Peraturan Bupati .llll mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Diundangkan di Sam.pit pada tanggal C, AguH-u~ 2025 Pj . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, Ditetapkan di Sam.pit pada tanggal C:, ~utruc; 2025 WARIN IN TIMUR, BERITA DAERAH KABUP TEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2h NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 344.165.202.680,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 342.609.782.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 1.539.180.080,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 16.240.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 222.904.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 110.904.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 112.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.138.331.589,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 62.486.250,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 110.379.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 148.387.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 684.823.339,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 88.643.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 52.570.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 108.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 62.238.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 820.805.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 60.000.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 36.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 24.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.065.676.224,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 386.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 60.231.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.613.645.024,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.373.532.200,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 546.512.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 350.025.646.693,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 76.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 350.025.646.693,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 440.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 310.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 89.776.565.987,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - - 32.099.682.435,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 20 Unit 2.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 825.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 20 Ruang 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 440.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 660.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 1.200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 440.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 1.020.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 2.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 675.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 0 Paket 985.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0015 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 175.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 669.887.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 0 Orang 10.505.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 588.170.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 0 Satuan Pendidikan 405.285.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 66.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-BOS REGULER - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 Orang 3.563.797.947,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 125.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 125.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 75.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 Paket 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 426.170.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 Ruang 350.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 0 Buku 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 185.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 1.380.291.488,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat” - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 900.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 199.215.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 900.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0052 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 Ruang 188.710.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 10.496.576.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - 32.888.966.300,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 3.500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 825.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 1.750.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 1.320.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 1.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 800.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 750.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 1.400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 1.250.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 125.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 2.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 663.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket 125.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 117.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 1.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 8.096.725.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 956.831.640,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 125.000.000,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 242.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 0 Satuan Pendidikan 288.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 110.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Orang 3.218.192.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 95.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 152.333.830,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 126.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 125.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 152.333.830,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 1.400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 0 Buku 195.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 155.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 Ruang 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0066 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 115.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 Paket 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - - 20.514.207.252,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 0 Unit 250.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 0 Paket 198.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 0 Paket 264.686.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 0 Orang 225.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 3.490.260.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 Satuan Pendidikan 507.904.856,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 Satuan Pendidikan 139.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 Orang 2.997.048.896,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0020 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara 0 Unit 136.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.03.0021 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 53.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 126.395.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 41.280.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 139.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 1.060.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 44.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 2.500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0032 Penataan Ruang/Sudut Baca SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 2.100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta didik 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.03.0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 0 Buku 225.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0036 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 69.732.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0038 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 125.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 2.400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 625.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0043 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0044 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 Ruang 190.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 440.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 Paket 925.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 0 Satuan Pendidikan 95.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0050 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 1.060.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 4.273.710.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Orang 235.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 Orang 77.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 Satuan Pendidikan 94.210.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 0 Satuan Pendidikan 55.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 Orang 93.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.04.0023 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 65.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen 55.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 Komunitas 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 Kegiatan 70.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.04.0032 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0034 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta Didik 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 155.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 0 Buku 185.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 1.250.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 155.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 Peserta Didik 135.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0047 Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 Paket 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 0 unit 155.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.04.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 Ruang 125.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0054 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 0 Paket 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN - - - - - - 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.04.0056 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0057 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0058 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0059 Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Iklim Inklusivitas SD Iklim Inklusivitas SMP Iklim Keamanan SD Iklim Keamanan SMP Iklim Kebhinekaan SD Iklim Kebinekaan SMP Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 100.00 45.37 69.93 71.80-74.30 72.31 72.40 72.98 76.06 78.21 78.66 78.73 80.26 90.69 98.96 20.77 52.53 56.90-59.30 57.40 58.58 63.31 69.23 70.06 71.26 72.06 72.21 72.67 73.33 98.22 24.87 55.43 59.30-61.80 59.90 60.98 64.81 71.06 72.76 73.16 73.21 74.23 75.71 76.89 98.34 28.97 58.33 61.80-64.30 62.40 63.38 66.31 72.06 74.21 74.26 75.13 78.75 82.19 98.47 89.776.565.987,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 198.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan ] Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 69.93 71.80-74.30 72.31 78.66 52.53 56.90-59.30 63.31 72.06 55.43 59.30-61.80 64.81 73.16 58.33 61.80-64.30 66.31 74.26 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 0 Buku 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.03.2.02.0004 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai 0 Buku 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0005 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 13.139.340.890,00 - 0,00 [ Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan ] Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV 49.67 59.41 44.67 45.67 13.139.340.890,00 - - - - - - 0,00 - 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 13.139.340.890,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Dokumen 585.158.480,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 Laporan 12.554.182.410,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN
5.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan ] Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui 72.05 - 71.00 71.26 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN X NON URUSAN 0,00 0,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 0,00 0,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN X.XX.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 0 Ha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 426.276.706.916,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 426.276.706.916,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 426.276.706.916,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 343.525.695.716,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Manajemen Aset Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 100 72.05 75.50 80 95.0 0 100 65 74.80 80.0 95 100 67 71.00 75.00 82.5 100 69 71.26 75.10 85.0 343.525.695.716,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 196.720.424.716,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1214 Orang/bulan 196.720.424.716,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 606.777.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 25.952.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 520.825.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN - - - - - - 343.525.695.716,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Manajemen Aset Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 100 72.05 75.50 80 95.0 0 100 65 74.80 80.0 95 100 67 71.00 75.00 82.5 100 69 71.26 75.10 85.0 343.525.695.716,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.630.823.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 346.867.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 55.416.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.228.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 317.150.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 317.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 143.250.521.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 25 Unit Kerja 143.250.521.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 74.988.471.200,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Cakupan pelayanan kesehatan esensial. Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Prevalensi Depresi pada usia lebih dari atau sama dengan 15 Tahun Prevalensi Obisitas > 18 Tahun Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional 0.28 100 26.2 2.70 38.8 83 84 85 88 95 98 0 0.28 26.2 38.8 60 64 67 74.3 77.8 85 86.48 95 0.28 0.54 26.2 38.8 62 68 70 75 80.0 86.75 90 95 0.28 1.08 26.2 38.8 66 72 76 77 82.5 95 96 74.988.471.200,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 16.756.314.850,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 0 Unit 3.704.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 Unit 5.241.933.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 13 Unit 3.250.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 345.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 744.981.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 21 Unit 135.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 21 Unit 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 545 Paket 3.175.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN - - - - - - 74.988.471.200,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 15 Paket 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Cakupan pelayanan kesehatan esensial. Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna Persentase lanjut usia yang mandiri Persentase merokok penduduk 10-21 tahun Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat Prevalensi Depresi pada usia lebih dari atau sama dengan 15 Tahun Prevalensi Obisitas > 18 Tahun Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional 0.28 100 26.2 2.70 38.8 83 84 85 88 95 98 0 0.28 26.2 38.8 60 64 67 74.3 77.8 85 86.48 95 0.28 0.54 26.2 38.8 62 68 70 75 80.0 86.75 90 95 0.28 1.08 26.2 38.8 66 72 76 77 82.5 95 96 74.988.471.200,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 57.244.156.350,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8314 Orang 105.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7935 Orang 119.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7558 Orang 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 38239 Orang 162.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 67788 Orang 65.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 332607 Orang 75.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 49636 Orang 62.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 112450 Orang 125.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35945 Orang 145.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 636 Orang 110.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6269 Orang 160.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 11113 Orang 175.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 12 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 375.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dokumen 95.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 355.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 35.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 83.490.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 645.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 41.433.666.350,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 8.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 3.200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 1.025.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 21 Unit 85.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 165.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 420 Orang 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 92 Orang 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 10 Orang 16.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 535.000.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 535.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 453.000.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 26 Unit 105.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 5 Unit 65.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 26 Unit 145.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat. - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 12 Dokumen 137.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 7.093.182.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kerja ] Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi 0.49 27.5 66.67 66.7 75.0 0.43 12.5 33.3 42.9 57.14 0.44 15 33.3 47.6 57.14 0.45 17.5 33.3 52.4 57.14 7.093.182.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 6.633.824.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 301 Orang 6.531.324.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12 Dokumen 102.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 459.358.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 459.358.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 279.358.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minum ] Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan Persentase Cakupan Sediaan Farmasi Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman Persentase Pangan Industri Rumah Tangga aman dan Bermutu Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Daerah Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan 100 80 90 95 100 70 77.8 85 85.3 100 75 80 85 86 100 76 82.5 86 87 279.358.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - 84.358.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 12 Dokumen 84.358.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - - - 85.000.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 12 Dokumen 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - 85.000.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 12 Dokumen 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - - 25.000.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 390.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Penduduk yg Menerapkan Perilaku Hidup Sehat Persentase Posyandu aktif Persentase Posyandu per satuan balita Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar 1 28 50 8.7 95 0.80 23.7 35.4 8.17 89.5 90 0.85 24 37 8.2 91 0.87 25 40 8.3 92 390.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 215.000.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 215.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 175.000.000,00 - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 Dokumen 175.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - 4. Menghad irkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan ma syarakat.
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KESEHATAN DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 172.140.744.977,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 171.186.409.977,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 171.186.409.977,00 0,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.465.113.218,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 0 71.00 71.26 18.465.113.218,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.126.109.526,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 6.126.109.526,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 273.344.000,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 122.344.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 126.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 4.292.450.652,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 45.356.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 2.811.160.852,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 73.164.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 71.094.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 126.187.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 115.120.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 1.050.368.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - - 18.465.113.218,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 221.375.000,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 0 71.00 71.26 18.465.113.218,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 221.375.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 6.242.534.040,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 605.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 5.622.374.040,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.309.300.000,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 707.880.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 270.456.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 330.964.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 0 KM 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN [ Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi ] Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 39,03 39.03 31,53 31.53 31,53 31.53 33,03 33.03 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun 0 KM 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.02.2.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan 0 KM 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 0 KM 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN [ Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi ] Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 39,03 39.03 31,53 31.53 31,53 31.53 33,03 33.03 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 KM 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 152.721.296.759,00 - 0,00 [ Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman ] Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 66,61 61,14 61,14 62,17 152.721.296.759,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 152.721.296.759,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 KM 17.830.634.759,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10 KM 134.890.662.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
1.Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 0 Jembatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - - 152.721.296.759,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 0 Meter 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi ] Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi 180 120 120 120 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN [ Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi ] Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi 180 120 120 120 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 0 Layanan Informasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - - 0,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 0 Badan Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0,00 - 0,00 [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah ] Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 4,2 3,3 3,3 3,3 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 0 Unit Rumah 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas kawasan permukiman ] Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani 21.00 16.50 16.50 16.50 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 0 Unit Rumah 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh ] Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani 14.00 11.00 11.00 11.00 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 0 Unit Rumah 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya penyediaan PSU permukiman ] Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) 28 22 22 22 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 0 Lokasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 954.335.000,00 0,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 954.335.000,00 0,00
1.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 954.335.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ] Persentase RTH 0.76 0.76 0.76 0.76 954.335.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 954.335.000,00 - - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Ha 954.335.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA, BINA KONTRUKSI, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 23.833.541.076,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 23.529.716.076,00 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23.529.716.076,00 0,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.641.516.076,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71.00 71.26 7.641.516.076,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.411.449.636,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 4.411.449.636,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 316.799.000,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 133.129.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 96.670.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 87.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 900.895.000,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 18.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 35.010.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 58.895.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 134.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 554.970.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 281.228.500,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 281.228.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.555.273.940,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 176.144.740,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.369.129.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 175.870.000,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 66.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 91.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 18.270.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN - - - - - - 7.641.516.076,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
2.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum ] Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 45.45 32.95 32.55 35.45 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 0 Liter/Detik 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0 SR 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.03.2.01.0033 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah ] Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 20.00 3.09 13.89 1.86 13.89 1.86 15.42 1.97 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0028 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 0 Rumah Tangga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0034 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0 Desa 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 0 M³/Hari 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
4.1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman ] Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik 100 77.15 77.15 81.65 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.07.2.01.0020 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 0 SR 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.07.2.01.0021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 0 Liter/Detik 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.07.2.01.0024 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan 0 Liter/Detik 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.07.2.01.0025 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN [ Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman ] Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik 100 77.15 77.15 81.65 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.07.2.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.07.2.01.0036 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
5.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 15.500.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas bangunan gedung ] Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 75 50 50 55 15.500.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 15.500.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 0 Bangunan Gedung 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 15.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 0 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
6.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata ] Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan 75 50 50 55 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan 0 Kawasan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
7.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 388.200.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang ] Ketaatan terhadap RTRW 86.00 79.60 81.10 82.51 388.200.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 388.200.000,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 0 Dokumen 388.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 0 Layanan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 303.825.000,00 0,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 303.825.000,00 0,00
1.2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 303.825.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan ] Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi 25 20 20 20 303.825.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 303.825.000,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 303.825.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ] Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 100 10 25 50 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.313.840.724,00 11.385.481.812,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.313.840.724,00 11.385.481.812,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.313.840.724,00 11.385.481.812,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.715.064.724,00 - 10.720.198.812,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72,05 - 71,00 71,26 9.715.064.724,00 - - - - - - 10.720.198.812,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.808.685.538,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 8.043.798.626,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 102 Orang/bulan 6.808.685.538,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 8.043.798.626,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 9.715.064.724,00 - - - - - - 10.720.198.812,00 - 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72,05 - 71,00 71,26 9.715.064.724,00 - - - - - - 10.720.198.812,00 - 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 49.460.000,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 19.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 254.819.050,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 254.802.238,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 35 Paket 3.205.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 3.205.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 19.880.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 19.880.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1800 Dokumen 4.320.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 4.320.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 22.403.050,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 22.386.238,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 11.745.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 11.745.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 193.266.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 193.266.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.288.309.136,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.127.869.948,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 Laporan 1.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 99.512.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 99.512.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 9.715.064.724,00 - - - - - - 10.720.198.812,00 - 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72,05 - 71,00 71,26 9.715.064.724,00 - - - - - - 10.720.198.812,00 - 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 29 Laporan 2.187.796.736,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 2.027.357.548,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 313.791.000,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 263.728.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 243.186.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 243.188.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 50.065.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 20.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 20.540.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 598.776.000,00 - 665.283.000,00 [ Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 94 0 94 94 598.776.000,00 - - - - - - 665.283.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 506.404.000,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 571.332.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 10 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 49.903.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 598.776.000,00 - - - - - - 665.283.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA [ Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 94 0 94 94 598.776.000,00 - - - - - - 665.283.000,00 - 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 275 laporan 506.404.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 521.429.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - 598.776.000,00 - - - - - - 665.283.000,00 - 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 94 0 94 94 598.776.000,00 - - - - - - 665.283.000,00 - 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - - 0,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 60.427.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 9.770.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 17 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 50.657.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - - 92.372.000,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 33.524.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 3 Laporan 92.372.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 33.524.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 12.066.351.288,00 11.807.110.349,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.066.351.288,00 11.807.110.349,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.066.351.288,00 11.807.110.349,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.766.351.288,00 - 9.693.336.999,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 11.766.351.288,00 - - - - - - 9.693.336.999,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 25.521.600,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 13.468.250,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 19.130.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 7.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 6.391.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 6.268.250,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.389.139.132,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 7.866.713.069,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 111 Orang/bulan 7.389.139.132,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 7.866.713.069,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 60.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 60.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 60.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 364.443.409,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 246.557.309,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.062.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 7.092.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 31.288.309,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 19.283.309,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 29.041.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 30.587.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 45.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 45.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 238.051.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 144.595.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 102.160.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 75.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 102.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 75.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.834.357.147,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.136.577.271,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 6.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 161.755.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 147.580.300,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.666.601.847,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 982.996.971,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.990.730.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 295.021.100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 1.337.070.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 276.861.100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 7.310.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 10.850.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 646.350.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 7.310.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 300.000.000,00 - 2.113.773.350,00 [ Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran ] Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 15 15 15 15 300.000.000,00 - - - - - - 2.113.773.350,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 2.072.092.200,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 42.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 42.030.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 68.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 791.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 38.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 10.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 20 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 10.228.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.194.284.200,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 24.550.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - - 30.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 3.700.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 2.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.200.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - - - 15.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 3.520.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 12 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 3.520.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - 105.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 34.461.150,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 70 Orang 41.975.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 3.486.150,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 2 Desa/Kelur ahan 63.025.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 30.975.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.652.476.416,00 10.319.152.124,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.652.476.416,00 10.319.152.124,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.652.476.416,00 10.319.152.124,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.352.476.416,00 - 9.869.152.124,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71.00 71.26 6.352.476.416,00 - - - - - - 9.869.152.124,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.792.766.416,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 6.103.317.124,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang/bulan 2.792.766.416,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 6.103.317.124,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 133.600.124,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 133.600.124,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 629.260.000,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 702.655.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 56.605.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 67.655.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 67.655.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 65.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 65.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 450.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 536.000.000,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 325.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 146.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 320.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 70.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 24 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.681.549.876,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 1.681.549.876,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 4.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 175.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 175.200.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 30 Laporan 1.502.349.876,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 1.502.349.876,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 574.300.000,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 851.630.124,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 562.930.124,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 40.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 63.700.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 34.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 25.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 300.000.000,00 - 450.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ] Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana 100 80 100 50 100 55 100 60 300.000.000,00 - - - - - - 450.000.000,00 - 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 50 Orang 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 190.000.000,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 250.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 200 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 150 Orang 65.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 15 Kawasan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 2 laporan 75.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 100 Kawasan 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 0,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 6 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 60 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 20 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 2 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 85.000.000,00 - - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - - 0,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 85.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL 5.271.381.822,00 382.612.466,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.271.381.822,00 382.612.466,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.271.381.822,00 382.612.466,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.075.722.342,00 - 282.612.466,00 - - - - - - 5.075.722.342,00 - - - - - - 282.612.466,00 - 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 126.473.400,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 95.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 3.75 72.05 86.89 0 2.40 83.59 2.5 71.00 84.14 2.81 71.26 84.69 5.075.722.342,00 - - - - - - 282.612.466,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 31.113.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.520.648.494,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 35 0 3.347.488.494,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13 Dokumen 173.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 88.110.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 88.110.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 599.139.602,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 232.612.466,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:09 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.991.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 12.605.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 15.480.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.669.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 13.298.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 42.263.002,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 42.144.066,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 25.170.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 25.100.400,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 12.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 14.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 73.210.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 112.590.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 407.730.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL - - - - - - 5.075.722.342,00 - - - - - - 282.612.466,00 - 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 3.75 72.05 86.89 0 2.40 83.59 2.5 71.00 84.14 2.81 71.26 84.69 5.075.722.342,00 - - - - - - 282.612.466,00 - 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 516.465.046,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 7.230.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 78.735.552,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 430.499.494,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 224.885.800,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 67.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 79.375.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 27.280.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 50.290.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 100.000.000,00 - 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pemberdayaan sosial ] SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi 5 4 5 5 100.000.000,00 - - - - - - 100.000.000,00 - 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 100.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Keluarga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 100.000.000,00 DINAS SOSIAL
3.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan ] Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani 20 50 20 10 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.03.2.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL
4.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 42.609.400,00 - 0,00 [ Meningkatnya rehabilitasi sosial ] Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 100 98.80 98.84 98.91 100 100 42.609.400,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - 42.609.400,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 5.488.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 8.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 10.200.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 1.280.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 0 10 0 5.115.200,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 192.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 4.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 153.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0017 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL
5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 25.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial ] Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 100 70 70 98.84 100 70 100 70 25.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 0 Usulan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL
6.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 28.050.080,00 - 0,00 [ Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana ] Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 96 96.48 100 100 28.050.080,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - 28.050.080,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 9.366.080,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 4.884.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 2.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 11.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL - - - - - - 28.050.080,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0007 Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai 0 Keluarga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL
7.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan ] Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan 2 2 2 2 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 6.165.467.210,00 23.894.900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.165.467.210,00 18.694.900.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.165.467.210,00 18.694.900.000,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.715.467.210,00 - 10.494.900.000,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B 7.00 6.47 7.00 7.00 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 47 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 47 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 20 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 20 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 5 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B 7.00 6.47 7.00 7.00 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.980.501.760,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 6.200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 4.980.501.760,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 6.000.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 729.200.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B 7.00 6.47 7.00 7.00 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 79.200.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B 7.00 6.47 7.00 7.00 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 910.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 60.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 35.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 40.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 75.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 650.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 300.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B 7.00 6.47 7.00 7.00 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 734.965.450,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 1.020.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 20.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B 7.00 6.47 7.00 7.00 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Laporan 734.965.450,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 800.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 485.700.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 22 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 14.900.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B 7.00 6.47 7.00 7.00 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 180.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 5.715.467.210,00 - - - - - - 10.494.900.000,00 - 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 70.800.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 70.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0,00 - 350.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 350.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 150.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 10 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 450.000.000,00 - 3.000.000.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - - - 450.000.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 2.200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 128 Orang 450.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 1.200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja ] Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 155,57 46,67 72.69 107,9 48,19 53.39 114,48 44,88 54.65 121,52 44 56.39 450.000.000,00 - - - - - - 3.000.000.000,00 - 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 2 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 20 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 450.000.000,00 - - - - - - 3.000.000.000,00 - 2.07.03.2.01.0005 Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas 5 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja ] Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 155,57 46,67 72.69 107,9 48,19 53.39 114,48 44,88 54.65 121,52 44 56.39 450.000.000,00 - - - - - - 3.000.000.000,00 - 2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 10 Kesepakatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 10 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 450.000.000,00 - - - - - - 3.000.000.000,00 - 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 10 Perizinan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja ] Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 155,57 46,67 72.69 107,9 48,19 53.39 114,48 44,88 54.65 121,52 44 56.39 450.000.000,00 - - - - - - 3.000.000.000,00 - 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 10 Perusahaan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,00 - 2.600.000.000,00 [ Meningkatnya penempatan tenaga kerja ] Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 96,25 50,00 55,77 62,20 0,00 - - - - - - 2.600.000.000,00 - 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 1.000.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi 10 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 10 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 600.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 600.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 2 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 0,00 - - - - - - 2.600.000.000,00 - 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 2 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 2 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0,00 - 2.250.000.000,00 [ Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi ] Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 63,51 96 37,1 48,00 37,5 50,29 40 52,70 0,00 - - - - - - 2.250.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 600.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 10 Perusahaan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 10 Perusahaan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 3 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 1.650.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 10 Asosiasi dan Serikat Pekerja 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota - - 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 4800 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 850.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 5.200.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 5.200.000.000,00
1.3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 - 800.000.000,00 [ Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi ] Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan 58.48 10.30 12.29 16.79 0,00 - - - - - - 800.000.000,00 - 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 800.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.2.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 5 Kawasan Transmigrasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 50 Hektar 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 - 4.000.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi ] Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang 58.48 10.49 12.29 17 0,00 - - - - - - 4.000.000.000,00 - 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 4.000.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 10 Kepala Keluarga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan 10 Kepala Keluarga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 10 Kepala Keluarga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 30 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 5 Kepala Keluarga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - - - - - - 0,00 - - - - - - 4.000.000.000,00 - 3.32.03.2.01.0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 10 KK 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 5 Lokasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI [ Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi ] Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang 58.48 10.49 12.29 17 0,00 - - - - - - 4.000.000.000,00 - 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 20 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0011 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 5 KK 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0012 Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 5 KK 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0013 Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik) Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) 5 KK 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 5 KK 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0015 Penampungan Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal 5 KK 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0016 Cek Kesehatan Calon Transmigran Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran 5 KK 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.32.03.2.01.0017 Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa) Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa) 25 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 5 KK 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0019 Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 3 Lokasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0,00 - 400.000.000,00 [ Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi ] - - - - - 0,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 400.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 5 Kepala Keluarga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 2 Satuan Permukiman 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.996.726.396,00 6.996.726.396,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.996.726.396,00 6.996.726.396,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.996.726.396,00 6.996.726.396,00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.146.726.396,00 - 6.146.726.396,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 71.00 71.00 71.26 6.146.726.396,00 - - - - - - 6.146.726.396,00 - 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.749.472.980,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 3.749.472.980,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 3.749.472.980,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 3.749.472.980,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 224.468.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 224.468.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 82 Paket 56.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 56.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 168.468.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 168.468.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 674.523.232,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 674.523.232,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 30.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 43.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 43.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 279 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 24.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 24.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 68.745.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 68.745.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 280 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 86.855.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 86.855.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 421.523.232,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 421.523.232,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 281 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 100.000.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 100.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 282 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.013.708.584,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 1.013.708.584,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 283 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 172.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 172.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 836.708.584,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 836.708.584,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 284 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 384.553.600,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 384.553.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 222.870.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 222.870.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 285 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 70.525.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 70.525.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 50.558.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 50.558.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 286 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 40.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 40.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 674.179.400,00 - 674.179.400,00 [ Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan ] Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 100 450 0 1.69 100 2 100 2.50 674.179.400,00 - - - - - - 674.179.400,00 - 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 52.509.400,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 52.509.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 287 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 52.509.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 52.509.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - - 674.179.400,00 - - - - - - 674.179.400,00 - 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 621.670.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 621.670.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 4 Lembaga 621.670.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 621.670.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 25.820.600,00 - 25.820.600,00 [ Menurunnya kekerasan terhadap perempuan ] Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100 97.00 100 94.50 100 94.50 100 95.20 25.820.600,00 - - - - - - 25.820.600,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 288 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.940.600,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 10.940.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 1 Lembaga 10.940.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 10.940.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - - 25.820.600,00 - - - - - - 25.820.600,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 289 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 14.880.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 14.880.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 2 Lembaga 14.880.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 14.880.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 150.000.000,00 - 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 290 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Lembaga 99.483.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 99.483.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 291 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 50.517.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 50.517.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 0,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 - 0,00 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 292 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 66.25 9.5 10.7 64.9 10.5 65.00 10.3 65.25 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 293 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 294 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 295 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 0 Organisasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 296 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 297 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 298 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 299 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 300 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 0 Kampung 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 301 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ] Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 100 100 100 100 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 302 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 0 laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 0 laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.535.311.746,00 312.529.999,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.535.311.746,00 312.529.999,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16.535.311.746,00 312.529.999,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.035.311.746,00 - 312.529.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 303 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 100 100 100 100 13.035.311.746,00 - - - - - - 312.529.999,00 - 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 324.172.540,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 312.529.999,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.999.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 6.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 8.399.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 7.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.996.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 4.430.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.877.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 4.999.999,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 297.899.740,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 289.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.688.023.732,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 304 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/bulan 5.673.924.132,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 3.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 4.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.499.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 192.142.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 192.142.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 433.627.300,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 305 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.989.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - - - 13.035.311.746,00 - - - - - - 312.529.999,00 - 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.870.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 100 100 100 100 13.035.311.746,00 - - - - - - 312.529.999,00 - 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 34.998.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 14.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 306 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 299.990.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 6.123.939.536,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 350.788.112,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.770.151.424,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 273.406.638,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 307 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 49.997.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 153.924.438,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 49.490.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 19.995.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP ] Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 70 40 45 50 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 308 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.02.2.01.0003 Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0004 Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0005 Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0007 Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 309 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 - 0,00 [ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ] Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 72.25 68.35 70.99 71.24 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 310 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan 1 Kegiatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0010 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 311 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0004 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ] Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 75 45 50 55 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 312 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Ha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 0,68 Ha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 5 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 313 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
6.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan ] Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota 60 30 35 40 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.06.2.01.0010 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 4 Usaha/Kegi atan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH ] Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat 70 35 40 45 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 315 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup ] Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya 60 40 45 50 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 3 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 316 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ] Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup 7 1 2 5 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 1 Entitas 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup ] Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup 80 45 50 65 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3 Perkara 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 5 Pengaduan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.500.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 317 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Timbulan sampah yang ditangani 2200 35 1000 45 1000 42 1200 40 3.500.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - - 3.500.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 1 Kelompok 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 2 Ton 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 318 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 2 Ton 3.500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0024 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 2 Ton 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0030 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 2 Ton 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 0,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 0,00 0,00
1.3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ] Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya 75 45 50 55 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.28.04.2.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DBH SDA KEHUTANA N-DANA REBOISASI (DR) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.28.04.2.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 319 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DBH SDA KEHUTANA N-DANA REBOISASI (DR) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.28.04.2.01.0015 Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem 2 Ha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DBH SDA KEHUTANA N-DANA REBOISASI (DR) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.28.04.2.01.0016 Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DBH SDA KEHUTANA N-DANA REBOISASI (DR) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.402.719.704,00 8.311.624.567,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.402.719.704,00 8.311.624.567,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.402.719.704,00 8.311.624.567,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.159.330.704,00 - 8.096.443.767,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 8.50 0 74.50 71.00 75.50 71.26 76.50 7.159.330.704,00 - - - - - - 8.096.443.767,00 - 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.048.572.734,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 4.675.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 320 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 4.048.572.734,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 4.675.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.113.581.100,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.225.049.210,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 5.665.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 40.995.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 45.094.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 300 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 580.051.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 638.166.210,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 17.215.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 18.936.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 321 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 470.170.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 517.187.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 190.600.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 209.660.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 14 Unit 33.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 36.300.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 157.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 173.360.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.564.011.870,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.720.413.057,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 3.850.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 183.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 201.960.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 1.376.911.870,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.514.603.057,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 242.565.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 266.321.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 322 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 23 Unit 158.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 174.834.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 27.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 35.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 39.270.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit 22.925.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 25.217.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 54.976.000,00 - 60.473.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk ] Perekaman KTP elektronik Persentase anak usi 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP 45 75 99 15 40 99 20 50 99 25 55 99 54.976.000,00 - - - - - - 60.473.000,00 - 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - - 10.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - - 44.976.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 49.473.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 323 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Laporan 44.976.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 49.473.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 77.576.000,00 - 85.333.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil ] Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal 100 67 99.2 100 55 61.64 90 95 100 62 96 98 100 63 97 98.2 77.576.000,00 - - - - - - 85.333.000,00 - 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - - 10.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 1 Layanan 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 11.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - - 67.576.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 74.333.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 4 Laporan 44.976.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 49.473.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 324 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 22.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 24.860.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 110.837.000,00 - 69.374.800,00 [ Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan ] Pemanfaatan data kependudukan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan 100 96 100 90 100 91 100 92 110.837.000,00 - - - - - - 69.374.800,00 - 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - - 71.769.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 26.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Dokumen 24.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 26.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 13 Dokumen 47.769.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 39.068.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 42.974.800,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3 Laporan 39.068.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 42.974.800,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.170.083.412,00 12.112.606.359,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.170.083.412,00 12.112.606.359,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.170.083.412,00 12.112.606.359,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 325 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.208.333.412,00 - 9.612.799.371,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 6.208.333.412,00 - - - - - - 9.612.799.371,00 - 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan - 100 persen 5.915.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 10.848.393,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Laporan 5.915.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 10.848.393,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kewajiban administrasi keuangan yang terlaksana - 100 Persen 3.945.751.216,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 4.457.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 3.939.836.216,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 4.450.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 19 Laporan 5.915.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 7.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi - 100 Persen 101.040.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 113.129.598,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 101.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 113.129.598,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi - 100 Persen 1.076.641.564,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.549.921.753,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 326 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.860.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 5.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8000 Paket 51.805.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 59.100.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3600 Dokumen 16.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 18.378.455,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 48 Paket 80.472.564,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 293.162.604,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan 156.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 160.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 766.554.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.014.280.694,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi - 100 Persen 581.841.232,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 2.935.864.974,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 327 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1500 Laporan 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 4.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 137.681.184,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 141.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 96 Laporan 440.160.048,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 2.790.664.974,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang terpenuhi - 100 Persen 497.144.400,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 545.234.653,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 22.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 50.674.456,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 341.471.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 365.101.900,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 77.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 28.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 32.988.840,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 328 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 27.572.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 31.469.457,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 11.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penataan desa ] Persentase Fasilitasi Penataan Desa 65,48% 11,90% 13,10% 13,10% 11.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persente desa yang telah dilakukan penataan - 100 persen 11.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparatur Desa, Pendamping Desa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 2 Desa 11.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa,Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparatur Desa, Pendamping Desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 11.000.000,00 - 65.910.827,00 [ Meningkatnya efektivitas kerja sama desa ] Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 31.52 2.17 3.26 7.61 11.000.000,00 - - - - - - 65.910.827,00 - 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama sesuai dengan ketentuan - 100 Persen 11.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa, BKAD - 65.910.827,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 329 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 17 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa, BKAD 20.323.265,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 10 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa, BKAD 45.587.562,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 145.750.000,00 - 1.281.028.225,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 100 24.70 100 3.52 100 3.52 100 4.94 145.750.000,00 - - - - - - 1.281.028.225,00 - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina sesuai ketentuan - 100 persen 145.750.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa - 1.281.028.225,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 168 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 30.472.863,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 330 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2 Dokumen 8.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 24.030.680,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 168 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 86.689.906,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 168 Dokumen 44.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 151.145.285,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 336 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 84.925.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 331 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 20 Dokumen 11.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 67.173.434,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 45 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 168 Dokumen 11.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 26.546.657,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 168 Dokumen 22.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 43.815.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 332 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 38.508.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 10 Desa 44.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 45.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 168 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 32.220.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 168 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Aparatur Desa 650.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 794.000.000,00 - 1.152.867.936,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 333 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ] Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 91.35 11 15.23 30.45 794.000.000,00 - - - - - - 1.152.867.936,00 - 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemayarakatan Desa yang dibina/difasilitasi - 100 Persen 794.000.000,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Posyandu. - 1.152.867.936,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga 27.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Posyandu. 173.388.685,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 20 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Posyandu. 75.398.947,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 17 Laporan 11.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Posyandu. 54.080.304,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 334 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 203 Dokumen 750.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.
4.Tata Kelola Pem erintahan Pemerintah Desa, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, Posyandu. 850.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PERHUBUNGAN 20.128.744.876,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.128.744.876,00 0,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 20.128.744.876,00 0,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.339.660.825,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 0 71.00 71.26 10.339.660.825,00 - - - - - - 0,00 - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 74.280.000,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 74.280.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.000.057.876,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 6.000.057.876,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 179.080.000,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 335 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 179.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.248.712.701,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 29.461.620,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 34.513.008,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 386.458.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 157.549.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 39.996.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 336 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 111.547.873,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 137.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 351.686.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.407.953.248,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 462.066.494,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.941.886.754,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 429.577.000,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 337 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 23.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 255.130.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 51.217.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 100.130.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 9.763.284.051,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ] Konektivitas Darat Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal 47,56% 51.95 - 51.95 37,27% 51.95 39,13% 51.95 9.763.284.051,00 - - - - - - 0,00 - 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - 9.261.459.056,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 1.700.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 0 Unit 7.561.459.056,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 338 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - 51.640.000,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 51.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - 380.824.995,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3201 Dokumen 80.025.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 0 Unit 274.999.995,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 Laporan 25.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - 69.360.000,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 339 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 0 Laporan 69.360.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN
3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 25.800.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut ] Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Konektivitas Laut 1 601000 0.5 275064 0.5 167000 0.67 557000 25.800.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 25.800.000,00 - - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 Laporan 25.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.889.656.790,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.850.000.000,00 0,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.850.000.000,00 0,00
1.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.850.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ] Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 100 90 0 72 75 96.22 78 97 3.850.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 340 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.850.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 27 Laporan 3.850.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - - 3.850.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 17 Komunitas 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ] Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 100 90 0 72 75 96.22 78 97 3.850.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 24 Permohonan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - - 3.850.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 12 Rekomen dasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 12 Media 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 341 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Konten Informasi Publik 200 Konten 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 2 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.000.000.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ] Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3.50 3.22 3.22 3.30 3.000.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.274.996.000,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 2.274.996.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 725.004.000,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 10 Aplikasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 35 Perangkat Daerah 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - - 3.000.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 342 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ] Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3.50 3.22 3.22 3.30 3.000.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 35 Perangkat Daerah 725.004.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - - 3.000.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 0,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 - 0,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik 100 % 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [ Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) ] Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 2.8 2.71 2.71 2.72 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 343 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 100 % 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 52 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X NON URUSAN 5.039.656.790,00 0,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.039.656.790,00 0,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.039.656.790,00 - 0,00 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 50 Data 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.092.303.330,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 3.086.899.330,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 5.404.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 344 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 207.910.000,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 29.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 178.430.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 503.434.100,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.970.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.795.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 15.410.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 30.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 345 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 31.998.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 44.279.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 55.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 304.380.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 836.351.360,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 346 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 8.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 203.535.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 624.815.460,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 399.658.000,00 - - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 248.138.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 38 Unit 62.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 89.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 13.030.102.048,00 15.343.194.295,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.930.102.048,00 15.143.194.295,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 12.930.102.048,00 15.143.194.295,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 347 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.930.102.048,00 - 15.143.194.295,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 12.930.102.048,00 - - - - - - 15.143.194.295,00 - 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 35.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 348 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 10.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 10.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 349 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 15.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 8.335.799.222,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 10.002.959.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 350 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/bulan 8.335.799.222,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 10.002.959.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 130.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 175.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 351 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 55.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 75.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 352 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 925.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 1.150.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 25.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 353 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 70.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 85.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 65.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 354 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 55.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 65.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 35.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 60.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 355 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 700.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 850.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 85.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 125.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 356 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 125.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - - - - - - 12.930.102.048,00 - - - - - - 15.143.194.295,00 - 2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 357 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 12.930.102.048,00 - - - - - - 15.143.194.295,00 - 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.229.302.826,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 3.415.235.295,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 358 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 15.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 767.067.532,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 850.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 359 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 70 Laporan 2.452.235.294,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 2.550.235.295,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 205.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 240.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 360 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 65.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 75.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 85.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 361 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 55.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 65.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 362 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam ] Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi 2.5 - 2.5 2.5 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 20 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 363 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 20 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 364 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi ] Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 75 - 75 75 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 464 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 365 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 464 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 366 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN [ Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi ] Persentase Koperasi Aktif 25 - 25 25 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 464 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 367 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian ] Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 2.5 - 2.5 2.5 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 368 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 464 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya produktivitas koperasi ] Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 5 - 5 5 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 369 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 0 Kelompok Masyarakat 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 370 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri ] Pertumbuhan Wirausaha 3.36 - 2.5 2.81 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 371 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 0 Unit Usaha 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 0 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 372 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 0 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN [ Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri ] Pertumbuhan Wirausaha 3.36 - 2.5 2.81 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 373 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 374 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.08.2.01.0003 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan Jumlah yang Difasilitasi 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi 0 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN [ Meningkatnya daya saing UMKM ] Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor 0.1 - 0.1 0.1 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 375 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 0 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 100.000.000,00 200.000.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0,00 0,00
1.3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 376 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN [ Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha ] Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi 100 - 80 85 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 377 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.02.2.01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 0 laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 378 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 379 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.03.0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik 0 dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 380 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 381 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 382 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 383 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ] Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya 100 - 75 80 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 384 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 385 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 386 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 387 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN SEBELUMNYA - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 388 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ] Nilai Ekspor Barang 8722200000 000 8222200000 000 8500000000000 8522200000 000 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 0 Pelaku Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 389 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 0 Pelaku Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] Persentase penanganan pengaduan konsumen 10 - 10 10 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 390 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 391 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 392 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 UMKM 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 100.000.000,00 200.000.000,00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 100.000.000,00 - 200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 393 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 200.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN [ Meningkatnya realisasi pembangunan industri ] Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri 2,69 - 2.5 2,59 100.000.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 394 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa HIBAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 200.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian ] Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan 9.95 4.67 5.86 6.78 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 395 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 396 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.745.550.652,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.745.550.652,00 0,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.745.550.652,00 0,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.599.600.652,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 8.599.600.652,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.132.358.528,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 4.843.470.528,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - - 8.599.600.652,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 397 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 13 Dokumen 288.888.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 8.599.600.652,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 182.420.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 81.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 100.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 540.750.728,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 15.720.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 398 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 50.706.228,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 144 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 20 Paket 42.524.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 62.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 357.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - - 8.599.600.652,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 399 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 8.599.600.652,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 400 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.202.051.396,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 Laporan 7.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.303.899.112,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 891.152.284,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 542.020.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 370.950.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 27.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - - 8.599.600.652,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 401 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 8.599.600.652,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 47.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 96.330.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 13.250.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kemudahan berinvestasi ] Realisasi Total terhadap Target Investasi 100 75 100 75 100 75 100 75 13.250.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 13.250.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 13.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 402 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 16.900.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal ] Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi 5 5 5 5 16.900.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 16.900.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 2 Dokumen 16.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 61.200.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko ] Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 100 75 100 75 100 75 100 75 61.200.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - 61.200.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 403 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 200 Pelaku Usaha 21.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 20 Pelaku Usaha 15.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 200 Kegiatan Usaha 24.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 35.800.000,00 - 0,00 [ Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal ] Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 1 100 1 100 1 100 1 100 35.800.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.800.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 404 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 7 Kegiatan Usaha. 17.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 25 Kegiatan Usaha 18.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 18.800.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal ] Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 100 - 100 100 18.800.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 18.800.000,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 18.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 8.563.852.696,00 21.878.155.900,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.563.852.696,00 21.878.155.900,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.563.852.696,00 21.878.155.900,00
1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.113.852.696,00 - 8.123.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 405 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 86 72 75 77 6.113.852.696,00 - - - - - - 8.123.700.000,00 - 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 43.600.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 67.100.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 7.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 4.800.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 406 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 407 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 4.800.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 7.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 8.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 4.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 408 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Berita Acara 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0012 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 409 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 0 Substansi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 0 Berita Acara 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.897.906.444,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 4.336.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 410 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.879.406.444,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 4.300.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 411 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 412 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 13.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 13.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 28.600.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 53.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 413 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 3.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 4.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 30.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 414 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 415 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 0,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 24.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 416 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 417 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 418 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 153.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 290.600.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 4.800.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 35.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 35.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 419 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 4.800.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 420 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 3.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 421 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 118.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 200.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 13.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 13.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 422 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 370.746.252,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 692.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 423 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 7.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 45.896.252,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 46.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 424 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 36.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 36.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 75.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 75.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 425 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 285.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 7.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 426 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 225.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 930.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 175.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 427 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 35.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 428 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 45.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 55.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 15.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 429 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 300.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 75.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 75.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 430 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.205.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 1.255.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 5.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 325.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 431 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 875.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 875.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 190.000.000,00 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur - 475.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 432 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 140.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 45.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 433 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 35.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 434 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 10.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 45.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 435 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 25.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 30.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 0 Ha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .
5.Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan PNS Dispora Kabupaten Kotawaringin Timur 75.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 250.000.000,00 - 1.435.000.000,00 [ Meningkatnya daya saing kepemudaan ] Rasio Wirausaha Pemuda 48 45 45 46 250.000.000,00 - - - - - - 1.435.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 436 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - - 0,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan - 1.110.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 250.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 437 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 50.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 438 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 Kegiatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 375.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 439 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 85.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 440 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 250.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan - 325.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 250.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 250.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 441 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Pemuda dan organisasi kepemudaan 75.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.800.000.000,00 - 11.919.455.900,00 [ Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga ] Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas 0.5 0.7 0 0.4 0.6 0.4 0.6 1.800.000.000,00 - - - - - - 11.919.455.900,00 - 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga - 6.009.455.900,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 442 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 6 Unit 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 1. Mendorong kemandiria n daerah melalui swa sembada pangan, air dan energi serta penin gkatan Pen dapatan Asli Daerah (PAD)
4.Tata Kelola Pem erintahan Organisasi olahraga 5.759.455.900,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 443 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 250.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga - 2.385.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 444 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 0 Kegiatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 285.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 0 Kegiatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 445 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 1.950.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - - 0,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga - 1.350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 446 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 300.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 447 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 0 Pelatda 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 250.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 448 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 350.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - - 1.750.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga - 1.150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 449 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Dokumen 1.750.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 1.000.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 150.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 450 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - - 0,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga - 1.025.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 451 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 100.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 452 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 300.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 0 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Organisasi olahraga 425.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 400.000.000,00 - 400.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 453 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas kepramukaan ] Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan 0.0006 6.51 0.0004 6.48 0.0004 6.48 0.0005 6.49 400.000.000,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - 400.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab - 400.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 454 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab 400.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 455 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 456 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 457 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 0 Organisasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
2.Sumberd aya Manusia Anggota Pramuka dan Kwarcab 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5.466.297.468,00 4.000.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.466.297.468,00 4.000.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.466.297.468,00 4.000.000.000,00
1.2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.466.297.468,00 - 4.000.000.000,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 5.466.297.468,00 - - - - - - 4.000.000.000,00 - 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 18.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 18.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.740.683.292,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 4.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 458 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 3.740.683.292,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 4.000.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 84.488.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 47 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 5.466.297.468,00 - - - - - - 4.000.000.000,00 - 2.22.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 47 Orang 84.488.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 5.466.297.468,00 - - - - - - 4.000.000.000,00 - 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 301.787.620,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 15.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 22.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 71.607.620,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 459 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 22.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 169.450.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 982.958.556,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 3.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 183.962.140,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 795.496.416,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 338.380.000,00 - 1. Infrastru ktur - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 460 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 209.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 85.110.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 5.466.297.468,00 - - - - - - 4.000.000.000,00 - 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 43.730.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 1. Infrastru ktur - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan ] Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 4.22 - 3.89 3.90 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 8 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 461 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan ] Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 4.22 - 3.89 3.90 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan ] Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 4.22 - 3.89 3.90 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 15 Sertifikat 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 462 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 1 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional ] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni 0.90 - 0.40 0.50 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 1 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 5 Sertifikat 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 17 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 463 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 1 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah ] Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan 4.22 - 3.89 3.90 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan ] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan 3.70 - 3.41 3.42 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 289 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 464 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 226 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 3 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 4 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 1 Objek 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 465 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
6.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya tata kelola museum ] Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 3.65 3.15 3.15 3.25 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 5 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya tata kelola museum ] Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 3.65 3.15 3.15 3.25 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 466 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0,00 0,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 0,00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 - 0,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0 Lokasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ] Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 3.5 0.3 1 1.5 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 467 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Lokasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 468 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0001 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 0 Lokasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ] Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 3.5 0.3 1 1.5 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Lokasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 469 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.04.0009 Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.04.0011 Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0,00 - 0,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata ] Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata 10 - 10 10 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 470 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 0 Promosi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0002 Pengembangan Pendidikan Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 471 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0004 Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0011 Fasilitasi pemberian insentif Jumlah Insentif yang Diberikan 0 Pelaku Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 0 Kegiatan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif ] Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual 0.006 - 0.001 0.002 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 472 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA [ Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif ] Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi 10 - 10 10 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02.0002 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 473 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.954.975.614,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.954.975.614,00 0,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.954.975.614,00 0,00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.954.975.614,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 90 90 90 90 3.954.975.614,00 - - - - - - 0,00 - 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 15.865.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 474 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.012.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.500.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.500.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 475 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 476 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.500.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.350.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.855.096.622,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 477 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 2.843.730.222,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 3.000.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 1.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 478 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.502.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 479 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.503.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - - - 3.954.975.614,00 - - - - - - 0,00 - 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 169.067.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 89.415.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 480 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 90 90 90 90 3.954.975.614,00 - - - - - - 0,00 - 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 79.652.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 305.652.668,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 481 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.694.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.025.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.490.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 482 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5400 Dokumen 40.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 54.345.868,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 483 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 39.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 129.897.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - - - 3.954.975.614,00 - - - - - - 0,00 - 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 60.000.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 484 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:10 Halaman 485 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 90 90 90 90 3.954.975.614,00 - - - - - - 0,00 - 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 486 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 286.044.324,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 487 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 112.825.596,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 167.218.728,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 488 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 263.250.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 75.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 60.860.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 489 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 3.954.975.614,00 - - - - - - 0,00 - 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 90.365.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai regulasi 90 90 90 90 3.954.975.614,00 - - - - - - 0,00 - 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 36.375.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai standar Nasional Perpustakaan ] Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 63 60.047 60.5 61 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 490 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 5 Perpustaka an 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpustaka an 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 491 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.01.0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 492 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 500 Eksemplar 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustaka an 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 493 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 1 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 Perpustaka an 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 494 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 1 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 10 Lokus 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 0,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ] Tingkat Ketersediaan Arsip 13 10 11 11.5 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 495 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1 Berkas 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 496 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0008 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip 1 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 497 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1 Arsip 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 498 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK ] Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 15 0 12 12.5 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 499 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1 Arsip 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 500 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 1 SOP 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERIKANAN 6.233.452.200,00 6.291.776.478,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.233.452.200,00 6.291.776.478,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.233.452.200,00 6.291.776.478,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.109.140.600,00 - 6.167.463.478,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 6.109.140.600,00 - - - - - - 6.167.463.478,00 - 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.057.282.516,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 4.111.795.844,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 501 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 4.028.133.636,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 4.086.264.644,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 29.148.880,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 25.531.200,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 101.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 101.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 101.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 101.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 536.607.290,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 536.666.590,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.988.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 9.988.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.202.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 24.202.700,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 19.767.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 19.767.300,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 18.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 18.600.000,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 502 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 46.139.590,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 46.138.590,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 21.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 21.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 371 Laporan 396.910.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 396.970.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 30.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 40.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 40.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.094.707.294,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.094.707.294,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 6.910.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 6.910.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 237.424.570,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 237.424.570,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 850.372.724,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 850.372.724,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 503 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 289.543.500,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 283.293.750,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 234.378.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 228.128.750,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 39.985.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 39.985.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 15.180.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 15.180.000,00 DINAS PERIKANAN
2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya produksi perikanan tangkap ] Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 16215 25514,95 - 25514,95 15468 25514,95 16086 25514,95 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 19 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 504 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 5 Kelompok 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 5 Unit Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3 Layanan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.04.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 505 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 100 Rekome ndasi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN
3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 124.311.600,00 - 124.313.000,00 [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 10706 25514,95 - 25514,95 10047 25514,95 25514,95 9785 124.311.600,00 - - - - - - 124.313.000,00 - 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 5 Kelompok 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 5 Kelompok 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 2 Kelompok 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5 Kelompok 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 506 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 5 Rekomend asi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Rekomend asi 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - - 124.311.600,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 124.313.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 124.311.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 124.313.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 507 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.05.2.01.0010 Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani 1 Perkara 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN
5.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ] Angka Konsumsi Ikan 53.61 50.80 50.80 50.81 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 0,00 - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 3 Pelaku Usaha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERIKANAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 25.623.957.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0,00 0,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 508 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ] Penguatan cadangan pangan Persentase Jumlah Cadangan Pangan 100 - 100 100 100 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 509 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] Skor Pola Pangan Harapan 100 90.7 92.3 93.8 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 510 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 511 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 512 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 0 Ton 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 513 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 514 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ] Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 100 100 100 100 0,00 - - - - - - 0,00 - 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 515 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 516 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 517 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 25.623.957.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 518 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 25.623.957.000,00 0,00
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.623.957.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 25.623.957.000,00 - - - - - - 0,00 - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 193.320.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 519 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 15.860.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 520 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 15.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 15.060.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 521 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 15.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 104.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 522 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 21.134.811.822,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 523 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/bulan 21.098.961.822,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 524 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 11.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 525 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 10.035.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 526 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.035.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 160.833.600,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 527 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4.999.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 528 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 5.890.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 149.944.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 529 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 808.108.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 530 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 40.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 531 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6480 Dokumen 41.598.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 120.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 532 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 49.990.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 506.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 533 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 534 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.888.487.378,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 535 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 25 Laporan 499.101.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 2.384.385.778,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 536 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 428.361.200,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 125.608.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 537 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 202.002.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 100.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 538 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ] Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Produksi sektor perkebunan 100 100 100 100 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 539 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 540 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak 0 Batang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 541 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 542 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 543 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 0 Ekor 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 544 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 0 Dosis 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian ] Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B 100 100 100 100 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 545 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 546 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 547 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 548 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0011 Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 549 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.03.2.04.0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 550 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola 0 Ha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ] Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 1 100 1 100 1 100 1 100 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 551 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 552 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.02.0007 Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 553 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 554 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 555 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ] Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian 100 100 100 100 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 556 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 0 Ha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 557 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 0 Ha 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian ] Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan 100 100 100 100 0,00 - - - - - - 0,00 - 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 558 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.06.2.02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
7.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ] Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 100 100 100 100 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 559 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 560 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 561 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 0 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN SEKRETARIAT DAERAH 46.525.963.160,00 88.079.199.416,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 46.525.963.160,00 88.079.199.416,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 562 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 46.525.963.160,00 88.079.199.416,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.800.102.060,00 - 48.441.654.316,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 0 70.20 72.05 89.05 - 0 0 67.30 71.00 85.38 0 68.25 71.26 86.14 38.800.102.060,00 - - - - - - 48.441.654.316,00 - 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 146.577.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 147.126.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 146.577.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 147.126.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 563 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 17.640.158.334,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 22.788.400.778,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 129 0 16.539.976.134,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 21.691.034.578,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 1.042.047.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.042.951.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 564 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 58.134.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 54.414.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.123.957.828,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 6.080.321.368,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 154.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 154.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 565 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20 Dokumen 4.781.092.828,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 5.659.451.368,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 85.170.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 107.840.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 21.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 566 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 103.695.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 137.390.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.150.331.890,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.157.981.550,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 110.892.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 126.952.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 567 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 93.617.650,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 93.527.650,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 163.650.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 163.650.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 294.341.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 294.341.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 568 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 600.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 600.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 887.630.840,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 879.310.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 473.150.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.754.060.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 569 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 500.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 101.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 570 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 580.360.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 372.050.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 423.700.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.521.170.320,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 8.521.346.624,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 571 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 5.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.713.680.320,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 2.713.856.624,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.802.490.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 5.802.490.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 572 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 500.035.400,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.327.526.508,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 272.959.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu - - - - 328.360.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 573 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 500.035.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 620.001.650,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 900.895.058,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 205.310.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 574 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 1.924.102.688,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.024.958.688,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 782.416.688,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 782.416.688,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 575 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 1.141.686.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.142.542.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - - - 1.035.160.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.035.160.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 615.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 615.640.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 576 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Paket 419.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 419.520.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 344.737.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 482.870.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 49 Dokumen 103.537.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 169.165.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 577 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 10 Laporan 85.983.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 119.089.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen 155.217.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 194.616.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - 940.720.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.121.902.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 578 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 140.338.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 201.342.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 271.725.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 331.746.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 528.657.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 588.814.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 6.181.960.300,00 - 37.285.755.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 579 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat ] Efektivitas Kerja Sama Daerah Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan 70.20 - 67.30 68.25 6.181.960.300,00 - - - - - - 37.285.755.300,00 - 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - 465.203.400,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 840.151.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 165.734.200,00 - PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 298.198.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 580 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 141.006.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 260.994.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Dokumen 158.463.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 280.959.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - 4.881.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 35.273.008.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 581 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 500 Dokumen 4.692.528.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 32.469.184.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 15 Dokumen 72.240.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 132.480.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 21 Dokumen 116.232.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 2.671.344.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 582 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - - 625.483.900,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 789.627.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 500 Dokumen 237.294.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 312.958.200,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 3 Kasus 250.603.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 298.451.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 583 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 15 Dokumen 137.586.300,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 178.218.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 210.273.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 382.968.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 12 Dokumen 139.284.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 240.990.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 584 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 10 Laporan 70.989.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 141.978.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.543.900.800,00 - 2.351.789.800,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan ] Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan Tingkat Kematangan UKPBJ 70.20 - 67.30 68.25 1.543.900.800,00 - - - - - - 2.351.789.800,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 585 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - - 219.445.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 495.171.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 Dokumen 84.877.800,00 - PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 236.295.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 67.284.000,00 - PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 129.438.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 586 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Dokumen 67.284.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 129.438.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - 358.704.600,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 478.276.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 4 Dokumen 51.180.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 101.328.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 587 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 115.182.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 150.114.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 192.342.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 226.834.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 693.329.600,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 857.354.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 588 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Dokumen 132.191.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 187.962.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4 Dokumen 374.694.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 415.848.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 Orang 186.444.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 253.544.600,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 589 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - - 272.420.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 520.986.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 10 Dokumen 115.339.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 220.678.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 10 Dokumen 77.727.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 590 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 10 Dokumen 79.354.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 150.308.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 38.441.741.902,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 38.441.741.902,00 0,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 38.441.741.902,00 0,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.441.741.902,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 38.441.741.902,00 - - - - - - 0,00 - 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 29.255.051.932,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 591 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 % Orang/bulan 29.255.051.932,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.622.800.000,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 592 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 % Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 % Orang 1.622.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 593 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.587.162.168,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 % Paket 162.098.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 594 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 % Paket 435.089.508,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 100 % Dokumen 498.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 595 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 100 % Paket 154.689.060,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 % Laporan 1.337.285.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 596 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 % Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 597 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 100 % Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 100 % Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 598 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.698.170.742,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 100 % Laporan 611.217.652,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 599 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 % Laporan 54.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 % Laporan 3.032.613.090,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 600 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.278.557.060,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100 % Unit 690.807.329,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 601 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 % Unit 429.985.435,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD - - - - - - 38.441.741.902,00 - - - - - - 0,00 - 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 % Unit 157.764.296,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 38.441.741.902,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 602 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - - 0,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 100 % Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundangan ] Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100% 100 100% 100% 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 603 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - - 0,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 100 % Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 604 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - - 0,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 100 % Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 605 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 100 % Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 100 % Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 606 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 100 % Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - 0,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 607 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 100 % Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 100 % Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 608 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 100 % Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - 0,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 609 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 100 % Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 100 % Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 16.538.713.021,00 13.434.292.821,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 16.538.713.021,00 13.434.292.821,00 5.01 PERENCANAAN 15.748.572.521,00 12.644.152.321,00
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.919.045.821,00 - 9.969.045.821,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 610 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 12.919.045.821,00 - - - - - - 9.969.045.821,00 - 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 47.400.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 47.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 42.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 42.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 4.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 611 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.114.017.202,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 6.629.220.068,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 658 Orang/bulan 5.102.077.202,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 6.617.280.068,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 5.820.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 612 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 6.120.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 6.120.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 415.280.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 415.280.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 75.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 75.600.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 613 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 32 Orang 339.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 339.680.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.514.806.639,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.049.603.773,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 19 Paket 62.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 62.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 614 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.910.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 9.910.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 37 Paket 25.771.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 25.771.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8400 Dokumen 37.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 37.440.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 615 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 91.768.773,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 91.768.773,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 Laporan 128.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 128.200.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 2.159.716.066,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 694.514.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 616 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 3.178.174.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 178.174.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15 Unit 3.151.950.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 151.950.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 40 Unit 26.224.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 26.224.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 617 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 992.097.180,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 992.097.180,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 4.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 4.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 385.303.176,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 385.303.176,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 618 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 602.294.004,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 602.294.004,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 657.270.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 657.270.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 225.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 225.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 619 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 19 Unit 134.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 134.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 246.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 246.900.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 51.220.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 51.220.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.670.822.900,00 - 1.516.402.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 620 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah ] Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 100 100 100 100 1.670.822.900,00 - - - - - - 1.516.402.700,00 - 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - 1.073.256.900,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 918.836.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 59.139.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 59.139.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 154.420.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 621 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 3 Berita Acara 124.808.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 124.808.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 3 Berita Acara 34.295.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 34.295.100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 3 Berita Acara 380.647.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 380.647.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 622 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 1500 Usulan 114.150.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 114.150.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1 Dokumen 205.796.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 205.796.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 163.565.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 163.565.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 623 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 87.175.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 87.175.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 50 Orang 76.390.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 76.390.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 434.001.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 434.001.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 624 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 130.271.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 130.271.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 6 Laporan 303.730.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 303.730.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.158.703.800,00 - 1.158.703.800,00 [ Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ] Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 100 100 100 1.158.703.800,00 - - - - - - 1.158.703.800,00 - 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - - 438.860.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 438.860.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 625 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 44.260.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 44.260.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 17 Laporan 5.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 28 Laporan 11.180.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 11.180.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 626 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 149.511.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 149.511.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 15.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 15.100.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 14.160.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 14.160.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 627 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1.375.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.375.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 197.774.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 197.774.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH [ Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA ] Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 100 100 100 100 1.158.703.800,00 - - - - - - 1.158.703.800,00 - 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - 173.113.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 173.113.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 628 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 27.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 27.100.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 56.613.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 56.613.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 11.650.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 11.650.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 629 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 77.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 77.750.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH [ Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan ] Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 100 100 100 1.158.703.800,00 - - - - - - 1.158.703.800,00 - 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 546.730.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 546.730.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 63.140.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 63.140.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 630 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 15.120.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 15.120.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 2 Laporan 366.091.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 366.091.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH - - - - - - 1.158.703.800,00 - - - - - - 1.158.703.800,00 - 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 102.379.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 102.379.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 790.140.500,00 790.140.500,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 790.140.500,00 - 790.140.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 631 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pemenfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan ] Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan 100 100 100 100 790.140.500,00 - - - - - - 790.140.500,00 - 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - 319.066.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 204.066.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 319.066.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 204.066.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - - 369.845.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 384.845.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 632 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 369.845.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 384.845.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH - - - - - - 790.140.500,00 - - - - - - 790.140.500,00 - 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - - 101.228.700,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 201.228.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 101.228.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 201.228.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 308.416.416.992,00 285.185.823.543,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 308.416.416.992,00 285.185.823.543,00 5.02 KEUANGAN 308.416.416.992,00 285.185.823.543,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 633 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.093.260.592,00 - 13.981.815.649,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 12.093.260.592,00 - - - - - - 13.981.815.649,00 - 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 263.866.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 328.674.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 27.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 42.918.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 38.566.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 44.156.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 39.940.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 47.550.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 37.520.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 51.020.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 39.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 49.050.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 37.480.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 40.740.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 634 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 43.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 53.240.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.019.219.644,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 8.818.341.331,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 6.075.851.644,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 6.902.416.173,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16 Dokumen 770.760.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.680.917.158,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 39.730.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 51.890.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 29.632.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 42.852.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 24.268.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 34.168.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 30.442.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 42.602.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 635 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 24.268.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 29.328.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 24.268.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 34.168.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 163.648.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 267.900.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 34.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 64.188.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 37.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 33.800.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 19.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 32.530.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 26.352.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 45.690.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 45.692.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 636 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 25.898.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 25.898.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 39.440.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 447.634.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 680.376.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 90 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 120.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 77.674.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 80.670.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 76.446.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 79.448.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 65.754.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 68.754.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 100.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 145.658.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 25.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 34.554.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 637 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 100.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 151.292.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.425.437.809,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.183.998.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 82.208.301,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 74.478.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 55.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 35.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 150.389.508,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 194.980.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 130.680.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 130.680.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 250.000.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 198.860.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 200.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 638 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 607.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 350.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.582.325.918,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.622.525.918,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Laporan 24.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 25.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 510.536.970,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 550.536.970,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.046.988.948,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.046.988.948,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.191.129.221,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.080.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 203.570.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 210.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 213.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 220.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 470.747.628,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 639 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 153.351.593,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 150.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 296.323.156.400,00 - 269.558.609.494,00 [ Meningkatnya tata kelola anggaran ] Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 100 100 100 100 296.323.156.400,00 - - - - - - 269.558.609.494,00 - 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 2.236.757.700,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 76.886.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 125.550.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 50 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 110.178.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 50 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 132.612.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 640 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 50 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 58.992.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 50 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.992.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 407.414.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 393.174.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 279.290.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 104.224.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 110.909.200,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 90.192.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 641 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 261.344.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya tata kelola perbendaharaan ] Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase Penurunan SILPA 100 95 100 50 100 50 100 60 296.323.156.400,00 - - - - - - 269.558.609.494,00 - 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 2.118.342.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 212.812.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 750 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 225.888.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 259.050.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 52.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 642 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 3 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 234.166.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 198.820.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 935.606.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan ] Persentase laporan keuangan tepat waktu 100 100 100 100 296.323.156.400,00 - - - - - - 269.558.609.494,00 - 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 2.090.347.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 2 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.380.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 237.068.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 643 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 18 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 130.206.200,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 140.691.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 504.986.200,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 17.636.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 42.574.600,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 101.144.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 223.233.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 644 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 81.210.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 300.646.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 1 Lembaga 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 170.124.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 55.448.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya tata kelola anggaran ] Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 100 100 100 100 296.323.156.400,00 - - - - - - 269.558.609.494,00 - 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - - 296.323.156.400,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 262.468.560.794,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 168 Laporan 291.323.156.400,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH, DANA DESA - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 257.468.560.794,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 5.000.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 5.000.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 645 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 644.602.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 644.602.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0,00 - 1.645.398.400,00 [ Meningkatnya tata kelola aset daerah ] Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 35 5 10 15 0,00 - - - - - - 1.645.398.400,00 - 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.645.398.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 117.036.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 66.168.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 78.754.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 110.346.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 297.897.800,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 646 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 230.686.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 184.932.800,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 239.895.200,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 16.075.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 48.664.800,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 100.572.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 2 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 40.774.400,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 113.596.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 18.610.507.786,00 20.947.711.693,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 647 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 18.610.507.786,00 20.947.711.693,00 5.02 KEUANGAN 18.610.507.786,00 20.947.711.693,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.331.596.286,00 - 17.196.135.662,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 15.331.596.286,00 - - - - - - 17.196.135.662,00 - 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 9.370.749.876,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 10.449.442.616,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1980 Orang/bulan 9.370.749.876,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 10.449.442.616,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 647.777.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 791.918.250,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 160 Paket 98.960.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 243.101.250,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 24 Orang 548.817.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 548.817.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.872.517.214,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 2.475.732.420,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 240 Paket 43.184.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 48.620.250,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 648 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 608.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 599.250.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 43.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 48.620.250,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6000 Paket 148.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 148.650.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1200 Paket 217.706.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 173.976.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7500 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 45.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3600 Paket 234.469.864,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 234.230.820,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 120 Laporan 302.220.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 302.220.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 649 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Laporan 229.536.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 875.164.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 468.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 395.039.532,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 250.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 303.876.563,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 218.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 91.162.969,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.265.748.196,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 2.349.059.063,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1200 Laporan 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 12.155.063,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 120 Laporan 392.094.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 392.094.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 960 Laporan 1.863.654.196,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.944.810.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 650 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 706.804.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 734.943.781,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 337.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 322.109.156,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 291.284.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 291.284.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 120 Unit 77.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 121.550.625,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.278.911.500,00 - 3.751.576.031,00 [ Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah ] Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 18.55 13.01 18.50 18.51 3.278.911.500,00 - - - - - - 3.751.576.031,00 - 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - - 3.278.911.500,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 3.751.576.031,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Dokumen 30.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.085.438,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 20 Dokumen 111.494.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 111.494.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 651 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 1.066.382.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.066.382.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4 Unit 385.355.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 385.355.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1000 Laporan 974.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.023.704.122,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 111.156.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 212.713.594,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 30 Obyek Pajak 50.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 121.550.625,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 10000 Dokumen 245.314.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 241.154.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 96 Layanan 20.070.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.085.438,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 14000 Dokumen 50.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.085.438,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 652 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1000 Dokumen 163.795.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 163.795.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 96 Dokumen 20.070.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.085.438,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 120 Dokumen 50.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.085.438,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 16.372.705.066,00 20.706.401.076,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 16.372.705.066,00 20.706.401.076,00 5.03 KEPEGAWAIAN 13.884.351.016,00 16.827.336.776,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.339.061.841,00 - 12.794.598.351,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 10.339.061.841,00 - - - - - - 12.794.598.351,00 - 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.827.297.786,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 8.097.485.871,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 5.827.297.786,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 8.097.485.871,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 438.663.525,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 450.177.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 Paket 51.590.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 60.900.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 653 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 180.854.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 180.584.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 392 Orang 206.219.525,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 208.693.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.314.657.206,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.357.060.750,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 17 Paket 25.145.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 48.733.250,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 74.297.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.882.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6520 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 35.010.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 64 Paket 77.964.406,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 80.185.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 654 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 101.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 101.020.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 1.006.230.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.006.230.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 344.500.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 550.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu - - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 344.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 550.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.547.467.324,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.552.457.280,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 11.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 13.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 655 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 667.010.044,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 670.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 28 Laporan 868.957.280,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 868.957.280,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 866.476.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 787.417.150,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 35 Unit 413.651.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 517.417.150,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 259.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 270.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 193.175.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.545.289.175,00 - 4.032.738.425,00 [ Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian ] Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 81.36 - 69.16 71.30 3.545.289.175,00 - - - - - - 4.032.738.425,00 - 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - 1.231.852.670,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.231.841.720,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 656 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 698.507.170,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 698.496.220,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 6 Dokumen 61.561.100,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 61.561.100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 376.228.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 376.228.800,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 90.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - - - - - 3.545.289.175,00 - - - - - - 4.032.738.425,00 - 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 5.555.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 5.555.600,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN ] Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 98 - 95 96 3.545.289.175,00 - - - - - - 4.032.738.425,00 - 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 1.085.630.100,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.103.211.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 657 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 3 Dokumen 41.436.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 41.436.700,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 178.966.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 178.966.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 865.227.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 882.809.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN ] Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 3.66 - 2.62 2.01 3.545.289.175,00 - - - - - - 4.032.738.425,00 - 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 936.905.800,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.331.358.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 625.568.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 963.162.200,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 20 Orang 311.337.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 368.196.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN ] Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 90 - 90 90 3.545.289.175,00 - - - - - - 4.032.738.425,00 - 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 290.900.605,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 366.326.605,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 658 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 55.310.105,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 55.470.105,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 49 Dokumen 87.662.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 98.412.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 500 Orang 25.370.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 25.370.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 50 Orang 11.331.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 35.712.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5380 Orang 45.151.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 52.950.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 25 Laporan 18.988.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 22.610.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 659 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 25 Dokumen 24.743.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 42.957.100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 49 Laporan 22.344.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 32.844.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.488.354.050,00 3.879.064.300,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.488.354.050,00 - 3.879.064.300,00 [ Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis ] Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis 4.18 - 4.00 3.22 2.488.354.050,00 - - - - - - 3.879.064.300,00 - 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - - 460.719.050,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 515.739.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 240 Orang 460.719.050,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 515.739.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional ] Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional 1.83 - 3 1.04 2.488.354.050,00 - - - - - - 3.879.064.300,00 - 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - 2.027.635.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 3.363.325.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 24 Laporan 2.027.635.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 3.363.325.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT 15.407.037.476,00 21.516.772.910,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 660 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 15.407.037.476,00 21.516.772.910,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 15.407.037.476,00 21.516.772.910,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.464.367.476,00 - 16.106.772.910,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 84.50 81.50 82 82.50 12.464.367.476,00 - - - - - - 16.106.772.910,00 - 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.166.982.594,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 6.157.988.560,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 5.166.982.594,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 6.157.988.560,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 661 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.307.125.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.772.405.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 168 Paket 119.220.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 204.205.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 56 Orang 1.187.905.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.568.200.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 662 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.239.337.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.656.379.350,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 52.532.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 72.532.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 94.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 144.097.350,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 663 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 120 Dokumen 51.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 65.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 246.586.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 260.750.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 Laporan 233.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 664 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 1.561.119.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.864.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.119.740.890,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.300.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 580.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 500.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 665 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 198.640.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 600.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 341.100.890,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.007.251.192,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.145.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 666 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 12 0 37.500.000,00 - PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 40.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 12 0 539.063.844,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 580.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 430.687.348,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 525.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 667 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.623.930.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.075.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 338.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 390.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 499.580.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 580.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 668 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 657.050.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 925.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 129.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 180.000.000,00 INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.689.980.000,00 - 4.630.000.000,00 [ Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan ] Peningkatan Kebabilitasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 3.35 88 3.00 82 3.1 83 3.15 84 2.689.980.000,00 - - - - - - 4.630.000.000,00 - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - - 2.234.480.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 3.680.000.000,00 INSPEKTORAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 669 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 30 Laporan 899.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.450.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 3 Laporan 98.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 3 Laporan 126.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 170.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 670 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 20 Laporan 412.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 950.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 10 Dokumen 698.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 860.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - - 455.500.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 950.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 671 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 15 Laporan 455.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 950.000.000,00 INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 252.690.000,00 - 780.000.000,00 [ Meningkatnya Icualitas pendampingan dan asistensi ] Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.30 3.033 3.05 3.10 252.690.000,00 - - - - - - 780.000.000,00 - 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 252.690.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 780.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 10 perangkat daerah 49.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 672 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 10 Kegiatan 105.690.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 180.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 2 perangkat daerah 98.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 350.000.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN KOTA BESI 4.303.624.498,00 4.416.451.912,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.303.624.498,00 4.416.451.912,00 7.01 KECAMATAN 4.303.624.498,00 4.416.451.912,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.887.412.698,00 - 4.028.290.008,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71 71.26 3.887.412.698,00 - - - - - - 4.028.290.008,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 673 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 13.160.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 13.160.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6.580.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 6.580.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 6.580.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 6.580.000,00 KECAMATAN KOTA BESI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 674 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.759.176.818,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.759.176.818,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 2.752.596.818,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 2.752.596.818,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 6.580.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 6.580.000,00 KECAMATAN KOTA BESI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 675 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 110.064.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 146.140.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 28.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 28.000.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 82.064.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 118.140.000,00 KECAMATAN KOTA BESI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 676 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 417.052.600,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 530.554.600,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 9.000.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 22.419.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 22.419.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 677 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 11.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 11.400.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 65.533.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 38.435.600,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan 152.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 292.500.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 678 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 156.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 156.800.000,00 KECAMATAN KOTA BESI - - - - - - 3.887.412.698,00 - - - - - - 4.028.290.008,00 - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71 71.26 3.887.412.698,00 - - - - - - 4.028.290.008,00 - 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 679 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI - - - - - - 3.887.412.698,00 - - - - - - 4.028.290.008,00 - 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71 71.26 3.887.412.698,00 - - - - - - 4.028.290.008,00 - 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 680 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI - - - - - - 3.887.412.698,00 - - - - - - 4.028.290.008,00 - 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71 71.26 3.887.412.698,00 - - - - - - 4.028.290.008,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 386.046.176,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 515.813.590,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 681 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 318 Laporan 3.180.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 3.180.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 56.912.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 57.512.900,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 325.953.276,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 455.120.690,00 KECAMATAN KOTA BESI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 682 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 201.913.104,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 63.445.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 87.913.104,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 63.445.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 102.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 683 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 4.380.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 7.320.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN KOTA BESI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 278.421.800,00 - 307.161.904,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 0 2.5 2.50 85 2.81 87 278.421.800,00 - - - - - - 307.161.904,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 59.030.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 80.260.000,00 KECAMATAN KOTA BESI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 684 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 59.030.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 80.260.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 219.391.800,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 226.901.904,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 219.391.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 226.901.904,00 KECAMATAN KOTA BESI
3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 137.790.000,00 - 81.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 685 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 0 80 83.10 82 85.36 137.790.000,00 - - - - - - 81.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 137.790.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 81.000.000,00 KECAMATAN KOTA BESI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 35 Orang 137.790.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 81.000.000,00 KECAMATAN KOTA BESI KELURAHAN KOTA BESI HULU 734.000.000,00 500.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 500.000.000,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 500.000.000,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 500.000.000,00 - - - - - - 734.000.000,00 - - - - - - 500.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 686 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 500.000.000,00 KELURAHAN KOTA BESI HULU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Kota Besi Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 500.000.000,00 KELURAHAN KOTA BESI HULU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 234.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Kota Besi Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN KOTA BESI HULU KELURAHAN KOTA BESI HILIR 734.000.000,00 734.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 734.000.000,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 734.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 687 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 734.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - - - - 734.000.000,00 KELURAHAN KOTA BESI HILIR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 500.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Kota Besi Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 500.000.000,00 KELURAHAN KOTA BESI HILIR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 234.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Kota Besi, Kota Besi Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 234.000.000,00 KELURAHAN KOTA BESI HILIR KECAMATAN CEMPAGA 2.950.323.605,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.950.323.605,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.950.323.605,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.675.932.405,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 89.05 - 85.38 71 85.38 71.26 86.14 2.675.932.405,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.886.319.218,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 688 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.886.319.218,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 15.730.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 15.730.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 689 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 265.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 690 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 48.160.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 691 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 23.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 335.723.187,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 692 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 49.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 281.723.187,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 693 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 125.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA
2.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 274.391.200,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 694 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 90 90.20 0 75 75 83.10 80 85.36 274.391.200,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 274.391.200,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 695 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 Orang 224.391.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA KECAMATAN MENTAYA HULU 3.773.968.242,00 3.727.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.773.968.242,00 3.727.000.000,00 7.01 KECAMATAN 3.773.968.242,00 3.727.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.164.738.742,00 - 3.077.000.000,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 3.164.738.742,00 - - - - - - 3.077.000.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.092.966.782,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.300.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.092.966.782,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.300.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 70.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 30.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 40.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 696 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 311.716.500,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 421.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 6.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.352.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 12.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 27.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 28.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 40.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 31 Laporan 81.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 85.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 156.414.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU - - - - - - 3.164.738.742,00 - - - - - - 3.077.000.000,00 - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.000.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 697 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 550.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 100.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 120 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 3.164.738.742,00 - - - - - - 3.077.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 100.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU - - - - - - 3.164.738.742,00 - - - - - - 3.077.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 3.164.738.742,00 - - - - - - 3.077.000.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 530.055.460,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 36.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 698 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 6.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 29.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 30.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 496.055.460,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU - - - - - - 3.164.738.742,00 - - - - - - 3.077.000.000,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 200.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 250.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 3.164.738.742,00 - - - - - - 3.077.000.000,00 - 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU - - - - - - 3.164.738.742,00 - - - - - - 3.077.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 699 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 217.143.500,00 - 250.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 0 2.50 2.50 85 2.81 87 217.143.500,00 - - - - - - 250.000.000,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 217.143.500,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 250.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 217.143.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 250.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 43.586.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan 90 90.20 - 0 75 82.50 80 84 43.586.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 43.586.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 43.586.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 348.500.000,00 - 400.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 700 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 - 0 80 83.10 82 85.36 348.500.000,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 348.500.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 400.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 348.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 400.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HULU
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan da pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa yang Dibina Secara Berkala Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 90.05 95 - 0 82.60 85 84.21 87 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HULU KELURAHAN KUALA KUAYAN 734.000.000,00 734.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 734.000.000,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 734.000.000,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 734.000.000,00 - - - - - - 734.000.000,00 - - - - - - 734.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 701 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 734.000.000,00 KELURAHAN KUALA KUAYAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 534.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Kuala Kuayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 534.000.000,00 KELURAHAN KUALA KUAYAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hulu, Pahirangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 200.000.000,00 KELURAHAN KUALA KUAYAN KECAMATAN PARENGGEAN 4.155.393.584,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.155.393.584,00 0,00 7.01 KECAMATAN 4.155.393.584,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.807.643.584,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 71.05 72.05 - 70 71.00 70.26 71.26 3.807.643.584,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 4.080.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.080.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.063.613.402,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.058.645.402,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4.968.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 702 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 15.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 336.660.006,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.006.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.063.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 37.220.306,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 93.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 141.420.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 703 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 64.750.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 4.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.184.240.176,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 84.030.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.094.210.176,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN - - - - - - 3.807.643.584,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 704 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 139.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 60.930.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 71.05 72.05 - 70 71.00 70.26 71.26 3.807.643.584,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 14.820.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 63.550.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 248.575.000,00 - 0,00 - - - - - - 248.575.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 248.575.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 4.975.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 4.80 91 0 2.10 2.50 85 2.70 87 248.575.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 705 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 243.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.975.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Penangangan Gangguan Ketertiban Umum yang Dilaporkan 3.75 90.10 - 0 2.50 80.30 2.81 85.14 4.975.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 4.975.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 4.975.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 89.300.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 90 90.20 - 0 80 83.10 82 85.36 89.300.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 89.300.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 706 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 89.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN - - - - - - 89.300.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.900.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan da pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa yang Dibina Secara Berkala Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 90.05 95 - 0 82.60 85 84.21 87 4.900.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 4.900.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 4.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Parenggean PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN - - - - - - 4.900.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PARENGGEAN KELURAHAN PARENGGEAN 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 707 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KELURAHAN PARENGGEAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 365.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN PARENGGEAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 369.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Parenggean, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN PARENGGEAN KECAMATAN BAAMANG 9.471.380.550,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.471.380.550,00 0,00 7.01 KECAMATAN 9.471.380.550,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.434.246.550,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 8.434.246.550,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 12.180.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 708 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 152 Laporan 12.180.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.518.056.511,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 6.175.336.511,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 709 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 337.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 4.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 268.686.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 710 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 17.830.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 29.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 16.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 711 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 204.906.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 712 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.414.821.039,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 713 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 96 Laporan 151.224.660,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Laporan 27.325.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 38 Laporan 1.231.270.879,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 714 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 220.503.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 132.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 24.338.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 715 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 63.625.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 852.900.000,00 - 0,00 - - - - - - 852.900.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 852.900.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 716 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 0 2.5 2.5 85 2.81 87 852.900.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 852.900.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 0,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 717 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 60.384.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan 90 90.20 - 0 75 82.50 80 84 60.384.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 6.730.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga K emasyarakat an 3.290.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 718 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3.440.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 22.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga K emasyarakat an 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 719 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 Laporan 22.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 31.654.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga K emasyarakat an 19.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 720 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga K emasyarakat an 12.454.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 24.500.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ] Persentase Penangangan Gangguan Ketertiban Umum yang Dilaporkan 90.10 0 80.30 85.14 24.500.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 24.500.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 24.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 721 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.200.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 - 0 80 83.10 82 85.36 84.200.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 84.200.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 12 Orang 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 722 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 2 Kegiatan Orang 16.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3 Laporan 7.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.150.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan da pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa yang Dibina Secara Berkala Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 90.05 95 - 0 82.60 85 84.21 87 15.150.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 15.150.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN BAAMANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 723 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 2 Dokumen 5.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 9.650.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN BAAMANG KELURAHAN BAAMANG TENGAH 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 - - - - - - 734.000.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 724 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KELURAHAN BAAMANG TENGAH 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 442.348.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN BAAMANG TENGAH 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 291.652.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN BAAMANG TENGAH KELURAHAN BAAMANG HILIR 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 725 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 0,00 KELURAHAN BAAMANG HILIR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 317.316.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 KELURAHAN BAAMANG HILIR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 726 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 416.684.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 0,00 KELURAHAN BAAMANG HILIR KELURAHAN BAAMANG HULU 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KELURAHAN BAAMANG HULU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 727 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 415.030.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN BAAMANG HULU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 318.970.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN BAAMANG HULU KELURAHAN BAAMANG BARAT 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - - - - 0,00 KELURAHAN BAAMANG BARAT 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 529.883.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KELURAHAN BAAMANG BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 728 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 204.116.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Baamang Barat PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KELURAHAN BAAMANG BARAT KELURAHAN TANAH MAS 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KELURAHAN TANAH MAS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 479.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Tanah Mas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN TANAH MAS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 729 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 254.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Baamang, Tanah Mas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN TANAH MAS KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 8.600.725.352,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.600.725.352,00 0,00 7.01 KECAMATAN 8.600.725.352,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.976.652.652,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 6.976.652.652,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 27.140.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 730 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 27.140.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.255.749.676,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/bulan 5.255.749.676,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 731 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 13.968.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 13.968.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 139.200.508,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 732 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 46.000.508,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 19.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 733 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2100 Laporan 55.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 29.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 734 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 105 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 29.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG - - - - - - 6.976.652.652,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 6.976.652.652,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 735 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.392.655.468,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 38.652.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 37 Laporan 1.354.003.468,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 736 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 116.959.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 95.089.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 8.890.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 737 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 12.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 1.980.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.339.572.700,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 0 2.50 2.50 85 2.81 87 1.339.572.700,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 738 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 1.226.707.700,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 1.226.707.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 112.865.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 739 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 112.865.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.100.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan 90 90.20 0 75 75 82.50 80 84 2.100.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 2.100.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 740 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 5 Laporan 2.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.750.000,00 - 0,00 - - - - - - 1.750.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 1.750.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 1.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 271.300.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 741 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 0 80 80 83.10 82 85.36 271.300.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 271.300.000,00 - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 140 Orang 271.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.350.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan da pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa yang Dibina Secara Berkala Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 90.05 95 0 85 82.60 85 84.21 87 9.350.000,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 742 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 9.350.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 2.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 743 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 Dokumen 2.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG KELURAHAN MENTAWA BARU HULU 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 - - - - - - 734.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KELURAHAN MENTAWA BARU HULU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 744 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 584.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN MENTAWA BARU HULU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
2.Sumberd aya Manusia - 0,00 KELURAHAN MENTAWA BARU HULU KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 745 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 634.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN MENTAWA BARU HILIR KELURAHAN KETAPANG 734.000.000,00 734.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 734.000.000,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 734.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 746 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 734.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 734.000.000,00 KELURAHAN KETAPANG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 74 Unit 572.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 572.300.000,00 KELURAHAN KETAPANG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 747 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 161.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Ketapang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 161.700.000,00 KELURAHAN KETAPANG KELURAHAN SAWAHAN 734.000.000,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 0,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 0,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KELURAHAN SAWAHAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 748 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 634.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Sawahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN SAWAHAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Sawahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KELURAHAN SAWAHAN KELURAHAN PASIR PUTIH 734.000.000,00 734.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 734.000.000,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 734.000.000,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 734.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 734.000.000,00 KELURAHAN PASIR PUTIH 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 618.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 618.000.000,00 KELURAHAN PASIR PUTIH 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 749 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 116.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Pasir Putih PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 116.000.000,00 KELURAHAN PASIR PUTIH KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 2.805.399.124,00 3.007.923.885,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.805.399.124,00 3.007.923.885,00 7.01 KECAMATAN 2.805.399.124,00 3.007.923.885,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.622.929.124,00 - 2.799.808.885,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 0 71 71.26 2.622.929.124,00 - - - - - - 2.799.808.885,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.585.432.212,00 - - - - 1.760.670.105,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 1.583.205.344,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.757.870.105,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 2.226.868,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 2.800.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 111.250.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 61.500.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 51.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.500.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 60.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 60.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 349.277.908,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 312.367.684,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:11 Halaman 750 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 7.213.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 5.953.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA - - - - - - 2.622.929.124,00 - - - - - - 2.799.808.885,00 - 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 0 71 71.26 2.622.929.124,00 - - - - - - 2.799.808.885,00 - 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 10.015.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.015.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 500 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 3.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 20 Paket 43.254.908,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 66.144.684,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 120 Laporan 100.335.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 106.835.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 751 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 185.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 129.420.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 433.979.004,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 517.146.096,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 3.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 38.485.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 32.930.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 392.494.004,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 481.216.096,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 142.990.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 148.125.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 752 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 7.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 7.800.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 101.850.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 100.785.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Paket Unit 18.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 24.800.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 9.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 9.250.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 5.490.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 5.490.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.560.000,00 - 9.560.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan 90 90.20 0 75 82.50 80 84 9.560.000,00 - - - - - - 9.560.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 9.560.000,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 9.560.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Laporan 9.560.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 9.560.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 753 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 168.290.000,00 - 190.155.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 0 80 83.10 82 85.36 168.290.000,00 - - - - - - 190.155.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 168.290.000,00 - - - - 190.155.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 166.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 187.355.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4 Laporan 1.540.000,00 - PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 2.800.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA
4.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.620.000,00 - 8.400.000,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan da pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa yang Dibina Secara Berkala Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 90.05 95 0 82.60 85 84.21 87 4.620.000,00 - - - - - - 8.400.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 4.620.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 8.400.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 1.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 2.800.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 754 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 1.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 2.800.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 Dokumen 1.540.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 2.800.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 4.158.965.718,00 5.126.398.985,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.158.965.718,00 5.126.398.985,00 7.01 KECAMATAN 4.158.965.718,00 5.126.398.985,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.610.723.346,00 - 4.581.398.985,00 - - - - - - 3.610.723.346,00 - - - - - - 4.581.398.985,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 755 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 3.610.723.346,00 - - - - - - 4.581.398.985,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.461.059.102,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 2.897.398.985,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/bulan 2.461.059.102,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 2.897.398.985,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 58.184.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 50.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 756 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 18.648.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 39.536.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 50.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 124.090.978,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 231.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 757 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.957.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 6.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN - - - - - - 3.610.723.346,00 - - - - - - 4.581.398.985,00 - 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 3.610.723.346,00 - - - - - - 4.581.398.985,00 - 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
2.Sumberd aya Manusia - 5.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 758 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 22.280.700,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 50.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 17.750.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 20.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 78.123.278,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 150.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 - - - - 300.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 759 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN - - - - - - 3.610.723.346,00 - - - - - - 4.581.398.985,00 - 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 300.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 3.610.723.346,00 - - - - - - 4.581.398.985,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 760 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 735.297.266,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 803.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 3.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 39.951.550,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 50.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 761 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Laporan 693.845.716,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 750.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 182.092.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 300.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 91.690.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 200.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 762 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 9.036.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 50.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 33.036.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 25.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 48.330.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 25.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.080.900,00 - 25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 763 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 - 0 2.50 85 2.81 87 19.080.900,00 - - - - - - 25.000.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 19.080.900,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 25.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 19.080.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 25.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN - - - - - - 19.080.900,00 - - - - - - 25.000.000,00 - 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 0,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 764 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 335.361.472,00 - 400.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 335.361.472,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 400.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 765 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan 90 90.20 - 0 75 82.50 80 84 335.361.472,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 335.361.472,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 400.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Penangangan Gangguan Ketertiban Umum yang Dilaporkan 3.75 90.10 - 0 2.50 80.30 2.81 85.14 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 0,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 193.800.000,00 - 120.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 - 0 80 83.10 82 85.36 193.800.000,00 - - - - - - 120.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 766 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 193.800.000,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 120.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 25 Orang 86.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 767 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 12 Orang 107.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 120.000.000,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 0,00 - - - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN [ Meningkatnya kualitas pembinaan da pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa yang Dibina Secara Berkala Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 90.05 95 - 0 82.60 85 84.21 87 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 768 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KELURAHAN BASIRIH HILIR 734.000.000,00 734.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 734.000.000,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 734.000.000,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 734.000.000,00 - - - - - - 734.000.000,00 - - - - - - 734.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - - - - 734.000.000,00 KELURAHAN BASIRIH HILIR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 400.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Basirih Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 400.000.000,00 KELURAHAN BASIRIH HILIR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 334.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Basirih Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 334.000.000,00 KELURAHAN BASIRIH HILIR KELURAHAN SAMUDA KOTA 734.000.000,00 740.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 740.000.000,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 740.000.000,00
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 740.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 769 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. - - 740.000.000,00 KELURAHAN SAMUDA KOTA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 465.300.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. - 470.000.000,00 KELURAHAN SAMUDA KOTA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 770 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 268.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Mentaya Hilir Selatan, Samuda Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan
2.Sumberd aya Manusia - 270.000.000,00 KELURAHAN SAMUDA KOTA KECAMATAN PULAU HANAUT 2.744.128.228,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.799.313.545,00 0,00 7.01 KECAMATAN 1.799.313.545,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.383.006.496,00 - 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 771 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 1.383.006.496,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.383.006.496,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 772 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.383.006.496,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.742.502,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 - 0 2.50 85 2.81 87 73.742.502,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 773 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 73.742.502,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 73.742.502,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 774 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 73.742.502,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 775 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 776 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 777 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 342.564.547,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 - 0 80 83.10 82 85.36 342.564.547,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 342.564.547,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 778 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3 Orang 39.637.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 8 Orang 302.927.547,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 779 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X NON URUSAN 944.814.683,00 0,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 944.814.683,00 0,00
1.X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 944.814.683,00 - 0,00 - - - - - - 944.814.683,00 - - - - - - 0,00 - X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 80.492.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 780 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 80.492.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 781 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 287.984.500,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 782 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 6.437.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 783 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 730 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 18.570.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 784 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 130.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 122.777.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 785 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 786 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 787 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 788 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 458.842.732,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 789 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 790 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 10 Laporan 21.048.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 437.794.732,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 791 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 117.495.451,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53.315.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 792 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 16.869.550,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 793 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 47.310.901,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 794 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 795 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Pulau Hanaut, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN PULAU HANAUT KECAMATAN ANTANG KALANG 2.780.709.812,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.780.709.812,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.780.709.812,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.271.639.812,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 100 72.05 - 95 71.00 95 71.26 98 2.271.639.812,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 796 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.554.714.856,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.554.714.856,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG - - - - - - 2.271.639.812,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 100 72.05 - 95 71.00 95 71.26 98 2.271.639.812,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 88.176.158,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 38.176.158,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 797 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 88.995.522,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 700 Paket 7.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 23.995.522,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1200 Laporan 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 798 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 799 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 419.753.276,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 Laporan 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 35.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 381.753.276,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 115.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 80.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 35.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 800 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 2.271.639.812,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 479.070.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 100 91 0 95 85 95 87 96 479.070.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 187.920.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 100 Laporan 187.920.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 291.150.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 150 Laporan 291.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 801 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.000.000,00 - 0,00 - - - - - - 30.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 30.000.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga K emasyarakat an 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Antang Kalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN ANTANG KALANG KECAMATAN TELUK SAMPIT 2.267.891.927,00 2.329.198.278,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.267.891.927,00 2.329.198.278,00 7.01 KECAMATAN 2.267.891.927,00 2.329.198.278,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.042.632.807,00 - 2.063.198.278,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 2.042.632.807,00 - - - - - - 2.063.198.278,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.279.198.278,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 1.279.198.278,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.193.158.278,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 1.193.158.278,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 86.040.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 86.040.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 20.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 20.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 802 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 20.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 293.558.380,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 307.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 9.957.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 10.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 151.228.880,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 160.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4000 Paket 12.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 13.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 4.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 117.122.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 120.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 311.236.149,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 316.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 3.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 803 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 32.549.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 33.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 9.950.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 10.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 Laporan 266.736.049,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 270.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 138.640.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 141.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 103.460.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 105.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 4.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 5.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 11.780.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 12.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 18.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 19.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.800.000,00 - 96.000.000,00 - - - - - - 64.800.000,00 - - - - - - 96.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 804 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 0 2.50 2.50 85 2.81 87 64.800.000,00 - - - - - - 96.000.000,00 - 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 64.800.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 96.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 64.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 96.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.481.000,00 - 60.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan 90 90.20 - 0 75 82.50 80 84 54.481.000,00 - - - - - - 60.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 54.481.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 60.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 54.481.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 60.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 105.978.120,00 - 110.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 805 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 - 0 80 83.1 82 83.36 105.978.120,00 - - - - - - 110.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 105.978.120,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 110.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 25 Orang 38.178.120,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 40.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40 Orang 67.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Teluk Sampit, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 70.000.000,00 KECAMATAN TELUK SAMPIT KECAMATAN SERANAU 3.739.080.412,00 4.168.897.512,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.739.080.412,00 4.168.897.512,00 7.01 KECAMATAN 3.739.080.412,00 4.168.897.512,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.196.729.908,00 - 3.411.500.000,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72,05 - 71.00 71.26 3.196.729.908,00 - - - - - - 3.411.500.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 16.500.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 17.500.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 16.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 17.500.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.287.805.674,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 2.303.500.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 806 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 2.287.805.674,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 2.300.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 3.500.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 53.500.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 68.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 17.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 18.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 36.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 50.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 221.420.550,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 246.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 8.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 11.203.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 12.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 10.343.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 11.500.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 13.020.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 14.000.000,00 KECAMATAN SERANAU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 807 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 4.998.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 5.500.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 41.800.750,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 50.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1900 Laporan 71.565.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 75.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 61.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 70.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 40.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 185.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 55.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 40.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 130.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 429.203.234,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 431.500.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 6.500.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 25.309.230,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 25.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 808 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 397.894.004,00 - PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - - - 400.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 148.300.450,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 160.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 53.730.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 55.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 47.975.850,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 55.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 23.715.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 25.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 22.878.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 25.000.000,00 KECAMATAN SERANAU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 384.760.504,00 - 402.397.512,00 - - - - - - 384.760.504,00 - - - - - - 402.397.512,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 130.400.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 131.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 115 Laporan 130.400.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 131.000.000,00 KECAMATAN SERANAU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 809 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 0 2.50 2.50 85 2.81 87 384.760.504,00 - - - - - - 402.397.512,00 - 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 254.360.504,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 271.397.512,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 254.360.504,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 271.397.512,00 KECAMATAN SERANAU
3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 157.590.000,00 - 355.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 - 0 80 83.10 82 85.36 157.590.000,00 - - - - - - 355.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 157.590.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 355.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 32 Orang 50.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 55.000.000,00 KECAMATAN SERANAU 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1000 Orang 107.090.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 300.000.000,00 KECAMATAN SERANAU KELURAHAN MENTAYA SEBERANG 734.000.000,00 734.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 734.000.000,00 734.000.000,00 7.01 KECAMATAN 734.000.000,00 734.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 810 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 734.000.000,00 - 734.000.000,00 - - - - - - 734.000.000,00 - - - - - - 734.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 734.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 734.000.000,00 KELURAHAN MENTAYA SEBERANG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Mentaya Seberang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 200.000.000,00 KELURAHAN MENTAYA SEBERANG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 534.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Seranau, Mentaya Seberang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 534.000.000,00 KELURAHAN MENTAYA SEBERANG KECAMATAN CEMPAGA HULU 2.520.920.912,00 1.411.147.436,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.520.920.912,00 1.411.147.436,00 7.01 KECAMATAN 2.520.920.912,00 1.411.147.436,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.367.691.440,00 - 1.411.147.436,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 2.367.691.440,00 - - - - - - 1.411.147.436,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 18.200.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 18.200.000,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 811 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 18.200.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 18.200.000,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.392.947.436,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.392.947.436,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 1.392.947.436,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.392.947.436,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 812 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 40.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa - - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 40.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 813 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 361.500.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 61.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU - - - - - - 2.367.691.440,00 - - - - - - 1.411.147.436,00 - 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 814 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 13.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 2.367.691.440,00 - - - - - - 1.411.147.436,00 - 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 18.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 815 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 94.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU - - - - - - 2.367.691.440,00 - - - - - - 1.411.147.436,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 816 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 2.367.691.440,00 - - - - - - 1.411.147.436,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 817 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 434.106.440,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 46.212.436,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 818 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 Laporan 382.894.004,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 120.937.564,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 90.937.564,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU - - - - - - 2.367.691.440,00 - - - - - - 1.411.147.436,00 - 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 819 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU
2.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 153.229.472,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 - 80 82 153.229.472,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 153.229.472,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 820 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 37 Orang 153.229.472,00 Kab. Kotawaringin Timur, Cempaga Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN CEMPAGA HULU KECAMATAN TELAWANG 2.592.046.185,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.592.046.185,00 0,00 7.01 KECAMATAN 2.592.046.185,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.351.612.185,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 2.351.612.185,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.477.610.760,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.477.610.760,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 70.000.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 821 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 70.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 145.422.933,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 4.784.916,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 12.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 23.122.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan 26.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 75.915.217,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 822 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 370.733.276,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.380.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 328.353.276,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 287.845.216,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 196.740.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 823 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 80.955.216,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 10.150.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16.250.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 - 0 2.50 85 2.81 87 16.250.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 16.250.000,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 16.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan 90 90.20 - 0 75 82.50 80 84 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 824 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 224.184.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 - 0 80 83.10 82 85.36 224.184.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 224.184.000,00 - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 56.250.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 75 Orang 167.934.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 825 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 0,00 - 4. Tata Kelola Pem erintahan - - 0,00 KECAMATAN TELAWANG 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telawang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 4. Tata Kelola Pem erintahan - 0,00 KECAMATAN TELAWANG KECAMATAN BUKIT SANTUAI 2.350.008.884,00 4.574.780.136,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.350.008.884,00 4.574.780.136,00 7.01 KECAMATAN 2.350.008.884,00 4.574.780.136,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.774.338.984,00 - 3.805.055.136,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71 71.26 1.774.338.984,00 - - - - - - 3.805.055.136,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 4.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 8.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 4.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 8.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 826 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.114.148.558,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.826.023.310,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Orang/bulan 1.114.148.558,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.795.023.310,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 8.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 827 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 8.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 16 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 15.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 31.792.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 64.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 828 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 11.792.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 14.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 25.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 25.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 829 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 168.224.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 218.085.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 5.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 830 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 60.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10325 Paket 6.195.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 8.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 831 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 11 Paket 20.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 20.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 50.085.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 50.085.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 832 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 58.944.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 75.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.030.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 80.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 833 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 50.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 50.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
1.Infrastru ktur - 600.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 834 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 200.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 50.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 338.026.926,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 339.199.326,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 835 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 3.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 4.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 19.875.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 20.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 26 Laporan 315.151.426,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
4.Tata Kelola Pem erintahan - 315.199.326,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 836 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 118.147.500,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 319.747.500,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 5.600.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 6.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 98.767.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 98.767.500,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 837 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 200.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 9.980.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
1.Infrastru ktur - 9.980.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 3.800.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
1.Infrastru ktur - 5.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 271.122.000,00 - 333.725.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 0 2.50 2.50 85 2.81 87 271.122.000,00 - - - - - - 333.725.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 838 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 154.000.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 190.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 101 Laporan 154.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 190.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 839 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 117.122.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 143.725.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 117.122.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 143.725.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 51.500.000,00 - 75.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ] Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan 90 90.20 0 75 75 82.50 80 84 51.500.000,00 - - - - - - 75.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 840 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - - 16.500.000,00 - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 30.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14 Lembaga Kemasyarak atan 16.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 30.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 841 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 35.000.000,00 - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - - 45.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 14 Lembaga Kemasyarak atan 35.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 45.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 138.000.000,00 - 163.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Penangangan Gangguan Ketertiban Umum yang Dilaporkan 3.75 90.10 0 2.50 2.50 80.30 2.81 85.14 138.000.000,00 - - - - - - 163.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 842 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 138.000.000,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 163.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 25.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 843 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 138.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 8. Pemberd ayaan kearifan lokal, menjaga harmoni sosial dan alam dengan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam bingkai falsafah “Huma Betang”
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 138.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.047.900,00 - 95.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 0 80 80 83.10 82 85.36 70.047.900,00 - - - - - - 95.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 70.047.900,00 - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - - 95.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 844 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 85 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 10.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 500 Orang 30.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 30.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 845 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 2 Laporan 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 10.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 14 Lembaga Masyarakat 35.047.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Memban gun SDM sehat, cerdas, ber karakter, beretika dan adaptif melalui pendidikan inklusif, penguatan Riset & Inovasi sesuai filosofi “Belom Bahadat”
2.Sumberd aya Manusia - 45.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI
6.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.000.000,00 - 103.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan da pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa yang Dibina Secara Berkala Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 90.05 95 0 85 82.60 85 84.21 87 45.000.000,00 - - - - - - 103.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 846 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 45.000.000,00 - 6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - - 103.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 16.500.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 14 Dokumen 6.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 6. Memban gun wilayah dari desa secara merata dan berkeadilan untuk penin gkatan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan p emberantas an kemiskinan 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 16.500.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 847 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 25.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 14 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
2.Sumberd aya Manusia - 14.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 848 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 3. Mendorong Pertumbuh an ekonomi berkelanjut an, berwaw asan lingkungan dengan dukungan p embanguna n infrastrukt ur, hilirisasi produksi SDA, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan kelautan, pariwisata, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. 3. Penguatan Ekonomi Masyarakat - 6.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Bukit Santuai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 7. Meningk atkan keten traman dan ketertiban masyarakat , memperko koh ideologi Pancasila dengan berbasis pada partisipasi kelompok masyarakat .
5.Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis - 25.000.000,00 KECAMATAN BUKIT SANTUAI KECAMATAN TUALAN HULU 3.083.049.667,00 4.891.465.689,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.083.049.667,00 4.891.465.689,00 7.01 KECAMATAN 3.083.049.667,00 4.891.465.689,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.938.049.667,00 - 4.374.305.573,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 849 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 2.938.049.667,00 - - - - - - 4.374.305.573,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 - - - - 4.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 89 - 79 71.00 80 71.26 82 2.938.049.667,00 - - - - - - 4.374.305.573,00 - 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.554.000.000,00 - - - - 1.711.400.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.554.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.709.400.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU - - - - - - 2.938.049.667,00 - - - - - - 4.374.305.573,00 - 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 850 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 12.000.000,00 - - - - 12.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 89 - 79 71.00 80 71.26 82 2.938.049.667,00 - - - - - - 4.374.305.573,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 250.000.000,00 - - - - 305.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 24 Paket 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 55.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 200.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 547.000.000,00 - - - - 602.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 25.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 27.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 851 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 24.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU - - - - - - 2.938.049.667,00 - - - - - - 4.374.305.573,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5000 Paket 24.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 89 - 79 71.00 80 71.26 82 2.938.049.667,00 - - - - - - 4.374.305.573,00 - 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 150000 Paket 15.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 730 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 15 Paket 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa - - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 Laporan 150.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 165.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 285.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 313.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - - - - 1.000.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 852 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 750.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 150.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 455.049.667,00 - - - - 500.405.573,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 24.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 49.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 386.049.667,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 424.405.573,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 120.000.000,00 - - - - 238.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 120.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 133.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 853 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 45.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU - - - - - - 2.938.049.667,00 - - - - - - 4.374.305.573,00 - 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 - 347.660.116,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 0,00 - - - - 65.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 115 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 65.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan ] Indeks Pelayanan Publik. Persentase Pelayanan Administrasi Diselesaikan Tepat Waktu 3.75 91 0 2.5 2.5 85 2.81 87 0,00 - - - - - - 347.660.116,00 - 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 0,00 - - - - 282.660.116,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 854 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 282.660.116,00 KECAMATAN TUALAN HULU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - - 0,00 - - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga K emasyarakat an 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 145.000.000,00 - 169.500.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 0 79 80 83.10 82 85.36 145.000.000,00 - - - - - - 169.500.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 145.000.000,00 - - - - 169.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 10 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 145.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 159.500.000,00 KECAMATAN TUALAN HULU - - - - - - 145.000.000,00 - - - - - - 169.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 855 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 0 Lembaga Masyarakat 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 - 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 0,00 - - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 11 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU [ Meningkatnya kualitas pembinaan da pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Desa yang Dibina Secara Berkala Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 90.05 95 0 84 82.60 85 84.21 87 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 856 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 11 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Tualan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN TUALAN HULU KECAMATAN TELAGA ANTANG 2.623.560.456,00 2.624.134.440,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.623.560.456,00 2.624.134.440,00 7.01 KECAMATAN 2.623.560.456,00 2.624.134.440,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.263.584.956,00 - 2.264.148.840,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71.00 71.26 2.263.584.956,00 - - - - - - 2.264.148.840,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.465.933.044,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 1.465.031.750,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 15 0rang/Bulan 0 1.462.117.044,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 1.461.214.394,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 857 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 2.263.584.956,00 - - - - - - 2.264.148.840,00 - 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.816.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 3.817.356,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71.00 71.26 2.263.584.956,00 - - - - - - 2.264.148.840,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 87.525.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 87.525.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 31 Paket 37.525.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 37.525.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 858 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Orang 50.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 50.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 162.895.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 155.510.128,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.608.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 10.616.128,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 859 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 14.160.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 14.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 15.972.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 16.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 30.155.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 30.894.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 860 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 400 Laporan 39.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 31.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 53.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 53.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 412.538.312,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 413.713.362,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 861 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 8.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 8.500.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 20 Laporan 29.415.216,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 30.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG - - - - - - 2.263.584.956,00 - - - - - - 2.264.148.840,00 - 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Laporan 14.717.670,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 15.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71.00 71.26 2.263.584.956,00 - - - - - - 2.264.148.840,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 862 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 359.905.426,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 360.213.362,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG - - - - - - 2.263.584.956,00 - - - - - - 2.264.148.840,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 134.693.600,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 142.368.600,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 87.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 95.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 0 71.00 71.26 2.263.584.956,00 - - - - - - 2.264.148.840,00 - 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 863 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 19.353.600,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 19.388.600,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 8.760.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 8.760.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG - - - - - - 2.263.584.956,00 - - - - - - 2.264.148.840,00 - 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 18.880.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 19.220.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 108.000.000,00 - 108.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 864 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 108.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 108.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 108.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 108.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.000.000,00 - 9.000.000,00 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - - 9.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 9.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 865 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 9.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 9.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 232.975.500,00 - 232.985.600,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ] Persentase Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintahan Umum yang Terlaksana Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan 89 90.20 0 80 83.10 82 85.36 232.975.500,00 - - - - - - 232.985.600,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 232.975.500,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 232.985.600,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 866 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 232.975.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 232.985.600,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - - - - - 10.000.000,00 - - - - - - 10.000.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 10.000.000,00 - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - - 10.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 18 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Telaga Antang, Tumbang Mangkup PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 5. Memban gun tata Kelola pem erintahan yang adaptif dan kolaboratif melalui reformasi birokrasi, p encegahan dan pembe rantasan korupsi.
4.Tata Kelola Pem erintahan - 10.000.000,00 KECAMATAN TELAGA ANTANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.833.862.040,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 13.833.862.040,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 867 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.833.862.040,00 0,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.199.644.512,00 - 0,00 [ Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ] Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 72.05 - 71.00 71.26 5.199.644.512,00 - - - - - - 0,00 - 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 40 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.104.463.952,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 3.104.463.952,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 0,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 66.000.000,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 35.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 868 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 31.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 432.753.530,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.781.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 47.100.800,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 35.796.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 46.835.230,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 55.345.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 237.895.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 96.100.000,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 869 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 96.100.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 960.557.030,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.500.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 98.939.060,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 870 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 858.117.970,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 539.770.000,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 341.240.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 40 Unit 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 114.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 55 Unit 63.700.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 25 Unit 20.130.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.612.506.528,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 871 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 99 99 90 99 92 99 1.612.506.528,00 - - - - - - 0,00 - 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - - 1.612.506.528,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50 Orang 30.001.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 52.505.500,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4 Laporan 30.000.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 872 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 5 Dokumen 14.340.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 75 Orang 1.465.784.828,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 0 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 75 Orang 19.875.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.584.667.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 99 99 99 99 3.584.667.000,00 - - - - - - 0,00 - 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - - 3.584.667.000,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 873 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 20.556.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 3.564.111.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 874 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.075.603.900,00 - 0,00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 95 78 78 80 1.075.603.900,00 - - - - - - 0,00 - 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 1.075.603.900,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 29.283.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 875 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 30 Orang 1.035.660.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 17 Laporan 10.660.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 2.137.430.100,00 - 0,00 [ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat ] Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 82.30 80 80.40 80.88 2.137.430.100,00 - - - - - - 0,00 - 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 2.137.430.100,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 3 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 876 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50 Orang 19.999.900,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50 Orang 2.117.430.200,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5 Laporan 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 224.010.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 75.00 70.00 70.00 71.25 224.010.000,00 - - - - - - 0,00 - 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 224.010.000,00 - 2. Sumberd aya Manusia - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 877 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 10 Dokumen 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 2 Dokumen 74.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50 Orang 0,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50 Orang 100.000.000,00 Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 2. Sumberd aya Manusia - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 13:56:12 Halaman 878