286.200.000,00 260.137.000,00 - 546.337.000,00Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 1.24.1.24.01.20.08. 11.550.000,00 132.400.000,00 - 143.950.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.24.1.24.01.20.09. - 52.890.000,00 550.000.000,00 602.890.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.24.1.24.01.20.10. - 142.350.000,00 - 142.350.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.URUSAN PILIHAN 75.988.673.000,00 671.252.531.576,00 236.034.308.194,00 983.275.512.770,00 2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 10.105.210.000,00 102.897.167.260,00 48.737.950.000,00 161.740.327.260,00 2.01. 10.105.210.000,00 102.897.167.260,00 48.737.950.000,00 161.740.327.260,00PERTANIAN 2.01.2.01.01.01. 5.089.700.000,00 10.589.265.860,00 35.000.000,00 15.713.965.860,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01.2.01.01.01.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.01.2.01.01.01.02. - 1.528.620.000,00 - 1.528.620.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01.2.01.01.01.03. - 308.980.000,00 - 308.980.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.01.2.01.01.01.06. - 2.588.420.000,00 - 2.588.420.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01.2.01.01.01.08. - 43.134.000,00 - 43.134.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.01.2.01.01.01.10. - 347.165.360,00 - 347.165.360,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01.2.01.01.01.11. - 121.780.000,00 - 121.780.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01.2.01.01.01.12. - 35.177.500,00 - 35.177.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01.2.01.01.01.14. - - 35.000.000,00 35.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga 2.01.2.01.01.01.15. - 278.460.000,00 - 278.460.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01.2.01.01.01.17. - 4.623.960.000,00 - 4.623.960.000,00Penyediaan makanan dan minuman 2.01.2.01.01.01.18. - 459.519.000,00 - 459.519.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01.2.01.01.01.22. 5.089.700.000,00 219.050.000,00 - 5.308.750.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2.01.2.01.01.02. - 534.900.000,00 11.102.253.500,00 11.637.153.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01.2.01.01.02.03. - - 3.619.703.500,00 3.619.703.500,00Pembangunan gedung kantor 2.01.2.01.01.02.07. - - 1.184.935.000,00 1.184.935.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.01.2.01.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.01.2.01.01.02.26. - 84.900.000,00 - 84.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 212 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.2.01.01.02.42. - 425.000.000,00 6.297.615.000,00 6.722.615.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.01.2.01.01.05. - 117.000.000,00 - 117.000.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01.2.01.01.05.01. - 117.000.000,00 - 117.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 2.01.2.01.01.16. 1.010.500.000,00 39.965.510.000,00 4.307.300.000,00 45.283.310.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 2.01.2.01.01.16.12. 44.500.000,00 1.026.060.000,00 1.630.000.000,00 2.700.560.000,00Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 2.01.2.01.01.16.15. 633.600.000,00 29.079.830.000,00 - 29.713.430.000,00Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 2.01.2.01.01.16.20. 274.800.000,00 1.738.040.000,00 2.677.300.000,00 4.690.140.000,00Pengembangan perbenihan/perbibitan 2.01.2.01.01.16.45. 57.600.000,00 8.121.580.000,00 - 8.179.180.000,00Perluasan areal pertanian 2.01.2.01.01.18. 502.800.000,00 11.971.689.000,00 11.381.400.000,00 23.855.889.000,00Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2.01.2.01.01.18.02. 141.600.000,00 9.132.099.000,00 10.200.000.000,00 19.473.699.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.01.2.01.01.18.05. 361.200.000,00 2.839.590.000,00 1.181.400.000,00 4.382.190.000,00Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.01.2.01.01.19. 2.612.650.000,00 33.184.242.400,00 21.911.996.500,00 57.708.888.900,00Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.01.2.01.01.19.02. 84.000.000,00 23.418.015.000,00 10.000.000.000,00 33.502.015.000,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 2.01.2.01.01.19.03. 487.200.000,00 2.894.075.000,00 7.770.200.000,00 11.151.475.000,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2.01.2.01.01.19.04. 239.000.000,00 1.661.495.000,00 1.584.020.000,00 3.484.515.000,00Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan 2.01.2.01.01.19.33. 1.802.450.000,00 5.210.657.400,00 2.557.776.500,00 9.570.883.900,00Pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian/perkebunan 2.01.2.01.01.27. 889.560.000,00 6.534.560.000,00 - 7.424.120.000,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.01.2.01.01.27.01. 889.560.000,00 6.534.560.000,00 - 7.424.120.000,00Perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan 2.01.02. DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN 2.980.330.000,00 112.796.756.480,00 20.238.290.000,00 136.015.376.480,00 2.01. 2.980.330.000,00 112.796.756.480,00 20.238.290.000,00 136.015.376.480,00PERTANIAN 2.01.2.01.02.01. 800.600.000,00 1.593.015.982,00 260.720.000,00 2.654.335.982,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01.2.01.02.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.01.2.01.02.01.02. - 698.000.000,00 - 698.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01.2.01.02.01.03. - 212.238.698,00 - 212.238.698,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.01.2.01.02.01.06. - 71.400.000,00 - 71.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01.2.01.02.01.08. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.01.2.01.02.01.10. - 26.497.284,00 - 26.497.284,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01.2.01.02.01.11. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01.2.01.02.01.12. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01.2.01.02.01.13. - - 260.720.000,00 260.720.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.01.2.01.02.01.15. - 15.300.000,00 - 15.300.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01.2.01.02.01.18. - 271.980.000,00 - 271.980.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01.2.01.02.01.22. 800.600.000,00 27.600.000,00 - 828.200.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2.01.2.01.02.02. - 542.664.000,00 1.380.800.000,00 1.923.464.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01.2.01.02.02.03. - - 1.380.800.000,00 1.380.800.000,00Pembangunan gedung kantor 2.01.2.01.02.02.22. - 219.200.000,00 - 219.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 213 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.2.01.02.02.24. - 323.464.000,00 - 323.464.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01.2.01.02.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.01.2.01.02.05. - - - -Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01.2.01.02.21. 849.940.000,00 2.244.289.400,00 2.025.500.000,00 5.119.729.400,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan 2.01.2.01.02.21.02. 572.500.000,00 515.440.000,00 - 1.087.940.000,00Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2.01.2.01.02.21.06. 28.800.000,00 401.600.000,00 - 430.400.000,00Penanggulangan kasus flu burung 2.01.2.01.02.21.08. 219.840.000,00 374.389.400,00 2.025.500.000,00 2.619.729.400,00Penyidikan penyakit hewan dan penguatan laboratorium veteriner 2.01.2.01.02.21.09. - 603.420.000,00 - 603.420.000,00penguatan peran dan fungsi otoritas veteriner 2.01.2.01.02.21.10. 28.800.000,00 349.440.000,00 - 378.240.000,00Penanggulangan penyakit zoonosis 2.01.2.01.02.22. 1.083.090.000,00 106.341.543.622,00 16.571.270.000,00 123.995.903.622,00Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.01.2.01.02.22.15. 485.200.000,00 1.695.666.015,00 4.803.260.000,00 6.984.126.015,00Pengembangan Inseminasi Buatan 2.01.2.01.02.22.16. 13.150.000,00 286.484.161,00 - 299.634.161,00Pemurnian dan pengembangan plasma nutfah sapi 2.01.2.01.02.22.17. 166.300.000,00 88.017.911.233,00 - 88.184.211.233,00Peningkatan populasi ternak ruminansia 2.01.2.01.02.22.18. - 5.098.620.000,00 875.530.000,00 5.974.150.000,00Pengembangan sarana dan prasarana kawasan peternakan 2.01.2.01.02.22.19. 120.240.000,00 9.759.062.213,00 10.874.480.000,00 20.753.782.213,00Peningkatan populasi ternak non ruminansia 2.01.2.01.02.22.20. 298.200.000,00 1.483.800.000,00 18.000.000,00 1.800.000.000,00Peningkatan inkubator kader peternakan dan sumberdaya petugas dan peternak 2.01.2.01.02.23. 123.700.000,00 975.880.000,00 - 1.099.580.000,00Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 2.01.2.01.02.23.17. 123.700.000,00 876.300.000,00 - 1.000.000.000,00Pembinaaan pengolahan dan promosi hasil peternakan dan informasi pasar 2.01.2.01.02.23.19. - 99.580.000,00 - 99.580.000,00Peningkatan sarana dan prasarana pasar hewan 2.01.2.01.02.27. 123.000.000,00 1.099.363.476,00 - 1.222.363.476,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.01.2.01.02.27.02. 123.000.000,00 1.099.363.476,00 - 1.222.363.476,00Perencanaan pembangunan peternakan 2.01.03. DINAS PERKEBUNAN 3.423.188.000,00 181.288.315.255,00 13.225.239.500,00 197.936.742.755,00 2.01. 3.423.188.000,00 181.288.315.255,00 13.225.239.500,00 197.936.742.755,00PERTANIAN 2.01.2.01.03.01. 1.340.780.000,00 2.067.340.420,00 755.000.000,00 4.163.120.420,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01.2.01.03.01.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.01.2.01.03.01.02. - 649.400.000,00 - 649.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01.2.01.03.01.06. - 45.500.000,00 - 45.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.01.2.01.03.01.10. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01.2.01.03.01.11. - 381.932.720,00 - 381.932.720,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01.2.01.03.01.12. - 59.060.000,00 - 59.060.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01.2.01.03.01.13. - 155.037.700,00 755.000.000,00 910.037.700,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.01.2.01.03.01.15. - 14.580.000,00 - 14.580.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01.2.01.03.01.17. - 148.920.000,00 - 148.920.000,00Penyediaan makanan dan minuman 2.01.2.01.03.01.18. - 347.910.000,00 - 347.910.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01.2.01.03.01.22. 1.340.780.000,00 75.000.000,00 - 1.415.780.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2.01.2.01.03.02. - 845.820.000,00 2.532.517.500,00 3.378.337.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01.2.01.03.02.03. - - 1.386.000.000,00 1.386.000.000,00Pembangunan gedung kantor 2.01.2.01.03.02.10. - - 80.000.000,00 80.000.000,00Pengadaan mebeleur Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 214 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.01.2.01.03.02.22. - 183.000.000,00 1.066.517.500,00 1.249.517.500,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.01.2.01.03.02.24. - 511.900.000,00 - 511.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01.2.01.03.02.28. - 150.920.000,00 - 150.920.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.01.2.01.03.05. - 175.950.000,00 - 175.950.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01.2.01.03.05.01. - 149.050.000,00 - 149.050.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 2.01.2.01.03.05.02. - 26.900.000,00 - 26.900.000,00Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan 2.01.2.01.03.17. 25.050.000,00 409.820.000,00 - 434.870.000,00Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2.01.2.01.03.17.07. 25.050.000,00 409.820.000,00 - 434.870.000,00Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 2.01.2.01.03.19. 799.550.000,00 72.377.942.790,00 - 73.177.492.790,00Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.01.2.01.03.19.03. 223.900.000,00 40.421.420.000,00 - 40.645.320.000,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2.01.2.01.03.19.06. 139.858.000,00 510.142.000,00 - 650.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.01.2.01.03.19.12. 174.892.000,00 417.539.200,00 - 592.431.200,00Pengolahan dan pemutakhiran data statistik serta penyusunan profil perkebunan 2.01.2.01.03.19.26. 151.100.000,00 25.946.641.590,00 - 26.097.741.590,00Pembangunan kebun kelapa sawit 2.01.2.01.03.19.33. 109.800.000,00 5.082.200.000,00 - 5.192.000.000,00Pengendalian organisme pengganggu tanaman pertanian/perkebunan 2.01.2.01.03.27. 271.708.000,00 1.123.802.624,00 - 1.395.510.624,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.01.2.01.03.27.03. 271.708.000,00 1.123.802.624,00 - 1.395.510.624,00Perencanaan Pembangunan Perkebunan 2.01.2.01.03.28. 209.000.000,00 10.135.597.400,00 1.563.522.000,00 11.908.119.400,00Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan 2.01.2.01.03.28.01. 209.000.000,00 10.135.597.400,00 1.563.522.000,00 11.908.119.400,00Peningkatan sumberdaya teknologi pengolahan hasil perkebunan 2.01.2.01.03.29. 777.100.000,00 94.152.042.021,00 8.374.200.000,00 103.303.342.021,00Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.01.2.01.03.29.01. 118.500.000,00 6.408.320.000,00 - 6.526.820.000,00Rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan rakyat 2.01.2.01.03.29.02. 73.300.000,00 3.245.030.000,00 - 3.318.330.000,00Pembangunan kebun karet rakyat 2.01.2.01.03.29.03. 15.700.000,00 4.129.296.500,00 - 4.144.996.500,00Pembangunan kebun kakao rakyat 2.01.2.01.03.29.04. 209.400.000,00 66.229.995.521,00 7.500.000.000,00 73.939.395.521,00Pembinaan dan pengembangan usaha perbenihan, penyediaan bibit dan sarana produksi 2.01.2.01.03.29.05. 118.500.000,00 12.270.640.000,00 - 12.389.140.000,00Pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat 2.01.2.01.03.29.06. 68.050.000,00 257.600.000,00 - 325.650.000,00Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan besar 2.01.2.01.03.29.07. 23.700.000,00 711.550.000,00 - 735.250.000,00Peningkatan kelembagaan dan SDM petani 2.01.2.01.03.29.08. 68.850.000,00 431.150.000,00 - 500.000.000,00Kajian pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan 2.01.2.01.03.29.09. 81.100.000,00 468.460.000,00 874.200.000,00 1.423.760.000,00Pengawasan peredaran benih/bibit dan peralatan mesin perkebunan 2.02.01. DINAS KEHUTANAN 51.719.555.000,00 31.843.507.336,00 7.605.195.000,00 91.168.257.336,00 2.02. 51.719.555.000,00 31.843.507.336,00 7.605.195.000,00 91.168.257.336,00KEHUTANAN 2.02.2.02.01.01. 1.558.300.000,00 1.698.248.802,00 508.850.000,00 3.765.398.802,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.02.2.02.01.01.01. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.02.2.02.01.01.02. - 561.798.802,00 - 561.798.802,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02.2.02.01.01.06. - 63.500.000,00 - 63.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.02.2.02.01.01.10. - 176.000.000,00 - 176.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.02.2.02.01.01.11. - 156.800.000,00 - 156.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.02.2.02.01.01.12. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 215 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.02.2.02.01.01.13. - - 508.850.000,00 508.850.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02.2.02.01.01.15. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.02.2.02.01.01.17. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 2.02.2.02.01.01.18. - 493.450.000,00 - 493.450.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.02.2.02.01.01.22. 1.558.300.000,00 92.200.000,00 - 1.650.500.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2.02.2.02.01.02. - 1.018.461.178,00 2.607.139.000,00 3.625.600.178,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.02.2.02.01.02.03. - 90.000.000,00 2.193.689.000,00 2.283.689.000,00Pembangunan gedung kantor 2.02.2.02.01.02.10. - - 204.800.000,00 204.800.000,00Pengadaan mebeleur 2.02.2.02.01.02.22. - 87.141.178,00 - 87.141.178,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.02.2.02.01.02.24. - 741.320.000,00 - 741.320.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02.2.02.01.02.28. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.02.2.02.01.02.40. - - 208.650.000,00 208.650.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 2.02.2.02.01.03. - - - -Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.02.2.02.01.05. 8.700.000,00 141.800.000,00 - 150.500.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.02.2.02.01.05.01. 8.700.000,00 141.800.000,00 - 150.500.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 2.02.2.02.01.15. 498.975.000,00 10.944.975.000,00 - 11.443.950.000,00Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.02.2.02.01.15.02. 38.300.000,00 5.343.200.000,00 - 5.381.500.000,00Pengembangan hutan tanaman dan hutan alam 2.02.2.02.01.15.03. 153.800.000,00 4.935.650.000,00 - 5.089.450.000,00Pengembangan hasil hutan non-kayu 2.02.2.02.01.15.09. 270.775.000,00 502.225.000,00 - 773.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.02.2.02.01.15.13. 36.100.000,00 163.900.000,00 - 200.000.000,00Pembinaan dan pengendalian industri dan peredaran hasil hutan 2.02.2.02.01.16. 487.400.000,00 13.684.360.000,00 1.804.000.000,00 15.975.760.000,00Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.02.2.02.01.16.05. 128.600.000,00 5.801.400.000,00 - 5.930.000.000,00Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 2.02.2.02.01.16.14. 358.800.000,00 7.882.960.000,00 1.804.000.000,00 10.045.760.000,00Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Hutan 2.02.2.02.01.17. 48.846.780.000,00 3.273.962.356,00 2.426.206.000,00 54.546.948.356,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2.02.2.02.01.17.11. 6.600.000,00 256.040.000,00 - 262.640.000,00Operasi pengamanan dan pengawasan taman hutan raya 2.02.2.02.01.17.16. 315.180.000,00 1.079.402.356,00 2.426.206.000,00 3.820.788.356,00Pengembangan taman hutan raya Pocut Meurah Intan 2.02.2.02.01.17.17. 187.000.000,00 536.000.000,00 - 723.000.000,00Pengelolaan kawasan lindung, pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan 2.02.2.02.01.17.18. 48.152.700.000,00 464.320.000,00 - 48.617.020.000,00Pembinaan PAMHUT Kontrak dan pengamanan hutan/operasi illegal logging 2.02.2.02.01.17.21. 185.300.000,00 938.200.000,00 - 1.123.500.000,00Pengamanan dan Pengawasan Kawasan Hutan 2.02.2.02.01.20. 319.400.000,00 1.081.700.000,00 259.000.000,00 1.660.100.000,00Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2.02.2.02.01.20.03. 171.600.000,00 545.900.000,00 - 717.500.000,00Penyusunan neraca sumberdaya hutan, statistik dan laporan kondisi hutan 2.02.2.02.01.20.07. 87.100.000,00 185.500.000,00 259.000.000,00 531.600.000,00Pemantapan dan pengendalian kawasan hutan 2.02.2.02.01.20.09. 60.700.000,00 350.300.000,00 - 411.000.000,00Identifikasi perambahan kawasan hutan dan potensi pengembangan hutan 2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.312.530.000,00 13.244.149.028,00 47.691.947.333,00 62.248.626.361,00 2.03. 1.312.530.000,00 13.244.149.028,00 47.691.947.333,00 62.248.626.361,00ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 2.03.2.03.01.01. 737.380.000,00 1.731.650.835,00 234.000.000,00 2.703.030.835,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.03.2.03.01.01.01. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 216 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.03.2.03.01.01.02. - 309.120.000,00 - 309.120.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.03.2.03.01.01.10. - 325.277.760,00 - 325.277.760,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.03.2.03.01.01.11. - 66.843.660,00 - 66.843.660,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.03.2.03.01.01.12. - 20.390.665,00 - 20.390.665,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.03.2.03.01.01.13. - - 234.000.000,00 234.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.03.2.03.01.01.15. - 17.160.000,00 - 17.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.03.2.03.01.01.17. - 122.000.000,00 - 122.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman 2.03.2.03.01.01.18. - 618.500.000,00 - 618.500.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.03.2.03.01.01.22. 737.380.000,00 216.358.750,00 - 953.738.750,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2.03.2.03.01.02. - 599.003.000,00 592.700.000,00 1.191.703.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.03.2.03.01.02.10. - - 23.100.000,00 23.100.000,00Pengadaan mebeleur 2.03.2.03.01.02.22. - 84.000.000,00 519.600.000,00 603.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.03.2.03.01.02.24. - 357.400.000,00 - 357.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03.2.03.01.02.26. - 147.603.000,00 - 147.603.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.03.2.03.01.02.38. - 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon 2.03.2.03.01.05. - 264.450.000,00 - 264.450.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.03.2.03.01.05.01. - 264.450.000,00 - 264.450.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 2.03.2.03.01.15. 289.950.000,00 2.438.630.000,00 708.000.000,00 3.436.580.000,00Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2.03.2.03.01.15.06. 45.000.000,00 632.940.000,00 - 677.940.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2.03.2.03.01.15.12. 26.400.000,00 246.140.000,00 - 272.540.000,00Pengawasan dan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) 2.03.2.03.01.15.24. 102.100.000,00 543.500.000,00 - 645.600.000,00Inventarisasi Usaha Pertambangan Daerah 2.03.2.03.01.15.42. - 416.000.000,00 443.000.000,00 859.000.000,00Pengadaan sarana dan prasarana peralatan pertambangan 2.03.2.03.01.15.46. 30.650.000,00 469.000.000,00 - 499.650.000,00Rapat kerja teknis 2.03.2.03.01.15.47. 85.800.000,00 131.050.000,00 265.000.000,00 481.850.000,00Pengembangan teknologi sistem informasi 2.03.2.03.01.18. 109.400.000,00 1.268.260.000,00 - 1.377.660.000,00Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 2.03.2.03.01.18.11. 109.400.000,00 979.960.000,00 - 1.089.360.000,00koordinasi pengelolaan minyak dan gas bumi 2.03.2.03.01.18.12. - 288.300.000,00 - 288.300.000,00Pengawasan pengelolaaan usaha minyak dan gas bumi 2.03.2.03.01.20. 89.100.000,00 5.608.215.193,00 18.072.247.333,00 23.769.562.526,00Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 2.03.2.03.01.20.01. 8.700.000,00 610.960.000,00 - 619.660.000,00Pembinaan dan pengawasan energi ketenagalistrikan 2.03.2.03.01.20.02. - 1.838.377.290,00 3.665.000.000,00 5.503.377.290,00Pengembangan energi terbarukan 2.03.2.03.01.20.03. 26.400.000,00 263.750.000,00 - 290.150.000,00Pengembangan panas bumi 2.03.2.03.01.20.04. 54.000.000,00 2.895.127.903,00 14.407.247.333,00 17.356.375.236,00Pengembangan ketenagalistrikan 2.03.2.03.01.21. 86.700.000,00 1.333.940.000,00 28.085.000.000,00 29.505.640.000,00Program Pemanfaatan Geologi dan Sumber Daya Mineral 2.03.2.03.01.21.01. 54.000.000,00 499.100.000,00 28.085.000.000,00 28.638.100.000,00Pemanfaatan sumberdaya hidrogeologi 2.03.2.03.01.21.02. 32.700.000,00 486.300.000,00 - 519.000.000,00Pembinaaan dan pengawasan pengambilan air tanah dan air permukaaan 2.03.2.03.01.21.03. - 348.540.000,00 - 348.540.000,00Survey geologi dan sumberdaya mineral 2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.073.500.000,00 174.563.105.931,00 95.749.308.000,00 274.385.913.931,00 2.05. 4.073.500.000,00 174.563.105.931,00 95.749.308.000,00 274.385.913.931,00KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.2.05.01.01. 1.495.700.000,00 3.691.558.425,00 361.600.000,00 5.548.858.425,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.05.2.05.01.01.01. - 40.008.000,00 - 40.008.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 217 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.05.2.05.01.01.02. - 1.188.800.000,00 - 1.188.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05.2.05.01.01.03. - 170.800.000,00 - 170.800.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.05.2.05.01.01.06. - 29.700.000,00 - 29.700.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05.2.05.01.01.08. - 783.000.000,00 - 783.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.05.2.05.01.01.10. - 140.957.400,00 - 140.957.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.05.2.05.01.01.11. - 150.875.000,00 - 150.875.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05.2.05.01.01.12. - 31.888.025,00 - 31.888.025,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05.2.05.01.01.13. - 150.000.000,00 356.600.000,00 506.600.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05.2.05.01.01.15. - 15.600.000,00 5.000.000,00 20.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05.2.05.01.01.17. - 129.200.000,00 - 129.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman 2.05.2.05.01.01.18. - 860.730.000,00 - 860.730.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05.2.05.01.01.22. 1.495.700.000,00 - - 1.495.700.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2.05.2.05.01.02. - 882.040.000,00 18.830.000.000,00 19.712.040.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.05.2.05.01.02.03. - 349.000.000,00 18.675.000.000,00 19.024.000.000,00Pembangunan gedung kantor 2.05.2.05.01.02.24. - 533.040.000,00 - 533.040.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.05.2.05.01.02.42. - - 155.000.000,00 155.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.05.2.05.01.15. 96.300.000,00 143.850.000,00 - 240.150.000,00Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.05.2.05.01.15.01. 96.300.000,00 143.850.000,00 - 240.150.000,00Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir 2.05.2.05.01.16. 376.900.000,00 1.059.986.000,00 - 1.436.886.000,00Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 2.05.2.05.01.16.01. 92.400.000,00 248.536.000,00 - 340.936.000,00Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 2.05.2.05.01.16.03. 284.500.000,00 811.450.000,00 - 1.095.950.000,00Pengawasan dan penertiban illegal fishing 2.05.2.05.01.20. 555.700.000,00 128.625.526.083,00 583.050.000,00 129.764.276.083,00Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.05.2.05.01.20.01. 433.400.000,00 55.234.795.000,00 283.050.000,00 55.951.245.000,00Pengembangan bibit ikan unggul 2.05.2.05.01.20.03. 79.400.000,00 41.547.716.151,00 - 41.627.116.151,00Pembinaan dan pengembangan perikanan 2.05.2.05.01.20.05. 12.100.000,00 6.171.900.000,00 - 6.184.000.000,00Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar 2.05.2.05.01.20.09. 18.700.000,00 20.391.364.932,00 50.000.000,00 20.460.064.932,00Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air payau 2.05.2.05.01.20.12. 12.100.000,00 5.279.750.000,00 250.000.000,00 5.541.850.000,00Pengembangan Perbenihan Perikanan 2.05.2.05.01.21. 816.900.000,00 35.483.415.508,00 75.716.730.000,00 112.017.045.508,00Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.05.2.05.01.21.07. 142.800.000,00 13.677.840.000,00 - 13.820.640.000,00Motorisasi armada perikanan dalam upaya daya delajah dan produktivitas nelayan 2.05.2.05.01.21.08. 221.000.000,00 13.607.345.508,00 74.516.730.000,00 88.345.075.508,00Pembangunan pangkalan pendaratan ikan 2.05.2.05.01.21.10. 27.500.000,00 8.162.080.000,00 - 8.189.580.000,00Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan 2.05.2.05.01.21.11. 425.600.000,00 36.150.000,00 1.200.000.000,00 1.661.750.000,00Pengembangan Pelabuhan Perikanan 2.05.2.05.01.23. 162.400.000,00 3.254.005.103,00 257.928.000,00 3.674.333.103,00Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 2.05.2.05.01.23.04. 68.500.000,00 2.661.285.603,00 - 2.729.785.603,00Peningkatan kapasitas kelembagaan, pusat jaringan usaha dan investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya pemasaran hasil perikanan dan kelautan 2.05.2.05.01.23.08. 93.900.000,00 592.719.500,00 257.928.000,00 944.547.500,00Pengembangan Laboratorium Pengujian Mutu Perikanan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 218 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.05.2.05.01.25. 569.600.000,00 1.422.724.812,00 - 1.992.324.812,00Program Pembangunan Perencanaan Ekonomi 2.05.2.05.01.25.01. 569.600.000,00 1.422.724.812,00 - 1.992.324.812,00Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan 2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.374.360.000,00 54.619.530.286,00 2.786.378.361,00 59.780.268.647,00 2.07. 2.374.360.000,00 54.619.530.286,00 2.786.378.361,00 59.780.268.647,00INDUSTRI 2.07.2.07.01.01. 336.050.000,00 1.930.914.650,00 489.023.000,00 2.755.987.650,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.07.2.07.01.01.01. - 10.002.000,00 - 10.002.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.07.2.07.01.01.02. - 669.800.000,00 - 669.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07.2.07.01.01.10. - 77.433.150,00 - 77.433.150,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.07.2.07.01.01.11. - 20.785.000,00 - 20.785.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07.2.07.01.01.12. - 22.334.500,00 70.000.000,00 92.334.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07.2.07.01.01.13. - 210.900.000,00 419.023.000,00 629.923.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.07.2.07.01.01.15. - 21.480.000,00 - 21.480.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07.2.07.01.01.18. - 318.200.000,00 - 318.200.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.07.2.07.01.01.22. 336.050.000,00 579.980.000,00 - 916.030.000,00Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2.07.2.07.01.02. - 576.585.000,00 1.907.405.361,00 2.483.990.361,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07.2.07.01.02.05. - - 370.000.000,00 370.000.000,00Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2.07.2.07.01.02.24. - 444.960.000,00 - 444.960.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.07.2.07.01.02.26. - 131.625.000,00 - 131.625.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.07.2.07.01.02.42. - - 1.537.405.361,00 1.537.405.361,00Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.07.2.07.01.05. - 163.400.000,00 - 163.400.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.07.2.07.01.05.01. - 163.400.000,00 - 163.400.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 2.07.2.07.01.19. 1.005.300.000,00 33.200.043.777,00 162.500.000,00 34.367.843.777,00Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 2.07.2.07.01.19.03. 125.200.000,00 4.342.460.000,00 - 4.467.660.000,00Pembinaan industri kecil dan menengah 2.07.2.07.01.19.04. 119.800.000,00 21.923.346.402,00 - 22.043.146.402,00Penyediaan sarana industri kecil dan menengah 2.07.2.07.01.19.05. 36.400.000,00 2.068.375.000,00 30.000.000,00 2.134.775.000,00Pengembangan Industri Kerajinan Daerah 2.07.2.07.01.19.06. 66.700.000,00 702.862.500,00 - 769.562.500,00Pembinaan dan Pengawasan Industri Agro, Kimia dan Aneka 2.07.2.07.01.19.07. 657.200.000,00 4.162.999.875,00 132.500.000,00 4.952.699.875,00Persiapan Pembangunan Kawasan Industri Daerah 2.07.2.07.01.20. 249.850.000,00 1.769.817.500,00 67.950.000,00 2.087.617.500,00Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2.07.2.07.01.20.01. 213.700.000,00 1.068.850.000,00 67.950.000,00 1.350.500.000,00Pengembangan UPT kemetrologian daerah 2.07.2.07.01.20.02. 36.150.000,00 700.967.500,00 - 737.117.500,00Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2.07.2.07.01.21. 259.300.000,00 1.735.074.880,00 159.500.000,00 2.153.874.880,00Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.07.2.07.01.21.04. 208.500.000,00 401.227.000,00 159.500.000,00 769.227.000,00Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor 2.07.2.07.01.21.06. 50.800.000,00 1.333.847.880,00 - 1.384.647.880,00Peningkatan dan Perluasan Pasar Ekspor 2.07.2.07.01.22. 208.200.000,00 13.721.608.898,00 - 13.929.808.898,00Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.07.2.07.01.22.01. 144.200.000,00 2.111.950.000,00 - 2.256.150.000,00Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 2.07.2.07.01.22.03. 64.000.000,00 11.609.658.898,00 - 11.673.658.898,00Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman : 219 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 2.07.2.07.01.30. 315.660.000,00 1.522.085.581,00 - 1.837.745.581,00Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 2.07.2.07.01.30.01. 315.660.000,00 1.522.085.581,00 - 1.837.745.581,00Perencanaan Pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah 466.054.638.399,00 3.781.561.103.326,00 2.582.415.195.971,00 6.830.030.937.696,00 QANUN ACEH NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN V UraianKode Halaman : 220 : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Belanja Langsung Modal KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 Pegawai Non Pegawai Belanja Tidak Langsung 22 Februari 2016 1 Tahun 2016 1 2 3 4 5 8=3+4+5+6+743
01.PELAYANAN UMUM 116.569.381.932,00 433.757.768.085,00 84.681.895.556,00 5.994.117.216.732,00318,863,063,216.00 5.040.245.107.943,00 01.1.06. 9.720.818.000,00 25.729.627.450,00 2.376.900.000,00PERENCANAAN PEMBANGUNAN 59.794.136.230,0021,966,790,780.00 - 01.1.10. 2.402.730.500,00 8.075.156.775,00 26.602.920.000,00KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 41.662.594.984,004,581,787,709.00 - 01.1.20. 98.093.693.432,00 321.002.048.509,00 42.660.575.556,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 5.765.885.060.481,00263,883,635,041.00 5.040.245.107.943,00 01.1.21. 3.181.520.000,00 39.673.956.543,00 12.355.500.000,00KETAHANAN PANGAN 69.331.685.925,0014,120,709,382.00 - 01.1.24. 3.170.620.000,00 39.276.978.808,00 686.000.000,00KEARSIPAN 57.443.739.112,0014,310,140,304.00 -
03.KETERTIBAN DAN KEAMANAN 29.421.136.000,00 11.133.688.291,00 2.471.670.000,00 59.007.777.536,0015,981,283,245.00 - 03.1.19. 29.421.136.000,00 11.133.688.291,00 2.471.670.000,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 59.007.777.536,0015,981,283,245.00 -
04.EKONOMI 98.149.083.000,00 858.230.503.138,00 339.320.400.355,00 1.538.315.175.768,00242,615,189,275.00 - 04.1.07. 6.811.730.000,00 48.095.783.455,00 57.853.865.112,00PERHUBUNGAN 138.356.089.432,0025,594,710,865.00 - 04.1.14. 5.320.940.000,00 39.773.534.324,00 39.888.098.029,00KETENAGAKERJAAN 109.143.451.876,0024,160,879,523.00 - 04.1.15. 2.310.090.000,00 64.463.904.974,00 2.001.419.250,00KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 79.255.896.193,0010,480,481,969.00 - 04.1.16. 1.089.780.000,00 7.885.385.734,00 1.363.669.770,00PENANAMAN MODAL 16.246.441.088,005,907,605,584.00 - 04.1.22. 6.627.870.000,00 26.759.363.075,00 2.179.040.000,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 45.613.270.410,0010,046,997,335.00 - 04.2.01. 16.508.728.000,00 396.982.238.995,00 82.201.479.500,00PERTANIAN 587.868.660.147,0092,176,213,652.00 - 04.2.02. 51.719.555.000,00 31.843.507.336,00 7.605.195.000,00KEHUTANAN 112.283.788.281,0021,115,530,945.00 - 04.2.03. 1.312.530.000,00 13.244.149.028,00 47.691.947.333,00ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 74.998.547.818,0012,749,921,457.00 - 04.2.05. 4.073.500.000,00 174.563.105.931,00 95.749.308.000,00KELAUTAN DAN PERIKANAN 299.549.930.957,0025,164,017,026.00 - UraianKode Halaman : 221 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Belanja Langsung ModalPegawai Non Pegawai Belanja Tidak Langsung 1 2 3 4 5 8=3+4+5+6+743 04.2.07. 2.374.360.000,00 54.619.530.286,00 2.786.378.361,00INDUSTRI 74.999.099.566,0015,218,830,919.00 -
05.LINGKUNGAN HIDUP 1.858.030.000,00 10.349.623.954,00 8.332.550.000,00 30.461.900.000,009,921,696,046.00 - 05.1.08. 1.858.030.000,00 10.349.623.954,00 8.332.550.000,00LINGKUNGAN HIDUP 30.461.900.000,009,921,696,046.00 -
06.PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 28.748.852.000,00 478.711.992.971,00 1.818.858.980.461,00 2.429.010.380.094,00102,690,554,662.00 - 06.1.03. 28.748.852.000,00 478.711.992.971,00 1.818.858.980.461,00PEKERJAAN UMUM 2.429.010.380.094,00102,690,554,662.00 -
07.KESEHATAN 50.995.924.800,00 1.099.919.253.966,00 100.661.603.757,00 1.441.274.499.220,00189,697,716,697.00 - 07.1.02. 50.995.924.800,00 1.099.919.253.966,00 100.661.603.757,00KESEHATAN 1.441.274.499.220,00189,697,716,697.00 -
08.PARIWISATA DAN BUDAYA 9.355.786.812,00 40.393.151.035,00 3.177.920.000,00 83.391.489.819,0030,464,631,972.00 - 08.1.17. 9.355.786.812,00 40.393.151.035,00 3.177.920.000,00KEBUDAYAAN 83.391.489.819,0030,464,631,972.00 -
10.PENDIDIKAN 102.031.089.855,00 726.676.023.338,00 220.751.523.842,00 1.116.731.066.018,0067,272,428,983.00 - 10.1.01. 97.097.819.855,00 627.549.216.645,00 196.290.047.842,00PENDIDIKAN 976.215.065.708,0055,277,981,366.00 - 10.1.18. 4.933.270.000,00 99.126.806.693,00 24.461.476.000,00KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 140.516.000.310,0011,994,447,617.00 -
11.PERLINDUNGAN SOSIAL 28.925.354.000,00 122.389.098.548,00 4.158.652.000,00 182.322.441.432,0026,849,336,884.00 - 11.1.11. 1.985.730.000,00 16.727.317.694,00 1.635.960.000,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 26.888.563.578,006,539,555,884.00 - 11.1.13. 26.939.624.000,00 105.661.780.854,00 2.522.692.000,00SOSIAL 155.433.877.854,0020,309,781,000.00 - Jumlah 466.054.638.399,00 3.781.561.103.326,00 2.582.415.195.971,00 12.874.631.946.619,001.004.355.900.980,00 5.040.245.107.943,00 LAMPIRAN VI : QANUN ACEH NOMOR : TANGGAL : Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a JUMLAH GOLONGAN IV Golongan III/d Golongan III/c Golongan III/b Golongan III/a JUMLAH GOLONGAN III Golongan II/d Golongan II/c Golongan II/b Golongan II/a JUMLAH GOLONGAN II Golongan I/d Golongan I/c Golongan I/b Golongan I/a JUMLAH GOLONGAN I TOTAL 22 Februari 2016 1 Tahun 2016 - - - - - - 70 70 - - - - - 0 - - - - 33 33 0 0 0 1,868 2,016 - - - - - 16 16 - - - - 32 737 769 - - - - 3 717 720 - - - - 83 167 250 - - - - 30 247 277 324 - - - 174 1,330 1,828 324 0 39 693 835 4,164 6,055 - - - 196 190 553 939 - - - 38 229 1,666 1,933 79 66 272 105 300 257 1,079 - - 39 459 242 615 1,355 18 144 3 17 - - 78 5 119 101 - I II III IV ESELON NON ESELON - 26 9 1 5 14 3 35 15 4 340 0 0 1,283 6,408 119 9,269311 798 - 1190 172 155 630 0 148 1 JUMLAH 18 69 95 80 PEMERINTAH ACEH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2016 0 403 66 0 - - - - 1 GOLONGAN/RUANG TENAGA FUNGSIONAL STAF Halaman :222 LAMPIRAN VII : QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2016 TANGGAL : 22 Februari 2016 No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Saldo Awal Piutang Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Saldo Akhir Piutang 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 1 Piutang LUEP 2007 13,273,856,350.00 - 65,100,000.00 13,208,756,350.00 Penyisihan Piutang LUEP 10,283,564,600.00 (10,283,564,600.00) 2 Piutang Dana Bergulir 2009 30,395,931,010.00 - - 30,395,931,010.00 Penyisihan Piutang Dana Bergulir 30,395,931,010.00 (30,395,931,010.00) 3 Piutang Pajak 2011 772,737,630.00 - 754,839,300.00 17,898,330.00 4 Piutang BLUD 2012 74,885,430,768.49 57,814,650,212.97 100,329,586,747.04 32,370,494,234.42 5 Piutang Kontribusi Tetap 2012 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 6 2013 - 150,069,844.00 - 150,069,844.00 119,327,955,758.49 58,164,720,056.97 141,829,021,657.04 35,663,654,158.42 PEMERINTAH ACEH DAFTAR PIUTANG ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 J U M L A H Halaman :223 LAMPIRAN VIII : QANUN ACEHNOMOR : 1 Tahun 2016 TANGGAL : 22 Februari 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7+8 10 = 6-9 11 12 13 = 9-12 1 1993 PT. Bank BPD Aceh Qanun Nomor 16 Tahun 2013 1,000,000,000,000.00 635,775,941,916.00 635,775,941,916.00 364,224,058,084.00 635,775,941,916.00 2 1993 PD. Geunap Mufakat Qanun Nomor 16 Tahun 2013 25,000,000,000.00 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00 18,500,000,000.00 6,500,000,000.00 3 1994 PD. Pembangunan Aceh Qanun Nomor 16 Tahun 2013 105,000,000,000.00 5,150,000,000.00 5,000,000,000.00 10,150,000,000.00 94,850,000,000.00 10,150,000,000.00 4 2001 PD. Bank BPR. Mustaqim Qanun Nomor 16 Tahun 2013 200,000,000,000.00 62,779,504,000.00 62,779,504,000.00 137,220,496,000.00 62,779,504,000.00 5 2002 PT. Seulawah NAD Air Perda Nomor 04 Tahun 1994 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 - 10,000,000,000.00 6 2003 PT. Sumatera Shipping Line Perda Nomor 04 Tahun 1995 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 7 2003 PT. Sumatera Promotion Center Perda Nomor 04 Tahun 1996 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 8 2009 Baitul Qiradh (PINBUK) 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00 - 1,100,000,000.00 9 2015 PT. Bank Aceh Syariah Qanun Nomor 16 Tahun 2013 500,000,000,000.00 - - 500,000,000,000.00 - 10 2015 PT. Investa Qanun Nomor 16 Tahun 2013 400,000,000,000.00 - - 400,000,000,000.00 - - 1,341,300,000,000.00 721,505,445,916.00 5,000,000,000.00 726,505,445,916.00 614,794,554,084.00 - - 726,505,445,916.00 Jumlah Modal YangTelah Disertakan s.d Akhir Tahun Ini Penyertaan Modal Tahun Ini / Penyesuaian Jumlah Modal YangTelah Disertakan s.d Awal Tahun Jumlah Penyertaan Modal Daerah J U M L A H PEMERINTAH ACEH DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 Hasil PenyertaanModal (Investasi)Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) YangDiterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan s.d Tahun Ini Bentuk Penyertaan Modal(Investasi) Daerah Dasar Hukum Penyertaan Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Sisa Modal YangBelum Disertakan No. Tahun Penyertaan Modal Halaman :224 LAMPIRAN IX : QANUN ACEH NOMOR : TANGGAL : TanahAlat-alat BeratAlat AngkutanAlat Bengkel dan UkurAlat Pertanian dan PeternakanAlat Kantor dan Rumah TanggaAlat Studio dan Alat KomunikasiAlat KedokteranAlat LaboratoriumAlat KeamananRambu/Plang PetunjukPeralatan dan Perlengkapan OlahragaBangunan GedungMonumen dan TuguJalan dan JembatanBangunan Air (Irigasi)InstalasiJaringanBuku PerpustakaanBarang Bercorak Seni dan BudayaHewan/Ternak dan TumbuhanKontruksi Dalam Pengerjaan 22 Februari 20161 Tahun 2016 71,038,583,920.- PEMERINTAH ACEH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 1.14. 21,125,247,215.- 139,207,261,605.- 0.- 0.- 21,125,247,215.- 361,076,981,291.- 2 3 4 0.- 0.- 361,076,981,291.- 0.- 0.- 139,207,261,605.- 6=3+4-5 Jumlah 9. 131,852,961,857.- 0.- 0.- 8. 353,101,227,113.- 0.- 0.- 0.-0.- 0.-0.-0.-0.-0.- 14,288,721,908,199.- 5. 71,038,583,920.- 0.- 0.- 7. 80,113,158,164.- 0.- 0.- 6. 520,894,597,575.- 21. 3,164,495,700.- 0.- 0.- 15.16.17.18.19. 4,642,889,059,319.-1,997,855,899,127.- 21,251,813,718.- 4,642,889,059,319.- 14,288,721,908,199.- 0.- 10. 274,294,500.- 11. 0.- 13. 2,198,583,081,513.- 12. 0.- 20. 9,639,278,680.- 9,639,278,680.- 14. 54,189,203,517.- 0.- 3,164,495,700.- 22. 98,746,672,666.- 0.- 0.- 98,746,672,666.- 520,894,597,575.- 80,113,158,164.- 353,101,227,113.-131,852,961,857.- 0.- 274,294,500.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 2,198,583,081,513.- 0.- 0.- 54,189,203,517.- 0.- 0.-0.- 2.3. Jenis aset tetap daerah No. Perkiraan saldo pada akhirtahun n-1 Perkiraan pengurangan tahun n-1 Perkiraan penambahan tahun n-1 Saldo pada akhirtahun n-2 3,459,731,470,237.- 0.- 0.- 3,459,731,470,237.- 5 1,997,855,899,127.- 21,251,813,718.-26,375,358,523.-97,611,261,959.- 26,375,358,523.-97,611,261,959.- 0.-0.-0.- Halaman :225 LAMPIRAN X : QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2016 TANGGAL : 22 Februari 2016 No. Jenis Aset Lainnya Saldo pada akhir tahun n-2 Perkiraan penambahan tahun n-1 Perkiraan pengurangan tahun n- 1 Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 1 2 3 4 5 6 = 3+4-5 1 Aset Tak Berwujud 23,663,045,480.00 - - 23,663,045,480.00 2 Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat 40,685,546,765.05 - - 40,685,546,765.05 3 Akuisisi Sekolah Penerbangan 6,969,167,700.00 - - 6,969,167,700.00 4 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 24,749,248,329.43 - - 24,749,248,329.43 5 Tagihan Penjualan Angsuran 175,903,972.30 - - 175,903,972.30 96,242,912,246.78 - - 96,242,912,246.78 PEMERINTAH ACEH DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2016 J U M L A H Halaman :226 1. TAHUN PERTAMA LAMPIRAN XI.1 : QANUN ACEH NOMOR : TANGGAL : 1 Tahun 201622 Februari 2016 PEMERINTAH ACEH DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN 0.- 0.- JUMLAH 0.- 0.- 0.- 4 5 6 7 8 Nama Kegiatan Nama SKPD No. 1 2 3 APBDTA n Perubahan APBD TA n Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) Lokasi Kegiatan Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp) APBDTA n-1 Perubahan APBD TA n-1 Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1 (Rp) 9 Halaman :227 2. TAHUN KEDUA LAMPIRAN XI.2 : QANUN ACEHNOMOR : 1 Tahun 2016 TANGGAL : 22 Februari 2016 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini(Rp) APBDTA n Perubahan APBDTA n 10 11 12 PEMERINTAH ACEH DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2016 Perubahan APBDTA n-1 Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1 (Rp) Lokasi Kegiatan Nama Kegiatan Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) Perubahan APBDTA n-2 APBDTA n-2 Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp) Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-2 (Rp) APBDTA n-1 Nama SKPD No. 1 2 3 4 8 5 6 7 9 JUMLAH 0.- 0.- 0.- Halaman :228 LAMPIRAN XII : QANUN ACEH NOMOR : 1 Tahun 2016 TANGGAL : 22 Februari 2016 Pengurangan Transfer DariKas Daerah Jasa Giro/Bunga (Netto) Transfer KeKas Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 210,670,498,535.00 - 5,647,974,665.00 - 216,318,473,200.00 - 2 294,498,999,968.00 - 10,553,737,013.00 - 305,052,736,981.00 - 3 248,780,660,995.00 - 3,757,316,458.00 - 252,537,977,453.00 - - 753,950,159,498.00 19,959,028,136.00 - 773,909,187,634.00 - PEMERINTAH ACEH DAFTAR DANA CADANGAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 2 Dana cadangan dalam rekening dana cadangan umum Tujuan Pembentukan Dana Cadangan No. Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan Saldo Akhir Saldo Awal Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Dana Abadi PendidikanDana cadangan dalam rekening dana cadangan pendidikan J U M L A H Penambahan Halaman :229 LAMPIRAN XIII : QANUN ACEH NOMOR 1 Tahun 2016 TANGGAL 22 Februari 2016 Pokok Pinjaman Daerah (Rp.) Bunga (Rp.) Pokok Pinjaman Daerah (Rp.) Bunga (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - J U M L A H PEMERINTAH ACEH DAFTAR PINJAMAN ACEH TAHUN ANGGARAN 2016 Jumlah Sisa Pembayaran Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini Tujuan Penggunaan Pinjaman Persentase Bunga Pinjaman % Sumber Pinjaman Daerah No. Jangka Waktu Pinjaman(Tahun) Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp/Valas) Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi :: Halaman :230