1.Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
2.Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di dalam Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
3.Arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2025.
4.Konsistensi antara kebijakan Pemerintah dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional maupun provinsi dan Kabupaten.
5.Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2025. Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Substansi perubahan menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menyusun perubahan rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan. Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Barru sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2025. Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 juga telah memperhatikan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati terpilih, khususnya penambahan IV-3PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 kegiatan dan sub kegiatan baru. Perubahan dan penambahan kegiatan dan sub kegiatan baru tersebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Tujuan dan sasaran pembangunan pada perubahan RKPD tahun 2025 mengacu pada Rancangan RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025 - 2029. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan yang merupakan penggalan dari 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Barru untuk periode RPJMD 2025- 2029 adalah : “Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, Barru Sejahtera Lebih Cepat” Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.
1.Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
2.Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif;
3.Membangun dan Mengembangankan Infrastruktur wilayah Yang Berketahanan Iklim;
4.Meningkatkan Good Governance yang Bernafaskan Keagamaan; dan IV-4PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025
5.Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing Adapun penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada gambar 4.2: Gambar 4.1 Keterkaitan Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025 – 2029 BERKEADILAN
1.Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka
2.Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2025- 2029 dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan prioritas pembangunan daerah menjadi landasan perumusan sasaran, strategi, dan kebijakan RKPD sebagai rencana tahunan. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perbandingan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan pada RKPD Pokok Tahun 2025 yang masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang menbacu pada RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 sebagai berikut: IV-5PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru pada RKPD Pokok Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 No Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator Satuan Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2025 Ketera ngan 1 Misi 1: Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya 1 Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM Indeks Pembangun an Manusia (IPM) Poin 73,80 75,22 1 Sasaran : Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat Indeks pendidikan Poin 70,28 71,02 2 Sasaran : Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indeks kesehatan Poin 75,92 77,51 3 Sasaran : Meningkatnya kualitas daya beli masyarakat Pengeluaran perkapita Juta rupiah 11,71 11,86 2 Misi 2 : Menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya lokal 2 Tujuan : Mewujudkan ketahanan terhadap bencana Indeks ketahanan daerah terhadap bencana Poin 0,54 0,78 4 Sasaran : Meningkatnya ketangguhan bencana Persentase penurunan korban meninggal dan hilang karena bencana % 0,077 0,004 3 Tujuan : Mewujudkan pengembangan pemajuan kebudayaan Persentase peningkata n desa/kel pemajuan kebudayaan dari 0 menjadi 12,73% % 7,31 17,00 5 Sasaran : Terwujudnya penguatan seni budaya Persentase objek kemajuan budaya yang terpelihara % 11,11 14,29 IV-6PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 No Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator Satuan Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2025 Ketera ngan 3 Misi 3 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal 4 Tujuan : Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan antar wilayah Indeks williamson Poin 0,27 0,20 6 Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah Indeks daya saing daerah pilar infrastruktu r Poin 2,990 3,884 4 Misi 4 : Meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 5 Tujuan : mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi % 3,51 5,74 7 Sasaran : Meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah Persentase kontribusi sektor- sektor strategis terhadap PDRB % 52,52 53,29 8 Sasaran : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Poin 72,04 74,60 5 Misi 5: Mewujudkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan 6 Tujuan : Menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan Indeks gini Poin 0,34 0,35 9 Sasaran : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka kemiskinan Tingkat Penganggur an Terbuka (TPT) % 5,89 5,22 Angka kemiskinan % 8,46 7,73 6 Misi 6: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi IV-7PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 No Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran Indikator Satuan Realisasi Tahun 2024 Target Tahun 2025 Ketera ngan 7 Tujuan : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang melayani, baik dan bersih Nilai reformasi birokrasi Poin 50,13 73 1 0 Sasaran : Meningkatnya kinerja pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik Nilai SAKIP Poin 60,04 75 Indeks pelayanan publik Poin 3,96 4,25 7 Misi 7: Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama 8 Tujuan : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama Angka kriminalitas Per 10.000 pendu duk 5,8 5,7 1 1 Sasaran : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama, norma- norma, hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Poin 0,001 0,001 Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Barru tahun 2023 Sedangkan perubahan target dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Barru tahun 2025-2029, yang menjadi landasan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN 2024 TARGET PERUBAHAN TAHUN 2025 Misi 1: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka T.1 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Indeks Gini Poin 0,310 0,3 S1.1 Berkurangnya Kemiskinan Msyarakat Angka Kemiskinan % 8,31 7,45 S1.2 Berkembangny a Lapangan Kerja dan kualitas tenaga kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,42 6,33 Misi 2 : Membangun Manusia yang Unggul dan Inklusif T.2 Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 74,51 75,22 S2.1 Meningkatnya Mutu pendidikan Indeks Pendidikan Poin 67,19 67,51 Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan Poin 62,62 66,11 S2.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan Poin 81,15 82,51 Prevalensi Stunting % 26,9 19,50 Misi 3 : Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur dan wilayah Yang Berketahanan Iklim T.3 Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana Indeks Daya Saing Daerah Poin 3,42 3,54 S3.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur Poin 3,990 3,995 S3.2 Menurunnya Emisi GRK Penurunan Intensitas Emisi GRK % - 36,56 S3.3 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulanga n Bencana Indeks Resiko Bencana Poin 168,40 127 Misi 4 : Meningkatkan Good Governance T.4 Meningkatkan Integritas Tata Indeks Reformasi Birokrasi Poin 70,82 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-8 VISI/MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN REALISASI TAHUN 2024 TARGET PERUBAHAN TAHUN 2025 yang Bernafaskan Keagamaan Kelola Pemerintahan S4.1 Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Nilai SAKIP Poin 61,42 62,83 Indeks Pelayanan Publik Poin 3,48 4,01 Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin 75,70 76,5 Maturitas SPIP Level 3,091 3,000 Misi 5: Meningkatkan Produktivitas perekonomian yang Berdaya Saing T.5 Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Daerah PDRB Perkapita Juta Rupia h 52,28 56,26 S5.1 Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi % 4,92 5,74 S5.2 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB % 4,43 5,29 S5.3 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 12,20 14,17 Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan tujuan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Barru terdiri atas 5 tujuan, dan 11 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 5 indikator tujuan dan 16 indikator sasaran sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Barru sebanyak 21 lndikator. Tujuan dan sasaran pada Pembangunan Kabupaten Barru pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 sehingga visi misi pembangunan Kabupaten Barru dapat tercapai. Perubahan tujuan dan sasaran pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 disebabkan oleh berakhirnya periode RPJMD Tahun 2021-2026 dan memasuki periode RPJMD Tahun 2025-2029 serta mengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk periode Tahun 2025-2029. 4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 Prioritas pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan target pertama dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 yang disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam tahapan ke empat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barru Tahun 2025–2029, dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sebagai mana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2025 serta untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, maka RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 dibuatkan penahapan pembangunan setiap tahun sehingga terdapat penekanan fokus setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 sebagai tahapan Pertama RPJMD dengan tema : “Konsolidasi Sosial Ekonomi dan Penataan Pelayanan Dasar” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Percepatan Penanggulangan kemiskinan terintegrasi dan Terpadu (PIK PAKET)
2.Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
3.Peningkatan Kualitas dan akses pelayanan pendidikan.
4.Subsidi SPP Mahasiswa S1, S2, dan S3 dan terutama Beasiswa 5 orang untuk Mahasiswa Kedokteran;
5.Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
6.Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan
7.Peningkatan kesejahteraan kader posyandu;
8.Pembangunan Akademi Sepak Bola Ramang;
9.Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SD/MI dan SMP/Mts;
10.Perbaikan tata kelola musabah tilawatil qur’an dan umroh serta peningkatan insentif bagi pegawai sara dan guru mengaji;
11.Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan;
12.Peningkatan Infrastruktur Jalan
13.Peningkatan Infrastruktur Irigasi
14.Peningkatan Infrastruktur air Bersih
15.Penerapan dan Pengembangan Pemerintahan yang berbasis elektornik (SPBE)
16.merit system ASN; PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-10
17.Digitalisasi Desa;
18.Perbaikan Tata Kelola dan peningkatan TPP ASN termasuk TPP bagi guru bersertifikasi
19.Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR)
20.Perbaikan tata kelola dan subsidi pupuk
21.Pembangunan dan pengembangan agroteknologi, agropolitan serta hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.
22.SPBU Nelayan
23.Pembangunan Pariwisata Gurilla
24.Penguatan Kapasitas UMKM dan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis lokal Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2025 dengan sasaran, indikator dan target kinerja seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini: Tabel 4.3 Keselarasan Tema Pembangunan, Permasalahan Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah dengan Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Barru Tema Pembangunan Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Capaian tahun 2024 Target RKPD Pokok 2025 Target Perubahan RKPD Tahun 2025 Konsolidasi Sosial Ekonomi dan Penataan Pelayanan Dasar Belum optimalnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Berkurangnya kemiskinan masyarakat Angka Kemiskinan 8,31 7,73 7,45 Berkembangnya lapangan kerja dan peluang usaha Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,42 5,22 6,33 Masih Rendahnya Kualitas Manusia Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Meningkatnya Mutu pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,51 75,22 75,22 Indeks Pendidikan 67,19 71,02 67,51 Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan 62,62 66,11 66,11 Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 81,15 77,51 82,51 Prevalensi Stunting 26,9 19,5 19,5 Tema Pembangunan Permasalahan Pembangunan Prioritas Pembangunan Sasaran Pembangunan Indikator Kinerja Capaian tahun 2024 Target RKPD Pokok 2025 Target Perubahan RKPD Tahun 2025 Masih rendahnya Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana Peningkatan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur 3,99 3,884 3,995 Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan MeningkatnyaNilai TambahEkonomiDaerah Indeks Daya Saing Daerah 3,42 3,54 3,54 Masih rendahnya Integritas Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Nilai SAKIP 61,42 - 62,83 Indeks Pelayanan Publik 3,48 - 4,01 Indeks Kerukunan Umat Beragama 75,7 - 76,5 Belum optimalnya Produktifitas Ekonomi Daerah Pembangunan dan pengembangan kawasan industri Barru (KIBAR) Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi 4,92 5,74 5,74 Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 4,43 - 5,29 Pengembangan Pariwisata Tuntas Meningkatnya kemandirian fiskal daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 12,2 - 14,17 Sumber : Data Olahan Bappelitbangda Kabupaten Barru Tahun 2025 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025 Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-12 kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud. 4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional pada RKP Tahun 2025 Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020- 2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada gambar berikut. Gambar 4. 2 Tema RKP Tahun 2025 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun awal dari RPJMN Tahun 2025-2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025 sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan penguatan fondasi dalam kerangka pencapaian Indonesia Emas 2045. 4.2.1.2 Sasaran Pembangunan pada RKP Tahun 2025 Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Gambar 4. 3 Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Tahun 2025 4.2.1.3 Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2025 Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut: PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-14 Gambar 4.4 Prioritas Nasional Tahun 2025 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 4.2.1.4 Agenda Pembangunan pada RKP Tahun 2025 Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Gambar di bawah ini memperlihatkan lima Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025. Gambar 4.5 Agenda Pembangunan RKP Tahun 2025 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 4.2.1.5 Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru terhadap Sasaran Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru juga disusun dalam rangka mendukung sasaran prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Adapun dukungan prioritas Kabupaten Barru terhadap sasaran prioritas pembangunan nasional dapat dilihat melalui indikator kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Barru yang sebagai berikut : Tabel 4.4 Dukungan Pemerintah Kabupaten Barru Terhadap Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional Target 2025 Sasaran Prioritas Pembangunan Kab. Barru Indikator Kinerja Sasaran Target 2025 Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6% Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi 5,74% Tingkat 4,5% - Berkembangnya Lapangan Tingkat 6,33% Pengangguran 5,0% Kerja dan kualitas tenaga Pengangguran Terbuka kerja Terbuka Rasio Gini 0,379 - 0,382 Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat Rasio Gini 0,304 Tingkat Kemiskinan 7% – 8% Berkurangnya Kemiskinan Masyarakat Tingkat Kemiskinan 7,65 Indeks Manusia Modal 0,56 Meningkatnya Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat Indeks Pembangunan Manusia 75,22 Penurunan 38,6% Menurunnya Emisi GRK Penurunan 36,56% Intensiatas Emisi Intensiatas Gas Rumah Kaca Emisi Gas Rumah Kaca Nilai Tukar Petani 115-120 - - Nilai Nelayan Tukar 105-108 - - Sumber : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2025 4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2025. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-16 menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”. Dalam rangka operasionalisasi tema pembangunan Tahun 2025 sebagai tahun awal RPJMD Tahun 2025-2029, terdapat 8 prioritas pembangunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :
1.Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2.Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
4.Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6.Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani
7.Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8.Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 4.5 Keterkaitan Sasaran pembangunan Kabupaten Barru dengan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Target Perubahan 2025 Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Target Perubahan 2025 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Rasio Gini 0,3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Rasio Gini 0,36 Berkurangnya Kemiskinan Msyarakat Tingkat Kemiskinan (%) 7,45 Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran Tingkat Kemiskinan (%) 7,30-7,89 Berkembangnya Lapangan Kerja dan kualitas tenaga kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 6,33 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 3,80 – 4,10 Meningkatkan Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,22 Meningkatnya kualitas Modal Manusia Indeks Modal Manusia 0,52 Meningkatnya Mutu pendidikan Indeks Pendidikan 67,51 Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif Rata rata lama sekolah 9,47 Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan 66,11 Harapan lama sekolah 13,80-13,81 Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 82,51 Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata Usia Harapan Hidup 73,95 Prevalensi Stunting (%) 19,5 Meningkatkan Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Wilayah yang berketahanan terhadap Bencana Indeks Daya Saing Daerah 3,54 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan Indeks Williamson 0,55 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur 3,995 Meningkatnya Kualitas infrastruktur Indeks Infrastruktur 88,39 Menurunnya Emisi GRK Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 36,56 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 29,7 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Indeks Resiko Bencana 127 Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim Indeks Resiko Bencana 135,46 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-18 Sasaran Pembangunan Kabupaten Barru Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Meningkatkan Integritas Tata Kelola Pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi 70,82 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, responsif dan berorientasi pada Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi 81,80 Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Nilai SAKIP 62,83 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah Nilai SAKIP 69,27 Indeks Pelayanan Publik 4,01 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik 4,41 Indeks Kerukunan Umat Beragama 76,5 Maturitas SPIP 3,000 Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Daerah PDRB Perkapita (Juta Rupiah) 56,26 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8 Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,74 Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 5,29 Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB 13,05 Meningkatnya kemandirian fiskal daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 14,17 Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%) 0,95 4.2.2.1 Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Barru terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru juga disusun dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dukungan dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja sasaran yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, tertuang dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.6 Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Barru Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulalwesi Selatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target Perubahan 2025 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Indikator Kinerja Target Perubahan 2025 Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran Tingkat Kemiskinan (%) 7,30-7,89 Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Tingkat Kemiskinan (%) 7,45 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 3,80 –4,10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 6,33 Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi Meningkatnya kualitas Modal Manusia Indeks Modal Manusia 0,52 Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,22 Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif Rata rata lama sekolah 9,47 Indeks Pendidikan 67,51 Harapan lama sekolah 13,80- 13,81 Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan 66,11 Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata Usia Harapan Hidup 73,95 Indeks Kesehatan 82,51 Prevalensi Stunting (%) 19,5 Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan Indeks Williamson 0,55 Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan Indeks Daya Saing Daerah 3,54 Meningkatnya Kualitas infrastruktur Indeks Infrastruktur 88,39 Peningkatan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur 3,995 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 29,7 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 36,56 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-20 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target Perubahan 2025 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Indikator Kinerja Target Perubahan 2025 Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim Indeks Resiko Bencana 135,46 Indeks Resiko Bencana 127 Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, responsif dan berorientasi pada Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi 81,80 Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Indeks Reformasi Birokrasi 70,82 Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah Nilai SAKIP 69,27 Nilai SAKIP 62,83 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik 4,41 Indeks Pelayanan Publik 4,01 Indeks Kerukunan Umat Beragama 76,5 Maturitas SPIP 3,000 Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8 Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi PDRB Perkapita (Juta Rupiah) 56,26 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,74 Rasio Gini 0,36 Rasio Gini 0,3 Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB 13,05 Pengembangan Kawasan Industri Barru Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 5,29 Rasio Volume usaha Kopersasi terhadap PDRB (%) 0,95 Pengembangan Pariwisata Tuntas Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%) 14,17 Sumber : Data Olah Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2025 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Barru Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran yang pada dasarnya meliputi program program unggulan perangkat daerah, target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Adapun tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Konsolidasi Sosial Ekonomi dan Penataan Pelayanan Dasar” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
1.Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka
2.Peningkatan Kualitas dan Akses pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
3.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
4.Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5.Pengembangan Kawasan Industri Barru
6.Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan
7.Pengembangan Pariwisata Tuntas
8.Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi Adapun sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut. PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-22 Tabel 4.7 Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025 Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Capaian tahun 2024 Target Perubahan Tahun 2025 Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Mengintegrasika n penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pembangunan sistem terpadu berbasis teknologi informasi, yang mencakup perbaikan infrastruktur layanan dasar, peningkatan akses pendidikan vokasi, dan pengembangan program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja Meningkatny a pemerataan pendapatan masyarakat Berkurangnya kemiskinan masyarakat Angka Kemiskinan 8,31 7,45 Berkembangny a lapangan kerja dan peluang usaha Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT) 6,42 6,33 Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Meningkatkan mutu pendidikan, derajat kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non- pemerintah, dan lembaga terkait lainnya, dengan dukungan kebijakan yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan Meningkatka n Kualitas Manusia yang Cerdas dan Sehat Meningkatnya Mutu pendidikan Indeks Pembanguna n Manusia (IPM) 74,51 75,22 Indeks Pendidikan 67,19 67,51 Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan 62,62 66,11 Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 81,15 82,51 Prevalensi Stunting 26,9 19,5 Peningkatan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan wilayah terhadap Meningkatka n Daya Saing Infrastruktur yang Berkelanjuta n dan Wilayah yang Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur 3,99 3,995 Menurunnya Emisi GRK Penurunan Intensitas Emisi GRK - 36,56 Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Capaian tahun 2024 Target Perubahan Tahun 2025 bencana melalui perencanaan terpadu berbasis risiko, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi inovatif, penguatan sistem peringatan dini, serta perluasan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat guna membangun infrastruktur yang tangguh, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta risiko bencana berketahana n terhadap Bencana Meningkatnya Kualitas Manajemen Pencegahan dan Penanggulanga n Bencana Indeks Resiko Bencana 168,4 127 Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten serta berbasis hasil penelitian Meningkatka n Integritas Tata Kelola Pemerintaha n Meningkatnya kualitas birokrasi yang responsif, adaptif, kolaboratif yang bernafaskan keagamaan Nilai SAKIP 61,42 62,83 Indeks Pelayanan Publik 3,48 4,01 Indeks Kerukunan Umat Beragama 75,7 76,5 Pembangunan dan Pengembanga n Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan Mengembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata, serta memperkuat kapasitas UMKM, Meningkatka n Produktifitas Ekonomi Daerah Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Pertumbuha n Ekonomi 4,92 5,74 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 IV-24 Prioritas Pembangunan Arah Kebijakan Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Capaian tahun 2024 Target Perubahan Tahun 2025 Pengembangan Kawasan Industri Barru menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB 4,43 5,29 Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi Pengembangan Pariwisata Tuntas Meningkatnya kemandirian fiskal daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah 12,2 14,17 Sumber : Data Oleh Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2025 Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barru tahun 2025 dengan sasaran, indikator dan target kinerja seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Prioritas, arah kebijakan, strategi, Arah kebijakan, dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Barru Tahun 2025 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Tahun 2025 yang meliputi antara lain : Tabel 4.8 Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2025 No Indikator Kinerja Makro Satuan Capaian Kabupaten Barru Tahun 2024 Target RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 Target Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 Target Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 1 Indeks Pembangunan Manusia Angka 74,51 74,80 75,22 0,52 (IMM) 2 Tingkat Kemiskinan % 8,31 7,73 7,45 7,30-7,89 3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,42 5,22 6,33 3,80 – 4,10 4 Pertumbuhan Ekonomi % 4,92 5,74 5,74 5,50-6,30 5 PDRB Perkapita (ADHB) Juta Rp 52,28 74,55 56,26 76,58 – 80,16 6 Rasio Gini Angka 0,310 0,356 0,300 0,371-0,376 Sumber : Data Oleh Bappelitbangda Kab.Barru tahun 2025 V - 1PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Barru sehingga RKPD Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan, penyesuaian dengan regulasi terkait pengelolaan keuangan Daerah yang juga sangat mempengaruhi struktur dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, salah satunya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun V - 2PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 Anggaran 2025 menyebabkan postur APBD Tahun 2025 berubah secara signifikan. Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut : Tabel 5.1 Rincian Rencana Pendanaan Perubahan Tahun 2025 Kode Reke ning Uraian Anggaran RKPD Tahun 2025 Anggaran pada APBD 2025 Proyeksi Penganggaran RKPD Perubahan Tahun 2025 Bertambah/ Berkurang % 4 PENDAPATAN 961.307.419.212 942.682.702.023 913.881.879.599 47,425,539,613 4.93% 04.01 Pendapatan Asli daerah 128,988,091,324 128.517.022.299 121.255.769.878 7,732,321,446 5.99% 04.02 Dana Transfer 832.319.327.888 791.155.243.416 792.626.109.721 39,693,218,167 4.77% 5 BELANJA 965.141.764.662 942.682.702.023 986,807,468,134 (21,665,703,472) -2.24% 05.01 Belanja Operasi 745.423.611.847 750.035.132.520 744,614,952,736 808,659,111 0.11% 05.02 Belanja Modal 118.678.403.649 84.942.469.613 140,849,017,228 (22,170,613,579) -18.68% 05.03 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 9.841.903.790 4,580,302,070 (1,580,302,070) -52.68% 05.04 Belanja Transfer 98.039.749.166 97.863.196.100 96,763,196,100 1,276,553,066 1.30% 6 PEMBIAYAAN 06.01 Penerimaan Pembiayaan 3.834.345.450 26.063.467.573 75.978.619.801 (72,144,274,351) -1881.53% 06.02 Pengeluaran Pembiayaan 5.053.031.265 3.053.031.265 3.053.031.265 2,000,000,000 39.58% Sumber : Bappelitbangda dan BKAD Kabupaten Barru, diolah, 2025 5.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2025 Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk Perubahan tahun 2025, Perumusan program prioritas pembangunan daerah pada RKPD Perubahan tahun 2025 terdiri dari 8 (Delapan) Prioritas Pembangunan yaitu :
1.Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka;
2.Peningkatan kualitas dan akses Pelayanan Kesehatan dan pendidikan;
3.Peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur;
4.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5.Pengembangan Kawasan Industri Barru; V - 3PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025
6.Pembangunan dan Pengembangan Agroteknologi, agropolitan serta Hilirisasi pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan;
7.Pengembangan Pariwisata Tuntas; dan
8.Pemberdayaan dan Penguatan UMKM dan Koperasi Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2025 adalah sebanyak 8 (Delapan) prioritas pembangunan dengan 8 (delapan) sasaran, dan 92 (Sembilan puluh dua) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel berikut : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BARRU TAHUN 2025 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONA L DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 320,205,500,349.00 272,582,176,521.00 280,116,480,926.00 -40,089,019,423.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 318,492,968,849.00 271,571,917,821.00 279,212,583,979.00 -39,280,384,870.00 0.00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 318,492,968,849.00 271,571,917,821.00 279,212,583,979.00 -39,280,384,870.00 0.00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Dinas Pendidikan - 3 Poin 245,730,749,589.00 241,368,259,751.00 254,923,014,062.00 -245,730,749,589.00 0.00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Keuangan - 100 % 244,652,047,063.00 240,267,908,365.00 253,890,371,595.00 9,238,324,532.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2180 Orang /bulan 2180 Orang /bulan 244,652,047,063.00 0.00 0.00 -244,652,047,063.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 2180 Orang /bulan 0.00 240,267,908,365.00 253,890,371,595.00 253,890,371,595.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-T AMSIL GURU PNSD - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis/ Fungsional/ Struktural - 100 % 35,344,500.00 57,628,000.00 57,628,000.00 22,283,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 14 Orang 6 Orang 35,344,500.00 57,628,000.00 57,628,000.00 22,283,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 214,743,550.00 443,592,900.00 291,187,400.00 76,443,850.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 91,079,550.00 58,085,400.00 58,085,400.00 -32,994,150.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 123,664,000.00 385,507,500.00 233,102,000.00 109,438,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 60,000,000.00 38,305,000.00 43,072,000.00 -16,928,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 50 Unit 60,000,000.00 38,305,000.00 43,072,000.00 -16,928,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor - 3 Jenis 632,144,476.00 414,868,382.00 414,868,382.00 -217,276,094.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 332,884,500.00 92,488,410.00 92,488,410.00 -240,396,090.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 153,166,476.00 174,076,572.00 174,076,572.00 20,910,096.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Laporan 19 Laporan 146,093,500.00 148,303,400.00 148,303,400.00 2,209,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara - 100 % 136,470,000.00 145,957,104.00 225,886,685.00 89,416,685.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 52 Unit 75,070,000.00 70,930,200.00 70,930,200.00 -4,139,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 55,500,000.00 63,975,000.00 63,975,000.00 8,475,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 5,900,000.00 0.00 0.00 -5,900,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 8 Unit 0.00 11,051,904.00 90,981,485.00 90,981,485.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APM SD - 94.63 % 72,762,219,260.00 30,203,658,070.00 24,289,569,917.00 -72,762,219,260.00 0.00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM SD) - 100% % 39,653,477,896.00 12,424,253,486.00 6,726,564,039.00 -32,926,913,857.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 5 Ruang 261,297,854.00 0.00 53,377,200.00 -207,920,654.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 14 Ruang 150,000,000.00 157,622,300.00 61,819,447.00 -88,180,553.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 48 Unit 76 Unit 8,020,913,445.00 175,827,616.00 1,285,991,287.00 -6,734,922,158.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 2 Unit 193,540,623.00 394,055,750.00 204,827,975.00 11,287,352.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 160,000,000.00 0.00 0.00 -160,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 131,250,000.00 27,478,000.00 27,478,000.00 -103,772,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik 600 Peserta Didik 217,260,800.00 0.00 0.00 -217,260,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik - 600 Peserta Didik 0.00 378,012,900.00 304,772,600.00 304,772,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 79 Orang 15 Orang 400,040,000.00 192,347,700.00 186,747,700.00 -213,292,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 419 Orang 419 Orang 428,861,200.00 315,635,200.00 312,989,700.00 -115,871,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 120 Satuan Pendidikan 120 Satuan Pendidikan 156,415,400.00 0.00 27,389,700.00 -129,025,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 199 Satuan Pendidikan 199 Satuan Pendidikan 2,584,925,700.00 2,571,809,700.00 2,528,645,700.00 -56,280,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 226 Dokumen 226 Dokumen 72,285,600.00 68,239,300.00 62,239,300.00 -10,046,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 3 Ruang 510,000,000.00 0.00 0.00 -510,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 199 Satuan Pendidikan 199 Satuan Pendidikan 342,659,400.00 205,666,300.00 173,652,300.00 -169,007,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 30 Ruang 49 Ruang 8,318,507,874.00 729,531,220.00 1,288,633,130.00 -7,029,874,744.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 16708 Peserta Didik 16708 Peserta Didik 16,605,520,000.00 7,000,027,500.00 0.00 -16,605,520,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 25 Paket 25 Paket 1,100,000,000.00 208,000,000.00 208,000,000.00 -892,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Warga Negara Usia 13- 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SPM SMP) - 100 % 19,663,175,234.00 5,166,952,328.00 4,905,580,928.00 -14,757,594,306.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 567,022,900.00 0.00 19,067,800.00 -547,955,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 2 Ruang 195,973,392.00 0.00 20,367,698.00 -175,605,694.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 0 Unit 200,625,000.00 0.00 0.00 -200,625,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 14 Unit 21 Unit 1,774,086,915.00 222,139,160.00 454,226,079.00 -1,319,860,836.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 13 Ruang 4,280,439,327.00 196,794,068.00 1,088,975,051.00 -3,191,464,276.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 250,000,000.00 0.00 0.00 -250,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10 Paket 0 Paket 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6882 Peserta Didik 6882 Peserta Didik 8,263,520,000.00 1,303,020,000.00 0.00 -8,263,520,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik 600 Peserta Didik 251,282,600.00 532,812,900.00 458,866,400.00 207,583,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 23 Orang 3 Orang 136,090,000.00 31,646,500.00 22,796,500.00 -113,293,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 244 Orang 244 Orang 222,658,600.00 215,308,300.00 205,962,800.00 -16,695,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan 89,310,400.00 0.00 18,290,200.00 -71,020,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 39 Satuan Pendidikan 39 Satuan Pendidikan 2,535,838,000.00 2,524,606,400.00 2,498,306,400.00 -37,531,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 39 Dokumen 39 Dokumen 23,530,700.00 24,878,800.00 21,878,800.00 -1,651,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 3407 Satuan Pendidikan 3407 Satuan Pendidikan 301,190,500.00 115,746,200.00 96,843,200.00 -204,347,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 0 Ruang 407,756,900.00 0.00 0.00 -407,756,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 4 Paket 4 Paket 113,850,000.00 0.00 0.00 -113,850,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (SPM PAUD) - 100 % 9,942,313,450.00 10,038,504,656.00 10,111,936,350.00 169,622,900.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 10 Unit 8 Unit 241,120,000.00 304,954,000.00 358,785,114.00 117,665,114.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6859 Peserta Didik 6859 Peserta Didik 3,841,735,900.00 3,719,472,800.00 3,732,022,800.00 -109,713,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 645 Orang 540 Orang 5,213,655,000.00 5,613,300,000.00 5,561,601,300.00 347,946,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 200 Orang 128,521,600.00 123,334,100.00 123,334,100.00 -5,187,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 254 Satuan Pendidikan 254 Satuan Pendidikan 117,280,950.00 70,300,200.00 81,158,100.00 -36,122,850.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 7 Ruang 400,000,000.00 207,143,556.00 255,034,936.00 -144,965,064.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM Kesetaraan) - 100 % 3,503,252,680.00 2,573,947,600.00 2,545,488,600.00 -957,764,080.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1050 Peserta Didik 1050 Peserta Didik 3,503,252,680.00 2,573,947,600.00 2,545,488,600.00 -957,764,080.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 1,712,531,500.00 1,010,258,700.00 903,896,947.00 -808,634,553.00 0.00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 1,712,531,500.00 1,010,258,700.00 903,896,947.00 -808,634,553.00 0.00
1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Presentase Cagar dan Karyabudaya yang Ditetapkan sebagai WBTB - 0,33 Poin 1,095,030,500.00 799,322,100.00 715,741,100.00 -1,095,030,500.00 0.00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Karyabudaya yang dapat dilindungi - 1 Objek 151,980,000.00 152,740,000.00 137,920,000.00 -14,060,000.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1 Objek 1 Objek 151,980,000.00 152,740,000.00 137,920,000.00 -14,060,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Jumlah Jenis Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional - 2 Jenis 774,294,000.00 576,465,400.00 533,934,400.00 -240,359,600.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 6 Laporan 6 Laporan 664,667,000.00 468,669,900.00 444,346,900.00 -220,320,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 90 Sertifikat 90 Sertifikat 109,627,000.00 107,795,500.00 89,587,500.00 -20,039,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan Lembaga Adat - 1 Lembaga 168,756,500.00 70,116,700.00 43,886,700.00 -124,869,800.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 1 Objek 168,756,500.00 70,116,700.00 43,886,700.00 -124,869,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Presentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan dan Dilestarikan sebagai WTB - 300 Orang 347,093,000.00 66,494,000.00 66,491,000.00 -347,093,000.00 0.00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan Kesenian Masyarakat - 15 Group 347,093,000.00 66,494,000.00 66,491,000.00 -280,602,000.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 300 Orang 300 Orang 347,093,000.00 66,494,000.00 66,491,000.00 -280,602,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Budaya Lokal dan Situs Bersejarah yang Dilestarikan dan Ditetapkan sebagai WBTB - 100 % 270,408,000.00 144,442,600.00 121,664,847.00 -270,408,000.00 0.00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Penetapan Cagar Budaya - 1 Jenis 270,408,000.00 144,442,600.00 121,664,847.00 -148,743,153.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 27 Objek 27 Objek 270,408,000.00 144,442,600.00 121,664,847.00 -148,743,153.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD DINAS PENDIDIKAN SMP BARRU 0.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 0.00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 0.00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - - 0.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 0.00 0.00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - 0.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik - 6882 Peserta Didik 0.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 8,228,120,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP- BOS KINERJA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPTD DINAS PENDIDIKAN SD BARRU 0.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 0.00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 0.00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - - 0.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 0.00 0.00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - - 0.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik - 16407 Peserta Didik 0.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 16,443,330,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP- BOS KINERJA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 179,101,919,969.00 132,749,877,969.00 141,529,336,091.65 -37,572,583,877.35 154,942,214,972.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 179,101,919,969.00 132,749,877,969.00 141,529,336,091.65 -37,572,583,877.35 154,942,214,972.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 179,101,919,969.00 132,749,877,969.00 141,529,336,091.65 -37,572,583,877.35 154,942,214,972.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Dinas Kesehatan - 4 Poin 95,964,270,978.00 74,449,440,342.00 74,033,531,342.00 -21,715,602,436.00 74,248,668,542.00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 Persen 991,800.00 45,192,240.00 5,841,240.00 4,849,440.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN 5,841,240.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 991,800.00 45,192,240.00 5,841,240.00 4,849,440.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,841,240.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang Undangan - 100 Persen 74,248,329,275.00 71,300,347,173.00 71,300,347,173.00 -2,947,982,102.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN 71,300,347,173.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 726 Orang/ bulan 726 Orang/ bulan 74,248,329,275.00 71,300,347,173.00 71,300,347,173.00 -2,947,982,102.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 71,300,347,173.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu - 100 Persen 26,416,000.00 6,716,000.00 3,716,000.00 -22,700,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN 3,716,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 26,416,000.00 6,716,000.00 3,716,000.00 -22,700,000.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,716,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase Keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 785,997,900.00 912,729,500.00 550,313,500.00 -235,684,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN 864,906,700.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 1 Paket 10,182,000.00 12,477,000.00 12,477,000.00 2,295,000.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 12,477,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 7 Paket 143,301,400.00 81,720,000.00 81,720,000.00 -61,581,400.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 81,720,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 9 Paket 10,096,000.00 17,484,100.00 17,484,100.00 7,388,100.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 17,484,100.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 113,315,000.00 117,465,400.00 117,465,400.00 4,150,400.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 117,465,400.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 1 Paket 33,250,000.00 33,247,000.00 33,247,000.00 -3,000.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 33,247,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 13,380,000.00 10,022,500.00 10,022,500.00 -3,357,500.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 10,022,500.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 462,473,500.00 640,313,500.00 277,897,500.00 -184,576,000.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 592,490,700.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 32,800,000.00 71,009,800.00 71,009,800.00 38,209,800.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN 71,009,800.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 60 Unit 32,800,000.00 71,009,800.00 71,009,800.00 38,209,800.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 71,009,800.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 792,784,574.00 1,649,191,167.00 1,649,191,167.00 856,406,593.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN 1,534,691,167.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 78,509,100.00 60,287,700.00 60,287,700.00 -18,221,400.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 60,287,700.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 567,875,474.00 652,303,467.00 652,303,467.00 84,427,993.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 652,303,467.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 146,400,000.00 936,600,000.00 936,600,000.00 790,200,000.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 822,100,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 798,125,687.00 449,620,462.00 449,620,462.00 -348,505,225.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN 450,120,462.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Unit 48 Unit 332,800,000.00 136,800,000.00 136,800,000.00 -196,000,000.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 136,800,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 66 Unit 30,625,000.00 31,325,000.00 31,325,000.00 700,000.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 31,325,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 434,700,687.00 281,495,462.00 281,495,462.00 -153,205,225.00 Kab. Barru, Barru, Tuwung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 281,995,462.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 19,278,825,742.00 14,634,000.00 3,492,000.00 -19,275,333,742.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN 18,036,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 12 Unit Kerja 12 Unit Kerja 0.00 14,634,000.00 3,492,000.00 3,492,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 18,036,000.00 DINAS KESEHATAN 1 179,101,919,969.00 132,749,877,969.00 141,529,336,091.65 -37,572,583,877.35 154,942,214,972.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 179,101,919,969.00 132,749,877,969.00 141,529,336,091.65 -37,572,583,877.35 154,942,214,972.00 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 179,101,919,969.00 132,749,877,969.00 141,529,336,091.65 -37,572,583,877.35 154,942,214,972.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 179,101,919,969.00 132,749,877,969.00 141,529,336,091.65 -37,572,583,877.35 154,942,214,972.00
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka Status Gizi Masyarakat Indeks Keluarga Sehat Persentase Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan kesehatan (SPM) - 86 0,7 100 Persen Persen Persen 82,331,645,391.00 57,523,190,027.00 66,723,191,309.65 -2,410,712,401.00 79,920,932,990.00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keterpenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar berdasarkan peraturan perundang undangan - 100 Persen 17,151,291,333.00 11,733,305,031.00 21,155,925,913.65 4,004,634,580.65 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Masyarakat 34,492,526,566.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 18 Unit 6 Unit 5,864,663,117.00 5,526,413,250.00 5,526,413,250.00 -338,249,867.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHAT AN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHAT AN DASAR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 5,582,205,325.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit - 1 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2,500,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 5 Unit 5 Unit 5,504,076,530.00 0.00 0.00 -5,504,076,530.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 299,437,032.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 Unit 2 Unit 735,740,340.00 0.00 0.00 -735,740,340.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 103,236,490.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 4 Unit 4 Unit 2,054,837,347.00 0.00 0.00 -2,054,837,347.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 152,626,584.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 200 Unit 13 Unit 75,477,507.00 0.00 0.00 -75,477,507.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 1,666,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 117 Unit 240 Unit 38,918,000.00 149,393,400.00 151,103,400.00 112,185,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 151,103,400.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit - 1 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 4,800,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2 Paket 2,877,578,492.00 6,057,498,381.00 6,057,498,381.00 3,179,919,889.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 6,057,498,381.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keterpenuhan layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten - 100 Persen 64,816,166,058.00 45,620,702,196.00 45,451,563,696.00 -19,364,602,362.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA Mas yara kat 45,337,468,724.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3.180 orang 0 3134 orang 0 739,146,300.00 194,120,700.00 184,230,700.00 -554,915,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 184,230,700.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2671 Orang 3239 Orang 98,874,300.00 6,203,070.00 4,813,070.00 -94,061,230.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 4,813,070.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2544 Orang 4584 Orang 237,656,920.00 16,410,000.00 10,400,000.00 -227,256,920.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 10,400,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12376 Orang 14866 Orang 89,866,272.00 20,222,672.00 13,312,672.00 -76,553,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 13,312,672.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2880 Orang 27681 Orang 536,697,500.00 72,145,600.00 69,265,600.00 -467,431,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 69,265,600.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 34676 Orang 122436 Orang 396,049,755.00 115,972,000.00 111,672,000.00 -284,377,755.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 111,672,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 16022 Orang 4571 Orang 247,374,100.00 83,861,700.00 82,581,700.00 -164,792,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 82,581,700.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48358 Orang 41406 Orang 527,110,233.00 169,796,250.00 165,076,250.00 -362,033,983.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 165,076,250.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3069 Orang 3069 Orang 31,624,760.00 15,297,250.00 12,497,250.00 -19,127,510.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 12,497,250.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 475 Orang 475 Orang 38,528,050.00 14,599,730.00 10,599,730.00 -27,928,320.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 9,949,730.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 3630 Orang 4585 Orang 349,235,975.00 206,418,700.00 202,338,700.00 -146,897,275.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 202,338,700.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 3760 Orang 3259 Orang 135,686,300.00 128,343,750.00 124,503,750.00 -11,182,550.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 124,503,750.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 2 Dokumen 2 Dokumen 219,883,000.00 0.00 0.00 -219,883,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen 0 Dokumen 5,600,000.00 0.00 0.00 -5,600,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 5,075,294,600.00 159,408,400.00 143,108,400.00 -4,932,186,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 229,698,628.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 7 Dokumen 1 Dokumen 21,369,000.00 12,300,500.00 11,660,500.00 -9,708,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 11,660,500.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9 Dokumen 1 Dokumen 668,055,000.00 52,858,000.00 50,938,000.00 -617,117,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 50,938,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 106,300,000.00 84,850,500.00 78,580,500.00 -27,719,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 78,580,500.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 2 Dokumen 0 Dokumen 11,510,000.00 0.00 0.00 -11,510,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 697,050,500.00 127,168,400.00 127,168,400.00 -569,882,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 127,168,400.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2384 Orang 0 Orang 30,255,000.00 0.00 0.00 -30,255,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 1,638,502,960.00 174,354,250.00 167,014,250.00 -1,471,488,710.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 166,374,250.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 45,488,187,741.00 41,908,084,784.00 41,893,884,784.00 -3,594,302,957.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 41,903,464,784.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 5 Dokumen 2 Dokumen 80,000,000.00 80,830,600.00 40,139,600.00 -39,860,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 40,139,600.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 0 Dokumen 3,291,830,000.00 0.00 0.00 -3,291,830,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7 Dokumen 7 Dokumen 1,148,324,692.00 572,178,600.00 552,501,100.00 -595,823,592.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 609,405,900.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 0 Laporan 14,400,000.00 0.00 0.00 -14,400,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 12 Dokumen 12 Dokumen 22,370,000.00 6,399,540.00 3,199,540.00 -19,170,460.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 3,199,540.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 13 Unit 13 Unit 1,039,830,500.00 1,041,432,900.00 1,037,832,900.00 -1,997,600.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 771,952,900.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 249,800,000.00 0.00 0.00 -249,800,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 0 Orang 0 Orang 9,450,000.00 0.00 0.00 -9,450,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 11 Dokumen 0 Dokumen 81,601,000.00 0.00 0.00 -81,601,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 11 Dokumen 12 Dokumen 1,488,701,600.00 357,444,300.00 354,244,300.00 -1,134,457,300.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 354,244,300.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 358,248,000.00 169,182,800.00 115,701,700.00 -242,546,300.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 90,937,700.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 13 Dokumen 1 Dokumen 358,248,000.00 169,182,800.00 115,701,700.00 -242,546,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK- BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 90,937,700.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 5,940,000.00 0.00 0.00 -5,940,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 0 Dokumen 5,940,000.00 0.00 0.00 -5,940,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa - - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten sesuai standar dan Peraturan Perundang-undangan - 1OO Persen 57,221,600.00 697,046,180.00 704,325,680.00 647,104,080.00 704,325,680.00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktik - 100 Persen 16,640,000.00 8,926,800.00 3,716,800.00 -12,923,200.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA ASN 3,716,800.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7,630,000.00 3,486,800.00 876,800.00 -6,753,200.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 876,800.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 9,010,000.00 5,440,000.00 2,840,000.00 -6,170,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2,840,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase peyusunan SDMK yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan - 100 Persen 19,794,600.00 10,331,500.00 9,966,000.00 -9,828,600.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA ASN 9,966,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13,558,000.00 3,635,500.00 3,270,000.00 -10,288,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 3,270,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 38 Orang 30 Orang 3,146,600.00 2,223,000.00 2,223,000.00 -923,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2,223,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3,090,000.00 4,473,000.00 4,473,000.00 1,383,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 4,473,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan kompetensi tekhnis - 55 Orang 20,787,000.00 677,787,880.00 690,642,880.00 669,855,880.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA ASN 690,642,880.00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 50 Orang 100 Orang 20,787,000.00 677,787,880.00 690,642,880.00 669,855,880.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 690,642,880.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang berizin dan bersertifikat. - 100 Persen 344,350,000.00 64,641,420.00 52,727,760.00 -291,622,240.00 52,727,760.00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin usaha - 100 Persen 21,561,000.00 41,641,440.00 50,877,780.00 29,316,780.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS ASN 50,877,780.00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4 Dokumen 4 Dokumen 21,561,000.00 41,641,440.00 50,877,780.00 29,316,780.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 50,877,780.00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Persentase Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri Rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi - 100 Persen 141,257,000.00 7,061,000.00 311,000.00 -140,946,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS Masyarakat 311,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4 Dokumen 2 Dokumen 141,257,000.00 7,061,000.00 311,000.00 -140,946,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 311,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang telah mendapatkan pemeriksaan post market sesuai aturan perundang undangan - 100 Persen 181,532,000.00 15,938,980.00 1,538,980.00 -179,993,020.00 - - Masyarakat 1,538,980.00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 110 Unit 40 Unit 181,532,000.00 15,938,980.00 1,538,980.00 -179,993,020.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - - 1,538,980.00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Rumah Tangga yang menerapkan PHBS - 85 Persen 404,432,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 -388,872,000.00 15,560,000.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 404,432,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 -388,872,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA Masyarakat 15,560,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 Dokumen 2 Dokumen 404,432,000.00 15,560,000.00 15,560,000.00 -388,872,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 15,560,000.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BOJO BARU 0.00 2,231,498,570.00 2,231,498,570.00 2,231,498,570.00 1.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 2,231,498,570.00 2,231,498,570.00 2,231,498,570.00 1.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 2,231,498,570.00 2,231,498,570.00 2,231,498,570.00 1.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 1,744,400,000.00 1,744,400,000.00 1.00 1.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 1,744,400,000.00 1,744,400,000.00 1,744,400,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 1.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 1,744,400,000.00 1,744,400,000.00 1,744,400,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Bojo Baru PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 482,689,570.00 482,689,570.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 482,689,570.00 482,689,570.00 482,689,570.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 20,615,820.00 20,615,820.00 20,615,820.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 21,000,000.00 21,000,000.00 21,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 26,400,000.00 26,400,000.00 26,400,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0.00 13,500,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0.00 145,628,700.00 145,628,700.00 145,628,700.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0.00 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0.00 16,645,000.00 16,645,000.00 16,645,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0.00 67,190,720.00 67,190,720.00 67,190,720.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 0 Dokumen 0.00 145,486,600.00 145,486,600.00 145,486,600.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0.00 5,372,730.00 5,372,730.00 5,372,730.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 4,409,000.00 4,409,000.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 4,409,000.00 4,409,000.00 4,409,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0.00 4,409,000.00 4,409,000.00 4,409,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALANRO 0.00 2,500,125,135.00 2,500,125,135.00 2,500,125,135.00 2,001,999,984.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 2,500,125,135.00 2,500,125,135.00 2,500,125,135.00 2,001,999,984.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 2,500,125,135.00 2,500,125,135.00 2,500,125,135.00 2,001,999,984.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 1,801,691,075.00 1,801,691,075.00 2,001,999,984.00 2,001,999,984.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 1,801,691,075.00 1,801,691,075.00 1,801,691,075.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 2,001,999,984.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 1,801,691,075.00 1,801,691,075.00 1,801,691,075.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,001,999,984.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 694,459,610.00 694,459,610.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 694,459,610.00 694,459,610.00 694,459,610.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 311 Orang 0.00 60,108,800.00 60,108,800.00 60,108,800.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2573 Orang 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 42 Orang 0.00 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 421 Orang 0.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 228,475,900.00 228,475,900.00 228,475,900.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 17,150,000.00 17,150,000.00 17,150,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 75 Orang 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 115,775,600.00 115,775,600.00 115,775,600.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 153,054,100.00 153,054,100.00 153,054,100.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 10 Orang 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 6,708,000.00 6,708,000.00 6,708,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 1,087,210.00 1,087,210.00 1,087,210.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 3,974,450.00 3,974,450.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 3,974,450.00 3,974,450.00 3,974,450.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 3,974,450.00 3,974,450.00 3,974,450.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MADELLO 0.00 3,055,216,280.00 3,055,216,280.00 3,055,216,280.00 2,015,000,000.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 3,055,216,280.00 3,055,216,280.00 3,055,216,280.00 2,015,000,000.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 3,055,216,280.00 3,055,216,280.00 3,055,216,280.00 2,015,000,000.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,015,000,000.00 2,015,000,000.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 2,015,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 2,300,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,015,000,000.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 750,729,340.00 750,729,340.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 750,729,340.00 750,729,340.00 750,729,340.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 355 Orang 0.00 57,268,800.00 57,268,800.00 57,268,800.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1657 Orang 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 40 Orang 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 40 Orang 0.00 13,250,000.00 13,250,000.00 13,250,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 281,112,000.00 281,112,000.00 281,112,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 22,800,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 22,700,000.00 22,700,000.00 22,700,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 35 Orang 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 103,888,000.00 103,888,000.00 103,888,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 166,126,800.00 166,126,800.00 166,126,800.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 30 Orang 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 1,907,200.00 1,907,200.00 1,907,200.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 6,126,540.00 6,126,540.00 6,126,540.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 4,486,940.00 4,486,940.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 4,486,940.00 4,486,940.00 4,486,940.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 4,486,940.00 4,486,940.00 4,486,940.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEKKAE 0.00 3,335,781,986.00 3,335,781,986.00 3,335,781,986.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 3,335,781,986.00 3,335,781,986.00 3,335,781,986.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 3,335,781,986.00 3,335,781,986.00 3,335,781,986.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 2,663,073,766.00 2,663,073,766.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 2,663,073,766.00 2,663,073,766.00 2,663,073,766.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 2,663,073,766.00 2,663,073,766.00 2,663,073,766.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 669,715,020.00 669,715,020.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 669,715,020.00 669,715,020.00 669,715,020.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 357 Orang 0.00 34,320,000.00 34,320,000.00 34,320,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2271 Orang 0.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 41 Orang 0.00 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 529 Orang 0.00 20,100,000.00 20,100,000.00 20,100,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 214,820,700.00 214,820,700.00 214,820,700.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 20,100,000.00 20,100,000.00 20,100,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 21,550,000.00 21,550,000.00 21,550,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 41 Orang 0.00 16,100,000.00 16,100,000.00 16,100,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 100,615,930.00 100,615,930.00 100,615,930.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 176,232,800.00 176,232,800.00 176,232,800.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0.00 8,235,700.00 8,235,700.00 8,235,700.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 3,389,890.00 3,389,890.00 3,389,890.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 2,993,200.00 2,993,200.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 2,993,200.00 2,993,200.00 2,993,200.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 2,993,200.00 2,993,200.00 2,993,200.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS DOI-DOI 0.00 1,396,687,720.00 1,396,687,720.00 1,396,687,720.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 1,396,687,720.00 1,396,687,720.00 1,396,687,720.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 1,396,687,720.00 1,396,687,720.00 1,396,687,720.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 879,800,000.00 879,800,000.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 879,800,000.00 879,800,000.00 879,800,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 879,800,000.00 879,800,000.00 879,800,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 512,241,340.00 512,241,340.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 512,241,340.00 512,241,340.00 512,241,340.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 184 Orang 0.00 32,282,400.00 32,282,400.00 32,282,400.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1017 Orang 0.00 17,000,000.00 17,000,000.00 17,000,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 15 Orang 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 319 Orang 0.00 16,800,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 146,053,000.00 146,053,000.00 146,053,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 2,750,000.00 2,750,000.00 2,750,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 16,400,000.00 16,400,000.00 16,400,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 15 Orang 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 80,352,500.00 80,352,500.00 80,352,500.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 142,517,000.00 142,517,000.00 142,517,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 10 Orang 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 1,929,600.00 1,929,600.00 1,929,600.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 1,056,840.00 1,056,840.00 1,056,840.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 32,400,000.00 32,400,000.00 32,400,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 4,646,380.00 4,646,380.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 4,646,380.00 4,646,380.00 4,646,380.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 4,646,380.00 4,646,380.00 4,646,380.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RALLA 0.00 2,379,502,798.00 2,379,502,798.00 2,379,502,798.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 2,379,502,798.00 2,379,502,798.00 2,379,502,798.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 2,379,502,798.00 2,379,502,798.00 2,379,502,798.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 1,707,625,928.00 1,707,625,928.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 1,707,625,928.00 1,707,625,928.00 1,707,625,928.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 1,707,625,928.00 1,707,625,928.00 1,707,625,928.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 667,931,260.00 667,931,260.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 667,931,260.00 667,931,260.00 667,931,260.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 286 Orang 0.00 32,224,000.00 32,224,000.00 32,224,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 800 Orang 0.00 36,000,000.00 36,000,000.00 36,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 38 Orang 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 464 Orang 0.00 73,800,000.00 73,800,000.00 73,800,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 205,997,400.00 205,997,400.00 205,997,400.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 32,200,000.00 32,200,000.00 32,200,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 17,500,000.00 17,500,000.00 17,500,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 1000 Orang 0.00 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 112,885,000.00 112,885,000.00 112,885,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 139,182,200.00 139,182,200.00 139,182,200.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 15 Orang 0.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 1,364,000.00 1,364,000.00 1,364,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 778,660.00 778,660.00 778,660.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 3,945,610.00 3,945,610.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 3,945,610.00 3,945,610.00 3,945,610.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 3,945,610.00 3,945,610.00 3,945,610.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PANCANA 0.00 1,885,378,330.00 1,885,378,330.00 1,885,378,330.00 43,428,800.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 1,885,378,330.00 1,885,378,330.00 1,885,378,330.00 43,428,800.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 1,885,378,330.00 1,885,378,330.00 1,885,378,330.00 43,428,800.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 1,295,376,020.00 1,295,376,020.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 1,295,376,020.00 1,295,376,020.00 1,295,376,020.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 1,295,376,020.00 1,295,376,020.00 1,295,376,020.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 585,527,660.00 585,527,660.00 43,428,800.00 43,428,800.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 585,527,660.00 585,527,660.00 585,527,660.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 43,428,800.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 262 Orang 0.00 28,328,800.00 28,328,800.00 28,328,800.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 28,328,800.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2344 Orang 0.00 27,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 42 Orang 0.00 7,800,000.00 7,800,000.00 7,800,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 394 Orang 0.00 12,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 12,600,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 228,545,500.00 228,545,500.00 228,545,500.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 2,850,000.00 2,850,000.00 2,850,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 14,700,000.00 14,700,000.00 14,700,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 15,900,000.00 15,900,000.00 15,900,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 15 Orang 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 97,590,960.00 97,590,960.00 97,590,960.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 136,745,000.00 136,745,000.00 136,745,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 10 Orang 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 500,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 2,528,000.00 2,528,000.00 2,528,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 1,439,400.00 1,439,400.00 1,439,400.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 4,474,650.00 4,474,650.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 4,474,650.00 4,474,650.00 4,474,650.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 4,474,650.00 4,474,650.00 4,474,650.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LISU 0.00 1,584,497,601.00 1,584,497,601.00 1,584,497,601.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 1,584,497,601.00 1,584,497,601.00 1,584,497,601.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 1,584,497,601.00 1,584,497,601.00 1,584,497,601.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 1,091,931,381.00 1,091,931,381.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 1,091,931,381.00 1,091,931,381.00 1,091,931,381.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 1,091,931,381.00 1,091,931,381.00 1,091,931,381.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 489,390,420.00 489,390,420.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 489,390,420.00 489,390,420.00 489,390,420.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - `162 Orang 0.00 26,481,600.00 26,481,600.00 26,481,600.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1270 Orang 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 22 Orang 0.00 22,800,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 394 Orang 0.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 117,221,600.00 117,221,600.00 117,221,600.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 4,250,000.00 4,250,000.00 4,250,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 6,950,000.00 6,950,000.00 6,950,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2368 Orang 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 89,990,000.00 89,990,000.00 89,990,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 138,229,000.00 138,229,000.00 138,229,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 30 Orang 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 2,528,000.00 2,528,000.00 2,528,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 740,220.00 740,220.00 740,220.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 3,175,800.00 3,175,800.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 3,175,800.00 3,175,800.00 3,175,800.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 3,175,800.00 3,175,800.00 3,175,800.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PUJANANTING 0.00 1,164,879,220.00 1,164,879,220.00 1,164,879,220.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 1,164,879,220.00 1,164,879,220.00 1,164,879,220.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 1,164,879,220.00 1,164,879,220.00 1,164,879,220.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 750,000,000.00 750,000,000.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Pujananting PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 410,444,720.00 410,444,720.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 410,444,720.00 410,444,720.00 410,444,720.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 107 Orang 0.00 27,310,000.00 27,310,000.00 27,310,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 594 Orang 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 18 Orang 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 329 Orang 0.00 11,300,000.00 11,300,000.00 11,300,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 119,237,000.00 119,237,000.00 119,237,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 5,750,000.00 5,750,000.00 5,750,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 13,350,000.00 13,350,000.00 13,350,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 18 Orang 0.00 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 75,828,000.00 75,828,000.00 75,828,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 107,594,000.00 107,594,000.00 107,594,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 5 Orang 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 1,464,000.00 1,464,000.00 1,464,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 911,720.00 911,720.00 911,720.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 4,434,500.00 4,434,500.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 4,434,500.00 4,434,500.00 4,434,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 4,434,500.00 4,434,500.00 4,434,500.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PADONGKO 0.00 3,374,642,508.00 3,374,642,508.00 3,374,642,508.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 3,374,642,508.00 3,374,642,508.00 3,374,642,508.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 3,374,642,508.00 3,374,642,508.00 3,374,642,508.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 870,939,788.00 870,939,788.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 870,939,788.00 870,939,788.00 870,939,788.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 389 Orang 0.00 33,396,000.00 33,396,000.00 33,396,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3793 Orang 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 14 Orang 0.00 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 275 Orang 0.00 26,700,000.00 26,700,000.00 26,700,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 288,248,000.00 288,248,000.00 288,248,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 8,750,000.00 8,750,000.00 8,750,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 20,670,000.00 20,670,000.00 20,670,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 14 Orang 0.00 13,400,000.00 13,400,000.00 13,400,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 163,233,940.00 163,233,940.00 163,233,940.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 189,436,000.00 189,436,000.00 189,436,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 12 Dokumen 0.00 9,260,998.00 9,260,998.00 9,260,998.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 20 Orang 0.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 2,528,000.00 2,528,000.00 2,528,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 6,116,850.00 6,116,850.00 6,116,850.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 10,800,000.00 10,800,000.00 10,800,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 3,702,720.00 3,702,720.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 3,702,720.00 3,702,720.00 3,702,720.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 3,702,720.00 3,702,720.00 3,702,720.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PALAKKA 0.00 1,916,009,830.00 1,916,009,830.00 1,916,009,830.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 1,916,009,830.00 1,916,009,830.00 1,916,009,830.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 1,916,009,830.00 1,916,009,830.00 1,916,009,830.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 1,396,575,370.00 1,396,575,370.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 1,396,575,370.00 1,396,575,370.00 1,396,575,370.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 0 Unit Kerja 0.00 1,396,575,370.00 1,396,575,370.00 1,396,575,370.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 516,838,600.00 516,838,600.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 516,838,600.00 516,838,600.00 516,838,600.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 160 Orang 0.00 24,880,000.00 24,880,000.00 24,880,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1262 Orang 0.00 17,200,000.00 17,200,000.00 17,200,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 27 Orang 0.00 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 292 Orang 0.00 24,500,000.00 24,500,000.00 24,500,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 140,788,000.00 140,788,000.00 140,788,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 4,750,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 13,800,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 28,850,000.00 28,850,000.00 28,850,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 27 Orang 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 113,011,200.00 113,011,200.00 113,011,200.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 123,939,000.00 123,939,000.00 123,939,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 12 Orang 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 1,752,000.00 1,752,000.00 1,752,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 768,400.00 768,400.00 768,400.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 2,595,860.00 2,595,860.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 2,595,860.00 2,595,860.00 2,595,860.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 2,595,860.00 2,595,860.00 2,595,860.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MANGKOSO 0.00 2,861,271,248.00 2,861,271,248.00 2,861,271,248.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0.00 2,861,271,248.00 2,861,271,248.00 2,861,271,248.00 0.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 0.00 2,861,271,248.00 2,861,271,248.00 2,861,271,248.00 0.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 0.00 2,092,784,808.00 2,092,784,808.00 0.00 0.00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 0.00 2,092,784,808.00 2,092,784,808.00 2,092,784,808.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 0.00 2,092,784,808.00 2,092,784,808.00 2,092,784,808.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Mangkoso PENDAPATAN DARI BLUD - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 0.00 765,210,730.00 765,210,730.00 0.00 0.00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 765,210,730.00 765,210,730.00 765,210,730.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 318 Orang 0.00 26,196,800.00 26,196,800.00 26,196,800.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4563 Orang 0.00 38,200,000.00 38,200,000.00 38,200,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 43 Orang 0.00 13,200,000.00 13,200,000.00 13,200,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 488 Orang 0.00 11,900,000.00 11,900,000.00 11,900,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 12 Dokumen 0.00 308,766,400.00 308,766,400.00 308,766,400.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Dokumen 0.00 22,600,000.00 22,600,000.00 22,600,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 0.00 9,850,000.00 9,850,000.00 9,850,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 400 Orang 0.00 7,600,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Dokumen 0.00 133,934,580.00 133,934,580.00 133,934,580.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0.00 173,530,000.00 173,530,000.00 173,530,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 25 Orang 0.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 12 Dokumen 0.00 1,674,400.00 1,674,400.00 1,674,400.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 12 Dokumen 0.00 3,008,550.00 3,008,550.00 3,008,550.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0.00 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 0.00 3,275,710.00 3,275,710.00 0.00 0.00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah - - - 0.00 3,275,710.00 3,275,710.00 3,275,710.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Dokumen 0.00 3,275,710.00 3,275,710.00 3,275,710.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- DANA BOK-BOK PUSKESMAS - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI 51,249,315,184.00 54,972,579,784.65 45,993,188,113.00 -5,256,127,071.00 53,160,336,531.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 51,249,315,184.00 54,972,579,784.65 45,993,188,113.00 -5,256,127,071.00 53,160,336,531.00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 51,249,315,184.00 54,972,579,784.65 45,993,188,113.00 -5,256,127,071.00 53,160,336,531.00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP RSUD 3 Poin 3 Poin 45,679,602,844.00 45,678,802,844.00 45,678,802,844.00 4,980,733,687.00 50,660,336,531.00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase Penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah tepat waktu Tingkat Kesehatan BLUD 100 % 1 Unit 100 % 1 Unit 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE RSUD 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 45,678,802,844.00 45,678,802,844.00 45,678,802,844.00 0.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE RSUD 50,660,336,531.00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 45,678,802,844.00 45,678,802,844.00 45,678,802,844.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI PELAYANAN KESEHAT AN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,660,336,531.00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase Pasien yang tertangani sesuai standart pelayanan 77,550 % 77,550 % 5,569,712,340.00 9,293,776,940.65 314,385,269.00 -3,069,712,340.00 2,500,000,000.00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 100 % 1 Unit 5,569,712,340.00 9,293,776,940.65 314,385,269.00 -5,255,327,071.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA Pasien 2,500,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 28,983,106.00 0.00 0.00 -28,983,106.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 2 Unit 1 Unit 292,774,545.00 0.00 314,385,269.00 21,610,724.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2,500,000,000.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 100 Unit 100 Unit 2,254,098,459.00 0.00 0.00 -2,254,098,459.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHAT AN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 6 Unit 1 Unit 949,000,000.00 9,293,776,940.65 9,420,910,882.65 8,471,910,882.65 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHAT AN DAK FISIK-BIDANG KESEHAT AN DAN KB-REGUL ER- PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 1 Paket 2,044,856,230.00 0.00 0.00 -2,044,856,230.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 0.00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 66,458,513,325.00 65,984,833,284.00 112,134,779,564.35 45,676,266,239.35 48,407,986,697.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 66,433,513,325.00 65,959,834,484.00 112,121,943,564.35 45,688,430,239.35 48,407,986,697.00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 60,197,838,321.00 56,112,600,613.00 103,258,311,386.35 43,060,473,065.35 46,652,066,247.00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang , Perumahan dan Kawsan Permukiman - 2 poin 7,046,909,069.00 6,857,284,889.00 6,755,570,219.00 -1,907,199,978.00 5,139,709,091.00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 5,039,679,259.00 4,910,597,519.00 4,910,597,519.00 -129,081,740.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA ASN 3,417,883,831.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/b ulan 56 Orang/b ulan 5,039,679,259.00 4,910,597,519.00 4,910,597,519.00 -129,081,740.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 3,417,883,831.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 126,333,000.00 125,742,000.00 28,815,000.00 -97,518,000.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA ASN 100,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 3 Orang 57,227,500.00 56,765,000.00 22,877,000.00 -34,350,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 40,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Orang 1 Orang 69,105,500.00 68,977,000.00 5,938,000.00 -63,167,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 60,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 512,501,000.00 513,869,870.00 458,088,300.00 -54,412,700.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA ASN dan Non ASN 346,508,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2,540,000.00 2,479,400.00 2,479,400.00 -60,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 5,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 106,209,000.00 129,462,900.00 149,516,100.00 43,307,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 67,500,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 33,250,000.00 11,472,400.00 19,912,100.00 -13,337,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 10,940,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 61,600,000.00 61,560,000.00 61,560,000.00 -40,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 72,500,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 9,700,000.00 9,699,970.00 7,380,000.00 -2,320,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 10,150,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 3,190,000.00 3,188,700.00 2,054,000.00 -1,136,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 10,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 482 Laporan 4 Laporan 296,012,000.00 296,006,500.00 215,186,700.00 -80,825,300.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 170,418,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 530,492,810.00 491,966,100.00 575,863,900.00 45,371,090.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN ASN 463,766,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 6 Unit 4 Unit 208,400,000.00 124,850,000.00 124,850,000.00 -83,550,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 307,016,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 34 Unit 46 Unit 51,900,000.00 65,248,000.00 76,198,000.00 24,298,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 6,750,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 Unit 31 Unit 270,192,810.00 301,868,100.00 374,815,900.00 104,623,090.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 150,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 391,065,500.00 402,988,800.00 370,084,900.00 -20,980,600.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN ASN dan Non ASN 368,271,500.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 19,375,500.00 19,363,800.00 14,682,400.00 -4,693,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 37,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 110,250,000.00 110,250,000.00 76,027,500.00 -34,222,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 83,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 11,840,000.00 11,775,000.00 11,775,000.00 -65,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 28,271,500.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 249,600,000.00 261,600,000.00 267,600,000.00 18,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 220,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 446,837,500.00 412,120,600.00 412,120,600.00 -34,716,900.00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN ASN 443,279,760.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 61,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 -12,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 20,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 79,000,000.00 77,000,000.00 77,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 80,386,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Peri zinannya 6 Unit 6 Unit 306,837,500.00 286,120,600.00 286,120,600.00 -20,716,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 342,893,760.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendali Banjir di WS Kewenangan Kab./Kota - 11.21 % 9,346,926,677.00 8,309,679,106.00 5,849,381,083.00 83,073,323.00 9,430,000,000.00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Bangunan SDA dan Pengaman Pantai Yang Terbangun - 0,43 km 4,443,957,105.00 3,356,054,718.00 2,495,155,873.00 -1,948,801,232.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 430,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 2 Lembaga 2 Lembaga 50,000,000.00 49,999,980.00 49,999,980.00 -20.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara - 0,02 KM 0.00 0.00 285,913,935.00 285,913,935.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0081 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 0.22 KM 0.092 KM 241,268,343.00 241,268,206.00 241,268,206.00 -137.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 430,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan 0.410 KM 0 KM 1,273,999,990.00 773,999,798.00 0.00 -1,273,999,990.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0105 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 0.028 KM 0.02 KM 219,463,992.00 219,463,896.00 171,941,734.00 -47,522,258.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0,202 KM 0,166 KM 1,080,700,000.00 1,080,699,852.00 593,712,432.00 -486,987,568.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun 0.125 KM 0.082 KM 1,228,524,780.00 990,622,986.00 1,092,063,286.00 -136,461,494.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0122 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi - 0,05 KM 0.00 0.00 60,256,300.00 60,256,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 350,000,000.00 0.00 0.00 -350,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun - 100 % 4,902,969,572.00 4,953,624,388.00 3,354,225,210.00 -1,548,744,362.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 9,000,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 0.650 KM 0 KM 372,764,462.00 832,784,518.00 669,522,975.00 296,758,513.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 3,000,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan 1 Bendung 1 Bendung 161,544,000.00 161,543,320.00 161,543,320.00 -680.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 6.374 KM 0 KM 3,983,949,372.00 3,639,112,650.00 1,957,744,765.00 -2,026,204,607.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 6,000,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0.215 KM 0.150 KM 384,711,738.00 320,183,900.00 565,414,150.00 180,702,412.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN Persentase rumah tangga yang mengakses air minum layak - 80 % 1,773,938,273.00 1,660,308,310.00 689,468,547.00 -1,773,938,273.00 0.00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses pengolahan air limbah - 75 RT 1,773,938,273.00 1,660,308,310.00 689,468,547.00 -1,084,469,726.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 2 Dokumen 233,998,500.00 410,874,600.00 401,859,200.00 167,860,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun - 0 Liter/Detik 0.00 0.00 114,598,427.00 114,598,427.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 100 SR 2 SR 1,539,939,773.00 1,249,433,710.00 173,010,920.00 -1,366,928,853.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air limbah domestik yang layak - 66.9 % 1,850,642,300.00 2,215,828,489.00 406,139,770.00 -1,850,642,300.00 0.00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses pengolahan air limbah - 96 RT 1,850,642,300.00 2,215,828,489.00 406,139,770.00 -1,444,502,530.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 50 Rumah Tangga 50 Rumah Tangga 177,917,500.00 188,544,930.00 134,595,500.00 -43,322,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 69,815,300.00 99,988,659.00 86,875,060.00 17,059,760.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 120 Rumah Tangga 2 Rumah Tangga 1,602,909,500.00 1,927,294,900.00 184,669,210.00 -1,418,240,290.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Jaringan Drainase yang terhubung langsung dengan sungai daerah kabupaten - 39.88 % 1,971,182,000.00 1,370,000,000.00 1,295,992,002.35 -1,510,148,844.00 461,033,156.00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Terbangunnya sistem drainase perkotaan - 2 Sistem drainase 1,971,182,000.00 1,370,000,000.00 1,295,992,002.35 -675,189,997.65 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 461,033,156.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun - 66 M 0.00 0.00 46,647,415.00 46,647,415.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi - 1 Sistem Drainase Perkotaan 0.00 0.00 36,559,350.00 36,559,350.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 7 Sistem Drainase Perkotaan 2 Sistem Drainase Perkotaan 1,971,182,000.00 1,370,000,000.00 1,212,785,237.35 -758,396,762.65 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 461,033,156.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik - 100 % 10,442,511,619.00 16,593,268,848.00 26,854,677,332.00 -4,097,511,619.00 6,345,000,000.00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Terlaksananya Penataan Bangunan pemerintah - 16 Bangunan Gedung 10,442,511,619.00 16,593,268,848.00 26,854,677,332.00 16,412,165,713.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Pemerintah dan Masyarakat 6,345,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 13 Bangunan Gedung 9 Bangunan Gedung 8,887,647,119.00 7,567,992,771.00 14,206,716,579.00 5,319,069,460.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 6,095,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 1 Bangunan Gedung 1 Bangunan Gedung 50,000,000.00 49,914,799.00 49,914,799.00 -85,201.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 100,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 5 Dokumen 1,306,405,700.00 8,775,922,078.00 12,501,912,254.00 11,195,506,554.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 150,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 100 Dokumen 100 Dokumen 198,458,800.00 199,439,200.00 96,133,700.00 -102,325,100.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
7.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota - 38.53 % 27,168,578,783.00 18,268,586,471.00 60,699,335,433.00 -1,892,254,783.00 25,276,324,000.00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang penanganan ruas jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Kewenangan Kabupaten - 0,888 Km 27,168,578,783.00 18,268,586,471.00 60,699,335,433.00 33,530,756,650.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 25,276,324,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun - 0 KM 0.00 0.00 1,022,012,230.00 1,022,012,230.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 6,134 KM 15.857 KM 18,403,578,909.00 12,745,000,000.00 53,435,995,365.00 35,032,416,456.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 19,343,184,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 10 Jembatan 10 Jembatan 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 2,480,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 4 Jembatan 3 Jembatan 7,415,000,000.00 4,250,000,000.00 4,698,817,467.00 -2,716,182,533.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 2,553,140,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 200 KM 684,106 KM 100,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 500,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi - 0 KM 0.00 0.00 4,945,000.00 4,945,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 95,4 KM 35 KM 999,999,874.00 723,586,471.00 987,565,371.00 -12,434,503.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 400,000,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
8.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase ketaatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW - 100 % 597,149,600.00 837,644,500.00 707,747,000.00 -597,149,600.00 0.00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang disusun/ditetapkan sesuai standar peraturan perundang-undangan - 2 Dokumen 597,149,600.00 837,644,500.00 707,747,000.00 110,597,400.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Pemerintah dan Masyarakat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 280,388,800.00 837,644,500.00 707,747,000.00 427,358,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 316,760,800.00 0.00 0.00 -316,760,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6,235,675,004.00 9,847,233,871.00 8,863,632,178.00 2,627,957,174.00 1,755,920,450.00
1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) - 100 % 1,304,422,480.00 1,369,585,700.00 1,333,749,900.00 133,472,520.00 1,437,895,000.00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase jumlah korban bencana yang telah didata - 100 % 32,000,000.00 31,990,100.00 13,369,100.00 -18,630,900.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 12,000,000.00 11,990,700.00 3,682,200.00 -8,317,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000.00 19,999,400.00 9,686,900.00 -10,313,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota - 100 % 65,376,400.00 61,089,800.00 43,879,000.00 -21,497,400.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 23,322,000.00 23,156,800.00 15,500,000.00 -7,822,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 30 Orang 30 Orang 26,688,400.00 22,689,000.00 21,980,200.00 -4,708,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 15,366,000.00 15,244,000.00 6,398,800.00 -8,967,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Pelayanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah - 172 Orang 1,207,046,080.00 1,276,505,800.00 1,276,501,800.00 69,455,720.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 1,437,895,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 30 Unit Rumah 39 Unit Rumah 904,613,410.00 924,149,800.00 924,145,800.00 19,532,390.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 925,395,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 5 Unit Rumah 6 Unit Rumah 302,432,670.00 352,356,000.00 352,356,000.00 49,923,330.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 512,500,000.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani - 5.21 % 892,004,529.00 889,380,415.00 1,178,961,415.00 -892,004,529.00 0.00 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani di bawah 10 Ha - 5,9 Ha 0.00 0.00 289,581,000.00 289,581,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi - 1 Dokumen 0.00 0.00 289,581,000.00 289,581,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha - 5,9 Ha 892,004,529.00 889,380,415.00 889,380,415.00 -2,624,114.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 15 Unit Rumah 10 Unit Rumah 244,141,270.00 241,931,400.00 241,931,400.00 -2,209,870.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 2,2 Ha 4,81 Ha 647,863,259.00 647,449,015.00 647,449,015.00 -414,244.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni - 3.42 % 249,716,770.00 632,311,500.00 632,311,500.00 -249,716,770.00 0.00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 249,716,770.00 632,311,500.00 632,311,500.00 382,594,730.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 10 Unit Rumah 26 Unit Rumah 249,716,770.00 632,311,500.00 632,311,500.00 382,594,730.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) - 21.40 % 3,789,531,225.00 6,955,956,256.00 5,718,609,363.00 -3,471,505,775.00 318,025,450.00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase PSU Perumahan yang terbangun - 100 % 3,789,531,225.00 6,955,956,256.00 5,718,609,363.00 1,929,078,138.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Mas yara kat 318,025,450.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 27 Lokasi 16 Lokasi 3,759,531,225.00 6,930,187,356.00 5,712,883,563.00 1,953,352,338.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 318,025,450.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 2 Laporan 2 Laporan 20,000,000.00 15,849,800.00 3,172,300.00 -16,827,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 3 Laporan 3 Laporan 10,000,000.00 9,919,100.00 2,553,500.00 -7,446,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 25,000,000.00 24,998,800.00 12,836,000.00 -12,164,000.00 0.00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 25,000,000.00 24,998,800.00 12,836,000.00 -12,164,000.00 0.00
1.2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Persentase penyelesaian redistribusi tanah dan ganti kerugian - 100 % 25,000,000.00 24,998,800.00 12,836,000.00 -25,000,000.00 0.00 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya dokumen - 1 Dokumen 25,000,000.00 24,998,800.00 12,836,000.00 -12,164,000.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN Masyarakat 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000.00 24,998,800.00 12,836,000.00 -12,164,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 0.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TAT A RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3,098,987,121.00 3,030,896,118.00 3,080,972,868.00 -18,014,253.00 3,799,089,121.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 3,098,987,121.00 3,030,896,118.00 3,080,972,868.00 -18,014,253.00 3,799,089,121.00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 3,098,987,121.00 3,030,896,118.00 3,080,972,868.00 -18,014,253.00 3,799,089,121.00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP BPBD - 4 point 2,471,387,121.00 2,328,344,558.00 2,316,470,358.00 390,443,104.00 2,861,830,225.00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 % 2,146,830,225.00 1,975,298,400.00 1,975,298,400.00 -171,531,825.00 - - - 2,146,830,225.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 2,146,830,225.00 1,975,298,400.00 1,975,298,400.00 -171,531,825.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,146,830,225.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN - 100 % 8,025,000.00 16,500,000.00 0.00 -8,025,000.00 - - - 180,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 0 Orang 3,525,000.00 11,000,000.00 0.00 -3,525,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 48,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 2,000,000.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 0 Orang 2,500,000.00 5,500,000.00 0.00 -2,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 125,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 3 Dokumen undefined undefined 100 % 132,600,000.00 189,120,970.00 193,841,970.00 61,241,970.00 - - - 244,100,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5,000,000.00 4,319,400.00 4,319,400.00 -680,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3 Paket 20,000,000.00 39,801,700.00 39,801,700.00 19,801,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3,000,000.00 2,867,700.00 2,867,700.00 -132,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 45,000,000.00 50,567,600.00 50,567,600.00 5,567,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 48,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 11,000,000.00 11,271,170.00 11,271,170.00 271,170.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 400,000.00 284,900.00 284,900.00 -115,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 700,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 4,200,000.00 4,971,500.00 4,971,500.00 771,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220 Laporan 152 Laporan 44,000,000.00 75,037,000.00 79,758,000.00 35,758,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 141,400,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 % 30,000,000.00 7,377,500.00 11,475,000.00 -18,525,000.00 - - - 30,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 17 Unit 30,000,000.00 7,377,500.00 11,475,000.00 -18,525,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 % 105,731,896.00 105,492,488.00 104,392,488.00 -1,339,408.00 - - - 112,400,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1,731,896.00 1,704,200.00 604,200.00 -1,127,696.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 57,000,000.00 56,988,288.00 56,988,288.00 -11,712.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 47,000,000.00 46,800,000.00 46,800,000.00 -200,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50,400,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 % 48,200,000.00 34,555,200.00 31,462,500.00 -16,737,500.00 - - - 148,500,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 16 Unit 35,200,000.00 24,420,000.00 24,420,000.00 -10,780,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 128,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 0 Unit 3,500,000.00 3,092,700.00 0.00 -3,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,500,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 6,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 -2,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 3,500,000.00 3,042,500.00 3,042,500.00 -457,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan Bencana (SPM) - 100 % 627,600,000.00 702,551,560.00 764,502,510.00 309,658,896.00 937,258,896.00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh Informasi tentang Rawan Bencana - 125 orang 45,000,000.00 48,253,000.00 37,739,000.00 -7,261,000.00 - - - 55,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 125 Orang 125 Orang 45,000,000.00 48,253,000.00 37,739,000.00 -7,261,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - 140610 orang 159,850,000.00 166,535,300.00 242,067,700.00 82,217,700.00 - - - 665,600,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 5 Unit 11 Unit 5,000,000.00 2,610,700.00 4,994,000.00 -6,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 21,600,000.00 21,169,810.00 17,867,810.00 -3,732,190.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33,600,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 2 Kawasan 1 Kawasan 15,000,000.00 14,998,740.00 121,046,340.00 106,046,340.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 25 Orang 4 Orang 7,500,000.00 7,489,800.00 2,083,800.00 -5,416,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 350,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 10,250,000.00 10,249,670.00 8,084,170.00 -2,165,830.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 1 laporan 5,500,000.00 5,456,180.00 5,456,180.00 -43,820.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 27,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan 2 Kawasan 95,000,000.00 104,560,400.00 82,535,400.00 -12,464,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 130,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota - 555 orang 385,250,000.00 439,010,590.00 451,157,140.00 65,907,140.00 - - - 145,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 315,900,000.00 370,451,400.00 363,938,100.00 48,038,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 355 Orang 355 Orang 19,525,000.00 20,388,500.00 13,138,500.00 -6,386,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 150 Orang 150 Orang 37,500,000.00 41,078,600.00 29,922,100.00 -7,577,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 12,325,000.00 7,092,090.00 44,158,440.00 31,833,440.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana jumlah sistem dasar penanggulangan bencana yang tersedia, tertata dan terlaksana - 1 Sistem 37,500,000.00 48,752,670.00 33,538,670.00 -3,961,330.00 - - - 71,658,896.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana - 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 15,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 7,500,000.00 7,499,530.00 4,549,530.00 -2,950,470.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,500,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000.00 6,788,200.00 4,288,200.00 -711,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000.00 34,464,940.00 24,700,940.00 -299,060.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44,158,896.00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 8,172,122,301.00 7,934,398,715.00 7,793,783,015.00 -378,339,286.00 8,169,436,407.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 8,172,122,301.00 7,934,398,715.00 7,793,783,015.00 -378,339,286.00 8,169,436,407.00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN 8,172,122,301.00 7,934,398,715.00 7,793,783,015.00 -378,339,286.00 8,169,436,407.00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Satpol PP dan DAMKAR 20 3,00 jpl poin 20 3,00 jpl poin 5,661,053,319.00 5,356,024,215.00 5,771,580,715.00 -10,685,894.00 5,650,367,425.00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 persen 100 persen 5,161,617,107.00 4,868,331,352.00 4,868,331,352.00 -293,285,755.00 - - - 5,161,617,107.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/b ulan 58 Orang/b ulan 5,161,617,107.00 4,868,331,352.00 4,868,331,352.00 -293,285,755.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,161,617,107.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN 100 persen 100 persen 70,000,000.00 17,706,000.00 17,706,000.00 -52,294,000.00 - - - 60,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 3 Paket 60,000,000.00 17,706,000.00 17,706,000.00 -42,294,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 60,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 persen 100 persen 175,753,394.00 178,096,700.00 331,927,200.00 156,173,806.00 - - - 175,067,500.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 2 Paket 2,000,000.00 1,433,500.00 1,433,500.00 -566,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,685,894.00 0.00 0.00 -3,685,894.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2,000,000.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 36,000,000.00 30,244,700.00 30,244,700.00 -5,755,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - - 36,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3,000,000.00 4,691,000.00 4,691,000.00 1,691,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 137 Laporan 137 Laporan 129,067,500.00 141,727,500.00 295,558,000.00 166,490,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - - 129,067,500.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 15,000,000.00 20,533,000.00 20,533,000.00 5,533,000.00 - - - 15,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 5,000,000.00 5,675,000.00 5,675,000.00 675,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - - 5,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 13 Unit 10,000,000.00 14,858,000.00 14,858,000.00 4,858,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - - 10,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 persen 100 persen 85,682,818.00 84,565,963.00 84,565,963.00 -1,116,855.00 - - - 85,682,818.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 360 Laporan 360 Laporan 1,000,000.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 75,082,818.00 74,965,963.00 74,965,963.00 -116,855.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75,082,818.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9,600,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 100 persen 100 persen 153,000,000.00 186,791,200.00 448,517,200.00 295,517,200.00 - - - 153,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 145,000,000.00 181,871,200.00 443,597,200.00 298,597,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 145,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 2,000,000.00 4,920,000.00 4,920,000.00 2,920,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1,000,000.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada(SPM) 100 persen 100 persen 1,066,998,982.00 1,085,731,300.00 846,740,300.00 -2,000,000.00 1,064,998,982.00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 persen 100 persen 978,020,000.00 984,800,000.00 742,900,000.00 -235,120,000.00 - - - 976,020,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 380 Dokumen 7 Dokumen 32,015,000.00 33,700,000.00 5,400,000.00 -26,615,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - - 32,015,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 10 Dokumen 10 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 365 laporan 12 laporan 942,005,000.00 951,100,000.00 737,500,000.00 -204,505,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 942,005,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 18 Laporan 18 Laporan 4,000,000.00 0.00 0.00 -4,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 2 Unit 2 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan peraturan bupati/walikota 100 persen 100 persen 88,978,982.00 100,931,300.00 103,840,300.00 14,861,318.00 - - - 88,978,982.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7 Laporan 7 Laporan 28,978,982.00 34,263,300.00 45,723,300.00 16,744,318.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - - 28,978,982.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 6 Laporan 6 Laporan 25,000,000.00 35,389,500.00 29,264,000.00 4,264,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - - 25,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 7 Laporan 7 Laporan 35,000,000.00 31,278,500.00 28,853,000.00 -6,147,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK - - 35,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (SPM) Waktu tanggap (rensponse time) 15 100 menit persen 100 15 persen menit 1,444,070,000.00 1,492,643,200.00 1,175,462,000.00 10,000,000.00 1,454,070,000.00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Persentase Pencegahan Dan Pengendalian Penanggulangan Bahaya Kebakaran 100 persen 100 persen 1,444,070,000.00 1,492,643,200.00 1,175,462,000.00 -268,608,000.00 - - - 1,454,070,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 150 Laporan 150 Laporan 1,431,520,000.00 1,462,000,000.00 1,141,000,000.00 -290,520,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,431,520,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 60 Orang 60 Orang 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 2 Unit 4 Unit 0.00 30,643,200.00 34,462,000.00 34,462,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,000,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 2,550,000.00 0.00 0.00 -2,550,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,550,000.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan dan simulasi pemadam kebakaran 100 persen 100 persen 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 60 Orang 60 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DINAS SOSIAL 5,050,097,900.00 3,989,020,415.00 3,834,132,115.00 -1,215,965,785.00 0.00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 5,050,097,900.00 3,989,020,415.00 3,834,132,115.00 -1,215,965,785.00 0.00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5,050,097,900.00 3,989,020,415.00 3,834,132,115.00 -1,215,965,785.00 0.00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Sosial - 20 3 JPL Poin 3,501,448,900.00 2,736,878,715.00 2,891,147,715.00 -3,501,448,900.00 0.00 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ASN yang pelayanan administrasi keuangan - 100 % 2,544,286,900.00 2,289,499,685.00 2,289,499,685.00 -254,787,215.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 22 Orang/b ulan 2,544,286,900.00 2,289,499,685.00 2,289,499,685.00 -254,787,215.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN - 100 % 20,000,000.00 13,988,000.00 13,988,000.00 -6,012,000.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 20,000,000.00 13,988,000.00 13,988,000.00 -6,012,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 % 233,196,800.00 184,352,530.00 276,981,530.00 43,784,730.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 9,001,000.00 7,159,000.00 7,159,000.00 -1,842,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 8 Paket 4,177,000.00 4,165,700.00 4,165,700.00 -11,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 17,423,400.00 25,919,100.00 25,919,100.00 8,495,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 7,850,000.00 7,849,530.00 7,849,530.00 -470.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 3,923,000.00 3,921,500.00 10,216,500.00 6,293,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 190,822,400.00 135,337,700.00 221,671,700.00 30,849,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 535,000,000.00 65,659,800.00 127,299,800.00 -407,700,200.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 50,000,000.00 65,659,800.00 117,299,800.00 67,299,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Kading DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 485,000,000.00 0.00 0.00 -485,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 % 100,650,200.00 123,014,500.00 123,014,500.00 22,364,300.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 16,095,000.00 15,724,300.00 15,724,300.00 -370,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 30,490,200.00 30,490,200.00 30,490,200.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 54,065,000.00 76,800,000.00 76,800,000.00 22,735,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 % 68,315,000.00 60,364,200.00 60,364,200.00 -7,950,800.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 16,600,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00 -1,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 38,365,000.00 34,494,200.00 34,494,200.00 -3,870,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 4,950,000.00 4,915,000.00 4,915,000.00 -35,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 5,400,000.00 5,355,000.00 5,355,000.00 -45,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ahli dan kompeten sesuai standart peraturan perUUan - 100 100 % % 121,093,000.00 105,251,400.00 132,805,900.00 -121,093,000.00 0.00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Presentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang medapatkan peningkatan kemampuan dan pengetahuan kesejahteraan sosial - 100 % 121,093,000.00 105,251,400.00 132,805,900.00 11,712,900.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 55 Orang 43,093,000.00 35,023,400.00 35,023,400.00 -8,069,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Orang 7 Orang 50,000,000.00 42,233,300.00 20,316,800.00 -29,683,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Lembaga 2 Lembaga 28,000,000.00 27,994,700.00 77,465,700.00 49,465,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL
3.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK - - - 19,000,000.00 0.00 0.00 -19,000,000.00 0.00 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal - - - 19,000,000.00 0.00 0.00 -19,000,000.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10 Orang 19,000,000.00 0.00 0.00 -19,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL
4.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Prosentase Warga Negara Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta PMKS lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial - 100 % 263,369,500.00 187,013,000.00 177,437,500.00 -263,369,500.00 0.00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM) - 15 Orang 5 Orang 263,369,500.00 187,013,000.00 177,437,500.00 -85,932,000.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gi zi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 93,322,500.00 49,425,900.00 42,325,900.00 -50,996,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 39,694,500.00 33,494,400.00 33,494,400.00 -6,200,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 2 Orang 25,223,500.00 11,493,900.00 15,814,900.00 -9,408,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 13,123,500.00 10,862,300.00 10,862,300.00 -2,261,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 3 Orang 92,005,500.00 81,736,500.00 74,940,000.00 -17,065,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL
5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Prosentase PPKS yang mendapatkan jaminan sosial - 100 % 810,980,000.00 671,030,200.00 336,834,100.00 -810,980,000.00 0.00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah B40 yang mendapatkan pelayanan data dan Fasilitasi Bantuan - 72000 Orang 810,980,000.00 671,030,200.00 336,834,100.00 -474,145,900.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 72000 Orang 72000 Orang 25,980,000.00 12,054,400.00 9,614,400.00 -16,365,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 1100 Keluarga 1100 Keluarga 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1100 Keluarga 1100 Keluarga 760,000,000.00 658,975,800.00 327,219,700.00 -432,780,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL
6.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Presentase Korban Bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM) - 100 % 264,206,500.00 243,046,300.00 240,098,300.00 -264,206,500.00 0.00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana alam dan Korban Bencana Sosial yang mendapatkan perlindungan sosial - 1500 Orang 115,000,000.00 94,921,000.00 94,921,000.00 -20,079,000.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 40,000,000.00 30,602,600.00 30,602,600.00 -9,397,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 100 Orang 60,000,000.00 55,398,900.00 55,398,900.00 -4,601,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 15,000,000.00 8,919,500.00 8,919,500.00 -6,080,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Presentase keterlibatan TAGANA Pada penanganan Darurat Bencana - 100 % 149,206,500.00 148,125,300.00 145,177,300.00 -4,029,200.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 11 Orang 149,206,500.00 148,125,300.00 145,177,300.00 -4,029,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL
7.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Makam yang mendapatkan pemeliharaan - 100 % 70,000,000.00 45,800,800.00 55,808,600.00 -70,000,000.00 0.00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang mendapatkan Pemeliharaan - 7 Makam 70,000,000.00 45,800,800.00 55,808,600.00 -14,191,400.00 - - - 0.00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 183 Makam 183 Makam 70,000,000.00 45,800,800.00 55,808,600.00 -14,191,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA 3,194,006,006.00 2,240,315,664.00 2,118,136,664.00 -1,075,869,342.00 2,618,078,219.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 3,194,006,006.00 2,240,315,664.00 2,118,136,664.00 -1,075,869,342.00 2,618,078,219.00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,194,006,006.00 2,240,315,664.00 2,118,136,664.00 -1,075,869,342.00 2,618,078,219.00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 1,908,100,000.00 2,158,343,664.00 2,053,644,164.00 429,650,347.00 2,337,750,347.00 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat - - - 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 1,823,259.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,823,259.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 15 orang/bulan 1,412,600,000.00 1,729,463,774.00 1,729,463,774.00 316,863,774.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 1,528,563,818.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 1,412,600,000.00 1,729,463,774.00 1,729,463,774.00 316,863,774.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,528,563,818.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 1,567,395.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,567,395.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan - 20 JPL 30,000,000.00 13,845,000.00 0.00 -30,000,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 98,878,688.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 68,878,688.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Orang 2 Orang 10,000,000.00 13,845,000.00 0.00 -10,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 30,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kebutuhan administrasi umum yang terpenuhi - 100 % 209,000,000.00 277,952,600.00 181,705,100.00 -27,294,900.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 376,417,187.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 500,000.00 618,900.00 618,900.00 118,900.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,127,136.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1,000,000.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 7,860,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 1,000,000.00 10,019,700.00 13,980,700.00 12,980,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 18,197,865.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 6,090,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,568,176.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 338 Laporan 329 Laporan 200,000,000.00 267,314,000.00 167,105,500.00 -32,894,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 276,574,010.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 10,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketercapaian Kinerja Aparatur yang mendukung kinerja OPD - 100 % 90,000,000.00 46,361,100.00 46,361,100.00 -43,638,900.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 160,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 1 Unit 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30,000,000.00 0.00 0.00 -30,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 30,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 4 Unit 30,000,000.00 46,361,100.00 46,361,100.00 16,361,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 30,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan Jasa Penunjang yang terpenuhi - 100 % 50,000,000.00 50,173,590.00 53,616,590.00 3,616,590.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 135,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000.00 13,372,680.00 16,815,680.00 -3,184,320.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 105,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000.00 20,000,910.00 20,000,910.00 10,000,910.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 10,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000.00 16,800,000.00 16,800,000.00 -3,200,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 20,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah siap Pakai - 100 % 115,500,000.00 40,547,600.00 42,497,600.00 -73,002,400.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 35,500,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 4 Unit 45,000,000.00 25,725,600.00 27,675,600.00 -17,324,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 10,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 500,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 4 Unit 20,000,000.00 6,065,000.00 6,065,000.00 -13,935,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 20,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 3 Unit 50,000,000.00 8,757,000.00 8,757,000.00 -41,243,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA
2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi - 100 % 11,000,000.00 18,850,300.00 12,304,800.00 31,167,766.00 42,167,766.00 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersusunnya Rencana Kerja Makro dan Mikro - 1 Dokumen 11,000,000.00 18,850,300.00 12,304,800.00 1,304,800.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 42,167,766.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000.00 18,850,300.00 12,304,800.00 11,304,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 12 Orang 12 Orang 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 41,167,766.00 DINAS TENAGA KERJA
3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi - 20 undefined 1,188,502,006.00 6,163,600.00 4,493,600.00 -1,065,502,006.00 123,000,000.00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi - 32 Orang 1,175,502,006.00 267,500.00 267,500.00 -1,175,234,506.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 110,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 120 Orang 16 Orang 163,002,006.00 267,500.00 267,500.00 -162,734,506.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 100,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 2 Lembaga 2 Lembaga 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 151 Unit 17 Unit 1,007,500,000.00 0.00 0.00 -1,007,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPK yang terakreditasi - 85.7 % 3,000,000.00 5,896,100.00 4,226,100.00 1,226,100.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 3,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 3,000,000.00 5,896,100.00 4,226,100.00 1,226,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 3,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja - - - 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Peri zinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 1 Perizinan 1 Perizinan 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - - - 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 6 Perusaha an 6 Perusaha an 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA
4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota - 65 % 48,000,000.00 9,978,000.00 9,978,000.00 33,774,417.00 81,774,417.00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kerja terdaftar - 57 % 17,000,000.00 5,415,300.00 5,415,300.00 -11,584,700.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 17,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 10 Orang 10 Orang 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 15 Orang 10 Orang 5,000,000.00 5,415,300.00 5,415,300.00 415,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 5 Orang 5 Orang 2,000,000.00 0.00 0.00 -2,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 2,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 500 Orang 500 Orang 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 2 Lembaga 2 Lembaga 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - - 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 10,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 10 Orang 10 Orang 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 7 Orang 7 Orang 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,000,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Perlindungan dan Pemberdayaan PMI Sesuai Standard Per Undang Undangan - 100 % 16,000,000.00 4,562,700.00 4,562,700.00 -11,437,300.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 49,774,417.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 8 Orang 8 Orang 7,500,000.00 4,562,700.00 4,562,700.00 -2,937,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 11,437,000.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 10 Orang 10 Orang 3,500,000.00 0.00 0.00 -3,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 8,337,417.00DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 10 Orang 10 Orang 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 30,000,000.00DINAS TENAGA KERJA
5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) - 62.12 % 38,404,000.00 46,980,100.00 37,716,100.00 -5,018,311.00 33,385,689.00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian dan pendafaran PP, PK, Struktur Skala Upah dan BPJamsostek bagi perusahaan - 63.78 % 18,404,000.00 20,264,000.00 15,816,500.00 -2,587,500.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 16,996,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 12 Perusah aan 12 Perusah aan 6,500,000.00 0.00 0.00 -6,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 5,092,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 12 Perusah aan 12 Perusah aan 4,904,000.00 0.00 0.00 -4,904,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 4,904,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 4 Laporan 4 Laporan 7,000,000.00 20,264,000.00 15,816,500.00 8,816,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 7,000,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang diselesaikan - 100 % 20,000,000.00 26,716,100.00 21,899,600.00 1,899,600.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 16,389,689.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 12 Perkara 3 Perkara 10,000,000.00 6,749,700.00 6,749,700.00 -3,250,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 9,621,000.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 12 Perkara 3 Perkara 5,000,000.00 4,370,400.00 3,540,400.00 -1,459,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 3,924,240.00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 12 Orang 120 Orang 5,000,000.00 15,596,000.00 11,609,500.00 6,609,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 2,844,449.00 DINAS TENAGA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9,737,390,064.00 13,549,197,916.06 13,536,305,564.06 3,798,915,500.06 12,492,451,653.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 9,737,390,064.00 13,549,197,916.06 13,536,305,564.06 3,798,915,500.06 12,492,451,653.00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 594,637,950.00 4,193,151,305.00 4,169,025,805.00 3,574,387,855.00 948,000,000.00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - 4 poin 3,352,507,142.00 3,281,035,826.00 3,396,859,226.00 340,598,511.00 3,693,105,653.00 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 48,076,450.00 4,765,900.00 41,995,000.00 -6,081,450.00 - - - 103,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 8,076,450.00 0.00 0.00 -8,076,450.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah - 19,25 persen 56,235,500.00 30,661,670.00 54,094,670.00 107,764,500.00 164,000,000.00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam Pelembagaan Pengarusutamaan Gender - 36 PD 30,241,000.00 10,235,200.00 5,290,200.00 -24,950,800.00 - - - 78,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 36 Dokumen 36 Dokumen 30,241,000.00 10,235,200.00 5,290,200.00 -24,950,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 78,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase perempuan pada organisasi kemasyarakatan perempuan yg mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial - 0,38 persen 25,994,500.00 20,426,470.00 48,804,470.00 22,809,970.00 - - - 86,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Organisasi 7 Organisasi 25,994,500.00 20,426,470.00 48,804,470.00 22,809,970.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 86,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan - 0,52 persen 208,986,600.00 3,769,132,175.00 3,758,191,175.00 76,013,400.00 285,000,000.00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota umlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan - 13 kasus 10,120,000.00 0.00 0.00 -10,120,000.00 - - - 35,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 10,120,000.00 0.00 0.00 -10,120,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase perempuan korban kekerasan yang memperoleh layanan rujukan lanjutan komprehensif sesuai peraturan perundang undangan - 100 persen 198,866,600.00 3,769,132,175.00 3,758,191,175.00 3,559,324,575.00 - - - 250,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Layanan 6 Layanan 198,866,600.00 3,769,132,175.00 3,758,191,175.00 3,559,324,575.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - 250,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender - 80 persen 10,120,000.00 23,242,130.00 14,546,630.00 48,880,000.00 59,000,000.00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keterpenuhan Data Gender dan Anak sesuai peraturan perundang undangan - 100 persen 10,120,000.00 23,242,130.00 14,546,630.00 4,426,630.00 - - - 59,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 3 Dokumen 10,120,000.00 23,242,130.00 14,546,630.00 4,426,630.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 59,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase OPD yang menerapkan pemenuhan Hak Anak dalam Pelayanan Tupoksi OPDnya - 100 persen 65,500,000.00 92,032,230.00 65,210,230.00 51,500,000.00 117,000,000.00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Status Predikat Kabupaten Layak Anak (Utama) - 950 poin 65,500,000.00 92,032,230.00 65,210,230.00 -289,770.00 - - - 117,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 65,500,000.00 92,032,230.00 65,210,230.00 -289,770.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 117,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak - 0,010 persen 245,719,400.00 278,083,100.00 276,983,100.00 49,280,600.00 295,000,000.00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan - 100 persen 17,163,500.00 0.00 0.00 -17,163,500.00 - - - 45,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 36 Orang 36 Orang 17,163,500.00 0.00 0.00 -17,163,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilayani - 100 persen 228,555,900.00 278,083,100.00 276,983,100.00 48,427,200.00 - - - 250,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 5 Orang 5 Orang 228,555,900.00 278,083,100.00 276,983,100.00 48,427,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - 250,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN 4,630,275,564.00 4,805,012,528.00 4,782,844,176.00 152,568,612.00 6,189,105,653.00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - 4 poin 3,352,507,142.00 3,281,035,826.00 3,396,859,226.00 340,598,511.00 3,693,105,653.00 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 persen 3,114,211,952.00 2,919,746,700.00 2,919,746,700.00 -194,465,252.00 - - - 3,248,255,653.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 3,114,211,952.00 2,919,746,700.00 2,919,746,700.00 -194,465,252.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,248,255,653.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 55,946,200.00 71,218,500.00 132,642,000.00 76,695,800.00 - - - 154,350,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2,475,000.00 1,015,900.00 1,015,900.00 -1,459,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,500,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1,732,000.00 496,400.00 496,400.00 -1,235,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,850,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 51,739,200.00 69,706,200.00 131,129,700.00 79,390,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 150,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 48,076,450.00 4,765,900.00 41,995,000.00 -6,081,450.00 - - - 103,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 15,000,000.00 4,765,900.00 41,995,000.00 26,995,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 persen 93,261,140.00 93,566,726.00 93,566,726.00 305,586.00 - - - 119,500,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 33,492,500.00 33,797,390.00 33,797,390.00 304,890.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 18,968,640.00 18,969,336.00 18,969,336.00 696.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,500,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 54,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 persen 41,011,400.00 191,738,000.00 208,908,800.00 167,897,400.00 - - - 68,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 29 Unit 37,000,000.00 182,860,000.00 182,860,000.00 145,860,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 50,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 1,500,000.00 4,400,000.00 7,400,000.00 5,900,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2,511,400.00 4,478,000.00 18,648,800.00 16,137,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Peningkatan Kerjasama antar Desa dari 17,50% menjadi 75% - 62,50 persen 31,172,500.00 34,582,360.00 26,992,360.00 29,827,500.00 61,000,000.00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Persentase MoU Kerja sama antar Desa yang ditetapkan - 62,50 persen 31,172,500.00 34,582,360.00 26,992,360.00 -4,180,140.00 - - - 61,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 40 Dokumen 40 Dokumen 12,000,000.00 0.00 0.00 -12,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 40 Dokumen 1 Dokumen 19,172,500.00 34,582,360.00 26,992,360.00 7,819,860.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase peningkatan desa yang mencapai tertib adimistrasi sesuai peraturan Per UU an - 100 persen 999,934,872.00 1,321,105,122.00 1,009,723,370.00 902,065,128.00 1,902,000,000.00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Keterpenuhan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa sesuai peraturan per UU an - 100 persen 999,934,872.00 1,321,105,122.00 1,009,723,370.00 9,788,498.00 - - - 1,902,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 40 Dokumen 40 Dokumen 825,369,372.00 1,110,251,712.00 804,770,460.00 -20,598,912.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 900,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 40 Dokumen 40 Dokumen 56,713,000.00 83,843,600.00 84,993,600.00 28,280,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 40 Orang 40 Orang 22,214,500.00 22,214,540.00 40,775,540.00 18,561,040.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 56,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 40 Laporan 40 Laporan 19,043,000.00 19,042,940.00 19,042,940.00 -60.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 48,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 40 Dokumen 40 Dokumen 9,240,000.00 14,764,210.00 17,059,710.00 7,819,710.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 49,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 12 Laporan 12 Laporan 10,240,000.00 10,000,550.00 4,913,050.00 -5,326,950.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 550,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 40 Dokumen 40 Dokumen 17,091,000.00 17,090,960.00 7,657,960.00 -9,433,040.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 80 Orang 80 Orang 9,240,000.00 0.00 0.00 -9,240,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 55 Dokumen 55 Dokumen 30,784,000.00 43,896,610.00 30,510,110.00 -273,890.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 112,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Presentase LPM Berprestasi - 41,14 persen 254,737,500.00 168,289,220.00 349,269,220.00 306,262,500.00 561,000,000.00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa yang di bina - 6 Lembaga 254,737,500.00 168,289,220.00 349,269,220.00 94,531,720.00 - - - 561,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga 4 Lembaga 20,661,000.00 28,966,530.00 29,853,030.00 9,192,030.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 48,326,500.00 23,100,800.00 17,319,800.00 -31,006,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 126,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 40 Laporan 40 Laporan 24,000,000.00 0.00 0.00 -24,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 55 Dokumen 55 Dokumen 161,750,000.00 116,221,890.00 302,096,390.00 140,346,390.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 355,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 4,512,476,550.00 4,551,034,083.06 4,584,435,583.06 71,959,033.06 5,355,346,000.00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPRM) - 14,65 persen 125,600,000.00 191,996,600.00 249,088,100.00 130,400,000.00 256,000,000.00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Persentase Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Nasional/Provinsi - 100 persen 0.00 0.00 57,091,500.00 57,091,500.00 - - - 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 0.00 0.00 57,091,500.00 57,091,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan data pemetaan perkiraan pengendalian penduduk - 10 persen 125,600,000.00 191,996,600.00 191,996,600.00 66,396,600.00 - - - 256,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 2 Laporan 0.00 59,996,600.00 59,996,600.00 59,996,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 80,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2 Laporan 2 Laporan 48,600,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 -600,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 56,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 77,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 7,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 120,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - 15,25 persen 3,160,576,000.00 3,247,891,482.94 3,224,201,482.94 544,824,000.00 3,705,400,000.00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi LKIEM Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan - 85 persen 837,350,000.00 591,328,782.92 572,576,782.92 -264,773,217.08 - - - 1,130,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 1 Laporan 80,000,000.00 0.00 0.00 -80,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - 150,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 12 Laporan 347,200,000.00 255,885,042.92 255,885,042.92 -91,314,957.08 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 450,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 10 Laporan 10 Laporan 105,000,000.00 69,154,400.00 69,154,400.00 -35,845,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 150,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3 Dokumen 3 Dokumen 105,150,000.00 177,321,400.00 158,569,400.00 53,419,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB - - 140,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organisasi 2 Organisasi 200,000,000.00 88,967,940.00 88,967,940.00 -111,032,060.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 240,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB LPKB/PLKB) yang berperan aktif dalam Penyuluhan dan Pengembangan Program KB - 100 persen 856,920,000.00 1,448,875,700.00 1,448,875,700.00 591,955,700.00 - - - 900,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 298 Orang 298 Orang 165,000,000.00 416,000,000.00 416,000,000.00 251,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 200,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 2 Laporan 2 Laporan 691,920,000.00 1,032,875,700.00 1,032,875,700.00 340,955,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHAT AN DAN KB-REGUL ER-KB - - 700,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi - 100 persen 432,141,000.00 979,315,200.02 979,315,200.02 547,174,200.02 - - - 505,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 14 Laporan 14 Laporan 11,700,000.00 14,460,000.00 14,460,000.00 2,760,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 30,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 517 Orang 517 Orang 189,502,000.00 944,758,800.02 944,758,800.02 755,256,800.02 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHAT AN DAN KB-REGUL ER-KB DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 200,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 8 Unit 8 Unit 216,039,000.00 0.00 0.00 -216,039,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 250,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Laporan 2 Laporan 14,900,000.00 20,096,400.00 20,096,400.00 5,196,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 25,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Keterpenuhan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - 100 persen 1,034,165,000.00 228,371,800.00 223,433,800.00 -810,731,200.00 - - - 1,170,400,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 15 Organisasi 15 Organisasi 25,415,000.00 37,971,800.00 33,033,800.00 7,618,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 2 Dokumen 2 Dokumen 3,750,000.00 0.00 0.00 -3,750,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 5,400,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 24 Unit 24 Unit 720,000,000.00 0.00 0.00 -720,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 800,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 55 Kampung 55 Kampung 285,000,000.00 190,400,000.00 190,400,000.00 -94,600,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 320,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera - 83,33 persen 1,226,300,550.00 1,111,146,000.12 1,111,146,000.12 167,645,450.00 1,393,946,000.00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Fasilitasi Kegiatan Bina Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 5 kegiatan 300,000,000.00 173,946,000.17 173,946,000.17 -126,053,999.83 - - - 393,946,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 1 Laporan / Dokumen 0.00 43,946,000.17 43,946,000.17 43,946,000.17 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 43,946,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 25 Unit 25 Unit 300,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 -170,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 350,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Peningkatan peran Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg - 2 Organisasi 926,300,550.00 937,199,999.95 937,199,999.95 10,899,449.95 - - - 1,000,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2 laporan 2 laporan 426,000,000.00 426,000,000.00 426,000,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 500,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 2 laporan 2 laporan 500,300,550.00 511,199,999.95 511,199,999.95 10,899,449.95 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - 500,000,000.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7,802,901,093.00 7,608,976,544.00 7,367,109,544.00 -435,791,549.00 7,192,101,093.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 7,802,901,093.00 7,608,976,544.00 7,367,109,544.00 -435,791,549.00 7,192,101,093.00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7,802,901,093.00 7,608,976,544.00 7,367,109,544.00 -435,791,549.00 7,192,101,093.00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Lingkungan Hidup - 20 4.00 JPL Point 3,465,293,943.00 2,981,571,294.00 2,843,745,294.00 -796,997,361.00 2,668,296,582.00 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 % 2,991,153,943.00 2,478,722,294.00 2,478,722,294.00 -512,431,649.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 2,140,184,711.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 0.00 2,478,722,294.00 2,478,722,294.00 2,478,722,294.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 2,140,184,711.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 7,802,901,093.00 7,608,976,544.00 7,367,109,544.00 -435,791,549.00 7,192,101,093.00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7,802,901,093.00 7,608,976,544.00 7,367,109,544.00 -435,791,549.00 7,192,101,093.00 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 7,802,901,093.00 7,608,976,544.00 7,367,109,544.00 -435,791,549.00 7,192,101,093.00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 7,802,901,093.00 7,608,976,544.00 7,367,109,544.00 -435,791,549.00 7,192,101,093.00 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah staf yang mengikuti diklat teknis/fungsional - 100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 100,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 30 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 100,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran - 100 % 291,255,000.00 312,922,100.00 194,125,600.00 -97,129,400.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 228,806,426.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3 Paket 48,400,000.00 26,872,000.00 26,872,000.00 -21,528,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 68,068,350.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3,900,500.00 3,892,800.00 3,892,800.00 -7,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 6,246,623.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 4,254,200.00 4,010,300.00 4,010,300.00 -243,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 4,375,823.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 284 Laporan 223 Laporan 234,700,300.00 278,147,000.00 159,350,500.00 -75,349,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 150,115,630.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 % 105,400,000.00 106,864,900.00 86,620,900.00 -18,779,100.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 102,271,695.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 30,000,000.00 31,394,900.00 31,400,900.00 1,400,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 27,071,695.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 20,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 50,400,000.00 50,470,000.00 30,220,000.00 -20,180,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 55,200,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 77,485,000.00 83,062,000.00 84,276,500.00 6,791,500.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 97,033,750.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 Unit 32 Unit 61,065,000.00 62,815,000.00 62,815,000.00 1,750,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 69,062,500.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 21 Unit 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 13,571,250.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 8,020,000.00 11,847,000.00 13,061,500.00 5,041,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 14,400,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan - 100 % 150,000,000.00 149,982,000.00 143,316,500.00 195,000,000.00 345,000,000.00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase ok RPPLH Penyelesaian d - 100 % 150,000,000.00 149,982,000.00 143,316,500.00 -6,683,500.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 15,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 15,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000.00 149,982,000.00 143,316,500.00 -6,683,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 0.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 330,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 130,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 200,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penurunan Tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup - 23 % 78,412,350.00 77,385,450.00 50,208,950.00 256,427,569.00 334,839,919.00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah lokasi yang ditentukan status mutunya - 3 KEG 78,412,350.00 77,385,450.00 50,208,950.00 -28,203,400.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 313,378,767.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 48,412,350.00 48,074,950.00 34,479,950.00 -13,932,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 129,156,140.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000.00 29,310,500.00 15,729,000.00 -14,271,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 21,317,961.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2 Dokumen 2 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 162,904,666.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 21,461,152.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 21,461,152.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati - 100 % 140,616,000.00 36,928,900.00 45,155,900.00 219,234,625.00 359,850,625.00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah lokasi RTH yang dipelihara - 1 Lokasi 140,616,000.00 36,928,900.00 45,155,900.00 -95,460,100.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 359,850,625.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 18,52 Ha 18,52 Ha 140,616,000.00 36,928,900.00 45,155,900.00 -95,460,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 359,850,625.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Limbah B3 yang dikelola - 88.56 % 32,872,000.00 31,711,500.00 17,439,500.00 102,112,962.00 134,984,962.00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3 - 2 usaha 10,911,000.00 10,295,500.00 5,110,000.00 -5,801,000.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 45,155,772.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 4 Laporan 4 Laporan 10,911,000.00 10,295,500.00 5,110,000.00 -5,801,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 45,155,772.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengumpul LB3 - 1 Pengumpul 21,961,000.00 21,416,000.00 12,329,500.00 -9,631,500.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 89,829,190.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 3 Dokumen 3 Dokumen 21,961,000.00 21,416,000.00 12,329,500.00 -9,631,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 89,829,190.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota - 100 % 27,156,500.00 26,937,500.00 13,977,500.00 12,900,650.00 40,057,150.00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap i zin Lingkungan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 20 usaha 27,156,500.00 26,937,500.00 13,977,500.00 -13,179,000.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 40,057,150.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 10 Dokumen 10 Dokumen 7,156,500.00 7,111,000.00 4,646,500.00 -2,510,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 10,266,134.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Badan Usaha 10 Badan Usaha 20,000,000.00 19,826,500.00 9,331,000.00 -10,669,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 29,791,016.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH - - - 0.00 0.00 0.00 12,114,813.00 12,114,813.00 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 12,114,813.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 12,114,813.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup - 86 % 43,711,300.00 42,920,500.00 24,254,000.00 32,664,039.00 76,375,339.00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam PPLH - 2 Lembaga/ Organisasi 43,711,300.00 42,920,500.00 24,254,000.00 -19,457,300.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 76,375,339.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 43,711,300.00 42,920,500.00 24,254,000.00 -19,457,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 76,375,339.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan per UU an - 100 % 20,000,000.00 19,832,000.00 9,951,000.00 -6,658,603.00 13,341,397.00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan terkait izin PPLH - 5 Pengaduan 20,000,000.00 19,832,000.00 9,951,000.00 -10,049,000.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 13,341,397.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 4 Pengaduan 4 Pengaduan 20,000,000.00 19,832,000.00 9,951,000.00 -10,049,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 13,341,397.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Presentase sampah yang tertangani - 82.37 % 3,844,839,000.00 4,241,707,400.00 4,219,060,900.00 -637,598,694.00 3,207,240,306.00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah sampah yang dikelola - 25180.6 Ton 3,844,839,000.00 4,241,707,400.00 4,219,060,900.00 374,221,900.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 3,207,240,306.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 2 Kelompok 2 Kelompok 45,000,000.00 20,356,000.00 13,806,000.00 -31,194,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 113,174,930.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 40 Unit 40 Unit 799,914,000.00 799,913,900.00 799,913,900.00 -100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR T ANAH - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 900,000,000.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 35,000,000.00 34,562,500.00 18,466,000.00 -16,534,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 61,785,020.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 25180,6 Ton 25180,6 Ton 2,964,925,000.00 3,386,875,000.00 3,386,875,000.00 421,950,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 2,066,395,856.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 65,884,500.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4,393,843,670.00 3,783,191,853.00 3,550,049,053.00 -843,794,617.00 4,759,267,920.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 4,393,843,670.00 3,783,191,853.00 3,550,049,053.00 -843,794,617.00 4,759,267,920.00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 4,393,843,670.00 3,783,191,853.00 3,550,049,053.00 -843,794,617.00 4,759,267,920.00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil 4.00 20 Point JPL 20 4.00 JPL Point 4,065,349,720.00 3,454,846,953.00 3,331,383,453.00 86,272,050.00 4,151,621,770.00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima gaji dan tunjangan 100 Persen 100 Persen 3,192,837,270.00 2,569,022,953.00 2,569,022,953.00 -623,814,317.00 - - - 3,192,837,270.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 3,192,837,270.00 2,569,022,953.00 2,569,022,953.00 -623,814,317.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,192,837,270.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 394,131,000.00 394,056,400.00 229,020,400.00 -165,110,600.00 - - - 469,686,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 302,938,000.00 302,932,900.00 153,654,100.00 -149,283,900.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 322,820,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 1,776,000.00 1,774,900.00 1,217,700.00 -558,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,815,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139 Laporan 69 Laporan 89,417,000.00 89,348,600.00 74,148,600.00 -15,268,400.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 145,051,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 135,610,950.00 149,248,000.00 215,460,500.00 79,849,550.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 124,248,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 4 Unit 135,610,950.00 149,248,000.00 215,460,500.00 79,849,550.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 124,248,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 Persen 100 Persen 285,020,500.00 285,018,500.00 261,018,500.00 -24,002,000.00 - - - 285,020,500.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 40,220,500.00 40,218,500.00 40,218,500.00 -2,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 40,220,500.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 244,800,000.00 244,800,000.00 220,800,000.00 -24,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 244,800,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 100 Persen 100 Persen 57,750,000.00 57,501,100.00 56,861,100.00 -888,900.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 79,830,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 21 Unit 16 Unit 47,695,000.00 47,681,100.00 47,681,100.00 -13,900.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 64,550,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 5,775,000.00 5,775,000.00 5,775,000.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 11,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 4,280,000.00 4,045,000.00 3,405,000.00 -875,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 4,280,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN Persentase Perekaman Ktp-El 99 Persen 99 Persen 190,040,500.00 190,035,400.00 118,011,200.00 36,829,000.00 226,869,500.00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Jenis 4 Jenis 120,372,500.00 120,369,300.00 83,413,800.00 -36,958,700.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Semua Masyarakat 140,686,500.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 4 Dokumen 4 Dokumen 19,109,000.00 19,108,000.00 11,751,000.00 -7,358,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 20,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 101,263,500.00 101,261,300.00 71,662,800.00 -29,600,700.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
4.PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 120,686,500.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Pendaftaran Penduduk yang Diselenggarakan 2 Jenis 2 Jenis 54,970,000.00 54,969,000.00 25,813,400.00 -29,156,600.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Semua masyarakat 54,970,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 2 Dokumen 2 Dokumen 54,970,000.00 54,969,000.00 25,813,400.00 -29,156,600.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 54,970,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 1 Jenis 1 Jenis 14,698,000.00 14,697,100.00 8,784,000.00 -5,914,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Semua masyarakat 31,213,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 4 Laporan 4 Laporan 14,698,000.00 14,697,100.00 8,784,000.00 -5,914,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 31,213,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 99 Persen 99 Persen 70,843,350.00 70,727,600.00 55,128,400.00 75,024,050.00 145,867,400.00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil 3 Jenis 3 Jenis 67,843,350.00 67,758,400.00 55,128,400.00 -12,714,950.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Semua Masyarakat 140,867,400.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 4 Dokumen 4 Dokumen 3,703,850.00 3,674,100.00 2,424,100.00 -1,279,750.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 26,669,400.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 1 Layanan 1 Layanan 64,139,500.00 64,084,300.00 52,704,300.00 -11,435,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 114,198,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 1 Jenis 1 Jenis 3,000,000.00 2,969,200.00 0.00 -3,000,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Semua masyarakat 5,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 2 Laporan 2 Laporan 3,000,000.00 2,969,200.00 0.00 -3,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Peningkatan OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan 37 Persen 37 Persen 53,416,600.00 53,392,100.00 32,868,300.00 108,992,400.00 162,409,000.00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Data Kependudukan yang dikumpulkan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 100 Persen 100 Persen 18,581,100.00 18,560,200.00 8,430,200.00 -10,150,900.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta 99,711,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Dokumen 2 Dokumen 5,356,100.00 5,346,300.00 4,658,700.00 -697,400.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 49,280,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 13 Dokumen 13 Dokumen 13,225,000.00 13,213,900.00 3,771,500.00 -9,453,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,431,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelola 100 Persen 100 Persen 34,835,500.00 34,831,900.00 24,438,100.00 -10,397,400.00 - - - 62,698,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 7 Laporan 7 Laporan 34,835,500.00 34,831,900.00 24,438,100.00 -10,397,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 62,698,000.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL
5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN persentase pemanfaatan profil kependudukan 100 Persen 100 Persen 14,193,500.00 14,189,800.00 12,657,700.00 58,306,750.00 72,500,250.00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase Profil Kependudukan yang Disusun 100 Persen 100 Persen 14,193,500.00 14,189,800.00 12,657,700.00 -1,535,800.00 - - - 72,500,250.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 14,193,500.00 14,189,800.00 12,657,700.00 -1,535,800.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 72,500,250.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCAT ATAN SIPIL DINAS PERHUBUNGAN 5,986,090,044.00 5,514,556,017.00 5,982,602,817.00 -3,487,227.00 8,327,561,118.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 5,986,090,044.00 5,514,556,017.00 5,982,602,817.00 -3,487,227.00 8,327,561,118.00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5,986,090,044.00 5,514,556,017.00 5,982,602,817.00 -3,487,227.00 8,327,561,118.00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Dinas Perhubugan - 3 Point 4,783,695,894.00 4,311,860,767.00 4,279,675,867.00 -639,275,360.00 4,144,420,534.00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan - 100 % 4,244,485,452.00 3,750,494,795.00 3,750,494,795.00 -493,990,657.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Dinas Perhubungan 3,442,107,315.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 42 Orang/b ulan 4,244,485,452.00 3,750,494,795.00 3,750,494,795.00 -493,990,657.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 3,442,107,315.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 % 240,861,500.00 286,008,730.00 174,095,230.00 -66,766,270.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Dinas Perhubungan 434,313,219.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 486,500.00 485,300.00 485,300.00 -1,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 5,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 67,073,000.00 61,806,000.00 64,876,500.00 -2,196,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 80,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 1 Paket 1,800,000.00 1,799,630.00 1,799,630.00 -370.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 5,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 4 Laporan 412,000.00 407,800.00 407,800.00 -4,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 9,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 800 Laporan 385 Laporan 171,090,000.00 221,510,000.00 106,526,000.00 -64,564,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 335,313,219.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0.00 0.00 47,978,600.00 47,978,600.00 - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 50,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0.00 0.00 47,978,600.00 47,978,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 50,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 106,150,642.00 106,351,142.00 97,351,142.00 -8,799,500.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Dinas Perhubungan 59,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1700 Laporan 4 Laporan 12,090,000.00 12,350,500.00 3,350,500.00 -8,739,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 4,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120 Laporan 94,060,642.00 94,000,642.00 94,000,642.00 -60,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 55,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 192,198,300.00 169,006,100.00 209,756,100.00 17,557,800.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Dinas Perhubungan 159,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 21 Unit 126,053,800.00 84,719,800.00 125,469,800.00 -584,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 100,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 19 Unit 8,775,000.00 8,775,000.00 8,775,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 14,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 1 Unit 57,369,500.00 75,511,300.00 75,511,300.00 18,141,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 45,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Peningkatan Perlengkapan Jalan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan - 100 % 1,202,394,150.00 1,202,695,250.00 1,702,926,950.00 2,980,746,434.00 4,183,140,584.00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah perlengkapan dan prasarana jalan Kabupaten yang terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - 7 jenis 642,933,350.00 642,928,450.00 1,258,410,150.00 615,476,800.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Masyarakat Pengguna Jalan 3,551,736,838.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 900 Unit 34 Unit 470,776,750.00 470,776,350.00 586,259,450.00 115,482,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 2,661,810,805.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 5 Unit 5 Unit 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 15,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 415 Unit 856 Unit 162,156,600.00 162,152,100.00 662,150,700.00 499,994,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 874,926,033.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji sesuai dengan peraturan yang telah di persyaratkan - 900 Unit 18,455,800.00 10,997,600.00 10,997,600.00 -7,458,200.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN Pemilik Kendaraan Bermotor 26,998,120.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2000 Dokumen 88 Dokumen 2,500,000.00 2,499,200.00 2,499,200.00 -800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 25,000,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 6 Unit 1 Unit 15,955,800.00 8,498,400.00 8,498,400.00 -7,457,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 1,998,120.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah ruas jalan kabupaten terselenggara manajemen rekayasa lalu lintas - 105 Ruas 538,800,000.00 546,570,400.00 432,420,400.00 -106,379,600.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 602,605,626.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 5 Laporan 1 Laporan 3,600,000.00 3,570,400.00 1,870,400.00 -1,729,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 32,905,626.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 5 Laporan 3 Laporan 535,200,000.00 543,000,000.00 430,550,000.00 -104,650,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 569,700,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Andalalin yang direkomendasikan yang telah memenuhi standart peraturan perundang-undangan - 1 Dokumen 2,205,000.00 2,198,800.00 1,098,800.00 -1,106,200.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN - 1,800,000.00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 36 Laporan 19 Laporan 2,205,000.00 2,198,800.00 1,098,800.00 -1,106,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
5.PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN 1,800,000.00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 6,062,170,987.00 7,240,534,207.00 9,013,141,832.00 2,950,970,845.00 9,390,327,813.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 6,062,170,987.00 7,240,534,207.00 9,013,141,832.00 2,950,970,845.00 9,390,327,813.00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 5,952,118,487.00 7,130,461,847.00 8,929,501,692.00 2,977,383,205.00 8,929,040,313.00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Dinas Kominfo - 3 Level 3,623,428,387.00 3,267,752,357.00 3,209,515,967.00 643,203,426.00 4,266,631,813.00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Keuangan - 100 % 2,070,000.00 2,070,000.00 1,626,250.00 -443,750.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 1,643,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 865,000.00 865,000.00 643,400.00 -221,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 452,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 425,000.00 425,000.00 355,000.00 -70,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 397,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 390,000.00 390,000.00 319,300.00 -70,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 397,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 390,000.00 390,000.00 308,550.00 -81,450.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 397,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya terhadap Keseluruhan ASN - 100 % 3,339,214,387.00 2,817,578,107.00 2,817,578,107.00 -521,636,280.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 3,473,615,513.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 3,339,214,387.00 2,817,578,107.00 2,817,578,107.00 -521,636,280.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,473,615,513.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadap Keseluruhan ASN - 100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 173,947,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 108,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 65,947,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 143,657,500.00 143,693,860.00 86,961,810.00 -56,695,690.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 292,608,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1,839,000.00 1,908,600.00 1,908,600.00 69,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,979,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1,500,000.00 1,499,100.00 1,499,100.00 -900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,500,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 23,477,500.00 23,477,500.00 23,454,800.00 -22,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,242,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 1,227,000.00 1,227,000.00 1,192,000.00 -35,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 9,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 142 Laporan 63 Laporan 115,614,000.00 115,581,660.00 58,907,310.00 -56,706,690.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 226,886,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 173,217,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 35,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 138,217,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor - 100 % 112,491,500.00 112,455,390.00 108,394,800.00 -4,096,700.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 120,600,300.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 112,491,500.00 112,455,390.00 108,394,800.00 -4,096,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 120,600,300.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara - 100 % 25,995,000.00 191,955,000.00 194,955,000.00 168,960,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 31,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 21,995,000.00 187,955,000.00 187,955,000.00 165,960,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 22,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 14 Unit 4,000,000.00 4,000,000.00 7,000,000.00 3,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 9,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik - 100 % 957,751,500.00 1,698,979,010.00 3,586,591,125.00 1,526,922,000.00 2,484,673,500.00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Banyaknya Jumlah Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan - 265 Informasi 957,751,500.00 1,698,979,010.00 3,586,591,125.00 2,628,839,625.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 2,484,673,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 1 Laporan 156,065,000.00 303,064,980.00 324,051,300.00 167,986,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 275,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 58 Komunitas 58 Komunitas 157,437,500.00 304,965,480.00 153,475,200.00 -3,962,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 148,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 Laporan 1 Laporan 8,066,500.00 8,065,810.00 16,579,000.00 8,512,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 45,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 80 Permoh onan 80 Permoh onan 470,571,500.00 917,271,810.00 2,934,693,975.00 2,464,122,475.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,299,631,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 0 Rekomen dasi 0 Rekomen dasi 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 24,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 0 Persentase 0 Persentase 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 148,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 38 Media 45 Media 165,611,000.00 165,610,930.00 157,791,650.00 -7,819,350.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 545,042,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo - 100 % 1,370,938,600.00 2,163,730,480.00 2,133,394,600.00 806,796,400.00 2,177,735,000.00 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang memiliki situs WEB yang sesuai Standar - 100 % 15,000,000.00 15,070,000.00 15,070,000.00 70,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 15,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000.00 15,070,000.00 15,070,000.00 70,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 15,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan yang telah diimplementasikan secara Elektronik - 100 % 1,355,938,600.00 2,148,660,480.00 2,118,324,600.00 762,386,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 2,162,735,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 3 Laporan 3 Laporan 303,338,600.00 300,175,480.00 270,489,600.00 -32,849,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 62,735,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 34 Perangkat Daerah 34 Perangkat Daerah 1,052,600,000.00 1,848,485,000.00 1,847,835,000.00 795,235,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,100,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 77,403,500.00 77,423,360.00 66,409,640.00 -10,993,860.00 398,287,500.00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi - 100 % 77,403,500.00 77,423,360.00 66,409,640.00 320,884,000.00 398,287,500.00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Presentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral - 100 % 77,403,500.00 77,423,360.00 66,409,640.00 -10,993,860.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 398,287,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 5 Orang 5 Orang 17,688,500.00 17,684,500.00 8,191,000.00 -9,497,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 176,567,500.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 100 Persentase 53,750,000.00 53,774,300.00 44,110,100.00 -9,639,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 100,373,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 18 Dokumen 18 Dokumen 2,790,000.00 2,789,560.00 11,764,640.00 8,974,640.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 39,972,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 18 Dokumen 18 Dokumen 3,175,000.00 3,175,000.00 2,343,900.00 -831,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 81,375,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 32,649,000.00 32,649,000.00 17,230,500.00 -15,418,500.00 63,000,000.00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Informasi Daerah yang Wajib Diamankan dengan Persandian - 100 % 32,649,000.00 32,649,000.00 17,230,500.00 30,351,000.00 63,000,000.00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi - 1 Dokumen 32,649,000.00 32,649,000.00 17,230,500.00 -15,418,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 63,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 500,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 7,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan 32,649,000.00 32,649,000.00 17,230,500.00 -15,418,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 55,000,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 0 Perangkat Daerah 0 Perangkat Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 500,000.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATIST IK DAN PERSANDIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 6,989,610,981.00 4,949,361,721.00 5,229,330,163.00 -1,760,280,818.00 5,928,322,936.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 3,847,038,582.00 3,722,136,071.00 4,085,263,943.00 238,225,361.00 3,898,286,410.00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3,847,038,582.00 3,722,136,071.00 4,085,263,943.00 238,225,361.00 3,898,286,410.00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan - 20 3 JPL Point 3,784,510,082.00 3,655,171,871.00 3,581,959,468.00 -488,216,860.00 3,296,293,222.00 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 Persen 3,414,884,602.00 3,290,058,691.00 3,290,058,691.00 -124,825,911.00 - - ASN dan PPPK 2,884,845,722.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 3,414,884,602.00 3,290,058,691.00 3,290,058,691.00 -124,825,911.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,884,845,722.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 45,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 45,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 105,246,900.00 148,544,500.00 104,283,900.00 -963,000.00 - - ASN, PPPK dan Tenaga Honorer 125,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1,791,000.00 1,680,500.00 2,798,900.00 1,007,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94 Laporan 105 Laporan 103,455,900.00 146,864,000.00 101,485,000.00 -1,970,900.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 91,837,000.00 45,147,500.00 36,975,600.00 -54,861,400.00 - - Sarana dan Prasarana Kantor 45,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 20,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2 3,847,038,582.00 3,722,136,071.00 4,085,263,943.00 238,225,361.00 3,898,286,410.00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,847,038,582.00 3,722,136,071.00 4,085,263,943.00 238,225,361.00 3,898,286,410.00 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 3,847,038,582.00 3,722,136,071.00 4,085,263,943.00 238,225,361.00 3,898,286,410.00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3,847,038,582.00 3,722,136,071.00 4,085,263,943.00 238,225,361.00 3,898,286,410.00 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 2 Unit 90,337,000.00 45,147,500.00 36,975,600.00 -53,361,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 1,500,000.00 0.00 0.00 -1,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 147,441,580.00 146,876,180.00 126,096,277.00 -21,345,303.00 - - Tenaga Honorer dan Jasa Penunjang Kantor Lainnya 157,572,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 117,170,500.00 116,245,100.00 103,245,100.00 -13,925,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 106,062,500.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 30,271,080.00 30,631,080.00 22,851,177.00 -7,419,903.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 51,509,500.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 25,100,000.00 24,545,000.00 24,545,000.00 -555,000.00 - - Peralatan dan Perlengkapan Operasional dan Gedung Kantor 38,875,500.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28,975,500.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,900,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 2,500,000.00 1,945,000.00 1,945,000.00 -555,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
1.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi yang aktif Persentase koperasi yan gaktif - 87,58 87,58 Persen % 33,576,000.00 38,689,100.00 459,617,685.00 33,576,000.00 67,152,000.00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota - 100 Persen 33,576,000.00 38,689,100.00 459,617,685.00 426,041,685.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Unit Koperasi 67,152,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 60 Unit Usaha 115 Unit Usaha 33,576,000.00 38,689,100.00 459,617,685.00 426,041,685.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 33,576,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 33,576,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase peningkatan kesehatan koperasi simpan pinjam Persentase Peningkatan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam - 75 95 % Persen 11,180,500.00 10,343,400.00 7,697,900.00 48,819,500.00 60,000,000.00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota - 100 Persen 11,180,500.00 10,343,400.00 7,697,900.00 -3,482,600.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Koperasi Simpan Pinjam 60,000,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 11,180,500.00 10,343,400.00 7,697,900.00 -3,482,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 30,000,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 30,000,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian Persentase Peningkatan Kualitas SDM Perkoperasian - 85 82 % % 0.00 0.00 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 70,000,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 70,000,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro - 11.33 % 17,772,000.00 17,931,700.00 35,988,890.00 52,228,000.00 70,000,000.00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Persentase UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha - 40 Persen 17,772,000.00 17,931,700.00 35,988,890.00 18,216,890.00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - Usaha Mikro Kecil dan Menengah 70,000,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 17,772,000.00 17,931,700.00 35,988,890.00 18,216,890.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15,000,000.00DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 15,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - 40,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - - - 0.00 0.00 0.00 334,841,188.00 334,841,188.00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 334,841,188.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 334,841,188.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3,142,572,399.00 1,227,225,650.00 1,144,066,220.00 -1,998,506,179.00 2,030,036,526.00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,957,609,899.00 1,008,951,500.00 990,736,070.00 -1,966,873,829.00 1,550,036,526.00
1.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - - 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 10,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Peri zinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 10,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerja Kab/Kota - 95 Persen 933,715,900.00 936,373,000.00 944,328,870.00 334,222,626.00 1,267,938,526.00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Terlaksananya Pengelolaan Sarana Perdagangan - 1 Tahun 933,715,900.00 936,373,000.00 944,328,870.00 10,612,970.00 - - Sarana Distribusi Perdagangan 1,267,938,526.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 4 Unit 4 Unit 29,009,700.00 16,052,700.00 20,463,940.00 -8,545,760.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 363,232,326.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 8 Unit 8 Unit 904,706,200.00 920,320,300.00 923,864,930.00 19,158,730.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 904,706,200.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING koefisien variasi harga antar waktu - 10 1,958,120,499.00 6,739,000.00 6,739,000.00 -1,910,120,499.00 48,000,000.00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali - 100 Persen 1,958,120,499.00 6,739,000.00 6,739,000.00 -1,951,381,499.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Barang Pokok dan Penting 48,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0 Laporan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 10,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 12 Laporan 6,750,000.00 6,739,000.00 6,739,000.00 -11,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 28,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 1,951,370,499.00 0.00 0.00 -1,951,370,499.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 10,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
4.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat-Alat Ukur , Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku - 92,19 Persen 65,773,500.00 65,839,500.00 39,668,200.00 147,324,500.00 213,098,000.00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Alat-Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera sah yang berlaku Tahun Berjalan - 89,90 Perse 65,773,500.00 65,839,500.00 39,668,200.00 -26,105,300.00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Alat-Alat Ukur , Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 213,098,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 748 Unit 748 Unit 60,980,500.00 61,025,000.00 34,853,700.00 -26,126,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 179,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 240 Orang 240 Orang 4,793,000.00 4,814,500.00 4,814,500.00 21,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 34,098,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
5.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK - - - 0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 11,000,000.00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 11,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 UMKM 0 UMKM 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 11,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 184,962,500.00 218,274,150.00 153,330,150.00 -31,632,350.00 480,000,000.00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIK - 100 % 129,597,000.00 162,132,450.00 115,057,450.00 245,403,000.00 375,000,000.00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok IKM yang meningkat kualitasnya - 3 Kelompok 129,597,000.00 162,132,450.00 115,057,450.00 -14,539,550.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Industri Kecil dan Menengah 375,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 110,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 50,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 100,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 129,597,000.00 162,132,450.00 115,057,450.00 -14,539,550.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 110,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 5,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumlah hasil Pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait - 100 Persen 29,353,000.00 30,088,900.00 22,984,900.00 40,647,000.00 70,000,000.00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait - 100 Persen 29,353,000.00 30,088,900.00 22,984,900.00 -6,368,100.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - Industri Kecil dan Menengah 70,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Peri zinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 50,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 1 Dokumen 29,353,000.00 30,088,900.00 22,984,900.00 -6,368,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 20,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tingkat efektifitas pemanfaatan sistem informasi industri nasional - 100 % 26,012,500.00 26,052,800.00 15,287,800.00 8,987,500.00 35,000,000.00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya data dan informasi industri - 100 Persen 26,012,500.00 26,052,800.00 15,287,800.00 -10,724,700.00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 35,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 1 Dokumen 26,012,500.00 26,052,800.00 15,287,800.00 -10,724,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 20,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 0 Dokumen 0 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. - 15,000,000.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3,696,981,605.00 2,970,579,117.00 2,899,460,507.00 -797,521,098.00 4,316,274,324.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 3,696,981,605.00 2,970,579,117.00 2,899,460,507.00 -797,521,098.00 4,316,274,324.00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3,696,981,605.00 2,970,579,117.00 2,899,460,507.00 -797,521,098.00 4,316,274,324.00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 3 Level 2,966,821,605.00 2,674,407,907.00 2,600,486,107.00 364,667,481.00 3,331,489,086.00 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu Dan Sesuia Peraturan Perundang - Undangan - 100 Persen 2,409,085,357.00 2,222,910,017.00 2,222,910,017.00 -186,175,340.00 - - - 2,172,564,866.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 26 Orang/b ulan 2,409,085,357.00 2,222,910,017.00 2,222,910,017.00 -186,175,340.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,172,564,866.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 130,000,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36,225,243.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 15 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 93,774,757.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Yang Terpenuhi - 100 Persen 268,170,748.00 166,800,190.00 96,378,390.00 -171,792,358.00 - - - 425,560,015.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 347,600.00 343,900.00 343,900.00 -3,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,664,149.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 34,333,544.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 2 Paket 2,409,648.00 2,402,100.00 2,402,100.00 -7,548.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21,883,033.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 26,963,500.00 24,051,000.00 22,289,200.00 -4,674,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22,500,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3,528,000.00 1,478,190.00 1,478,190.00 -2,049,810.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,750,000.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 14,585,000.00 4,643,000.00 2,509,000.00 -12,076,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31,596,860.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 153 Laporan 44 Laporan 220,337,000.00 133,882,000.00 67,356,000.00 -152,981,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 307,832,429.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 127,851,375.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 13 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 34,334,179.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 93,517,196.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Yang Terpenuhi - 100 Persen 258,265,500.00 256,897,700.00 253,397,700.00 -4,867,800.00 - - - 279,862,682.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 600,500.00 297,700.00 297,700.00 -302,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,755,332.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 2,065,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 -1,065,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28,884,714.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 255,600,000.00 255,600,000.00 252,100,000.00 -3,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 240,222,636.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Siap Pakai - 100 Persen 31,300,000.00 27,800,000.00 27,800,000.00 -3,500,000.00 - - - 195,650,148.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 31,300,000.00 27,800,000.00 27,800,000.00 -3,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 56,126,784.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 467,723.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 10 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,157,699.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33,676,070.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 98,221,872.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Kebijakan Pro Investasi yang tersusun Sesuai Standart Peraturan Perundang - Undangan - 100 Persen 29,593,000.00 39,172,140.00 169,101,200.00 31,712,355.00 61,305,355.00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insetif dan Kemudahan Penanaman Modal - 1 Dokumen 8,828,000.00 8,819,440.00 4,748,500.00 -4,079,500.00 - - - 29,039,379.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 8,828,000.00 8,819,440.00 4,748,500.00 -4,079,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29,039,379.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota "Persentase Ketersediaan Peta Potensi Investasi yang telah mencakup keseluruhan potensi investasi" - 20 Persen 20,765,000.00 30,352,700.00 164,352,700.00 143,587,700.00 - - - 32,265,976.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 4 Dokumen 5 Dokumen 20,765,000.00 30,352,700.00 164,352,700.00 143,587,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32,265,976.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase calon investor yang berinvestasi - 80,16 Persen 5,110,000.00 55,109,000.00 6,563,000.00 -3,286,741.00 1,823,259.00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Investor yang mendapatkan pelayanan Promosi Penanaman Modal - 45 Persen 5,110,000.00 55,109,000.00 6,563,000.00 1,453,000.00 - - - 1,823,259.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 5,110,000.00 55,109,000.00 6,563,000.00 1,453,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,823,259.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Ketepatan Wajtu Penyelesaian Izin Yang Diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang - Undangan - 92 Persen 105,255,000.00 122,489,370.00 70,204,300.00 460,254,967.00 565,509,967.00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 92 Persen 105,255,000.00 122,489,370.00 70,204,300.00 -35,050,700.00 - - - 565,509,967.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,070,283.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Peri zinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2700 Pelaku Usaha 2700 Pelaku Usaha 45,255,000.00 72,545,200.00 37,111,400.00 -8,143,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 333,865,542.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 8,359,000.00 5,932,720.00 3,641,800.00 -4,717,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,538,470.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 550 Kegiatan Usaha 550 Kegiatan Usaha 51,641,000.00 44,011,450.00 29,451,100.00 -22,189,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 221,035,672.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Nilai Realisasi PMA dan PMDN - 580 Milyar 590,202,000.00 79,400,700.00 53,105,900.00 -234,055,343.00 356,146,657.00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal - 27,46 Persen 590,202,000.00 79,400,700.00 53,105,900.00 -537,096,100.00 - - - 356,146,657.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 9 Kegiatan Usaha. 30 Kegiatan Usaha. 88,530,000.00 20,896,000.00 12,505,800.00 -76,024,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 136,829,320.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 253 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 324,612,000.00 24,830,100.00 23,667,500.00 -300,944,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 134,001,323.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 16 Kegiatan Usaha 40 Kegiatan Usaha 177,060,000.00 33,674,600.00 16,932,600.00 -160,127,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 85,316,014.00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4,150,067,076.00 4,868,299,671.00 4,773,630,081.00 623,563,005.00 4,744,514,831.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 4,150,067,076.00 4,868,299,671.00 4,773,630,081.00 623,563,005.00 4,744,514,831.00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4,097,767,076.00 4,816,025,101.00 4,736,370,511.00 638,603,435.00 4,692,214,831.00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Dinas Perpustakaan 20 4.00 JPL Point 3.00 Point 3,965,599,776.00 3,953,866,961.00 3,921,470,961.00 -381,740,425.00 3,583,859,351.00 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ASN yang dibayarkan Gaji dan tunjangannya 100 Persen 100 Persen 3,091,274,467.00 3,059,536,283.00 3,059,536,283.00 -31,738,184.00 - - - 2,276,280,902.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 3,091,274,467.00 3,059,536,283.00 3,059,536,283.00 -31,738,184.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN AT AS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - 2,276,280,902.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 85,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 65,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 51,758,000.00 72,246,400.00 45,350,400.00 -6,407,600.00 - - - 300,407,140.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 500,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116 Laporan 93 Laporan 51,758,000.00 72,246,400.00 45,350,400.00 -6,407,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 299,907,140.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah daerah - 100 Persen 34,736,000.00 34,617,500.00 34,617,500.00 -118,500.00 - - - 117,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 34,736,000.00 34,617,500.00 34,617,500.00 -118,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 753,711,309.00 753,696,778.00 753,696,778.00 -14,531.00 - - - 753,711,309.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 29,121,000.00 29,107,600.00 29,107,600.00 -13,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29,121,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 24 Laporan 84,990,309.00 84,989,178.00 84,989,178.00 -1,131.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 84,990,309.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 639,600,000.00 639,600,000.00 639,600,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 639,600,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara - 100 Persen 34,120,000.00 33,770,000.00 28,270,000.00 -5,850,000.00 - - - 51,460,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 15 Unit 27,220,000.00 26,870,000.00 21,370,000.00 -5,850,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 23,950,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,510,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Jumlah Perpustakaan Yang Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) - 23,58 persen 132,167,300.00 862,158,140.00 814,899,550.00 976,188,180.00 1,108,355,480.00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten /Kota yang terkelola dengan Baik - 100 Persen 51,414,000.00 237,728,440.00 218,358,440.00 166,944,440.00 - - - 770,939,850.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 238 Perpus takaan 238 Perpus takaan 51,414,000.00 51,413,490.00 32,043,490.00 -19,370,510.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 107,100,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 0 Perpusta kaan 0 Perpusta kaan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9,680,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 0 Layanan 0 Layanan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 0 Perpusta kaan 0 Perpusta kaan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,789,850.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 0 Dokumen 1 Dokumen 0.00 58,184,450.00 58,184,450.00 58,184,450.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 11,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 0 Eksemplar 0 Eksemplar 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 515,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 0 Eksemplar 2 Eksemplar 0.00 119,920,500.00 119,920,500.00 119,920,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 5,750,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 0 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 0.00 8,210,000.00 8,210,000.00 8,210,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 26,620,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase penduduk yang mendapatkan layanan literasi - 100 persen 80,753,300.00 624,429,700.00 596,541,110.00 515,787,810.00 - - - 337,415,630.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 0 Orang 0 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,200,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 20,000,000.00 29,283,500.00 34,279,950.00 14,279,950.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 57,570,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 18 Orang 24 Orang 30,753,300.00 83,263,910.00 80,378,410.00 49,625,110.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 8,200,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 7 Lokus 1 Lokus 30,000,000.00 511,882,290.00 481,882,750.00 451,882,750.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH - - 263,445,630.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 52,300,000.00 52,274,570.00 37,259,570.00 -15,040,430.00 52,300,000.00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Arsip - 76 Persen 34,000,000.00 33,992,570.00 25,352,570.00 0.00 34,000,000.00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Dinamis Daerah yang dikelola dengan baik - 100 Persen 11,200,000.00 11,197,980.00 11,197,980.00 -2,020.00 - - - 12,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas 1 Berkas 3,500,000.00 3,498,400.00 3,498,400.00 -1,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,500,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 15905 Berkas 15905 Berkas 7,700,000.00 7,699,580.00 7,699,580.00 -420.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,500,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik - 100 Persen 12,000,000.00 11,996,390.00 7,356,390.00 -4,643,610.00 - - - 12,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 50 Arsip 50 Arsip 12,000,000.00 11,996,390.00 7,356,390.00 -4,643,610.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola dengan baik - 100 Persen 10,800,000.00 10,798,200.00 6,798,200.00 -4,001,800.00 - - - 10,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 10,800,000.00 10,798,200.00 6,798,200.00 -4,001,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 Undang- undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) - 75 Nilai 18,300,000.00 18,282,000.00 11,907,000.00 0.00 18,300,000.00 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun "Persentase Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun " - 100 Persen 2,900,000.00 2,899,000.00 1,899,000.00 -1,001,000.00 - - - 2,900,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 2300 Berkas 2300 Berkas 2,200,000.00 2,199,800.00 1,399,800.00 -800,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,200,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1 Arsip 2300 Arsip 700,000.00 699,200.00 499,200.00 -200,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 700,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan "Persentase Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang terselamatkan " - 100 Persen 14,000,000.00 13,986,000.00 9,176,000.00 -4,824,000.00 - - - 14,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 1 Arsip 1 Arsip 7,000,000.00 6,991,500.00 5,241,500.00 -1,758,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.03.0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 1 Arsip 1 Arsip 7,000,000.00 6,994,500.00 3,934,500.00 -3,065,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,000,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Persentase Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang yang dicari - 100 Persen 1,400,000.00 1,397,000.00 832,000.00 -568,000.00 - - - 1,400,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 1 Arsip 1 Arsip 1,400,000.00 1,397,000.00 832,000.00 -568,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,400,000.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERIKANAN 4,509,008,246.00 4,162,280,137.00 3,555,872,437.00 -953,135,809.00 4,651,184,524.00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4,509,008,246.00 4,162,280,137.00 3,555,872,437.00 -953,135,809.00 4,651,184,524.00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 4,509,008,246.00 4,162,280,137.00 3,555,872,437.00 -953,135,809.00 4,651,184,524.00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Dinas Perikanan - 3 angka 3,488,104,371.00 3,142,973,347.00 3,091,795,847.00 -496,663,105.00 2,991,441,266.00 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PersentasePenyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 Persen 3,201,806,571.00 2,856,063,747.00 2,856,063,747.00 -345,742,824.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 2,507,935,772.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 3,201,806,571.00 2,856,063,747.00 2,856,063,747.00 -345,742,824.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,507,935,772.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanann administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 113,081,500.00 114,849,100.00 76,447,400.00 -36,634,100.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 298,052,567.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 4,000,000.00 3,987,800.00 5,647,600.00 1,647,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 4,329,729.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 4,495,000.00 4,493,000.00 4,493,000.00 -2,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 4,870,945.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280 Laporan 125 Laporan 104,586,500.00 106,368,300.00 66,306,800.00 -38,279,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 288,851,893.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 25,797,300.00 25,311,300.00 25,311,300.00 -486,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 50,000,000.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 23 Unit 25,797,300.00 25,311,300.00 25,311,300.00 -486,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,000,000.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan kantor - 100 Persen 101,069,000.00 100,410,200.00 102,634,400.00 1,565,400.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 83,157,804.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 230 Laporan 230 Laporan 41,162,000.00 40,534,200.00 39,713,400.00 -1,448,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 30,345,939.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11,682,000.00 11,676,000.00 14,721,000.00 3,039,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 12,989,186.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7,425,000.00 7,400,000.00 7,400,000.00 -25,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 10,597,011.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 29,225,668.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 persen 46,350,000.00 46,339,000.00 31,339,000.00 -15,011,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 52,295,123.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 44,375,000.00 44,375,000.00 29,375,000.00 -15,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 49,589,043.00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1,975,000.00 1,964,000.00 1,964,000.00 -11,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,706,080.00 DINAS PERIKANAN
2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap - 6 % 92,606,000.00 91,432,800.00 74,306,800.00 51,872,894.00 144,478,894.00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase kelompok yang mendapatkan sarana dan Prasarana penangkapan ikan - 0.5 % 60,206,000.00 59,402,700.00 44,576,700.00 -15,629,300.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 63,287,482.00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 10,155,000.00 26,324,700.00 13,578,700.00 3,423,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 16,236,482.00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 10 Unit 10 Unit 50,051,000.00 33,078,000.00 30,998,000.00 -19,053,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Lalabata DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 47,051,000.00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha - 10 Kelompok 32,400,000.00 32,030,100.00 29,730,100.00 -2,669,900.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 81,191,412.00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 100 Orang 30,000,000.00 29,732,400.00 28,432,400.00 -1,567,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 75,779,251.00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 6 Kelompok 6 Kelompok 2,400,000.00 2,297,700.00 1,297,700.00 -1,102,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 5,412,161.00 DINAS PERIKANAN
3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya - 8 % 781,224,675.00 780,888,830.00 262,721,130.00 486,293,184.00 1,267,517,859.00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan Pembinaan, Pendampingan dan pengembangan Usaha - 12 Kelompok 12,185,000.00 11,962,550.00 9,862,550.00 -2,322,450.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS Kelompok Pembudidayaan ikan 15,412,161.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 6 Kelompok 6 Kelompok 9,585,000.00 9,464,850.00 8,464,850.00 -1,120,150.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 10,000,000.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 6 Kelompok 6 Kelompok 2,600,000.00 2,497,700.00 1,397,700.00 -1,202,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 5,412,161.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil (TDPIK) - 10 Dokumen 3,360,000.00 3,340,000.00 1,740,000.00 -1,620,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 15,606,000.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Rekome ndasi 10 Rekome ndasi 3,360,000.00 3,340,000.00 1,740,000.00 -1,620,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 15,606,000.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelolaan usaha - 15 Kelompok 765,679,675.00 765,586,280.00 251,118,580.00 -514,561,095.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 1,236,499,698.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 7,760,000.00 7,758,050.00 4,078,050.00 -3,681,950.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 21,648,643.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 5 Dokumen 5 Dokumen 1,475,000.00 1,473,580.00 773,580.00 -701,420.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 5,412,161.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75 Unit 20 Unit 642,764,675.00 642,732,960.00 138,206,760.00 -504,557,915.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 977,540,301.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 40 Unit 40 Unit 2,160,000.00 2,120,000.00 1,070,000.00 -1,090,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 5,412,161.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 30 Unit 30 Unit 101,695,000.00 101,694,950.00 100,594,950.00 -1,100,050.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 216,486,432.00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0012 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 9,825,000.00 9,806,740.00 6,395,240.00 -3,429,760.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 10,000,000.00 DINAS PERIKANAN
4.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL Total produksi produk olahan perikanan - 1442 Ton 147,073,200.00 146,985,160.00 127,048,660.00 100,673,305.00 247,746,505.00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Daftar usaha Pengolahan yang diterbitkan - 1 Dokumen 7,263,000.00 7,264,580.00 3,884,580.00 -3,378,420.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 7,282,800.00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 1 Dokumen 7,263,000.00 7,264,580.00 3,884,580.00 -3,378,420.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 7,282,800.00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Persentase usaha skala mikro dan kecil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengolahan dari keseluruhan umkm perikanan - 4.83 8,674,200.00 8,673,080.00 5,553,080.00 -3,121,120.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 7,074,200.00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 Unit Usaha 3 Unit Usaha 8,674,200.00 8,673,080.00 5,553,080.00 -3,121,120.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 7,074,200.00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Bahan Baku olahan perikanan ( TON) - 3283,63 ton 131,136,000.00 131,047,500.00 117,611,000.00 -13,525,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 233,389,505.00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 46,15 Ton 46,15 Ton 38,278,500.00 38,190,100.00 31,143,600.00 -7,134,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 45,000,000.00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 5 Pelaku Usaha 146 Pelaku Usaha 92,857,500.00 92,857,400.00 86,467,400.00 -6,390,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 188,389,505.00 DINAS PERIKANAN DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9,992,073,139.00 9,916,892,554.00 10,039,756,879.00 47,683,740.00 14,826,147,658.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 5,310,000,000.00 5,866,253,009.00 6,067,184,130.00 757,184,130.00 1,276,334,794.00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN 5,310,000,000.00 5,866,253,009.00 6,067,184,130.00 757,184,130.00 1,276,334,794.00
1.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Peran Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri - 1,33 14,50 % % 2,880,000,000.00 3,023,128,800.00 3,022,958,750.00 -1,948,449,902.00 931,550,098.00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Persentase penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten / Kota Wira Usaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten Kota - 100 % 2,780,000,000.00 2,883,058,800.00 2,882,888,750.00 102,888,750.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 903,065,298.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 40 Orang 80 Orang 50,000,000.00 94,623,000.00 78,468,000.00 28,468,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 93,848.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 1928 Orang 1792 Orang 2,700,000,000.00 2,735,981,500.00 2,731,076,000.00 31,076,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 820,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 1 Kegiatan 30,000,000.00 52,454,300.00 50,373,300.00 20,373,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 60,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia - 2 Unit 0.00 0.00 22,971,450.00 22,971,450.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22,971,450.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten / kota - 100 % 100,000,000.00 140,070,000.00 140,070,000.00 40,070,000.00 - - - 28,484,800.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 2 Organisasi 2 Organisasi 100,000,000.00 140,070,000.00 140,070,000.00 40,070,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28,484,800.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Presentase Kenaikan Raihan Prestasi Pada Event Olahraga Nasional dan Provinsi - 100 % 2,030,000,000.00 2,443,122,509.00 2,644,223,680.00 -1,705,215,304.00 324,784,696.00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota - 100 % 150,000,000.00 591,841,209.00 998,189,580.00 848,189,580.00 - - - 149,102,643.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 3 Unit 50,000,000.00 100,105,809.00 508,704,180.00 458,704,180.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 134,102,643.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 2 Dokumen 100,000,000.00 491,735,400.00 489,485,400.00 389,485,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 15,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kabupaten / Kota - 100% undefined 300,000,000.00 304,566,300.00 118,541,100.00 -181,458,900.00 - - - 125,682,053.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000.00 98,384,600.00 105,184,600.00 5,184,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 95,682,053.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 50 Orang 00 Orang 200,000,000.00 206,181,700.00 13,356,500.00 -186,643,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 30,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi - 100 % 70,000,000.00 46,428,500.00 27,206,500.00 -42,793,500.00 - - - 25,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 3 Orang 15 Orang 10,000,000.00 11,421,000.00 11,421,000.00 1,421,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 5,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 100 Orang 100 Orang 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 20,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000.00 35,007,500.00 15,785,500.00 5,785,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 0.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persentase Kegiatan pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga - 100 % 1,500,000,000.00 1,500,286,500.00 1,500,286,500.00 286,500.00 - - - 15,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000,000.00 1,500,286,500.00 1,500,286,500.00 286,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 15,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Persentase Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi - 100 % 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 10,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Presentase Lembaga Kepramukaan yang Aktif - 100 % 400,000,000.00 400,001,700.00 400,001,700.00 -380,000,000.00 20,000,000.00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - 400,000,000.00 400,001,700.00 400,001,700.00 1,700.00 - - - 20,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 400,000,000.00 400,001,700.00 400,001,700.00 1,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - 20,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4,682,073,139.00 4,050,639,545.00 3,972,572,749.00 -709,500,390.00 13,549,812,864.00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4,682,073,139.00 4,050,639,545.00 3,972,572,749.00 -709,500,390.00 13,549,812,864.00
1.3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Dinas Pariwisata - 20 4.00 JPL Point 4,032,073,139.00 3,737,214,845.00 3,653,267,095.00 1,949,696,148.00 5,981,769,287.00 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3,509,182,946.00 3,137,711,651.00 3,137,711,651.00 -371,471,295.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 4,815,920,987.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bul an 30 Orang/b ulan 3,509,182,946.00 3,137,711,651.00 3,137,711,651.00 -371,471,295.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 4,815,920,987.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10,000,000.00 17,379,000.00 17,379,000.00 7,379,000.00 - - - 120,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 4 Orang 10,000,000.00 17,379,000.00 17,379,000.00 7,379,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 120,000,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 234,000,193.00 346,472,700.00 270,479,200.00 36,479,007.00 - - - 475,744,500.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2,000,193.00 0.00 0.00 -2,000,193.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14,641,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 1 Paket 2,000,000.00 1,166,700.00 1,166,700.00 -833,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 21,961,500.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 230,000,000.00 345,306,000.00 269,312,500.00 39,312,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 439,142,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00 - - - 194,316,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 22 Unit 22 Unit 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 54,137,500.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 140,178,500.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 190,500,000.00 204,371,494.00 196,771,494.00 6,271,494.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 143,825,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan Laporan 12 Laporan 95,500,000.00 109,385,500.00 101,785,500.00 6,285,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 143,825,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 12 Laporan 95,000,000.00 94,985,994.00 94,985,994.00 -14,006.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 48,390,000.00 31,280,000.00 30,925,750.00 -17,464,250.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 231,962,800.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 20,000,000.00 21,900,000.00 11,600,000.00 -8,400,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 40,994,800.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 26 Unit 10,000,000.00 9,380,000.00 9,380,000.00 -620,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 143,641,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 13,390,000.00 0.00 9,945,750.00 -3,444,250.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 39,930,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,397,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI Presentase Peningkatan Jumlah PAD Pariwisata - undefined undefined 105,000,000.00 0.00 34,669,554.00 5,986,388,042.00 6,091,388,042.00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - 75,000,000.00 0.00 0.00 -75,000,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 4,287,302,242.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 1 Lokasi 75,000,000.00 0.00 0.00 -75,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 4,287,302,242.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 25,000,000.00 0.00 34,669,554.00 9,669,554.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 1,744,190,800.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 8 Unit 1 Unit 25,000,000.00 0.00 34,669,554.00 9,669,554.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 1,744,190,800.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - - 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 59,895,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 20 Usaha 20 Usaha 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 59,895,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Presentase Pertumbuhan Jmlah Wisatawan - 6.49 % 250,000,000.00 214,015,400.00 147,646,600.00 166,923,147.00 416,923,147.00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Jumlah promosi daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten yang dilaksanakan - 100 % 250,000,000.00 214,015,400.00 147,646,600.00 -102,353,400.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 416,923,147.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 6 Kegiatan 4 Kegiatan 200,000,000.00 196,918,400.00 137,867,600.00 -62,132,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 334,523,147.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Promosi 3 Promosi 50,000,000.00 17,097,000.00 9,779,000.00 -40,221,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 82,400,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK - - - 25,000,000.00 0.00 0.00 184,558,800.00 209,558,800.00 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 209,558,800.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 40 Produk 40 Produk 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 209,558,800.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Presentase Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 14 % 270,000,000.00 99,409,300.00 136,989,500.00 580,173,588.00 850,173,588.00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Penduduk yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif dan Pariwisata - 15 Orang 180,000,000.00 99,409,300.00 136,989,500.00 -43,010,500.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 652,520,088.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 1 Laporan 40,000,000.00 0.00 0.00 -40,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 197,653,500.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 40 Orang 40 Orang 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 409,948,000.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 20 Orang 25 Orang 90,000,000.00 99,409,300.00 136,989,500.00 46,989,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 44,918,588.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 90,000,000.00 0.00 0.00 -90,000,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 197,653,500.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40 Orang 40 Orang 90,000,000.00 0.00 0.00 -90,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 197,653,500.00 DINAS PARIWISAT A, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 20,160,861,508.00 17,155,063,222.00 14,546,416,735.00 -5,614,444,773.00 30,341,831,220.00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 748,946,208.00 605,709,140.00 502,924,840.00 -246,021,368.00 1,220,646,208.00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 748,946,208.00 605,709,140.00 502,924,840.00 -246,021,368.00 1,220,646,208.00
1.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - - 150,000,000.00 0.00 0.00 116,200,000.00 266,200,000.00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 150,000,000.00 0.00 0.00 -150,000,000.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 266,200,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 100,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 2 unit 2 unit 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 166,200,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN Tingkat Ketersediaan Energi dan Protein - 97 % 428,946,208.00 467,959,840.00 419,698,840.00 56,000,000.00 484,946,208.00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - 100 % 100,000,000.00 54,196,430.00 46,337,630.00 -53,662,370.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 106,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 10 Laporan 7 Laporan 25,000,000.00 26,464,360.00 24,897,160.00 -102,840.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 25,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 7 Unit 7 Unit 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 25,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 7 Unit 10 Unit 25,000,000.00 16,351,540.00 7,447,240.00 -17,552,760.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 31,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 12 Dokumen 12 Dokumen 25,000,000.00 11,380,530.00 13,993,230.00 -11,006,770.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 25,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - 3 Unit 70,000,000.00 175,611,410.00 169,390,810.00 99,390,810.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 100,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 5 Ton 10 Ton 50,000,000.00 175,611,410.00 169,390,810.00 119,390,810.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 50,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 2 Ton 2 Ton 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 20,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 2 Ton 10 Ton 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 30,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi - - - 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 30,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 7 Laporan 7 Laporan 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 30,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Angka Kecukupan Gizi - 81 % 233,946,208.00 238,152,000.00 203,970,400.00 -29,975,808.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 248,946,208.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 8 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000.00 18,557,200.00 10,784,900.00 -19,215,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 30,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3 Laporan 3 Laporan 178,946,208.00 219,594,800.00 193,185,500.00 14,239,292.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 188,946,208.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 7 Laporan 7 Laporan 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 30,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN Persentase Penurunan Kasus Kerawanan Pangan - 0.40 % 80,000,000.00 91,960,700.00 43,243,400.00 249,500,000.00 329,500,000.00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan - 1 Dokumen 30,000,000.00 52,188,100.00 26,523,000.00 -3,477,000.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 100,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000.00 52,188,100.00 26,523,000.00 -3,477,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 100,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang Masyarakatnya mendapatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan - 3 Desa 50,000,000.00 39,772,600.00 16,720,400.00 -33,279,600.00 - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN - 229,500,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 7 Dokumen 7 Dokumen 25,000,000.00 0.00 0.00 -25,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 189,500,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 7 Laporan 1 Laporan 25,000,000.00 39,772,600.00 16,720,400.00 -8,279,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. PERCEPAT AN PE NANGGULANGAN KEMISKINAN 40,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan - 74 % 90,000,000.00 45,788,600.00 39,982,600.00 50,000,000.00 140,000,000.00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Terlaksana - 74 % 90,000,000.00 45,788,600.00 39,982,600.00 -50,017,400.00 - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA - 140,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000.00 22,338,300.00 18,658,300.00 -1,341,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 70,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 23,450,300.00 21,324,300.00 -28,675,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 50,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 20,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 19,411,915,300.00 16,549,354,082.00 14,043,491,895.00 -5,368,423,405.00 29,121,185,012.00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 19,411,915,300.00 16,549,354,082.00 14,043,491,895.00 -5,368,423,405.00 29,121,185,012.00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata - rata Lama Penddikan dan Pelatihan Pegawai Nilai Maturitas SPIP Dinas Pertanian - 20 3 JPL level 11,794,759,984.00 10,771,445,488.00 10,689,092,618.00 2,597,613,468.00 14,392,373,452.00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 % 117,500,000.00 113,964,800.00 62,769,280.00 -54,730,720.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 117,500,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3,500,000.00 0.00 0.00 -3,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,500,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 114,000,000.00 113,964,800.00 62,769,280.00 -51,230,720.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 114,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 % 11,010,707,122.00 9,900,695,179.00 9,898,477,879.00 -1,112,229,243.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 13,620,271,295.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 106 Orang/ bulan 106 Orang/ bulan 11,000,707,122.00 9,895,868,769.00 9,895,868,769.00 -1,104,838,353.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 13,590,271,295.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 5,000,000.00 4,826,410.00 2,609,110.00 -2,390,890.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tepat Waktu - 100 % 15,000,000.00 4,986,600.00 4,475,300.00 -10,524,700.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 35,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000.00 4,986,600.00 4,475,300.00 -524,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompotensi Teknis terhadap keseluruhan ASN - 18.86 % 40,000,000.00 14,995,000.00 11,398,000.00 -28,602,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 80,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 3 Orang 40,000,000.00 14,995,000.00 11,398,000.00 -28,602,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 80,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 % 249,363,235.00 233,139,700.00 190,483,200.00 -58,880,035.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 249,363,235.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7,000,000.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 7,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35,000,000.00 34,525,000.00 43,605,000.00 8,605,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 35,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2,363,235.00 3,343,200.00 3,343,200.00 979,965.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,363,235.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 4 Laporan 205,000,000.00 195,271,500.00 143,535,000.00 -61,465,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 205,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 50,000,000.00 49,123,400.00 49,045,400.00 -954,600.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 25,750,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 50,000,000.00 49,123,400.00 49,045,400.00 -954,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 25,750,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 % 151,189,627.00 154,439,609.00 160,992,359.00 9,802,732.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 115,488,922.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 52,120,650.00 52,070,650.00 57,623,400.00 5,502,750.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 24,039,994.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 32,218,977.00 35,953,959.00 35,953,959.00 3,734,982.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 25,198,928.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 6,250,000.00 5,815,000.00 6,815,000.00 565,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 6,250,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60,600,000.00 60,600,000.00 60,600,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 60,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 % 161,000,000.00 300,101,200.00 311,451,200.00 150,451,200.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 149,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 63 Unit 41,000,000.00 39,934,200.00 34,934,200.00 -6,065,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 41,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 100,000,000.00 250,168,800.00 266,518,800.00 166,518,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 100,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 8 Unit 10,000,000.00 9,998,200.00 9,998,200.00 -1,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Tingkat Produktivitas Pertanian Perhektar Pertahun Tingkat Produktivitas Sektor Peternakan Per Tahun - 8,48 3,95 % % 1,734,000,542.00 3,840,928,800.00 1,283,988,440.00 922,021,318.00 2,656,021,860.00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Sarana Pertanian yang mendukung modernisasi pertanian - 100 % 929,031,057.00 2,433,251,400.00 448,246,640.00 -480,784,417.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 1,379,761,331.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 Laporan 2 Laporan 280,908,057.00 2,108,153,200.00 35,802,300.00 -245,105,757.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 129,761,331.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 Laporan 4 Laporan 648,123,000.00 325,098,200.00 412,444,340.00 -235,678,660.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 1,250,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pengeloaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme - 100 % 366,463,485.00 439,685,100.00 413,073,700.00 46,610,215.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 684,657,390.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000.00 11,082,900.00 6,624,100.00 -53,375,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 60,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 306,463,485.00 428,602,200.00 406,449,600.00 99,986,115.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 624,657,390.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman - 100 % 70,780,000.00 70,817,600.00 69,138,800.00 -1,641,200.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 301,603,139.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 4 Laporan 4 Laporan 70,780,000.00 70,817,600.00 69,138,800.00 -1,641,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 301,603,139.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Pengawasan Hijauan Pakan Ternak - 100 % 5,000,000.00 7,501,500.00 6,462,700.00 1,462,700.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 5,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar 1 Ton 0,65 Ton 5,000,000.00 7,501,500.00 6,462,700.00 1,462,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 5,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - 100 % 362,726,000.00 889,673,200.00 347,066,600.00 -15,659,400.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 285,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 2 Ton 2 Ton 10,000,000.00 7,444,100.00 5,804,100.00 -4,195,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 10,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 2512 Ekor 2201 Ekor 352,726,000.00 882,229,100.00 341,262,500.00 -11,463,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 275,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA Persentase Peningkatan Produksi Pertanian - 1.52 % 4,507,375,000.00 1,218,775,100.00 1,109,735,273.00 5,661,975,000.00 10,169,350,000.00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase prasarana pertanian yang mendukung modernisasi pertanian - 100 % 110,000,000.00 194,786,000.00 185,558,000.00 75,558,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 849,350,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 4 Laporan 4 Laporan 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 114,350,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 35,000,000.00 0.00 0.00 -35,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 135,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 1 Dokumen 35,000,000.00 0.00 0.00 -35,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 150,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 35,000,000.00 194,786,000.00 185,558,000.00 150,558,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 450,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun sesuai Standar Peraturan Perundang Undangan - 100 % 4,397,375,000.00 1,023,989,100.00 924,177,273.00 -3,473,197,727.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 9,320,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 240,000,000.00 0.00 0.00 -240,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN BERJALAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 1,560,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 18 Unit 1,000,000,000.00 827,917,400.00 423,840,614.00 -576,159,386.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 2,650,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 2 Unit 240,000,000.00 0.00 0.00 -240,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN BERJALAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 960,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 6 Unit 100,000,000.00 113,703,600.00 136,163,542.00 36,163,542.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 1,500,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 7 Unit 3 Unit 2,617,375,000.00 82,368,100.00 97,940,300.00 -2,519,434,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN SEBELUMNYA - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 150,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 2 Unit 22 Unit 150,000,000.00 0.00 266,232,817.00 116,232,817.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA T AHUN BERJALAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 2,450,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 1 Unit 50,000,000.00 0.00 0.00 -50,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 50,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular - 0.27 % 591,702,150.00 273,665,380.00 234,479,480.00 -8,185,150.00 583,517,000.00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Persentase Penangannan Penyakit Hewan dan Zonoosis - 100 % 83,062,150.00 83,109,200.00 66,738,700.00 -16,323,450.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 300,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 5 Laporan 5 Laporan 83,062,150.00 83,109,200.00 66,738,700.00 -16,323,450.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 300,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpindahan Hewan/Ternak dan Produk Hewan yang diawasi sesuai standar peraturan perundang undangan - 100 % 60,000,000.00 59,695,200.00 46,903,800.00 -13,096,200.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 60,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 7 laporan 7 laporan 45,000,000.00 44,884,100.00 35,959,300.00 -9,040,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 45,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 4 Laporan 3 Laporan 15,000,000.00 14,811,100.00 10,944,500.00 -4,055,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah - 100 % 388,075,000.00 85,852,800.00 77,718,800.00 -310,356,200.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 137,917,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 2 Laporan 2 Laporan 45,000,000.00 45,019,400.00 36,175,200.00 -8,824,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 106,090,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2 Laporan 2 Laporan 343,075,000.00 40,833,400.00 41,543,600.00 -301,531,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 31,827,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang dibina dan diawasi - 100 % 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan Persentase Penerapan dan Pengawasan Kesejahteraan Hewan - 100 % 45,565,000.00 45,008,180.00 43,118,180.00 -2,446,820.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 70,600,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani 7 Kasus 7 Kasus 45,565,000.00 45,008,180.00 43,118,180.00 -2,446,820.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 70,600,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Penurunan Kerugian Akibat Bencana Pertanian - 15 % 95,000,000.00 105,235,400.00 80,531,700.00 235,000,000.00 330,000,000.00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - 100 % 95,000,000.00 105,235,400.00 80,531,700.00 -14,468,300.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 330,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 5 Ha 5 Ha 35,000,000.00 49,263,100.00 31,550,800.00 -3,449,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 180,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 2 Ha 2 Ha 50,000,000.00 55,972,300.00 48,980,900.00 -1,019,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 50,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 4 Laporan 4 Laporan 10,000,000.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 100,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - - - 25,000,000.00 11,807,200.00 5,907,200.00 99,272,700.00 124,272,700.00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 15,000,000.00 0.00 0.00 -15,000,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 109,272,700.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 27,318,175.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 54,636,350.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000.00 0.00 0.00 -5,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 27,318,175.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.06.2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Persentase Pelayanan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan - 100 % 10,000,000.00 11,807,200.00 5,907,200.00 -4,092,800.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.06.2.03.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi 2 Laporan 2 Laporan 10,000,000.00 11,807,200.00 5,907,200.00 -4,092,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 15,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
7.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani - 20 % 664,077,624.00 327,496,714.00 639,757,184.00 201,572,376.00 865,650,000.00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Petani yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 100 % 664,077,624.00 327,496,714.00 639,757,184.00 -24,320,440.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 865,650,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Unit 7 Unit 285,085,800.00 98,865,300.00 429,208,670.00 144,122,870.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 200,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Unit 7 Unit 120,891,700.00 38,560,700.00 26,381,900.00 -94,509,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 406,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 7 Unit 7 Unit 158,100,124.00 190,070,714.00 184,166,614.00 26,066,490.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 159,650,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 7 Unit 7 Unit 100,000,000.00 0.00 0.00 -100,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 100,000,000.00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 416,323,500.00 466,306,800.00 346,966,300.00 -69,357,200.00 585,116,961.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 416,323,500.00 466,306,800.00 346,966,300.00 -69,357,200.00 585,116,961.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 416,323,500.00 466,306,800.00 346,966,300.00 -69,357,200.00 585,116,961.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Kematangan Organisasi - 4,00 20 2 Point JPL Level 101,234,200.00 104,101,500.00 67,774,500.00 22,385,246.00 123,619,446.00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN - 100 Persen 2,180,500.00 2,193,500.00 78,000.00 -2,102,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 9,625,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 1 Orang 2,180,500.00 2,193,500.00 78,000.00 -2,102,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 9,625,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 66,775,200.00 66,022,500.00 31,811,000.00 -34,964,200.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 71,429,446.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 1,233,000.00 1,112,500.00 1,112,500.00 -120,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,065,786.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96 Laporan 88 Laporan 65,542,200.00 64,910,000.00 30,698,500.00 -34,843,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 66,363,660.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 10,194,500.00 9,670,300.00 9,670,300.00 -524,200.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 15,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10,194,500.00 9,670,300.00 9,670,300.00 -524,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 15,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 10,374,000.00 14,505,200.00 14,505,200.00 4,131,200.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 13,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10,374,000.00 14,505,200.00 14,505,200.00 4,131,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 13,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 11,710,000.00 11,710,000.00 11,710,000.00 0.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 14,565,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 10,500,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 6 Unit 2,710,000.00 2,710,000.00 2,710,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 4,065,000.00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Peningkatan Rata-rata capaian kinerja Program Sekretariat Daerah - 100 % 315,089,300.00 362,205,300.00 279,191,800.00 146,408,215.00 461,497,515.00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Monev yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan - 100 Persen 315,089,300.00 362,205,300.00 279,191,800.00 -35,897,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 461,497,515.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 5 Dokumen 9,971,400.00 10,263,300.00 6,177,800.00 -3,793,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 28,642,455.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 125 Laporan 2 Laporan 221,996,400.00 239,042,000.00 198,442,000.00 -23,554,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 349,733,560.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 169 Laporan 3 Laporan 83,121,500.00 112,900,000.00 74,572,000.00 -8,549,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 83,121,500.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12,678,044,450.00 15,102,570,670.00 14,995,387,690.00 2,317,343,240.00 14,302,570,670.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 12,678,044,450.00 15,102,570,670.00 14,995,387,690.00 2,317,343,240.00 14,302,570,670.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 12,678,044,450.00 15,102,570,670.00 14,995,387,690.00 2,317,343,240.00 14,302,570,670.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah - 20 2 4,00 JPL Level Point 55,472,000.00 73,971,290.00 100,257,130.00 18,499,290.00 73,971,290.00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 39,159,500.00 47,243,100.00 67,191,700.00 28,032,200.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 47,243,100.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Laporan 54 Laporan 39,159,500.00 47,243,100.00 67,191,700.00 28,032,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 47,243,100.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 16,312,500.00 20,808,190.00 27,145,430.00 10,832,930.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 20,808,190.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 16,312,500.00 20,808,190.00 27,145,430.00 10,832,930.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 20,808,190.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0.00 5,920,000.00 5,920,000.00 5,920,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 5,920,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 3 Unit 0.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,500,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 10 Unit 0.00 4,420,000.00 4,420,000.00 4,420,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 4,420,000.00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUUan Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - 4 100 3.4769 Point Persen Point 12,622,572,450.00 15,028,599,380.00 14,895,130,560.00 1,606,026,930.00 14,228,599,380.00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase ketersediaan laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang tersusun sesuai aturan perundang-undangan undefined - 100 Persen undefined undefined 12,622,572,450.00 15,028,599,380.00 14,895,130,560.00 2,272,558,110.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 14,228,599,380.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 Dokumen 12 Dokumen 11,968,780,450.00 14,367,899,400.00 14,236,380,580.00 2,267,600,130.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 13,567,899,400.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 649,921,500.00 657,021,480.00 652,969,480.00 3,047,980.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 657,021,480.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 1 Dokumen 3,870,500.00 3,678,500.00 5,780,500.00 1,910,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,678,500.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 303,341,200.00 453,304,800.00 355,738,100.00 52,396,900.00 0.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 303,341,200.00 453,304,800.00 355,738,100.00 52,396,900.00 0.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 303,341,200.00 453,304,800.00 355,738,100.00 52,396,900.00 0.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 90,899,700.00 113,807,300.00 62,291,200.00 -90,899,700.00 0.00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 6,992,000.00 9,080,000.00 9,080,000.00 2,088,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180 Orang 100 Orang 6,992,000.00 9,080,000.00 9,080,000.00 2,088,000.00 Kab. Barru, Barru, Coppo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 67,739,200.00 67,632,000.00 19,125,500.00 -48,613,700.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 27 Laporan 67,739,200.00 67,632,000.00 19,125,500.00 -48,613,700.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 14,103,500.00 33,130,300.00 30,120,700.00 16,017,200.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 14,103,500.00 33,130,300.00 30,120,700.00 16,017,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2,065,000.00 3,965,000.00 3,965,000.00 1,900,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 8 Unit 2,065,000.00 3,965,000.00 3,965,000.00 1,900,000.00 Kab. Barru, Barru, Coppo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 212,441,500.00 339,497,500.00 293,446,900.00 -212,441,500.00 0.00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 212,441,500.00 339,497,500.00 293,446,900.00 81,005,400.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 50 Dokumen 50 Dokumen 134,053,000.00 251,014,700.00 230,235,700.00 96,182,700.00 Kab. Barru, Barru, Coppo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3 Dokumen 3 Dokumen 61,350,000.00 74,755,800.00 52,799,700.00 -8,550,300.00 Kab. Barru, Barru, Coppo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 90 Orang 90 Orang 17,038,500.00 13,727,000.00 10,411,500.00 -6,627,000.00 Kab. Barru, Barru, Coppo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN 436,536,400.00 466,528,740.00 325,971,700.00 -110,564,700.00 1,067,171,237.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 436,536,400.00 466,528,740.00 325,971,700.00 -110,564,700.00 1,067,171,237.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 436,536,400.00 466,528,740.00 325,971,700.00 -110,564,700.00 1,067,171,237.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Kematangan Organisasi Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah - 2 20 4,00 Level JPL Point 83,447,000.00 86,131,400.00 98,488,900.00 50,863,000.00 134,310,000.00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 68,553,000.00 70,822,100.00 83,179,600.00 14,626,600.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 113,740,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 108 Laporan 68,553,000.00 70,822,100.00 83,179,600.00 14,626,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 113,740,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 11,964,000.00 12,716,500.00 12,716,500.00 752,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 14,520,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 11,964,000.00 12,716,500.00 12,716,500.00 752,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 14,520,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 2,930,000.00 2,592,800.00 2,592,800.00 -337,200.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 6,050,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 4 Unit 2,930,000.00 2,592,800.00 2,592,800.00 -337,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 6,050,000.00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUUan Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - 4 100 3.4769 Point Persen Point 353,089,400.00 380,397,340.00 227,482,800.00 579,771,837.00 932,861,237.00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaporan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 Persen 284,520,900.00 310,973,640.00 189,762,600.00 -94,758,300.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 835,518,310.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 1 Dokumen 12,945,000.00 13,266,650.00 2,660,900.00 -10,284,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 144,371,150.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 1 Dokumen 116,145,500.00 98,519,000.00 63,924,500.00 -52,221,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 181,210,810.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 155,430,400.00 199,187,990.00 123,177,200.00 -32,253,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 509,936,350.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - 68,568,500.00 69,423,700.00 37,720,200.00 -30,848,300.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 97,342,927.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 68,568,500.00 69,423,700.00 37,720,200.00 -30,848,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 97,342,927.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 269,376,700.00 396,781,990.00 387,781,070.00 118,404,370.00 296,314,370.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 269,376,700.00 396,781,990.00 387,781,070.00 118,404,370.00 296,314,370.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 269,376,700.00 396,781,990.00 387,781,070.00 118,404,370.00 296,314,370.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan - 2 4,00 20 Level Point JPL 112,849,100.00 150,226,800.00 75,517,300.00 11,284,910.00 124,134,010.00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 93,382,600.00 130,640,500.00 55,931,000.00 -37,451,600.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 102,720,860.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69 Laporan 94 Laporan 93,382,600.00 130,640,500.00 55,931,000.00 -37,451,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 102,720,860.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 7,716,500.00 7,836,300.00 7,836,300.00 119,800.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 8,488,150.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7,716,500.00 7,836,300.00 7,836,300.00 119,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 8,488,150.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 11,750,000.00 11,750,000.00 11,750,000.00 0.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 12,925,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 9,350,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,575,000.00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - - 156,527,600.00 246,555,190.00 312,263,770.00 15,652,760.00 172,180,360.00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Ketersediaan Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - 4 Rekomen dasi 109,409,700.00 130,403,750.00 189,618,550.00 80,208,850.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 120,350,670.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 2 Dokumen 21,975,700.00 23,180,850.00 9,888,350.00 -12,087,350.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 24,173,270.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5 Laporan 5 Laporan 24,464,500.00 38,286,300.00 15,950,800.00 -8,513,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 26,910,950.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 4 Dokumen 48,965,000.00 49,127,200.00 7,360,200.00 -41,604,800.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 53,861,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 1 Dokumen 1 Dokumen 14,004,500.00 19,809,400.00 156,419,200.00 142,414,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 15,404,950.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan - 100 Persen 47,117,900.00 116,151,440.00 122,645,220.00 75,527,320.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 51,829,690.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 5 Dokumen 5 Dokumen 47,117,900.00 116,151,440.00 122,645,220.00 75,527,320.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 51,829,690.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 421,138,000.00 721,137,990.00 816,724,590.00 395,586,590.00 0.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 421,138,000.00 721,137,990.00 816,724,590.00 395,586,590.00 0.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 421,138,000.00 721,137,990.00 816,724,590.00 395,586,590.00 0.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Kematangan Organisasi Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah - 2 20 4,00 Level JPL Point 421,138,000.00 721,137,990.00 816,724,590.00 -421,138,000.00 0.00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 18,765,500.00 16,184,100.00 16,184,100.00 -2,581,400.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16 Laporan 8 Laporan 18,765,500.00 16,184,100.00 16,184,100.00 -2,581,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 11,308,000.00 13,046,600.00 13,046,600.00 1,738,600.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 11,308,000.00 13,046,600.00 13,046,600.00 1,738,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 2,710,000.00 2,710,000.00 10,710,000.00 8,000,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 2,710,000.00 2,710,000.00 10,710,000.00 8,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Fasilitasi Keprorotokolsn, Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan - 100 Persen 388,354,500.00 689,197,290.00 776,783,890.00 388,429,390.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 143 Laporan 198 Laporan 187,857,000.00 291,619,400.00 321,969,400.00 134,112,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 129 Laporan 182 Laporan 116,504,000.00 221,183,600.00 269,263,600.00 152,759,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 119 Laporan 150 Laporan 83,993,500.00 176,394,290.00 185,550,890.00 101,557,390.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM 523,310,500.00 623,246,750.00 362,408,650.00 -160,901,850.00 523,310,500.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 523,310,500.00 623,246,750.00 362,408,650.00 -160,901,850.00 523,310,500.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 523,310,500.00 623,246,750.00 362,408,650.00 -160,901,850.00 523,310,500.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan - 2 4,00 20 Level Point JPL 47,500,500.00 91,366,950.00 66,547,450.00 0.00 47,500,500.00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN - 100 Persen 14,444,500.00 20,664,000.00 11,439,000.00 -3,005,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 14,444,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 17 Orang 14,444,500.00 20,664,000.00 11,439,000.00 -3,005,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 14,444,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 25,961,500.00 52,108,500.00 36,514,000.00 10,552,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 25,961,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32 Laporan 44 Laporan 25,961,500.00 52,108,500.00 36,514,000.00 10,552,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 25,961,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 2 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 4,144,500.00 15,644,450.00 15,644,450.00 11,499,950.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 4,144,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 laporan Laporan 4 Laporan 4,144,500.00 15,644,450.00 15,644,450.00 11,499,950.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 4,144,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 0.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 2,950,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 2,950,000.00 2,950,000.00 2,950,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,950,000.00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai hasil evaluasi RB pada Penataan PerUUan Presentase Pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kebijakan bidang keagamaan Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) - 4 100 3.4769 Point Persen Point 475,810,000.00 531,879,800.00 295,861,200.00 0.00 475,810,000.00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah Perda dan Perbub yang ditetapkan - 30 Dokumen 475,810,000.00 531,879,800.00 295,861,200.00 -179,948,800.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 475,810,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 230,676,500.00 336,344,800.00 210,544,800.00 -20,131,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 230,676,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Kasus 3 Kasus 129,949,500.00 77,576,600.00 7,739,600.00 -122,209,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 129,949,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1 Dokumen 5 Dokumen 115,184,000.00 117,958,400.00 77,576,800.00 -37,607,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 115,184,000.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM 28,915,180,454.00 30,211,576,733.00 36,908,592,488.00 7,993,412,034.00 32,981,694,420.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 28,915,180,454.00 30,211,576,733.00 36,908,592,488.00 7,993,412,034.00 32,981,694,420.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 28,915,180,454.00 30,211,576,733.00 36,908,592,488.00 7,993,412,034.00 32,981,694,420.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - - - 28,915,180,454.00 30,211,576,733.00 36,908,592,488.00 4,066,513,966.00 32,981,694,420.00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 10,593,372,390.00 9,706,003,905.00 9,706,003,905.00 -887,368,485.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 12,593,947,739.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 94 Orang/b ulan 94 Orang/b ulan 10,593,372,390.00 9,706,003,905.00 9,706,003,905.00 -887,368,485.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 12,593,947,739.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2,372,007,900.00 2,207,492,800.00 2,544,016,300.00 172,008,400.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 2,616,366,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 74,429,900.00 74,440,600.00 74,440,600.00 10,700.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 89,030,700.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 50,172,000.00 39,882,100.00 27,722,100.00 -22,449,900.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 55,189,200.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 146,345,000.00 146,344,600.00 115,624,600.00 -30,720,400.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 160,979,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1,146,393,500.00 992,158,000.00 1,376,247,500.00 229,854,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,261,032,850.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 789 Laporan 789 Laporan 954,667,500.00 954,667,500.00 949,981,500.00 -4,686,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,050,134,250.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1,065,470,900.00 3,464,937,400.00 4,416,582,950.00 3,351,112,050.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 1,250,278,590.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 926,000,000.00 3,428,882,400.00 3,428,882,400.00 2,502,882,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,018,600,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 16 Unit 16 Unit 113,070,900.00 36,055,000.00 36,055,000.00 -77,015,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 202,638,590.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 26,400,000.00 0.00 951,645,550.00 925,245,550.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 29,040,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8,007,874,194.00 8,490,810,028.00 10,905,110,671.00 2,897,236,477.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 8,808,661,613.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 190,738,000.00 190,736,350.00 190,236,350.00 -501,650.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 209,811,800.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6,062,896,194.00 6,503,313,678.00 7,903,314,321.00 1,840,418,127.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 6,669,185,813.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 523,400,000.00 523,320,000.00 1,538,120,000.00 1,014,720,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 575,740,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1,230,840,000.00 1,273,440,000.00 1,273,440,000.00 42,600,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,353,924,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1,809,529,865.00 1,638,315,400.00 2,251,109,012.00 441,579,147.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 2,105,822,252.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 607,040,300.00 607,341,000.00 607,341,000.00 300,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 667,744,330.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 27 Unit 413,469,500.00 413,447,800.00 442,307,800.00 28,838,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 570,155,850.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 29 Unit 19,985,000.00 13,895,000.00 16,695,000.00 -3,290,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 21,983,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 370,605,025.00 370,591,600.00 922,000,212.00 551,395,187.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 407,665,528.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 398,430,040.00 233,040,000.00 262,765,000.00 -135,665,040.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 438,273,044.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 4,181,934,205.00 3,819,264,000.00 6,201,016,450.00 2,019,082,245.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 4,633,127,626.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 645,643,705.00 752,050,000.00 752,050,000.00 106,406,295.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 743,208,076.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 172,300,000.00 171,044,500.00 270,924,500.00 98,624,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 189,530,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 Orang 6 Orang 227,400,000.00 225,022,500.00 225,022,500.00 -2,377,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 250,140,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 3,136,590,500.00 2,671,147,000.00 4,953,019,450.00 1,816,428,950.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,450,249,550.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - 884,991,000.00 884,753,200.00 884,753,200.00 -237,800.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 973,490,100.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 469,995,000.00 469,988,000.00 469,988,000.00 -7,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 516,994,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 350,000,000.00 349,772,000.00 349,772,000.00 -228,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 385,000,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 64,996,000.00 64,993,200.00 64,993,200.00 -2,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 71,495,600.00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN ORGANISASI 361,449,300.00 661,448,880.00 524,826,690.00 163,377,390.00 522,722,060.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 361,449,300.00 661,448,880.00 524,826,690.00 163,377,390.00 522,722,060.00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 361,449,300.00 661,448,880.00 524,826,690.00 163,377,390.00 522,722,060.00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Kematangan Organisasi Nilai Maturitas SPIP Sekretariat Daerah - 20 2 4,00 JPL Level Point 361,449,300.00 661,448,880.00 524,826,690.00 161,272,760.00 522,722,060.00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 31,697,500.00 59,517,000.00 59,244,500.00 27,547,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 53,667,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97 Laporan 12 Laporan 31,697,500.00 59,517,000.00 59,244,500.00 27,547,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 53,667,500.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 20,725,000.00 40,198,300.00 89,421,700.00 68,696,700.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 89,421,700.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 6 Unit 20,725,000.00 40,198,300.00 89,421,700.00 68,696,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 89,421,700.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 17,174,400.00 16,272,280.00 12,445,980.00 -4,728,420.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 17,293,400.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 17,174,400.00 16,272,280.00 12,445,980.00 -4,728,420.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 17,293,400.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 1,300,000.00 2,710,000.00 2,710,000.00 1,410,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 1,335,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 6 Unit 1,300,000.00 2,710,000.00 2,710,000.00 1,410,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,335,000.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Penataan Organisasi yang terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan - 100 Persen 290,552,400.00 542,751,300.00 361,004,510.00 70,452,110.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 361,004,460.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 2 Dokumen 88,252,600.00 68,146,400.00 78,740,900.00 -9,511,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 78,740,900.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2 Laporan 91,405,800.00 76,787,400.00 104,088,100.00 12,682,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 104,088,100.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 2 Dokumen 64,067,000.00 93,202,300.00 54,966,800.00 -9,100,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 54,966,800.00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 2 Dokumen 46,827,000.00 304,615,200.00 123,208,710.00 76,381,710.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 123,208,660.00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Sekretariat DPRD Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan 4 20 Point JPL 4 20 Point JPL 16,815,115,435.00 18,279,752,689.00 18,084,535,939.00 -102,299,500.00 16,712,815,935.00 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 100 Persen 2,034,868,699.00 2,135,507,025.00 2,135,507,025.00 100,638,326.00 - - ASN Sekretariat DPRD 2,234,868,699.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 2,034,868,699.00 2,135,507,025.00 2,135,507,025.00 100,638,326.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,234,868,699.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 660,537,700.00 633,992,700.00 522,598,200.00 -137,939,500.00 - - ASN, Non ASN, 719,723,700.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15,653,000.00 15,611,200.00 15,611,200.00 -41,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15,653,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 0.00 146,087,400.00 146,087,400.00 146,087,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 90,175,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4 NON URUSAN 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 66,065,000.00 61,411,100.00 61,411,100.00 -4,653,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 66,065,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 53,600,000.00 67,641,800.00 67,641,800.00 14,041,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 53,600,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 80,880,000.00 69,600,000.00 69,600,000.00 -11,280,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 74,880,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 61,877,200.00 38,095,200.00 38,095,200.00 -23,782,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 53,693,200.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 420 Laporan 450 Laporan 365,657,500.00 235,546,000.00 124,151,500.00 -241,506,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 365,657,500.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 444,135,000.00 2,536,437,300.00 2,536,437,300.00 2,092,302,300.00 - - Barang Milik Daerah (BMD) 473,605,340.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 5 Unit 50,000,000.00 2,174,460,000.00 2,174,460,000.00 2,124,460,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 1 Paket Unit 62,000,000.00 129,302,100.00 129,302,100.00 67,302,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 173,605,340.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 18 Unit 332,135,000.00 232,675,200.00 232,675,200.00 -99,459,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 300,000,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan jasa penunjang urusan kantor 100 Persen 100 Persen 768,536,640.00 766,245,000.00 766,245,000.00 -2,291,640.00 - - - 760,230,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 0.00 204,345,000.00 204,345,000.00 204,345,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 200,730,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4 NON URUSAN 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 30,168,695,935.00 30,843,583,389.00 26,166,278,889.00 -4,002,417,046.00 31,289,902,435.00 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 38 Laporan 48 Laporan 559,500,000.00 561,900,000.00 561,900,000.00 2,400,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 559,500,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan jasa penunjang urusan kantor 100 Persen 100 Persen 1,484,669,200.00 312,127,430.00 312,127,430.00 -1,172,541,770.00 - - Barang Milik Daerah (BMD) 1,214,813,822.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 4 Unit 518,362,000.00 134,540,000.00 134,540,000.00 -383,822,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 518,362,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 10 Unit 21,840,000.00 20,840,000.00 20,840,000.00 -1,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21,840,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 43 Unit 22,266,000.00 21,474,400.00 21,474,400.00 -791,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22,266,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 2 Unit 922,201,200.00 135,273,030.00 135,273,030.00 -786,928,170.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 652,345,822.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 Persen 100 Persen 10,096,451,696.00 10,781,777,634.00 10,697,955,384.00 601,503,688.00 - - - 10,037,645,874.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 Orang/B ulan 25 Orang/B ulan 9,664,026,696.00 10,343,717,884.00 10,343,717,884.00 679,691,188.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9,650,220,874.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 Paket 4 Paket 304,900,000.00 229,237,500.00 229,237,500.00 -75,662,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 259,900,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25 Orang 25 Orang 127,525,000.00 208,822,250.00 125,000,000.00 -2,525,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 127,525,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD 100 Persen 100 Persen 1,325,916,500.00 1,113,665,600.00 1,113,665,600.00 -212,250,900.00 - - Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD 1,271,928,500.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 12 Laporan 305,716,500.00 33,407,000.00 33,407,000.00 -272,309,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 251,728,500.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1,020,200,000.00 1,080,258,600.00 1,080,258,600.00 60,058,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,020,200,000.00 SEKRET ARIAT DPRD
1.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Perda Yang Ditetapkan Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-Undangan 100 Persen 100 Persen 13,353,580,500.00 12,563,830,700.00 8,081,742,950.00 1,223,506,000.00 14,577,086,500.00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Rancangan Perda yang Ditetapkan Menjadi Perda sesuai Prolegda 100 Persen 100 Persen 1,752,252,000.00 1,523,808,400.00 676,710,650.00 -1,075,541,350.00 - - Rancangan Peraturan Daerah 2,298,861,500.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 6 Dokumen 10 Dokumen 1,157,419,000.00 964,047,900.00 291,953,900.00 -865,465,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,175,497,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen 594,833,000.00 559,760,500.00 384,756,750.00 -210,076,250.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,123,364,500.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan Kapasitas SDM nya 25 Orang 25 Orang 1,596,222,500.00 2,355,751,300.00 2,020,493,300.00 424,270,800.00 - - Media, Pimpjnan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD 2,183,119,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 50 Dokumen 6 Dokumen 583,172,500.00 1,237,139,000.00 919,381,000.00 336,208,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,004,259,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 9 Orang 10 Orang 378,000,000.00 378,000,000.00 378,000,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 378,000,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 6 Orang 6 Orang 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 252,000,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 17 Dokumen 4 Dokumen 383,050,000.00 488,612,300.00 471,112,300.00 88,062,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 548,860,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat 100 Persen 100 Persen 3,408,937,500.00 2,897,706,200.00 2,254,456,200.00 -1,154,481,300.00 - - Pimpjnan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, Masyarakat 3,498,937,500.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 441 Laporan 319 Laporan 42,300,000.00 105,029,000.00 90,179,000.00 47,879,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 42,300,000.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 75 Dokumen 75 Dokumen 3,366,637,500.00 2,792,677,200.00 2,164,277,200.00 -1,202,360,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,456,637,500.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Keterpenuhan Tugas DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan 100 Persen 100 Persen 6,596,168,500.00 5,786,564,800.00 3,130,082,800.00 -3,466,085,700.00 - - Pimpjnan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD 6,596,168,500.00 SEKRET ARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 593 Dokumen 926 Dokumen 6,596,168,500.00 5,786,564,800.00 3,130,082,800.00 -3,466,085,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,596,168,500.00 SEKRET ARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4,990,413,446.00 4,539,698,174.00 4,104,978,974.00 -885,434,472.00 4,408,870,524.00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 4,990,413,446.00 4,539,698,174.00 4,104,978,974.00 -885,434,472.00 4,408,870,524.00 5.01 PERENCANAAN 4,806,928,446.00 4,360,949,074.00 4,029,394,374.00 -777,534,072.00 4,311,579,524.00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Rata-rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan - Level 20 3 JPL 3,695,333,846.00 3,214,393,974.00 3,306,323,174.00 -190,642,400.00 3,504,691,446.00 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang undangan - 100 Persen 3,157,685,854.00 2,831,333,442.00 2,831,333,442.00 -326,352,412.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 3,157,685,854.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 3,157,685,854.00 2,831,333,442.00 2,831,333,442.00 -326,352,412.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,157,685,854.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN - 100 Persen 3,000,000.00 12,622,500.00 9,592,000.00 6,592,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 3,000,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 2 Orang 3,000,000.00 12,622,500.00 9,592,000.00 6,592,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,000,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 193,496,400.00 137,225,800.00 155,237,700.00 -38,258,700.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 190,024,400.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5,033,000.00 0.00 0.00 -5,033,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,033,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11,171,400.00 9,405,900.00 9,405,900.00 -1,765,500.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 8,171,400.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3,786,000.00 4,396,900.00 3,951,300.00 165,300.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,786,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6,940,000.00 8,550,000.00 8,550,000.00 1,610,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 15,400,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1,680,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 -540,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,180,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000.00 3,468,000.00 2,232,000.00 -2,768,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88 Laporan 81 Laporan 159,886,000.00 110,265,000.00 129,958,500.00 -29,927,500.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 156,454,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 183,170,400.00 82,276,600.00 125,688,100.00 -57,482,300.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 105 Unit 6 Unit 120,000,000.00 11,463,500.00 33,596,000.00 -86,404,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 8 Unit 63,170,400.00 70,813,100.00 92,092,100.00 28,921,700.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 111,006,192.00 111,006,192.00 110,406,192.00 -600,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 111,006,192.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 52,206,192.00 52,206,192.00 52,206,192.00 0.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 52,206,192.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 58,800,000.00 58,800,000.00 58,200,000.00 -600,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 58,800,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 46,975,000.00 39,929,440.00 74,065,740.00 27,090,740.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 42,975,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 26,475,000.00 18,200,000.00 32,150,000.00 5,675,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 26,475,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 33 Unit 13,500,000.00 15,050,000.00 15,050,000.00 1,550,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 13,500,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,000,000.00 6,679,440.00 26,865,740.00 19,865,740.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,000,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase ketersedian perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang sesuai peraturan perUUan dan ditetapkan tepat waktu - 100 Persen 553,555,500.00 622,786,000.00 363,152,400.00 -183,228,500.00 370,327,000.00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang tersusun dan ditetapkan sesuai Peraturan PerUUan - 100 Persen 466,106,500.00 452,135,700.00 315,135,200.00 -150,971,300.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 286,920,500.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 25,350,000.00 20,548,400.00 6,596,000.00 -18,754,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 9,676,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 Berita Acara 38,005,000.00 37,724,400.00 32,011,000.00 -5,994,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 14,645,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 57,735,000.00 59,136,200.00 28,429,500.00 -29,305,500.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 24,065,500.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 11 Dokumen 11 Dokumen 345,016,500.00 334,726,700.00 248,098,700.00 -96,917,800.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 238,534,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan - 100 Persen 9,695,000.00 10,411,500.00 7,775,000.00 -1,920,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 7,221,500.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 44 Orang 44 Orang 9,695,000.00 10,411,500.00 7,775,000.00 -1,920,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 7,221,500.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun sesuai Peraturan PerUUan - 100 Persen 77,754,000.00 160,238,800.00 40,242,200.00 -37,511,800.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 76,185,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 8 Laporan 8 Laporan 19,895,000.00 9,546,600.00 5,175,600.00 -14,719,400.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 8,567,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 16 Laporan 16 Laporan 57,859,000.00 150,692,200.00 35,066,600.00 -22,792,400.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 67,618,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Rekomendasi dan Kajian Sektoral yang mendukung Perencanaan Pembangunan dan pengembangan daerah yang tersusun sesuai peraturan PerUUan - 100 Persen 558,039,100.00 523,769,100.00 359,918,800.00 -121,478,022.00 436,561,078.00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tersusun - 19 Laporan 249,872,300.00 230,306,700.00 195,303,700.00 -54,568,600.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 143,357,084.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 36 Dokumen 36 Dokumen 52,375,000.00 49,701,300.00 21,254,800.00 -31,120,200.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 26,689,124.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 12 Laporan 12 Laporan 75,516,000.00 73,047,500.00 105,294,500.00 29,778,500.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 40,369,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 12 Dokumen 12 Dokumen 39,269,000.00 30,703,500.00 15,353,000.00 -23,916,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 21,258,160.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 4 Laporan 82,712,300.00 76,854,400.00 53,401,400.00 -29,310,900.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 55,040,800.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tersusun - 20 Laporan 140,970,800.00 122,973,200.00 66,582,200.00 -74,388,600.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 140,159,124.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 12 Dokumen 12 Dokumen 32,007,800.00 32,777,500.00 11,329,600.00 -20,678,200.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 31,916,444.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 37,865,000.00 30,429,700.00 24,760,100.00 -13,104,900.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 39,199,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen 35,176,500.00 32,665,600.00 15,628,100.00 -19,548,400.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 35,491,680.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 2 Laporan 2 Laporan 35,921,500.00 27,100,400.00 14,864,400.00 -21,057,100.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 33,552,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah rekomendasi/Kajian/Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tersusun - 14 Laporan 167,196,000.00 170,489,200.00 98,032,900.00 -69,163,100.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 153,044,870.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 12 Dokumen 12 Dokumen 65,094,000.00 65,729,100.00 35,435,500.00 -29,658,500.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 70,739,830.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 69,907,000.00 71,281,500.00 50,396,800.00 -19,510,200.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 77,508,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 21 Dokumen 21 Dokumen 14,270,000.00 15,121,500.00 4,021,500.00 -10,248,500.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 1,174,040.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 7 Laporan 7 Laporan 17,925,000.00 18,357,100.00 8,179,100.00 -9,745,900.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,623,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 183,485,000.00 178,749,100.00 75,584,600.00 -107,900,400.00 97,291,000.00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Nilai Indeks Inovasi Daerah - 60,25 Point 183,485,000.00 178,749,100.00 75,584,600.00 -86,194,000.00 97,291,000.00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang tersusun sesuai peraturan perUUan - 100 Persen 112,120,000.00 106,572,700.00 46,963,700.00 -65,156,300.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 49,522,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01.0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 59,295,000.00 52,522,900.00 36,240,900.00 -23,054,100.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 22,064,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 1 Laporan 52,825,000.00 54,049,800.00 10,722,800.00 -42,102,200.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 27,458,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase inovasi dan teknologi yang dikembangkan - 100 Persen 71,365,000.00 72,176,400.00 28,620,900.00 -42,744,100.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 47,769,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 71,365,000.00 72,176,400.00 28,620,900.00 -42,744,100.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 47,769,000.00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELIT IAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 7,140,642,031.00 6,867,854,305.00 6,152,711,315.00 -987,930,716.00 0.00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 7,140,642,031.00 6,867,854,305.00 6,152,711,315.00 -987,930,716.00 0.00 5.02 KEUANGAN 7,140,642,031.00 6,867,854,305.00 6,152,711,315.00 -987,930,716.00 0.00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP BAPENDA 4.00 20 Point JPL 20 4.00 JPL Point 4,207,902,208.00 3,966,986,992.00 3,778,529,892.00 -4,207,902,208.00 0.00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 100 Persen 3,167,614,308.00 2,970,686,642.00 2,970,686,642.00 -196,927,666.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 3,167,614,308.00 2,970,686,642.00 2,970,686,642.00 -196,927,666.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 385,613,400.00 385,476,700.00 203,220,700.00 -182,392,700.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1,380,000.00 1,368,700.00 1,368,700.00 -11,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1,033,400.00 1,032,000.00 1,032,000.00 -1,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 388 Laporan 240 Laporan 383,200,000.00 383,076,000.00 200,820,000.00 -182,380,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 312,960,000.00 293,485,000.00 293,485,000.00 -19,475,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 162,960,000.00 162,960,000.00 162,960,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 9 Unit 150,000,000.00 130,525,000.00 130,525,000.00 -19,475,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor 100 Persen 100 Persen 225,814,500.00 225,805,650.00 225,805,650.00 -8,850.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 85,414,500.00 85,405,650.00 85,405,650.00 -8,850.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 140,400,000.00 140,400,000.00 140,400,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara 100 Persen 100 Persen 115,900,000.00 91,533,000.00 85,331,900.00 -30,568,100.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 53,400,000.00 53,400,000.00 53,400,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 32 Unit 12,500,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 50,000,000.00 25,633,000.00 19,431,900.00 -30,568,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 2.64 Point 2.64 Point 2,932,739,823.00 2,900,867,313.00 2,374,181,423.00 -2,932,739,823.00 0.00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase keterpenuhan capaian intensifikasi dan ekstensifikasi 100 Persen 100 Persen 2,932,739,823.00 2,900,867,313.00 2,374,181,423.00 -558,558,400.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 10 Dokumen 8 Dokumen 679,542,000.00 679,539,690.00 255,002,600.00 -424,539,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 7 Laporan 7 Laporan 55,716,500.00 55,700,500.00 51,316,100.00 -4,400,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 7 Unit 18 Unit 498,600,000.00 498,574,200.00 526,704,500.00 28,104,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 10 Laporan 104,500,000.00 104,461,000.00 54,990,000.00 -49,510,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 27 Laporan 27 Laporan 77,596,000.00 77,591,200.00 77,591,200.00 -4,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50,991,000.00 19,251,000.00 17,971,000.00 -33,020,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 4 Dokumen 4 Dokumen 918,379,823.00 918,364,023.00 909,142,023.00 -9,237,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 360,630,500.00 360,605,000.00 324,913,500.00 -35,717,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 186,784,000.00 186,780,700.00 156,550,500.00 -30,233,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN PENDAPAT AN DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 111,281,429,771.00 120,307,999,363.00 113,756,430,442.48 2,475,000,671.48 110,920,517,838.00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 111,281,429,771.00 120,307,999,363.00 113,756,430,442.48 2,475,000,671.48 110,920,517,838.00 5.02 KEUANGAN 111,281,429,771.00 120,307,999,363.00 113,756,430,442.48 2,475,000,671.48 110,920,517,838.00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP BPKAD Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan 3 20 Point JPL 3 20 Point JPL 6,550,258,590.00 6,405,803,343.00 6,367,943,535.00 -315,983,500.00 6,234,275,090.00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 100 Persen 1,768,000.00 2,435,500.00 787,500.00 -980,500.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE AS N BK AD 2,820,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1,768,000.00 2,435,500.00 787,500.00 -980,500.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 2,820,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan 100 Persen 100 Persen 5,416,429,590.00 5,105,853,143.00 5,105,853,143.00 -310,576,447.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE AS N BK AD 5,416,429,590.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/b ulan 47 Orang/b ulan 5,416,429,590.00 5,105,853,143.00 5,105,853,143.00 -310,576,447.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,416,429,590.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase I can yang telah mengikuti Diklat kompetensi terkait terhadap keseluruhan ASN 100 Persen 100 Persen 23,800,000.00 159,977,000.00 22,000,000.00 -1,800,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE AS N BK AD 26,400,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 47 Orang 23,800,000.00 159,977,000.00 22,000,000.00 -1,800,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 26,400,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 335,045,000.00 445,129,900.00 391,395,900.00 56,350,900.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE AS N BK AD 355,125,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2,975,000.00 4,804,600.00 4,804,600.00 1,829,600.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34,517,500.00 34,509,600.00 34,509,600.00 -7,900.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3,163,000.00 5,497,800.00 5,497,800.00 2,334,800.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 52,875,000.00 60,277,500.00 60,277,500.00 7,402,500.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 55,125,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5,000,000.00 13,940,000.00 13,940,000.00 8,940,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 10,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 23,063,000.00 24,020,000.00 6,846,000.00 -16,217,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 30,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 213,451,500.00 302,080,400.00 265,520,400.00 52,068,900.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 200,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase keterpenuhan BMD penunjang kelancaran urusan pemerintahan 100 Persen 100 Persen 505,000,000.00 412,315,600.00 582,814,792.00 77,814,792.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE AS N BK AD 100,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 323,000,000.00 251,960,000.00 89,000,000.00 -234,000,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 15 Unit 74,000,000.00 26,870,600.00 267,704,792.00 193,704,792.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 108,000,000.00 133,485,000.00 226,110,000.00 118,110,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persen 100 Persen 184,706,000.00 188,123,000.00 173,123,000.00 -11,583,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE AS N BK AD 230,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4,706,000.00 7,386,000.00 4,386,000.00 -320,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 20,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 180,000,000.00 180,737,000.00 168,737,000.00 -11,263,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 210,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara 100 Persen 100 Persen 83,510,000.00 91,969,200.00 91,969,200.00 8,459,200.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE ASN BKAD 103,500,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 34,575,000.00 42,075,000.00 42,075,000.00 7,500,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 36,075,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 22,245,000.00 24,745,000.00 24,745,000.00 2,500,000.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 24,925,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 55 Unit 21,050,000.00 21,050,000.00 21,050,000.00 0.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 22,500,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5,640,000.00 4,099,200.00 4,099,200.00 -1,540,800.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 20,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Penetapan perda APBD Tepat Waktu Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 100 Persen 100 % 103,577,441,231.00 112,750,378,320.00 106,526,963,207.48 -44,928,433.00 103,532,512,798.00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase keterpenuhan dokumen anggaran daerah yang disahkan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 100 Persen 100 Persen 1,044,063,001.00 1,041,496,880.00 824,995,380.00 -219,067,621.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Perangkat Daerah 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 34,416,500.00 34,390,890.00 19,569,890.00 -14,846,610.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 26,380,000.00 26,378,740.00 17,463,740.00 -8,916,260.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 54 Dokumen 54 Dokumen 4,108,000.00 4,108,000.00 3,058,000.00 -1,050,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 54 Dokumen 54 Dokumen 19,965,251.00 19,959,600.00 17,959,600.00 -2,005,651.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 54 Dokumen 54 Dokumen 10,611,500.00 10,583,500.00 9,083,500.00 -1,528,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 54 Dokumen 54 Dokumen 4,393,000.00 4,368,200.00 3,268,200.00 -1,124,800.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 54 Dokumen 54 Dokumen 386,924,750.00 384,911,420.00 300,503,920.00 -86,420,830.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 203,837,500.00 203,827,930.00 171,773,930.00 -32,063,570.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 10 Dokumen 10 Dokumen 128,734,500.00 128,726,500.00 95,883,000.00 -32,851,500.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7,512,500.00 7,470,300.00 2,514,800.00 -4,997,700.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7,093,500.00 7,091,700.00 2,686,200.00 -4,407,300.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 7,093,500.00 7,091,700.00 2,986,200.00 -4,107,300.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 108 Orang 108 Orang 202,992,500.00 202,588,400.00 178,244,400.00 -24,748,100.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rata-rata waktu penerbitan dokumen administrasi pengeluaran kas 15 Menit 15 Menit 548,151,000.00 549,892,320.00 353,760,620.00 -194,390,380.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Perangkat Daerah 55,385,267.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 451,814,000.00 451,622,220.00 309,543,120.00 -142,270,880.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 5 Dokumen 5 Dokumen 63,614,000.00 65,582,300.00 23,384,500.00 -40,229,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 55,385,267.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan 2 Laporan 32,723,000.00 32,687,800.00 20,833,000.00 -11,890,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase keterpenuhan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 100 Persen 100 Persen 711,640,000.00 711,349,420.00 481,194,920.00 -230,445,080.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Perangkat Daerah 890,994,031.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 Laporan 12 Laporan 12,244,500.00 12,228,210.00 6,828,210.00 -5,416,290.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 25,744,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 4 Dokumen 4 Dokumen 42,470,000.00 42,445,510.00 26,945,510.00 -15,524,490.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 62,470,845.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 2 Laporan 3 Laporan 48,881,000.00 48,817,400.00 31,276,400.00 -17,604,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 68,882,805.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 2 Laporan 34,128,000.00 34,110,700.00 15,479,200.00 -18,648,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 17,500,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 506,757,500.00 506,598,300.00 361,946,300.00 -144,811,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 657,257,938.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 4 Orang 4 Orang 67,159,000.00 67,149,300.00 38,719,300.00 -28,439,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 59,137,943.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase urusan kewenangan pengelolaan daerah yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen 101,061,598,230.00 110,235,099,890.00 104,774,746,477.48 3,713,148,247.48 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Pemerintah Daerah 102,586,133,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2,530,000,000.00 2,530,000,000.00 2,331,248,308.00 -198,751,692.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,000,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 95,531,598,230.00 97,863,196,100.00 97,863,196,100.00 2,331,597,870.00 - PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 94,586,133,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 3,000,000,000.00 9,841,903,790.00 4,580,302,069.48 1,580,302,069.48 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,000,000,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jenis pemeliharaan dan pengembangan SIPD 1 Jenis 1 Jenis 211,989,000.00 212,539,810.00 92,265,810.00 -119,723,190.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Perangkat Daerah 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 53,318,000.00 53,305,520.00 7,451,020.00 -45,866,980.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 112,318,500.00 112,882,400.00 52,844,900.00 -59,473,600.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 108 Orang 108 Orang 46,352,500.00 46,351,890.00 31,969,890.00 -14,382,610.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Pemberdayaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan 100 Persen 88 Persen 1,153,729,950.00 1,151,817,700.00 861,523,700.00 0.00 1,153,729,950.00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jenis barang milik daerah yang dikelola 6 Jenis 6 Jenis 1,153,729,950.00 1,151,817,700.00 861,523,700.00 -292,206,250.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE Perangkat Daerah 1,153,729,950.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 108,064,500.00 107,998,900.00 59,216,400.00 -48,848,100.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 108,064,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5,586,750.00 5,543,200.00 5,543,200.00 -43,550.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 5,586,750.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 25,740,000.00 25,672,600.00 12,745,100.00 -12,994,900.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 25,740,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 417,482,500.00 417,208,400.00 363,842,400.00 -53,640,100.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 417,482,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 68,477,700.00 68,399,300.00 31,419,800.00 -37,057,900.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 68,477,700.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 152,901,500.00 152,844,900.00 134,240,900.00 -18,660,600.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 152,901,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 84,996,500.00 84,356,400.00 68,377,900.00 -16,618,600.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 84,996,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 130,440,000.00 129,912,900.00 78,522,400.00 -51,917,600.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 130,440,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 4 Laporan 4 Laporan 50,035,000.00 49,918,100.00 16,158,600.00 -33,876,400.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 50,035,000.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 108 Orang 108 Orang 110,005,500.00 109,963,000.00 91,457,000.00 -18,548,500.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
3.OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 110,005,500.00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5,644,963,428.00 5,272,780,850.00 5,200,741,810.00 -444,221,618.00 7,784,436,060.00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN 5,644,963,428.00 5,272,780,850.00 5,200,741,810.00 -444,221,618.00 7,784,436,060.00 5.03 KEPEGAWAIAN 4,411,912,578.00 4,006,017,550.00 4,013,971,910.00 -397,940,668.00 6,807,581,560.00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Nilai Maturitas SPIP BKPSDM 4 20 Point JP 20 4 JP Point 3,785,659,828.00 3,356,554,190.00 3,242,825,920.00 459,382,681.00 4,245,042,509.00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan 100 Persen 100 Persen 3,350,389,828.00 2,899,097,690.00 2,899,097,690.00 -451,292,138.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 3,587,308,695.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 3,350,389,828.00 2,899,097,690.00 2,899,097,690.00 -451,292,138.00 Kab. Barru, Barru, Coppo DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 3,587,308,695.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN BKPSDM yang telah mengikuti pengembangan SDM 100 Persen 100 Persen 65,000,000.00 81,708,000.00 4,400,000.00 -60,600,000.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 237,468,720.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 4 Orang 65,000,000.00 81,708,000.00 4,400,000.00 -60,600,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 237,468,720.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tiap tahun 100 Persen 100 Persen 192,304,000.00 200,844,900.00 232,579,930.00 40,275,930.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 267,116,900.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 2,529,000.00 2,791,600.00 2,791,600.00 262,600.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 6,639,400.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 14,775,000.00 14,734,800.00 12,474,330.00 -2,300,670.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 19,775,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 175,000,000.00 183,318,500.00 217,314,000.00 42,314,000.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 240,702,500.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan barang milik daerah tiap tahun 98,86 Persen 97,73 Persen 97,700,000.00 96,013,800.00 27,858,500.00 -69,841,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 25,610,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 76,000,000.00 75,646,300.00 0.00 -76,000,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 0.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 32 Unit 21,700,000.00 20,367,500.00 27,858,500.00 6,158,500.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 25,610,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kant 100 Persen 100 Persen 46,366,000.00 46,814,300.00 46,814,300.00 448,300.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 88,759,500.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 46,366,000.00 46,814,300.00 46,814,300.00 448,300.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 88,759,500.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah yang dipelihara tiap tahun 14,12 Persen 14,12 Persen 33,900,000.00 32,075,500.00 32,075,500.00 -1,824,500.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 38,778,694.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 27,000,000.00 25,175,500.00 25,175,500.00 -1,824,500.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 31,878,694.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 18 Unit 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 0.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 6,900,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) B (61-80) Grade B (61-80) Grade 626,252,750.00 649,463,360.00 771,145,990.00 1,936,286,301.00 2,562,539,051.00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase keterpenuhan ASN tiap tahun yang dikelola secara elektronik 58,25 Persen 58,25 Persen 322,820,100.00 330,342,260.00 199,598,260.00 -123,221,840.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 1,563,444,104.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 3,500,000.00 2,596,100.00 996,100.00 -2,503,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 84,624,248.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 177,000,000.00 185,500,180.00 114,774,180.00 -62,225,820.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 867,713,799.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 65,000,000.00 64,990,700.00 32,649,700.00 -32,350,300.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 173,104,057.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 13,820,100.00 13,778,200.00 13,778,200.00 -41,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 14,513,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000.00 44,983,200.00 26,741,200.00 -18,258,800.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 365,159,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 18,500,000.00 18,493,880.00 10,658,880.00 -7,841,120.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 58,330,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase keterisian jabatan yang sesuai dengan syarat jabatan 100 Persen 100 Persen 219,568,650.00 242,017,200.00 521,596,930.00 302,028,280.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 623,056,400.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 5 Dokumen 6 Dokumen 89,568,650.00 78,454,300.00 52,052,500.00 -37,516,150.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 88,970,250.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 75,000,000.00 54,981,300.00 21,062,800.00 -53,937,200.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 203,976,300.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 3 Dokumen 55,000,000.00 108,581,600.00 448,481,630.00 393,481,630.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 330,109,850.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang berpendidikan D-IV sampai S3 79,89 Persen 86 Persen 26,864,000.00 20,845,700.00 10,111,700.00 -16,752,300.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 174,645,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 56 Orang 35 Orang 26,864,000.00 20,845,700.00 10,111,700.00 -16,752,300.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 174,645,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase PNS yang memiliki penilaian kinerja bernilai minimal baik 100 Persen 100 Persen 57,000,000.00 56,258,200.00 39,839,100.00 -17,160,900.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 201,393,547.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 3 Dokumen 3 Dokumen 15,000,000.00 14,636,900.00 13,726,500.00 -1,273,500.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 52,504,947.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 206 Orang 144 Orang 27,000,000.00 27,052,800.00 10,044,100.00 -16,955,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 76,070,000.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 6 Orang 6 Orang 15,000,000.00 14,568,500.00 16,068,500.00 1,068,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 72,818,600.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1,233,050,850.00 1,266,763,300.00 1,186,769,900.00 -46,280,950.00 976,854,500.00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP pertahun 80 Persen 80 Persen 1,233,050,850.00 1,266,763,300.00 1,186,769,900.00 -256,196,350.00 976,854,500.00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN yang lulus diklat bernilai minimal baik 100 Persen 100 Persen 1,233,050,850.00 1,266,763,300.00 1,186,769,900.00 -46,280,950.00 - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE - 976,854,500.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 4 Laporan 4 Laporan 1,233,050,850.00 1,266,763,300.00 1,186,769,900.00 -46,280,950.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. OPT IMALISASI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE 976,854,500.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 6,317,887,743.00 13,584,739,062.00 12,772,755,062.00 6,454,867,319.00 9,421,746,448.00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN 6,317,887,743.00 13,584,739,062.00 12,772,755,062.00 6,454,867,319.00 9,421,746,448.00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6,317,887,743.00 13,584,739,062.00 12,772,755,062.00 6,454,867,319.00 9,421,746,448.00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan - 4.00 20 Point JPL 4,689,264,243.00 8,631,537,362.00 7,911,297,362.00 1,204,245,205.00 5,893,509,448.00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan - 100 % 4,387,395,843.00 4,156,171,132.00 4,156,171,132.00 -231,224,711.00 - - - 3,119,663,248.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 44 Orang/b ulan 4,387,395,843.00 4,156,171,132.00 4,156,171,132.00 -231,224,711.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,119,663,248.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Aparat Inspektorat yang Mengikuti Pelatihan - 100 % 47,229,200.00 2,126,535,800.00 1,840,700,300.00 1,793,471,100.00 - - - 2,118,252,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 38 Orang 214 Orang 14,794,800.00 1,502,400,000.00 1,370,264,500.00 1,355,469,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 945,192,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 78 Orang 134 Orang 32,434,400.00 624,135,800.00 470,435,800.00 438,001,400.00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,173,060,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 133,469,500.00 891,845,200.00 457,440,700.00 323,971,200.00 - - - 306,180,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 3 Paket 2,866,500.00 183,027,700.00 183,027,700.00 180,161,200.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16,280,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 228 Laporan 519 Laporan 130,603,000.00 708,817,500.00 274,413,000.00 143,810,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 289,900,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 4,450,000.00 639,292,630.00 639,292,630.00 634,842,630.00 - - - 150,928,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 97 Unit 1,400,000.00 345,885,000.00 345,885,000.00 344,485,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80,048,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 45 Unit 3,050,000.00 293,407,630.00 293,407,630.00 290,357,630.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 70,880,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor - 100 % 62,754,700.00 158,407,500.00 158,407,500.00 95,652,800.00 - - - 95,941,200.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 52,478,500.00 110,907,800.00 110,907,800.00 58,429,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 79,860,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 24 Laporan 5,281,200.00 41,896,800.00 41,896,800.00 36,615,600.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,281,200.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 36 Laporan 4,995,000.00 5,602,900.00 5,602,900.00 607,900.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,800,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara - 100 % 53,965,000.00 659,285,100.00 659,285,100.00 605,320,100.00 - - - 102,545,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 10 Unit 37,645,000.00 559,935,000.00 559,935,000.00 522,290,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 43,545,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 500,000.00 0.00 0.00 -500,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 60 Unit 8,420,000.00 26,520,000.00 26,520,000.00 18,100,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7,400,000.00 72,830,100.00 72,830,100.00 65,430,100.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35,000,000.00 INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase hasil pemeriksaan eksternal (temuan BPK) dan internal (APIP) yang telah ditindaklanjuti - 90 Persen 1,145,255,000.00 4,157,425,400.00 4,078,807,400.00 1,407,584,000.00 2,552,839,000.00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Hasil Pengawasan - 28.5 676,110,000.00 1,596,530,300.00 1,534,757,300.00 858,647,300.00 - - - 1,604,867,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 14 Laporan 15 Laporan 190,960,000.00 213,738,000.00 213,738,000.00 22,778,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 673,200,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 7 Laporan 21 Laporan 118,570,000.00 650,761,800.00 650,761,800.00 532,191,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 210,650,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 43 Laporan 31 Laporan 145,375,000.00 66,414,800.00 66,414,800.00 -78,960,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 246,840,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 15,800,000.00 48,532,000.00 48,532,000.00 32,732,000.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 38,335,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 7 Laporan 40 Laporan 142,410,000.00 425,294,800.00 425,294,800.00 282,884,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 187,250,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepaka tan 1 Kesepaka tan 260,000.00 314,500.00 314,500.00 54,500.00 Kab. Barru, Barru, Sumpang Binangae DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30,910,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2 Dokumen 2 Dokumen 62,735,000.00 191,474,400.00 129,701,400.00 66,966,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 217,682,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - 100 % 469,145,000.00 2,560,895,100.00 2,544,050,100.00 2,074,905,100.00 - - - 947,972,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 3 Laporan 13,750,000.00 71,307,000.00 71,307,000.00 57,557,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 39,572,000.00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 48 Laporan 120 Laporan 455,395,000.00 2,489,588,100.00 2,472,743,100.00 2,017,348,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 908,400,000.00 INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Penyimpangan/ penyalahgunaan yang terjadi - 5 Persen 483,368,500.00 795,776,300.00 782,650,300.00 492,029,500.00 975,398,000.00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - 100 % 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 58,150,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 0 Rekomen dasi 0 Rekomen dasi 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,500,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 0 Rekomen dasi 0 Rekomen dasi 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 56,650,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) - 3.7 483,368,500.00 795,776,300.00 782,650,300.00 299,281,800.00 - - - 917,248,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 36 perangkat daerah 161 perangkat daerah 147,970,000.00 291,518,100.00 291,518,100.00 143,548,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 143,748,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 36 perangkat daerah 31 perangkat daerah 180,000.00 157,102,200.00 157,102,200.00 156,922,200.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 157,500,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegiatan 4 Kegiatan 289,564,000.00 317,060,400.00 310,497,400.00 20,933,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 616,000,000.00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 36 perangkat daerah 31 perangkat daerah 45,654,500.00 30,095,600.00 23,532,600.00 -22,121,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 0.00 INSPEKTORAT KECAMATAN TANETE RIAJA 3,916,716,198.00 3,643,576,947.26 3,524,053,779.60 -392,662,418.40 4,087,994,856.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,916,716,198.00 3,643,576,947.26 3,524,053,779.60 -392,662,418.40 4,087,994,856.00 7.01 KECAMATAN 3,916,716,198.00 3,643,576,947.26 3,524,053,779.60 -392,662,418.40 4,087,994,856.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP kecamatan Tanete Riaja - 20 3.00 JPL Point 3,524,570,328.00 3,215,788,514.00 3,150,427,429.00 26,784,208.00 3,551,354,536.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan untuk tiap bulannya selama 1 tahun - 38 Orang 3,120,324,828.00 2,828,432,342.00 2,828,432,342.00 -291,892,486.00 - - - 3,111,174,086.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 38 Orang/b ulan 3,120,324,828.00 2,828,432,342.00 2,828,432,342.00 -291,892,486.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,111,174,086.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat Kompetensi teknis terhadap Keseluruhan ASN - 11 Orang 4,598,000.00 4,598,000.00 4,598,000.00 0.00 - - - 54,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 4,598,000.00 4,598,000.00 4,598,000.00 0.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 54,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 222,384,300.00 221,466,140.00 153,162,140.00 -69,222,160.00 - - - 147,706,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2,401,000.00 1,457,700.00 1,457,700.00 -943,300.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,550,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1,530,000.00 1,844,700.00 1,844,700.00 314,700.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 30,665,000.00 32,628,400.00 32,628,400.00 1,963,400.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17,396,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 4,985,000.00 5,929,440.00 5,929,440.00 944,440.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,505,000.00 1,510,000.00 790,000.00 -715,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,160,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 6,318,500.00 6,032,000.00 6,032,000.00 -286,500.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,100,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 579 Laporan 339 Laporan 174,979,800.00 172,063,900.00 104,479,900.00 -70,499,900.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 110,500,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 48,449,700.00 29,510,000.00 35,185,000.00 -13,264,700.00 - - - 55,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 15,549,000.00 0.00 0.00 -15,549,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15,500,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 32,900,700.00 29,510,000.00 35,185,000.00 2,284,300.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 39,500,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa Penunjang Urusan Kantor - 100 Persen 93,698,500.00 98,111,032.00 93,603,947.00 -94,553.00 - - - 144,914,450.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 67,782,700.00 68,949,500.00 65,349,500.00 -2,433,200.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 121,306,450.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36 Laporan 25,915,800.00 29,161,532.00 28,254,447.00 2,338,647.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,608,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara - 100 Persen 35,115,000.00 33,671,000.00 35,446,000.00 331,000.00 - - - 38,560,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 21,615,000.00 22,718,100.00 23,018,100.00 1,403,100.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 26,560,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 660,000.00 0.00 0.00 -660,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 15 Unit 5,130,000.00 5,130,000.00 6,605,000.00 1,475,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,500,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 7,710,000.00 5,822,900.00 5,822,900.00 -1,887,100.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,500,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan - 100 Persen 21,355,000.00 19,282,400.00 19,459,400.00 6,995,000.00 28,350,000.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan Pemerintahanan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 20,195,000.00 19,057,900.00 19,234,900.00 -960,100.00 - - - 27,850,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 5 Laporan 14,630,000.00 13,388,600.00 13,565,600.00 -1,064,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24,650,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5,565,000.00 5,669,300.00 5,669,300.00 104,300.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,200,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP - 4 SOP 1,160,000.00 224,500.00 224,500.00 -935,500.00 - - - 500,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 2 Laporan 1,160,000.00 224,500.00 224,500.00 -935,500.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 500,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kel ompok/lembaga - 100 Persen 292,162,070.00 347,132,433.26 304,433,350.60 131,917,250.00 424,079,320.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan - 6 Desa 2,000,000.00 1,906,300.00 1,006,300.00 -993,700.00 - - - 3,200,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 42 Lembaga K emasyarak atan 2,000,000.00 1,906,300.00 1,006,300.00 -993,700.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,200,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan - 100 Persen 158,904,070.00 215,537,033.26 192,246,950.60 33,342,880.60 - - - 283,679,320.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 12,343,000.00 18,563,740.00 20,979,740.00 8,636,740.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 46,117,400.00 45,886,793.26 45,886,710.60 -230,689.40 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 260,424,320.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 100,443,670.00 151,086,500.00 125,380,500.00 24,936,830.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 2,255,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 4 Laporan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina - 5 Lembaga 131,258,000.00 129,689,100.00 111,180,100.00 -20,077,900.00 - - - 137,200,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyara katan 3 Lembaga Kemasyara katan 131,258,000.00 129,689,100.00 111,180,100.00 -20,077,900.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 137,200,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani - 100 Persen 32,950,000.00 30,033,600.00 18,393,600.00 16,540,000.00 49,490,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 1 Kegiatan 32,950,000.00 30,033,600.00 18,393,600.00 -14,556,400.00 - - - 49,490,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 16,300,000.00 16,270,000.00 16,270,000.00 -30,000.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 21,200,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 1 Laporan 16,650,000.00 13,763,600.00 2,123,600.00 -14,526,400.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 28,290,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 Persen 42,150,800.00 28,115,500.00 28,115,500.00 -11,529,800.00 30,621,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 100 Persen 42,150,800.00 28,115,500.00 28,115,500.00 -14,035,300.00 - - - 30,621,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 13 Orang 42,150,800.00 28,115,500.00 28,115,500.00 -14,035,300.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30,621,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi - 100 Persen 3,528,000.00 3,224,500.00 3,224,500.00 572,000.00 4,100,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah laporan pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 1 Kegiatan 3,528,000.00 3,224,500.00 3,224,500.00 -303,500.00 - - - 4,100,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6 Laporan 6 Laporan 3,528,000.00 3,224,500.00 3,224,500.00 -303,500.00 Kab. Barru, Tanete Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,100,000.00 KECAMAT AN TANETE RIAJA KECAMATAN MALLUSETASI 5,307,520,207.00 5,396,161,782.00 4,992,577,382.00 -314,942,825.00 4,423,398,161.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5,307,520,207.00 5,396,161,782.00 4,992,577,382.00 -314,942,825.00 4,423,398,161.00 7.01 KECAMATAN 5,307,520,207.00 5,396,161,782.00 4,992,577,382.00 -314,942,825.00 4,423,398,161.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP kecamatan Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan - 3 20 poin jpl 4,472,773,807.00 4,464,743,212.00 4,327,401,212.00 -1,377,969,376.00 3,094,804,431.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 persen 3,704,871,046.00 3,628,914,282.00 3,628,914,282.00 -75,956,764.00 - - - 2,114,690,931.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/b ulan 43 Orang/b ulan 3,704,871,046.00 3,628,914,282.00 3,628,914,282.00 -75,956,764.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,114,690,931.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 232,802,500.00 504,347,820.00 185,397,320.00 -47,405,180.00 - - - 343,263,500.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 16,260,000.00 19,448,400.00 19,448,400.00 3,188,400.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 37,440,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 7,497,000.00 8,211,420.00 8,211,420.00 714,420.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16,623,500.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 8,760,000.00 10,800,000.00 6,960,000.00 -1,800,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11,250,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1045 Laporan 1045 Laporan 200,285,500.00 465,888,000.00 150,777,500.00 -49,508,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 277,950,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 27,852,400.00 92,487,100.00 146,636,100.00 118,783,700.00 - - - 140,250,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 27,852,400.00 92,487,100.00 146,636,100.00 118,783,700.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 140,250,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layananjasa penunjang urusan kantor - 100 persen 385,177,861.00 222,286,210.00 215,432,410.00 -169,745,451.00 - - - 401,100,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 41,792,700.00 47,160,600.00 44,121,400.00 2,328,700.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 55,500,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60,785,161.00 60,525,610.00 56,711,010.00 -4,074,151.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 24,000,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 282,600,000.00 114,600,000.00 114,600,000.00 -168,000,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 321,600,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang dipelihara - 100 persen 122,070,000.00 16,707,800.00 151,021,100.00 28,951,100.00 - - - 95,500,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 48,220,000.00 16,707,800.00 40,207,800.00 -8,012,200.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 61,000,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 23 Unit 8,350,000.00 0.00 11,185,000.00 2,835,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14,000,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 65,500,000.00 0.00 99,628,300.00 34,128,300.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,500,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Dokumen SOP Pelayanan yang disusun dan diimplementasikan - 100 Persen 8,850,000.00 9,423,600.00 9,423,600.00 -1,350,000.00 7,500,000.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Keterpenuhan penyelenggaraan Pemerintahanan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 8,850,000.00 9,423,600.00 9,423,600.00 573,600.00 - - - 7,500,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 2 Laporan 8,850,000.00 9,423,600.00 9,423,600.00 573,600.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,500,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunanyang melibatkan masyarakat / kelompok / lembaga - 100 PERSEN 749,245,000.00 858,948,270.00 601,909,370.00 483,348,730.00 1,232,593,730.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Presentase Kelompok Masyarakat yang mendukung Kegiatan Pemberdayaan - 100 Persen 524,066,000.00 136,944,000.00 136,944,000.00 -387,122,000.00 - - - 1,035,843,730.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 24,624,000.00 32,652,000.00 32,652,000.00 8,028,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 114,750,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 3 Unit 394,358,000.00 0.00 0.00 -394,358,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa - - - 816,293,730.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 30 Pokmas / Ormas 30 Pokmas / Ormas 103,770,000.00 104,292,000.00 104,292,000.00 522,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 100,800,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 3 Laporan 1,314,000.00 0.00 0.00 -1,314,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,000,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina - 100 persen 225,179,000.00 722,004,270.00 464,965,370.00 239,786,370.00 - - - 196,750,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 225,179,000.00 722,004,270.00 464,965,370.00 239,786,370.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 196,750,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani - 100 persen 28,825,000.00 28,833,100.00 19,629,600.00 3,425,000.00 32,250,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 15 laporan 28,825,000.00 28,833,100.00 19,629,600.00 -9,195,400.00 - - - 32,250,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 19,650,000.00 19,629,600.00 19,629,600.00 -20,400.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19,750,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 0 Laporan 9,175,000.00 9,203,500.00 0.00 -9,175,000.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,500,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 persen 47,826,400.00 34,213,600.00 34,213,600.00 8,423,600.00 56,250,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan PembinaanWawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional - 25 orang 47,826,400.00 34,213,600.00 34,213,600.00 -13,612,800.00 - - - 56,250,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 25 Orang 47,826,400.00 34,213,600.00 34,213,600.00 -13,612,800.00 Kab. Barru, Mallusetasi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 56,250,000.00 KECAMATAN MALLUSETASI KECAMATAN SOPPENG RIAJA 3,791,817,110.00 3,911,813,471.61 3,797,452,581.61 5,635,471.61 4,171,590,228.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,791,817,110.00 3,911,813,471.61 3,797,452,581.61 5,635,471.61 4,171,590,228.00 7.01 KECAMATAN 3,791,817,110.00 3,911,813,471.61 3,797,452,581.61 5,635,471.61 4,171,590,228.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Maturitas SPIP Kecamatan Soppeng Riaja - 3 Level 3,169,666,182.00 3,318,379,372.00 3,206,858,782.00 421,495,046.00 3,591,161,228.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Peresentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tewat Waktu dan sesuai Peraturan perundang-undangan - 100 % 2,678,314,358.00 2,682,388,992.00 2,682,388,992.00 4,074,634.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 2,708,841,908.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 2,678,314,358.00 2,682,388,992.00 2,682,388,992.00 4,074,634.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 2,708,841,908.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peresentase ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Teknis terhadapan keseluruhan ASN - 100 % 9,196,000.00 13,794,000.00 2,299,000.00 -6,897,000.00 - - - 53,155,800.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 1 Orang 9,196,000.00 13,794,000.00 2,299,000.00 -6,897,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 53,155,800.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Peresentase Keterpenuhan Layanan Administrasi Perangkat Daerah - 100 % 218,712,100.00 260,324,210.00 159,510,320.00 -59,201,780.00 - - - 273,343,200.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 900,000.00 536,500.00 536,500.00 -363,500.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1,420,000.00 1,603,700.00 1,603,700.00 183,700.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 12,100,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 11 Paket 34,170,000.00 37,097,200.00 37,097,200.00 2,927,200.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 43,045,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 4,307,000.00 6,142,610.00 6,161,420.00 1,854,420.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 5,000,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 2 Dokumen 7,030,000.00 3,360,000.00 3,360,000.00 -3,670,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 8,400,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 8,990,000.00 13,849,100.00 13,849,100.00 4,859,100.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 2,340,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 945 Laporan 12 Laporan 161,895,100.00 197,735,100.00 96,902,400.00 -64,992,700.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 195,958,200.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Peresentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 30,181,250.00 99,537,700.00 108,220,500.00 78,039,250.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 138,306,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 4 Unit 8,100,000.00 16,187,000.00 16,187,000.00 8,087,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 11,307,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 12 Unit 22,081,250.00 83,350,700.00 92,033,500.00 69,952,250.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 61,999,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 65,000,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Keterpenuhan Layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor - 100 % 169,180,474.00 184,774,870.00 159,209,270.00 -9,971,204.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 183,714,320.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 24,143,200.00 39,037,300.00 39,037,300.00 14,894,100.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 26,954,400.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 Laporan 36 Laporan 23,237,274.00 26,937,570.00 30,371,970.00 7,134,696.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 40,959,920.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 121,800,000.00 118,800,000.00 89,800,000.00 -32,000,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 115,800,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peresentase Barang Milik Daeran Penunjang Urusan Pemerintahan Daeran yang dipelihara - 100 % 64,082,000.00 77,559,600.00 95,230,700.00 31,148,700.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 233,800,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 93,100,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 7 Unit 44,032,000.00 53,198,600.00 53,198,600.00 9,166,600.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 37,250,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa - - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 2,350,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 25 Unit 9,985,000.00 11,340,000.00 11,340,000.00 1,355,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 17,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 10,065,000.00 13,021,000.00 30,692,100.00 20,627,100.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 25,750,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 57,850,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan - 100 Persen 32,694,500.00 26,092,940.00 25,492,940.00 44,905,500.00 77,600,000.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan - 2 Kegiatan 30,387,500.00 25,437,940.00 24,837,940.00 -5,549,560.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 24,850,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 Laporan 6 Laporan 22,385,000.00 17,176,900.00 16,576,900.00 -5,808,100.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 7,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 2 Dokumen 8,002,500.00 8,261,040.00 8,261,040.00 258,540.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 17,350,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peresentase keterpenuhan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan sesuai SOP - 100 % 2,307,000.00 655,000.00 655,000.00 -1,652,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 52,750,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 2 Laporan 2,307,000.00 655,000.00 655,000.00 -1,652,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 52,750,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kel ompok/lembaga - 100 Persen 510,163,628.00 516,429,659.61 515,723,359.61 -71,734,628.00 438,429,000.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peresentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan - 100 % 1,800,000.00 1,570,000.00 1,320,000.00 -480,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 7,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25 Lembaga K emasyarak atan 14 Lembaga K emasyarak atan 1,800,000.00 1,570,000.00 1,320,000.00 -480,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 7,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan - 4 Kelompok 264,630,628.00 294,731,759.61 271,201,859.61 6,571,231.61 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 371,579,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 14 Lembaga K emasyarak atan 17,646,000.00 47,656,470.00 43,776,470.00 26,130,470.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 143,879,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 6 Unit 221,030,628.00 109,795,929.61 119,645,929.61 -101,384,698.39 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 15,000,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 6 Pokmas / Ormas 25,119,000.00 136,709,360.00 107,209,460.00 82,090,460.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 200,000,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 2 Laporan 835,000.00 570,000.00 570,000.00 -265,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 12,700,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Peresentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina - 100 % 243,733,000.00 220,127,900.00 243,201,500.00 -531,500.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 59,350,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyara katan 9 Lembaga Kemasyara katan 243,733,000.00 220,127,900.00 243,201,500.00 -531,500.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 59,350,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani - 100 Persen 35,505,000.00 28,475,000.00 24,990,000.00 -2,105,000.00 33,400,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum - 2 Kegiatan 35,505,000.00 28,475,000.00 24,990,000.00 -10,515,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 33,400,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 18,840,000.00 18,775,000.00 17,230,000.00 -1,610,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 25,000,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan 16,665,000.00 9,700,000.00 7,760,000.00 -8,905,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 8,400,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 Persen 40,722,800.00 19,858,500.00 22,809,500.00 -17,222,800.00 23,500,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terlaksana - 1 Kegiatan 40,722,800.00 19,858,500.00 22,809,500.00 -17,913,300.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 23,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 22 Orang 13 Orang 40,722,800.00 19,858,500.00 22,809,500.00 -17,913,300.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 23,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi - 100 Persen 3,065,000.00 2,578,000.00 1,578,000.00 4,435,000.00 7,500,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan - 1 Kegiatan 3,065,000.00 2,578,000.00 1,578,000.00 -1,487,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 7,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 5 Laporan 3,065,000.00 2,578,000.00 1,578,000.00 -1,487,000.00 Kab. Barru, Soppeng Riaja, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 7,500,000.00 KECAMATAN SOPPENG RIAJA KECAMATAN BALUSU 3,099,755,852.00 2,801,286,706.00 2,722,821,706.00 -376,934,146.00 3,556,582,486.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3,099,755,852.00 2,801,286,706.00 2,722,821,706.00 -376,934,146.00 3,556,582,486.00 7.01 KECAMATAN 3,099,755,852.00 2,801,286,706.00 2,722,821,706.00 -376,934,146.00 3,556,582,486.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP kecamatan Balusu - 20 3.00 JPL Point 2,557,510,352.00 2,440,085,066.00 2,385,226,066.00 485,129,634.00 3,042,639,986.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen laaporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang- Undangan - 100 Persen 1,850,861,352.00 2,007,508,018.00 2,007,508,018.00 156,646,666.00 - - - 2,494,120,986.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 1,850,861,352.00 2,007,508,018.00 2,007,508,018.00 156,646,666.00 Kab. Barru, Balusu, Balusu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,494,120,986.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keselurahan ASN - 1 Sub.Kegi atan 54,714,000.00 4,598,000.00 0.00 -54,714,000.00 - - - 54,714,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 9 Orang 9 Orang 54,714,000.00 4,598,000.00 0.00 -54,714,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 54,714,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 5 Sub.Kegi atan 214,490,000.00 181,626,210.00 131,365,210.00 -83,124,790.00 - - - 213,860,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3,000,000.00 3,057,700.00 3,057,700.00 57,700.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 3,600,000.00 3,238,000.00 3,238,000.00 -362,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25,000,000.00 49,692,600.00 49,692,600.00 24,692,600.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 8,500,000.00 9,462,410.00 9,462,410.00 962,410.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3,960,000.00 0.00 0.00 -3,960,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,960,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1,650,000.00 10,594,500.00 10,594,500.00 8,944,500.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,650,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 581 Laporan 581 Laporan 168,780,000.00 105,581,000.00 55,320,000.00 -113,460,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 168,750,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 190,000,000.00 61,807,165.00 61,807,165.00 -128,192,835.00 - - - 50,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 30 Unit 115,000,000.00 22,310,265.00 22,310,265.00 -92,689,735.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 75,000,000.00 39,496,900.00 39,496,900.00 -35,503,100.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 25,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterpenuhan layanan Jasa Penunjang Urusan Kantor - 100 Persen 118,100,000.00 139,516,973.00 139,516,973.00 21,416,973.00 - - - 119,600,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 78,500,000.00 110,419,100.00 110,419,100.00 31,919,100.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 80,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 30,000,000.00 19,497,873.00 19,497,873.00 -10,502,127.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 0.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9,600,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang milik Daerah Yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara - 100 Persen 129,345,000.00 45,028,700.00 45,028,700.00 -84,316,300.00 - - - 109,845,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 92,345,000.00 30,406,600.00 30,406,600.00 -61,938,400.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 92,345,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 3,000,000.00 1,075,500.00 1,075,500.00 -1,924,500.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 6,000,000.00 5,505,000.00 5,505,000.00 -495,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 28,000,000.00 8,041,600.00 8,041,600.00 -19,958,400.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan - 100 Persen 79,300,000.00 17,636,170.00 17,586,170.00 -30,800,000.00 48,500,000.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Ketrpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 Persen 79,300,000.00 17,636,170.00 17,586,170.00 -61,713,830.00 - - - 48,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 75,800,000.00 14,824,300.00 14,774,300.00 -61,025,700.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 45,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 3,500,000.00 2,811,870.00 2,811,870.00 -688,130.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kel ompok/lembaga - 100 Persen 378,445,500.00 287,927,370.00 264,871,370.00 997,000.00 379,442,500.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prsentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan - 100 Persen 20,500,000.00 2,327,000.00 1,777,000.00 -18,723,000.00 - - - 20,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 20,500,000.00 2,327,000.00 1,777,000.00 -18,723,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendukung Kegiatan Pemberdayaan - 100 Persen 150,500,000.00 219,419,870.00 219,419,870.00 68,919,870.00 - - - 150,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 7,500,000.00 13,723,820.00 13,723,820.00 6,223,820.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 110,000,000.00 40,475,070.00 40,475,070.00 -69,524,930.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 110,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 30,000,000.00 159,524,480.00 159,524,480.00 129,524,480.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 30,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 4 Laporan 4 Laporan 3,000,000.00 5,696,500.00 5,696,500.00 2,696,500.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Dibina - 100 Persen 207,445,500.00 66,180,500.00 43,674,500.00 -163,771,000.00 - - - 208,442,500.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyara katan 5 Lembaga Kemasyara katan 174,945,500.00 64,915,500.00 42,409,500.00 -132,536,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 175,942,500.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 32,500,000.00 1,265,000.00 1,265,000.00 -31,235,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 32,500,000.00 KECAMAT AN BALUSU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani - 100 Persen 33,000,000.00 21,791,800.00 21,791,800.00 1,000,000.00 34,000,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 2 Sub.Kegi atan 33,000,000.00 21,791,800.00 21,791,800.00 -11,208,200.00 - - - 34,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 16,000,000.00 14,915,000.00 14,915,000.00 -1,085,000.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 17,000,000.00 6,876,800.00 6,876,800.00 -10,123,200.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 Persen 46,500,000.00 31,909,800.00 31,909,800.00 500,000.00 47,000,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah UrusanPenyelenggaraan pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Deerah undefined - 1 Sub.Kegi atan undefined undefined 46,500,000.00 31,909,800.00 31,909,800.00 -14,590,200.00 - - - 47,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 25 Orang 46,500,000.00 31,909,800.00 31,909,800.00 -14,590,200.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 47,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 5,000,000.00 1,936,500.00 1,436,500.00 0.00 5,000,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 5,000,000.00 1,936,500.00 1,436,500.00 -3,563,500.00 - - - 5,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 5 Laporan 5 Laporan 5,000,000.00 1,936,500.00 1,436,500.00 -3,563,500.00 Kab. Barru, Balusu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,000,000.00 KECAMAT AN BALUSU KECAMATAN BARRU 7,074,997,269.00 7,245,089,160.57 7,031,094,060.57 -43,903,208.43 8,258,782,270.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7,074,997,269.00 7,245,089,160.57 7,031,094,060.57 -43,903,208.43 8,258,782,270.00 7.01 KECAMATAN 7,074,997,269.00 7,245,089,160.57 7,031,094,060.57 -43,903,208.43 8,258,782,270.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP kecamatan Barru - 20 3.00 JPL Point 5,501,759,112.00 5,650,795,764.00 5,437,043,764.00 508,209,383.00 6,009,968,495.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 Persen 4,452,319,191.00 4,335,341,419.00 4,335,341,419.00 -116,977,772.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 4,437,273,135.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/b ulan 49 Orang/b ulan 4,452,319,191.00 4,335,341,419.00 4,335,341,419.00 -116,977,772.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 4,437,273,135.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat komptensi teknis terhadap keseluruhan ASN - 40 Persen 13,794,000.00 4,598,000.00 2,299,000.00 -11,495,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 104,388,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 1 Orang 13,794,000.00 4,598,000.00 2,299,000.00 -11,495,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 104,388,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 249,277,700.00 488,810,560.00 276,372,560.00 27,094,860.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 477,714,800.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 7,120,000.00 5,530,100.00 5,530,100.00 -1,589,900.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 21,488,300.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 12 Paket 5,649,000.00 2,620,800.00 2,620,800.00 -3,028,200.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 12,658,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 59,080,000.00 62,177,200.00 62,177,200.00 3,097,200.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 36,774,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6,791,500.00 8,851,060.00 8,851,060.00 2,059,560.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 17,755,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 4 Dokumen 14,285,000.00 12,430,000.00 12,430,000.00 -1,855,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 15,720,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 9,631,000.00 10,580,000.00 10,580,000.00 949,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 15,400,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 548 Laporan 12 Laporan 146,721,200.00 386,621,400.00 174,183,400.00 27,462,200.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 357,919,500.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 140,448,000.00 128,762,800.00 128,762,800.00 -11,685,200.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 277,433,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 251 Unit 207 Unit 111,054,000.00 56,867,100.00 56,867,100.00 -54,186,900.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 75,000,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 19 Unit 11 Unit 29,394,000.00 71,895,700.00 71,895,700.00 42,501,700.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 202,433,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 534,055,734.00 566,925,313.00 560,925,313.00 26,869,579.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 576,506,390.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 465,298,000.00 492,911,400.00 486,911,400.00 21,613,400.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 530,323,100.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 24 Laporan 0.00 45,143,913.00 45,143,913.00 45,143,913.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 46,183,290.00 KECAMAT AN BARRU 7 NON URUSAN 7,074,997,269.00 7,245,089,160.57 7,031,094,060.57 -43,903,208.43 8,258,782,270.00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7,074,997,269.00 7,245,089,160.57 7,031,094,060.57 -43,903,208.43 8,258,782,270.00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7,074,997,269.00 7,245,089,160.57 7,031,094,060.57 -43,903,208.43 8,258,782,270.00 7.01 KECAMATAN 7,074,997,269.00 7,245,089,160.57 7,031,094,060.57 -43,903,208.43 8,258,782,270.00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 28,865,000.00 28,870,000.00 28,870,000.00 5,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 0.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara - 100 Persen 111,864,487.00 126,357,672.00 133,342,672.00 21,478,185.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 136,653,170.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 79,705,000.00 72,182,800.00 72,182,800.00 -7,522,200.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 87,021,170.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 3,260,000.00 0.00 0.00 -3,260,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 4,320,200.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 45 Unit 7,810,000.00 12,665,000.00 19,650,000.00 11,840,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 13,500,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 20,039,487.00 39,959,872.00 39,959,872.00 19,920,385.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 25,457,800.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3 Unit 1,050,000.00 1,550,000.00 1,550,000.00 500,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 6,354,000.00 KECAMAT AN BARRU
1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan - 100 Persen 61,548,500.00 52,880,330.00 52,880,330.00 7,797,525.00 69,346,025.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Keterpenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 5 Desa/Kel urahan 60,625,500.00 51,801,530.00 51,801,530.00 -8,823,970.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 67,953,225.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 24,670,000.00 16,470,700.00 16,470,700.00 -8,199,300.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 28,940,625.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 5 Dokumen 35,955,500.00 35,330,830.00 35,330,830.00 -624,670.00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 39,012,600.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Keterpenuhan Pelayanan public di Tingkat Kecamatan sesuai SOP - 100 Persen 923,000.00 1,078,800.00 1,078,800.00 155,800.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 1,392,800.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 923,000.00 1,078,800.00 1,078,800.00 155,800.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 1,392,800.00 KECAMAT AN BARRU
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kel ompok/lembaga - 100 Persen 1,470,764,657.00 1,502,015,066.57 1,511,255,966.57 632,421,193.00 2,103,185,850.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan - 100 Persen 4,565,000.00 4,570,000.00 4,570,000.00 5,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 3,246,600.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35 Lembaga K emasyarak atan 35 Lembaga K emasyarak atan 4,565,000.00 4,570,000.00 4,570,000.00 5,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 3,246,600.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan pemberdayaan - 100 Persen 659,293,657.00 666,656,066.57 675,896,966.57 16,603,309.57 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 1,278,344,050.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 35 Lembaga K emasyarak atan 35 Lembaga K emasyarak atan 45,925,000.00 45,500,800.00 45,500,800.00 -424,200.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 70,649,250.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 10 Unit 563,228,657.00 562,931,766.57 573,672,666.57 10,444,009.57 - DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 826,660,800.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 47,075,000.00 55,145,500.00 55,145,500.00 8,070,500.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 374,666,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 Laporan 5 Laporan 3,065,000.00 3,078,000.00 1,578,000.00 -1,487,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 6,368,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina - 7 Lembaga 806,906,000.00 830,789,000.00 830,789,000.00 23,883,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 821,595,200.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 30 Lembaga K emasyarak atan 30 Lembaga K emasyarak atan 806,906,000.00 830,789,000.00 830,789,000.00 23,883,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 821,595,200.00 KECAMAT AN BARRU
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani - 100 Persen 31,565,000.00 30,594,000.00 23,610,000.00 29,110,000.00 60,675,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 3 Aduan 31,565,000.00 30,594,000.00 23,610,000.00 -7,955,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 60,675,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 21,665,000.00 21,670,000.00 21,670,000.00 5,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 42,195,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 7 Laporan 1 Laporan 9,900,000.00 8,924,000.00 1,940,000.00 -7,960,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 18,480,000.00 KECAMAT AN BARRU
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 Persen 2,045,000.00 1,234,000.00 1,234,000.00 1,822,900.00 3,867,900.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 3 Kegiatan 2,045,000.00 1,234,000.00 1,234,000.00 -811,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 3,867,900.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 2,045,000.00 1,234,000.00 1,234,000.00 -811,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 3,867,900.00 KECAMAT AN BARRU
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi - 100 Persen 7,315,000.00 7,570,000.00 5,070,000.00 4,424,000.00 11,739,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 1 Kegiatan 7,315,000.00 7,570,000.00 5,070,000.00 -2,245,000.00 - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS - 11,739,000.00 KECAMAT AN BARRU 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 10 Laporan 7,315,000.00 7,570,000.00 5,070,000.00 -2,245,000.00 Kab. Barru, Barru, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. PENINGKATAN PEREKONOMIAN WILAYAH MELALUI SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS 11,739,000.00 KECAMAT AN BARRU KECAMATAN PUJANANTING 2,957,706,899.00 2,654,855,813.00 2,565,712,881.00 -391,994,018.00 2,799,825,925.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2,957,706,899.00 2,654,855,813.00 2,565,712,881.00 -391,994,018.00 2,799,825,925.00 7.01 KECAMATAN 2,957,706,899.00 2,654,855,813.00 2,565,712,881.00 -391,994,018.00 2,799,825,925.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Nilai Maturitas SPIP kecamatan Pujananting - 20 3.00 JPL Point 2,440,332,411.00 2,316,523,993.00 2,265,178,661.00 -45,949,112.00 2,394,383,299.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1,873,092,303.00 1,893,274,833.00 1,893,274,833.00 20,182,530.00 - - - 1,873,093,191.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 1,873,092,303.00 1,893,274,833.00 1,893,274,833.00 20,182,530.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 1,873,093,191.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 18,555,000.00 0.00 0.00 -18,555,000.00 - - - 18,555,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 2 Orang 18,555,000.00 0.00 0.00 -18,555,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 18,555,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 223,552,300.00 221,196,760.00 167,791,760.00 -55,760,540.00 - - - 207,602,300.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 2,145,000.00 3,452,800.00 3,452,800.00 1,307,800.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,145,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 13 Paket 29,145,000.00 3,589,000.00 3,589,000.00 -25,556,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 29,145,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 33,900,000.00 38,646,000.00 38,646,000.00 4,746,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 33,900,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5,323,500.00 7,974,760.00 7,974,760.00 2,651,260.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,323,500.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 6 Dokumen 4,320,000.00 4,320,000.00 4,320,000.00 0.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,320,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 44,558,800.00 27,101,200.00 27,101,200.00 -17,457,600.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 44,558,800.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 104,160,000.00 136,113,000.00 82,708,000.00 -21,452,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 88,210,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana - 3 keg 159,170,000.00 58,748,200.00 58,748,200.00 -100,421,800.00 - - - 159,170,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 28 Unit 1 Unit 83,820,000.00 3,871,900.00 3,871,900.00 -79,948,100.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 83,820,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 7 Unit 75,350,000.00 54,876,300.00 54,876,300.00 -20,473,700.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 75,350,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 4 keg 120,942,808.00 107,564,900.00 109,624,568.00 -11,318,240.00 - - - 90,942,808.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 17,330,638.00 22,357,400.00 22,357,400.00 5,026,762.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 17,330,638.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 19,612,170.00 14,407,500.00 16,467,168.00 -3,145,002.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 19,612,170.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 84,000,000.00 70,800,000.00 70,800,000.00 -13,200,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 54,000,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 7 keg 45,020,000.00 35,739,300.00 35,739,300.00 -9,280,700.00 - - - 45,020,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 30,500,000.00 25,704,000.00 25,704,000.00 -4,796,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 30,500,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 10 Unit 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 4,500,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10,020,000.00 5,535,300.00 5,535,300.00 -4,484,700.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,020,000.00 KECAMATAN PUJANANTING
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan - 100 Persen 20,500,000.00 12,249,500.00 12,249,500.00 0.00 20,500,000.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan jumlah kegiatan musyawarah yang direncanakan - 4 keg 20,500,000.00 12,249,500.00 12,249,500.00 -8,250,500.00 - - - 20,500,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 20,500,000.00 12,249,500.00 12,249,500.00 -8,250,500.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 20,500,000.00 KECAMATAN PUJANANTING
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kel ompok/lembaga - 100 Persen 411,141,600.00 268,159,820.00 238,572,220.00 -111,931,862.00 299,209,738.00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan - 5 keg 364,703,600.00 231,397,420.00 210,560,820.00 -154,142,780.00 - - - 252,771,738.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 200,000,000.00 0.00 0.00 -200,000,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 88,068,138.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 164,703,600.00 231,397,420.00 210,560,820.00 45,857,220.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 164,703,600.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - 2 keg 46,438,000.00 36,762,400.00 28,011,400.00 -18,426,600.00 - - - 46,438,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 46,438,000.00 36,762,400.00 28,011,400.00 -18,426,600.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 46,438,000.00 KECAMATAN PUJANANTING
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - 26,850,000.00 24,109,400.00 16,349,400.00 0.00 26,850,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 26,850,000.00 24,109,400.00 16,349,400.00 -10,500,600.00 - - - 26,850,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 16,200,000.00 16,349,400.00 16,349,400.00 149,400.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16,200,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 10,650,000.00 7,760,000.00 0.00 -10,650,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 10,650,000.00 KECAMATAN PUJANANTING
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 Persen 36,388,888.00 32,074,100.00 32,074,100.00 0.00 36,388,888.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Jumlah kegiatan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 1 keg 36,388,888.00 32,074,100.00 32,074,100.00 -4,314,788.00 - - - 36,388,888.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 13 Orang 36,388,888.00 32,074,100.00 32,074,100.00 -4,314,788.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36,388,888.00 KECAMATAN PUJANANTING
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintahan desa/kelurahan yang dibina dan diawasi - 100 Persen 22,494,000.00 1,739,000.00 1,289,000.00 0.00 22,494,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umun - 18 keg 1 keg 22,494,000.00 1,739,000.00 1,289,000.00 -21,205,000.00 - - - 22,494,000.00 KECAMATAN PUJANANTING 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Laporan 12 Laporan 22,494,000.00 1,739,000.00 1,289,000.00 -21,205,000.00 Kab. Barru, Pujananting, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22,494,000.00 KECAMATAN PUJANANTING KECAMATAN TANETE RILAU 4,840,127,677.00 4,732,354,542.00 4,599,756,232.00 -240,371,445.00 4,847,842,080.00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4,840,127,677.00 4,732,354,542.00 4,599,756,232.00 -240,371,445.00 4,847,842,080.00 7.01 KECAMATAN 4,840,127,677.00 4,732,354,542.00 4,599,756,232.00 -240,371,445.00 4,847,842,080.00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP kecamatan Tanete Rilau Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan - 3.00 20 Point JPL 4,205,309,053.00 3,991,791,682.00 3,908,789,372.00 -456,943,043.00 3,748,366,010.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan - 100 persen 3,700,217,319.00 3,403,783,002.00 3,403,783,002.00 -296,434,317.00 - - - 3,161,810,434.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/b ulan 39 Orang/b ulan 3,700,217,319.00 3,403,783,002.00 3,403,783,002.00 -296,434,317.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,161,810,434.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat komptensi teknis terhadap keseluruhan ASN - 38 Persen 0.00 4,598,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 - - - 61,961,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 2 Orang 0.00 4,598,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 61,961,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 224,460,053.00 276,514,120.00 193,579,810.00 -30,880,243.00 - - - 180,036,350.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 3 Paket 944,500.00 1,942,200.00 1,942,200.00 997,700.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14,754,900.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 3 Paket 1,312,800.00 2,661,800.00 2,661,800.00 1,349,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,658,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 42,060,000.00 46,977,900.00 46,977,900.00 4,917,900.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 16,798,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6 Paket 5,195,253.00 5,548,520.00 5,615,210.00 419,957.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 5,656,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,745,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00 -65,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8,684,500.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 6,372,000.00 6,143,700.00 6,143,700.00 -228,300.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 6,945,750.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 541 Laporan 638 Laporan 166,830,500.00 211,560,000.00 128,559,000.00 -38,271,500.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 114,539,200.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 85,093,700.00 91,271,500.00 100,351,500.00 15,257,800.00 - - - 93,179,500.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0 Unit 26,300,000.00 0.00 0.00 -26,300,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 15,048,500.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 10 Unit 50,668,000.00 78,360,900.00 87,440,900.00 36,772,900.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 63,661,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2 Unit 8,125,700.00 12,910,600.00 12,910,600.00 4,784,900.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 14,470,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 157,393,781.00 169,628,960.00 162,878,960.00 5,485,179.00 - - - 169,637,726.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 113,598,000.00 124,590,800.00 117,840,800.00 4,242,800.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 121,789,500.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 29,330,781.00 30,558,660.00 30,558,660.00 1,227,879.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36,848,226.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14,465,000.00 14,479,500.00 14,479,500.00 14,500.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 11,000,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara - 100 Persen 38,144,200.00 45,996,100.00 45,996,100.00 7,851,900.00 - - - 81,741,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 5 Unit 25,800,000.00 28,097,000.00 28,097,000.00 2,297,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36,915,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 5 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,861,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 25 Unit 6,985,000.00 11,195,000.00 11,195,000.00 4,210,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7,015,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5,359,200.00 6,704,100.00 6,704,100.00 1,344,900.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 31,500,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,450,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase dokumen SOP pelayanan kecamatan yang disusun dan diimplementasikan - 100 Persen 26,362,000.00 24,607,310.00 24,607,310.00 10,083,000.00 36,445,000.00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 100 persen undefined undefined 25,918,000.00 24,161,810.00 24,161,810.00 -1,756,190.00 - - - 35,870,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 5 Laporan 15,938,000.00 13,864,000.00 13,864,000.00 -2,074,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 22,950,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 9,980,000.00 10,297,810.00 10,297,810.00 317,810.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,920,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 100 persen 444,000.00 445,500.00 445,500.00 1,500.00 - - - 575,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 444,000.00 445,500.00 445,500.00 1,500.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 575,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan yang melibatkan masyarakat/kel ompok/lembaga - 100 Persen 491,238,324.00 621,998,950.00 586,882,950.00 408,123,552.00 899,361,876.00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dilaksanakan - 100 Persen 2,664,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 -1,664,000.00 - - - 3,092,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyara katan 6 Lembaga Kemasyara katan 2,664,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 -1,664,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 3,092,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kelompok masyarakat yang mendukung kegaiatan pembedayaan - 100 persen 191,552,324.00 254,445,850.00 253,945,850.00 62,393,526.00 - - - 572,161,765.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyara katan 12 Lembaga K emasyarak atan 21,250,000.00 23,757,000.00 23,757,000.00 2,507,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 35,445,500.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 161,228,324.00 222,269,850.00 222,269,850.00 61,041,526.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 483,916,265.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas 6,950,000.00 7,919,000.00 7,919,000.00 969,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DAU T AMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 50,500,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan Laporan 2 Laporan Laporan 2,124,000.00 500,000.00 0.00 -2,124,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,300,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan dan dibina - 5 Lembaga 297,022,000.00 366,053,100.00 331,937,100.00 34,915,100.00 - - - 324,108,111.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyara katan 12 Lembaga K emasyarak atan 297,022,000.00 366,053,100.00 331,937,100.00 34,915,100.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - 321,608,111.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 2,500,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase pengaduan masyarakat yang tertangani - 100 Persen 43,464,000.00 40,702,000.00 27,122,000.00 49,809,194.00 93,273,194.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum - 10 Aduan 43,464,000.00 40,702,000.00 27,122,000.00 -16,342,000.00 - - - 93,273,194.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 24,104,000.00 24,018,000.00 24,018,000.00 -86,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 47,195,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 1 Laporan 19,360,000.00 16,684,000.00 3,104,000.00 -16,256,000.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 46,078,194.00 KECAMAT AN TANETE RILAU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum - 100 Persen 69,270,800.00 50,354,600.00 50,354,600.00 -11,613,800.00 57,657,000.00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala - - - 69,270,800.00 50,354,600.00 50,354,600.00 -18,916,200.00 - - - 57,657,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 13 Orang 69,270,800.00 50,354,600.00 50,354,600.00 -18,916,200.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 57,657,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - 4,483,500.00 2,900,000.00 2,000,000.00 8,255,500.00 12,739,000.00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 4,483,500.00 2,900,000.00 2,000,000.00 -2,483,500.00 - - - 12,739,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 8 Laporan 8 Laporan 4,483,500.00 2,900,000.00 2,000,000.00 -2,483,500.00 Kab. Barru, Tanete Rilau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12,739,000.00 KECAMAT AN TANETE RILAU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4,372,604,480.00 4,218,032,449.00 4,238,589,449.00 -134,015,031.00 5,131,924,163.00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4,372,604,480.00 4,218,032,449.00 4,238,589,449.00 -134,015,031.00 5,131,924,163.00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4,372,604,480.00 4,218,032,449.00 4,238,589,449.00 -134,015,031.00 5,131,924,163.00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Maturitas SPIP Badan Kesbangpol Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan - 3 20 Poin JPL 2,344,208,076.00 2,168,776,123.00 2,140,030,023.00 348,548,638.00 2,692,756,714.00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase penyusunan dokumen laporan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan - 100 Persen 2,197,190,708.00 2,012,610,455.00 2,012,610,455.00 -184,580,253.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kesbangpol 2,197,190,708.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2,197,190,708.00 2,012,610,455.00 2,012,610,455.00 -184,580,253.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2,197,190,708.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang telah mengikuti diklat kompetensi teknis terhadap keseluruhan ASN - 100 Persen 4,860,000.00 6,897,000.00 0.00 -4,860,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kesbangpol 95,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0 Orang 4,860,000.00 6,897,000.00 0.00 -4,860,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 95,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase keterpenuhan layanan administrasi umum perangkat - 100 Persen 49,304,500.00 55,620,300.00 34,144,300.00 -15,160,200.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - ASN Kesbangpol 192,110,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 7 Paket 1,506,500.00 1,511,100.00 1,511,100.00 4,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1,600,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 1,697,000.00 2,015,500.00 2,015,500.00 318,500.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2,480,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78 Laporan 37 Laporan 46,101,000.00 52,093,700.00 30,617,700.00 -15,483,300.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 188,030,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1,980,000.00 0.00 0.00 -1,980,000.00 - - - 36,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1,980,000.00 0.00 0.00 -1,980,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 36,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase keterpenuhan layanan jasa penunjang urusan kantor - 100 Persen 55,872,868.00 62,328,368.00 61,955,268.00 6,082,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 87,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 46,138,000.00 52,593,500.00 52,220,400.00 6,082,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 65,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 9,734,868.00 9,734,868.00 9,734,868.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 22,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara - 100 Persen 35,000,000.00 31,320,000.00 31,320,000.00 -3,680,000.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 85,456,006.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 26,820,000.00 27,320,000.00 27,320,000.00 500,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 45,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 8 Unit 3,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 5,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5,180,000.00 0.00 0.00 -5,180,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 35,456,006.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase tingkat keikutsertaan aparat dan masyarakat dalam kegiatan bela negara dan wawasan kebangsaan - 100 Persen 1,022,572,400.00 1,066,160,800.00 1,196,419,800.00 95,695,500.00 1,118,267,900.00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan ideologi pancasila - 3 Dokumen 1,022,572,400.00 1,066,160,800.00 1,196,419,800.00 173,847,400.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pasakibraka dan FPK 1,118,267,900.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 100 Orang 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40,274,900.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 10 Orang 10 Orang 5,828,600.00 8,139,000.00 4,278,000.00 -1,550,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 13,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 2 Dokumen 2 Dokumen 1,016,743,800.00 1,058,021,800.00 1,192,141,800.00 175,398,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1,064,993,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/ Pilkada - 80 Persen 607,364,346.00 604,258,126.00 594,363,126.00 90,398,512.00 697,762,858.00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Jumlah Dokumen kebijakan teknis dan pemantapan pelaksaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilu/ pilkada serta pantaun situasi politik - 3 Dokumen 607,364,346.00 604,258,126.00 594,363,126.00 -13,001,220.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Partai Politik 697,762,858.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 92050 Orang 107082 Orang 607,364,346.00 604,258,126.00 594,363,126.00 -13,001,220.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 607,335,026.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 90,427,832.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase cakupan organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi - 100 Persen 35,838,500.00 35,963,700.00 25,377,700.00 102,768,466.00 138,606,966.00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan - 1 Dokumen 35,838,500.00 35,963,700.00 25,377,700.00 -10,460,800.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Organisasi Kemasyarakatan 138,606,966.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 23 Orang 27 Orang 15,533,500.00 15,569,900.00 4,983,900.00 -10,549,600.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 90,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 20,305,000.00 20,393,800.00 20,393,800.00 88,800.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 48,606,966.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase pelaksanaan kebijakan pembinaan dan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya - 100 Persen 55,355,700.00 37,925,000.00 15,952,000.00 73,194,857.00 128,550,557.00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya - 2 Dokumen 55,355,700.00 37,925,000.00 15,952,000.00 -39,403,700.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Pelajar dan Tim FKUB 128,550,557.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 Orang 280 Orang 27,140,500.00 8,123,800.00 1,192,800.00 -25,947,700.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40,520,599.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 13 Orang 13 Orang 28,215,200.00 29,801,200.00 14,759,200.00 -13,456,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 88,029,958.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI Persentase penurunan konflik sosial dilingkungan masyarakat - 50 Persen 307,265,458.00 304,948,700.00 266,446,800.00 48,713,710.00 355,979,168.00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah dokumen kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan nasional dan penanganan konflik sosial - 5 Dokumen 307,265,458.00 304,948,700.00 266,446,800.00 -40,818,658.00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - FKDM, POA, Forkopimda, Forkopimcam 355,979,168.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 70 Orang 23,533,158.00 15,933,900.00 0.00 -23,533,158.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 40,979,168.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 59 Orang 59 Orang 115,245,600.00 117,040,500.00 98,363,500.00 -16,882,100.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 124,980,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Laporan 12 Laporan 18,529,200.00 20,313,300.00 18,367,800.00 -161,400.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 20,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 2 Dokumen 149,957,500.00 151,661,000.00 149,715,500.00 -242,000.00 Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 170,020,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 965,241,439,118.00 942,682,702,023.15 986,101,778,037.32 20,860,338,919.32 633,509,869,514.00 VI-1PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 6.1 Indikator Makro Pembangunan Indikator makro pembangunan merupakan indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah secara umum. Pencapaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Kinerja makro merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja beberapa sektor, urusan, dan bidang pemerintahan. Adapun target kinerja makro pembangunan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 6.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru Tahun 2024-2025 No Indikator Kinerja Makro Satuan Capaian Tahun 2024 Target RKPD Tahun 2025 Target RKPD Perubahan 2025 Target Tahun 2026 1 Indeks Pembangunan Manusia Angka 74,51 75,22 75,22 75,77 2 Tingkat Kemiskinan % 8,31 7,73 7,65 6,58 3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 6,42 5,22 6,33 6,24 4 Pertumbuhan Ekonomi % 4,92 5,74 5,74 5,81 5 PDRB Perkapita (ADHB) Juta Rp. 52,28 56,26 56,26 71,39 6 Rasio Gini Angka 0,310 0,356 0,304 0,297 Sumber : BPS Tahun 2024, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas semua indikator mengalami perubahan target dari target indikator RKPD Tahun 2025, kecuali indikator IPM. Hal ini VI-2PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten Barru dan capaian tahun 2024 dan memperhatikan target indikator makro pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025. 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (impact based) yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 6.2 Capaian dan Target Perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 No Indikator SATUAN Capaian Tahun 2024 Target RKPD Pokok 2025 Target Perubahan RPKD Tahun 2025 Target Tahun 2026 1 Indeks Gini Poin 0,310 0,350 0,3 0,297 2 Angka Kemiskinan % 8,31 7,73 7,45 6,58 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 6,42 5,22 6,33 6,24 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 74,51 75,22 75,22 75,77 5 Indeks Pendidikan Poin 67,19 71,02 67,51 68,15 6 Nilai Literasi dan Numerasi Pada Rapor Pendidikan Poin 62,62 - 66,11 69,59 7 Indeks Kesehatan Poin 81,15 77,51 82,51 83,31 8 Prevalensi Stunting % 26,9 - 24,6 17,72 9 Indeks Daya Saing Daerah Poin 3,42 - 3,54 3,66 10 Indeks Daya saing Pilar Infrastruktur Poin 3,990 3,884 3,995 4 11 Penurunan Intensitas Emisi GRK % - - 36,56 39,88 12 Indeks Resiko Bencana Poin 143,89 - 127 112 13 Indeks Reformasi Birokrasi Poin 68,28 73,00 70,82 73,37 14 Nilai Sakip Poin 61,43 75,00 62,83 65,87 15 Indeks Pelayanan Publik Poin 3,480 4,25 4,01 4,066 16 Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin 75,70 - 76,5 77,3 17 Maturitas SPIP Level 2 - 3 3 18 PDRB Perkapita Juta Rupiah 52,28 - 56,26 66,75 19 Pertumbuhan Ekonomi % 4,92 5,74 5,74 5,81 20 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB % 4,97 - 5,29 5,62 21 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah % 13,46 - 13,97 16,01 Sumber : Olahan Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 VI-3PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 6.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (outcome based) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penetapan indikator kinerja kunci ini menggunakan perpaduan IKK pada Permendagri 86 tahun 2017 dan permendagri 18 Tahun 2020 yang selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 6.3 Capaian dan Target Perubahan Target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Barru Tahun 2024-2026 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 Target RKPD Pokok Tahun 2025 Target Perubahan RKPD Tahun 2025 Target Tahun 2026 OPD PENANGGUNG JAWAB 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1 Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 91,97 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 99,30 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 96,51 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 76,28 100 100 100 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 Kesehatan 1 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan Rasio 0,088 0,088 0,088 0,088 DINAS KESEHATAN 2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi % 100 100 100 100 DINAS KESEHATAN 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil % 70 100 100 100 DINAS KESEHATAN 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan % 72 100 100 100 DINAS KESEHATAN 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 75 100 100 100 DINAS KESEHATAN 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 82 100 100 100 DINAS KESEHATAN 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 99 100 100 100 DINAS KESEHATAN 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 93 100 100 100 DINAS KESEHATAN 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar % 70 100 100 100 DINAS KESEHATAN VI-4PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 89 100 100 100 DINAS KESEHATAN 11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 112 100 100 100 DINAS KESEHATAN 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar % 102 100 100 100 DINAS KESEHATAN 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar % 72 100 100 100 DINAS KESEHATAN 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar % 71 100 100 100 DINAS KESEHATAN 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Nilai 10,71 16,74 16,74 23,37 DINAS PUTR PERKIM 2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Nilai 17,96 28 28 35 DINAS PUTR PERKIM 3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Nilai 50,07 50,07 50,07 60,86 DINAS PUTR PERKIM 4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga % 97,53 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 100 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota % 100 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota % 33,30 42,15 42,15 51,09 DINAS PUTR PERKIM 8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi % 1,9 1,9 1,9 1,9 DINAS PUTR PERKIM 9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi % 100 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 100 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota % 100 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 3 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 21,14 34,89 34,89 47,09 DINAS PUTR PERKIM 5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat VI-5PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan % 100 100 100 100 SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100 100 100 100 SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Orang 125 125 125 125 BPBD 4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 145 145 145 145 BPBD 5 Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Orang 365 100 100 100 BPBD 6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 100 100 100 SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN 7 Waktu tanggap (response time rate) Penanganan Kebakaran Menit 9,04 9,04 9,04 9,04 SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN 8 Sosial 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 100 100 100 100 DINAS SOSIAL 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota % 100 100 100 100 DINAS SOSIAL 2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1 Tenaga Kerja 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 70 100 100 100 DINAS TENAGA KERJA 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 31 35 35 40 DINAS TENAGA KERJA 3 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). % 22 30 30 40 DINAS TENAGA KERJA 4 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota % 42,3 50 50 60 DINAS TENAGA KERJA 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten % 100 100 100 100 DINAS PMDPPKBPPPA 2 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan) Rasio 0,08 0 0 0 DINAS PMDPPKBPPPA 3 Pangan 1 Persentase cadangan pangan % 316 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN KP 4 Pertanahan 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan % 100 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM VI-6PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum % 78 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. % 100 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 4 Tersedianya tanah untuk masyarakat % 0,00 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 5 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan elalui mediasi % 100 100 100 100 DINAS PUTR PERKIM 5 Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota Nilai 76,65 77 77 77,33 DINAS LH 2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota % 87,04 88,15 88,15 88,93 DINAS LH 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA % 100 100 100 100 DINAS LH 6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Perekaman KTP elektronik % 99,37 99,40 99,40 99,45 DINAS DUKCAPIL 2 Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kepemilikan akta kelahiran) % 53,58 60 60 65 DINAS DUKCAPIL 3 Kepemilikan akta kelahiran % 96,85 97 97 97,50 DINAS DUKCAPIL 4 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama PD 33 33 33 33 DINAS DUKCAPIL 7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase pengentasan desa tertinggal % 100 100 100 100 DINAS PMDPPKBPPPA 2 Persentase peningkatan status desa mandiri Persen 82,5 85 85 90 95 DINAS PMDPPKBPPPA 8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 TFR (Angka Kelahiran Total) % 2,52 2,80 2,80 2,95 DINAS PMDPPKBPPPA 2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) % 67,98 80 80 90 DINAS PMDPPKBPPPA 3 Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 7,76 10 10 15 DINAS PMDPPKBPPPA 9 Perhubungan 1 Rasio konektivitas kabupaten/kota Rasio 77,5 80 80 90 DINAS PERHUBUNGAN 10 Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persen 100 100 100 100 DINAS KOMINFO SP 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen 86,04 90 90 100 DINAS KOMINFO SP 3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah danpemerintah daerah kabupaten/kota Persen 79 80 80 90 DINAS KOMINFO SP 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Persen 63,46 65 65 67 DINAS KOP, UKM DAN DAG 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha Persen 1,27 1,55 1,55 1,75 DINAS KOP, UKM DAN DAG VI-7PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 12 Penanaman Modal 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) investor 76 80 80 85 DINAS PMPTSP 13 Kepemudaan dan Olahraga 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persen 3,95 4,5 4,5 5 DINAS PARIWISATA PEMUDA OR 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Persen 9,25 12 12 15 DINAS PARIWISATA PEMUDA OR 3 Peningkatan prestasi olahraga Persen 100 100 100 100 DINAS PARIWISATA PEMUDA OR 14 Statistik 1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 DINAS KOMINFO SP 2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 100 100 100 100 DINAS KOMINFO SP 15 Persandian 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah Persen 34,88 36 36 38 DINAS KOMINFO SP 16 Kebudayaan 1 Terlestarikannya Cagar Budaya Persen 0,33 0,5 0,5 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17 Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Poin 71,92 72,00 72,00 72,10 DINAS PERPUS ARSIP 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Poin 84,17 84,17 84,17 84,70 DINAS PERPUS ARSIP 18 Kearsipan 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) Nilai 75 80 80 85 DINAS PERPUS ARSIP 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Nilai 66,66 80 80 85 DINAS PERPUS ARSIP 3 Pelayanan Urusan Pilihan 1 Kelautan dan Perikanan 1 Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) ton 26939,65 26.99 26.99 27.65 DINAS PERIKANAN 2 Pariwisata 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan % 79 85 85 95 DINAS PARIWISATA PEMUDA OR 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota % 3,42 5 5 10 DINAS PARIWISATA PEMUDA OR 3 Tingkat Hunian Akomodasi % 12 20 20 40 DINAS PARIWISATA PEMUDA OR 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB % 0,12 0,50 0,50 1 DINAS PARIWISATA PEMUDA OR VI-8PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD % 3,35 4,05 4,05 4,75 DINAS PARIWISATA PEMUDA OR 3 Pertanian 1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun % 5,33 6,14 6,14 5,33 DINAS PERTANIAN DAN KP 3 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular % 0,76 0,5 0,5 0,3 DINAS PERTANIAN DAN KP 4 Perdagangan 1 Persentase Peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) % 20,83 27,89 27,89 34,13 DINAS KOP, UKM DAN DAG 2 Persentase kinerja realisasi pupuk % 91,66 95 95 100 DINAS KOP, UKM DAN DAG 3 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 100 100 100 100 DINAS KOP, UKM DAN DAG 5 Perindustrian 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Kota % 36,26 100 100 100 DINAS KOP, UKM DAN DAG 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP % #N/A 100 100 100 DINAS KOP, UKM DAN DAG 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 100 100 100 100 DINAS KOP, UKM DAN DAG 4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait % 0,00 100 100 100 DINAS KOP, UKM DAN DAG 5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota % 0,00 100 100 100 DINAS KOP, UKM DAN DAG 6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini Poin 100 100 100 100 DINAS KOP, UKM DAN DAG 4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Perencanaan, Keuangan, dan Pengawasan 1 Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan % 23,18 20 20 20 BKAD 2 Rasio PAD % 12 12,5 12,5 13 BAPENDA 3 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,09 3,09 3,09 3,10 INSPEKTORAT DAERAH 4 Indeks Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Poin 3 3,09 3,09 3,10 INSPEKTORAT DAERAH 5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) % 70,22 BKAD 6 Opini BPK terhadap laporan Indeks WTP WTP WTP WTP BKAD VI-9PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 keuangan 2 Sekretariat Daerah 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama % 0,00 0,00 0,00 0,00 SETDA 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif % 348 100 100 100 SETDA 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan % 65 100 100 100 SETDA 4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah % 2,97 10 10 20 SETDA 3 Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 77,28 80 80 82 BKPSDM 2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 27,24 30 30 31 BKPSDM 3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 14,83 50 50 65 BKPSDM 4 Manajemen Keuangan 1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD % -0,04 0 0 0 BKAD 2 Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD % -0,07 0 0 0 BAPENDA 3 Assets Management % - 50 50 65 BAPENDA 4 Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya % 3,79 3 3 2 BKAD 5 Transparansi dan Partisipasi Publik 1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan % 89,05 90 90 95 BKAD 2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah % 100 100 100 100 BKAD Sumber : Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 Dari tabel diatas beberapa indikator mengalami perubahan target dari target indikator RKPD Tahun 2025, namun secara umum tidak mengalami perubahan kecuali yang berkaitan dengan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Barru selain menyesuaikan dengan target RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2021-2026 juga memperhatikan target indikator makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 6.4 Indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan VI-10PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar untuk Kabupaten/Kota diatur melalui Permendagri 100 Tahun 2018 sebagaimana telah diperbaharui melalui permendagri 59 tahun 2021 yang mengamanatkan 29 indikator yang dibagi dalam 6 urusan yakni:
1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5.Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6.Sosial Tabel 6.4 Capaian dan Target Indikator SPM Kabupaten Barru Tahun 2024-2025 No Uraian Capaian Tahun 2024 Target RKPD Pokok Tahun 2025 Target Perubahan RKPD Tahun 2025 Target Tahun 2026 I PENDIDIKAN 1 pendidikan anak usia dini 78,31 100 100 100 2 pendidikan dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 99,30 100 100 100 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 96,51 100 100 100 3 pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) 100 100 100 100 I KESEHATAN 1 pelayanan kesehatan ibu hamil 89 100 100 100 2 pelayanan kesehatan ibu bersalin 85 100 100 100 3 pelayanan kesehatan bayi baru lahir 87 100 100 100 VI-11PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 pendidikan dasar produktif lanjut hipertensi diabetes mellitus 2 pengolahan air limbah domestik penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi 1 korban bencana kabupaten/kota 100 100 100 100 fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi relokasi program Pemerintah ketertiban umum bencana kesiapsiagaan terhadap bencana dan evakuasi korban Perubahan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% VI-12PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 No Uraian Capaian Tahun 2024 Target RKPD Pokok Tahun 2025 Target Perubahan RKPD Tahun 2025 Target Tahun 2026 1 rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 100% 100% 100% 100% 2 rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 100% 100% 100% 100% 3 rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 100% 100% 100% 100% 4 rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan 100% 100% 100% 100% 5 perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100% 100% 100% 100% Sumber : SKPD Pengampu SPM Tahun 2025, Bappelitbangda Kab. Barru Tahun 2025 6.5 TPB/SDGs Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Capaian Tahun TPB Tahun 2024 dan Penetapan target indicator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) Kabupaten Barru Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini : VI-13PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 Tabel 6.5 Capaian dan Target TPB/SDGs Kabupaten Barru Tahun 2025 NO. TPB TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NO. INDIKAT OR INDIKATOR TPB Satuan 2024 TARGE T RKPD 2025 TARGE T P - RKPD 2025 OPD PENANGGUNG JAWAB DATA 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. % 8,31 8,06 7,45 BAPPEDA 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan . Jiwa 35,648 37,335 37,335 DISNAKER 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. % 80 90 90 DINAS KESEHATAN 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. % 96,75 100 100 DINAS PUTR PERKIM 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. % 68,8 100 100 DINAS PUTR PERKIM 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederaja t. % 98.82 99,45 99,45 DINAS PENDIDIKAN 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/seder ajat. % 96.59 NA 98 DINAS PENDIDIKAN 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. % 97.27 99 99 DINAS KEPENDUDU KAN DAN CAPIL 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Per 100.00 0 Orang 0.02568 0,0001 0,0001 BPBD 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Lokasi 27 28 28 BPBD VI-14PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. Jiwa 1474 532 532 DINAS SOSIAL DAN BPBD 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. Jiwa 2 0 2 DINAS SOSIAL DAN BPBD 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah / Madrasah Aman Bencana) 3 4 4 BPBD 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Rupiah 1,989,5 00,000 107.98 9.531 107.98 9.531 BPBD 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dokum en Belum Ada Belum Ada Belum Ada BPBD 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishm ent). % 8.20 8.40 8.40 DINAS PERTANIAN 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/har i. % 7.65 7.65 DINAS PERTANIAN 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. % 26,9 24,6 24,6 DINAS PERTANIAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 11 11 DINAS KESEHATAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 15 14 14 DINAS KESEHATAN VI-15PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 Semua Usia 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. % 80 82 82 DINAS KESEHATAN 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. % 9,52 9,88 9,88 DINAS PMDPPKBPP PA 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. % 81.24 83 83 DINAS PENDIDIKAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. % 74.36 77 77 DINAS PENDIDIKAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederaja t. % 98.83 99,05 99,05 DINAS PENDIDIKAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/seder ajat. % 96.59 97,8 97,8 DINAS PENDIDIKAN 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 8.54 8.77 8.77 DINAS PENDIDIKAN 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukun pemberdayaan perempuan. 6 6 6 DINAS PMDPPKBPP PA VI-16PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. % 20 20 20 DINAS PMDPPKBPP PA 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. % 97,52 100 DINAS PUPR&PERKI M 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. % 10 10 12 DINAS PUPR&PERKI M 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. % 68,8 100 75 DINAS PUPR&PERKI M 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Desa/K eluraha n 55 55 55 DINAS KESEHATAN 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). Desa/K eluraha n 55 55 55 DINAS KESEHATAN 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua 8.1.1.(a) PDB per kapita. Juta Rupiah 52,28 56,26 56,26 BAPPEDA 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara 10.1.1* Koefisien Gini. Poin 0,31 0,30 0,30 BAPPEDA 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. jiwa 0,061 0,01 0,01 BPBD 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 11.3.2.( b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur Lemba ga Belum Ada Belum Ada Belum Ada BKAD VI-17PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. jiwa 0,061 0,01 BPBD 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragama n Hayati 15.9.1.( a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragama n hayati Dok 3 2 2 DINAS LH 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 16.1.3.( a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. % 0,01 0,01 0,01 BADAN KESBANGPO L 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 16.b.1.( a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. Dok Belum Ada Belum Ada Belum Ada BAG HUKUM SETDA 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan 16.10.2. (c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. Org 5 5 7 DISKOMINFO SP VI-18PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan 17.1.1.( a) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya Rupiah 1.081.6 62.957. 430 920,00 0,000,0 00 950,00 0,000,0 00 DINAS KOMINFOST AT VII - 1PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025
1.Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 dengan sebaik- baiknya;
2.Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 ini;
3.Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025, Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang terdapat pada Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Barru;
4.Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 akan menjadi dasar penyusunan KUPA PPAS Perubahan dan APBD Perubahan Kabupaten Barru Tahun 2025.
5.Rancangan Perubahan RKPD Kab. Barru tahun 2025 telah melalui tahapan fasilitasi oleh tim fasilitator Provinsi Sulawesi Selatan guna penyempurnaanpenyempurnaan Perubahan RKPD Kab Barru tahun
2025.Disamping itu seluruh saran masukan dari tim fasilitasi provinsi telah ditindaklanjuti kedalam masing-masing bab berdasarkan substansinya.
6.P-RKPD kab Barru fungsinya pokonya adalah Menciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegitan prioritas, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan. VII - 2PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 7.2. Kesimpulan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Barru Tahun 2025 ini diharapkan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah secara sungguh- sungguh, konsisten, disiplin, dan bertanggungjawab untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten Barru yakni “Barru Berkeadilan, Barru Maju Berkelanjutan, Barru Sejahtera Lebih Cepat.” Untuk itu, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pengendalian dan evaluasi tersebut meliputi pencapaian sasaran dan target kinerja program/kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya BUPATI BARRU INA KARTIKA SARI