l.Yos Sudarso, Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1408 01-04-2022 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Rehap Total Perumahan Perwira Polda Kalteng kota Palangka Raya, Kota Palangkaraya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahanjdih.kalteng.go.id NO Tgl Usul Pengusul Fraksi Urusan Usulan Permasalahan Alamat OPD Tujuan Akhir 1409 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Talio Hulu Rp. 200.000.000 Desa Talio Hulu, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1410 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Talio Muara Rp. 200.000.000 Desa Talio Muara, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1411 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Pangkoh Sari Rp. 200.000.000 Desa Pangkoh Sari, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1412 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Mulya sari Rp. 200.000.000 Desa Mulya sari, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1413 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Kantan Muara Rp. 200.000.000 Desa Kantan Muara, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1414 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Kantan Dalam Rp. 200.000.000 Desa Kantan Dalam, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1415 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Kantan Atas Rp. 200.000.000 Desa Kantan Atas, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1416 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Gandang Rp. 200.000.000 Desa Gandang, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1417 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Gandang Barat Rp. 200.000.000 Desa Gandang Barat, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1418 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Maliku Mulya Rp. 200.000.000 Desa Maliku Mulya, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1419 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Garantung Rp. 200.000.000 Desa Garantung, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1420 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Sidodadi Rp. 200.000.000 Desa Sidodadi, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1421 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Kanamit Jaya Rp. 200.000.000 Desa Kanamit Jaya, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1422 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Purwodadi Rp. 200.000.000 Desa Purwodadi, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1423 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Wono Agung Rp. 200.000.000 Desa Wono Agung, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1424 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Kanamit Barat Rp. 200.000.000 Desa Kanamit Barat, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1425 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Tahai Jaya Rp. 200.000.000 Desa Tahai Jaya, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1426 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Tahai Baru Rp. 200.000.000 Desa Tahai Baru, Kab. Pulang Pisau Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1427 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Terusan Mulya Rp. 200.000.000 Desa Terusan Mulya, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1428 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Terusan Makmur Rp. 200.000.000 Desa Terusan Makmur, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1429 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Terusan Karya Rp. 200.000.000 Desa Terusan Karya, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1430 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Sakata Bangun Rp. 200.000.000 Desa Sakata Bangun, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1431 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Sari Makmur Rp. 200.000.000 Desa Sari Makmur, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1432 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Suka Maju Rp. 200.000.000 Desa Suka Maju, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1433 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Lamunti Baru Rp. 200.000.000 Desa Lamunti Baru, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1434 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Manusup Rp. 200.000.000 Desa Manusup, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1435 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Manyahi Rp. 200.000.000 Desa Manyahi, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1436 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Lamunti Permai Rp. 200.000.000 Desa Lamunti Permai, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1437 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Sakata Makmur Rp. 200.000.000 Desa Sakata Makmur, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan jdih.kalteng.go.id NO Tgl Usul Pengusul Fraksi Urusan Usulan Permasalahan Alamat OPD Tujuan Akhir 1438 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa kaladan Jaya Rp. 200.000.000 Desa kaladan Jaya, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1439 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Sriwidadi Rp. 200.000.000 Desa Sriwidadi, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1440 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Sumber makmur Rp. 200.000.000 Desa Sumber makmur, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1441 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Manggala Permai/Kelompok Tani I Rp. 200.000.000 Desa Manggala Permai/Kelompok Tani I, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1442 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Manggala Permai/Kelompok Tani II Rp. 200.000.000 Desa Manggala Permai/Kelompok Tani II, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1443 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Sidorejo Rp. 200.000.000 Desa Sidorejo, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1444 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Sidomulyo Rp. 200.000.000 Desa Sidomulyo, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1445 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Bangun Harjo Rp. 200.000.000 Desa Bangun Harjo, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1446 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Warna Sari Rp. 200.000.000 Desa Warna Sari, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1447 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) Desa Wargo Mulyo Rp. 200.000.000 Desa Wargo Mulyo, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1448 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Sekretariat DPRD Sarana Prasarana Ruang Rapat, Ruang Kerja, Halaman DPRD yang belum optimal videotron Rp. 2.000.000.000 Jl. S. Parman No.2, Kota Palangkaraya 1449 07-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum optimalnya penataan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah Rehabilitasi Saluran di kecamatan Maliku Rp. 3.000.000.000 kecamatan Maliku, Kab. Pulang Pisau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1450 08-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Sidomulyo Rp. 2.000.000.000 Desa Sidomulyo, Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1451 08-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bangun harjo Rp. 2.000.000.000 Desa Bangun harjo, Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1452 08-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Manusup Hilir Rp. 2.000.000.000 Desa Manusup Hilir, Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1453 08-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Handil Marhanang Rp. 2.000.000.000 Desa Handil Marhanang, Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1454 08-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) DasaTamban Luar Rp. 200.000.000 Deasa Tamban Kuar, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1455 10-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Handil Marhanang Rp. 2.000.000.000 Desa Handil Marhanang, Kab. Kapuas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1456 10-07-2023 WIYATNO., S.P Fraksi PDI-P Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Bantuan Hewan Ternak Kambing (kelompok Tani) DesaTamban luar Rp. 200.000.000 DesaTamban luar, Kab. Kapuas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1457 31-03-2022 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Pertanian Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditas perkebunan Untuk menbantu Kelompok Tani Melakukan Pembersihan dan Mengolah Lahan Perkebunan Tanpa Bakar dan Meningkatkan Produksi Hasil Perkebunan, diusulkan pada Kegiatan senilai 900.000.000 Juta untuk Hibah Bantuan 1 Excavator DESA SEBABI, Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perkebunan 1458 31-03-2022 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Untuk menbantu Kelompok Tani Melakukan Pembersihan dan Mengolah Lahan Pertanian Tanpa Bakar guna Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian sesudah Pandemi, maka diusulkan pada Kegiatan senilai 800.000.000 Juta untuk Hibah Bantuan 1 Excavator SEBABI, Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan jdih.kalteng.go.id NO Tgl Usul Pengusul Fraksi Urusan Usulan Permasalahan Alamat OPD Tujuan Akhir 1459 31-03-2022 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Untuk menbantu Usaha Kelompok Tani dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonmi Keluarga Sesudah Pandemi maka, diusulkan pada Kegiatan Pengadaan Ayam Petelur beserta Pakan Seniali Rp. 70.000.000 Bantuan tersebut KELOMPOK TANI SEBABI, Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1460 31-03-2022 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum optimalnya penataan dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Rangka Menyikapi Keluhan Tentang Rusaknya JALAN SALING KUPANG yang Merupakan Jalan Utama Warga Sebabi dan Sekitarnya untuk melakukan kegiatan Sehari - hari. Untuk Membantu Usulan Peningkatan Jalan Tersebut di usulkan Anggaran 1,5 Milyar untuk Pembelian Angregat A PERBAIKAN JALAN SALING KUPANG, Kab. Kotawaringin Timur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1461 09-07-2023 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kurangnya dukungan PSU pada kawasan permukiman untuk mendukung permukiman yang layak Peningkatan Jalan Desa Sebabi - Desa Biru Maju (Lanjutan), sebesar Rp. 1.800.000.000 Desa Sebabi, Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1462 10-07-2023 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Pengadaan ternak sapi di Kabupaten Seruyan Kab. Seruyan, Kab. Seruyan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1463 10-07-2023 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Pengadaan ternak sapi untuk 3 kelompok tani di Kab. Kotawaringin Timur, sebesar Rp.2.300.000.000 Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1464 10-07-2023 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Pertanian Infrastruktur sarana dan prasarana pertanian dan peternakan masih kurang dan relatif terbatas Pengadaan sapi Kotim, Kab. Kotawaringin Timur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 1465 11-07-2023 YENI MARIA M. KAHTA Fraksi DEMOKRAT Perhubungan Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan dibandingkan panjang jalan dan jumlah kebutuhan Penyediaan fasilitas Perhubungan (Rp. 900) Tersebar, Kab. Kotawaringin Timur Dinas Perhubungan jdih.kalteng.go.id RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 10 10 10 27 27 27 138 140 141 1,231,847,367,960 1,273,757,998,069 1,264,666,199,349 Dinas Pendidikan 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 6 6 6 26 26 26 106 107 107 218,531,608,500 306,718,974,816 316,826,896,795 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 147,900,000,000 180,000,000,000 354,048,477,238 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 6 6 6 22 22 22 70 70 70 29,730,918,180 33,480,918,180 36,170,316,777 RSJ Kalawa Atei 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1,999,400,000 2,304,631,050 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 14,814,235,908 RSUD Hanau (APBD) 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 16,983,373,141 RSUD Hanau (BLUD) 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 10 10 10 40 40 40 190 191 191 79,663,604,460 91,944,667,520 99,635,178,858 Dinas Kesehatan 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24 24 24 49 49 49 157 161 161 1,076,700,936,810 1,457,451,485,846 1,261,603,855,870 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6 6 6 19 19 19 50 53 53 36,132,142,240 125,565,291,413 124,608,852,506 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4 4 4 18 19 19 70 71 71 23,459,615,460 24,609,615,460 24,413,012,497 Satuan Polisi Pamong Praja 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6 6 6 28 28 28 144 144 144 16,270,000,000 31,243,979,498 30,644,995,096 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 14 14 14 37 37 37 156 157 157 36,569,249,100 115,173,904,443 114,611,531,535 Dinas Sosial 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 12 12 12 40 40 40 92 98 98 27,029,466,980 30,903,320,992 30,084,972,393 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 14 14 14 42 42 42 92 92 92 14,633,195,093 16,860,474,119 16,586,399,724 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 10 10 10 30 30 30 90 90 90 9,529,385,700 11,270,790,401 11,034,595,117 Dinas Ketahanan Pangan 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4 5 5 4 5 5 7 8 8 446,095,950 786,537,510 786,537,510 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan TABEL 5.2 Perangkat Daerah Penanggung jawab REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2023 No Urusan Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah Pagu jdih.kalteng.go.id RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Perangkat Daerah Penanggung jawabNo Urusan Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah Pagu 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 22 22 22 38 39 39 95 100 100 15,889,568,160 35,189,568,160 35,943,613,265 Dinas Lingkungan Hidup 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10 10 10 34 34 34 95 97 97 7,081,832,040 8,496,832,040 8,322,645,468 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8 8 8 22 22 22 92 99 99 14,107,311,961 43,034,585,216 41,271,800,879 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 6 6 8 8 8 10 10 10 492,414,486 2,266,669,836 1,804,495,045 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8 8 8 34 34 34 74 75 75 29,743,259,160 33,419,451,835 33,084,094,126 Dinas Perhubungan 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6 6 6 18 20 20 64 69 69 37,921,106,100 42,794,705,891 53,026,130,558 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 16 16 16 35 35 35 88 89 89 12,455,098,700 46,189,404,081 59,489,096,930 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 12 12 12 28 28 28 73 74 74 14,021,821,680 17,121,821,680 16,777,240,128 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8 8 8 30 30 30 92 94 94 23,525,621,700 35,136,479,560 64,569,615,768 Dinas Pemuda dan Olahraga 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30,600,000 160,600,000 269,017,850 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 2 2 4 4 4 8 8 8 209,508,000 309,508,000 1,209,516,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 12 12 12 32 32 32 109 109 109 29,953,465,780 50,055,865,780 49,697,374,016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6 6 6 18 18 18 65 65 65 12,923,865,100 12,208,745,510 12,244,295,346 Dinas Perpustakaan dan Arsip 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 4 4 4 12 12 12 12 12 12 196,757,000 400,000,000 400,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12 12 12 36 36 36 124 128 128 36,063,465,780 113,343,474,803 112,512,884,893 Dinas Kelautan dan Perikanan 33 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 7 7 7 13 13 13 28 28 28 5,110,000,000 119,360,000,000 118,460,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 34 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 12 12 12 40 40 40 126 126 126 67,398,786,840 146,766,288,859 121,415,182,557 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 35 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 12 12 12 28 28 28 78 78 78 18,323,676,780 21,471,891,210 21,130,791,500 Dinas Perkebunan 36 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 6 6 6 22 22 22 71 75 75 232,692,422,520 397,824,076,861 397,881,212,344 Dinas Kehutanan 37 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6 6 6 20 20 20 52 55 55 28,449,599,940 53,078,633,630 52,100,438,507 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jdih.kalteng.go.id RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Perangkat Daerah Penanggung jawabNo Urusan Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Jumlah Pagu 38 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 14 14 14 46 46 46 86 86 87 16,423,724,000 31,452,191,326 39,959,526,101 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 39 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 6 6 6 6 6 6 12 12 12 2,723,586,900 5,442,216,004 5,415,914,939 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 40 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 6 6 6 6 6 6 10 10 10 2,100,000,000 1,500,000,000 1,300,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 41 SEKRETARIAT DAERAH 16 16 16 60 60 60 237 237 237 353,335,803,340 371,036,795,210 268,137,751,577 Sekretariat Daerah 42 SEKRETARIAT DPRD 4 4 4 28 28 28 84 85 85 84,091,179,660 111,431,179,660 111,433,258,199 Sekretariat DPRD 43 PERENCANAAN 6 6 6 28 28 28 126 126 126 24,577,034,580 25,736,197,130 24,959,749,734 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 44 KEUANGAN 6 6 6 28 28 28 130 130 130 1,126,506,409,664 1,122,580,393,873 1,513,306,334,135 Badan Keuangan dan Aset Daerah 45 KEUANGAN 8 8 8 24 24 24 75 75 75 119,841,541,634 114,945,896,019 123,143,474,496 Badan Pendapatan Daerah 46 KEPEGAWAIAN 4 4 4 24 24 24 70 70 70 12,555,988,860 16,605,973,521 17,035,973,914 Badan Kepegawaian Daerah 47 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 4 4 18 18 18 72 72 72 32,862,445,680 31,710,872,653 36,847,198,708 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 48 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2 2 2 8 8 8 22 22 22 1,395,000,000 1,275,000,000 1,175,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 49 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 4 4 4 16 16 16 40 40 40 9,437,565,300 8,892,816,198 8,796,706,182 Badan Penghubung 50 INSPEKTORAT DAERAH 6 6 6 24 24 24 82 82 82 32,967,072,180 32,967,072,180 34,992,162,579 Inspektorat 51 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12 12 12 26 26 26 136 137 137 17,661,635,580 28,309,433,559 72,834,922,538 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 403 405 407 1200 1206 1209 3904 3962 3967 5,371,512,755,538 6,784,281,998,552 7,180,771,479,646TOTAL jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah 1 1 01 1,231,847,367,960 1,273,757,998,069 1,264,666,199,349 1,230,447,367,960 1 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 742,104,192,960 801,900,748,469 715,202,018,445 740,704,192,960 1 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 935,000,000 885,000,000 1,220,000,000 935,000,000 1 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 355,000,000 505,000,000 670,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOS Reguler Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 355,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 40,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaan kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Pendidikan TABEL 5.3 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 40,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 460,000,000 260,000,000 410,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 460,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 714,978,341,160 787,574,388,669 679,678,149,645 713,478,341,160 1 01 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7800 Orang / Bulan 7800 Orang / Bulan 710,376,061,660 786,074,109,169 677,557,870,145 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 7800 Orang/ Bulan 710,376,061,660 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 2,202,137,500 642,137,500 1,142,137,500 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 2,202,137,500 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1,910,142,000 310,142,000 410,142,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 410,142,000 Dinas Pendidikan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 001 1.02 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 368,000,000 368,000,000 388,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOS Reguler Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 368,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 30,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.02 006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 42,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 42,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 4 Laporan 4 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Laporan 50,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 750,000,000 255,000,000 755,000,000 800,000,000 1 01 001 1.03 004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 0 0 500,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 0 Dinas Pendidikan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 750,000,000 255,000,000 255,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 800,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2,217,600,000 1,025,000,000 1,225,000,000 2,267,600,000 1 01 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 3 Dokumen 1,200,000,000 525,000,000 725,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 Dokumen 1,200,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.05 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 267,600,000 500,000,000 500,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 267,600,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 400 Orang 400 Orang 750,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 400 Orang 800,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6,492,000,000 5,400,000,000 15,022,509,000 6,492,000,000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 100,000,000 Dinas Pendidikan100,000,000 100,000,000 100,000,0001 01 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 700,000,000 700,000,000 2,872,509,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 700,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 200,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 100,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 367,000,000 0 5,700,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 Dokumen 367,000,000 Dinas Pendidikan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 100,000,000 Dinas Pendidikan100,000,000 100,000,000 100,000,0001 01 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Lapora n 150 Lapora n 800,000,000 800,000,000 1,300,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 150 Laporan 800,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokume n 12 Dokume n 4,225,000,000 3,500,000,000 4,750,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOS Reguler Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Dokumen 4,225,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5,000,000,000 600,000,000 6,500,000,000 5,000,000,000 1 01 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0 600,000,000 2,700,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2 Unit 0 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 250 Unit 250 Unit 5,000,000,000 0 3,800,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 250 Unit 5,000,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9,881,251,800 4,511,359,800 8,191,359,800 9,881,251,800 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOS Reguler 12 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3,681,251,800 Dinas Pendidikan3,681,251,800 2,281,359,800 4,931,359,8001 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 01 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 100,000,000 140,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 100,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 6,100,000,000 2,130,000,000 3,120,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 6,100,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,850,000,000 1,650,000,000 2,610,000,000 1,850,000,000 1 01 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 600,000,000 800,000,000 950,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 15 Unit 600,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 1,250,000,000 850,000,000 1,660,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Unit 1,250,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 467,493,175,000 447,233,110,000 517,803,675,304 467,493,175,000 1 01 002 1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 292,331,587,010 329,986,663,000 379,829,162,804 292,331,587,010 Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3,681,251,800 Dinas Pendidikan3,681,251,800 2,281,359,800 4,931,359,8001 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 002 1.01 001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 3,000,000,000 9,000,000,000 9,000,000,000 Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOS Reguler Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 3,000,000,000 Dinas Pendidikan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 50 Unit 50 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 50 Unit Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMP Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Ruang Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 30 Paket 30 Paket Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 30 Paket Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 2,863,250,000 Dinas Pendidikan2,863,250,000 0 0 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 1,325,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.01 036 Pengadaan Mebel Sekolah 1,325,000,000 0 0 68,130,790,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.01 020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 68,130,790,000 83,491,363,000 105,206,742,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 01 002 1.01 014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 002 1.01 045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 60022 Pese rta didik 60022 Pese rta didik 45,964,920,010 0 35,652,550,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOS Reguler Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 60022 Peserta didik 45,964,920,010 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.01 047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggar akan Proses Belajar dan Ujian 241 Satuan Pendidikan 241 Satuan Pendidikan 2,900,000,000 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 241 Satuan Pendidikan 2,900,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.01 048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 40 Satuan Pendidikan 40 Satuan Pendidikan 350,000,000 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Satuan Pendidikan 350,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.01 049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta Didik 500 Peserta Didik 5,700,000,000 3,000,000,000 8,100,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOS Reguler Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 500 Peserta Didik 5,700,000,000 Dinas Pendidikan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yangTersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2500 Orang 2500 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2500 Orang Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 0 Orang 0 Orang 0 Orang 1 01 002 1.01 051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi,Penin gkatan Kompetensi dan Kualifikasi 500 Orang 500 Orang 1,761,306,000 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 500 Orang 1,761,306,000 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 241 Satuan Pendidikan 241 Satuan Pendidikan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 241 Satuan Pendidikan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 1 01 002 1.01 053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 241 Satuan Pendidikan 241 Satuan Pendidikan 152,505,866,000 226,902,860,000 213,920,855,804 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik - BOS Reguler Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 241 Satuan Pendidikan 152,505,866,000 Dinas Pendidikan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5,880,455,000 Dinas Pendidikan5,880,455,000 7,092,440,000 7,092,440,0001 01 002 1.01 052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 0 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Dinas Pendidikan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 0 01 01 002 1.01 050 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 002 1.01 054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 425 Orang 425 Orang 1,950,000,000 500,000,000 856,575,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOS Reguler Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 425 Orang 1,950,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 156,684,666,990 108,213,066,000 122,833,066,000 156,684,666,990 1 01 002 1.02 001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 3,000,000,000 0 0 Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 3,000,000,000 Dinas Pendidikan Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 15 Ruang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 15 Ruang DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Pembangun an RS Pratama Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun 20 Ruang 20 Ruang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 20 Ruang DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Pembangun an RS Pratama Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 20 Ruang 20 Ruang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 20 Ruang Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 19,032,534,000 Dinas Pendidikan19,032,534,000 14,686,512,000 14,686,512,0001 01 002 1.02 005 Pembangunan Ruang Laboratorium 17,699,880,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 21,457,148,000 Dinas Pendidikan Pembangunan Ruang Praktik Siswa 21,457,148,000 17,699,880,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 9,724,142,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.02 004 9,724,142,000 7,899,120,000 7,899,120,0001 01 002 1.02 002 Penambahan Ruang Kelas Sekolah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Pembangun an RS Pratama Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 10 Ruang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 10 Ruang DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Pembangun an RS Pratama Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun 20 Unit 20 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 20 Unit Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Pembangun an RS Pratama 1 01 002 1.02 028 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 82 Paket 82 Paket 0 4,508,606,560 4,508,606,560 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK 82 Paket 0 Dinas Pendidikan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 100 Paket Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 100 Paket DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Pembangun an RS Pratama 17,210,264,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 24,290,676,350 Dinas Pendidikan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 24,290,676,350 17,210,264,000 11,606,205,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.02 033 11,606,205,000 14,809,231,440 25,579,231,4401 01 002 1.02 010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 643,632,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 7,110,131,000 Dinas Pendidikan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 7,110,131,000 643,632,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 19,032,534,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.02 007 19,032,534,000 14,686,512,000 14,686,512,0001 01 002 1.02 005 Pembangunan Ruang Laboratorium jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 002 1.02 037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 35303 Pese rta didik 35303 Pese rta didik 27,035,079,990 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 35303 Peserta didik 27,035,079,990 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.02 040 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruanyang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 139 Satuan Pendidikan 139 Satuan Pendidikan 590,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 139 Satuan Pendidikan 590,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.02 041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik 1000 Pesert a Didik 1000 Pesert a Didik 3,250,000,000 2,000,000,000 5,850,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1000 Peserta Didik 3,250,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.02 043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan SekolahMenen gah Kejuruan 250 Orang 250 Orang 1,800,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 250 Orang 1,800,000,000 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 139 Satuan Pendidikan 139 Satuan Pendidikan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 139 Satuan PendidikanMempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan 6,101,096,650 Dinas Pendidikan6,101,096,650 6,662,000,000 6,662,000,0001 01 002 1.02 045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Pembangun an RS Pratama 1 01 002 1.02 046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 139 Satuan Pendidikan 139 Satuan Pendidikan 21,687,654,000 20,593,820,000 20,593,820,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik - BOS Reguler Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 139 Satuan Pendidikan 21,687,654,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 18,476,921,000 9,033,381,000 15,141,446,500 18,476,921,000 1 01 002 1.03 001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 3,000,000,000 0 0 Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 3,000,000,000 Dinas Pendidikan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Dibangun 5 Unit 5 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolahyang Telah Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 3,180,284,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 4,140,270,750 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4,140,270,750 3,180,284,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 1,250,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.03 024 1,250,000,000 2,636,892,000 2,636,892,0001 01 002 1.03 008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 6,101,096,650 Dinas Pendidikan6,101,096,650 6,662,000,000 6,662,000,0001 01 002 1.02 045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 2 Paket Kab. Kotawaringi n Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 01 002 1.03 037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 5 Paket 5 Paket 250,000,000 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5 Paket 250,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.03 039 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 450,000,000 0 0 Kab. Kotawaringi n Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 450,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.03 040 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didikyang Tersedia 6 Paket 6 Paket 350,000,000 152,205,000 152,205,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 6 Paket 350,000,000 Dinas Pendidikan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 250,000,000 Dinas Pendidikan250,000,000 0 01 01 002 1.03 035 Pengadaan Mebel Sekolah 3,180,284,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 4,140,270,750 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4,140,270,750 3,180,284,0001 01 002 1.03 024 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 01 002 1.03 047 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 24 Satuan Pendidikan 24 Satuan Pendidikan 60,000,000 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 24 Satuan Pendidikan 60,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.03 048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lom ba Akademik dan Non Akademik 800 Peserta Didik 800 Peserta Didik 4,400,000,000 1,350,000,000 3,808,065,500 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 800 Peserta Didik 4,400,000,000 Dinas Pendidikan 1 01 002 1.03 050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golon gan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 300 Orang 300 Orang 1,030,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 300 Orang 1,030,000,000 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 24 Satuan Pendidikan 24 Satuan Pendidikan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 24 Satuan Pendidikan DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA 1 01 003 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2,400,000,000 500,000,000 3,441,000,000 2,400,000,000 1 01 003 1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 2,400,000,000 500,000,000 3,441,000,000 2,400,000,000 Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensiny a 500 Orang 500 Orang Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 500 Orang 2,400,000,000 Dinas Pendidikan2,400,000,000 500,000,000 3,441,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 01 003 1.01 004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 5,364,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 3,296,650,250 Dinas Pendidikan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 3,296,650,250 1,714,000,0001 01 002 1.03 051 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan DAK Non Fisik-BOS Reguler 1 01 004 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2,400,000,000 5,718,339,600 8,002,705,600 2,400,000,000 1 01 004 1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 2,400,000,000 5,718,339,600 8,002,705,600 2,400,000,000 1 01 004 1.01 001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan PendidikanKhu sus 4 Dokumen 4 Dokumen 1,876,339,600 3,818,339,600 5,468,339,600 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Dokumen 1,876,339,600 Dinas Pendidikan 1 01 004 1.01 002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusia n Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah danPendidikan Khusus 1 Laporan 1 Laporan 523,660,400 1,900,000,000 2,534,366,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 523,660,400 Dinas Pendidikan 1 01 005 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 17,450,000,000 18,405,800,000 20,216,800,000 17,450,000,000 1 01 005 1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 17,450,000,000 18,405,800,000 20,216,800,000 17,450,000,000 1 01 005 1.02 001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 50,000,000 Dinas Pendidikan 2,400,000,000 Dinas Pendidikan2,400,000,000 500,000,000 3,441,000,000 government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 01 003 1.01 004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat 7 Dokumen 7 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Dokumen DAK Non Fisik-BOS Reguler 1 1 02 218,531,608,500 306,718,974,816 316,826,896,795 238,513,665,339 1 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah % % 100 % 100 % 140,314,785,300 143,087,355,555 144,806,078,286 100 % 143,599,837,358 Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas Dokumen Dokumen 11 Dokume n 11 Dokume n 11 Dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas % % 100 % 100 % 100 % Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 4 Dokumen RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 166,000,000 166,000,000 166,000,000 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Managemen t dan SDM RS 170,000,0001 02 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250,000,000 250,000,000 250,000,000 275,000,0001 02 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17,400,000,000 Dinas Pendidikan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 17,400,000,000 18,405,800,000 20,216,800,0001 01 005 1.02 003 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 02 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM RS 2 Dokumen 35,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM RS 2 Dokumen 50,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM RS 2 Laporan 11,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 166,000,000 166,000,000 166,000,000 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Managemen t dan SDM RS 170,000,0001 02 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 9,000,000 9,000,000 9,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM RS 1 Laporan 9,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Tersedianya Administrasi keuangan rumah sakit yang akuntabel Dokumen Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen Tersusunnya Administrasi keuangan rumah sakit yang akuntabel % % 100 % 100 % 100 % 1 02 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1500 Orang 1500 Orang 116,675,000,000 116,675,000,000 116,686,133,568 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1500 Orang 116,675,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 3,320,000,000 3,320,000,000 2,375,455,261 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Dokumen 3,320,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 119,126,588,829 120,075,000,0001 02 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 120,075,000,000 120,075,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Dokumen 10,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.02 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Dokumen 25,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Laporan 10,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 2 Laporan 10,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Dokumen 25,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah/Aset Rumah Sakit % % 100 % 100 % 100 % Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah/Aset Rumah Sakit Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah/ Aset Rumah Sakit % % 100 % 100 % 100 % 1 02 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Barang Milik Daerah/ Aset Rumah Sakit 1 Dokumen 20,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 120,000,000 120,000,000 120,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Barang Milik Daerah/ Aset Rumah Sakit 1 Dokumen 120,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 220,000,000 205,000,000 205,000,000 220,000,0001 02 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.03 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Barang Milik Daerah/ Aset Rumah Sakit 1 Laporan 40,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 40,000,000 25,000,000 25,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Barang Milik Daerah/ Aset Rumah Sakit 1 Laporan 40,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Tersedianya Administrasi kepegawaian rumah sakit yang akurat % % 100 % 100 % 100 % Tersusunnya Administrasi kepegawaian rumah sakit % % 100 % 100 % 100 % 1 02 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Paket 1,000,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 55,000,000 55,000,000 55,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Dokumen 55,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1,903,151,827 2,860,000,0001 02 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2,455,000,000 2,272,570,255 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.05 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 41,587,561 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Dokumen 55,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Dokumen 75,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 200 Orang 200 Orang 1,425,000,000 1,242,570,255 966,564,266 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 200 Orang 1,525,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 100 Orang 75,000,000 75,000,000 65,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 100 Orang 75,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 5 Orang 75,000,000 75,000,000 0 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 5 Orang 75,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Tersedianya Administrasi Umum Rumah Sakit Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Tersedianya Administrasi Umum Rumah Sakit % % 100 % 100 % 100 % 1 02 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Lingkungan Rumah Sakit 1 Paket 300,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 500,000,000 500,000,000 505,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Lingkungan Rumah Sakit 1 Paket 700,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 542,785,300 542,785,300 542,785,300 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Lingkungan Rumah Sakit 1 Paket 750,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 2,842,785,300 3,127,785,300 3,392,785,300 3,900,000,0001 02 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Lingkungan Rumah Sakit 1 Paket 600,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 500,000,000 500,000,000 670,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Lingkungan Rumah Sakit 1 Paket 600,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Lingkungan Rumah Sakit 1 Dokumen 50,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500,000,000 500,000,000 590,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Lingkungan Rumah Sakit 1 Laporan 550,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 285,000,000 285,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Lingkungan Rumah Sakit 1 Dokumen 350,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Rumah Sakit yang Berkualitas % % 100 % 100 % 4,600,000,000 7,250,000,000 7,295,000,000 100 % 4,950,000,000 1 02 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500,000,000 1,500,000,000 1,745,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Unit 600,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Paket 900,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 50 Unit 1,000,000,000 750,000,000 700,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 50 Unit 1,100,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2,300,000,000 4,200,000,000 4,050,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Managemen t dan SDM Rumah Sakit 1 Unit 2,350,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8,772,000,000 8,772,000,000 11,578,552,330 9,609,837,358 1 02 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 22,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3,850,000,000 3,850,000,000 6,318,112,330 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 4,200,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 420,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4,762,000,000 4,762,000,000 5,100,440,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 4,967,837,358 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,100,000,000 1,135,000,000 1,055,000,000 1,710,000,000 1 02 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 77 Unit 77 Unit 360,000,000 360,000,000 110,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 77 Unit 400,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 250,000,000 250,000,000 510,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 11 Unit 610,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 40,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Unit 50,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100 Unit 350,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.09 007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 100,000,000 100,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 150,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 50 Unit 50 Unit 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Unit 150,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 66,409,404,180 151,398,217,180 160,135,219,728 82,869,102,990 1 02 002 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 50,034,404,180 125,211,667,180 124,613,606,239 66,119,102,990 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 400,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 350,000,000 350,000,000 20,543,113,000 15,000,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 002 1.01 003 Pengembangan Rumah Sakit 10,000,000,000 20,193,113,000 01 02 002 1.01 001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.01 009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit 1 Unit 1 Unit 10,000,000,000 3,501,150,000 3,160,150,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 10,500,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Jumlah Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Unit Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1 02 002 1.01 013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regio nal Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara 3 Unit 3 Unit 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 Unit 1,100,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 002 1.01 014 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Paket 400,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 002 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 13,125,000,000 23,125,000,000 33,538,010,589 13,250,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 38,719,102,990 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 28,384,404,180 99,867,404,180 99,610,343,2391 02 002 1.01 010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.02 008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 350,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 002 1.02 009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 450,000,000 450,000,000 433,100,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 450,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 002 1.02 011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 775,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 11,650,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 11,600,000,000 21,600,000,000 32,029,910,5891 02 002 1.02 016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 02 002 1.02 017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 25,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 002 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 3,250,000,000 3,061,550,000 1,983,602,900 3,500,000,000 1 02 002 1.03 001 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 550,000,000 561,550,000 628,980,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 600,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 11,650,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 11,600,000,000 21,600,000,000 32,029,910,5891 02 002 1.02 016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.03 002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,100,000,000 900,000,000 557,082,900 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 1,200,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 002 1.03 003 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 1,600,000,000 1,600,000,000 797,540,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 1,700,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 11,807,419,020 12,233,402,081 11,885,598,781 12,044,724,991 1 02 003 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 10,100,000,000 1 02 003 1.01 001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 150 orang 150 orang 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 150 orang 10,100,000,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 02 003 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1,807,419,020 2,233,402,081 1,885,598,781 1,944,724,991 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 003 1.02 001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 200 Orang 200 Orang 1,807,419,020 2,233,402,081 1,885,598,781 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 200 Orang 1,944,724,991 RSUD dr. Doris Sylvanus (APBD) 1 1 02 147,900,000,000 180,000,000,000 354,048,477,238 150,872,500,000 1 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Meningkatkan penunjang pelayanan BLUD % % 100 % 100 % 147,900,000,000 180,000,000,000 354,048,477,238 100 % 150,872,500,000 1 02 001 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Meningkatnya pelayanan BLUD % % 100 % 100 % 147,900,000,000 180,000,000,000 354,048,477,238 100 % 150,872,500,000 1 02 001 1.10 001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 147,900,000,000 180,000,000,000 354,048,477,238 Kota Palangkaray a, Pahandut, Langkai PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Pelanggan internal dan eksternal 1 Unit Kerja 150,872,500,000 RSUD dr. Doris Sylvanus (BLUD) 1 1 02 29,730,918,180 33,480,918,180 36,170,316,777 30,391,451,340 1 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26,662,176,780 26,662,176,780 28,820,423,777 27,178,859,255 1 02 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000 1 02 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Dokumen 10,000,000 RSJ Kalawa Atei URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 7,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 7,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 10,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 11,000,000 11,000,000 11,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Laporan 11,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19,111,876,780 19,111,876,780 19,149,418,202 19,456,469,255 1 02 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2142 Orang / Bulan 2142 Orang / Bulan 19,099,376,780 19,099,376,780 19,136,918,202 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N TRANSFER Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2142 Orang/ Bulan 19,443,969,255 RSJ Kalawa Atei jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 2 Laporan 2 Laporan 12,500,000 12,500,000 12,500,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Laporan 12,500,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 110,000,000 110,000,000 310,000,000 110,000,000 1 02 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 10,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 30 Orang 100,000,000 100,000,000 300,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 30 Orang 100,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 937,000,000 937,000,000 1,841,433,969 1,010,000,000 1 02 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 50,000,000 50,000,000 150,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Paket 60,000,000 RSJ Kalawa Atei jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5 Paket 240,000,000 240,000,000 756,433,969 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5 Paket 240,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 160,000,000 160,000,000 160,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Paket 160,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 62,000,000 62,000,000 125,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Paket 125,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 225,000,000 225,000,000 300,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Paket 225,000,000 RSJ Kalawa Atei jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 50,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 50,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 100,000,000 250,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 100,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,525,300,000 5,525,300,000 6,131,571,606 5,619,390,000 1 02 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000 20,000,000 35,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 20,000,000 RSJ Kalawa Atei jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 625,000,000 625,000,000 798,093,156 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 650,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4,880,300,000 4,880,300,000 5,298,478,450 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 4,949,390,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 940,000,000 940,000,000 1,350,000,000 945,000,000 1 02 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 22 Unit 520,000,000 520,000,000 550,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 22 Unit 525,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.09 008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 70,000,000 70,000,000 150,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 70,000,000 RSJ Kalawa Atei jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 5 Unit 7 Unit 250,000,000 250,000,000 500,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 7 Unit 250,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 5 Unit 5 Unit 100,000,000 100,000,000 150,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5 Unit 100,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2,440,741,400 6,190,741,400 6,636,893,000 2,584,592,085 1 02 002 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1,590,741,400 5,340,741,400 5,296,893,000 1,719,592,085 1 02 002 1.01 003 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 1 Unit 150,000,000 3,900,000,000 489,307,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 150,000,000 RSJ Kalawa Atei jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 2 Unit 22 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 22 Unit 1 02 002 1.01 014 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Paket 100,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 002 1.01 017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 2 Unit 6 Unit 50,000,000 50,000,000 280,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 6 Unit 50,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 002 1.01 022 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1,165,741,400 1,165,741,400 2,500,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Paket 1,269,592,085 RSJ Kalawa Atei 1 02 002 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 425,000,000 425,000,000 830,000,000 435,000,000 150,000,000 RSJ Kalawa Atei125,000,000 125,000,000 1,927,586,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan 1 02 002 1.01 010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.02 008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 50,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 002 1.02 013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 Dokumen 1 Dokumen 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 80,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 002 1.02 016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 295,000,000 295,000,000 700,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 305,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 002 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 425,000,000 425,000,000 510,000,000 430,000,000 1 02 002 1.04 001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 1 Unit 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 65,000,000 RSJ Kalawa Atei jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.04 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 1 Unit 1 Unit 365,000,000 365,000,000 450,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit 365,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 628,000,000 628,000,000 713,000,000 628,000,000 1 02 003 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 378,000,000 378,000,000 378,000,000 378,000,000 1 02 003 1.01 001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 5 Orang 5 Orang 378,000,000 378,000,000 378,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5 Orang 378,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 02 003 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 250,000,000 250,000,000 335,000,000 250,000,000 1 02 003 1.02 001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 25 Orang 30 Orang 250,000,000 250,000,000 335,000,000 Kab. Pulang Pisau, Kahayan Tengah, Bukit Rawi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 30 Orang 250,000,000 RSJ Kalawa Atei 1 1 02 0 1,999,400,000 2,304,631,050 2,488,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 0 1,999,400,000 2,304,631,050 2,488,000,000 1 02 001 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0 1,999,400,000 2,304,631,050 2,488,000,000 1 02 001 1.10 001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0 1,999,400,000 2,304,631,050 Pendapatan dari BLUD Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit Kerja 2,488,000,000 RSJ Kalawa Atei (BLUD) 1 1 02 0 0 14,814,235,908 15,400,000,000 1 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a % % 100 % 0 0 14,814,235,908 100 % 15,400,000,000 1 02 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentasi Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan % % 100 % 0 0 7,542,379,908 100 % 7,700,000,000 1 02 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/ Bulan 0 0 7,542,379,908 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/K ota 65 Orang/ Bulan 7,700,000,000 RSUD Hanau (APBD) 1 02 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase terpenuhinya pelaksanaan jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan % % 100 % 0 0 7,271,856,000 100 % 7,700,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 Laporan 0 0 7,271,856,000 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Persentase terpenuhinya pelaksanaan jenis kegiatan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan 9 Laporan 7,700,000,000 RSUD Hanau (APBD) 1 1 02 0 0 16,983,373,141 20,000,000,000 1 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a % % 100 % 0 0 16,983,373,141 100 % 20,000,000,000 1 02 001 1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD, Persentase indikator SPM yang mencapai target % % 100 % 0 0 16,983,373,141 100 % 20,000,000,000 1 02 001 1.10 001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 4 Unit Kerja 0 0 16,983,373,141 Kab. Seruyan, Hanau, Pembuang Hulu I PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Persentase kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD, Persentase indikator SPM yang mencapai target 4 Unit Kerja 20,000,000,000 RSUD Hanau (BLUD) 1 1 02 79,663,604,460 91,944,667,520 99,635,178,858 338,596,390,028 1 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 28,361,894,350 32,871,593,325 33,786,320,025 100 Persen 40,906,333,135 1 02 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang dihasilkan Dokumen Dokumen 10 Dokume n 10 Dokume n 438,436,033 438,436,166 438,436,166 10 Dokumen 781,782,921 1 02 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Dinkes Prov Kalteng yang berkualitas 5 Dokumen 5 Dokumen 242,564,573 270,791,166 270,791,166 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 5 Dokumen 575,418,339 Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD jumlah dokumen RKA Dinkes dan UPT yang tersusun sesuai dokumen perencanaan 2 Dokumen 2 Dokumen 10,500,000 10,500,000 10,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 2 Dokumen 13,800,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 66,125,000 66,125,000 66,125,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 2 Dokumen 18,032,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Dokumen 8,625,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Dokumen 12,650,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 66,125,000 66,125,000 66,125,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Laporan 39,354,150 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja 3 laporan 3 laporan 53,121,460 24,895,000 24,895,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 3 laporan 113,903,432 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen administrasi keuangan yang dihasilkan dokumen dokumen 4 dokumen 4 dokumen 22,457,254,006 22,513,543,117 22,613,543,117 4 dokumen 24,788,473,360 1 02 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 175 Orang 175 Orang 22,416,662,506 22,472,951,617 22,572,951,617 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 175 Orang 21,679,173,944 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Dokumen 3,027,228,240 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.02 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Dokumen 16,663,500 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 29,333,000 29,333,000 29,333,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 4 Dokumen 50,280,260 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.02 006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 2 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 2 Dokumen 6,850,550 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6,258,500 6,258,500 6,258,500 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 12 Laporan 8,276,866 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah jumlah laporan Penyelenggara an Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Urusan Kesehatan laporan laporan 14 laporan 14 laporan 150,215,125 150,215,125 207,757,625 14 laporan 551,631,281 1 02 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8,208,500 8,208,500 8,208,500 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Dokumen 2,727,656 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 12,500,000 12,500,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Dokumen 30,417,500 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.03 003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Laporan 283,676,250 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.03 004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2 Laporan 126,356,625 126,356,625 181,399,125 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 2 Laporan 233,421,250 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.03 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3,150,000 3,150,000 3,150,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Laporan 1,388,625 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0 0 0 30,000,000 1 02 001 1.04 004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jumlah laporan penyelenggara an administrasi kepegawaian perangkat daerah urusan kesehatan laporan laporan 1 laporan 1 laporan 25,000,000 360,000,000 410,000,000 1 laporan 691,687,500 1 02 001 1.05 001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 7 Unit 7 Unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 7 Unit 71,875,000 Dinas Kesehatan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7 Paket 7 Paket 7 Paket 1 02 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 2 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 2 Dokumen 79,350,000 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan dan UPTD 297,000,000 Dinas Kesehatan0 160,000,000 160,000,0001 02 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Dokumen 87,500,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 25,000,000 200,000,000 250,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 20 Orang 135,962,500 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah laporan penyelenggara an administrasi umum PD urusan kesehatan laporan laporan 9 laporan 9 laporan 1,051,851,000 2,103,243,100 2,144,601,277 9 laporan 3,251,409,540 1 02 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Paket 372,180,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 125,000,000 125,000,000 125,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Paket 337,236,178 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 99,999,000 99,999,000 99,999,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Paket 479,406,250 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Paket 310,787,500 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Dokumen 112,412,500 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 400,000,000 491,358,177 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Paket 0 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 12 Laporan 122,663,528 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 361,852,000 1,054,244,100 854,244,100 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 3 Laporan 1,228,673,584 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 3 Dokumen 238,050,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 0 59,000,000 209,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 2 Dokumen 50,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah jumlah laporan penyelenggara an Pengadaan BMD Penunjang PD urusan kesehatan laporan laporan 4 laporan 4 laporan 213,000,000 3,119,017,631 3,604,339,415 4 laporan 4,570,796,827 1 02 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 unit 1 unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 unit 500,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 400,000,000 400,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Paket 1,530,750,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 69,000,000 1,424,017,631 1,309,329,631 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Unit 1,064,612,500 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 69,000,000 69,000,000 69,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Unit 1,214,125,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Unit 40,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 25,000,000 1,226,000,000 1,826,009,784 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Unit 221,309,327 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan laporan laporan 4 laporan 4 laporan 3,424,237,286 3,585,237,286 3,564,829,261 4 laporan 4,617,239,574 1 02 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 12 Laporan 16,537,500 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1,103,822,966 1,103,822,966 1,416,259,021 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Laporan 1,459,805,873 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Laporan 33,800,000 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 2,230,414,320 2,391,414,320 2,058,570,240 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 3 Laporan 3,107,096,201 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah Urusan Kesehatan laporan laporan 4 laporan 4 laporan 601,900,900 601,900,900 802,813,164 4 laporan 1,623,312,132 1 02 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 23 Unit 100,000,000 100,000,000 150,769,600 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 23 Unit 260,090,105 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 12 Unit 267,641,920 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 396,900,900 396,900,900 547,043,564 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 2 Unit 502,671,971 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Unit 254,908,136 Dinas Kesehatan 1 02 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Kesehatan dan UPTD 1 Unit 338,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Umur harapan hidup Tahun Tahun 70.19 Tahu n 70.19 Tahu n 44,699,293,660 48,098,016,545 55,874,141,183 70.19 Tahun 288,323,982,647 1 02 002 1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi jumlah laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi laporan laporan 8 laporan 8 laporan 9,745,765,980 19,438,205,392 16,623,953,230 8 laporan 217,399,546,581 1 02 002 1.01 001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 unit 1 unit 1,252,411,780 10,502,411,780 6,144,601,518 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 unit 200,350,000,000 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.01 003 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 31 Unit 31 Unit 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 31 Unit 0 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.01 006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll) yang Dilakukan Pengembanga n 14 layanan 14 layanan 200,000,000 200,000,000 1,450,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 14 layanan 20,000,000 Dinas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 1 unit 1 unit 1 unit 1 02 002 1.01 010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 4703 unit 4703 unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 4703 unit 10,675,000,000 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 67,600,000 Dinas Kesehatan0 0 55,515,100 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 1 02 002 1.01 008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Unit Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 02 002 1.01 015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan Jumlah Alat- Alat Kesehatan/Per alatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara 4 Unit 4 Unit 825,322,800 1,077,064,760 1,277,064,760 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 4 Unit 0 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.01 017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Alat- Alat Kesehatan/Per alatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara 303 unit 303 unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 303 unit 325,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.01 019 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 47,349,952 47,349,952 47,349,952 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Unit 175,760,000 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 0 Dinas Kesehatan0 450,000,000 450,000,0001 02 002 1.01 012 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.01 020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 30 Unit 30 Unit 400,000,000 200,000,000 200,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 30 Unit 0 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.01 021 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Dokumen 5 Dokumen 608,920,900 2,053,715,302 2,053,715,302 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 5 Dokumen 4,890,486,581 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.01 022 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan 1 paket 1 paket 6,261,760,548 4,757,663,598 4,795,706,598 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 paket 895,700,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Persen Persen 100 Persen 100 Persen 34,286,850,480 27,068,682,953 37,365,651,953 100 Persen 64,656,700,358 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.02 001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar 268463 ora ng 268463 ora ng 250,000,000 1,600,000,000 1,582,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 268463 orang 3,589,685,587 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 31760 oran g 31760 oran g 109,124,800 409,124,800 409,124,800 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 31760 orang 673,637,440 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 9 Dokumen 9 Dokumen 856,858,780 648,000,000 648,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 9 Dokumen 4,930,644,457 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 6 Dokumen 6 Dokumen 500,000,000 685,065,240 685,065,240 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 6 Dokumen 2,467,400,000 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.02 005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 2 Dokumen 2 Dokumen 125,000,000 125,000,000 125,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 2 Dokumen 929,500,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 10 Dokume n 10 Dokume n 10,100,197,220 1,034,984,400 1,034,984,400 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 10 Dokumen 14,413,752,753 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 4 Dokumen 4 Dokumen 191,927,000 191,927,000 191,927,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 4 Dokumen 77,047,252 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dokumen 6 Dokumen 329,000,000 295,000,000 295,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 6 Dokumen 3,227,165,000 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.02 009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 276,803,300 276,803,300 276,803,300 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 3 Dokumen 477,737,650 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 2 Dokumen 2 Dokumen 407,300,000 287,300,000 334,545,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 2 Dokumen 783,590,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 23 Dokume n 23 Dokume n 1,943,207,880 1,836,207,880 1,953,931,880 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 23 Dokumen 10,336,565,710 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 1 Dokumen 0 60,000,000 60,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Dokumen 40,000,000 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.02 013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1 Dokumen 1 Dokumen 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Dokumen 1,635,145,980 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis 416669 Ora ng 416669 Ora ng 81,750,000 81,750,000 81,750,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 416669 Orang 23,608,962 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 3 Dokumen 3 Dokumen 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 3 Dokumen 300,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 15,296,866,000 15,036,819,278 25,036,819,278 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 4 Dokumen 15,140,000,000 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.02 017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 169,075,720 300,017,860 300,017,860 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 2 Dokumen 170,223,560 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kot a 5 Dokumen 5 Dokumen 853,316,890 1,178,466,438 1,328,466,438 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 5 Dokumen 750,748,863 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 5 Dokumen 5 Dokumen 1,050,000,000 1,026,366,722 1,026,366,722 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 5 Dokumen 3,600,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kot a 4 Dokumen 4 Dokumen 325,773,200 325,773,200 325,773,200 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 4 Dokumen 125,000,000 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.02 023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 14 unit 14 unit 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 14 unit 264,500,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 027 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3 Dokumen 3 Dokumen 510,000,000 493,680,000 493,680,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 3 Dokumen 460,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 028 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,649,690 366,396,835 366,396,835 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Dokumen 115,747,144 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.02 030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 100 Keluarg a 100 Keluarg a 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 100 Keluarga 125,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi jumlah kab/kota yang mengimpleme ntasikan sistem infomasi kesehatan Kab/Kota Kab/Kota 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 129,000,000 140,000,000 158,000,000 14 Kab/Kota 576,178,758 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.03 001 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 70,000,000 140,000,000 158,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Dokumen 353,151,815 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.03 002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 59,000,000 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Dokumen 165,526,943 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.03 003 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Unit 57,500,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Persen Persen 100 Persen 100 Persen 537,677,200 1,451,128,200 1,726,536,000 100 Persen 5,691,556,950 1 02 002 1.04 001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 30 Unit 30 Unit 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 30 Unit 126,750,000 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 002 1.04 002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan 31 Unit 31 Unit 90,000,000 90,000,000 90,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 31 Unit 380,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 002 1.04 003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 3 Unit 3 Unit 347,677,200 1,261,128,200 1,536,536,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 3 Unit 5,184,806,950 Dinas Kesehatan 1 02 003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Umur harapan hidup Tahun Tahun 70.19 Tahu n 70.19 Tahu n 5,755,267,850 9,977,909,050 8,977,569,050 70.19 Tahun 8,204,360,488 1 02 003 1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4,420,868,800 5,538,163,000 5,551,265,800 2 Dokumen 4,547,808,800 1 02 003 1.01 001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 84 Orang 84 Orang 4,337,705,800 5,455,000,000 5,468,102,800 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 84 Orang 4,464,645,800 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 003 1.01 002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi 142 Orang 142 Orang 83,163,000 83,163,000 83,163,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 142 Orang 83,163,000 Dinas Kesehatan 1 02 003 1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah laporan penyelenggara an peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan jenjang kompetensi sesuai standar laporan laporan 2 laporan 2 laporan 1,334,399,050 4,439,746,050 3,426,303,250 2 laporan 3,656,551,688 1 02 003 1.02 001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 275 Orang 275 Orang 824,122,300 3,301,599,800 2,253,497,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 275 Orang 2,785,953,438 Dinas Kesehatan 1 02 003 1.02 002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 8 Dokumen 8 Dokumen 510,276,750 1,138,146,250 1,172,806,250 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 8 Dokumen 870,598,250 Dinas Kesehatan 1 02 004 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Umur harapan hidup Tahun Tahun 70.19 Tahu n 70.19 Tahu n 127,050,000 127,050,000 127,050,000 70.19 Tahun 149,755,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 004 1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kabupaten Kota yang terlaksana Persen Persen 100 Persen 100 Persen 127,050,000 127,050,000 127,050,000 100 Persen 139,755,000 1 02 004 1.01 001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan 60 Sarana 60 Sarana 127,050,000 127,050,000 127,050,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 60 Sarana 139,755,000 Dinas Kesehatan 1 02 004 1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 0 0 0 10,000,000 1 02 004 1.02 002 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Data Sarana UKOT yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Kesehatan 1 02 005 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Umur harapan hidup Tahun Tahun 70.19 Tahu n 70.19 Tahu n 720,098,600 870,098,600 870,098,600 70.19 Tahun 1,011,958,758 1 02 005 1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase kab/kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat Persen Persen 36 Persen 36 Persen 462,900,000 612,900,000 612,900,000 36 Persen 423,289,440 1 02 005 1.01 001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan , Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 4 Dokumen 4 Dokumen 462,900,000 612,900,000 612,900,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 4 Dokumen 423,289,440 Dinas Kesehatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 02 005 1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Kab/Kota Kab/Kota 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 182,198,600 182,198,600 182,198,600 14 Kab/Kota 513,669,318 1 02 005 1.02 001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 182,198,600 182,198,600 182,198,600 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Dokumen 513,669,318 Dinas Kesehatan 1 02 005 1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Persentase Kab/Kota melaksanakan pembinaan posyandu aktif Persen Persen 45 Persen 45 Persen 75,000,000 75,000,000 75,000,000 45 Persen 75,000,000 1 02 005 1.03 001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Kesehatan/U PT Provinsi/Kab /Kota dan Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Dokumen 75,000,000 Dinas Kesehatan 1 1 03 1,079,800,936,810 1,457,451,485,846 1,261,603,855,870 1,144,955,664,500 1 03 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 43,925,091,810 45,784,161,310 43,025,134,436 100 % 43,063,819,500 1 03 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 210,676,000 210,676,000 210,676,000 1 Tahun 210,676,000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 12 Laporan Jumlah Laporan Koordinasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 03 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Keuangan pada Perangkat Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 25,348,551,319 24,941,200,136 24,941,200,136 1 Tahun 25,348,551,319 1 03 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 221 Orang/ Bulan 221 Orang/ Bulan 25,148,551,319 24,741,200,136 24,741,200,136 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 221 Orang/Bula n 25,148,551,319 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 12 Dokume n 12 Dokume n 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 12 Dokumen 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Lapaoran Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 12 Laporan Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk 50,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50,000,000 50,000,000 50,000,0001 03 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 210,676,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 210,676,000 210,676,000 210,676,0001 03 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 03 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 655,500,000 655,500,000 655,500,000 1 Tahun 655,500,000 Jumlah Dokumen Pemgamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 Dokumen Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 03 001 1.03 004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Laporan 250,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5 Laporan Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 1 03 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000 1 03 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 221 Orang 221 Orang 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 221 Orang 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 120,000,000 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 120,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 120,000,000 120,000,000 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 285,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.03 005 285,500,000 285,500,000 285,500,0001 03 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 50,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 50,000,000 50,000,000 50,000,0001 03 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 03 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 221 Orang 221 Orang 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 221 Orang 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1,701,564,700 1,986,654,991 1,881,578,117 1 Tahun 1,701,564,700 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang DIsediakan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 1 03 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 36 Paket 421,564,700 706,654,991 706,654,991 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 36 Paket 421,564,700 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 160,000,000 160,000,000 160,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 5 Paket 160,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 2 Paket Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2 Paket 1 03 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang DIsediakan 12 Dokume n 12 Dokume n 165,000,000 165,000,000 165,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 12 Dokumen 165,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 135,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 135,000,000 135,000,000 135,000,000 0 70,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70,000,000 70,000,000 70,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 03 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 6 Laporan Jumlah Laporan Faslititasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 6 Laporan 6 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 12 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 03 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2,590,931,310 2,853,950,000 200,000,000 1 Tahun 1,729,659,000 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yaang Disediakan 5 Unit 5 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5 Unit Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 5 Unit Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang DIsediakan 5 Unit 5 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5 Unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 5 Unit Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Unit Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 200,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 861,272,310 0 0 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1,529,659,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1,529,659,000 2,653,950,000 0 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 01 03 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 546,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 600,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 600,000,000 546,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.06 009 150,000,000 204,000,000 98,923,1261 03 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 03 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 10,908,339,881 10,623,250,400 10,623,250,400 1 Tahun 10,908,339,881 1 03 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 210 Lapora n 210 Lapora n 4,500,000 4,500,000 4,500,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 210 Laporan 4,500,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,305,000,000 1,305,000,000 1,305,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 12 Laporan 1,305,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 9,598,839,881 9,313,750,400 9,313,750,400 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 24 Laporan 9,598,839,881 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2,209,528,600 4,212,929,783 4,212,929,783 1 Tahun 2,209,528,600 1 03 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 32 Unit 32 Unit 765,488,600 765,488,600 765,488,600 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 32 Unit 765,488,600 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 3 Unit 3 Unit 660,000,000 2,663,401,183 2,663,401,183 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 3 Unit 660,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 6 Unit 6 Unit 784,040,000 784,040,000 784,040,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 6 Unit 784,040,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 03 002 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi (%) % % 37,93 % 37,93 % 39,200,000,000 65,530,000,000 50,403,579,040 37,93 % 46,360,000,000 luasan yang dikembangkan /dikelola/kons ervasi Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Terlaksananny a Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kot a Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 03 002 1.01 004 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 241,695,000 1,000,000,000 992,281,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 260,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 002 1.01 011 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun 7 Unit 7 Unit 0 1,750,000,000 1,272,800,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 7 Unit 1,750,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 002 1.01 017 Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun 0.9 KM 0.9 KM 0 2,250,000,000 1,676,470,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 0.9 KM 2,250,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku 3 Unit 3 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Unit Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 KM 0 KM 0 KM Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 33 Unit 33 Unit 33 Unit 1,200,000,000 0 1,300,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1,200,000,000 1,200,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 650,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 002 1.01 060 600,000,000 600,000,000 544,000,000 6,517,777,000 7,310,000,000 1 03 002 1.01 052 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku 1 03 002 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 6,141,695,000 7,800,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 160 Orang 160 Orang 160 Orang luasan yang dikembangkan /dikelola/kons ervasi Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Pengembanga n dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kot a Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 03 002 1.02 001 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 0 1,800,000,000 991,109,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 3 Dokumen 1,800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 0 KM 0 KM PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 KM Terehabilitasin ya Jaringan Irigasi Rawa 16625 Ha 16625 Ha 16625 Ha Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi 1 Unit 1 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa 10000 Ha 10000 Ha PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10000 Ha 0 2,800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2,000,000,000 5,900,000,000 5,892,652,000 0 600,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 002 1.02 023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 550,000,000 350,000,000 239,500,000 0 33,250,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 002 1.02 022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 30,008,305,000 48,927,179,000 36,028,105,000 39,050,000,000 1 03 002 1.02 016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 33,058,305,000 57,730,000,000 43,885,802,040 0 1,100,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 002 1.02 1,000,000,000 1,000,000,000 832,226,0001 03 002 1.01 063 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 KM 0 KM 0 KM Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara 0 Kawasan 0 Kawasan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Kawasan Terpeliharanya Kawasan Rawa 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 03 003 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%) % % 95,28 % 95,28 % 7,000,000,000 3,000,000,000 2,940,600,000 95,28 % 13,800,000,000 1 03 003 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 7,000,000,000 3,000,000,000 2,940,600,000 13,800,000,000 1 03 003 1.01 001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggara an SPAM 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000,000 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Dokumen 2,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 003 1.01 004 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kapasitas Peningkatan SPAM Regional 1267 SR 1267 SR 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1267 SR 4,800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional 2000 SR 2000 SR Kab. Kotawaringi n Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2000 SR Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Barito Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 03 004 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Jumlah Infrastruktur Persampahan yang terbangun dan Ditingkatkan (unit) Unit Unit 3 Unit 3 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 1,908,000,000 3 Unit 5,000,000,000 7,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6,000,000,000 3,000,000,000 2,940,600,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 03 003 1.01 005 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan 734,436,040 0 600,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa 500,000,000 752,821,000 0 2,800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 002 1.02 029 2,000,000,000 5,900,000,000 5,892,652,0001 03 002 1.02 023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 03 004 1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 2,000,000,000 2,000,000,000 1,908,000,000 5,000,000,000 1 03 004 1.01 001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Dokumen 2,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 004 1.01 006 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 1,908,000,000 Kab. Kotawaringi n Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 3 Unit 3,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 005 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses sanitasi Layak (%) % % 76 % 76 % 3,500,000,000 2,000,000,000 1,981,434,000 76 % 5,000,000,000 1 03 005 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 3,500,000,000 2,000,000,000 1,981,434,000 5,000,000,000 Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 140 Rumah Tangga 140 Rumah Tangga Kab. Kapuas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 140 Rumah Tangga Kab. Kotawaringi n Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pulang Pisau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 5,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3,500,000,000 2,000,000,000 1,981,434,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 03 005 1.01 003 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kab. Katingan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 03 006 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Panjang drainase yang dibangun/ditin gkatk an (meter) m m 3.000 m 3.000 m 8,100,000,000 7,700,000,000 7,575,100,000 3.000 m 17,000,000,000 1 03 006 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi 8,100,000,000 7,700,000,000 7,575,100,000 17,000,000,000 1 03 006 1.01 001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Dokumen 2,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 006 1.01 004 Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Unit 5,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 006 1.01 005 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1,500,000,000 5,000,000,000 4,888,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Unit 5,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 006 1.01 006 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara 7 Unit 7 Unit 5,600,000,000 2,700,000,000 2,687,100,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 7 Unit 5,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 007 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Jumlah penyelenggara an infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi (kawasan) Kawasan Kawasan 4 Kawasan 4 Kawasan 78,215,045,000 108,759,373,500 91,067,749,737 4 Kawasan 96,056,845,000 Kalteng Bermartabat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 03 007 1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 78,215,045,000 108,759,373,500 91,067,749,737 96,056,845,000 Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 6 Sistem Jaringan 6 Sistem Jaringan Kab. Kotawaringi n Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6 Sistem Jaringan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 03 007 1.01 003 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian 14 Sistem Jaringan 14 Sistem Jaringan 196,845,000 196,845,000 484,045,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 14 Sistem Jaringan 256,845,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 007 1.01 004 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara an Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 150 Orang 150 Orang 1,000,000,000 1,000,000,000 766,020,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 150 Orang 800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 008 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Jumlah Bangunan Gedung Strategis Provinsi yang dibangun dan ditingkatkan (unit) Unit Unit 8 Unit 8 Unit 107,220,800,000 361,185,869,000 331,214,494,496 8 Unit 108,000,000,000 Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kawasan 8 Kawasan 8 Kawasan 8 Kawasan 107,220,800,000 361,185,869,000 331,214,494,496 108,000,000,0001 03 008 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 95,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 77,018,200,000 107,562,528,500 89,817,684,7371 03 007 1.01 001 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Penetapan dan Penyelengaraa n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Unit Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 1 03 008 1.01 001 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 7 Dokumen 7 Dokumen 107,220,800,000 361,185,869,000 331,214,494,496 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 7 Dokumen 108,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 009 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Jumlah Bangunan beserta Lingkungannya yang terbangun dan terkelola dengan baik (unit) Unit Unit 7 Unit 7 Unit 15,000,000,000 134,493,386,000 67,256,068,925 7 Unit 18,000,000,000 1 03 009 1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 15,000,000,000 134,493,386,000 67,256,068,925 18,000,000,000 1 03 009 1.01 001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000,000 1,518,386,000 1,351,817,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Dokumen 2,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 107,220,800,000 361,185,869,000 331,214,494,496 108,000,000,0001 03 008 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 8 Kawasan 8 Kawasan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 8 Kawasan Kab. Sukamara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 1 03 009 1.01 004 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 1 Kawasan 1 Kawasan 1,000,000,000 19,500,000,000 19,468,900,870 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Kawasan 2,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 010 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 769,140,000,000 720,498,696,036 657,731,695,236 785,000,000,000 1 03 010 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 769,140,000,000 720,498,696,036 657,731,695,236 785,000,000,000 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian 2 Dokumen 2 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Jumlah dokumen perencanaan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 4,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4,000,000,000 4,500,000,000 4,491,750,0001 03 010 1.01 001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 13,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12,500,000,000 113,475,000,000 46,435,351,0551 03 009 1.01 003 Penataan Bangunan dan Lingkungan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan 1 dokumen 1 dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembata n 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Jumlah dokumen pelaksanaan Survei Kondisi jalan/ jembatan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 03 010 1.01 005 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 11.5 KM 11.5 KM 9,000,000,000 28,500,000,000 12,082,600,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 11.5 KM 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 94 KM 94 KM Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 94 KM Panjang jalan yang ditingkatkan 100 Km 100 Km 100 Km Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 3 KM 3 KM Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 KM Panjang jalan yang dipelihara 31 Km 31 Km 31 Km Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 1272.08 K M 1272.08 K M Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1272.08 KM Panjang jalan yang dipelihara 1272.08 K m 1272.08 K m 1272.08 Km 1 03 010 1.01 012 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 550 m 550 m 26,460,000,000 93,200,000,000 92,109,950,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 550 m 23,940,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang jembatan yang diganti 141 m 141 m Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 141 m Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 25,460,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28,140,000,000 26,800,000,000 26,800,000,0001 03 010 1.01 016 Penggantian Jembatan 6,000,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 7,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Rutin Jalan 7,000,000,000 6,000,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 41,800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 010 1.01 011 46,200,000,000 102,985,050,000 70,792,850,0001 03 010 1.01 010 Pemeliharaan Berkala Jalan 410,342,706,236 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 660,300,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rekonstruksi Jalan 611,020,000,000 422,941,306,236 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 010 1.01 008 1,000,000,000 1,000,000,000 992,700,0001 03 010 1.01 004 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 997,490,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 3,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan Leger Jalan 3,000,000,000 1,000,000,0001 03 010 1.01 003 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian 107.2 M 107.2 M 107.2 M Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi 2373.36 M 2373.36 M Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2373.36 M Panjang jembatan yang direhabilitasi 79112 m 79112 m 79112 m Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 1500 M 1500 M Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1500 M Panjang jembatan yang dipelihara 47516 m 47516 m 47516 m 1 03 010 1.01 020 Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 25 M 25 M 0 5,000,000,000 4,703,662,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 25 M 5,000,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Pengawasan 18 dokume n 18 dokume n Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 18 dokumen Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggara an Jalan/Jembata n 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 03 011 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 3,500,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 4,175,000,000 1 03 011 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 2,155,000,000 2,225,000,000 2,225,000,000 2,625,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli 0 Dokumen 0 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Dokumen Jumlah Laporan Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 100,000,000 100,000,000 100,000,0001 03 011 1.01 001 Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 26,417,987,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 9,626,644,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 26,446,644,000 26,572,339,800 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1,500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 010 1.01 023 1,500,000,000 2,000,000,000 2,000,000,0001 03 010 1.01 019 Pemeliharaan Rutin Jembatan 0 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2,373,356,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Jembatan 2,373,356,000 0 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 25,460,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 010 1.01 018 28,140,000,000 26,800,000,000 26,800,000,0001 03 010 1.01 016 Penggantian Jembatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Instruktur/Ase sor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli 0 Orang 0 Orang Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Orang Jumlah Instruktur/Ase sor/Penyeleng gara Pelatihan yang terlatih 30 Orang 30 Orang 30 Orang Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi yang terlatih 80 Orang 80 Orang Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 80 Orang Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0 Orang Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 0 Dokumen 0 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Dokumen Jumlah tenaga terampil yang tersertifikasi secara on site 50 Orang 50 Orang 50 Orang Jumlah tenaga ahli yang tersertifikasi 50 Orang 50 Orang Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 50 Orang Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi 0 Orang 0 Orang 0 Orang Jumlah Dokumen Penguatan Penyelenggara an UPT Laboratorium 1 dok 1 dok Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 dok Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah peserta yang mengikuti Forum Jasa Konstruksi di Daerah 40 orang 40 orang 40 orang 1,315,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 975,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 925,000,000 1,315,000,000 350,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 011 1.01 007 250,000,000 280,000,000 280,000,0001 03 011 1.01 006 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 230,000,000 300,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 250,000,000 230,000,000 500,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 011 1.01 005 450,000,000 0 0 350,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 011 1.01 004 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 180,000,000 300,000,000 300,000,0001 03 011 1.01 002 Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 0 Orang 0 Orang 0 Orang 1 03 011 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 1,145,000,000 1,075,000,000 1,075,000,000 1,300,000,000 Jumlah Dokumen Penyiapan Akreditasi Laboratorium 1 Dok 1 Dok Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dok Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kalibrasi peralatan laboratorium 2 Alat Uji 2 Alat Uji 2 Alat Uji Jumlah Laporan Pelatihan dan Monitoring Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) 1 Laporan 1 Laporan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI 0 Orang 0 Orang 0 Orang Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi 0 Dokumen 0 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Dokumen Jumlah laporan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 03 011 1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 200,000,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 1 03 011 1.03 002 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi Jumlah laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 250,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 120,000,000 100,000,000 100,000,000 350,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 011 1.02 005 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 300,000,000 250,000,000 250,000,000 800,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 011 1.02 003 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI 725,000,000 725,000,000 725,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 03 011 1.02 002 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 1,315,000,000 infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 975,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 925,000,000 1,315,000,0001 03 011 1.01 007 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 03 012 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Terselenggaran ya penataan ruang di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang % % 82 % 82 % 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 82 % 3,500,000,000 1 03 012 1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1,050,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 1 Dokumen 1,050,000,000 1 03 012 1.01 001 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Dokumen 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 012 1.01 003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Dokumen 850,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 012 1.01 004 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Dokumen 200,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 012 1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 650,000,000 650,000,000 650,000,000 1 Dokumen 800,000,000 1 03 012 1.02 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Dokumen 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 03 012 1.02 003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Dokumen 200,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 012 1.02 004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 450,000,000 450,000,000 450,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Laporan 450,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 012 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 400,000,000 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 250,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 012 1.03 002 Sistem Informasi Penataan Ruang 100,000,000 100,000,000 100,000,0001 03 012 1.03 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 03 012 1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Dokumen 1,250,000,000 1 03 012 1.04 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Dokumen 150,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 012 1.04 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Dokumen 200,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 012 1.04 004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 0 1 Dokumen 900,000,000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 1 04 36,132,142,240 125,565,291,413 124,608,852,506 182,210,000,000 1 04 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Cakupan dukungan layanan non teknis urusan pemerintahan bidang PKP dan Pertanahan tahun tahun 1 tahun 1 tahun 11,928,566,860 13,700,037,587 14,008,288,904 1 tahun 19,810,000,000 1 04 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun tahun tahun 1 tahun 1 tahun 170,000,000 260,000,000 290,000,000 1 tahun 400,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 100,000,000 150,000,000 191,145,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 6 Dokumen 200,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 35,000,000 60,000,000 56,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 6 Dokumen 100,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 35,000,000 50,000,000 42,855,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Laporan 100,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 1 tahun tahun tahun 1 tahun 1 tahun 5,068,307,227 5,483,353,136 5,483,353,136 1 tahun 6,050,000,000 1 04 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/ Bulan 42 Orang/ Bulan 5,047,307,227 5,448,353,136 5,448,353,136 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 42 Orang/ Bulan 6,000,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 21,000,000 35,000,000 35,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Laporan 50,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen administrasi BMD selama 1 tahun tahun tahun 1 tahun 1 tahun 116,000,000 230,000,000 230,000,000 1 tahun 300,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 001 1.03 003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 200,000,000 200,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Laporan 250,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.03 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 16,000,000 30,000,000 30,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Laporan 50,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selama 1 tahun tahun tahun 1 tahun 1 tahun 120,000,000 190,000,000 190,000,000 1 tahun 300,000,000 1 04 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 20,000,000 20,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Dokumen 50,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 20,000,000 20,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Dokumen 50,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 100,000,000 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 6 Orang 200,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen layanan administrasi umum perangkat daerah selama 1 tahun tahun tahun 1 tahun 1 tahun 1,265,759,633 1,948,184,451 2,205,184,451 1 tahun 3,000,000,000 1 04 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 48,000,000 60,000,000 60,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Paket 100,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 517,759,633 997,759,633 1,272,759,633 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Paket 1,500,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 70,000,000 75,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Paket 100,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 100,000,000 72,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Dokumen 150,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500,000,000 620,424,818 620,424,818 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Laporan 1,000,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 105,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Dokumen 150,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase gedung kantor atau bangunan yang terbangun % % 100 % 100 % 1,125,000,000 0 0 100 % 3,000,000,000 1 04 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 2 Unit 2,000,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1,125,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 2 Unit 1,000,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan penunjang urusan pemerintahan daerah selama 1 tahun tahun tahun 1 tahun 1 tahun 3,158,000,000 4,083,000,000 3,780,150,389 1 tahun 4,760,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 7,000,000 10,000,000 10,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Laporan 10,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 625,000,000 675,000,000 720,910,139 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Laporan 750,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2,526,000,000 3,398,000,000 3,049,240,250 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Laporan 4,000,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Layanan pemeliharaan barang milik daerah selama 1 tahun tahun tahun 1 tahun 1 tahun 905,500,000 1,505,500,000 1,829,600,928 1 tahun 2,000,000,000 1 04 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 305,500,000 300,000,000 373,510,928 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 5 Unit 400,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 250,000,000 455,500,000 472,500,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 5 Unit 500,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 200,000,000 550,000,000 783,590,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Unit 850,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 150,000,000 200,000,000 200,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pegawai pemerintaha n provinsi kalimantan tengah 1 Unit 250,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 002 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedian rumah layak huni % % 100 % 100 % 475,000,000 760,140,000 742,740,000 100 % 900,000,000 1 04 002 1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Jumlah Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Keg Keg 1 Keg 1 Keg 225,000,000 526,355,000 485,675,000 1 Keg 650,000,000 1 04 002 1.01 001 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 225,000,000 223,785,000 206,385,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Warga negara di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi 1 Dokumen 250,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 002 1.01 004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 0 163,785,000 152,145,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Warga negara di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi 1 Dokumen 200,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 127,145,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Warga negara di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program provinsi 200,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 0 138,785,0001 04 002 1.01 006 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 002 1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Keg Keg 1 Keg 1 Keg 250,000,000 233,785,000 257,065,000 1 Keg 250,000,000 1 04 002 1.03 001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi 6 Unit Rumah 6 Unit Rumah 250,000,000 233,785,000 257,065,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Warga negara korban bencana provinsi 6 Unit Rumah 250,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Jumlah Kawasan Kumuh yang Tertata Kawasan Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan 2 Kawasan Jumlah Perbaikan RTLH Unit Unit 125 Unit 125 Unit 125 Unit 1 04 003 1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 ( Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha Keg Keg 4 Keg 4 Keg 1,020,500,000 1,490,483,856 1,266,442,874 4 Keg 1,600,000,000 1 04 003 1.01 002 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000 173,785,000 168,925,200 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha 1 Laporan 200,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 003 1.01 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pem ukiman Kembali Permukiman kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pe remajaan/Pem ukiman Kembali Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 78,785,000 78,785,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha 1 Laporan 100,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 5,591,153,256 6,750,000,0001 04 003 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 7,785,419,380 5,871,271,056 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 003 1.01 008 Penyusunan/Review/Legalisas i Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tere view/ Terlegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 470,500,000 852,128,856 624,047,674 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha 1 Dokumen 900,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 003 1.01 009 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggara an Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Laporan 1 Laporan 250,000,000 385,785,000 394,685,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha 1 Laporan 400,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 003 1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 ( Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas ) Ha Keg Keg 3 Keg 3 Keg 6,764,919,380 4,380,787,200 4,324,710,382 3 Keg 5,150,000,000 1 04 003 1.02 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pe remajaan/Pem ukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Laporan 1 Laporan 250,000,000 123,785,000 123,785,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha 1 Laporan 150,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 003 1.02 003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 125 Unit Rumah 125 Unit Rumah 4,258,075,380 3,091,828,400 3,056,469,382 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha 125 Unit Rumah 3,500,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 003 1.02 007 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/D ipugar 2 Ha 2 Ha 2,256,844,000 1,165,173,800 1,144,456,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha 2 Ha 1,500,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 005 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase terselenggaran ya penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) pada kawasan permukiman % % 100 % 100 % 15,743,156,000 105,060,057,770 104,091,085,346 100 % 154,550,000,000 1 04 005 1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Jumlah Kegiatan Urusan Penyelenggara an PSU Permukiman yang Terlaksana Keg Keg 3 Keg 3 Keg 15,743,156,000 105,060,057,770 104,091,085,346 3 Keg 154,550,000,000 1 04 005 1.01 001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 1 Dokumen 1 Dokumen 582,896,000 3,949,177,200 4,018,174,300 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Panjang jalan dan drainase pada permukiman penduduk 1 Dokumen 4,000,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 005 1.01 002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 14,985,260,000 100,610,880,570 99,572,911,046 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Panjang jalan dan drainase pada permukiman penduduk 14 Kab/Kota 150,000,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 04 005 1.01 003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1 Laporan 1 Laporan 175,000,000 500,000,000 500,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Panjang jalan dan drainase pada permukiman penduduk 1 Laporan 550,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 04 006 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi % % 100 % 100 % 200,000,000 173,785,000 175,585,000 100 % 200,000,000 1 04 006 1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah Jumlah Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang dan Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan PSU tingkat kemampuan Menengah Keg Keg 1 Keg 1 Keg 200,000,000 173,785,000 175,585,000 1 Keg 200,000,000 1 04 006 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000 173,785,000 175,585,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Orang dan Badan Hukum Perancangan dan Perencanaan Perumahan dan PSU 1 Laporan 200,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 2 10 566,610,000 786,537,510 786,537,510 890,000,000 2 10 004 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara % % 50 % 50 % 161,463,450 216,446,900 216,446,900 50 % 250,000,000 2 10 004 1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 Daerah Provinsi Keg Keg 1 Keg 1 Keg 161,463,450 216,446,900 216,446,900 1 Keg 250,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 10 004 1.01 001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 161,463,450 216,446,900 216,446,900 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Daerah kabupaten/k ota dalam 1 (satu) daerah provinsi kalimantan tengah 1 Dokumen 250,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 10 006 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Data Luas Lahan Redistribusi yang dapat di sertifikat Ha Ha 3000 Ha 3000 Ha 405,146,550 394,596,580 394,596,580 3000 Ha 450,000,000 2 10 006 1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Kegiatan yang mendukung Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 ( Satu) Daerah Provinsi Keg Keg 3 Keg 3 Keg 405,146,550 394,596,580 394,596,580 3 Keg 450,000,000 2 10 006 1.01 002 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 135,494,000 190,474,630 190,474,630 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Daerah kabupaten/k ota dalam 1 (satu) daerah provinsi kalimantan tengah 1 Dokumen 200,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 10 006 1.01 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria. 1 Berita Acara 1 Berita Acara 149,138,500 204,121,950 204,121,950 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Daerah kabupaten/k ota dalam 1 (satu) daerah provinsi kalimantan tengah 1 Berita Acara 250,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 10 010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0 175,494,030 175,494,030 190,000,000 2 10 010 1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 0 175,494,030 175,494,030 190,000,000 2 10 010 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 0 175,494,030 175,494,030 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Laporan 190,000,000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 1 05 23,459,615,460 24,609,615,460 24,413,012,497 26,380,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 22,847,615,460 23,623,615,460 23,427,012,497 25,035,000,000 1 05 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 295,000,000 204,450,001 204,450,001 319,000,000 1 05 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen 47,183,000 40,828,001 40,828,001 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 2 dokumen 50,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dokumen 1 dokumen 39,420,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 40,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 15,125,000 15,125,000 15,125,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 16,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 1 dokumen 50,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 52,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 18,537,000 18,537,000 18,537,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 20,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 dokumen 6 dokumen 54,735,000 39,960,000 39,960,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 6 dokumen 55,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 05 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,570,000,000 11,057,155,267 11,064,637,858 11,522,500,000 1 05 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 orang 74 orang 10,552,000,000 11,030,155,267 11,037,637,858 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 74 orang 11,500,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1 dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 12,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 50,000,000 Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 85,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70,000,000 50,000,0001 05 001 1.01 007 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 2 dokumen 2 dokumen 8,000,000 17,000,000 17,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 2 dokumen 10,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80,000,000 52,840,000 52,840,000 125,000,000 1 05 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 80 stel 80 stel 80,000,000 52,840,000 52,840,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 80 stel 125,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 652,000,000 924,959,500 924,959,500 877,000,000 1 05 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 jenis 5 jenis 7,000,000 7,000,000 7,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 5 jenis 10,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 jenis 6 jenis 100,000,000 275,621,500 275,621,500 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 6 jenis 150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 jenis 7 jenis 20,000,000 70,000,000 70,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 7 jenis 23,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 jenis 3 jenis 10,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 3 jenis 12,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 dokumen 1 dokumen 15,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 16,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 dokumen 1 dokumen 400,000,000 422,338,000 422,338,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 550,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 120,000,000 120,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 115,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 670,000,000 365,477,375 500,000,000 1 05 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 670,000,000 365,477,375 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 Unit 500,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,900,000,000 10,208,849,532 10,309,286,603 11,281,500,000 1 05 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 6,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 6,500,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan 3 laporan 250,000,000 415,179,532 431,616,603 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 3 laporan 275,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 3 laporan 3 laporan Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1 05 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350,615,460 505,361,160 505,361,160 410,000,000 1 05 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 24 unit 24 unit 165,615,460 244,615,460 244,615,460 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 24 unit 185,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 jenis 5 jenis 35,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 5 jenis 50,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 5 gedung 5 gedung 150,000,000 210,745,700 210,745,700 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 5 gedung 175,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 612,000,000 986,000,000 986,000,000 1,345,000,000 1 05 002 1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 204,000,000 572,000,000 572,000,000 645,000,000 9,867,670,000 Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 11,000,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10,644,000,000 9,783,670,0001 05 001 1.08 004 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 002 1.01 001 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan 35 kasus 35 kasus 25,000,000 93,000,000 93,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 35 kasus 150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 1.01 002 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 35 kasus 35 kasus 25,000,000 54,000,000 54,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 35 kasus 150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 1.01 003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggara an Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 1 dokumen 1 dokumen 25,000,000 93,000,000 93,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 100,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 1.01 004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 dokumen 1 dokumen 62,500,000 220,000,000 220,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 85,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 1.01 005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 100 orang 100 orang 62,500,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 100 orang 150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 002 1.01 009 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 laporan 1 laporan 4,000,000 12,000,000 12,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 10,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur 204,000,000 238,000,000 238,000,000 400,000,000 1 05 002 1.02 001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1 laporan 1 laporan 68,000,000 142,000,000 142,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 100,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 1.02 002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1 laporan 1 laporan 68,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 1.02 003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP 1 laporan 1 laporan 68,000,000 46,000,000 46,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 05 002 1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 204,000,000 176,000,000 176,000,000 300,000,000 1 05 002 1.03 001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggara an Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda 1 laporan 1 laporan 102,000,000 130,000,000 130,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 002 1.03 002 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif 20 dokume n 20 dokume n 102,000,000 46,000,000 46,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 20 dokumen 150,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1 1 05 16,270,000,000 31,243,979,498 30,644,995,096 16,690,500,000 1 05 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 10,500,000,000 10,088,953,498 10,032,329,096 100 % 10,180,000,000 1 05 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 445,000,000 420,000,000 420,000,000 100 % 530,000,000 1 05 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 300,000,000 40,000,000 40,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 4 Dokumen 350,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 25,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 25,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 25,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 25,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisaRealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjdan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 50,000,000 45,000,000 45,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Dokumen 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 275,000,000 275,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 30,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 6,376,000,000 5,971,391,639 6,083,011,639 100 % 6,990,000,000 1 05 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/B ulan 45 Orang/B ulan 6,000,000,000 5,641,591,639 5,641,591,639 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 45 Orang/Bulan 6,573,850,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokume n 12 Dokume n 275,000,000 275,000,000 398,120,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Dokumen 300,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000 20,000,000 15,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 23,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 16,000,000 16,000,000 11,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 18,400,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokume n 12 Dokume n 65,000,000 18,800,000 16,800,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Dokumen 74,750,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 120,000,000 216,200,000 203,200,000 100 % 88,000,000 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 1 05 001 1.03 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 10,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 11,500,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 196,200,000 196,200,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 65,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 222,000,000 122,000,000 45,000,000 100 % 340,000,000 1 05 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 120,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 20,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 11,500,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 10,000,000 10,000,000 7,000,0001 05 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 45,000,000 45,000,000 45,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Orang 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 10 Orang 62,000,000 62,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Orang 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 672,000,000 672,000,000 705,860,010 100 % 842,000,000 1 05 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25,000,000 25,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 40,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 110,000,000 110,000,000 177,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 200,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 50,000,000 61,200,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 60,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45,000,000 45,000,000 34,944,412 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 55,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 60,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 17,000,000 17,000,000 22,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 27,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 375,000,000 375,000,000 360,215,598 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 400,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % % 100 % 100 % 400,000,000 360,914,500 727,855,959 100 % 595,000,000 1 05 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 60,914,500 23,514,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 275,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 300,000,000 300,000,000 704,341,459 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit 320,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % % 100 % 100 % 1,905,000,000 1,827,361,859 1,373,315,988 100 % 365,000,000 1 05 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 25,000,000 25,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 45,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 280,000,000 280,000,000 300,455,588 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 320,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1,600,000,000 1,522,361,859 1,052,860,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 0 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % % 100 % 100 % 360,000,000 499,085,500 474,085,500 100 % 430,000,000 1 05 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 27 Unit 250,000,000 389,085,500 379,085,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 27 Unit 300,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 50,000,000 50,000,000 35,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Unit 60,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 60,000,000 60,000,000 60,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit 70,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanganan Pra Bencana % % 100 % 100 % 4,770,000,000 20,230,026,000 19,747,086,000 100 % 5,310,500,000 1 05 003 1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Tersedianya informasi dan edukasi menghadapi bencana % % 100 % 100 % 424,300,000 274,300,000 254,980,000 100 % 428,832,500 1 05 003 1.01 001 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 150,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kot a 200 Orang 200 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 200 Orang Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 278,832,500 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 274,300,000 274,300,000 254,980,0001 05 003 1.01 002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 05 003 1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Terlaksananya kesiagaan menghadapi bencana % % 100 % 100 % 1,750,000,000 2,102,158,000 2,011,779,200 100 % 1,905,000,000 1 05 003 1.02 001 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulanga n Bencana yang Dilegalkan 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 150,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kot a yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Orang Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kot a yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 50 Orang 50 Orang 50 Orang 278,350,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 350,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 350,000,000 300,000,000 278,832,500 Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.02 002 274,300,000 274,300,000 254,980,0001 05 003 1.01 002 Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 003 1.02 003 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana KesiapsiagaanT erhadap Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.02 004 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana 200 Unit 200 Unit 500,000,000 1,002,158,000 944,769,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 200 Unit 600,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.02 005 Pengelolaan Risiko Bencana Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 200,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.02 006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 50,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Kawasan 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 003 1.02 008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana 30 Orang 30 Orang 200,000,000 100,000,000 88,660,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 30 Orang 200,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.02 009 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.02 010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 55,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.02 011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulanga n Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % % 100 % 100 % 1,045,700,000 16,305,546,000 16,193,754,800 100 % 1,156,667,500 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Waba h Prioritas 1 Laporan 1 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Waba h Zoonosis Prioritas 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana 1 Laporan 1 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 1 05 003 1.03 003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 1 Laporan 1 Laporan 95,700,000 50,000,000 42,940,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 95,667,500 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.03 004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2000 Orang 2000 Orang 500,000,000 3,100,000,000 3,043,448,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2000 Orang 600,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 2 Laporan 2 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 160,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 150,000,000 12,995,546,000 12,971,508,800 151,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.03 005 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 150,000,000 110,000,000 102,530,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 75,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.03 002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 75,000,000 25,000,000 12,168,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 05 003 1.03 001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 1 05 003 1.03 006 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Waba h Penyakit 1 Laporan 1 Laporan 75,000,000 25,000,000 21,160,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 75,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya penguatan kelembagaan dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulanga n bencana Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,550,000,000 1,548,022,000 1,286,572,000 12 Bulan 1,820,000,000 1 05 003 1.04 001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggara an Penanggulanga n Bencana di Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 89,900,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1 Dokumen 150,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.04 002 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 350,000,000 270,000,000 197,200,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1 Dokumen 420,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 160,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 150,000,000 12,995,546,000 12,971,508,8001 05 003 1.03 005 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 003 1.04 003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulanga n Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 230,000,000 208,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1 Dokumen 300,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 003 1.04 004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 68,100,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1 Dokumen 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Penanggulanga n Bencana Kabupaten/Kot a di Wilayah Provinsi 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Penanggulanga n dan Bencana 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Dokumen 0 650,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 500,000,000 723,372,000 723,372,0001 05 003 1.04 007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi 0 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 200,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 200,000,000 74,650,0001 05 003 1.04 005 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 1 05 004 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran % % 100 % 100 % 1,000,000,000 925,000,000 865,580,000 100 % 1,200,000,000 1 05 004 1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Terlaksananya pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran % % 100 % 100 % 900,000,000 825,000,000 765,580,000 100 % 1,100,000,000 1 05 004 1.01 001 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Ko ta) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal 0 Dokumen 0 Dokumen 1 05 004 1.01 003 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan AparaturPema dam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kot a 1 Laporan 1 Laporan 75,000,000 75,000,000 75,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 75,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 75,000,000 75,000,000 34,900,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 1 05 004 1.01 002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran 0 650,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 500,000,000 723,372,000 723,372,0001 05 003 1.04 007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 004 1.01 004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggara an Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kot a dalam Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Penyelamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 75,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 004 1.01 005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulanga n Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait 8 Unit 8 Unit 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 8 Unit 200,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 004 1.01 006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggara an Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 8 Dokumen 8 Dokumen 50,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 8 Dokumen 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 004 1.01 007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggara an Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka n Manusia/Peny elamatan dan Evakuasi 8 Dokumen 8 Dokumen 50,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 8 Dokumen 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 004 1.01 008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayaka n Manusia/Peny elamatan dan Evakuasi 8 Unit 8 Unit 150,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 8 Unit 200,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 004 1.01 009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kot a 50 Orang 50 Orang 100,000,000 100,000,000 80,680,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Orang 100,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 004 1.01 010 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 4 Dokumen 4 Dokumen 50,000,000 75,000,000 75,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 4 Dokumen 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 004 1.01 011 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi Jumlah Kabupaten/Kot a yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 50,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Kab/Kota 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 05 004 1.01 012 Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 004 1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Terlaksananya Pembinaan dan Pegawasan Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran % % 100 % 100 % 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100 % 100,000,000 1 05 004 1.02 001 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggara an Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 1 05 004 1.02 002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggara an Pencegahan, Penanggulanga n, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 50,000,000 Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran 8 8 01 17,661,635,580 28,309,433,559 72,834,922,538 24,139,585,477 8 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % % 100 % 100 % 7,687,880,180 11,393,254,909 11,459,664,501 100 % 9,470,356,177 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dokumen dokumen 6 dokumen 6 dokumen 270,000,000 250,000,000 350,000,000 6 dokumen 270,000,000 8 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 2 dokumen 20,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 dokumen 1 dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 15,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 1 dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 dokumen 1 dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 15,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan 4 laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 4 laporan 10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 4 laporan 4 laporan 190,000,000 170,000,000 270,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 4 laporan 190,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 5,116,226,432 5,242,506,432 5,243,190,891 100 % 5,127,836,432 8 01 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 orang/b ulan 37 orang/b ulan 4,936,600,432 5,066,800,432 5,067,484,891 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 37 orang/bulan 4,936,600,432 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 2,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 12 dokume n 12 dokume n 159,375,800 160,455,800 160,455,800 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 12 dokumen 170,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.02 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 dokumen 4 dokumen 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 4 dokumen 2,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 1 laporan 4,014,200 4,014,200 4,014,200 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 laporan 5,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.02 006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 dokumen 1 dokumen 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 5,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 12 laporan 12 laporan 3,736,000 3,736,000 3,736,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 12 laporan 3,736,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 dokume n 12 dokume n 2,500,000 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 12 dokumen 2,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah dokumen dokumen 5 dokumen 5 dokumen 18,831,600 17,751,600 23,101,600 5 dokumen 38,831,600 8 01 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 dokumen 1 dokumen 8,831,600 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 8,831,600 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaa n barang milik daerah pada SKPD 4 laporan 4 laporan 10,000,000 17,751,600 23,101,600 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 4 laporan 30,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian % % 100 % 100 % 151,265,000 121,165,000 96,460,000 100 % 133,765,000 8 01 001 1.05 001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 unit 1 unit 5,000,000 3,960,000 3,960,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 unit 5,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 1 paket 81,265,000 80,705,000 76,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 paket 81,265,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 4,000,000 4,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 5,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.05 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 2,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 001 1.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 1 dokumen 1 dokumen 2,500,000 2,500,000 2,500,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 dokumen 2,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan 2 orang 2 orang Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 orang Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 0 Orang 0 Orang 8 01 001 1.05 007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 laporan 1 laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 laporan 10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.05 008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Dipindahtugas kan 1 orang 1 orang 5,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 orang 5,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 orang 5 orang 2,500,000 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 5 orang 2,500,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 37 orang 37 orang 10,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 37 orang 10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 37 orang 37 orang 10,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 37 orang 10,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum kantor % % 100 % 100 % 410,703,973 775,480,380 880,013,894 100 % 596,934,000 8 01 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor yang tersedia 1 paket 1 paket 2,823,000 170,546,000 170,546,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 paket 170,546,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 1 paket 31,226,000 31,226,000 31,226,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 paket 31,226,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 Badan Kesbangpol 0 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemulangan Pegawai yang Pensiun 20,000,000 20,000,0008 01 001 1.05 006 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 paket 1 paket 12,676,973 31,131,620 51,131,620 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 paket 35,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 6 dokumen 6 dokumen 10,162,000 10,162,000 10,162,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 6 dokumen 10,162,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 laporan 12 laporan 353,816,000 532,414,760 616,948,274 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 12 laporan 350,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase keterlaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % % 100 % 100 % 304,634,000 2,662,862,979 2,480,560,900 100 % 1,748,472,000 8 01 001 1.07 001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0 1,248,472,000 1,080,900,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 3 Unit 1,248,472,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit 4 unit 304,634,000 1,414,390,979 1,399,660,900 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 4 unit 500,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % % 100 % 100 % 1,071,157,145 999,975,238 1,012,823,936 100 % 1,072,157,145 8 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 laporan 4 laporan 1,000,000 1,920,000 1,920,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 4 laporan 2,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 laporan 4 laporan 228,734,185 201,339,538 214,188,236 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 4 laporan 228,734,185 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 laporan 4 laporan 841,422,960 796,715,700 796,715,700 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 4 laporan 841,422,960 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % % 100 % 100 % 345,062,030 1,323,513,280 1,373,513,280 100 % 482,360,000 8 01 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 21 unit 21 unit 102,360,000 202,360,000 272,360,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 21 unit 102,360,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 198,352,030 1,076,803,280 1,056,803,280 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 1 Unit 300,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 20 unit 20 unit 24,830,000 24,830,000 24,830,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 20 unit 50,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 30 unit 30 unit 19,520,000 19,520,000 19,520,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Badan Kesbangpol 30 unit 30,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 002 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Masyarakat Yang Mengerti Tentang Wawasan Kebangsaan orang orang 200 orang 200 orang 969,914,900 2,569,914,900 2,443,498,116 200 orang 1,935,449,300 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 002 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 969,914,900 2,569,914,900 2,443,498,116 1 dokumen 1,935,449,300 8 01 002 1.01 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 417,662,900 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 002 1.01 002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 280,000,000 280,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 500,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 002 1.01 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 orang 100 orang 100,000,000 750,000,000 635,449,300 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 100 orang 635,449,300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 002 1.01 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 orang 100 orang 152,252,000 1,100,000,000 1,100,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 100 orang 200,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 002 1.01 005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4 laporan 4 laporan 100,000,000 250,000,000 238,133,916 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 4 laporan 300,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 002 1.01 006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat , Berbangsa, dan Bernegara 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 159,914,900 159,914,900 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 Dokumen 200,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 003 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah Nilai/Angka Nilai/Angka 78,50 Nilai/ Angka 78,50 Nilai/ Angka 5,678,172,250 7,009,143,400 51,926,766,355 78,50 Nilai/Ang ka 8,601,006,000 8 01 003 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 5,678,172,250 7,009,143,400 51,926,766,355 1 dokumen 8,601,006,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 003 1.01 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 183,906,000 283,906,000 283,906,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 183,906,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 003 1.01 002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 003 1.01 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 orang 100 orang 317,100,000 317,100,000 190,683,216 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 100 orang 317,100,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 003 1.01 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 orang 100 orang 4,944,207,750 6,025,178,900 51,069,218,639 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 100 orang 7,000,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 003 1.01 005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4 laporan 4 laporan 132,958,500 282,958,500 282,958,500 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 4 laporan 1,000,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 004 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Capaian Pembinaan Terhadap Ormas, Lsm Dan Okp Aktif % % 80 % 80 % 598,514,000 3,263,514,000 3,255,223,838 80 % 598,514,000 8 01 004 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 598,514,000 3,263,514,000 3,255,223,838 1 dokumen 598,514,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 004 1.01 001 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 004 1.01 002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 2,765,000,000 2,763,050,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 004 1.01 003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 orang 50 orang 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 50 orang 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 004 1.01 004 Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 orang 50 orang 198,514,000 198,514,000 198,514,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 50 orang 198,514,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 004 1.01 005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 laporan 4 laporan 100,000,000 100,000,000 93,659,838 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 4 laporan 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 005 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Pengembanga n Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya orang orang 200 orang 200 orang 1,062,060,250 1,662,060,250 1,543,933,628 200 orang 1,869,166,000 8 01 005 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1,062,060,250 1,662,060,250 1,543,933,628 1 dokumen 1,869,166,000 8 01 005 1.01 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 200,000,000 95,190,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 005 1.01 002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 100,000,000 86,683,378 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 005 1.01 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 200 orang 200 orang 692,894,250 1,192,894,250 1,192,894,250 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Masyarakat Kalimantan Tengah 200 orang 1,500,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 005 1.01 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 100 orang 100 orang 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Masyarakat Kalimantan Tengah 100 orang 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 005 1.01 005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 laporan 4 laporan 69,166,000 69,166,000 69,166,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Masyarakat Kalimantan Tengah 4 laporan 69,166,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 006 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Potensi Terjadinya Konflik Terkait Ipoleksosbud Yang Telah Ditangani (Persentase Kasus Yang Telah Ditangani) % % 80 % 80 % 1,665,094,000 2,411,546,100 2,205,836,100 80 % 1,665,094,000 8 01 006 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1,665,094,000 2,411,546,100 2,205,836,100 1 dokumen 1,665,094,000 8 01 006 1.01 001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 100,000,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 006 1.01 002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 dokumen 1 dokumen 117,762,000 117,762,000 195,862,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 1 dokumen 117,762,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 006 1.01 003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 orang 100 orang 165,961,000 465,961,000 365,961,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 100 orang 165,961,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 8 01 006 1.01 004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 56 orang 56 orang 215,047,000 661,499,100 622,209,100 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 56 orang 215,047,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 006 1.01 005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 4 laporan 4 laporan 365,533,000 365,533,000 365,533,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 4 laporan 365,533,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 006 1.01 006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 4 dokumen 4 dokumen 700,791,000 700,791,000 556,271,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Masyarakat Kalimantan Tengah 4 dokumen 700,791,000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1 1 06 36,569,249,100 115,173,904,443 114,611,531,535 38,013,259,697 1 06 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase keterlaksanaan program penunjang urusan provinsi % % 100 % 100 % 22,690,170,884 23,373,495,529 22,944,465,823 100 % 23,801,449,450 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD % % 100 % 100 % 250,000,000 320,000,000 320,000,000 100 % 305,000,000 1 06 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 5 Dokumen 27,500,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 5 Laporan 27,500,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 200,000,000 270,000,000 270,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 250,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14,159,633,084 13,457,249,005 13,476,569,005 14,407,040,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 116 Orang 116 Orang 13,826,269,840 13,065,929,005 13,065,929,005 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 116 Orang 14,000,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 333,363,244 391,320,000 410,640,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 407,040,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70,000,000 70,000,000 70,000,000 90,000,000 1 06 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 15,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 55,000,000 55,000,000 55,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 75,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300,000,000 392,543,244 392,543,244 400,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 100,000,000 192,543,244 192,543,244 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 15 Orang 150,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 40 Orang 40 Orang 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 250,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 940,750,000 1,040,750,000 1,011,230,000 970,842,650 1 06 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 115,000,000 115,000,000 95,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Paket 95,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 120,000,000 120,000,000 110,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Paket 150,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 114,907,350 114,907,350 144,112,350 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Paket 150,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 140,000,000 140,000,000 111,275,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 150,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 50,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 14 Laporan 400,842,650 500,842,650 500,842,650 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 14 Laporan 340,842,650 Dinas Sosial 1 06 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,456,888,000 4,296,042,400 4,194,148,179 3,900,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 507,660,000 1,100,000,000 998,105,779 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Unit 900,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 2,549,228,000 2,296,042,400 2,296,042,400 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Unit 2,500,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 400,000,000 900,000,000 900,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5 Paket 500,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,517,899,800 2,628,499,800 2,311,564,315 2,538,566,800 1 06 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 16,000,000 16,000,000 16,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 20,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 583,333,000 583,333,000 583,333,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 600,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1,918,566,800 2,029,166,800 1,712,231,315 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 1,918,566,800 Dinas Sosial 1 06 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 995,000,000 1,168,411,080 1,168,411,080 1,190,000,000 1 06 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 58 Unit 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 58 Unit 400,000,000 Dinas Sosial 1 06 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 5 Unit 5 Unit 600,000,000 773,411,080 773,411,080 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5 Unit 700,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 95,000,000 95,000,000 95,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Unit 90,000,000 Dinas Sosial 1 06 002 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 829,040,551 622,084,099 704,084,099 594,730,947 1 06 002 1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1 06 002 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 50,000,000 Dinas Sosial 1 06 002 1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 779,040,551 572,084,099 654,084,099 544,730,947 1 06 002 1.02 001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 20 Orang 20 Orang 54,487,847 122,084,099 122,084,099 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 Orang 54,487,847 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 002 1.02 002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 136 Orang 136 Orang 190,243,100 250,000,000 250,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 136 Orang 190,243,100 Dinas Sosial 1 06 002 1.02 004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi 1 Lembaga 1 Lembaga 534,309,604 200,000,000 282,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Lembaga 300,000,000 Dinas Sosial 1 06 003 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 187,463,607 187,463,607 187,463,607 197,123,100 1 06 003 1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 187,463,607 187,463,607 187,463,607 197,123,100 1 06 003 1.01 001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kot a 150 Orang 150 Orang 187,463,607 187,463,607 187,463,607 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 150 Orang 197,123,100 Dinas Sosial 1 06 004 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 6,157,766,952 7,653,746,236 7,477,387,236 5,432,666,200 1 06 004 1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti 1,001,758,300 787,256,700 747,256,700 1,050,961,300 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.01 001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 20 orang 20 orang 350,420,000 350,420,000 350,420,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 orang 380,420,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.01 002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 20 Orang 20 Orang 24,900,000 24,900,000 13,530,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 Orang 20,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.01 005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 20 orang 20 orang 20,000,000 20,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 orang 20,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.01 006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 20 Orang 20 Orang 45,750,000 45,750,000 43,870,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 Orang 70,905,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.01 007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 20 orang 20 orang 54,500,000 54,500,000 54,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 orang 54,500,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.01 008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi 5 Orang 0 Orang 1,750,000 1,750,000 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Orang 1,750,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.01 009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 20 Orang 20 Orang 91,325,000 91,325,000 91,325,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 Orang 36,424,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.01 010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 20 Orang 20 Orang 27,151,000 27,151,000 27,151,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 Orang 27,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.01 011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 10 Orang 10 Orang 0 25,498,400 25,498,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Orang 54,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.01 012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 1 Dokumen 1 Dokumen 385,962,300 145,962,300 130,962,300 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 385,962,300 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti 3,301,416,302 4,215,523,186 4,184,664,186 2,415,722,400 1 06 004 1.02 001 Pengasuhan Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 88,758,300 88,758,300 88,634,300 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 40 Orang 92,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 002 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 1100 Orang 1100 Orang 2,914,197,102 800,597,102 777,887,502 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1100 Orang 2,000,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 003 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 20,000,000 20,000,000 19,896,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 40,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.02 004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 16,370,000 3,044,076,884 3,044,076,884 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 20,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 4,868,500 4,868,500 4,868,500 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 6,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 11,400,000 11,400,000 11,400,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 11,400,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 35,975,000 35,975,000 35,975,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 35,975,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.02 009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 2,200,000 2,200,000 1,979,400 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 2,200,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 41,191,200 41,191,200 39,254,600 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 41,191,200 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 41,272,200 41,272,200 40,508,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 41,272,200 Dinas Sosial 1 06 004 1.02 012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi 40 Orang 40 Orang 10,500,000 10,500,000 10,500,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40 Orang 11,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.02 013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 1 Dokumen 1 Dokumen 114,684,000 114,684,000 109,684,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 114,684,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti 1,245,795,500 2,097,219,500 2,077,219,500 1,282,037,500 1 06 004 1.03 001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 736,700,000 736,700,000 716,700,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Orang 753,876,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 42,300,000 45,000,000 45,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Orang 57,768,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 67,529,000 962,369,000 962,369,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Orang 67,529,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.03 004 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi 20 Orang 20 Orang 9,000,000 9,000,000 9,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 Orang 1,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 26,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Orang 30,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 9,800,000 21,000,000 21,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Orang 9,984,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 50 Orang 50 Orang 7,500,000 7,500,000 7,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Orang 17,599,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.03 008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi 10 Orang 10 Orang 5,440,000 5,440,000 5,440,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Orang 3,400,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 25 Orang 25 Orang 18,940,000 16,320,000 16,320,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 25 Orang 20,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi 20 Orang 20 Orang 71,625,000 57,300,000 57,300,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 20 Orang 38,985,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi 10 Orang 8 Orang 72,275,000 57,820,000 37,820,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 8 Orang 97,790,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.03 012 Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 8 Orang 8 Orang 49,580,000 39,664,000 74,664,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 8 Orang 55,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.03 013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 129,106,500 129,106,500 114,106,500 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 129,106,500 Dinas Sosial 1 06 004 1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 111,550,000 56,500,000 25,000,000 117,550,000 1 06 004 1.04 001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 6 Orang 3 Orang 35,400,000 20,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 Orang 35,400,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.04 002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 6 Orang 3 Orang 8,000,000 3,000,000 1,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 Orang 8,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.04 004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi 6 Orang 6 Orang 2,000,000 1,000,000 1,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 6 Orang 5,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.04 005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 6 Orang 6 Orang 5,250,000 2,500,000 4,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 6 Orang 5,250,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.04 010 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Kelu arga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi 6 Orang 3 Orang 60,900,000 30,000,000 8,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 Orang 63,900,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti 497,246,850 497,246,850 443,246,850 566,395,000 1 06 004 1.05 001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi 10 Orang 10 Orang 100,690,250 100,690,250 100,690,250 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Orang 150,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.05 002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi 10 Orang 10 Orang 18,000,000 18,000,000 18,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Orang 20,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.05 005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 10 Orang 10 Orang 46,390,000 46,390,000 46,390,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Orang 60,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.05 006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 10 Orang 10 Orang 70,466,600 70,466,600 70,466,600 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Orang 80,000,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.05 009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi 10 Orang 10 Orang 5,631,000 5,631,000 5,631,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Orang 7,631,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 004 1.05 010 Pemulangan ke Daerah Asal Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal 10 Orang 10 Orang 76,048,000 76,048,000 76,048,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Orang 98,764,000 Dinas Sosial 1 06 004 1.05 011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 1 Dokumen 1 Dokumen 180,021,000 180,021,000 126,021,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 150,000,000 Dinas Sosial 1 06 005 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1,083,854,397 82,266,162,263 82,277,178,061 1,650,000,000 1 06 005 1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 17,137,635 17,137,635 17,137,635 50,000,000 1 06 005 1.01 001 Pengangkatan Anak antar WNI Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi 2 orang 2 orang 17,137,635 17,137,635 17,137,635 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 orang 50,000,000 Dinas Sosial 1 06 005 1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 1,066,716,762 82,249,024,628 82,260,040,426 1,600,000,000 1 06 005 1.02 001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi 50000 Kelu arga 50000 Kelu arga 300,000,000 350,000,000 411,016,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50000 Keluarga 350,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 005 1.02 002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kot a 50000 Kelu arga 50000 Kelu arga 511,922,292 411,922,292 361,922,290 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50000 Keluarga 500,000,000 Dinas Sosial 1 06 005 1.02 003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembanga n Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi 100 Orang 100300 Ora ng 254,794,470 81,487,102,336 81,487,102,136 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100300 Orang 750,000,000 Dinas Sosial 1 06 006 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 5,437,352,709 887,352,709 837,352,709 6,050,000,000 1 06 006 1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 5,437,352,709 887,352,709 837,352,709 6,050,000,000 1 06 006 1.01 001 Penyediaan Permakanan Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi 4140 Orang 4140 Orang 1,100,000,000 350,000,000 350,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 4140 Orang 1,500,000,000 Dinas Sosial 1 06 006 1.01 002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi 4140 Orang 4140 Orang 1,050,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 4140 Orang 1,500,000,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 006 1.01 003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi 2 Unit 2 Unit 250,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Unit 350,000,000 Dinas Sosial 1 06 006 1.01 004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi 200 Orang 200 Orang 850,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 200 Orang 950,000,000 Dinas Sosial 1 06 006 1.01 005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi 4140 Orang 4140 Orang 2,187,352,709 337,352,709 287,352,709 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 4140 Orang 1,750,000,000 Dinas Sosial 1 06 007 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 183,600,000 183,600,000 183,600,000 287,290,000 1 06 007 1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 183,600,000 183,600,000 183,600,000 287,290,000 1 06 007 1.01 001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 102,000,000 102,000,000 102,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 187,290,000 Dinas Sosial jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 1 06 007 1.01 002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharanny a pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 1 Makam 1 Makam 81,600,000 81,600,000 81,600,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Makam 100,000,000 Dinas Sosial 2 2 07 27,029,466,980 30,903,320,992 30,084,972,393 31,542,413,678 2 07 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Keterlaksanaan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 20,229,466,980 20,439,649,192 20,380,431,598 100 Persen 23,697,413,678 2 07 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya data perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 445,000,000 415,000,000 415,000,000 12 Bulan 499,500,000 2 07 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 4 Dokumen 275,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 30,000,000 30,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 30,000,000 30,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 45,000,000 45,000,000 45,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 4 Laporan 49,500,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 07 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 50,000,000 60,000,000 60,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 4 Laporan 105,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terkelolanya administrasi keuangan Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 16,162,391,000 15,608,097,361 15,612,353,773 12 Bulan 17,778,630,100 2 07 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang 150 Orang 15,822,391,000 15,278,097,361 15,282,353,773 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 150 Orang 17,404,630,100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 4 Dokumen 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 4 Dokumen 330,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000 10,000,000 10,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 22,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 4 Laporan 4 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 4 Laporan 11,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 4 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 4 Dokumen 11,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terkelolanya administrasi barang milik daerah Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60,000,000 60,000,000 60,000,000 12 Bulan 66,000,000 2 07 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 11,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 07 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 55,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 50,000,000 275,000,000 275,000,000 12 Bulan 320,000,000 2 07 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 3 Paket 0 250,000,000 250,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 3 Paket 265,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 50,000,000 25,000,000 25,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 10 Orang 55,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terkelolanya administrasi umum Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 730,000,000 695,000,000 625,864,465 12 Bulan 1,068,000,000 2 07 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15,000,000 15,000,000 13,864,465 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Paket 16,500,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35,000,000 35,000,000 35,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Paket 38,500,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25,000,000 25,000,000 22,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Paket 27,500,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40,000,000 30,000,000 30,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Paket 44,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3000 Doku men 3000 Doku men 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 3000 Dokumen 16,500,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 07 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 100,000,000 75,000,000 60,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 12 Laporan 110,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 500,000,000 250,000,000 200,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2 Laporan 550,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0 250,000,000 250,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2 Dokumen 265,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 150,000,000 919,625,000 919,625,000 12 Bulan 1,070,000,000 2 07 001 1.07 001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 527,000,000 527,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Unit 600,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0 62,000,000 62,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Paket 70,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 32 Unit 32 Unit 150,000,000 330,625,000 330,625,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 32 Unit 400,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya jasa penunjang disnakertrans Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,905,554,380 1,464,198,392 1,469,859,921 12 Bulan 2,096,109,818 2 07 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 22,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 527,559,980 478,885,592 524,547,121 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 580,315,978 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 07 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 0 Laporan 0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1,357,994,400 965,312,800 925,312,800 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 1,493,793,840 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 726,521,600 1,002,728,439 1,002,728,439 12 Bulan 799,173,760 2 07 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 150,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 4 Unit 165,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 100,000,000 70,000,000 70,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 25 Unit 110,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 300,000,000 375,000,000 375,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 2 Unit 330,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 Unit 4 Unit 176,521,600 457,728,439 457,728,439 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 4 Unit 194,173,760 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 002 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indeks Perencanaan Tenaga Kerja Angka Indeks Angka Indeks 9,60 Angka Indeks 9,60 Angka Indeks 300,000,000 370,000,000 370,000,000 9,60 Angka Indeks 530,000,000 2 07 002 1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Terlaksananya penyusunan rencana tenaga kerja Paket Paket 1 Paket 1 Paket 300,000,000 370,000,000 370,000,000 1 Paket 530,000,000 2 07 002 1.01 001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 250,000,000 250,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 330,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 07 002 1.01 002 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Kabupaten/Kot a yang Mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro 28 Orang 28 Orang 0 120,000,000 120,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 28 Orang 200,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 003 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indeks Pelatihan dan Kompetensi Kerja Angka Indeks Angka Indeks 12,06 Angk a Indeks 12,06 Angk a Indeks 2,800,000,000 7,493,671,800 7,084,540,795 12,06 Angka Indeks 3,080,000,000 2 07 003 1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Terlaksananya pelatihan tenaga kerja Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2,200,000,000 7,393,671,800 6,984,540,795 1 Tahun 2,420,000,000 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n 1010 Orang 960 Orang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 960 Orang Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil 2 07 003 1.01 003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 5 Unit 5 Unit 500,000,000 560,000,000 560,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Pencari kerja/penga nggur 5 Unit 550,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 003 1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah Terlaksananya konsultansi produktivitas pada perusahaan Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 200,000,000 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 220,000,000 2 07 003 1.03 001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas 20 Perusah aan 20 Perusah aan 200,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan Perusahaan 20 Perusahaan 220,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 004 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indeks Kesempatan Kerja Angka Indeks Angka Indeks 13,32 Angka Indeks 13,32 Angka Indeks 800,000,000 800,000,000 650,000,000 13,32 Angka Indeks 1,045,000,000 2 07 004 1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pelayanan antar kerja Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 300,000,000 450,000,000 300,000,000 1 Tahun 495,000,000 2 07 004 1.01 003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 1500 Orang 1500 Orang 300,000,000 300,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja 1500 Orang 330,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Pencari kerja/penga nggur 1,870,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,700,000,000 6,833,671,800 6,424,540,7952 07 003 1.01 001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 07 004 1.01 005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja 50 Orang 50 Orang 0 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Tenaga Kerja 50 Orang 165,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 004 1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Tersedianya data informasi pasar kerja Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 220,000,000 2 07 004 1.03 003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 100 Orang 100 Orang 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Pencari Kerja 100 Orang 220,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 004 1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah RPTKA yang disahkan RPTKA RPTKA 20 RPTKA 20 RPTKA 300,000,000 150,000,000 150,000,000 20 RPTKA 330,000,000 2 07 004 1.05 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA 100 Orang 100 Orang 300,000,000 150,000,000 150,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Perusahaan 100 Orang 330,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 005 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indeks Jaminan Sosial Tenaga Kerja Angka Indeks Angka Indeks 10,00 Angk a Indeks 10,00 Angk a Indeks 1,500,000,000 700,000,000 600,000,000 10,00 Angka Indeks 1,650,000,000 2 07 005 1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Tersedianya data hubungan industrial Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 250,000,000 120,000,000 95,000,000 1 Tahun 275,000,000 2 07 005 1.01 003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek 20 Laporan 20 Laporan 250,000,000 120,000,000 95,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan Perusahaan 20 Laporan 275,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 07 005 1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis di perusahaan Paket Paket 3 Paket 3 Paket 750,000,000 380,000,000 330,000,000 3 Paket 825,000,000 2 07 005 1.02 001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perselisihan yang Dicegah 10 Perkara 10 Perkara 250,000,000 69,874,000 69,874,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan Perusahaan 10 Perkara 275,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 005 1.02 002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 10 Perkara 250,000,000 215,126,000 190,126,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan Perusahaan 10 Perkara 275,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 10 Asosiasi 10 Asosiasi Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Asosiasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 364 Asosias i dan Serikat Pekerja 364 Asosias i dan Serikat Pekerja 364 Asosiasi dan Serikat Pekerja Tersedianya Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah Tahun 2023 Paket Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket UMP ditetapkan Paket Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 07 005 1.03 001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jumlah Penetapan UMP 1 Surat Keputusan 1 Surat Keputusan 500,000,000 200,000,000 175,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan perusahaan 1 Surat Keputusan 550,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 006 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Indeks Kondisi Lingkungan Kerja Angka Indeks Angka Indeks 7,20 Angka Indeks 7,20 Angka Indeks 1,400,000,000 1,100,000,000 1,000,000,000 7,20 Angka Indeks 1,540,000,000 2 07 006 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaa n Paket Paket 3 Paket 3 Paket 1,400,000,000 1,100,000,000 1,000,000,000 3 Paket 1,540,000,000 200,000,000 175,000,000 550,000,000 275,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 005 1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 500,000,000 250,000,000 95,000,000 70,000,000 Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan Perusahaan 2 07 005 1.02 003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 07 006 1.01 001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerja an di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjaka n TKA) 60 Perusah aan 60 Perusah aan 500,000,000 500,000,000 450,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan perusahaan 60 Perusahaan 550,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 006 1.01 002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan 10 Kasus 10 Kasus 400,000,000 100,000,000 100,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan perusahaan 10 Kasus 440,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 07 006 1.01 003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 60 Perusah aan 60 Perusah aan 500,000,000 500,000,000 450,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat Tenaga Kerja dan perusahaan 60 Perusahaan 550,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 3 32 2,100,000,000 1,500,000,000 1,300,000,000 2,310,000,000 3 32 002 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Usulan Kawasan Transmigrasi yang direkomendasi Kawasan Transmigrasi Kawasan Transmigrasi 8 Kawasan Transmigra si 8 Kawasan Transmigra si 700,000,000 500,000,000 425,000,000 8 Kawasan Transmigrasi 770,000,000 3 32 002 1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Tersedianya lahan transmigrasi yang clear and clean Paket Paket 2 Paket 2 Paket 700,000,000 500,000,000 425,000,000 2 Paket 770,000,000 3 32 002 1.01 001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamaka n dengan Daerah Lain 1 Dokumen 1 Dokumen 350,000,000 250,000,000 225,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Potensi Kawasan Transmigrasi 1 Dokumen 385,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 32 002 1.01 002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Kawasan Transmigra si 1 Kawasan Transmigra si 350,000,000 250,000,000 200,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Potensi Kawasan Transmigrasi 1 Kawasan Transmigrasi 385,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 32 003 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Satuan permukiman baru atau pemenuhan daya tampung SP SP 1 SP 1 SP 350,000,000 250,000,000 225,000,000 1 SP 385,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 32 003 1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya penataan persebaran transmigran Paket Paket 1 Paket 1 Paket 350,000,000 250,000,000 225,000,000 1 Paket 385,000,000 3 32 003 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 350,000,000 250,000,000 225,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Transmigran 1 Laporan 385,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 32 004 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0Jumlah Satuan Permukiman transmigrasi dalam pembinaan SP SP 2 SP 2 SP 1,050,000,000 750,000,000 650,000,000 2 SP 1,155,000,000 3 32 004 1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan Terlaksananya pembinaan transmigrasi Paket Paket 2 Paket 2 Paket 1,050,000,000 750,000,000 650,000,000 2 Paket 1,155,000,000 3 32 004 1.01 001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 271 Kepala Keluarga 271 Kepala Keluarga 350,000,000 275,000,000 275,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Transmigran 271 Kepala Keluarga 385,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 32 004 1.01 002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 2 Satuan Permukima n 2 Satuan Permukima n 700,000,000 475,000,000 375,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Transmigran 2 Satuan Permukiman 770,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2 2 08 14,633,195,093 16,860,474,119 16,586,399,724 15,574,775,094 2 08 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Nilai SAKIP Perangkat Daerah - - BB - BB - 11,236,536,646 12,214,000,558 12,238,362,206 BB - 11,474,986,218 2 08 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 251,469,756 251,469,756 292,670,647 1 Dokumen 279,698,772 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 36,553,877 36,553,877 45,453,877 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 43,611,138 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 28,946,077 28,946,077 31,046,968 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 36,003,338 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 31,516,476 31,516,476 31,516,476 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 38,573,738 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 154,453,326 154,453,326 184,653,326 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 161,510,558 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Pelaksnaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7,326,232,541 7,326,232,541 7,326,232,541 1 Dokumen 7,354,461,584 Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/ Bulan 56 Orang/ Bulan 56 Orang/ Bulan 2 08 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 13,577,302 13,577,302 13,577,302 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 22,986,983 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 7,249,987,618 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7,240,577,937 7,240,577,937 7,240,577,9372 08 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 72,077,302 72,077,302 72,077,302 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 81,486,983 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 31,231,906 31,231,906 31,231,906 1 Dokumen 65,769,575 2 08 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 31,231,906 31,231,906 31,231,906 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 65,769,575 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 70,873,906 70,873,906 70,873,906 1 Dokumen 105,411,575 2 08 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 70,873,906 70,873,906 70,873,906 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 10 Orang 105,411,575 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Pelaksnaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1,079,156,257 1,411,411,281 1,229,913,467 1 Dokumen 1,107,385,301 2 08 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 29,537,132 29,537,132 23,937,132 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Paket 33,569,850 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 43,033,129 43,033,129 72,033,129 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 1 Paket 47,065,850 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 38,033,129 38,033,129 51,388,771 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 12 Paket 42,065,850 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokume n 12 Dokume n 42,283,129 42,283,129 26,120,100 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 12 Dokumen 46,315,850 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 33,033,129 33,033,129 60,133,129 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 12 Laporan 37,065,850 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 787,993,480 772,248,504 770,942,077 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 12 Laporan 792,026,201 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 105,243,129 453,243,129 225,359,129 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 3 Dokumen 109,275,850 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 620,700,906 1,265,909,794 1,420,447,794 1 Dokumen 648,929,950 2 08 001 1.07 007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 461,084,953 1,106,293,841 1,048,243,841 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 10 Unit 475,199,475 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 159,615,953 159,615,953 372,203,953 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 3 Unit 173,730,475 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1,745,799,468 1,745,799,468 1,701,341,092 1 Dokumen 1,774,028,511 2 08 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12,077,302 12,077,302 12,077,302 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 12 Laporan 21,486,983 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanajdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 540,622,464 540,622,464 332,361,648 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 12 Laporan 550,032,145 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,193,099,702 1,193,099,702 1,356,902,142 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 12 Laporan 1,202,509,383 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 111,071,906 111,071,906 165,650,853 1 Dokumen 139,300,950 2 08 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 60,615,953 60,615,953 108,004,900 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 15 Unit 74,730,475 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 50,455,953 50,455,953 57,645,953 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) ASN Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah 10 Unit 64,570,475 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 002 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah Orang Orang 25 Orang 25 Orang 1,309,201,977 1,609,201,977 1,574,393,501 25 Orang 1,335,513,913 2 08 002 1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 201,335,313 201,335,313 199,043,476 1 Dokumen 214,491,052 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 002 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 74,278,437 74,278,437 74,278,437 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 78,663,837 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 002 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 74,278,437 74,278,437 71,986,600 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 78,663,378 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 002 1.01 003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) termasukPeren caan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi 44 Perangk at Daerah 44 Perangk at Daerah 52,778,439 52,778,439 52,778,439 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah 44 Perangkat Daerah 57,163,837 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 002 1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi Dokumen Pelaksaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakata n Kewenangan Provinsi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1,066,588,225 1,366,588,225 1,338,324,225 1 Dokumen 1,075,359,024 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 002 1.02 001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 963,278,437 1,263,278,437 1,230,294,437 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 967,663,837 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 002 1.02 002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/K ota 30 Organisa si 30 Organisa si 103,309,788 103,309,788 108,029,788 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah 30 Organisasi 107,695,187 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 002 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 41,278,439 41,278,439 37,025,800 1 Dokumen 45,663,837 2 08 002 1.03 002 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 30 Orang 30 Orang 41,278,439 41,278,439 37,025,800 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKDP di Provinsi Kalimantan Tengah 30 Orang 45,663,837 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 003 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan % % 85 % 85 % 746,977,233 1,132,536,131 1,029,521,131 85 % 844,227,641 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 003 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 387,159,204 600,159,204 600,159,204 1 Dokumen 392,163,464 2 08 003 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 50,362,102 50,362,102 50,362,102 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Perempuan Korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 52,864,232 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 003 1.01 002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 6 Perangkat Daerah 6 Perangkat Daerah 336,797,102 549,797,102 549,797,102 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Perempuan Korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah 6 Perangkat Daerah 339,299,232 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 003 1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 230,059,781 230,059,781 230,059,781 1 Dokumen 250,259,901 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat 50 Orang 50 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 137,098,679 Perempuan Korban Kekerasan yang melakukan pengaduan ke UPT PPA, Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatka n Rujukan dari SKPD/UPT Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan 154,796,669 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 137,098,679 137,098,6792 08 003 1.02 001 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tersedianya barang dan jasa penunjang pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak pada UPT PPA 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Dokumen Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan 1 dokumen 1 dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 50 Layanan 50 Layanan 50 Layanan 2 08 003 1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 129,758,248 302,317,146 199,302,146 1 Dokumen 201,804,276 Jumlah SDM yang terlatih sebagai tenaga pendamping korban kekerasan dan pendataan kasus melalui aplikasi simfoni 40 orang 40 orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 40 orang Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 40 Orang 40 Orang Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik 40 Orang Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Instansi terkait, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindunga n Perempuan, Perempuan Korban Bencana/Kon disi darurat di Provinsi Kalimantan Tengah 104,819,276 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 102,317,146 102,317,146 102,317,1462 08 003 1.03 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Perempuan Korban Kekerasan yang melakukan pengaduan ke UPT PPA, Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatka n Rujukan dari SKPD/UPT Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 95,463,232 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 92,961,102 92,961,102 92,961,1022 08 003 1.02 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi 137,098,679 melakukan pengaduan ke UPT PPA, Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatka n Rujukan dari SKPD/UPT Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 154,796,669 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 137,098,679 137,098,6792 08 003 1.02 001 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kabupaten/Kot a lokasi khusus pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Spesifik Perempuan 1 Kabupate n/Kota 3 Kabupate n/Kota PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Kabupaten/K ota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik 100 Orang 250 Orang 250 Orang 2 08 004 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan Orang Orang 40 Orang 40 Orang 160,698,705 160,698,705 158,521,078 40 Orang 162,313,569 2 08 004 1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Dokumen Pelaksanaan Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 75,974,227 75,974,227 73,796,600 1 Dokumen 75,974,227 2 08 004 1.01 003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengembanga n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 75,974,227 75,974,227 73,796,600 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat, perempuan Korban kekerasan, Perempuan Pelaku Usaha, Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan 1 Dokumen 75,974,227 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 004 1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Pelaksanaan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya lintas daerah Kabupaten/Kot a Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 84,724,478 84,724,478 84,724,478 1 Dokumen 86,339,342 96,985,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Instansi terkait, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindunga n Perempuan, Perempuan Korban Bencana/Kon disi darurat di Provinsi 96,985,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi 27,441,102 200,000,0002 08 003 1.03 003 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 004 1.03 001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a 4 Layanan 4 Layanan 84,724,478 84,724,478 84,724,478 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Masyarakat, Perempuan Korban kekerasan, Perempuan Pelaku Usaha, Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan 4 Layanan 86,339,342 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 005 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Dokumen Dokumen 12 Dokume n 12 Dokume n 222,609,900 222,609,900 217,530,460 12 Dokumen 222,609,900 2 08 005 1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 222,609,900 222,609,900 217,530,460 1 Dokumen 222,609,900 2 08 005 1.01 001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 69,502,450 69,502,450 66,673,010 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 1 Dokumen 69,502,450 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 005 1.01 002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 153,107,450 153,107,450 150,857,450 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 1 Dokumen 153,107,450 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 006 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kot a yang memenuhi kriteria KLA Kabupaten/Ko ta Kabupaten/Ko ta 8 Kabupate n/Kota 8 Kabupate n/Kota 367,548,197 931,804,413 778,448,913 8 Kabupaten/K ota 933,651,163 2 08 006 1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Persentase Jumlah Kabupaten/Kot a yang memenuhi kriteria KLA % % 57.14 % 57.14 % 193,290,063 574,409,706 424,245,606 57.14 % 576,256,456 2 08 006 1.01 001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 25 Organisa si 25 Organisa si 118,880,357 500,000,000 349,835,900 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 25 Organisasi 500,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 006 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 74,409,706 74,409,706 74,409,706 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 1 Dokumen 76,256,456 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 08 006 1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Dokumen Pelaksanaan Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 174,258,134 357,394,707 354,203,307 1 Dokumen 357,394,707 2 08 006 1.02 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 107,394,707 107,394,707 104,203,307 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 1 Dokumen 107,394,707 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 006 1.02 004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 66,863,427 250,000,000 250,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius SKPD di Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 1 Dokumen 250,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 08 007 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan % % 55 % 55 % 589,622,435 589,622,435 589,622,435 55 % 601,472,690 2 08 007 1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 96,126,741 96,126,741 96,126,741 1 Dokumen 100,076,826 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Masyarakat, Anak Korban kekerasan, Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan Tengah 100,076,826 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 96,126,741 96,126,741 96,126,7412 08 007 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2 08 007 1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 493,495,694 493,495,694 493,495,694 1 Dokumen 501,395,864 2 08 007 1.02 001 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan 30 Orang 30 Orang 121,578,742 121,578,742 121,578,742 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Anak Korban Kekerasan yang melakukan pengaduan ke UPT PPA, Anak Korban Kekerasan yang mendapatka n Rujukan dari SKPD/UPT Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 30 Orang 125,528,826 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 30 Layanan 30 Layanan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 30 Layanan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2 14 492,414,486 2,266,669,836 1,804,495,045 2,117,213,510 2 14 002 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR) - - 2,1 - 2,1 - 202,446,846 202,446,846 0 2,1 - 206,515,632 Anak Korban Kekerasan yang melakukan pengaduan ke UPT PPA, Anak Korban Kekerasan yang mendapatka n Rujukan dari SKPD/UPT Tingkat Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 375,867,037 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 371,916,952 371,916,952 371,916,9522 08 007 1.02 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan Tengah 100,076,826 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 96,126,741 96,126,741 96,126,7412 08 007 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 14 002 1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 202,446,846 202,446,846 0 1 Dokumen 206,515,632 2 14 002 1.01 002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 151,984,773 151,984,773 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat, Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 154,019,166 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 002 1.01 003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK 1 Laporan 1 Laporan 50,462,073 50,462,073 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Masyarakat, Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Laporan 52,496,466 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 003 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Presentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) % % 5.36 % 5.36 % 139,734,390 64,222,990 36,339,945 5.36 % 142,542,778 2 14 003 1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dokumen hasil pengembanga n design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 53,394,445 27,883,045 0 1 Dokumen 54,798,639 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 14 003 1.01 002 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Hasil Pengembanga n dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 53,394,445 27,883,045 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Masyarakat, Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 54,798,639 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 14 003 1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakata n Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 86,339,945 36,339,945 36,339,945 1 Dokumen 87,744,139 Dokumen hasil Pengembanga n dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK 1 DOKUME N 1 DOKUME N PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 DOKUMEN Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembanga n dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan , dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 0 Organisas i 0 Organisas i 0 Organisasi 2 14 004 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) - - 60.32 - 60.32 - 150,233,250 2,000,000,000 1,768,155,100 60.32 - 1,768,155,100 36,339,945 Masyarakat, Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan Tengah 87,744,139 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK 86,339,945 36,339,9452 14 003 1.02 003 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 14 004 1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga Dokumen Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 150,233,250 2,000,000,000 1,768,155,100 1 Dokumen 1,768,155,100 2 14 004 1.01 014 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan , Pengembanga n, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 1 Dokumen 1 Dokumen 150,233,250 2,000,000,000 1,768,155,100 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius Masyarakat, Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Tengah, Lembaga Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 1,768,155,100 Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindu ngan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 2 09 9,529,385,700 11,270,790,401 11,034,595,117 9,833,266,445 2 09 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,249,443,800 8,193,648,501 8,238,270,512 8,404,241,445 2 09 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 380,000,000 173,001,101 173,001,101 420,000,000 2 09 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokume n 12 Dokume n 265,000,000 100,000,001 100,000,001 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Dokumen 295,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 20 Dokume n 20 Dokume n 15,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20 Dokumen 15,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen 20 buku 20 buku 15,000,000 8,001,000 8,001,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20 buku 15,000,000 Dinas Ketahanan Pangan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen 20 eksempl ar 20 eksempl ar 50,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20 eksemplar 60,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Dokumen 20 eksempl ar 20 eksempl ar 25,000,000 15,000,100 15,000,100 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20 eksemplar 25,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 10 Exsplar 10 Exsplar 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Exsplar 10,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,557,993,800 6,837,095,900 6,830,995,900 6,591,051,445 2 09 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang 52 Orang 6,341,993,800 6,636,385,500 6,636,385,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 52 Orang 6,376,691,445 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Tahun 1 Tahun 180,000,000 181,800,000 175,700,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 186,360,000 Dinas Ketahanan Pangan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 18,000,000 12,910,400 12,910,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 22,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 0 Laporan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran ulanan/Triwula nan/Semestera n SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 09 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 28,000,000 28,000,000 28,000,000 30,000,000 2 09 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 6 Laporan 28,000,000 28,000,000 28,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6 Laporan 30,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000 2 09 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 orang 4 orang 20,000,000 5,000,000 5,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 orang 20,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234,000,000 241,471,500 298,471,500 304,010,000 6,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 18,000,000 6,000,000 6,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 09 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Paket Penyediaan Peralatan 100 unit 100 unit 100 unit Barang 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket Jumlah Bacaan 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 2 09 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Tahun 1 Tahun 174,000,000 186,471,500 216,471,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 244,010,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 142,450,000 92,120,000 92,120,000 92,120,000 2 09 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 142,450,000 92,120,000 92,120,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Unit 92,120,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 542,000,000 621,480,000 643,827,011 686,580,000 44,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 20,000,000 20,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa 10,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.06 006 10,000,000 10,000,000 13,000,0002 09 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan 20,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20,000,000 15,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan 10,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.06 002 10,000,000 10,000,000 10,000,0002 09 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 500 Surat 5,000,000 5,000,000 5,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 500 Surat 6,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Tahun 1 Tahun 224,000,000 200,000,000 220,247,011 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 250,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 17,000,000 Dinas Ketahanan Pangan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 09 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 345,000,000 195,480,000 166,855,000 260,480,000 2 09 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Tahun 1 Tahun 120,000,000 110,000,000 81,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 150,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 413,580,000 Dinas Ketahanan Pangan 308,000,000 411,480,000 413,580,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 09 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Tahun 1 Tahun 75,000,000 65,000,000 63,788,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 90,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 150,000,000 20,480,000 22,067,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Unit 20,480,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 002 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 15,300,000 15,300,000 15,300,000 18,000,000 2 09 002 1.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi 15,300,000 15,300,000 15,300,000 18,000,000 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit umlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 09 003 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1,121,841,900 2,921,841,900 2,641,024,605 1,210,000,000 2 09 003 1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 263,000,000 1,905,000,000 1,624,182,705 330,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 18,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 15,300,000 15,300,000 15,300,0002 09 002 1.01 003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 003 1.01 001 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 1 Laporan 1 Laporan 26,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 30,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.01 002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 3 Kelompok 3 Kelompok 87,000,000 85,000,000 85,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 Kelompok 120,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.01 003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 47,000,000 45,000,000 45,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 45,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.01 004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 72,000,000 750,000,000 518,428,425 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 100,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.01 005 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan 11 Kelompo k 11 Kelompo k 31,000,000 1,000,000,000 950,754,280 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 11 Kelompok 35,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 629,341,900 790,341,900 790,341,900 635,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 003 1.02 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 17,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.02 002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 12 Kelompo k 12 Kelompo k 17,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Kelompok 15,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.02 003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1 Tahun 1 Tahun 595,341,900 760,341,900 760,341,900 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 600,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 229,500,000 226,500,000 226,500,000 245,000,000 2 09 003 1.04 001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Promosi Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Kegiatan 1 Kegiatan 81,500,000 80,000,000 80,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Kegiatan 85,000,000 Dinas Ketahanan Pangan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 003 1.04 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1 Laporan 1 Laporan 126,500,000 125,000,000 125,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 135,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 003 1.04 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 21,500,000 21,500,000 21,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 004 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 51,000,000 50,000,000 50,000,000 56,025,000 2 09 004 1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi 35,500,000 35,000,000 35,000,000 36,025,000 2 09 004 1.01 001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan 2 Dokumen 2 Dokumen 35,500,000 35,000,000 35,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 36,025,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 004 1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 15,500,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 2 09 004 1.02 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 15,500,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 20,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 005 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 91,800,000 90,000,000 90,000,000 145,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 005 1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 91,800,000 90,000,000 90,000,000 145,000,000 2 09 005 1.01 001 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina 35 Peserta 35 Peserta 20,400,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 35 Peserta 25,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 005 1.01 002 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a 4 Sertifikasi 4 Sertifikasi 20,400,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Sertifikasi 35,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 005 1.01 003 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a 2 Kelompok 2 Kelompok 20,400,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Kelompok 35,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 09 005 1.01 004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a 25 Sampel 25 Sampel 15,300,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 25 Sampel 25,000,000 Dinas Ketahanan Pangan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 09 005 1.01 005 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 1 Unit 1 Unit 15,300,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Unit 25,000,000 Dinas Ketahanan Pangan 2 2 11 15,889,568,160 35,189,568,160 35,943,613,265 20,101,763,324 2 11 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,957,568,160 15,397,928,160 15,411,138,024 12,019,838,324 2 11 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 311,000,000 461,000,000 461,000,000 311,000,000 2 11 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 350,000,000 350,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 200,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 26,000,000 26,000,000 26,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 26,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 17,000,000 17,000,000 17,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 17,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16,000,000 16,000,000 16,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 16,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13,000,000 13,000,000 13,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 13,000,000 Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 26,000,000 26,000,000 26,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 3 Laporan 26,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 13,000,000 13,000,000 13,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 13,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,408,953,135 6,735,512,866 6,735,512,866 6,461,792,324 2 11 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/B ulan 54 Orang/B ulan 6,398,953,135 6,725,512,866 6,725,512,866 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 54 Orang/Bulan 6,451,792,324 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 5,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 5,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 2 11 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 15,000,000 Dinas Lingkungan Hidup jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 30,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 118,600,000 208,690,000 208,690,000 139,200,000 2 11 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 63,600,000 153,690,000 153,690,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Paket 74,200,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 5,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 6 Orang 60,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 880,000,000 1,506,279,750 1,506,279,750 920,000,000 2 11 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Paket 50,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 270,000,000 871,279,750 871,279,750 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 3 Paket 300,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Paket 25,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Lingkungan Hidup jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 25,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 500,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 4,173,981,000 4,078,921,000 2,892,846,000 2 11 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0 2,632,846,000 2,537,786,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 4 Unit 2,632,846,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0 58,000,000 58,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Paket 60,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 1,295,000,000 1,295,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Unit 0 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 188,135,000 188,135,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Unit 200,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,071,515,025 1,344,964,544 1,358,174,408 1,100,000,000 2 11 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 7,500,000 7,500,000 7,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 10,000,000 Dinas Lingkungan Hidup jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 230,000,000 250,000,000 263,209,864 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 240,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 834,015,025 1,087,464,544 1,087,464,544 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 850,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122,500,000 922,500,000 1,017,560,000 150,000,000 2 11 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 20 Unit 100,000,000 500,000,000 500,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 20 Unit 120,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 22,500,000 422,500,000 517,560,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Unit 30,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 002 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP 494,700,000 494,700,000 494,700,000 504,642,500 2 11 002 1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 94,700,000 94,700,000 94,700,000 414,642,500 2 11 002 1.01 001 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 44,700,000 44,700,000 44,700,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 364,642,500 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 002 1.01 002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 50,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 002 1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi 400,000,000 400,000,000 400,000,000 90,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 002 1.02 001 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 50,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 002 1.02 002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 40,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 003 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 438,600,000 4,188,600,000 4,188,600,000 447,415,000 2 11 003 1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 413,600,000 4,163,600,000 4,163,600,000 419,415,000 2 11 003 1.01 001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Dokumen 2 Dokumen 135,000,000 135,000,000 135,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2 Dokumen 135,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 003 1.01 002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000 45,000,000 45,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 48,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 003 1.01 003 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 233,600,000 3,983,600,000 3,983,600,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 236,415,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 003 1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 25,000,000 25,000,000 25,000,000 28,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 003 1.02 001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kot a yang Dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 28,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 004 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 61,200,000 5,000,000,000 5,000,000,000 1,062,430,000 2 11 004 1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 61,200,000 5,000,000,000 5,000,000,000 1,062,430,000 2 11 004 1.01 001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 35,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 004 1.01 004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi 0.05 Ha 0.05 Ha 0 1,000,000,000 1,000,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 0.05 Ha 1,000,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 004 1.01 006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragam an Hayati 150 Orang 150 Orang 26,200,000 1,500,000,000 1,500,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 150 Orang 27,430,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 005 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 204,000,000 229,000,000 1,429,000,000 208,100,000 2 11 005 1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 204,000,000 229,000,000 1,429,000,000 208,100,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 005 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenanganny 1 Dokumen 1 Dokumen 204,000,000 229,000,000 1,429,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 208,100,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 535,000,000 2,085,000,000 1,625,835,241 565,000,000 2 11 006 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 535,000,000 2,085,000,000 1,625,835,241 565,000,000 2 11 006 1.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan 3 Rekomen dasi 3 Rekomen dasi 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 3 Rekomendasi 65,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 006 1.01 003 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 450,000,000 2,000,000,000 1,540,835,241 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Laporan 475,000,000 Dinas Lingkungan Hidup jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 006 1.01 004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 007 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 61,200,000 750,000,000 750,000,000 62,430,000 2 11 007 1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 61,200,000 750,000,000 750,000,000 62,430,000 2 11 007 1.01 001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 1 Dokumen 1 Dokumen 61,200,000 750,000,000 750,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 62,430,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 008 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 304,000,000 904,000,000 904,000,000 308,100,000 2 11 008 1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 304,000,000 904,000,000 904,000,000 308,100,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Lembaga/Kelo mpok Masyarakat/In stitusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensiny a terkait PPLH 1 Lembaga 1 Lembaga Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Lembaga Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok Jumlah Masyarakat/Ke lompok Masyarakat/Pe laku Usaha/Kegiata n yang Terlibat 60 Orang 60 Orang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 60 Orang Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2 11 009 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 330,000,000 737,040,000 737,040,000 330,000,000 2 11 009 1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 330,000,000 737,040,000 737,040,000 330,000,000 160,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 160,000,000 360,000,000 360,000,000 108,100,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 008 1.01 003 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 104,000,000 104,000,000 104,000,000 40,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 008 1.01 002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 40,000,000 440,000,000 440,000,0002 11 008 1.01 001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 009 1.01 001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah masyarakat/le mbaga masyarakat/du nia usaha/dunia pendidikan/fila ntrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH 3 Entitas 3 Entitas 330,000,000 737,040,000 737,040,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 3 Entitas 330,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 010 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 40,800,000 40,800,000 40,800,000 41,620,000 2 11 010 1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 40,800,000 40,800,000 40,800,000 41,620,000 Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti /Diitangani 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2 11 011 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4,462,500,000 5,362,500,000 5,362,500,000 4,552,187,500 2 11 011 1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 4,462,500,000 5,362,500,000 5,362,500,000 4,552,187,500 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 375,000,000 Dinas Lingkungan Hidup 375,000,000 375,000,000 375,000,000 41,620,000 Dinas Lingkungan Hidup 2 11 011 1.01 001 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 40,800,000 40,800,000 40,800,0002 11 010 1.01 001 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 11 011 1.01 004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 4,087,500,000 4,987,500,000 4,987,500,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 4,177,187,500 Dinas Lingkungan Hidup 2 2 12 7,081,832,040 8,496,832,040 8,322,645,468 8,883,045,331 2 12 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan % % 70.63 % 70.63 % 5,881,832,040 7,257,832,040 7,291,924,778 70.63 % 7,193,045,331 2 12 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen 9 Dokumen 9 Dokumen 85,000,000 132,000,000 159,507,471 9 Dokumen 85,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 15,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 15,000,000 15,000,000 35,000,000 02 12 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 6,736,855 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 47,000,000 72,770,616 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 15,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 15,000,000 30,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 2 Laporan 15,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyelenggara an Administrasi Keuangan % % 80 % 80 % 3,637,662,633 3,876,862,633 3,876,862,633 80 % 3,637,662,633 2 12 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/ Bulan 26 Orang/ Bulan 3,607,662,633 3,817,862,633 3,817,862,633 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 26 Orang/ Bulan 3,607,662,633 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 5,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 5,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.02 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 5,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 24,000,000 24,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 10,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 2 Laporan 10,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Laporan Laporan 12 Laporan 12 Laporan 15,000,000 30,000,000 28,492,644 12 Laporan 15,000,000 2 12 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 30,000,000 28,492,644 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 15,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian % % 40 % 40 % 52,000,000 167,000,000 167,000,000 40 % 160,000,000 2 12 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 35 Paket 0 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 35 Paket 108,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 15,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 25,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 5 Orang 25,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 24 Orang 24 Orang 12,000,000 12,000,000 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 24 Orang 12,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggara an Administrasi Umum Pada Disdukcapil Prov. Kalteng % % 60 % 60 % 372,275,000 547,275,000 671,793,783 60 % 272,275,000 2 12 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 5 Paket 30,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 16,500,000 16,500,000 16,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 30 Paket 16,500,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 25,000,000 25,000,000 18,827,626 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Paket 25,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 4 Laporan 20,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 7 Laporan 70,775,000 345,775,000 576,466,157 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 7 Laporan 70,775,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 100,000,000 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 1 Dokumen 100,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Disdukcapil Prov. Kalteng % % 60 % 60 % 315,330,040 865,130,040 760,864,200 60 % 1,218,543,331 2 12 001 1.07 001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 590,000,000 469,800,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Unit 750,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 30,000,000 27,548,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Unit 35,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 115,330,040 115,330,040 194,474,200 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 6 Unit 233,543,331 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.07 008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200,000,000 129,800,000 69,042,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 1 Unit 200,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Internal dan Eksternal % % 75 % 75 % 1,176,564,367 1,141,564,367 1,130,958,047 75 % 1,576,564,367 2 12 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 10,000,000 20,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 10,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 346,846,471 346,846,471 342,346,471 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 12 Laporan 346,846,471 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 819,717,896 784,717,896 768,611,576 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 12 Laporan 1,219,717,896 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peningkatan Pemeliharaan Prasarana Internal % % 50 % 50 % 228,000,000 498,000,000 496,446,000 50 % 228,000,000 2 12 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 38,000,000 83,000,000 83,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Unit 38,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 5 Unit 20,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 50,000,000 170,000,000 169,001,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Unit 50,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 120,000,000 225,000,000 224,445,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Unit 120,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 002 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk % % 70.35 % 70.35 % 400,000,000 390,000,000 325,329,600 70.35 % 540,000,000 2 12 002 1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 80,000,000 70,000,000 15,253,600 1 Laporan 80,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 002 1.01 001 Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 80,000,000 70,000,000 15,253,600 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 80,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 002 1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 160,000,000 150,000,000 200,000,000 1 Laporan 240,000,000 2 12 002 1.02 001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 160,000,000 150,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 240,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 002 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Pendaftaran Kependudukan Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 160,000,000 170,000,000 110,076,000 1 Laporan 220,000,000 2 12 002 1.03 001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 80,000,000 80,000,000 20,076,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 80,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 002 1.03 002 Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 80,000,000 90,000,000 90,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 1 Laporan 140,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 003 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil % % 73 % 73 % 250,000,000 240,000,000 193,837,960 73 % 600,000,000 2 12 003 1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1 Laporan 90,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 003 1.01 005 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 90,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 003 1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Jumlah Laporan Penyelenggara an Pencatatan Sipil di Provinsi Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1 Laporan 100,000,000 2 12 003 1.02 001 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 100,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 003 1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggara an Pencatatan Sipil Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 140,000,000 93,837,960 1 Laporan 410,000,000 2 12 003 1.03 001 Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 60,000,000 60,000,000 13,837,960 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 60,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 003 1.03 002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 Laporan 1 Laporan 90,000,000 80,000,000 80,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 1 Laporan 350,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 004 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Jumlah Instansi/Lemb aga yang Menandatanga ni Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik Lembaga Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 400,000,000 469,000,000 371,553,130 1 Lembaga 400,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 004 1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Jumlah Laporan Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 310,000,000 300,000,000 296,553,130 1 Laporan 310,000,000 2 12 004 1.02 001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggara an Urusan Administrasi Kependudukan 7 Laporan 7 Laporan 86,000,000 76,000,000 76,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 7 Laporan 86,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 004 1.02 002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggara an Urusan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 80,000,000 80,000,000 80,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 80,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 004 1.02 003 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000 45,000,000 45,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 1 Dokumen 45,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 004 1.02 004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 54,000,000 54,000,000 50,553,130 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 54,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 004 1.02 005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 45,000,000 45,000,000 45,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 45,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 004 1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Laporan Laporan 1 Laporan 1 Laporan 90,000,000 169,000,000 75,000,000 1 Laporan 90,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 12 004 1.03 001 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 45,000,000 35,000,000 35,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Laporan 45,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 004 1.03 002 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaa n Data Kependudukan 45 Orang 45 Orang 45,000,000 134,000,000 40,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 45 Orang 45,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 005 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Penyediaan data kependudukan dan Profil Perkembangan Penduduk % % 100 % 100 % 150,000,000 140,000,000 140,000,000 100 % 150,000,000 2 12 005 1.01 Penyediaan Profil Kependudukan Jumlah Buku Data Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laporan Kependudukan Bulanan Provinsi Kalimantan Tengah serta Buku Profil Data Perkembangan Kependudukan Prov. Kalteng Buku Buku 4 Buku 4 Buku 150,000,000 140,000,000 140,000,000 4 Buku 150,000,000 2 12 005 1.01 001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia 14 Dokume n 14 Dokume n 75,000,000 65,000,000 65,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Dokumen 75,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 12 005 1.01 002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 1 Dokumen 75,000,000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2 13 14,107,311,961 43,034,585,216 41,271,800,879 15,046,900,000 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10,203,672,040 16,844,152,395 16,869,180,422 10,541,900,000 2 13 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178,388,790 636,517,279 636,517,279 182,000,000 2 13 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dokume n 20 Dokume n 5,750,000 15,750,000 15,750,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 20 Dokumen 6,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 40 Dokume n 40 Dokume n 9,326,500 19,326,500 19,326,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 40 Dokumen 10,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 40 Dokume n 40 Dokume n 11,370,340 21,370,340 21,370,340 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 40 Dokumen 12,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 7 Laporan 3,435,500 3,435,500 3,435,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Laporan 4,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Laporan 30 Laporan 148,506,450 576,634,939 576,634,939 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 30 Laporan 150,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,612,224,486 7,684,095,997 7,684,095,997 6,714,800,000 2 13 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/ Bulan 46 Orang/ Bulan 6,597,871,236 7,649,742,747 7,649,742,747 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 46 Orang/ Bulan 6,700,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 10 Dokume n 10 Dokume n 4,446,000 14,446,000 14,446,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Dokumen 4,500,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desajdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 10 Laporan 6,348,000 11,348,000 11,348,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Laporan 6,500,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 10 Laporan 10 Laporan 3,559,250 8,559,250 8,559,250 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Laporan 3,800,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30,529,500 30,529,500 30,529,500 30,800,000 2 13 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 10 Dokume n 10 Dokume n 4,574,500 4,574,500 4,574,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Dokumen 4,800,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 28 Laporan 5,955,000 5,955,000 5,955,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 28 Laporan 6,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 98,000,000 397,425,000 397,425,000 140,000,000 2 13 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 65 Paket 65 Paket 0 175,425,000 175,425,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 65 Paket 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 8,000,000 8,000,000 8,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 10,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 30,000,000 110,000,000 110,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 Orang 50,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 Orang 20 Orang 60,000,000 104,000,000 104,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 20 Orang 80,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 723,340,703 1,486,288,902 1,486,288,902 747,000,000 2 13 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 20,000,000 70,000,000 70,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Paket 21,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 56,835,000 356,835,000 356,835,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6 Paket 57,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 36,000,000 66,000,000 66,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 30 Paket 39,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokume n 12 Dokume n 28,538,607 103,538,607 103,538,607 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Dokumen 30,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 30 Laporan 30 Laporan 90,000,000 145,000,000 145,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 30 Laporan 100,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 80 Laporan 491,967,096 744,915,295 744,915,295 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 80 Laporan 500,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 523,150,000 2,673,650,000 2,673,650,000 550,000,000 2 13 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 575,000,000 575,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 400,645,000 400,645,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Paket 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 998,500,000 998,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 250,000,000 250,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 523,150,000 449,505,000 449,505,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 20 Unit 550,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,690,538,561 1,558,877,001 1,583,905,028 1,752,300,000 2 13 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7,170,000 7,170,000 7,170,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 7,300,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 229,177,417 424,155,701 449,183,728 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 235,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 50 Laporan 50 Laporan 1,454,191,144 1,127,551,300 1,127,551,300 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 50 Laporan 1,510,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347,500,000 2,376,768,716 2,376,768,716 425,000,000 2 13 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 26 Unit 212,500,000 573,500,000 573,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 26 Unit 230,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 20,000,000 60,000,000 60,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 20 Unit 40,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 90,000,000 1,663,000,000 1,663,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 110,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 24 Unit 24 Unit 25,000,000 80,268,716 80,268,716 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 24 Unit 45,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 003 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Jumlah Desa yang bekerjasama (MoU, Perjanjian Kerjasama, Laporan) Desa Desa 9 Desa 9 Desa 133,856,221 333,856,221 333,856,221 9 Desa 150,000,000 2 13 003 1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jumlah Desa yang terfasilitasi Kerjasamanya Kali Kali 9 Kali 9 Kali 133,856,221 333,856,221 333,856,221 9 Kali 150,000,000 2 13 003 1.01 002 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga jumlah dokumen kerja sama yang dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 50,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Desa 4 Dokumen 60,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 003 1.01 003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 6 Dokumen 6 Dokumen 83,856,221 233,856,221 233,856,221 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Desa 6 Dokumen 90,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 004 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jumlah Aparatur Desa Terlatih Orang Orang 1010 Orang 1010 Orang 1,069,686,332 11,509,779,232 9,721,966,868 1010 Orang 1,345,000,000 2 13 004 1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persentase Pemerintah Desa yang telah memperoleh pembinaan % % 24 % 24 % 1,069,686,332 11,509,779,232 9,721,966,868 24 % 1,345,000,000 2 13 004 1.01 001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kot a dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa 75 Dokume n 75 Dokume n 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 75 Dokumen 150,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 004 1.01 002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 21 Dokume n 21 Dokume n 103,520,210 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 21 Dokumen 130,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 004 1.01 005 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 197,245,200 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 Dokumen 240,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 004 1.01 006 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 Dokumen 0 Dokumen 0 394,490,400 394,490,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 004 1.01 007 Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa 313 Orang 313 Orang 50,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 313 Orang 70,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 004 1.01 008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 10 Dokume n 10 Dokume n 217,015,922 3,157,015,922 3,139,290,772 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Dokumen 220,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 004 1.01 009 Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 004 1.01 010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina 90 Orang 90 Orang 150,000,000 6,372,847,700 4,852,760,486 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 90 Orang 210,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 80 Orang 80 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 80 Orang Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 13 004 1.01 015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kot a dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 11 Dokume n 11 Dokume n 40,460,000 640,460,000 390,460,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 11 Dokumen 80,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 004 1.01 016 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa 12 Dokume n 12 Dokume n 70,000,000 503,520,210 503,520,210 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Dokumen 95,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 141,445,000 166,445,000 166,445,000 150,000,0002 13 004 1.01 011 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 005 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jumlah Lembaga Kemasyarakata n desa/keluraha n dan lembaga ada yang aktif Desa Desa 1740 Desa 1740 Desa 2,700,097,368 14,346,797,368 14,346,797,368 1740 Desa 3,010,000,000 2 13 005 1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang dibina Lembaga Lembaga 45 Lembag a 45 Lembag a 2,700,097,368 14,346,797,368 14,346,797,368 45 Lembaga 3,010,000,000 2 13 005 1.01 002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat 22 Dokume n 22 Dokume n 100,000,000 6,284,200,000 6,284,200,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Lembaga Kemasyaraka tan 22 Dokumen 110,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 005 1.01 003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaann ya 50 Lembag a 50 Lembag a 74,350,320 2,274,350,320 2,274,350,320 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Lembaga Kemasyaraka tan 50 Lembaga 105,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 13 005 1.01 005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 351,712,298 1,234,212,298 1,234,212,298 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Lembaga Kemasyaraka tan 5 Dokumen 385,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 005 1.01 006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5 Laporan 5 Laporan 100,000,000 680,000,000 680,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Lembaga Kemasyaraka tan 5 Laporan 110,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 005 1.01 008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggara an Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 74,034,750 874,034,750 874,034,750 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Lembaga Kemasyaraka tan 9 Dokumen 110,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13 005 1.01 009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggara an Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 2,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni Lembaga Kemasyaraka tan 12 Laporan 2,190,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 2 15 29,743,259,160 33,419,451,835 33,084,094,126 30,594,950,160 2 15 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13,250,708,363 13,250,708,363 14,638,107,343 13,770,931,430 2 15 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 220,000,000 220,000,000 196,694,356 220,000,000 2 15 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 45,000,000 45,000,000 45,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 5 Dokumen 45,000,000 Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 15 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan 9 Laporan 175,000,000 175,000,000 151,694,356 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 9 Laporan 175,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,436,054,029 7,436,054,029 7,436,054,029 7,436,054,029 2 15 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/ Bulan 69 Orang/ Bulan 7,426,054,029 7,426,054,029 7,426,054,029 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 69 Orang/ Bulan 7,426,054,029 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Laporan 10,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 2 15 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Dokumen 30,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.03 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Laporan 20,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 460,000,000 689,909,811 757,109,811 713,909,811 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 15 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 105 Paket 105 Paket 0 253,909,811 321,109,811 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 105 Paket 253,909,811 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 8 Orang 100,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 100 Orang 360,000,000 336,000,000 336,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 100 Orang 360,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,235,000,000 1,185,000,000 2,352,390,724 1,290,000,000 2 15 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Paket 50,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 268,000,000 268,000,000 1,359,790,724 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 3 Paket 273,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Paket 50,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 72,000,000 22,000,000 22,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2 Dokumen 72,000,000 Dinas Perhubungan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 15 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 675,000,000 675,000,000 675,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2 Laporan 725,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 120,000,000 120,000,000 195,600,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2 Dokumen 120,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 530,177,811 527,479,000 625,229,000 713,491,067 2 15 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 4 Unit 530,177,811 527,479,000 625,229,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 4 Unit 713,491,067 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,501,476,523 2,324,265,523 2,202,629,423 2,501,476,523 2 15 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Laporan 15,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 700,000,000 750,000,000 749,997,500 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 4 Laporan 700,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1,786,476,523 1,559,265,523 1,437,631,923 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 4 Laporan 1,786,476,523 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 818,000,000 818,000,000 1,018,000,000 846,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 15 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 15 Unit 300,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 4 Unit 50,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 268,000,000 268,000,000 468,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2 Unit 276,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Unit 220,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 11,443,550,646 16,553,015,821 16,484,577,456 11,673,543,576 2 15 002 1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 9,258,550,646 14,368,015,821 14,368,015,821 9,478,293,576 2 15 002 1.02 002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia 152338 Uni t 152338 Uni t 9,058,550,646 14,168,015,821 14,168,015,821 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 152338 Unit 9,278,293,576 Dinas Perhubungan 2 15 002 1.02 004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara 6 Unit 6 Unit 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 6 Unit 200,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 002 1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 510,000,000 510,000,000 610,680,000 520,250,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 15 002 1.03 001 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B 1 Dokumen 2 Dokumen 200,000,000 200,000,000 300,680,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2 Dokumen 0 Dinas Perhubungan Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara 2 Unit 2 Unit Kab. Barito Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit Kab. Kotawaringi n Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 15 002 1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 1,450,000,000 1,450,000,000 1,330,881,635 1,450,000,000 2 15 002 1.05 002 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan 5 Unit 5 Unit 1,000,000,000 1,000,000,000 988,881,635 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 5 Unit 1,000,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 002 1.05 003 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 002 1.05 004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 8 Laporan 5 Laporan 350,000,000 350,000,000 275,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 5 Laporan 350,000,000 Dinas Perhubungan Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 520,250,000 Dinas Perhubungan310,000,000 310,000,000 310,000,0002 15 002 1.03 004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 15 002 1.05 005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 4 Laporan 4 Laporan 75,000,000 75,000,000 67,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 4 Laporan 75,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 002 1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 2 15 002 1.06 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 2 Laporan 2 Laporan 25,000,000 25,000,000 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2 Laporan 25,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 002 1.06 004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi 2 Laporan 2 Laporan 25,000,000 25,000,000 0 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 2 Laporan 25,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 002 1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 175,000,000 175,000,000 175,000,000 175,000,000 2 15 002 1.08 002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 6 Laporan 6 Laporan 175,000,000 175,000,000 175,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 6 Laporan 175,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 003 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 3,825,000,151 3,575,727,651 1,921,409,327 5,110,475,154 2 15 003 1.03 Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan 250,000,000 250,000,000 149,849,400 250,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 15 003 1.03 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi 6 Laporan 6 Laporan 250,000,000 250,000,000 149,849,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 6 Laporan 250,000,000 Dinas Perhubungan 2 15 003 1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3,575,000,151 3,325,727,651 1,771,559,927 4,860,475,154 2 15 003 1.10 002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun 120 Unit 46 Unit 3,575,000,151 3,325,727,651 1,771,559,927 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 46 Unit 4,860,475,154 Dinas Perhubungan 2 15 005 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1,224,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 2 15 005 1.02 Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 2 15 005 1.02 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah 1 Laporan 1 Laporan 40,000,000 40,000,000 40,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Palangka PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomiuntuk Kalteng Bermartabat 1 Laporan 40,000,000 Dinas Perhubungan 2 2 16 37,921,106,100 42,794,705,891 53,026,130,558 38,781,045,978 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 16 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11,997,622,192 14,210,721,983 16,114,351,567 12,336,550,873 2 16 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 97,500,000 97,500,000 74,900,000 107,500,000 Dokumen data laporan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), DPA, RENJA, RENSTRA 4 Dokumen 4 Dokumen Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 5 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5 Laporan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikthisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berupa LPPD, LKPJ, Laporan Triwulan, TEPRA, LKIP 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan Terlaksananya penyusunan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Diskominfo 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 24,500,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 23,500,000 23,500,000 9002 16 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46,000,000 52,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 46,000,000 46,000,000 31,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.01 006 28,000,000 28,000,000 28,000,0002 16 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 16 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,384,066,400 7,732,169,595 7,812,169,595 8,535,587,877 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/ Bulan 55 Orang/ Bulan Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 55 Orang/ Bulan Terbayarnya Gaji pegawai 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Dokumen data laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Dokumen Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 16 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 79,310,000 99,310,000 99,310,000 89,310,000 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Tersedianya dokumen asuransi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 16 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 323,900,000 310,100,000 304,100,000 333,900,000 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Paket 70,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 70,000,000 56,200,000 56,200,000 89,310,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 79,310,000 99,310,000 99,310,0002 16 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5,500,000 5,500,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5,500,000 5,500,000 5,500,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.02 008 5,500,000 5,500,000 5,500,0002 16 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 366,640,000 366,640,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 258,840,000 286,640,000 8,157,947,877 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.02 002 8,114,226,400 7,434,529,595 7,434,529,5952 16 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapann ya 101 Stel 101 Stel 101 Stel Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Terlaksananya kegiatan penilaian JFT Pranata Komputer dan Pranata Humas 10 Orang 10 Orang 10 Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 Orang 55 Orang Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 55 Orang Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi ASN Diskominfosan tik 50 Orang 50 Orang 50 Orang 2 16 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602,700,000 824,496,596 2,523,766,180 644,700,000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Paket Tersedianya komponen peralatan instalasi dan penerangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Paket Tersedianya bahan-bahan untuk kegiatan administrasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Paket Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 64,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 57,000,000 57,000,000 57,000,000 196,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 189,000,000 350,796,596 2,107,560,930 37,700,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30,700,000 30,700,000 30,700,0002 16 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24,000,000 31,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30,000,000 30,000,000 232,900,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.05 009 223,900,000 223,900,000 223,900,000 70,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 70,000,000 56,200,000 56,200,0002 16 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat 742 Orang 742 Orang 742 Orang 2 16 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 2,500,000,000 2,475,710,000 0 2 16 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1 Unit 0 2,500,000,000 2,475,710,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,133,137,892 2,133,137,892 2,173,532,471 2,173,545,096 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan Terlaksananya kegiatan surat- menyurat 1500 Surat 1500 Surat 1500 Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan Tersedianya biaya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 1,680,983,122 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1,668,115,855 1,668,115,855 1,668,115,855 472,561,974 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 450,022,037 450,022,037 490,416,616 20,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15,000,000 15,000,000 15,000,0002 16 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 347,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 326,000,000 386,000,000 328,505,2502 16 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Terlaksananya kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 48 Orang 48 Orang 48 Orang 2 16 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 377,007,900 514,007,900 650,863,321 452,007,900 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 24 Unit Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 24 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas/operasio nal lapangan 24 Unit 24 Unit 24 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 43 Unit 43 Unit Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 43 Unit Terlaksananya perbaikan peralatan kerja 43 Unit 43 Unit 43 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Unit Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 Gedung 1 Gedung 1 Gedung 2 16 002 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 21,349,047,408 23,824,047,408 23,772,110,349 21,778,121,400 2 16 002 1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 21,349,047,408 23,824,047,408 23,772,110,349 21,778,121,400 Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2 Dokumen 2 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Dokumen 52,025,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 51,000,000 51,000,000 51,000,0002 16 002 1.01 001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 343,250,000 150,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 120,000,000 200,000,000 35,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.09 009 30,000,000 30,000,000 30,000,0002 16 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 277,613,321 267,007,900 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 227,007,900 284,007,900 1,680,983,122 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 001 1.09 002 1,668,115,855 1,668,115,855 1,668,115,8552 16 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Koordinasi Bidang Informasi Publik antara pusat dan daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Koordinasi Bidang Komunikasi Publik antara pusat dan daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Laporan Pemantauan Aduan dan Masyarakat dan Isu Publik 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Dokumen Tersampaikann ya Informasi Pemerintah Daerah dan Informasi Publik lainnya kepada Masyarakat Kalimantan Tengah secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Tersedianya Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 5 Dokumen 5 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5 Dokumen 162,500,000 175,312,500 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Pengelolaan Media Komunikasi Publik 162,500,000 162,500,000 1,924,925,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 002 1.01 005 1,887,000,000 1,137,788,800 1,106,165,741 54,624,169 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 002 1.01 004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 53,547,960 153,547,960 153,547,960 52,025,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 002 1.01 002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 51,000,000 51,000,000 51,000,0002 16 002 1.01 001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya kegiatan pengembanga n dan pemeberdayaa n KIM di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik di provinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Terlaksananya Siaran Keliling 23 Kali 23 Kali 23 Kali Tersampaikann ya Informasi Pemerintah Daerah dan Informasi Publik lainnya kepada Masyarakat Kalimantan Tengah secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersampainya informasi pemerintah daerah kepada masyarakat 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Layanan Hubungan Media 1 Layanan 1 Layanan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Layanan Terlaksananya Kegiatan Sewa Transponder untuk mendukung Kegiatan Pemerintah Provinsi kalimantan Tengah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Tersedianya/te reksposenya informasi kegiatan pemprov kalteng di media cetak/online 60 Media 60 Media 60 Media 2 16 002 1.01 008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 1,887,000,000 1,887,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 17,855,177,448 17,185,772,681 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Layanan Hubungan Media 16,847,177,448 18,147,177,448 1,260,149,550 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 002 1.01 007 1,235,322,000 392,688,800 678,374,8002 16 002 1.01 006 Pelayanan Informasi Publik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 16 002 1.01 010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 0 Orang 0 Orang 0 179,844,400 175,844,400 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Orang 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Terfasilitasinya kegiatan Komisi Informasi dan sekretariatnya sebagai pemenuhan keterbukaan informasi publik 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 2 16 003 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4,574,436,500 4,759,936,500 13,139,668,642 4,666,373,705 2 16 003 1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 4,574,436,500 4,759,936,500 13,139,668,642 4,666,373,705 Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksana an dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggara an Pemerintahan Daerah Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Dokumen Terlaksananya Penatalaksana an dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggara an Pemerintah Daerah Provinsi 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 1 Unit 1 Unit Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Unit Terlaksananya Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah 1 Pusat Data 1 Pusat Data 1 Pusat Data 4,447,192,380 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 4,359,573,500 3,430,586,500 9,457,762,233 52,025,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 003 1.02 003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 51,000,000 120,000,000 120,000,0002 16 003 1.02 001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1,125,312,500 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 1,112,500,000 1,712,500,000 1,702,500,0002 16 002 1.01 011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 16 003 1.02 004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 0 100,000,000 100,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Dokumen 0 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 1 Perangkat Daerah 1 Perangkat Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Perangkat Daerah Koordinasi dan konsultasi bidang E- Government dalam dan luar daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Koordinasi dan konsultasi bidang TIK dalam dan luar daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 1 Unit 1 Unit Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Unit Pengembanga n Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 20 30,600,000 160,600,000 269,017,850 31,215,000 2 20 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 30,600,000 160,600,000 269,017,850 31,215,000 2 20 002 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 30,600,000 160,600,000 269,017,850 31,215,000 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral 43 Orang 43 Orang Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 43 Orang Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS 0 Orang 0 Orang 31,215,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 30,600,000 160,600,000 269,017,8502 20 002 1.01 004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 104,050,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 102,000,000 947,487,000 3,305,043,409 63,106,325 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 16 003 1.02 007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 61,863,000 161,863,000 156,863,0002 16 003 1.02 006 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlatihnya SDM bidang Statistik dalam menunjang kegiatan sektoral provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 21 209,508,000 309,508,000 1,209,516,000 213,718,700 2 21 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 209,508,000 309,508,000 1,209,516,000 213,718,700 2 21 002 1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 193,508,000 193,508,000 1,093,508,000 196,718,700 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Terlaksananya Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 1 Perangkat Daerah 1 Perangkat Daerah Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Bukit Tunggal Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Perangkat Daerah 2,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2,000,000 2,000,000 902,000,000 169,718,700 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 21 002 1.01 004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 166,508,000 166,508,000 166,508,000 25,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 21 002 1.01 003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 25,000,000 25,000,000 25,000,0002 21 002 1.01 001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 31,215,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 30,600,000 160,600,000 269,017,8502 20 002 1.01 004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 21 002 1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi 16,000,000 116,000,000 116,008,000 17,000,000 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 1 Perangkat Daerah 1 Perangkat Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Perangkat Daerah Terlaksananya operasionalisa si Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 2 17 12,455,098,700 46,189,404,081 59,489,096,930 54,366,113,589 2 17 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik % % 100 % 100 % 8,860,225,700 9,247,494,342 9,038,751,191 100 % 9,825,835,989 2 17 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 10 Dokume n 10 Dokume n 40,245,000 40,245,000 40,245,000 10 Dokumen 48,800,000 2 17 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kerja Awal, Akhir dan Perubahan yang Tersusun 3 Dokumen 3 Dokumen 7,405,000 7,405,000 7,405,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH CHT Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen 10,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 116,008,000 17,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 16,000,000 116,000,000 2,000,000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 21 002 1.02 001 2,000,000 2,000,000 902,000,0002 21 002 1.01 004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 17 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6,700,000 6,700,000 6,700,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH CHT Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 8,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH CHT 0 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH CHT 0 Dokumen Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen DPA- SKPD Perubahan yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH CHT 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Jumlah Dokumen Lapaoran Capaian Kinerja (LAKIP) Perangkat Daerah yang tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH CHT 1 Dokumen Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja 4,350,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,580,000 3,580,000 3,580,0002 17 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4,985,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4,985,000 4,985,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,450,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.01 005 5,115,000 5,115,000 5,115,0002 17 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7,190,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 7,190,000 7,190,0002 17 001 1.01 003 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LPPD- LKPJ) Perangkat Daerah yang Tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH CHT 2 Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 2 17 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedia Dokumen Penatausahaa n Administrasi Keuang an Yang Tersusun Tepat Waktu % % 100 % 100 % 6,185,189,100 5,987,782,020 5,980,270,564 100 % 6,189,419,989 Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan selama 1 (satu) Tahun 14 Bulan 14 Bulan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 14 Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 0 Orang/ Bulan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 0 Orang/ Bulan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah 1 (satu) Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan ASN/PNS dan Dokumen Laporan Keuangan 4,825,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,860,000 3,860,000 3,860,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6,168,594,989 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6,168,569,100 5,971,162,020 5,976,410,564 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah ASN/PNS dan Dokumen Laporan Keuangan 2 17 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,270,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,270,000 5,270,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,350,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.01 007 3,580,000 3,580,000 3,580,0002 17 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/ Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun 18 Dokume n 18 Dokume n DBH CHT 18 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 2 17 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Penatausahaa n Administrasi Keuang an Yang Tersusun Tepat Waktu Dokumen Dokumen 34 Dokume n 34 Dokume n 43,180,000 43,180,000 43,180,000 34 Dokumen 46,200,000 2 17 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Aset Milik Daerah (Kend. R4 dan Gedung Kantor) pada Dinas yang di asuransikan/ dilindungi 6 Dokumen 6 Dokumen 33,500,000 33,500,000 33,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Barang Milik Daerah 6 Dokumen 33,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Koperasi UKM 12 Dokume n 12 Dokume n Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 12 Dokumen Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Dokumen Barang/Aset Milik Daerah pada Perengkat Daerah yang Tercatat % % 100 % 100 % 100 % 79,372,000 116,872,000 116,872,000 165,044,0002 17 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9,680,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Barang Milik Daerah 12,700,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9,680,000 9,680,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah ASN/PNS dan Dokumen Laporan Keuangan 16,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.03 005 12,760,000 12,760,000 02 17 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Aset Milik Daerah (Kend. R4 dan Gedung Kantor) pada Dinas yang di asuransikan Unit Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Dinas Koperasi UKM Dokumen Dokumen 10 Dokume n 10 Dokume n 10 Dokumen Pengadaan Pakaian Oalh Raga pagi ASN 52 Stell 52 Stell Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 52 Stell Penyediaan Pakaian Dinas Harian Warna Khaki bagi PNS 38 Stell 38 Stell 38 Stell Pnyediaan Pakaian Dinas Harian Warna Hitam Putih ASN 52 Stell 52 Stell 52 Stell 2 17 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur Dalam dan Luar Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4 Orang 4 Orang 25,472,000 25,472,000 25,472,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Aset Barang Milik Daerah 4 Orang 25,472,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 30 Orang 30 Orang Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 30 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 2 17 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 30 Orang 30 Orang 4,200,000 4,200,000 4,200,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Aset Barang Milik Daerah 30 Orang 4,200,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aset Barang Milik Daerah 5,600,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4,200,000 4,200,000 4,200,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 129,772,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45,500,000 83,000,000 83,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Aset Barang Milik Daerah 2 17 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 79,372,000 116,872,000 116,872,000 165,044,0002 17 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 17 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Umum yang Mendukung Kelancaran Tugas Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 426,830,000 665,509,747 549,999,100 100 % 393,888,000 Jumlah dan Jenis akan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung / Kantor 349 Jenis 349 Jenis Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 349 Jenis Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 Paket Jumlah dan Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; Jumlah Jenis Bahan Alat Tulis Keperluan Kantor 1113 Jenis 1113 Jenis Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1113 Jenis Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 Paket Jumlah dan Jenis Barang Cetakan ( Amplop, Map, Lembar Disposisi, dll.) 230 Jenis 230 Jenis Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 230 Jenis Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 Paket 2 17 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah dan Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 124 Media 124 Media 10,080,000 10,080,000 10,080,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Administrasi Umum 124 Media 10,080,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah dan Jenis Bahan Makanan dan Minuman ringan Fasilitasi Tamu 600 Kotak 600 Kotak Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 600 Kotak 10,500,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Administrasi Umum 6,300,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Fasilitasi Kunjungan Tamu 10,500,000 10,500,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Administrasi Umum 30,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.06 008 27,700,000 28,199,200 28,199,2002 17 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 84,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Administrasi Umum 76,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84,000,000 84,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Administrasi Umum 18,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.06 002 20,000,000 32,500,000 32,500,0002 17 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Jumlah Aparatur ASN yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 74 Laporan 74 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 74 Laporan Jumlah Aparatur ASN yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 21 Laoran 21 Laoran 21 Laoran Jumlah dan Jenis Bahan Makanan dan Minuman ringan bagi pengawai peserta Rapat 1140 Kotak 1140 Kotak 1140 Kotak Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD keluar Negeri 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 17 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Ketersediaan Sarana Prasarana untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 175,142,000 719,358,000 719,358,000 100 % 123,200,000 2 17 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 526,588,000 526,588,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapa n 1 Unit 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Peralatan Mesin Lainnya 13 Unit 13 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 13 Unit Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit Jumlah Aset Tetap Lainnya 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit 0 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapa n 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 0 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapa n 123,200,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.07 007 175,142,000 192,770,000 192,770,0002 17 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Administrasi Umum 252,508,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 274,550,000 500,230,547 384,719,9002 17 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10,500,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Administrasi Umum 6,300,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Fasilitasi Kunjungan Tamu 10,500,000 10,500,0002 17 001 1.06 008 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 2 17 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ketersediaan Jasa Penunjang yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 1,547,537,600 1,177,705,500 1,130,979,652 100 % 1,752,554,000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah Penyediaan :Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 804 Buah 804 Buah 804 Buah Jumlah surat Dinas yang terkirim ketempat Tujuan Dalam dan Luar Daerah 60 Paket 60 Paket 60 Paket Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Disediakan 24 Laporan 24 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 24 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 90000 KWh 90000 KWh 90000 KWh Jumlah Alat/Jenis dan Bahan Kebersihan Gedung Kantor 967 Jenis 967 Jenis Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 967 Jenis Jumlah Honorarium dan Tunjangan BPJS Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Tenaga Kontrak 216 Lapora n 216 Lapora n 216 Laporan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif asa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 1,562,498,800 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1,358,782,400 954,007,800 890,947,800 asa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 180,055,200 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 180,055,200 214,157,700 230,491,852 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8,700,000 9,540,000 9,540,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah asa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 2 17 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapa n 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 02 17 001 1.07 007 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Tenaga Kontrak 216 Orang/ Bulan 216 Orang/ Bulan 216 Orang/Bula n Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan selama 1 (satu) Thn dan Aministrasi Keuangan 144 Orang/ Bulan 144 Orang/ Bulan 144 Orang/Bula n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 2 17 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Sarana Prasarana Terpelihara dengan Baik yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % % 100 % 100 % 362,730,000 496,842,075 457,846,875 100 % 1,106,730,000 Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala 31 Unit 31 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 31 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 0 Unit Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional atau Lapangan yang mendapat perpanjangan Perizinan (STNK) 31 Unit 31 Unit 31 Unit 267,346,875 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 224,930,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 224,930,000 266,342,075 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah asa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 1,562,498,800 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.09 002 1,358,782,400 954,007,800 890,947,8002 17 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala 40 Unit 40 Unit 40 Unit Jumlah Sarana Per-alatan dan Per-lengkapan Kerja Aparatur yang mendapat perbaikan 24 Unit 24 Unit 24 Unit 2 17 001 1.09 008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 40,000,000 40,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 2 Unit 40,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mendapat Pemeliharaan 2 Unit 2 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit 2 17 002 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Lembaga keuangan yang berbadan Hukum Koperasi (KSP/USPKop/ KJKS) (Unit) Unit Unit 2.584 Unit 2.584 Unit 107,100,000 107,100,000 107,100,000 2.584 Unit 107,252,500 145,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 750,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 58,000,000 145,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 91,800,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 001 1.09 009 39,800,000 45,500,000 45,500,0002 17 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 17 002 1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Terfasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Koperasi Koperasi 42 Koperasi 42 Koperasi 45,000,000 45,000,000 45,000,000 42 Koperasi 45,000,000 2 17 002 1.01 001 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi Perizinan Simpan Pinjamnya dan di Monitoring Perizinannya 42 Koperasi 42 Koperasi 45,000,000 45,000,000 45,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat KSP/USP- Koperasi 42 Koperasi 45,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 002 1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pelayanan/Fasi litasi Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi Koperasi Koperasi 25 Koperasi 25 Koperasi 62,100,000 62,100,000 62,100,000 25 Koperasi 62,252,500 2 17 002 1.02 002 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Kebiajakan Tentang Perizinan bagi Koperasi 45 Koperasi 45 Koperasi 62,100,000 62,100,000 62,100,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Koperasi 45 Koperasi 62,252,500 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase Koperasi Aktif (%) % % 83.71 % 83.71 % 83.71 % Pertumbuhan Koperasi (Unit) Unit Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 170,850,000 170,850,000 119,850,000 174,808,7502 17 003 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 17 003 1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Meningkatkan Kualitas Kinerja (Koperasi Aktif) dan Kepatuhan Koperasi Dalam Melaksanakan Kegiatannya Melalui Peng- awasan dan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 134,250,000 134,250,000 83,250,000 60 Koperasi 134,525,000 2 17 003 1.01 001 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambunga n, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat 42 Koperasi 42 Koperasi 51,000,000 51,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Koperasi 42 Koperasi 52,025,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Usaha Jumlah Koperasi yang mendapatkan NIK dalam rangka meningkatkan kinerja koperasi dan berdaya saing usaha sesuai jati dirinya 380 Kopera si 380 Kopera si 380 Koperasi Jumlah peserta dari ASN/ aparatur Pembina KUMKM ( Satgas Pengawas) Daerah & Provinsi yang mengikuti Bimtek Pengawasan Koperasi 47 Orang Satgas 47 Orang Satgas 47 Orang Satgas 82,500,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 83,250,000 83,250,000 83,250,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Koperasi2 17 003 1.01 002 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan umlah media informasi Gerakan Pemasyarakata n Koperasi *Gemaskop) media luar Ruang 9 Jenis 9 Jenis 9 Jenis 2 17 003 1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Meningkatkan Pertumbuhan dan Kepatuhan Koperasi Dalam Melaksana kan Kegiatannya Usaha Melalui Peng-awasan dan Pemeriksaaan Usahanya Koperasi Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 36,600,000 36,600,000 36,600,000 30 Koperasi 40,283,750 Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambunga n, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Usaha Jumlah KSP/USP- Koperasi, KJKS yang diawasi oleh satgas 30 Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 2 17 004 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 206,040,000 102,800,000 102,800,000 210,181,000 2 17 004 1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 206,040,000 102,800,000 102,800,000 210,181,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Koperasi 40,283,750 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 36,600,000 36,600,000 36,600,0002 17 003 1.02 001 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Usaha Jumlah KSP/USP-Kop Sekunder dan Primer yang Dinilai Kesehatannya 30 Koperasi 30 Koperasi 30 Koperasi 2 17 004 1.01 002 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan.; Jumlah KSP/USP-Kop. Sekunder dan Primer Prov. yang Dinilai Kesehatannya; 63 Koperasi 63 Koperasi 156,040,000 52,800,000 52,800,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 63 Koperasi 210,181,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 005 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN SDM Koperasi dan UMKM yang di Latih Orang Orang 240 Orang 240 Orang 1,362,648,000 772,278,400 772,278,400 240 Orang 1,390,035,350 2 17 005 1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Peserta Pengelola/ Pengurus/Ben dahara/ anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Orang Orang 240 Orang 240 Orang 1,362,648,000 772,278,400 772,278,400 240 Orang 1,390,035,350 Jumlah Kegiatan Pelatihan yang mendapat dukungan dari anggaran APBD 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 240 Orang 240 Orang DAK Non Fisik- PK2UKM 240 Orang Jumlah Koperasi Modern Unit Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2,468,600,000 13,050,301,000 3,625,000,000 1,390,035,350 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 006 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 442,180,000 1,362,648,000 772,278,400 772,278,400 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk SDM Koperasi 2 17 005 1.01 001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 50,000,000 50,000,000 50,000,0002 17 004 1.01 001 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDRB Daerah % % 1,65 % 1,65 % 1,65 % Persentase Koperasi yang Meningkat Volume Usahanya/Om set (%) % % 2,0 % 2,0 % 2,0 % Kualitas, Kapasitas, Jangkauan & Inovasi Koperasi melalui Pengembanga n Model Bisnis, Fasilitasi Sistem Digitalisasi Koperasi Koperasi Koperasi 35 Koperasi 35 Koperasi 35 Koperasi Pemberdayaan dan Pengembanga n Koperasi untuk Men- dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteran Rakyat Koperasi Koperasi 42 Koperasi 42 Koperasi 42 Koperasi Volume Usaha melalui Akses Pengembanga n Kapasitas Usaha bagi Koperasi Baik dari Sisi Permodalan, Pemasaran Produk Koperasi Koperasi 25 Koperasi 25 Koperasi 25 Koperasi Jumlah Anggaran dari APBD Untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Koperasi dan UMKM 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah Bantuan Hbah Kepada DEKOPINWIL Kalteng Tahun 2023 1 Tahun 1 Tahun DAK Non Fisik- PK2UKM 1 Tahun Jumlah Tenaga Pendampingan Koperasi dan UMKM 34 Orang 34 Orang Dana Insentif Daerah 34 Orang Koperasi 3,500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan417,180,000 2,403,600,000 12,994,211,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan 3,625,000,000 2 17 006 1.01 001 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 442,180,000 2,468,600,000 13,050,301,000 2,468,600,000 13,050,301,000 3,625,000,000 2 17 006 1.01 2 17 006 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 442,180,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan Tenaga Pendamping Diklat yang mengikuti Bimbingan Teknis Pembekalan 56 Orang 56 Orang 56 Orang Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha ; Jlh Kop. Modern; Jlh Peserta Bimtek Kapabilitas Penge lola Koperasi Modern; Jumlah UMK Anggota Koperasi mengikuti Event Pameran Daerah dan Luar Daerah 76 Koperasi 76 Koperasi 76 Koperasi Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha 2 17 006 1.01 002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Akses Permodalan 50 Orang 50 Orang 25,000,000 65,000,000 56,090,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Koperasi 50 Orang 125,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah SDM UMKM di Latih Orang Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang Jumlah Usaha Mikro dan Usaha Kecil Unit Unit 40000 Unit 40000 Unit 40000 Unit Jumlah Wirausaha Unit Unit 78.644 Unit 78.644 Unit 78.644 Unit Persentase Kontibusi UMKM di Kalteng Terhadap Pertumbuhan PDRB % % 12,35 % 12,35 % 12,35 % 910,688,000 32,914,527,339 35,892,262,339 38,500,000,000 Koperasi 3,500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 007 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 417,180,000 2,403,600,000 12,994,211,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 17 006 1.01 001 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Persentase Pertumbuhan Wirausaha % % 9,99 % 9,99 % 9,99 % Persentase Rasio Kewirausahaan % % 5,52 % 5,52 % 5,52 % SDM Pelaku Usaha/UMKM yang di Latih Orang Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang Meningkatkan Kualitas SDM Pelaku Usaha/UMKM % % 100 % 100 % 100 % Meningkatkan Kulaitas SDM UMKM % % 100 % 100 % 100 % Meningkatkan Pertumbuh an Wirausaha melalui Pemberdayaan dan Pengembang an UMKM % % 100 % 100 % 100 % Meningkatkan Wirausaha Baru melalui Penciptaan & Pengembanga n Usaha yang mempunyai Nilai Ekonomi dan Daya Saing, Serta melalui Pemetaan/ Pendataan Basis Tunggal KUMKM % % 100 % 100 % 100 % Tersedianya Patokan untuk Menilai Capaian Pengembanga n Kewirausahaan Daerah % % 100 % 100 % 100 % Jumlah Komunitas Usaha Mikro yang mendapatkan Bantuan Akses Permodalan dalam rangka Pengembanga n Usaha 1 Kelompok /Komunitas 1 Kelompok /Komunitas PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Kelompok/Ko munitas Jumlah Pelaku Usaha di Wilayah Perhutanan Sosial mengkuti Bimtek Pengembanga n Usaha bagi Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosial 1260 Orang 1260 Orang DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 1260 Orang 910,688,000 32,914,527,339 35,892,262,339 38,500,000,0002 17 007 1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 910,688,000 32,914,527,339 35,892,262,339 38,500,000,0002 17 007 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Penyediaan Gerobak bagi Pelaku Usaha Mikro 1910 Unit 1910 Unit Dana Insentif Daerah 1910 Unit Jumlah Peserta Pelaku Usaha yang berasal dari Koperasi sebagai pelaku usaha Mikro yang mengikuti Bimbingan Teknis 280 orang 280 orang 280 orang Jumlah Peserta UMK yang mengikuti Jambore UMKM 15000 Pela ku Usaha/UMK 15000 Pela ku Usaha/UMK 15000 Pelaku Usaha/UMK Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Bantuan Peralatan dalam rangka Pengembanga n Usaha 10 UMK 10 UMK 10 UMK Pengembanga n dan Penguatan UMKM melalui Identifikasi, Pendataan, Sosialisasi/Pen yuluhan, dan Pendampingan dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Berbasis Perhutanan Sosial 2800 Orang 2800 Orang 2800 Orang 35,000,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 161,160,000 30,842,679,739 33,820,414,739 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Pelaku Usaha/Wirau saha 2 17 007 1.01 001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Anggaran dari APBD untuk mendukung Pelaksanaan Kegiatan Diklat bagi SDM UMKM dan Kewirausahaan di Daerah 1 tahun 1 tahun Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 tahun Jumlah Peserta Pelaku Usaha Wilayah Perhutanan Sosialyg mengikuti Diklat bagi Usaha Mikro dlm Pengembanga n Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan TI 336 Orang 336 Orang DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 336 Orang Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan Melalui Diklat UMKMl dan Kewirausahaan 210 Orang 210 Orang DAK Non Fisik- PK2UKM 210 Orang Jumlah UMKM yang di Dampingi Orang Orang 480 Orang 480 Orang 480 Orang Jumlah Usaha Kecil dan Usaha Menengah Unit Unit 4242 Unit 4242 Unit 4242 Unit Konsultasi dan Pendampingan Hukum bagi UMK UMK UMK 420 UMK 420 UMK 420 UMK Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum melalui Sosialiasasi dan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha UMK UMK 420 UMK 420 UMK 420 UMK 395,367,000 405,754,000 405,754,000 533,000,0002 17 008 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 395,367,000 405,754,000 405,754,000 533,000,000 Pelaku Usaha/Wirau saha 3,500,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 008 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 749,528,000 2,071,847,600 2,071,847,600 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 17 007 1.01 002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi melalui pendampingan Pengembanga n Usaha Orang Orang 480 Orang 480 Orang 480 Orang Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 0 Unit Usaha 0 Unit Usaha PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Usaha Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang mendapat pendampingan dalam Pengembanga n Usaha nya melalu PLUT- KUMKM 480 UMKM 480 UMKM 480 UMKM Jumlah Anggaran dari APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialiasasi dan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha 1 Tahun 1 Tahun Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum melalui Sosialiasasi dan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha 420 Orang 420 Orang DAK Non Fisik- PK2UMK 420 Orang 2 2 18 14,021,821,680 17,121,821,680 16,777,240,128 14,844,232,801 2 18 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan Persen Persen 100 Persen 100 Persen 11,569,039,716 12,859,039,716 12,726,677,216 100 Persen 12,342,154,730 Pelaku Usaha/UMK M 503,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 365,367,000 375,754,000 375,754,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 30,000,000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 17 008 1.01 002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Pelaku Usaha/UMK M 2 17 008 1.01 001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 395,367,000 405,754,000 405,754,000 533,000,0002 17 008 1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen 65 Dokume n 65 Dokume n 60,500,000 60,500,000 14,602,000 65 Dokumen 60,500,000 2 18 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30 Dokume n 30 Dokume n 20,000,000 20,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 30 Dokumen 20,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25 Laporan 25 Laporan 25,500,000 25,500,000 2,250,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 25 Laporan 25,500,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Laporan 30 Laporan 15,000,000 15,000,000 7,352,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 30 Laporan 15,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Persentase 100 Persent ase 100 Persent ase 8,409,045,845 8,201,058,828 8,201,058,828 100 Persentase 8,409,045,845 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/ Bulan 38 Orang/ Bulan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 38 Orang/ Bulan Tersedia Pembayaran Gaji ASN 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan 0 8,393,094,295 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8,393,094,295 8,185,107,228 8,185,107,2282 18 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25 Laporan 25 Laporan 5,951,550 5,951,600 5,951,600 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 25 Laporan 5,951,550 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.02 006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 25 Dokume n 25 Dokume n 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 25 Dokumen 10,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Persentase 100 Persent ase 100 Persent ase 55,000,000 60,000,000 60,000,000 100 Persentase 74,753,966 2 18 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6 Dokumen 6 Dokumen 30,000,000 45,000,000 45,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 6 Dokumen 39,753,966 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.03 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 25 Laporan 25 Laporan 25,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 25 Laporan 35,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Persentase 100 Persent ase 100 Persent ase 100,539,000 130,539,000 136,404,000 100 Persentase 100,539,000 2 18 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 15 Orang 95,539,000 95,539,000 95,539,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 15 Orang 95,539,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 1 Orang 5,000,000 35,000,000 40,865,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1 Orang 5,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Persentase 100 Persent ase 100 Persent ase 597,315,919 605,302,986 765,319,236 100 Persentase 597,315,919 2 18 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 100 Paket 20,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Tahun 1 Tahun 165,635,919 165,635,919 165,635,919 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1 Tahun 165,635,919 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Tahun 1 Tahun Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 18 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 70,600,000 70,600,000 70,600,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 4 Paket 70,600,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5000 Doku men 5000 Doku men 25,000,000 25,000,000 35,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 5000 Dokumen 25,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Tersedianya Makan Minum untuk Kunjungan Tamu 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 18 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34 Laporan 34 Laporan 229,000,000 256,987,067 427,004,267 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 34 Laporan 229,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 35,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 35,000,000 15,000,000 15,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan 52,080,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52,080,000 52,080,000 32,079,050 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan 02 18 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Persentase 100 Persent ase 100 Persent ase 210,000,000 1,555,599,950 1,482,016,300 100 Persentase 750,600,000 2 18 001 1.07 001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0 1,346,588,000 1,287,171,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 3 Unit 540,600,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7 Unit 185,000,000 184,011,950 194,845,300 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 7 Unit 185,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 25,000,000 25,000,000 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 3 Unit 25,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Persentase 100 Persent ase 100 Persent ase 1,950,198,952 1,389,598,952 1,234,836,852 100 Persentase 2,149,400,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Lapora n 100 Lapora n 45,000,000 25,000,000 25,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 100 Laporan 65,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Tahun 1 Tahun 360,555,052 360,555,052 260,555,052 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1 Tahun 433,756,100 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Tahun 1 Tahun 1,544,643,900 1,004,043,900 949,281,800 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1 Tahun 1,650,643,900 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Persentase 100 Persent ase 100 Persent ase 186,440,000 856,440,000 832,440,000 100 Persentase 200,000,000 2 18 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 123,080,000 293,080,000 269,080,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 10 Unit 123,080,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 Unit 4 Unit 63,360,000 563,360,000 563,360,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 4 Unit 76,920,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten Kabupaten 1 Kabupate n 1 Kabupate n 1 Kabupaten Tersedianya Dokumen Produk Hukum Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 18 002 1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Tersedianya Data Kebijakan Daerah yang dikeluarkan Kab/Kota se Kalimantan Tengah terkait Penetapan Pemberian Fasilitas/Insent if di Bidang Penanaman Modal Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 110,756,000 110,756,000 110,756,000 3 Dokumen 114,756,000 2 18 002 1.01 001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provin si Dalam Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal 3 Dokumen 3 Dokumen 110,756,000 110,756,000 110,756,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 3 Dokumen 114,756,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tersedianya Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Kabupaten 1 Kabupate n 1 Kabupate n 1 Kabupaten Tersedianya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Dokumen Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1,882,110,104 1,852,110,104 500,226,5312 18 002 1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 492,110,104 602,866,104 1,992,866,104 1,962,866,104 614,982,5312 18 002 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 002 1.02 001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 3 Dokumen 3 Dokumen 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 3 Dokumen 100,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Data dan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi 1 Paket 1 Paket Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi 0 Dokumen 0 Dokumen 2 18 003 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan Kegiatan Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 274,541,976 734,541,976 552,322,924 4 Kegiatan 280,059,731 2 18 003 1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan Kegiatan Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 274,541,976 734,541,976 552,322,924 4 Kegiatan 280,059,731 Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi 0 Dokumen 0 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Terlaksananya Kajian Strategi Pengembanga n Promosi Peluang Investasi 3 Kabupate n 3 Kabupate n 3 Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi 3 Dokumen 3 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Dokumen DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal 2 18 004 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Terlaksananya Kegiatan Penanaman Modal Persen Persen 100 Persen 100 Persen 530,867,364 570,867,364 540,867,364 100 Persen 541,536,757 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 0 240,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 240,000,000 631,000,000 466,513,948 0 40,059,731 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 003 1.01 002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 34,541,976 103,541,976 85,808,976 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 18 003 1.01 001 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1,772,110,104 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 0 400,226,531 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 412,110,104 1,802,110,1042 18 002 1.02 002 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 004 1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Perizinan Yang Terbit Tepat Waktu % % 80 % 80 % 530,867,364 570,867,364 540,867,364 80 % 541,536,757 2 18 004 1.02 001 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi 100 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha 200,000,000 240,000,000 210,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 100 Pelaku Usaha 200,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 004 1.02 002 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi 25 Kegiatan Usaha 25 Kegiatan Usaha 198,000,000 198,000,000 198,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 25 Kegiatan Usaha 205,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 004 1.02 003 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi 10 Orang 10 Orang 132,867,364 132,867,364 132,867,364 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 10 Orang 136,536,757 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 005 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal Persen Persen 100 Persen 100 Persen 891,506,520 811,506,520 841,506,520 100 Persen 909,424,052 2 18 005 1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal Persentase Persentase 100 Persent ase 100 Persent ase 891,506,520 811,506,520 841,506,520 100 Persentase 909,424,052 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 005 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 14 Kegiatan usaha 14 Kegiatan usaha 150,000,000 20,000,000 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 14 Kegiatan usaha 155,900,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 18 005 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 400 Pelaku Usaha 400 Pelaku Usaha 451,506,520 451,506,520 531,506,520 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 400 Pelaku Usaha 457,624,052 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 14 Kegiatan usaha 14 Kegiatan usaha Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 14 Kegiatan usaha DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal 2 18 006 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Informasi data Perizinan berusaha yang terkelola dengan baik Kabupaten/Ko ta Kabupaten/Ko ta 5 Kabupate n/Kota 5 Kabupate n/Kota 153,000,000 153,000,000 153,000,000 5 Kabupaten/K ota 156,075,000 2 18 006 1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Informasi data Perizinan berusaha yang terkelola dengan baik Kabupaten/Ko ta Kabupaten/Ko ta 5 Kabupate n/Kota 5 Kabupate n/Kota 153,000,000 153,000,000 153,000,000 5 Kabupaten/K ota 156,075,000 0 295,900,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 290,000,000 340,000,000 310,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 18 005 1.01 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 18 006 1.01 001 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 5 Dokumen 5 Dokumen 153,000,000 153,000,000 153,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 5 Dokumen 156,075,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 2 19 23,525,621,700 35,136,479,560 64,569,615,768 24,589,362,811 2 19 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 11,537,205,700 11,376,479,560 11,319,850,144 11,196,225,627 2 19 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 167,500,000 147,500,000 147,500,000 145,000,000 2 19 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 4 dokumen 4 dokumen 47,500,000 47,500,000 47,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 dokumen 50,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 19 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 15,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 8 Laporan 10,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 45,000,000 45,000,000 45,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan 45,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,257,607,206 7,210,422,964 7,210,422,964 7,237,607,206 2 19 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60 Orang 60 Orang 7,212,607,206 7,180,422,964 7,180,422,964 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 60 Orang 7,212,607,206 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 9,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 4 Laporan 4 Laporan 15,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan 8,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 4 Dokumen 15,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 8,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20,000,000 106,000,000 106,000,000 20,000,000 2 19 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 106,000,000 106,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 19 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 236,000,000 196,000,000 146,000,000 190,000,000 2 19 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 174 Paket 174 Paket 146,000,000 146,000,000 146,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 174 Paket 110,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 90,000,000 50,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6 Orang 80,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 710,000,000 668,400,000 602,120,000 514,818,396 2 19 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 25,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50,000,000 40,000,000 40,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 44,571,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 25,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 22,919,200 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5204 Doku men 5204 Doku men 40,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5204 Dokumen 40,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 475,000,000 475,000,000 447,120,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan 322,328,196 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 38,400,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 374,898,494 921,043,836 921,043,836 248,800,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 19 001 1.07 001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0 527,145,342 527,145,342 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 0 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 43 Unit 43 Unit 374,898,494 393,898,494 393,898,494 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 43 Unit 248,800,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,441,200,000 1,862,112,760 1,911,763,344 2,700,000,025 2 19 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 26,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 25,000,025 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 600,000,000 478,912,760 528,563,344 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Laporan 500,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 1,815,200,000 1,368,200,000 1,368,200,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan 2,175,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330,000,000 265,000,000 275,000,000 140,000,000 2 19 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 65,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Unit 60,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 15,000,000 15,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Unit 10,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 52 Unit 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 52 Unit 20,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 19 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 200,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 50,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 002 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2,685,000,000 5,080,000,000 4,619,702,147 2,910,409,000 2 19 002 1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 2,085,000,000 4,550,000,000 4,089,702,147 2,435,409,000 2 19 002 1.01 001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kot a yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 46 Orang 46 Orang 250,000,000 175,000,000 175,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 46 Orang 123,962,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 002 1.01 002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kot a yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 120 Orang 120 Orang 300,000,000 300,000,000 300,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 120 Orang 63,950,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 002 1.01 003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kot a yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 1400 Orang 1400 Orang 135,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1400 Orang 37,459,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 002 1.01 004 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 73 Orang 73 Orang 1,350,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 73 Orang 944,638,000 Dinas Pemuda dan Olahraga jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 19 002 1.01 005 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 1 Unit 30,000,000 55,000,000 55,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 47,600,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 002 1.01 006 Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen 197,800,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 002 1.01 008 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggara an Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 002 1.01 009 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kesukarelawan an dari Seluruh Kabupaten/Kot a 1000 Orang 1000 Orang 0 1,000,000,000 539,702,147 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1000 Orang 1,000,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 002 1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 600,000,000 530,000,000 530,000,000 475,000,000 2 19 002 1.02 002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 5 Dokumen 5 Dokumen 600,000,000 530,000,000 530,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 Dokumen 475,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 003 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6,303,416,000 15,680,000,000 45,630,063,477 7,422,728,184 2 19 003 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 725,000,000 895,000,000 1,122,615,477 2,752,092,494 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 19 003 1.01 001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit 100,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 003 1.01 003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan 7 Unit 7 Unit 725,000,000 895,000,000 1,122,615,477 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Unit 2,652,092,494 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 003 1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 1,150,000,000 5,300,000,000 4,838,950,000 942,200,000 2 19 003 1.02 001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Penyelenggara an Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi 4 Dokumen 4 Dokumen 200,000,000 4,350,000,000 3,888,950,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 774,550,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 003 1.02 003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggara an Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event 275 Orang 275 Orang 950,000,000 950,000,000 950,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 275 Orang 167,650,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 003 1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional 785,000,000 350,000,000 397,000,000 1,045,000,000 2 19 003 1.03 003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembanga n 36 Orang 36 Orang 785,000,000 350,000,000 397,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 36 Orang 1,045,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 003 1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3,643,416,000 9,135,000,000 39,271,498,000 2,683,435,690 2 19 003 1.04 002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembanga n Organisasi Keolahragaan 21 Dokume n 38 Dokume n 3,643,416,000 9,135,000,000 39,271,498,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 38 Dokumen 2,643,416,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 003 1.04 003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen 40,019,690 Dinas Pemuda dan Olahraga jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 19 004 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,060,000,000 2 19 004 1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,060,000,000 2 19 004 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen 60,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 19 004 1.01 002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisas i 1 Organisas i 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Organisasi 3,000,000,000 Dinas Pemuda dan Olahraga 2 2 22 29,953,465,780 50,055,865,780 49,697,374,016 32,881,000,000 2 22 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 17,003,465,780 19,377,865,780 19,424,374,016 17,731,000,000 2 22 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 525,000,000 815,000,000 840,000,000 575,000,000 2 22 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 500,000,000 500,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 300,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 125,000,000 250,000,000 250,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 Dokumen 125,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 dokumen 1 dokumen 75,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 125,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 dokumen 3 dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 3 dokumen 10,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 15,000,000 45,000,000 70,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen 15,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,894,465,780 10,325,905,045 10,418,905,045 11,181,000,000 2 22 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95 orang 95 orang 10,713,465,780 9,949,905,045 9,949,905,045 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 95 orang 11,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 175,000,000 350,000,000 443,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 175,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 dokumen 1 dokumen 3,000,000 23,000,000 23,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 3,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 dokumen 1 dokumen 3,000,000 3,000,000 3,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 3,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 300,000,000 375,000,000 365,000,000 300,000,000 2 22 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 dokumen 1 dokumen 75,000,000 125,000,000 65,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 dokumen 75,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2 22 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 laporan 1 laporan 100,000,000 125,000,000 175,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 190,000,000 375,000,000 462,000,000 190,000,000 2 22 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan 125 paket 125 paket 150,000,000 225,000,000 237,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 125 paket 150,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 125,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 125,000,000 125,000,000 125,000,0002 22 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 dokume n 12 dokume n 25,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 12 dokumen 25,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 orang 15 orang 15,000,000 125,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 15 orang 15,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 750,000,000 1,345,000,000 1,652,000,000 725,000,000 2 22 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 paket 10 paket 75,000,000 75,000,000 75,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 10 paket 75,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 paket 10 paket 75,000,000 75,000,000 75,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 10 paket 75,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 paket 10 paket 75,000,000 75,000,000 75,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 10 paket 75,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 paket 10 paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 10 paket 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 dokumen 5 dokumen 50,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 5 dokumen 50,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25 laporan 25 laporan 75,000,000 500,000,000 507,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 25 laporan 50,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 laporan 30 laporan 300,000,000 500,000,000 800,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 30 laporan 300,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,400,000,000 2,350,000,000 2,310,000,000 1,800,000,000 2 22 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 unit 1 unit 600,000,000 800,000,000 710,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 unit 1,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 unit 10 unit 150,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 10 unit 150,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 unit 10 unit 250,000,000 250,000,000 300,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 10 unit 250,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 1 unit 200,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 unit 200,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 unit 1 unit 200,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 unit 200,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,994,000,000 2,516,960,735 2,013,468,971 2,010,000,000 2 22 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan 1 laporan 10,000,000 10,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 10,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Taman Budaya 2 22 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 laporan 1 laporan 1,484,000,000 2,000,000,000 1,450,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 laporan 1,500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 950,000,000 1,275,000,000 1,363,000,000 950,000,000 Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 500,000,000 506,960,735 543,468,9712 22 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 unit 2 unit 100,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 2 unit 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 150,000,000 500,000,000 513,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 0 Unit 150,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 unit 20 unit 100,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 20 unit 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 unit 1 unit 200,000,000 250,000,000 250,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 unit 200,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 unit 1 unit 200,000,000 200,000,000 275,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 unit 200,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 unit 1 unit 200,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 unit 200,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 002 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 6,950,000,000 19,648,000,000 19,368,000,000 7,700,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 002 1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3,100,000,000 3,923,000,000 3,923,000,000 3,100,000,000 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan 16 objek 16 objek DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Taman Budaya 16 objek Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan 0 Objek 0 Objek 0 Objek 2 22 002 1.01 002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 100 orang 100 orang 650,000,000 500,000,000 500,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 100 orang 650,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara 5 unit 5 unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 unit DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Taman Budaya 2 22 002 1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 3,850,000,000 15,725,000,000 15,445,000,000 4,600,000,000 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n dan Pemanfaatan 0 Objek 0 Objek PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 ObjekMemperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 3,500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3,000,000,000 9,100,000,000 9,300,000,000 1,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 002 1.02 001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 1,000,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000 Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1,450,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 002 1.01 003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya 1,450,000,000 1,523,000,000 1,523,000,0002 22 002 1.01 001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlan Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n, dan Pemanfaatan 10 objek 10 objek 10 objek 2 22 002 1.02 002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 1 Laporan 500,000,000 6,275,000,000 6,145,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 600,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 002 1.02 003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembag a yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 10 orang 10 orang 350,000,000 350,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 10 orang 500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 003 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 2 22 003 1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan 50 orang 50 orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 50 orang Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensiny a) 0 Orang 0 Orang 2 22 004 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 900,000,000 800,000,000 800,000,000 900,000,000 2 22 004 1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 900,000,000 800,000,000 800,000,000 900,000,000 2 22 004 1.01 001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 50 Orang 50 Orang 450,000,000 450,000,000 450,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 50 Orang 350,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 150,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 150,000,000 150,000,000 0 Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 2 22 003 1.01 001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 3,500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3,000,000,000 9,100,000,000 9,300,000,0002 22 002 1.02 001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 004 1.01 003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 Dokumen 300,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 004 1.01 004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 Dokumen 250,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 005 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2,250,000,000 4,880,000,000 4,880,000,000 2,700,000,000 2 22 005 1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 400,000,000 250,000,000 250,000,000 500,000,000 2 22 005 1.01 002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 1 Objek 1 Objek 400,000,000 250,000,000 250,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 Objek 500,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 005 1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 1,750,000,000 4,530,000,000 4,530,000,000 2,100,000,000 2 22 005 1.02 001 Pelindungan Cagar Budaya terlaksananya cagar budaya yang diregistrasi 1 kegiatan 1 kegiatan 800,000,000 3,580,000,000 3,580,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 kegiatan 800,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 005 1.02 002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 2 Objek 2 Objek 800,000,000 800,000,000 800,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 2 Objek 1,100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 22 005 1.02 004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Orang 20 Orang 150,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 20 Orang 200,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 005 1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 2 22 005 1.03 001 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 1 Objek 1 Objek 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 1 Objek 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 006 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2,700,000,000 5,200,000,000 5,225,000,000 3,700,000,000 2 22 006 1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2,700,000,000 5,200,000,000 5,225,000,000 3,700,000,000 Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembanga n, dan Pemanfataan 100 unit 100 unit DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum 100 unit Terlaksana nya Perlindungan. Pengembanga n, dan Pemanfaatan Kolokesi Secara Terpadu 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 20 Orang 20 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 20 Orang terlaksananya peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 22 006 1.01 003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1 Unit 1 Unit 850,000,000 850,000,000 875,000,000 DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum 1 Unit 850,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 100,000,000 Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman 100,000,000 100,000,000 450,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 006 1.01 002 450,000,000 450,000,000 450,000,0002 22 006 1.01 001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia 0 Unit 0 Unit DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum 0 Unit Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum 3 unit 3 unit 3 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 3 26 4,810,000,000 119,360,000,000 118,460,000,000 154,710,000,000 3 26 002 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1,680,000,000 108,545,000,000 108,545,000,000 150,910,000,000 3 26 002 1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 800,000,000 107,725,000,000 107,725,000,000 150,000,000,000 Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembanga n (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 1 Lokasi Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Lokasi tersedianya peta sebaran Daya Tarik Wisata Provinsi Kalimantan Tengah 1 data 1 data 1 data 3 26 002 1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 780,000,000 720,000,000 720,000,000 785,000,000 3 26 002 1.03 004 Pengadaan/Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit 600,000,000 540,000,000 540,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 3 Unit 600,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 26 002 1.03 005 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi tersedianya data destinasi wisata kalteng 14 kabupat en/kota 14 kabupat en/kota 80,000,000 80,000,000 80,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 14 kabupaten/k ota 85,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 107,725,000,000 Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 150,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 800,000,000 107,725,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 002 1.01 003 3,500,000,000 2,000,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 300,000,000 3,500,000,000 300,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 22 006 1.01 005 1,000,000,000 300,000,000 300,000,0002 22 006 1.01 004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 26 002 1.03 006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Laporan 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 26 002 1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100,000,000 100,000,000 100,000,000 125,000,000 3 26 002 1.04 004 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada perijinan berbasis resiko, meningkatnya kesadaran pelaku usaha pariwisata dalam menerapkan CHSE 40 usaha pariwisata 40 usaha pariwisata 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 40 usaha pariwisata 125,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 26 003 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2,600,000,000 10,285,000,000 9,385,000,000 3,250,000,000 3 26 003 1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2,600,000,000 10,285,000,000 9,385,000,000 3,250,000,000 3 26 003 1.01 001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 700,000,000 5,360,000,000 5,360,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2 Dokumen 700,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 26 003 1.01 003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri 4 Dokumen 4 Dokumen 900,000,000 1,075,000,000 1,075,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 4 Dokumen 1,100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 8 Dokumen 8 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 8 Dokumen Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 3 26 005 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 530,000,000 530,000,000 530,000,000 550,000,000 3 26 005 1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 530,000,000 530,000,000 530,000,000 550,000,000 3 26 005 1.01 002 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembanga n Kemitraan Pariwisata 25 Orang 25 Orang 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 25 Orang 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 26 005 1.01 003 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan 50 Orang 50 Orang 180,000,000 180,000,000 180,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 50 Orang 200,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1,450,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1,000,000,000 3,850,000,000 2,950,000,0003 26 003 1.01 004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 26 005 1.01 004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 35 Orang 35 Orang 150,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 35 Orang 150,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 26 005 1.01 009 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembanga n Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 25 Orang 25 Orang 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 25 Orang 100,000,000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2 2 23 12,923,865,100 12,208,745,510 12,244,295,346 13,258,729,991 2 23 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 11,905,482,100 10,728,745,510 10,764,295,346 100 % 12,067,729,991 2 23 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 225,000,000 329,545,750 366,265,750 244,000,000 2 23 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 50,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat falsafah Huma Betang, Menerbitkan peraturan dan hukum adat dan Memperkuat kelembagaan adat untuk Kalteng Harmoni 8 Dokumen 55,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 20,000,000 17,500,000 17,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 21,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 40,000,000 16,583,750 16,583,750 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 23,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 20,000,000 35,462,000 35,462,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 25,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 23 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 80,000,000 85,000,000 79,260,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 8 Laporan 100,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 155,000,000 197,460,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 20,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,056,939,944 8,056,940,250 8,059,229,991 8,059,229,991 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/ Bulan 48 Orang/ Bulan Pendapatan Pajak Daerah 48 Orang/ Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2 23 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2,500,000 8,600,000 8,600,000 3,000,000 2 23 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2,500,000 8,600,000 8,600,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 3,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 388,533,250 443,199,010 443,199,010 311,000,000 2 23 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19,900,000 43,500,000 43,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 20,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 28,633,250 71,546,610 71,546,610 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 30,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35,000,000 49,609,000 49,609,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 35,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25,000,000 35,004,400 35,004,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 26,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 8,059,229,991 Dinas Perpustakaan dan Arsip 8,056,939,944 8,056,940,250 8,059,229,9912 23 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 23 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 280,000,000 243,539,000 243,539,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 200,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,272,264,000 1,513,914,800 1,547,174,895 2,340,500,000 2 23 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 5,500,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 456,950,000 476,880,000 510,140,095 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 480,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 79,999,400 79,999,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 55,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 2 23 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 960,244,906 376,545,700 339,825,700 1,110,000,000 2 23 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 26 Unit 26 Unit 96,375,000 273,355,000 236,635,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 26 Unit 100,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 10,000,000 18,000,000 18,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 15 Unit 10,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 853,869,906 85,190,700 85,190,700 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 1,000,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Indeks Kepuasan Pengunjung terhadap perpustakaan % % 80 % 80 % 80 % 952,035,400 1,800,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,760,314,000 952,035,4002 23 001 1.08 004 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Buku yang dibaca di perpustakaan (eksemplar) Eksamplar Eksamplar 146.000 Eksamplar 146.000 Eksamplar 146.000 Eksamplar Jumlah Koleksi Bacaan yang tersedia di perpustaklaan (judul) judul judul 32.000 judul 32.000 judul 32.000 judul Jumlah Lembaga/Perp ustakaan yang diberikan Pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklkusi Sosial Lembaga/Perp ustakaan Lembaga/Perp ustakaan 14 Lembag a/Perpustak aan 14 Lembag a/Perpustak aan 14 Lembaga/Pe rpustakaan Jumlah masyarakat menjadi anggota perpustakaan (pemustaka) Orang Orang 27.675 Ora ng 27.675 Ora ng 27.675 Orang 2 23 002 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 681,681,000 1,124,500,000 1,124,500,000 721,000,000 2 23 002 1.01 001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service 2 Perpustak aan 2 Perpustak aan 96,181,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Perpustakaan 100,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 002 1.01 002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenanganny a 15 Perpusta kaan 15 Perpusta kaan 152,825,000 322,000,000 322,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 15 Perpustakaa n 153,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan 250 Eksem plar 250 Eksem plar PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 250 Eksemplar 40,000,000 28,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 26,000,000 40,000,000 1,424,500,000 1,121,000,000 2 23 002 1.01 003 2 23 002 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 959,383,000 1,424,500,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan "Terpromosiny a kolekisi perpustakaan dan arsip Provinsi Kalimantan Tengah dan Bertambahnya minat baca dan kecintaan budaya daerah " 1 1 dokumen / 30 orang 1 1 dokumen / 30 orang 1 1 dokumen / 30 orang Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 14 Perpusta kaan 14 Perpusta kaan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 14 Perpustakaa n Mampu memahami cara mengelola perpustakaan sekolah, umum, khusus dan perguruan tinggi tentang cara memahami cara mengembangk an koleksi administrasi perpustakaan 1 Dokumen /Laporan 1 Dokumen /Laporan 1 Dokumen/Lap oran Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan 14 Perpusta kaan 14 Perpusta kaan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 14 Perpustakaa n "Terlaksananya pemetaan Perpustakaan desa/keluraha n dan Meningkatnya cakupan publikasi dan sosialisasi perpustakaan " 1 Laporan/d okumen 1 Laporan/d okumen 1 Laporan/doku men 60,000,000 50,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi 40,000,000 60,000,000 100,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 002 1.01 005 96,910,000 116,000,000 116,000,0002 23 002 1.01 004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 40,000,000 28,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 26,000,000 40,000,0002 23 002 1.01 003 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 10 Orang 10 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Orang Terwujudnya peningkatan daya kualitas kerja SDM aparatur 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 2 23 002 1.01 008 Pengembangan Perpustakaan Deposit Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan 15 Perpusta kaan 15 Perpusta kaan 55,500,000 44,000,000 44,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 15 Perpustakaa n 60,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 5000 Ekse mplar 5000 Ekse mplar PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5000 Eksempla r "Terlaksananya pemeliharaan bahan pustaka perpustakaan, Tercapaianya berbagai beragam bahan penunjang stabilitas kelengkapan bahan pustaka dan Terwujudnya pelaksanaan jumlah reel koleksi yang siap dilayankan" 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya capaian kegiatan- kegiatan perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 44,035,000 100,000,000 100,000,0002 23 002 1.01 010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 240,500,000 150,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 144,000,000 240,500,000 30,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 002 1.01 009 26,230,000 52,000,000 52,000,0002 23 002 1.01 006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2 23 002 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 277,702,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus 15 Lokus 15 Lokus PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 15 Lokus Meningkatnya daya pelayanan perpustakaan pada pemustajka untuk peningkatan minat dan budaya baca yang lebih baik 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan "Indeks penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan Keiukutsertaan dalam pameran Kalteng Quality Exspo " 1 Tahun/La poran 1 Tahun/La poran PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun/Lapora n Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan 14 Perpusta kaan 14 Perpusta kaan 14 Perpustakaa n 2 23 003 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah naskah Kuno yang Terlestarikan (Naskah) Naskah Naskah 1 Naskah 1 Naskah 59,000,000 55,500,000 55,500,000 1 Naskah 70,000,000 2 23 003 1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 59,000,000 55,500,000 55,500,000 70,000,000 Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR 2 Eksempla r 2 Eksempla r PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Eksemplar 70,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 59,000,000 55,500,000 55,500,0002 23 003 1.01 001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 120,000,000 200,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 138,851,000 120,000,000 200,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 23 002 1.02 004 138,851,000 180,000,000 180,000,0002 23 002 1.02 001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terwujudnya kerjasama dan koordinasi pusat informasi dokumen guna pencapaian kemas ulang koleksi terpilih 1 Naskah/L aporan 1 Naskah/L aporan 1 Naskah/Lapor an 2 24 196,757,000 400,000,000 400,000,000 240,000,000 2 24 002 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase OPD menerapkan arsip secara baku sesuai standar kearsipan % % 97 % 97 % 104,233,000 249,280,300 249,280,300 97 % 120,000,000 2 24 002 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 53,000,000 83,000,000 83,000,000 60,000,000 2 24 002 1.01 002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1124 Berka s 1124 Berka s 53,000,000 83,000,000 83,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 1124 Berkas 60,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 24 002 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 27,808,000 117,759,300 117,759,300 30,000,000 2 24 002 1.02 002 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses 46 Arsip 46 Arsip 27,808,000 117,759,300 117,759,300 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 46 Arsip 30,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 24 002 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 23,425,000 48,521,000 48,521,000 30,000,000 2 24 002 1.03 002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 23,425,000 48,521,000 48,521,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 30,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 24 003 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip % % 97 % 97 % 92,524,000 150,719,700 150,719,700 97 % 120,000,000 2 24 003 1.01 Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 7,000,000 17,236,100 17,236,100 10,000,000 70,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 59,000,000 55,500,000 55,500,0002 23 003 1.01 001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 46 Arsip 46 Arsip PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 46 Arsip Jumlah Arsip yang memiliki Ratensi dibawah 10 tahun dimusnahkan 1 berkas 1 berkas 1 berkas 2 24 003 1.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi 44,648,000 73,461,300 73,461,300 50,000,000 2 24 003 1.02 002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang dilakukan pemulihan dan Penyimpanan akibat bencana 46 Arsip 46 Arsip 44,648,000 73,461,300 73,461,300 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 46 Arsip 50,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2 24 003 1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota 40,876,000 60,022,300 60,022,300 60,000,000 2 24 003 1.03 001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi 46 Daftar 46 Daftar 40,876,000 60,022,300 60,022,300 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 46 Daftar 60,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3 3 25 36,063,465,780 113,343,474,803 112,512,884,893 67,208,435,780 3 25 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21,593,635,780 18,589,010,885 18,589,010,885 21,598,635,780 3 25 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750,000,000 1,030,716,030 1,030,716,030 750,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 17,236,100 10,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 7,000,000 17,236,1002 24 003 1.01 001 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 185,000,000 365,716,030 365,716,030 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 185,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 63,700,000 63,700,000 63,700,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 63,700,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 18,000,000 18,000,000 18,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 18,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 267,000,000 317,000,000 317,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 267,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 176,300,000 226,300,000 226,300,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 176,300,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16,453,835,780 12,455,212,719 12,455,212,719 16,453,835,780 3 25 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/ Bulan 110 Orang/ Bulan 16,236,835,780 11,670,572,719 11,670,572,719 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 110 Orang/ Bulan 16,236,835,780 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 150,000,000 705,400,000 705,400,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Dokumen 150,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7,000,000 19,240,000 19,240,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 7,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 40,000,000 40,000,000 40,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 40,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 220,000,000 252,500,000 252,500,000 210,000,000 3 25 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 60,000,000 60,000,000 60,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 60,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.03 003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 50,000,000 28,000,000 28,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 50,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.03 004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 50,000,000 144,500,000 144,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 50,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.03 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0 Laporan 20,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 0 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 10,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Dokumen 10,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320,000,000 260,575,000 260,575,000 335,000,000jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.05 001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 20,000,000 80,000,000 80,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 200,000,000 71,500,000 71,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 200,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 20,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Dokumen 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20,000,000 37,075,000 37,075,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 30,000,000 72,000,000 72,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Orang 45,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 30,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 537,400,000 957,307,600 957,307,600 537,400,000 3 25 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27,800,000 22,707,600 22,707,600 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 27,800,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Paket 50,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 50,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Paket 50,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,000,000 47,000,000 47,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 60,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 60,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27,600,000 67,600,000 67,600,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 27,600,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100,000,000 250,000,000 250,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 200,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60,000,000 247,500,000 247,500,000 60,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.07 005 Pengadaan Mebel 10,000,000 7,500,000 7,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50,000,000 240,000,000 240,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 50,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,829,400,000 1,904,900,000 1,904,900,000 2,829,400,000 3 25 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6,700,000 6,700,000 6,700,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6,700,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 852,500,000 500,000,000 500,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 852,500,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27,200,000 30,200,000 30,200,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 27,200,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan 12 Bulan 1,943,000,000 1,368,000,000 1,368,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan 1,943,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 423,000,000 1,480,299,536 1,480,299,536 423,000,000 3 25 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 150,000,000 961,000,000 961,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 150,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.09 005 Pemeliharaan Mebel 10,000,000 19,985,336 19,985,336 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46,000,000 17,325,000 17,325,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 46,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 217,000,000 481,989,200 481,989,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 217,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 002 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 1,100,000,000 600,000,000 600,000,000 1,000,000,000 3 25 002 1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 500,000,000 130,000,000 130,000,000 400,000,000 3 25 002 1.01 001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 200,000,000 130,000,000 130,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 002 1.01 002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 100,000,000 0 0 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 002 1.01 003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 100,000,000 0 0 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 002 1.01 004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 100,000,000 0 0 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 002 1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 200,000,000 320,000,000 320,000,000 200,000,000 3 25 002 1.02 001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 100,000,000 200,000,000 200,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 002 1.02 003 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional 100,000,000 120,000,000 120,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 002 1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 400,000,000 150,000,000 150,000,000 400,000,000 3 25 002 1.03 004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 100,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 8,325,900,000 13,999,798,970 13,580,458,970 39,318,800,000 3 25 003 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 600,000,000 1,299,283,970 1,097,233,970 400,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 003 1.01 001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 1 Dokumen 100,000,000 310,000,000 237,170,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 1.01 002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 300,000,000 439,283,970 439,283,970 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 200,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 1.01 003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 4 Unit 200,000,000 550,000,000 420,780,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 4 Unit 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 1.02 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100,000,000 1,025,000,000 807,710,000 1,075,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 003 1.02 001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Usaha Perikanan Tangkap Wilayah Perairan Darat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 1.02 002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat 1 Unit 1 Unit 0 100,000,000 76,510,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Usaha Perikanan Tangkap Wilayah Perairan Darat 1 Unit 150,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 1.02 003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat 1 Unit 1 Unit 0 825,000,000 631,200,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Usaha Perikanan Tangkap Wilayah Perairan Darat 1 Unit 825,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100,000,000 3,746,490,000 3,746,490,000 100,000,000 Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan 0 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Dokumen Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 100,000,000 3,746,490,000 3,746,490,0003 25 003 1.05 002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 3 25 003 1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 7,525,900,000 7,929,025,000 7,929,025,000 37,743,800,000 3 25 003 1.06 001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan 2 Pelabuha n Perikanan 2 Pelabuha n Perikanan 0 7,217,900,000 7,217,900,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Pelabuhan Perikanan 30,217,900,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 1.06 002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 7,117,900,000 411,125,000 411,125,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 7,117,900,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 003 1.06 003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana 0 Layanan 408,000,000 300,000,000 300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Layanan 408,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 004 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3,547,930,000 78,854,664,948 78,502,115,038 3,895,000,000 3 25 004 1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 3,547,930,000 78,854,664,948 78,502,115,038 3,895,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 100,000,000 3,746,490,000 3,746,490,0003 25 003 1.05 002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 004 1.05 002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Prasarana Pembudidayaa n Ikan di Laut 0 Unit 500,000,000 665,514,125 665,514,125 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Unit 500,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 004 1.05 003 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 0 2,827,930,000 708,341,800 708,341,800 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 1,925,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 004 1.05 004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan di Laut 0 Unit 20,000,000 75,830,809,023 75,830,809,023 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Unit 20,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 004 1.05 005 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a 0 3 Paket 0 1,500,000,000 1,147,450,090 Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 Paket 1,350,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 004 1.05 006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 004 1.05 007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi 100,000,000 0 0 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 005 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 896,000,000 600,000,000 600,000,000 896,000,000 3 25 005 1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil 896,000,000 600,000,000 600,000,000 896,000,000 3 25 005 1.01 001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil 0 Dokumen 496,000,000 175,000,000 175,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Dokumen 496,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 005 1.01 002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil 100,000,000 250,000,000 250,000,000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 005 1.01 004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif 0 Kelompok 0 Kelompok 200,000,000 175,000,000 175,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 0 Kelompok 200,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 006 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 600,000,000 700,000,000 641,300,000 500,000,000 3 25 006 1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 200,000,000 350,000,000 291,300,000 200,000,000 3 25 006 1.02 001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 4 Unit Usaha 100,000,000 250,000,000 191,300,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 4 Unit Usaha 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 25 006 1.02 002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 25 006 1.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300,000,000 350,000,000 350,000,000 300,000,000 3 25 006 1.03 002 Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100,000,000 350,000,000 350,000,000 Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100,000,000 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 3 27 67,398,786,840 146,766,288,859 121,415,182,557 76,134,310,000 3 27 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Terpenuhinya Kegiatan Penunjang SKPD dan Meningkatnya Kinerja Penyelenggara an Urusan Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 36,545,000,000 40,892,640,708 41,092,640,708 1 Tahun 37,088,375,000 3 27 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD Dokumen Dokumen 18 Dokume n 18 Dokume n 1,100,000,000 850,000,000 850,000,000 18 Dokumen 1,388,375,000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 180 Eksem plar 180 Eksem plar Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 180 Eksemplar Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 180 Dokum en 180 Dokum en 180 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan (RKA) 80 Eksempl ar 80 Eksempl ar Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 80 Eksemplar Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 80 Dokume n 80 Dokume n 80 Dokumen 100,000,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 338,375,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 200,000,000 100,000,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 400,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.01 002 200,000,000 200,000,000 200,000,0003 27 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 100 Dokum en 100 Dokum en Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 100 Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan DPA SKPD 100 Eksem plar 100 Eksem plar 100 Eksemplar Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 3 27 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 300,000,000 300,000,000 300,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 12 Laporan 100,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Kinerja ASN dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Laporan Laporan 7 Laporan 7 Laporan 26,420,000,000 33,370,911,774 33,370,911,774 7 Laporan 26,440,000,000 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 280 Orang/ Bulan 280 Orang/ Bulan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 280 Orang/ Bulan Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 280 Orang/ Bulan 280 Orang/ Bulan 280 Orang/ Bulan 25,500,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 25,500,000,000 32,550,911,774 32,550,911,774 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan ASN Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 3 27 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 150,000,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 300,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 150,000,000 150,000,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 250,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.01 006 250,000,000 100,000,000 100,000,0003 27 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16 Dokume n 16 Dokume n Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 16 Dokumen Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 16 Orang 16 Orang 16 Orang Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Jumlah Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokume n 12 Dokume n Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 12 Dokumen Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat ASN Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 40,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 20,000,000 20,000,000 20,000,0003 27 001 1.02 006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat ASN Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50,000,000 50,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk ASN Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 100,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.02 005 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat ASN Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.02 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ASN Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 600,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 600,000,000 500,000,000 500,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan 3 27 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 3 Laporan 3 Laporan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat ASN Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 3 Laporan 100,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksanya penatausahaa n Barang Kegiatan Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 115,000,000 115,000,000 115,000,000 4 Kegiatan 120,000,000 3 27 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Pengelola Aset Barang Milik daerah 1 Kegiatan 30,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Pengelola Aset Barang Milik daerah 1 Kegiatan 30,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.03 005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Pengelola Aset Barang Milik daerah 1 Kegiatan 25,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 35,000,000 35,000,000 35,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Pengelola Aset Barang Milik daerah 1 Kegiatan 35,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Orang Orang 28 Orang 28 Orang 350,000,000 350,000,000 350,000,000 28 Orang 350,000,000 3 27 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 280 Orang/ Stel 280 Orang/ Stel 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat ASN Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 280 Orang/Stel 250,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Kegiatan 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat ASN Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 1 Kegiatan 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 27 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya jasa layanan informasi, jaringan penerangan dan internet kantor Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 800,000,000 800,000,000 800,000,000 12 Bulan 850,000,000 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk ASN Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 3 27 001 1.05 005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah komponen instalasi jaringan listrik/peneran gan gedung kantor 5 Gedung 5 Gedung Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5 Gedung Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5 Paket 3 27 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20 UNIT 20 UNIT 125,000,000 125,000,000 125,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Petugas Pengelola Administrasi Umum Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 20 UNIT 125,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Jenis 5 Jenis 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Petugas Pengelola Administrasi Umum Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 5 Jenis 25,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 7 Jenis 7 Jenis 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Petugas Pengelola Administrasi Umum Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 7 Jenis 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Petugas Pengelola Administrasi Umum Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 50,000,000 50,000,000 50,000,0003 27 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Petugas Pengelola Administrasi Umum Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 1 Kegiatan 25,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jumlahi Rapat dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah 100 Kali 100 Kali Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 100 Kali Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 3 27 001 1.06 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1 Kegiatan 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Petugas Pengelola Administrasi Umum Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 1 Kegiatan 25,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur sipil negara Jenis Jenis 5 Jenis 5 Jenis 650,000,000 450,000,000 544,875,000 5 Jenis 650,000,000 3 27 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20 Jenis 20 Jenis 500,000,000 300,000,000 394,875,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 20 Jenis 500,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Petugas Pengelola Administrasi Umum Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 550,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 500,000,000 500,000,000 500,000,0003 27 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2 Unit 2 Unit 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 2 Unit 150,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya jasa layanan perkantoran penunjang kinerja perangkat daerah Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,300,000,000 1,300,000,000 1,335,574,816 12 Bulan 1,300,000,000 3 27 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Surat 500 Surat 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 500 Surat 25,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah gedung yang difasilitasi jasa Listrik,Telepon dan air PDAM 11 Gedung 11 Gedung 825,000,000 825,000,000 860,574,816 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 11 Gedung 825,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor 30 Jenis 30 Jenis 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 30 Jenis 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa tenaga kebersihan kantor 8 Orang/bul an 8 Orang/bul an 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 8 Orang/bulan 400,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah yang berfungsi dengan baik menunjang kinerja perangkat daerah Unit Unit 110 Unit 110 Unit 5,810,000,000 3,656,728,934 3,726,279,118 110 Unit 5,990,000,000 3 27 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 100 Unit 100 Unit 350,000,000 350,000,000 419,550,184 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 100 Unit 350,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 3 Unit 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.09 007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 1 Unit 50,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jumlah Gedung dan Bagunan Yang di Rehabilitasi 1 Unit 1 Unit Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 UNIT 1 UNIT Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 UNIT Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 27 002 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya Produksi, Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura Ha Ha 1300 Ha 1300 Ha 24,603,786,840 84,921,067,151 59,733,918,599 1300 Ha 30,815,935,000 3 27 002 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran penggunaan pupuk, alat mesin pertanian dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura Jenis Jenis 20 Jenis 20 Jenis 4,403,000,000 7,428,986,840 8,018,833,840 20 Jenis 4,513,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 4,530,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3,850,000,000 2,700,000,000 2,700,000,000 Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 1,010,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,510,000,000 506,728,934 506,728,934 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 3 27 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian 0 Laporan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Laporan Jumlah Pupuk, Pestisida, Alsinta dan Sarana Pendukungnya 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 3 27 002 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Peredaran Sarana dan Prasarana Pertanian 12 Kab 12 Kab 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Poktan/Gap oktan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 12 Kab 185,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 002 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Meningkatnya ketersediaan benih/bibit, pupuk dan obat-obatan untuk pengembanga n tanaman pangan dan hortikultura Ha Ha 1150 Ha 1150 Ha 14,902,536,840 31,286,290,000 7,336,084,448 1150 Ha 9,137,435,000 Jumlah sertifikasi benih TPH yang diterbitkan oleh UPT BPSBTPH 5 Sertifikat 5 Sertifikat Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 5 Sertifikat Jumlah Sertifikat Benih 0 Sertifikat 0 Sertifikat Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 0 Laporan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Laporan Jumlah Penyediaan Benih/Bibit, Pupuk dan Obat-obatan Tanaman Hortikultura 9 Kab 9 Kab 9 Kab 4,208,800,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Poktan/Gap oktan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3,708,800,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 3,408,800,000 4,608,800,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan Poktan/Gap oktan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 850,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 002 1.02 002 750,000,000 700,000,000 628,225,0003 27 002 1.02 001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Poktan/Gap oktan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 4,328,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 4,328,000,000 7,353,986,840 7,943,833,8403 27 002 1.01 001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran 0 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Dokumen Jumlah Penyediaan Benih/Bibit, pupuk dan obat-obatan Tanaman Pangan 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 3 27 002 1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Meningkatnya mutu ketersediaan benih/bibit ternak dan HMT Kab/Kota Kab/Kota 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 1,066,500,000 2,216,000,000 2,216,000,000 14 Kab/Kota 1,150,500,000 3 27 002 1.04 002 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Fasilitasi Kinerja UPDT BPMPP dan HMT 1 UPTD 1 UPTD 825,000,000 1,975,000,000 1,975,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 1 UPTD 900,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 002 1.04 003 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembanga n Kapasitas 3 Kegiatan 3 Kegiatan 241,500,000 241,000,000 241,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 3 Kegiatan 250,500,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 002 1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi Meningkatnya pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak Lembaga Lembaga 14 Lembag a 14 Lembag a 125,000,000 125,000,000 125,000,000 14 Lembaga 125,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Poktan/Gap oktan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 4,578,635,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 10,743,736,840 25,977,490,000 2,499,059,4483 27 002 1.02 003 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 002 1.05 001 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Fasilitasi RRMC sentra pengembanga n ternak dan penangkaran rusa 1 Instalasi 1 Instalasi 125,000,000 125,000,000 125,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 1 Instalasi 125,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 002 1.07 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Meningkatnya ketersediaan pangan Ekor Ekor 5500 Ekor 5500 Ekor 4,106,750,000 43,864,790,311 42,038,000,311 5500 Ekor 15,890,000,000 3 27 002 1.07 001 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 19.642 Ekor 19.642 Ekor 3,981,750,000 43,739,790,311 41,913,000,311 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 19.642 Ekor 15,765,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 002 1.07 002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain Jumlah Penyediaan Hijauan Pakan Ternak 550 Ha 550 Ha 125,000,000 125,000,000 125,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah 550 Ha 125,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 003 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya luas tanam komoditas tanaman pangan dan hortikultura Jenis Jenis 8 Jenis 8 Jenis 2,725,000,000 17,277,581,000 17,408,031,000 8 Jenis 3,470,000,000 3 27 003 1.01 Penataan Prasarana Pertanian Meningkatnya ketersediaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura melalu penangkar Instalasi Instalasi 3 Instalasi 3 Instalasi 2,575,000,000 17,127,581,000 17,327,581,000 3 Instalasi 3,025,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Fasilitasi Peningkatan Kinerja (UPT BPPB-TPH) 1 UPTD 1 UPTD Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 UPTD Jumlah Rencana Pengembanga n Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 0 Dokumen 0 Dokumen 3 27 003 1.01 002 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 2 Kawasan 2 Kawasan 200,000,000 200,000,000 0 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D/Instalasi 2 Kawasan 300,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 0 Dokumen 0 Dokumen Kab. Barito Selatan, Dusun Selatan, Muara Talang Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Dokumen Jumlah Pembuatan/Re habilitasi Jalan Usaha Tani (JUT) 12 Km 12 Km Kab. Barito Utara, Gunung Timang, Ketapang 12 Km Kab. Kotawaringi n Barat, Arut Utara, Sambi 3 27 003 1.01 004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani Jumlah Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D/Instalasi 1 Kegiatan 150,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3,200,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D/Instalasi 1,000,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1,000,000,000 2,800,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D/Instalasi 900,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 003 1.01 003 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,0003 27 003 1.01 001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 003 1.01 006 Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan Jumlah Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang Dibangun dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0 0 0 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D/Instalasi 1 Unit 150,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 003 1.01 009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pengembanga n pertanian 5 Kegiatan 5 Kegiatan 125,000,000 125,000,000 125,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D/Instalasi 5 Kegiatan 325,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 Unit Jumlah Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD/Shering DAK 3 Unit 3 Unit DAK Fisik- Bidang Pertanian- Penugasan- Pembangun an/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangun an Pertanian 3 Unit 3 27 003 1.02 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Meningkatnya pengelolaan wilayah Wilayah Wilayah 4 Wilayah 4 Wilayah 150,000,000 150,000,000 80,450,000 4 Wilayah 445,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D/Instalasi 200,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 150,000,000 12,902,581,000 12,902,581,0003 27 003 1.01 010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 003 1.02 001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 80,450,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D/Instalasi 3 Kegiatan 445,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 004 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Meningkatnya kesehatan hewan Wilayah Wilayah 14 Wilayah 14 Wilayah 1,350,000,000 1,350,000,000 1,061,686,000 14 Wilayah 2,435,000,000 3 27 004 1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Meningkatnya penjaminan kesehatan hewan dari wabah penyakit hewan menular Wilayah Wilayah 14 Wilayah 14 Wilayah 650,000,000 650,000,000 405,671,000 14 Wilayah 1,735,000,000 3 27 004 1.01 001 Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulanga n Penyakit Hewan dan Zoonosis 1570 Dosis 1570 Dosis 300,000,000 300,000,000 201,844,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular 1570 Dosis 810,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0 Laporan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Laporan Terwujudnya Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kota Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular 450,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 200,000,000 200,000,000 95,145,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 27 004 1.01 002 Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 0 Laporan 0 Laporan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Laporan Terlaksananya Penanggulanga n Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kota 3 27 004 1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan Fasilitasi kinerja UPT Laboratorium dan Kesmavet UPTD UPTD 1 UPTD 1 UPTD 700,000,000 700,000,000 656,015,000 1 UPTD 700,000,000 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 Dokumen 0 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Dokumen Peningkatan Kinerja Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 UPTD 1 UPTD 1 UPTD 3 27 005 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Meningkatnya luar areal pertanian yang tidak terdampak serangan OPT dan DFI Kab/Kota Kab/Kota 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 800,000,000 750,000,000 688,906,250 14 Kab/Kota 900,000,000 3 27 005 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Terlaksananya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura Ha Ha 500 Ha 500 Ha 800,000,000 750,000,000 688,906,250 500 Ha 900,000,000 3 27 005 1.01 001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 1 UPTD 1 UPTD 700,000,000 700,000,000 638,906,250 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D BPTPH 1 UPTD 800,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 656,015,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat UPTD Pengujian Laboratoriu m Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 700,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 700,000,000 700,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular 475,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 004 1.03 003 150,000,000 150,000,000 108,682,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 3 27 004 1.01 003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 0 Ha 0 Ha Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Ha Jumlah Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, yang Ditangani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 27 007 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia penyuluh pertanian Orang Orang 1160 Orang 1160 Orang 1,375,000,000 1,575,000,000 1,430,000,000 1160 Orang 1,425,000,000 3 27 007 1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya kapasitas kemapuan sumberdaya manusia penyuluhan pertanian Kegiatan Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 575,000,000 575,000,000 430,000,000 1 Kegiatan 475,000,000 Jumlah Pengembanga n Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 1 Kegiatan 1 Kegiatan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Kegiatan Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembanga n Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0 Orang Jumlah Kerja Sama Pengembanga n Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta 1 Kegiatan 1 Kegiatan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Kegiatan Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembanga n Kompetensi 0 Orang 0 Orang Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah/Peny uluh Pertanian 275,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 500,000,000 500,000,000 380,000,0003 27 007 1.01 002 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta 50,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah/Peny uluh Pertanian 200,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 75,000,000 75,000,000 Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/UPT D BPTPH 100,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 3 27 007 1.01 001 100,000,000 50,000,000 50,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 27 005 1.01 002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 007 1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Meningkatnya kelembagaan sumberdaya manusia penyuluh pertanian Kelembagaan/ Kota Kelembagaan/ Kota 14 Kelemba gaan/Kota 14 Kelemba gaan/Kota 800,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 14 Kelembagaa n/Kota 950,000,000 Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 2 Dokumen 2 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Dokumen Jumlah pertemuan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Kegiatan PEDA, PENAS ) 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 3 27 18,323,676,780 21,471,891,210 21,130,791,500 18,711,946,755 3 27 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 16,026,371,580 16,873,049,923 16,697,819,263 100 % 16,368,470,225 3 27 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Jenis Dokumen Jenis Dokumen 7 Jenis Dokumen 7 Jenis Dokumen 196,000,000 165,725,000 157,725,000 7 Jenis Dokumen 196,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Terlaksananya dan tersusunnya Dokumen Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 50,000,000 Dinas Perkebunan50,000,000 9,725,000 9,725,000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas TPHP Propvisni Kalimantan Tengah/Peny uluh Pertanian 950,000,000 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 800,000,000 1,000,000,000 1,000,000,0003 27 007 1.02 001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 8,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dinas Perkebunan) 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 10,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen DPA SKPD (Dinas Perkebunan) 1 Dokumen 1 Dokumen 8,000,000 5,000,000 5,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 8,000,000 Dinas Perkebunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 10,000,000 Dinas Perkebunan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10,000,000 5,000,0003 27 001 1.01 005 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi sektor Perkebunan 1 Dokumen 1 Dokumen 90,000,000 116,000,000 108,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggar an dan Evaluasi Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 90,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12,922,492,580 12,858,445,923 12,859,050,047 1 Tahun 12,945,781,206 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Orang/ Bulan Terbayarnya Gaji ASN Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 27 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terbayarnya Honorarium penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 100 % 100 % 115,000,000 101,920,000 101,920,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 100 % 115,000,000 Dinas Perkebunan 12,788,781,206 Dinas Perkebunan12,765,492,580 12,704,525,923 12,705,130,047 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 3 27 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 20,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 18 Dokume n 18 Dokume n 22,000,000 32,000,000 32,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 18 Dokumen 22,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terbayarnya Asuransi BMD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Unit 5 Unit 5 Unit 151,400,000 151,400,000 143,400,000 5 Unit 151,400,000 3 27 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Terbayarnya Asuransi BMD Dinas Perkebunan Provinsi 5 Unit 5 Unit 151,400,000 151,400,000 143,400,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Terbayarnya Asuransi BMD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 5 Unit 151,400,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah SDM Dinas Perkebunan yang mengikuti Pelatihan Orang Orang 5 Orang 5 Orang 29,600,000 29,600,000 29,600,000 5 Orang 29,600,000 3 27 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah ASN yang ikut Pelatihan/Dikla t/Workshop yang diikuti 5 Orang 5 Orang 29,600,000 29,600,000 29,600,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) SDM Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 5 Orang 29,600,000 Dinas Perkebunan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terselenggaran ya Kegiatan Administrasi Umum Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah % % 100 % 100 % 549,000,000 539,000,000 498,667,517 100 % 669,000,000 3 27 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terbelinya lampu hemat energi 100 Buah 100 Buah 15,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 100 Buah 15,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor 30 Jenis 30 Jenis 90,000,000 80,000,000 59,667,517 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 30 Jenis 90,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 25 Jenis 25 Jenis 45,000,000 45,000,000 45,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 25 Jenis 45,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terbayarnya biaya percetakan dan penggandaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 100 % 100 % 90,000,000 80,000,000 60,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 100 % 90,000,000 Dinas Perkebunan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Terbayarnya Tagihan Koran/Tabloid/ Majalah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Terfasilitasinya Rapat-rapat pada Dinas Perkebunan Povinsi Kalimantan Tengah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 27 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaran ya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan 12 Bulan 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 12 Bulan 350,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Unit 5 Unit 5 Unit 80,000,000 901,000,000 901,000,000 5 Unit 278,810,019 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Tersedianya Barang Milik Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 5 Unit 12 Unit 12 Unit Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 278,810,019 Dinas Perkebunan80,000,000 901,000,000 901,000,0003 27 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 20,000,000 Dinas Perkebunan20,000,000 20,000,000 20,000,0003 27 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 59,000,000 Dinas Perkebunan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 39,000,000 44,000,0003 27 001 1.06 006 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terselenggaran ya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah % % 100 % 100 % 1,847,879,000 1,977,879,000 1,858,376,699 100 % 1,847,879,000 3 27 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terbelinya Materai 10.000 780 Buah 780 Buah 7,800,000 7,800,000 7,800,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 780 Buah 7,800,000 Dinas Perkebunan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Terbayarnya Tagihan Listrik, Air dan Telepon Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 27 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah % % 100 % 100 % 250,000,000 250,000,000 250,000,000 100 % 250,000,000 1,504,091,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 1,504,091,000 Dinas Perkebunan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,504,091,000 1,504,091,000 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 335,988,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.08 004 335,988,000 465,988,000 346,485,6993 27 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 10 Unit 10 Unit 3 27 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tepeliharanya Personal Computer dan Laptop Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 20 Unit 20 Unit 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Terpeliharan ya Barang Milik Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 20 Unit 20,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanan ya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 20 Unit 20 Unit 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Terpeliharan ya Barang Milik Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 20 Unit 30,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 002 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 384,805,200 2,184,805,200 2,157,805,200 392,539,030 3 27 002 1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 69,000,000 69,000,000 62,000,000 69,000,000 200,000,000 Dinas Perkebunan200,000,000 200,000,000 200,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat Terpeliharan ya Barang Milik Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 3 27 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 002 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Tersedianya Data Peredaran benih dan sarana perkebunan di kalimantan tengah 1 Dokumen 1 Dokumen 69,000,000 69,000,000 62,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 69,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 002 1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 315,805,200 2,115,805,200 2,095,805,200 323,539,030 3 27 002 1.02 001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih Jumlah sertifikat benih 2000 sertifi kat 2000 sertifi kat 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2000 sertifikat 50,000,000 Dinas Perkebunan 3 27 002 1.02 004 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Jumlah bibit komoditas perkebunan yang disalurkan 5000 Bibit 5000 Bibit 265,805,200 2,065,805,200 2,045,805,200 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5000 Bibit 273,539,030 Dinas Perkebunan 3 27 003 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 856,800,000 1,295,256,087 1,241,256,137 874,020,000 3 27 003 1.01 Penataan Prasarana Pertanian 856,800,000 1,295,256,087 1,241,256,137 874,020,000 Jumlah Rencana Pengembanga n Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 0 Dokumen Kab. Kotawaringi n Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Tersedianya Alat Pengolahan Hasil Komoditas Perkebunan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 190,000,000 Dinas Perkebunan190,000,000 260,000,000 260,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 3 27 003 1.01 001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 003 1.01 009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Tersedianya Data Alat Berat PBS Kelapa Sawit 1 Dokumen 1 Dokumen 70,000,000 149,878,887 149,878,887 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 70,000,000 Dinas Perkebunan Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi 0 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terpeliharanya UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2 Unit 2 Unit 2 Unit 3 27 005 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 316,200,000 529,280,000 502,280,000 322,555,000 3 27 005 1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 316,200,000 529,280,000 502,280,000 322,555,000 3 27 005 1.01 001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Teridentifikasin ya serangan OPT Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dokumen 1 Dokumen 143,100,000 143,100,000 143,100,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 146,277,500 Dinas Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 0 Ha Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Ha 43,080,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 30,000,000 Dinas Perkebunan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 30,000,000 43,080,000 614,020,000 Dinas Perkebunan 3 27 005 1.01 002 596,800,000 885,377,200 831,377,250 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 27 003 1.01 010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terpantauanya Hotspot kebakaran Lahan di kalimantan tengah 100 % 100 % 100 % 3 27 005 1.01 003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Terselenggaran ya mediasi antar pihak yang bersengketa 10 Kasus 10 Kasus 143,100,000 343,100,000 316,100,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Kasus 146,277,500 Dinas Perkebunan 3 27 006 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 612,000,000 462,000,000 404,130,900 624,300,000 3 27 006 1.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 612,000,000 462,000,000 404,130,900 624,300,000 Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi 0 Laporan 0 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Tersedianya Data Base Perizinan Perkebunan Besar Swasta dan Perusahaan Besar Negara 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 3 27 007 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 127,500,000 127,500,000 127,500,000 130,062,500 3 27 007 1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 127,500,000 127,500,000 127,500,000 130,062,500 3 27 007 1.03 002 Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani Jumlah koperasi sektor perkebunan yang mendapat pendampingan 10 Unit 10 Unit 102,500,000 102,500,000 102,500,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Unit 105,062,500 Dinas Perkebunan 624,300,000 Dinas Perkebunan612,000,000 462,000,000 404,130,900 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 3 27 006 1.01 003 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian 43,080,000 pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 30,000,000 Dinas Perkebunan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 30,000,000 43,080,0003 27 005 1.01 002 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 27 007 1.03 003 Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani Jumlah koperasi sektor perkebunan yang tereveluasi 10 Unit 10 Unit 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Unit 25,000,000 Dinas Perkebunan 3 3 28 232,692,422,520 397,824,076,861 397,881,212,344 274,555,904,700 3 28 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 71,585,844,300 64,899,778,261 64,956,913,744 73,001,500,000 3 28 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 990,000,000 1,760,000,000 1,760,000,000 1,070,500,000 3 28 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 550,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 Dokumen 550,500,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Kehutanan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 14 Laporan 200,000,000 130,000,000 130,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 14 Laporan 250,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5 Laporan 160,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 Laporan 170,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 57,097,463,224 59,915,882,805 59,915,882,805 57,101,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6958 OB 6958 OB 57,047,463,224 59,865,882,805 59,865,882,805 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6958 OB 57,050,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 5 Laporan 5 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 Laporan 51,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 275,000,000 245,000,000 285,000,000 330,000,000 3 28 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 30 Dokume n 30 Dokume n 25,000,000 25,000,000 65,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 30 Dokumen 30,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.03 004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 8 Laporan 250,000,000 220,000,000 220,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 8 Laporan 300,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 210,000,000 110,000,000 130,000,000 225,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 19 Dokume n 19 Dokume n 130,000,000 80,000,000 130,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 19 Dokumen 135,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Orang 0 Orang 80,000,000 30,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Orang 90,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 887,200,000 440,453,400 470,947,100 962,500,000 3 28 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 170,000,000 70,000,000 70,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 Paket 175,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 250,000,000 50,000,000 59,724,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Paket 250,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 20,000,000 28,502,400 28,502,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 8 Paket 30,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 40000 Dok umen 40000 Dok umen 67,200,000 30,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 40000 Dokume n 67,500,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 300,000,000 211,951,000 242,720,700 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20 Laporan 350,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokume n 12 Dokume n 80,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Dokumen 90,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8,880,000,000 65,500,000 45,500,000 9,865,500,000 3 28 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 3,800,000,000 0 0 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20 Unit 5,000,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 0 Paket 180,000,000 20,000,000 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Paket 20,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 500,000,000 45,500,000 45,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 Unit 45,500,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 3,600,000,000 0 0 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Unit 4,000,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 300,000,000 0 0 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20 Unit 300,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 18 Unit 18 Unit 500,000,000 0 0 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 18 Unit 500,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,664,581,076 2,106,342,056 2,092,983,839 2,760,000,000 3 28 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 50,000,000 30,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 50,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 660,000,000 660,000,000 661,141,783 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 700,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150,000,000 60,000,000 60,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 200,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,804,581,076 1,356,342,056 1,361,842,056 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 1,810,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 581,600,000 256,600,000 256,600,000 687,000,000 3 28 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 53 Unit 53 Unit 150,000,000 80,000,000 80,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 53 Unit 200,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 150 Unit 150 Unit 175,000,000 75,000,000 75,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 150 Unit 180,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 6,600,000 21,600,000 21,600,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 Unit 7,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 Unit 4 Unit 250,000,000 80,000,000 80,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Unit 300,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 126,509,578,220 251,983,696,000 251,983,696,000 166,334,404,700 3 28 003 1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 24,370,000,000 71,574,611,500 71,574,611,500 33,400,000,000 3 28 003 1.01 001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun 33 Dokume n 33 Dokume n 4,250,000,000 0 0 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 33 Dokumen 4,300,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.01 003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisa si Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 18 Unit 18 Unit 19,920,000,000 71,474,611,500 71,474,611,500 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 18 Unit 28,850,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 003 1.01 004 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen 200,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 250,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) 500,000,000 4,465,933,500 4,465,933,500 500,000,000 3 28 003 1.02 001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 33 Dokume n 33 Dokume n 500,000,000 4,465,933,500 4,465,933,500 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 33 Dokumen 500,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 12,100,000,000 26,748,333,800 26,748,333,800 14,490,000,000 3 28 003 1.03 001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala 20 Dokume n 18 Dokume n 100,000,000 960,000,000 960,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 18 Dokumen 970,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.03 002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala 12 Dokume n 12 Dokume n 0 120,000,000 120,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 12 Dokumen 120,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.03 004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 18 Dokume n 18 Dokume n 900,000,000 6,629,479,000 6,629,479,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 18 Dokumen 900,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 003 1.03 005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung 10 Dokume n 10 Dokume n 500,000,000 183,800,000 183,800,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 10 Dokumen 500,000,000 Dinas Kehutanan Jumlah dokumen rencana bisnis KPH 18 Dokume n 18 Dokume n DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 18 Dokumen Jumlah lokasi pemanfaatan kawasan hutan di KPH 6 Lokasi 6 Lokasi 6 Lokasi 3 28 003 1.03 009 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan Jumlah lokasi pengembanga n pemanfaatan HHK, HHBK dan Jasling 12 Lokasi 12 Lokasi 6,000,000,000 18,855,054,800 18,855,054,800 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 12 Lokasi 6,000,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 32,700,000,000 41,369,050,000 41,369,050,000 41,900,000,000 3 28 003 1.04 001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) 25 Dokume n 25 Dokume n 2,000,000,000 2,360,000,000 2,360,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 25 Dokumen 2,000,000,000 Dinas Kehutanan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan 6,000,000,000 Dinas Kehutanan4,600,000,000 0 03 28 003 1.03 008 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 003 1.04 002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara 800 Ha 800 Ha 19,500,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 800 Ha 19,600,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.04 003 Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara 119 Ha 119 Ha 0 9,000,000,000 9,000,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 119 Ha 9,000,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.04 004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 150 Ha 150 Ha 3,000,000,000 1,732,310,000 1,732,310,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 150 Ha 3,000,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.04 006 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan Jumlah bibit tanaman unggul yang disediakan 250000 Bat ang 250000 Bat ang 500,000,000 0 0 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 250000 Batang 600,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.04 008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembanga n Rehabilitasi Lahan 5 Laporan 5 Laporan 700,000,000 1,476,740,000 1,476,740,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5 Laporan 700,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 003 1.04 009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi 200 Ha 200 Ha 7,000,000,000 6,800,000,000 6,800,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 200 Ha 7,000,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 56,424,578,220 93,306,362,500 93,306,362,500 59,350,000,000 3 28 003 1.05 001 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 8500000 H a 8500000 H a 7,850,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 8500000 Ha 7,850,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.05 004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Jumlah Laporan Pertemuan/Ra pat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 12 Dokume n 12 Dokume n 500,000,000 7,910,663,500 7,910,663,500 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 12 Dokumen 500,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.05 005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah Laporan Patroli/Sosialis asi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 12 Laporan 12 Laporan 48,074,578,220 83,595,699,000 83,595,699,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 12 Laporan 51,000,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 195,000,000 0 0 200,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 003 1.06 004 Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI- RPBBPHH 10 Unit Manageme n 10 Unit Manageme n 195,000,000 0 0 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Unit Managemen 200,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 50,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000 3 28 003 1.07 001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah 20 Unit Manageme n 20 Unit Manageme n 0 50,000,000 50,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 20 Unit Managemen 50,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.07 002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi 30 Dokume n 30 Dokume n 50,000,000 400,000,000 400,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 30 Dokumen 400,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 170,000,000 14,069,404,700 14,069,404,700 16,044,404,700 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 003 1.09 001 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi 2 Unit Usaha 2 Unit Usaha 0 13,869,404,700 13,869,404,700 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2 Unit Usaha 15,869,404,700 Dinas Kehutanan 3 28 003 1.09 005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar 5 Laporan 5 Laporan 170,000,000 200,000,000 200,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 5 Laporan 175,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 004 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1,350,000,000 1,410,000,000 1,410,000,000 1,395,000,000 3 28 004 1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 200,000,000 50,000,000 50,000,000 230,000,000 3 28 004 1.01 010 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 115,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 004 1.01 011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 115,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 004 1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 3 28 004 1.02 001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 14 Laporan 14 Laporan 250,000,000 250,000,000 250,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 14 Laporan 250,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 004 1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 900,000,000 1,110,000,000 1,110,000,000 915,000,000 3 28 004 1.03 003 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah 2 Dokumen 2 Dokumen 100,000,000 60,000,000 60,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Dokumen 115,000,000 Dinas Kehutanan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 004 1.03 005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah Kelompok/Mas yarakat yang Diberdayakan 60 Orang 60 Orang 300,000,000 550,000,000 550,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 60 Orang 300,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 004 1.03 006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola 100 Ha 100 Ha 500,000,000 500,000,000 500,000,000 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 100 Ha 500,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 005 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 32,600,000,000 78,926,026,600 78,926,026,600 33,100,000,000 3 28 005 1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 32,600,000,000 78,926,026,600 78,926,026,600 33,100,000,000 3 28 005 1.01 001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas 60 Orang 60 Orang 15,600,000,000 27,439,120,500 27,439,120,500 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 60 Orang 15,600,000,000 Dinas Kehutanan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 200 Kelomp ok 200 Kelomp ok DAK Fisik- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan- Kehutanan 200 Kelompok Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 7,000,000,000 Dinas Kehutanan7,000,000,000 6,672,002,000 6,672,002,0003 28 005 1.01 002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 3 28 005 1.01 003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 40000 Ha 40000 Ha 10,000,000,000 44,814,904,100 44,814,904,100 DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 40000 Ha 10,500,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 006 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 647,000,000 604,576,000 604,576,000 725,000,000 3 28 006 1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 647,000,000 604,576,000 604,576,000 725,000,000 3 28 006 1.01 001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 337,000,000 364,576,000 364,576,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 350,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 006 1.01 002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS 1 Dokumen 1 Dokumen 80,000,000 60,000,000 60,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 100,000,000 Dinas Kehutanan pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 7,000,000,000 Dinas Kehutanan7,000,000,000 6,672,002,000 6,672,002,0003 28 005 1.01 002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 28 006 1.01 004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 30 Orang 30 Orang 100,000,000 60,000,000 60,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 30 Orang 115,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 006 1.01 005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS 1 Lembaga 1 Lembaga 80,000,000 70,000,000 70,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Lembaga 100,000,000 Dinas Kehutanan 3 28 006 1.01 006 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan DAS 10 Laporan 10 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 10 Laporan 60,000,000 Dinas Kehutanan 3 3 29 28,449,599,940 53,078,633,630 52,100,438,507 53,920,764,947 3 29 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 21,790,655,940 23,352,404,500 23,376,828,892 23,569,355,332 3 29 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210,000,000 375,000,000 375,000,000 210,000,000 3 29 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 180,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 180,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 10,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 29 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 10,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 255,000,000 255,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 10,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14,477,886,500 15,032,161,500 15,032,516,500 15,032,516,500 3 29 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 125 Orang/ Bulan 125 Orang/ Bulan 13,455,886,500 14,010,161,500 14,010,516,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 125 Orang/ Bulan 14,010,516,500 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 11 Dokume n 11 Dokume n 1,010,000,000 1,010,000,000 1,010,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 11 Dokumen 1,010,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 2 Laporan 2 Laporan 12,000,000 12,000,000 12,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 12,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 95,190,000 95,190,000 95,190,000 95,190,000 3 29 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 5,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 5,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 29 001 1.03 003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 90,190,000 90,190,000 90,190,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 90,190,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 500,000,000 200,000,000 200,000,000 500,000,000 3 29 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 500,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 40 Orang 500,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,235,235,440 1,571,909,000 1,571,909,000 2,235,235,440 3 29 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 30,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 530,000,000 280,000,000 280,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Paket 530,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40,342,000 40,342,000 40,342,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 40,342,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40,000,000 40,000,000 40,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 40,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 40,000,000 40,000,000 40,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 40,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1,180,481,190 1,096,567,000 1,096,567,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 1,180,481,190 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 374,412,250 45,000,000 45,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 374,412,250 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 29 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,100,000,000 1,150,800,000 1,150,800,000 2,300,000,000 3 29 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0 1,150,800,000 1,150,800,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit 1,200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 900,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 900,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 200,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit 200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,717,344,000 1,672,344,000 1,696,413,392 1,741,413,392 3 29 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 35,000,000 35,000,000 35,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 35,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 441,964,000 441,964,000 466,033,392 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 466,033,392 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1,240,380,000 1,195,380,000 1,195,380,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 1,240,380,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,455,000,000 3,255,000,000 3,255,000,000 1,455,000,000 3 29 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 21 Unit 21 Unit 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 21 Unit 100,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 45 Unit 45 Unit 25,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 45 Unit 25,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 29 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 90,000,000 90,000,000 90,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 90,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 3 Unit 3 Unit 1,200,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Unit 1,200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 40,000,000 40,000,000 40,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit 40,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 002 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 816,944,000 616,144,000 616,144,000 816,944,000 3 29 002 1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 545,394,000 545,394,000 545,394,000 545,394,000 3 29 002 1.01 001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 200,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 002 1.01 002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 200,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 002 1.01 003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 145,394,000 145,394,000 145,394,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 145,394,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 002 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 70,750,000 70,750,000 70,750,000 70,750,000 3 29 002 1.02 001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 30,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 30,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 002 1.02 002 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 20,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 29 002 1.02 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah 20,750,000 20,750,000 20,750,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 20,750,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 003 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 2,042,000,000 1,865,000,000 1,865,000,000 2,892,000,000 3 29 003 1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 392,000,000 300,000,000 300,000,000 542,000,000 3 29 003 1.01 001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil 392,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 392,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 003 1.01 002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 150,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 003 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 500,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 29 003 1.03 001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 500,000,000 500,000,000 500,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 500,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 003 1.03 004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut 1 Laporan 1 Laporan 0 600,000,000 600,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 700,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 003 1.04 Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 900,000,000 300,000,000 300,000,000 900,000,000 3 29 003 1.04 001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 100,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 003 1.04 003 Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 100,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 29 003 1.04 004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat 700,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 700,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 003 1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 250,000,000 165,000,000 165,000,000 250,000,000 3 29 003 1.07 002 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 15,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 003 1.07 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 235,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 235,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 005 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 550,000,000 300,000,000 300,000,000 550,000,000 3 29 005 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 550,000,000 300,000,000 300,000,000 550,000,000 3 29 005 1.04 001 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 200,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 005 1.04 003 Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi 200,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 005 1.04 007 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi 150,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 150,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 006 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 3,250,000,000 26,945,085,130 25,942,465,615 26,092,465,615 3 29 006 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 250,000,000 150,000,000 150,000,000 250,000,000 3 29 006 1.02 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 250,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 250,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 006 1.05 Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 29 006 1.05 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri 100,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 100,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 006 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 2,900,000,000 26,745,085,130 25,742,465,615 25,742,465,615 3 29 006 1.06 004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 200,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 006 1.06 005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 200,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 200,000,000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 29 006 1.06 006 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 0 Unit 2,500,000,000 26,345,085,130 25,342,465,615 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit 25,342,465,615 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3 3 30 16,423,724,000 31,452,191,326 39,959,526,101 17,352,869,698 3 30 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI persentase keterlaksanaan % % 100 % 100 % 14,203,000,000 13,641,467,326 13,526,262,101 100 % 15,142,006,898 3 30 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dokumen dokumen 11 dokume n 11 dokume n 150,000,000 150,000,000 38,004,000 11 dokumen 195,000,000 Jumlah buku LKIP, laporan tahunan, RKA, LPPD, EKPPD, LKPJ, RKT, PPK, PPS serta bahan rakordal dan renja SKPD 11 Buku 11 Buku PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 11 Buku 195,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 150,000,000 150,000,000 38,004,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Perangkat Daerah 3 30 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 3 30 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,480,000,000 9,018,467,326 9,016,967,326 10,485,000,000 Jumlah gaji dan tunjangan ASN 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 0 Orang/ Bulan 3 30 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun 1 Buku 1 Buku 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Buku 20,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jumlah buku laporan keuangan semesteran 2 Buku 2 Buku PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Buku Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 0 Laporan 0 Laporan 3 30 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40,000,000 60,000,000 70,000,000 44,100,000 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 44,100,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 40,000,000 60,000,000 70,000,0003 30 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 20,000,000 20,000,000 18,500,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan 10,445,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 10,440,000,000 8,978,467,326 8,978,467,326 195,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 150,000,000 150,000,000 38,004,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah Perangkat Daerah 3 30 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah premi asuransi gedung dan kendaraan Dinas Daperin Prov Kalteng 4 Premi 4 Premi 4 Premi 3 30 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40,000,000 40,000,000 40,000,000 71,662,500 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 10 Orang 10 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Orang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 3 30 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 615,000,000 695,000,000 615,255,800 691,691,133 Jumlah jenis peralatan listrik kantor dinas 3 Jenis 3 Jenis PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Jenis Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0 Paket 3 30 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor 15 Jenis 15 Jenis 55,000,000 55,000,000 55,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 15 Jenis 58,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jumlah jenis barang cetakan (kertas kop, amplop, stopmap) dan penggandaan 5 Jenis 5 Jenis PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 Jenis Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket Jumlah buku- buku, koran dan peraturan perundang- undangan selama setahun 1200 Ekse mplar 1200 Ekse mplar PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1200 Eksempla r Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan 125,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 85,000,000 85,000,000 84,500,0003 30 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 79,452,800 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 58,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55,000,000 55,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 32,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 001 1.06 005 20,000,000 20,000,000 20,000,0003 30 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 71,662,500 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 40,000,000 40,000,000 40,000,0003 30 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 44,100,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 40,000,000 60,000,000 70,000,0003 30 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Jumlah frekuensi buletin Dinas Dagperin yang diterbitkan 4 Kali 4 Kali 4 Kali 3 30 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah makanan dan minuman tamu selama setahun 400 Kotak/ Porsi 400 Kotak/ Porsi 30,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 400 Kotak/Porsi 38,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 Kali 12 Kali PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Kali Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Kali 10 Kali 10 Kali Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Jumlah makanan dan minuman rapat selama setahun 400 Kotak/ Porsi 400 Kotak/ Porsi 400 Kotak/Porsi Jumlah peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perindustrian dan Perdagangan se Kalimantan Tengah 100 Orang 100 Orang 100 Orang 3 30 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,000,000 600,000,000 766,571,185 150,000,000 Jumlah peralatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 5 Unit 5 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 5 Unit 150,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 100,000,000 600,000,000 766,571,185 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan 3 30 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 346,303,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 380,691,133 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 370,000,000 450,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 125,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 001 1.06 009 85,000,000 85,000,000 84,500,0003 30 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 Unit 3 30 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,475,000,000 2,775,000,000 2,676,463,790 3,164,983,265 3 30 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat 1200 Paket 1200 Paket 15,000,000 15,000,000 15,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1200 Paket 15,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah tagihan rekening telepon, internet, air dan listrik 4 Buah 4 Buah 4 Buah Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan 25 Jenis 25 Jenis PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 25 Jenis Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Jumlah tenaga kontrak, pengelola keuangan dan tim penilai angka kredit 50 Orang 50 Orang 50 Orang 3 30 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303,000,000 303,000,000 303,000,000 339,570,000 Jumlah jenis bahan dan peralatan pemeliharaan kendaraan dinas 7 Jenis 7 Jenis PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Jenis Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif 205,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 200,000,000 200,000,000 200,000,0003 30 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2,420,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2,000,000,000 2,300,000,000 2,180,633,340 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 729,983,265 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460,000,000 460,000,000 480,830,450 150,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100,000,000 600,000,000 766,571,185 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 30 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat 23 Unit 23 Unit 23 Unit 3 30 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah jenis perbaikan peralatan kantor dagperin 4 Jenis 4 Jenis 53,000,000 53,000,000 53,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Jenis 55,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Jumlah jenis peralatan dan bahan perlengkapan gedung kantor (UPT. BPSMB Palangka Raya, UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan dan Kantor Disdagperin Prov Kalteng) 8 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 3 30 002 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 100,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 3 30 002 1.01 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 Jumlah dokumen rekomendasi SIUP-MB 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 25,000,000 25,000,000 0 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 30 002 1.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 79,570,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50,000,000 50,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif 205,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 001 1.09 009 200,000,000 200,000,000 200,000,0003 30 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah SIUP- MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 0 Dokumen 0 Dokumen 3 30 002 1.02 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Jumlah dokumen rekomendasi SIUP bahan berbahaya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 30 002 1.03 Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 3 30 002 1.03 002 Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Jumlah dokumen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 25,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 002 1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan 25,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 002 1.02 002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 25,000,000 25,000,000 0 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 30 002 1.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 30 002 1.04 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah realisasi penerbitan surat keterangan asal (SKA) 220 Dokum en 220 Dokum en 25,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 220 Dokumen 25,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 003 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 77,724,000 77,724,000 81,724,000 79,286,100 3 30 003 1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 77,724,000 77,724,000 81,724,000 79,286,100 Jumlah dokumen peserta pasar lelang daerah Kalteng 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 0 Unit 0 Unit 3 30 003 1.01 002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Jumlah data pasar dan data gudang di Kalteng 2 Dokumen 2 Dokumen 30,000,000 30,000,000 44,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2 Dokumen 30,786,100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 004 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING 290,000,000 9,290,000,000 18,906,500,000 300,496,400 3 30 004 1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi 85,000,000 85,000,000 104,500,000 87,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 48,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 47,724,000 47,724,000 37,724,0003 30 003 1.01 001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah peserta rakor kesiapan bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan 100 Orang 100 Orang 100 Orang 3 30 004 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi program perdagangan dalam negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 34,000,000 34,000,000 54,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 35,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 004 1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 180,000,000 9,180,000,000 18,777,000,000 185,000,000 Jumlah dokumen evaluasi dan pengawasan stok barang dalam gudang 2 Dokumen 2 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Jumlah dokumen koordinasi dan pemantauan harga stok bahan pokok menjelang hari besar keagamaan di kabupaten se Kalimantan Tengah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 DokumenMempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 107,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 105,000,000 105,000,000 105,000,0003 30 004 1.02 001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 52,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 51,000,000 51,000,000 50,500,0003 30 004 1.01 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah koordinasi pendistribusia n barang sembako dan barang strategis 7 Kabupate n/Kota 7 Kabupate n/Kota 7 Kabupaten/K ota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kot a 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Jumlah dokumen pelaksanaan pasar murah menjelang hari besar keagamaan dan hari tertentu 2 Dokumen 2 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Jumlah jenis peralatan dan bahan pemeliharaan pasar penyeimbang 5 Jenis 5 Jenis Dana Insentif Daerah 5 Jenis Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Jumlah pasar penyeimbang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 3 30 004 1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 25,000,000 25,000,000 25,000,000 28,496,400 Jumlah dokumen pengawasan peredaran pupuk bersubsidi 4 Dokumen 4 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen 28,496,400 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 30 004 1.03 003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 18,672,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 77,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 75,000,000 9,075,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 107,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 004 1.02 002 105,000,000 105,000,000 105,000,0003 30 004 1.02 001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 3 30 005 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 235,000,000 5,285,000,000 4,685,000,000 295,086,250 3 30 005 1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 235,000,000 5,285,000,000 4,685,000,000 295,086,250 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 0 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Pelaku Usaha Jumlah UKM yang terpilih hasil seleksi dan verifikasi peserta Trade Expo Indonesia 2 UKM 2 UKM 2 UKM Jumlah bimbingan teknis optimalisasi promosi dan korespondensi dengan calon buyer untuk produk unggulan potensi ekspor 1 kegiatan 1 kegiatan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 kegiatan Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang perdagangan luar negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi 0 Produk 0 Produk 0 Produk 3 30 006 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1,198,000,000 2,038,000,000 1,775,400,000 915,744,050 205,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 260,086,250 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Peningkatan Citra Produk Ekspor 205,000,000 205,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 35,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 005 1.01 004 30,000,000 5,080,000,000 4,480,000,000 28,496,400 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 005 1.01 001 Pameran Dagang Internasional/Nasional 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 30 004 1.03 003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 30 006 1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 430,000,000 430,000,000 270,900,000 115,744,050 Dana Operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif 0 BPSK 0 BPSK Jumlah pelaku usaha yang diawasi atas peredaran bahan berbahaya 25 Toko/Pel aku Usaha 25 Toko/Pel aku Usaha 25 Toko/Pelaku Usaha Jumlah pengawasan dan pendataan barang ber SNI 9 Kabupate n 9 Kabupate n 9 Kabupaten Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi bidang perlindungan konsumen 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani 0 Pengadua n 0 Pengadua n 0 Pengaduan 3 30 006 1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 378,000,000 1,518,000,000 1,414,500,000 390,000,000 Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau 0 Komoditi 0 Komoditi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Komoditi Jumlah pengawasan mutu bahan olah karet spesifikasi teknis 4 Kabupate n/Kota 4 Kabupate n/Kota 4 Kabupaten/K ota Jumlah belanja operasional dan bahan kimia pada UPT. BPSMB Palangka Raya 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan 232,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 226,000,000 786,000,000 748,000,0003 30 006 1.02 002 Pengembangan Layanan Pengujian 40,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan 41,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Verifikasi Mutu Produk 40,000,000 40,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 43,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 006 1.02 001 40,000,000 40,000,000 39,500,000 72,244,050 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 006 1.01 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 390,000,000 390,000,000 231,400,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 30 006 1.01 001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah dokumen konsultasi dan koordinasi UPT. BPSMB Palangka Raya 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah jenis suplemen (makanan/min uman) petugas penguji mutu barang 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis Jumlah aparatur yang mengikuti uji banding/profisi ensi test antar laboratorium yang terakreditasi 1 Orang 1 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Orang Jumlah dokumen hasil akreditasi oleh KAN 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan 0 Sertifikat 0 Sertifikat 0 Sertifikat Jumlah alat standar UPTD BPSMB yang di kalibrasi 10 Unit 10 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Unit Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan 0 Sertifikat 0 Sertifikat 0 Sertifikat 3 30 006 1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 390,000,000 90,000,000 90,000,000 410,000,000 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi 0 Laporan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran cukai rokok 7 Kabupate n 7 Kabupate n 7 Kabupaten Jumlah pelaku usaha yang diawasi atas peredaran barang dan jasa 100 Toko/P elaku Usaha 100 Toko/P elaku Usaha 100 Toko/Pelak u Usaha Jumlah Kasus yang Ditangani 0 Kasus 0 Kasus PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Kasus 20,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan 330,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen 320,000,000 20,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 80,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 006 1.03 002 70,000,000 70,000,000 70,000,0003 30 006 1.03 001 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan 74,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 71,000,000 501,000,000 490,500,0003 30 006 1.02 004 Pengembangan Layanan Kalibrasi 136,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 42,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pengembangan Layanan Sertifikasi 41,000,000 191,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 232,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 006 1.02 003 226,000,000 786,000,000 748,000,0003 30 006 1.02 002 Pengembangan Layanan Pengujian jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah operasional badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) 3 Kabupate n 3 Kabupate n 3 Kabupaten 3 30 007 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 320,000,000 1,020,000,000 934,640,000 520,250,000 3 30 007 1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 70,000,000 770,000,000 732,500,000 175,000,000 Jumlah promosi penggunaan produk dalam negeri 1 Kali 1 Kali PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Kali Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri 0 UMKM 0 UMKM 3 30 007 1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 150,000,000 150,000,000 105,000,000 172,750,000 3 30 007 1.02 001 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi fasilitasi pemasaran penggunaan produk dalam negeri 1 Tahun 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 105,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Tahun 172,750,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 007 1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 100,000,000 100,000,000 97,140,000 172,500,000 Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 2 Laporan 2 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan Jumlah sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 2 Kali 2 Kali 2 Kali 97,140,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk 172,500,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 100,000,000 100,000,000 175,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 30 007 1.03 002 70,000,000 770,000,000 732,500,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 30 007 1.01 001 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 20,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan 330,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen 320,000,000 20,000,0003 30 006 1.03 002 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 31 2,723,586,900 5,442,216,004 5,415,914,939 3,834,050,000 3 31 002 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2,523,586,900 5,242,216,004 5,227,964,939 3,630,000,000 3 31 002 1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 2,523,586,900 5,242,216,004 5,227,964,939 3,630,000,000 Jumlah dokumen penyusunan Perda RPIP Kalteng 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Jumlah jenis pengadaan bahan baku UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov Kalteng 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis Jumlah jenis peralatan dan bahan penataan showroom Dekranasda 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis Jumlah mesin UPT. Industri Makanan, Minuman dan Kemasan Prov Kalteng 5 Unit 5 Unit 5 Unit Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi bidang industri 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah pelatihan untuk pengembanga n industri 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2,340,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1,257,786,900 3,782,786,900 3,769,535,8353 31 002 1.01 005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1,409,429,104 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1,220,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1,215,800,000 1,409,429,104 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan 70,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 31 002 1.01 004 50,000,000 50,000,000 49,000,000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 002 1.01 001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah pengadaan peralatan untuk kelompok IKM/kelompok usaha 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 3 31 003 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 100,000,000 100,000,000 99,250,000 100,000,000 3 31 003 1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi 100,000,000 100,000,000 99,250,000 100,000,000 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi: 1) Industri Besar; 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Jumlah dokumen rekomendasi izin industri kewenangan provinsi 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 3 31 003 1.01 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Jumlah dokumen koordinasi pengawasan 1 Dokumen 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 49,250,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 50,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 31 004 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 100,000,000 100,000,000 88,700,000 104,050,000 50,000,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 3 31 003 1.01 001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 2,340,000,000 dan Perindustrian 1,257,786,900 3,782,786,900 3,769,535,8353 31 002 1.01 005 Industri dan Peran Serta Masyarakat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 3 31 004 1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 100,000,000 100,000,000 88,700,000 104,050,000 Jumlah dokumen data industri agro di Kalteng 10 Dokume n 10 Dokume n PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 10 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen Jumlah dokumen pendataan dan penyusunan database IKM se Kalteng 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 4 01 5,358,757,007 4,422,757,007 4,094,303,686 6,342,612,930 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,684,538,609 1,214,538,609 926,578,609 2,184,394,532 4 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 4 01 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 30,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Orang 30,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 417,315,600 417,315,600 417,315,600 1,387,171,523 SEKRETARIAT DAERAH Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 104,050,000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 100,000,000 100,000,000 88,700,0003 31 004 1.01 001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 19 Paket 19 Paket 221,000,000 221,000,000 221,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 19 Paket 1,157,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 2 Paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Paket 30,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 147,890,600 147,890,600 147,890,600 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 Laporan 181,746,523 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18,425,000 18,425,000 18,425,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 18,425,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,203,920,009 733,920,009 445,960,009 733,920,009 4 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1,500,000 1,500,000 1,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 1,500,000 Sekretariat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 Laporan 1 Laporan 44,025,000 44,025,000 44,025,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 44,025,000 Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 1 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33,303,000 33,303,000 33,303,000 33,303,000 4 01 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 1 unit 24,803,000 24,803,000 24,803,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 unit 24,803,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 unit 9 unit 8,500,000 8,500,000 8,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 9 unit 8,500,000 Sekretariat Daerah 688,395,009 Sekretariat Daerah1,158,395,009 688,395,009 400,435,0094 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 003 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 3,674,218,398 3,208,218,398 3,167,725,077 4,158,218,398 4 01 003 1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan 704,043,498 1,174,043,498 1,043,550,177 1,124,043,498 4 01 003 1.01 001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 1 Dokumen 1 Dokumen 107,807,998 107,807,998 107,807,998 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 57,807,998 Sekretariat Daerah 4 01 003 1.01 002 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 205,000,000 205,000,000 205,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 205,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 003 1.01 003 Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 6 Dokumen 6 Dokumen 391,235,500 861,235,500 730,742,179 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6 Dokumen 861,235,500 Sekretariat Daerah 4 01 003 1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah 2,163,178,000 1,227,178,000 1,317,178,000 2,227,178,000 4 01 003 1.02 001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 22 Dokume n 22 Dokume n 480,000,000 480,000,000 570,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 22 Dokumen 1,480,000,000 Sekretariat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 003 1.02 002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan Jumlah dokumen hasil pengembanga n otonomi dan penataan urusan yang dilaksanakan 4 Dokumen 4 Dokumen 1,294,000,000 358,000,000 358,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Dokumen 358,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 003 1.02 003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggara an Pemerintahan 15 Laporan 15 Laporan 389,178,000 389,178,000 389,178,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 15 Laporan 389,178,000 Sekretariat Daerah 4 01 003 1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 806,996,900 806,996,900 806,996,900 806,996,900 4 01 003 1.03 001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen 319,108,900 319,108,900 319,108,900 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 319,108,900 Sekretariat Daerah 4 01 003 1.03 002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta Jumlah kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi 4 Dokumen 4 Dokumen 184,836,000 184,836,000 184,836,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Dokumen 184,836,000 Sekretariat Daerah 4 01 003 1.03 003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi 1 Laporan 1 Laporan 303,052,000 303,052,000 303,052,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 303,052,000 Sekretariat Daerah 4 4 01 213,475,865,138 209,799,446,638 124,033,745,240 250,951,000,000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 2,730,000,000 3,365,000,000 3,365,000,000 3,751,000,000 4 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 650,000,000 475,000,000 475,000,000 775,000,000 4 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 100,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 125,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 75,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 100,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 75,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 100,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 400,000,000 400,000,000 400,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Laporan 450,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 550,000,000 75,000,000 75,000,000 650,000,000 4 01 001 1.02 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 400,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Dokumen 450,000,000 Sekretariat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 75,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 100,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 75,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 100,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,000,000 50,000,000 50,000,000 125,000,000 4 01 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 100,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Laporan 125,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200,000,000 125,000,000 125,000,000 250,000,000 4 01 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen 100,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 10 Orang 75,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 10 Orang 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 10 Orang 75,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 325,000,000 1,900,000,000 1,900,000,000 980,000,000 4 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 300,000,000 1,175,000,000 1,175,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Paket 950,000,000 Sekretariat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Paket 30,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan 0 700,000,000 700,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah Keagamaan Untuk Kalteng Religius 5 Laporan 0 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 905,000,000 740,000,000 740,000,000 971,000,000 4 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 6,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 55,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Laporan 160,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 700,000,000 535,000,000 535,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 750,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 004 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 210,745,865,138 206,434,446,638 120,668,745,240 247,200,000,000 4 01 004 1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual 208,945,865,138 204,584,446,638 118,818,745,240 245,000,000,000 Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola 400 Unit 400 Unit Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 400 Unit Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah 120,000,000,000 Sekretariat Daerah84,460,000,000 203,884,446,638 118,118,745,2404 01 004 1.01 001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 300 Lemba ga 300 Lemba ga Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 300 Lembaga Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 01 004 1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 800,000,000 850,000,000 850,000,000 1,000,000,000 4 01 004 1.02 001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 300,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 004 1.02 002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 300,000,000 350,000,000 350,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 400,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 004 1.02 003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mempercepat pengembangan kawasan food estate,Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehaatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat 1 Dokumen 300,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 004 1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat, Memperluas pengiriman tokoh- tokoh lintas agama dan Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru Sekolah 125,000,000,000 Sekretariat Daerah124,485,865,138 700,000,000 700,000,0004 01 004 1.01 002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 004 1.03 001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 300,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 004 1.03 002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 Dokumen 2 Dokumen 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2 Dokumen 600,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 004 1.03 003 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan 1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 250,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata,pengemb angan ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 1 Dokumen 300,000,000 Sekretariat Daerah 4 4 01 3,975,037,609 3,975,037,609 3,744,211,289 4,054,928,070 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,866,870,550 1,661,670,550 1,700,544,230 1,904,390,987 4 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140,000,000 140,000,000 140,000,000 150,000,000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14 Dokume n 14 Dokume n 85,000,000 85,000,000 85,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 14 Dokumen 93,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 10,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 7,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 8,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8,000,000 8,000,000 8,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 8,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 10,000,000 Sekretariat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 8 Laporan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 8 Laporan 21,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 263,000,000 263,000,000 196,873,680 273,000,000 4 01 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21 Orang 21 Orang 263,000,000 263,000,000 196,873,680 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 21 Orang 273,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488,854,450 396,898,450 396,898,450 501,390,987 4 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Kegiatan 40 Kegiatan 488,854,450 396,898,450 396,898,450 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 40 Kegiatan 501,390,987 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 120,000,000 310,307,200 450,307,200 120,000,000 4 01 001 1.07 007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 120,000,000 310,307,200 450,307,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 120,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 815,016,100 511,464,900 469,464,900 820,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30 Surat/Pa ket 30 Surat/Pa ket 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 30 Surat/Paket 10,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 25 Orang/T ahun 25 Orang/T ahun 805,016,100 501,464,900 459,464,900 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 25 Orang/Tahu n 810,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40,000,000 40,000,000 47,000,000 40,000,000 4 01 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 40,000,000 40,000,000 47,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 22 Unit 40,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 005 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 2,108,167,059 2,313,367,059 2,043,667,059 2,150,537,083 4 01 005 1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1,335,839,700 1,304,639,700 1,124,939,700 1,345,000,000 4 01 005 1.01 001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 63 Dokume n 63 Dokume n 292,919,850 261,719,850 232,019,850 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 63 Dokumen 295,000,000 Sekretariat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 005 1.01 002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 750 Dokum en 750 Dokum en 150,500,000 150,500,000 150,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 750 Dokumen 152,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 005 1.01 003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 31 Dokume n 31 Dokume n 224,000,000 224,000,000 224,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 31 Dokumen 225,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 005 1.01 004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kot a yang Difasilitasi dan Dievaluasi 554 Dokum en 554 Dokum en 668,419,850 668,419,850 518,419,850 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 554 Dokumen 673,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 005 1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 772,327,359 1,008,727,359 918,727,359 805,537,083 4 01 005 1.02 001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 23 Dokume n/Kasus 23 Dokume n/Kasus 600,327,359 732,827,359 732,827,359 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 23 Dokumen/K asus 620,327,359 Sekretariat Daerah 4 01 005 1.02 002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 15 Dokume n 15 Dokume n 172,000,000 275,900,000 185,900,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 15 Dokumen 185,209,724 Sekretariat Daerah 4 4 01 2,534,116,907 17,725,366,907 3,445,354,027 3,485,047,688 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 1,105,506,437 1,809,116,907 1,636,076,907 100 % 2,027,724,949 4 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95,506,437 45,000,000 45,000,000 97,724,949 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 8 Dokumen Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah 8 Dokumen Laporan 8 Dokumen Laporan 8 Dokumen Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 2 Dokumen Laporan 4 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 30,000,000 Sekretariat Daerah30,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 30,000,000 15,000,000 15,000,000 67,724,949 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 65,506,437 30,000,000 30,000,0004 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/ Semesteran SKPD 10 Dokume n 10 Dokume n 10 Dokumen 4 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35,000,000 85,000,000 35,000,000 35,000,000 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 31 ASN 31 ASN Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 31 ASN Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 31 ASN 31 ASN 31 ASN Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 12 Orang Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Orang Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 12 ASN 12 ASN 12 ASN 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 225,000,000 1,160,506,437 1,012,466,437 1,135,000,000 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor 50 Jenis ATK 50 Jenis ATK 50 Jenis ATK Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 500 Lapora n 500 Lapora n Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 500 Laporan Meningkatnya Fasilitasi Kunjungan Tamu 500 Porsi 500 Porsi 500 Porsi 40,000,000 Sekretariat Daerah40,000,000 20,000,000 16,125,000 195,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 185,000,000 125,000,000 79,900,0004 01 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35,000,000 15,000,000 Sekretariat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 15,000,000 85,000,000 20,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 009 20,000,000 0 04 01 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30,000,000 Sekretariat Daerah30,000,000 15,000,000 15,000,0004 01 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0 1,015,506,437 916,441,437 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 900,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 580,000,000 408,610,470 408,610,470 590,000,000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terlaksananya Administrasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140,000,000 95,000,000 120,000,000 140,000,000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Unit Terpeliharanya sarana penunjang pelaksanaan tugas 7 Unit Kendaraan 7 Unit Kendaraan 7 Unit Kendaraan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 43 Unit 43 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 43 Unit Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung 43 Unit Komputer 43 Unit Komputer 43 Unit Komputer Jenis dan jumlah bank dan cabang Unit Unit 315 Unit 315 Unit 315 Unit Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit) Unit Unit 56 Unit 56 Unit 56 Unit 1,428,610,470 15,916,250,000 1,809,277,120 1,457,322,7394 01 006 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 75,000,000 40,000,000 Sekretariat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 40,000,000 25,000,000 100,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.09 011 100,000,000 70,000,000 45,000,0004 01 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 590,000,000 Sekretariat Daerah580,000,000 408,610,470 408,610,4704 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 006 1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 203,000,000 770,000,000 708,027,120 208,000,000 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Makro 56 Unit 56 Unit 56 Unit Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terwujudnya Kebijakan Pengelolaan Ekonomi di bidang Mikro 56 Unit 56 Unit 56 Unit 4 01 006 1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam 309,000,000 14,951,250,000 912,250,000 314,350,000 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 56 Unit 56 Unit 56 Unit Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 56 Unit 56 Unit 56 Unit 102,000,000 Sekretariat Daerah101,000,000 14,901,250,000 868,250,0004 01 006 1.02 002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 22,000,000 110,350,000 Sekretariat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 107,000,000 25,000,000 103,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 006 1.02 001 101,000,000 20,000,000 14,982,720 105,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 006 1.01 002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 102,000,000 750,000,000 693,044,4004 01 006 1.01 001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 56 Unit 56 Unit 56 Unit 4 01 006 1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD 916,610,470 195,000,000 189,000,000 934,972,739 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 315 Unit 315 Unit 315 Unit Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 56 Unit 56 Unit 56 Unit 103,000,000 Sekretariat Daerah101,000,000 60,000,000 58,000,000 728,972,739 Sekretariat Daerah 4 01 006 1.03 002 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 714,610,470 60,000,000 58,000,0004 01 006 1.03 001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 22,000,000 102,000,000 Sekretariat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 101,000,000 25,000,0004 01 006 1.02 003 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terwujudnya Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah 56 Unit 56 Unit 56 Unit 4 4 01 3,770,316,001 3,770,316,001 3,553,501,036 3,816,091,960 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 1,564,056,001 2,280,991,001 2,146,366,820 100 % 1,595,490,460 4 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36,000,000 18,000,000 18,000,000 39,000,000 4 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 3,000,000 3,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 6,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 3,000,000 3,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 6,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 3,000,000 3,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 6,500,000 Sekretariat Daerah 103,000,000 Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 101,000,000 75,000,000 73,000,0004 01 006 1.03 004 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 3,000,000 3,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 6,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 3,000,000 3,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 6,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 3,000,000 3,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 6,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 153,000,000 148,320,000 104,520,000 156,500,000 Jumlah ASN Pelaksana Administrasi 6 Orang 6 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6 Orang Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 0 Dokumen 4 01 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000 3,000,000 3,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 6,500,000 Sekretariat Daerah 137,000,000 Sekretariat Daerah135,000,000 145,320,000 101,520,0004 01 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 6,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 6,000,000 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 6,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 246,097,173 244,908,100 192,375,100 249,500,000 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PBJ 40 Orang 40 Orang 40 Orang 4 01 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 90,000,000 91,620,000 46,512,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6 Orang 92,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 100 Orang 100,000,000 99,963,100 99,963,100 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 100 Orang 100,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 385,500,000 1,409,646,701 1,400,369,000 395,490,460 4 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 111,000,000 1,053,799,000 1,053,799,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket 113,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 35,000,000 35,000,000 30,710,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Paket 38,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 13,500,000 8,250,000 8,250,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 15,000,000 Sekretariat Daerah 45,900,000 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 57,000,000 Sekretariat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 56,097,173 53,325,0004 01 001 1.05 005 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 6 Laporan 226,000,000 312,597,701 307,610,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6 Laporan 229,490,460 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 698,458,828 445,666,200 414,252,720 706,000,000 4 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 17,500,000 6,000,000 4,800,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Laporan 18,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 350,000,000 335,206,200 304,306,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 352,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 unit 2 unit 40,000,000 1,500,000 1,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 unit 45,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Orang 3 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 4 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45,000,000 14,450,000 16,850,000 49,000,000 4 01 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 45,000,000 14,450,000 16,850,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit 49,000,000 Sekretariat Daerah Ketersediaan Sistem Layanan Secara Elektronik (SPSE) % % 100 % 100 % 100 % Pengadaan Tepat Waktu % % 50 % 50 % 50 % 4 01 007 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 379,060,000 379,260,000 316,065,520 333,496,500 4 01 007 1.01 001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 2 Laporan 2 Laporan 124,000,000 115,610,000 72,415,520 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 126,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 007 1.01 002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Laporan 2 Laporan 199,000,000 46,390,000 46,390,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 147,496,500 Sekretariat Daerah 2,206,260,000 1,489,325,000 1,407,134,216 2,220,601,500 291,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 007 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 290,958,828 102,960,000 103,646,5204 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 007 1.01 003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 2 Laporan 2 Laporan 56,060,000 217,260,000 197,260,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 60,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 007 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1,438,200,000 538,200,000 481,394,480 1,437,105,000 4 01 007 1.02 001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 2 Laporan 2 Laporan 1,218,200,000 318,200,000 301,046,480 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 1,187,105,000 Sekretariat Daerah 4 01 007 1.02 002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengembanga n Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 2 Laporan 2 Laporan 110,000,000 110,000,000 110,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 190,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 007 1.02 003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 2 Laporan 2 Laporan 110,000,000 110,000,000 70,348,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan 60,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 007 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 389,000,000 571,865,000 609,674,216 450,000,000 4 01 007 1.03 001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 50 Orang 129,000,000 112,074,000 112,074,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 50 Orang 160,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 007 1.03 002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Dokumen 2 Dokumen 155,000,000 167,235,000 205,044,216 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 170,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 007 1.03 003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan , Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 2 Dokumen 2 Dokumen 105,000,000 292,556,000 292,556,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen 120,000,000 Sekretariat Daerah 4 4 01 3,321,634,559 3,321,634,559 2,978,662,908 3,031,509,387 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,181,260,031 1,181,260,459 1,040,842,807 1,205,001,042 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30,087,340 29,943,000 29,943,000 30,692,036 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen jumlah dokumen perencanaan (Renja dan Renja Perubahan) Biro Administrasi Pembangunan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Jumlah Dokumen RKA Biro Administrasi Pembangunan 1 dokumen 1 dokumen Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 01 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA Biro Administrasi Pembangunan 1 dokumen 1 dokumen 2,334,424 2,310,000 2,310,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 dokumen 2,381,341 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA Biro Administrasi Pembangunan 1 dokumen 1 dokumen 2,918,030 2,904,000 2,904,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 dokumen 2,976,677 Sekretariat Daerah Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2,083,674 Sekretariat Daerah2,042,621 1,980,000 1,980,000 8,642,771 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 8,472,491 8,472,000 8,472,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA Biro Administrasi Pembangunan 1 dokumen 1 dokumen 3,209,833 3,168,000 3,168,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 dokumen 3,274,345 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan LKIP, LKPJ, LPPD 3 laporan 3 laporan 3,345,532 3,345,000 3,345,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 laporan 3,412,770 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen realisasi fisik dan keuangan Biro Administrasi Pembangunan (Dokumen) 1 dokumen 1 dokumen 7,764,409 7,764,000 7,764,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 dokumen 7,920,458 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18,179,532 18,179,400 13,979,400 18,544,905 4 01 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun Biro Administrasi Pembangunan 1 laporan 1 laporan 3,601,625 3,601,500 3,601,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 laporan 3,674,010 Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan 10,377,900 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 14,870,895 Sekretariat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14,577,907 14,577,9004 01 001 1.02 007 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah laporan keuangan semesteran Biro Administrasi Pembangunan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 407,773,288 407,769,900 438,453,848 415,968,732 4 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 143,780,324 143,777,200 143,777,200 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 tahun 146,670,027 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 1 tahun 40,811,611 40,811,400 40,811,400 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 tahun 41,631,844 Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah (Tahun) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 679,306,809 679,455,359 512,553,759 692,959,545 4 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jaringan internet 1 Tahun 1 Tahun 181,264,768 181,264,500 181,264,500 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 184,907,835 Sekretariat Daerah 227,666,861 Sekretariat Daerah223,181,353 223,181,300 253,865,248 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10,377,900 government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 14,870,895 Sekretariat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 14,577,907 14,577,9004 01 001 1.02 007 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (unit) 8 unit 8 unit 141,820,347 141,969,259 141,969,259 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 8 unit 144,670,658 Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 45,913,062 45,912,800 45,912,800 46,835,824 4 01 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang terpelihara (unit) 2 unit 2 unit 20,405,805 20,405,800 20,405,800 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 unit 20,815,922 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (Unit) 25 Unit 25 Unit 25,507,257 25,507,000 25,507,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 25 Unit 26,019,902 Sekretariat Daerah 4 01 008 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 2,140,374,528 2,140,374,100 1,937,820,101 1,826,508,345 4 01 008 1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1,054,779,348 1,054,779,100 1,045,275,101 1,075,978,345 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 363,381,052 Sekretariat Daerah356,221,694 356,221,600 189,320,0004 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 008 1.01 001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 12 dokume n 12 dokume n 355,007,430 355,007,300 355,007,300 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 dokumen 362,142,383 Sekretariat Daerah 4 01 008 1.01 002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 12 dokume n 12 dokume n 216,862,098 216,862,000 216,862,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 dokumen 221,220,601 Sekretariat Daerah Jumlah dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 56 dokume n 56 dokume n PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 56 dokumen Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 0 Laporan 0 Laporan 4 01 008 1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1,085,595,180 1,085,595,000 892,545,000 750,530,000 4 01 008 1.02 001 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 4 dokumen 4 dokumen 132,600,000 132,600,000 132,600,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 dokumen 135,265,000 Sekretariat Daerah Jumlah dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 4 dokumen 4 dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 dokumen Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif 135,265,000 Sekretariat Daerah132,600,000 132,600,000 132,600,000 492,615,361 Sekretariat Daerah 4 01 008 1.02 002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 482,909,820 482,909,800 473,405,801 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 01 008 1.01 003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah dokumen Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 4 dokumen 4 dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 dokumen Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen 4 4 01 2,409,397,750 2,409,397,750 2,191,697,570 2,457,821,921 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 1,167,591,610 1,067,591,610 1,009,291,430 100 % 1,191,057,912 4 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 4 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 15 Dokume n 15 Dokume n 85,000,000 85,000,000 85,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 15 Dokumen 85,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4 01 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 10,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 359,648,000 359,648,000 326,243,800 359,648,000 SEKRETARIAT DAERAH Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 480,000,000 Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 820,395,180 820,395,000 627,345,0004 01 008 1.02 003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 11 Paket 11 Paket 163,000,000 163,000,000 139,345,800 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 11 Paket 163,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 12 Paket 12 Paket 25,000,000 25,000,000 25,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Paket 25,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 15 Laporan 15 Laporan 171,648,000 171,648,000 161,898,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 15 Laporan 171,648,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 662,943,610 562,943,610 538,047,630 686,409,912 4 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 1 Laporan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 10,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 1 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil 676,409,912 Sekretariat Daerah652,943,610 552,943,610 528,047,630 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 4 01 001 1.13 002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan 2 Laporan 2 Laporan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 50,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 002 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI Persentase terfasilitasinya penataan kelembagaan, analisis jabatan dan peningkatan pelayanan publik % % 100 % 100 % 1,241,806,140 1,341,806,140 1,182,406,140 100 % 1,266,764,009 4 01 002 1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan 450,000,000 500,000,000 445,000,000 450,000,000 Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Kabupaten/Kot a 10 Dokume n 10 Dokume n PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Dokumen Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 01 002 1.01 002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kot a 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 130,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 150,000,000 Sekretariat Daerah 150,000,000 150,000,000 Sekretariat Daerah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 150,000,000 150,000,0004 01 002 1.01 001 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 002 1.01 003 Penataan Analisis Jabatan Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan 36 Dokume n 36 Dokume n 150,000,000 200,000,000 165,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 36 Dokumen 150,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 002 1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 791,806,140 841,806,140 737,406,140 816,764,009 4 01 002 1.02 001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 191,806,140 241,806,140 186,806,140 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 216,764,009 Sekretariat Daerah 4 01 002 1.02 002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 150,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 002 1.02 003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja 1 Laporan 1 Laporan 150,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 150,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 002 1.02 004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan 2 Dokumen 2 Dokumen 150,000,000 150,000,000 120,100,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 150,000,000 Sekretariat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 002 1.02 005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik 2 Dokumen 2 Dokumen 150,000,000 150,000,000 130,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 150,000,000 Sekretariat Daerah 4 4 01 114,755,700,072 119,877,860,442 118,361,297,524 116,086,514,611 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 114,755,700,072 119,877,860,442 118,361,297,524 100 % 116,086,514,611 4 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 187,500,000 180,400,000 180,400,000 220,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Tersusunnya Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 30,150,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 35,000,000 Sekretariat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 31,250,000 30,150,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 30,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 003 25,000,000 24,000,000 24,000,0004 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 24,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan 30,000,000 Sekretariat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25,000,000 24,000,000 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH 4 01 001 1.01 001 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tersusunnya DPA SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 24,000,000 24,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 30,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 01 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 25,000,000 24,000,000 24,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 30,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 50,535,971,250 48,393,827,465 48,393,827,465 49,781,500,000 24,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 30,000,000 Sekretariat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25,000,000 24,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 35,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.01 006 31,250,000 30,250,000 30,250,0004 01 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 0 Orang/ Bulan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Orang/ Bulan Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Lingkup Setda Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Telaksananya Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 01 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya laporan keuangan tahunan Biro Umum dan Setda Prov. Kalteng 1 Laporan 1 Laporan 65,000,000 50,000,000 50,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 71,500,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya laporan keuangan semesteran Biro Umum dan Setda 2 Laporan 2 Laporan 70,000,000 60,000,000 60,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 80,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 760,000,000 612,215,657 662,215,657 835,000,000 130,000,000 Sekretariat Daerah127,000,000 132,000,000 132,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 49,500,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50,273,971,250 48,151,827,465 48,151,827,465 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 01 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.03 001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 15,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Terjaminnya kepemilikan Aset berupa Rujab Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, Gedung Kantor Gubernur serta kendaraan dinas operasional 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 01 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah serta penyusunan KIB KIR dan Buku Inventaris Lingkup Setda 1 Dokumen 1 Dokumen 250,000,000 215,000,000 215,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 300,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,132,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0 Orang PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Orang Terfasilitasinya Peningkatan kompetensi PNS dan Tenaga Kontrak melalui mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Kursus Singkat 10 Orang 10 Orang 10 Orang Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 250,000,000 Sekretariat Daerah1,132,000,000 100,000,000 100,000,0004 01 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 520,000,000 Sekretariat Daerah500,000,000 387,215,657 437,215,6574 01 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 8,254,407,000 10,249,407,000 9,249,407,000 9,025,000,000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Paket Tersedianya alat-alat listrik, lampu pijar dan battery kering lingkup setda prov.kalteng 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten, SAG) 1 Tahun 1 Tahun 450,000,000 435,000,000 435,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 550,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan, blanko-blanko administrasi perkantoran dan penggandaan keperluan Pimpinan dan Biro Umum Setda Prov.Kalteng 1 Tahun 1 Tahun 420,000,000 334,000,000 334,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 450,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Terfasilitasinya pelayanan dan jamuan (makanan dan minuman Tamu) kunjungan tamu-tamu Pejabat Negara/Depart emen/Lembag a Pemerintah Non Departemen/L uar Negeri serta makan minum rapat SKPD 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 3,085,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3,500,000,000 Sekretariat DaerahFasilitasi Kunjungan Tamu 3,000,000,000 3,085,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 800,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 008 784,407,000 750,407,000 750,407,0004 01 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan SAG) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.06 010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terkelolanya Arsip Biro Umum 1 Tahun 1 Tahun 100,000,000 115,000,000 115,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 150,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10,688,000,000 15,826,188,498 17,408,246,748 15,394,452,111 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Tersedianya mebel ruang kerja (Furniture) KDH WKDH, ASN Lingkup Biro Umum dan Pimpinan 1 Tahun 1 Tahun 1,738,000,000 1,788,000,000 1,788,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 1,750,000,000 Sekretariat Daerah Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 800,000,000 Sekretariat Daerah2,100,000,000 8,308,188,498 9,667,188,4984 01 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3,575,000,000 Sekretariat Daerah3,500,000,000 5,530,000,000 4,530,000,0004 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Rerlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang memadai dan mendukung kinerja aparatur Lingkup Setda dan Rujab Pimpinan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan yang memadai dan mendukung kinerja aparatur Lingkup Setda dan Rujab Pimpinan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14,100,533,280 14,165,533,280 15,065,533,280 15,500,562,500 750,000,000 Sekretariat Daerah2,750,000,000 2,050,000,000 2,200,000,0004 01 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2,150,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2,800,000,000 Sekretariat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2,000,000,000 2,050,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 8,544,452,111 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.07 010 1,100,000,000 600,000,000 215,058,2504 01 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,388,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan 750,000,000 Sekretariat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1,000,000,000 1,030,000,0004 01 001 1.07 006 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pengiriman surat/paket/ba rang 1 Tahun 1 Tahun 86,250,000 86,250,000 86,250,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 90,562,500 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terjaminnya pasokan listrik, air bersih, telepon dan internet di lingkungan Rujab dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 1 Tahun 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 5,100,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Terpenuhinya pelayanan umum kantor (Pembayaran Gaji Tenaga Kontrak, Administrasi Keuangan, serta Jasa dan Alat Kebersihan Kantor) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18,464,788,542 19,284,788,542 16,086,167,374 14,575,000,000 8,534,283,280 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 9,400,000,000 Sekretariat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8,109,283,280 8,134,283,280 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 910,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 004 905,000,000 945,000,000 1,445,000,0004 01 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terjaminnya pasokan BBM/ pelumas serta pemeliharaan mobil jabatan KDH dan WKDH 4 Unit 4 Unit 4 Unit Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terjaminnya pelayanan operasional kendaraan dinas meliputi pasokan BBM/ pelumas dan pemeliharaan serta pembayaran STNK (tahunan dan 5 tahunan) dan KIR kendaraan dinas/operasio nal 68 Unit 68 Unit 68 Unit 4 01 001 1.09 005 Pemeliharaan Mebel Terpeliharanya Mebel di lingkungan Sekretariat Daerah 1 Tahun 1 Tahun 500,000,000 110,000,000 110,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 420,000,000 Sekretariat Daerah 1,900,000,000 Sekretariat Daerah2,500,000,000 2,550,000,000 2,550,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,050,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 01 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya 1 Tahun 1 Tahun 1,000,000,000 930,000,000 930,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 1,100,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terpeliharanya gedung/ bangunan, taman, halaman, dan jaringan listrik/ air di Lingkup Setda serta terlaksananya Rehab Bangunan di lingkungan Setda 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor di lingkungan Sekretariat Daerah dan Lingkup Rumah Jabatan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Unit Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 200,000,000 Sekretariat Daerah1,000,000,000 1,265,000,000 1,380,000,0004 01 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,010,000,000 200,000,000 Sekretariat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,050,000,000 1,175,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 9,500,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.09 010 11,334,788,542 12,164,788,542 9,016,167,374 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa 205,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80,000,000 90,000,000 90,000,0004 01 001 1.09 008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2,880,000,000 2,680,000,000 2,680,000,000 2,745,000,000 4 01 001 1.11 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 300,000,000 300,000,000 300,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 345,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.11 002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 16 Stel 16 Stel 200,000,000 200,000,000 200,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 16 Stel 200,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.11 003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 180,000,000 180,000,000 180,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun 200,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 Orang/ Bulan 0 Orang/ Bulan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Orang/ Bulan Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 01 001 1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 7,752,500,000 8,385,500,000 8,535,500,000 7,760,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2,000,000,000 Sekretariat Daerah2,200,000,000 2,000,000,000 2,000,000,0004 01 001 1.11 004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 200,000,000 Sekretariat Daerah1,000,000,000 1,265,000,000 1,380,000,0004 01 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 0 Paket 0 Paket PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Paket Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtangg aan KDH (Gubernur) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 0 Paket 0 Paket PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Paket Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtangg aan WKDH (Wakil Gubernur) 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 0 Paket 0 Paket PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Paket Terjaminnya pelayanan urusan kerumahtangg aan Sekretaris Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 4 4 01 3,734,978,297 5,734,978,297 5,734,978,297 3,870,348,961 4 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 3,734,978,297 5,734,978,297 5,734,978,297 100 % 3,870,348,961 4 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 140,220,936 140,220,936 140,220,936 100 % 145,303,108 4 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 140,220,936 140,220,936 140,220,936 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 2 Dokumen 145,303,108 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 255,437,312 297,563,973 356,413,973 100 % 264,695,389 4 01 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 250 Dokum en 250 Dokum en 134,150,428 165,777,089 165,777,089 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 250 Dokumen 139,012,579 Sekretariat Daerah SEKRETARIAT DAERAH Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 400,000,000 Sekretariat Daerah UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 350,000,000 363,000,000 363,000,0004 01 001 1.12 003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 3,271,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3,160,000,000 Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 2,961,000,000 3,271,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4,200,000,000 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.12 002 4,441,500,000 4,751,500,000 4,901,500,0004 01 001 1.12 001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 121,286,884 131,786,884 190,636,884 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 10 Orang 125,682,810 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 438,916,844 438,916,844 472,620,844 100 % 454,824,959 4 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Unit 20 Unit 103,411,612 103,411,612 142,089,112 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 20 Unit 107,159,666 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5000 Lemb ar 5000 Lemb ar 48,468,050 48,468,050 43,494,550 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 5000 Lembar 50,224,727 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1000 Bahan Bacaan 1000 Bahan Bacaan 287,037,182 287,037,182 287,037,182 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 1000 Bahan Bacaan 297,440,566 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 1,099,383,876 1,067,757,215 1,066,757,215 100 % 1,139,229,978 4 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Surat 1000 Surat 33,626,661 2,000,000 1,000,000 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 1000 Surat 34,845,427 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah terealisasinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30 Orang 30 Orang 1,065,757,215 1,065,757,215 1,065,757,215 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 30 Orang 1,104,384,551 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 43,703,451 93,703,451 44,141,951 100 % 45,287,440 4 01 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 43,703,451 93,703,451 44,141,951 Kota Palangkaray a, Jekan Raya, Menteng Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 2 Unit 45,287,440 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 568,094,177 1,118,094,177 1,118,094,177 100 % 588,684,200 4 01 001 1.13 001 Penyiapan Materi Pimpinan Jumlah Penyusunan Materi Pimpinan 250 Dokum en 250 Dokum en 160,757,859 460,757,859 452,452,859 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 250 Dokumen 166,584,372 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.13 002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 250 Dokum entasi 250 Dokum entasi 375,163,001 625,163,001 625,163,001 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 250 Dokument asi 388,760,420 Sekretariat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 01 001 1.13 003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan Jumlah Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan 300 Pertem uan 300 Pertem uan 32,173,317 32,173,317 40,478,317 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 300 Pertemuan 33,339,408 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.14 Fasilitasi Keprotokolan Persentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 1,189,221,701 2,578,721,701 2,536,729,201 100 % 1,232,323,887 4 01 001 1.14 001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 250 kegiata n 250 kegiata n 422,351,765 1,022,351,765 997,351,750 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 250 kegiatan 437,659,494 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.14 002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 60 kegiatan 60 kegiatan 346,176,391 446,176,391 404,183,891 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 60 kegiatan 358,723,219 Sekretariat Daerah 4 01 001 1.14 003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan Jumlah Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 250 kegiata n 250 kegiata n 420,693,545 1,110,193,545 1,135,193,560 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 250 kegiatan 435,941,174 Sekretariat Daerah 4 4 02 84,091,179,660 111,431,179,660 111,433,258,199 84,287,600,119 4 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 52,622,513,137 76,356,640,660 76,358,719,199 60,638,932,596 4 02 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 97,233,600 421,233,600 421,233,600 347,233,600 4 02 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10,233,600 260,233,600 260,233,600 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 260,233,600 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 41,000,000 41,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 20,000,000 Sekretariat DPRD UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 28,000,000 28,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 20,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 45,000,000 45,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 20,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 40,000,000 40,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 20,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7,000,000 7,000,000 7,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 7,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,364,013,702 7,769,138,951 7,769,138,951 7,364,013,702 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 Orang/ Bulan 61 Orang/ Bulan 6,827,020,702 7,067,066,701 7,067,066,701 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 61 Orang/ Bulan 6,827,020,702 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 471,993,000 637,072,250 637,072,250 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 471,993,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 tahun 1 tahun 45,000,000 45,000,000 45,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 tahun 45,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 20,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 76,500,000 76,500,000 76,500,000 76,500,000 4 02 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Unit/Tahu n 2 Unit/Tahu n 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Unit/Tahun 50,000,000 Sekretariat DPRD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 26,500,000 26,500,000 26,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 26,500,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,350,000,000 4,022,000,000 3,938,760,799 3,938,760,799 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Paket 4 02 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 61 Orang 61 Orang 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 61 Orang 100,000,000 Sekretariat DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Perda 1000 Orang 1000 Orang 1000 Orang 4 02 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3,664,387,258 8,514,873,452 8,514,873,452 8,756,728,178 4 02 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 tahun 1 tahun 107,659,000 158,699,000 158,699,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 tahun 107,659,000 Sekretariat DPRD Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 3,716,760,799 Sekretariat DPRD1,250,000,000 3,800,000,000 3,716,760,7994 02 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 122,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa 122,000,000 Sekretariat DPRD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 122,000,0004 02 001 1.05 002 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 2,373,380,000 7,378,220,920 7,378,220,920 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 15 Paket 7,465,720,920 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100,000,000 125,000,000 125,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 100,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 80,000,000 107,953,532 107,953,532 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 80,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.06 007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Materia l yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 103,348,258 45,000,000 45,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 103,348,258 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 900,000,000 700,000,000 700,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 900,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 740,000,000 731,775,000 731,775,000 740,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 140,000,000 131,775,000 131,775,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 140,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.07 009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 600,000,000 600,000,000 600,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Unit 600,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4,854,946,925 5,140,938,005 5,226,255,745 4,940,264,665 4 02 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Lapor an 1000 Lapor an 25,000,000 20,000,000 20,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1000 Laporan 25,000,000 Sekretariat DPRD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Laporan Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik pada Sekretariat DPRD Prov. Kalteng 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1,148,836,345 Sekretariat DPRD1,063,518,605 1,063,518,605 1,148,836,345 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 02 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Sekretariat DPRD Prov. Kalteng 1 tahun 1 tahun 12,000,000 112,000,000 112,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 tahun 12,000,000 Sekretariat DPRD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Tersedianya Gaji penjaga malam,cleanin g servis,pramusa ji, perlengkapan kebersihan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 4 02 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 925,000,000 15,909,250,000 15,909,250,000 925,000,000 4 02 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit/Tah un 30 Unit/Tah un 175,000,000 1,104,250,000 1,104,250,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 30 Unit/Tahun 175,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 750,000,000 14,805,000,000 14,805,000,000 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 750,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 31,740,431,652 31,750,431,652 31,750,431,652 31,740,431,652 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3,754,428,320 Sekretariat DPRD3,754,428,320 3,945,419,400 3,945,419,4004 02 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 001 1.15 001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/ Bulan 45 Orang/ Bulan 30,140,276,652 30,150,276,652 30,150,276,652 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 45 Orang/ Bulan 30,140,276,652 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.15 002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 45 stell 45 stell 792,500,000 792,500,000 792,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 45 stell 792,500,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.15 003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 45 Orang 807,655,000 807,655,000 807,655,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 45 Orang 807,655,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.16 Layanan Administrasi DPRD 1,810,000,000 2,020,500,000 2,020,500,000 1,810,000,000 4 02 001 1.16 003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 tahun 1 tahun 850,000,000 1,060,500,000 1,060,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 tahun 850,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 001 1.16 004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 960,000,000 960,000,000 960,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 960,000,000 Sekretariat DPRD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 002 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 31,468,666,523 35,074,539,000 35,074,539,000 23,648,667,523 4 02 002 1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 500,298,000 500,298,000 500,298,000 0 4 02 002 1.01 001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 500,298,000 500,298,000 500,298,000 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Sekretariat DPRD 4 02 002 1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 7,220,801,000 10,146,771,000 10,146,771,000 7,901,100,000 4 02 002 1.04 002 Pendalaman Tugas DPRD 719,701,000 1,519,701,000 1,519,701,000 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,400,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 002 1.04 003 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasa n Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan 0 Dokumen 0 Dokumen 5,000,000,000 7,125,970,000 7,125,970,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Dokumen 5,000,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 002 1.04 004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 1,101,600,000 1,101,600,000 1,101,600,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,101,600,000 Sekretariat DPRD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4 02 002 1.04 005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 399,500,000 399,500,000 399,500,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 399,500,000 Sekretariat DPRD 4 02 002 1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 16,447,567,523 15,827,470,000 15,827,470,000 8,447,567,523 4 02 002 1.05 001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 8,447,567,523 8,527,470,000 8,527,470,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 8,447,567,523 Sekretariat DPRD 4 02 002 1.05 003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 1 Dokumen 8,000,000,000 7,300,000,000 7,300,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 0 Sekretariat DPRD 4 02 002 1.08 Fasilitasi Tugas DPRD 7,300,000,000 8,600,000,000 8,600,000,000 7,300,000,000 4 02 002 1.08 001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 7,000,000,000 8,400,000,000 8,400,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 7,000,000,000 Sekretariat DPRD 4 02 002 1.08 004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 300,000,000 200,000,000 200,000,000 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 300,000,000 Sekretariat DPRD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 5 01 24,577,034,580 25,736,197,130 24,959,749,734 22,070,341,748 5 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Presentase Keterlaksanaan % % 100 % 100 % 17,092,034,580 18,536,197,130 18,359,749,734 100 % 15,045,341,748 5 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja Bappedalitban g Provinsi Kalimantan Tengah dokumen dokumen 9 dokumen 9 dokumen 410,000,000 310,000,000 192,750,000 9 dokumen 410,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Tersedianya dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Tersedianya dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 25,000,000 Internal dan eksternal PD 35,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 35,000,000 35,000,000 Internal dan eksternal PD 35,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.01 003 35,000,000 35,000,000 25,000,0005 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 77,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Internal dan eksternal PD 250,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 250,000,000 150,000,000 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN 5 01 001 1.01 001 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 5 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen administrasi Keuangan dan gaji ASN dokumen dokumen 5 dokumen 5 dokumen 10,633,180,166 9,908,422,086 9,906,137,086 5 dokumen 10,633,180,166 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Orang/ Bulan 67 Orang/ Bulan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 67 Orang/ Bulan Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN Bappedalitban g Prov. Kalteng 67 orang/B ulan 67 orang/B ulan 67 orang/Bulan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen ASN lingkup Bappedalitb ang 400,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 400,000,000 400,000,000 441,040,000 10,108,180,166 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10,108,180,166 9,383,422,086 9,383,422,086 ASN lingkup Bappedalitb ang 5 01 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30,000,000 Internal dan eksternal PD 30,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30,000,000 30,000,000 Internal dan eksternal PD 60,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.01 007 60,000,000 60,000,000 35,750,0005 01 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya Penausahaan dan pengujian/verif ikasi keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen ASN lingkup Bappedalitb ang 5,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5,000,000 5,000,000 3,900,0005 01 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 13,650,000 ASN lingkup Bappedalitb ang 20,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 20,000,000 20,000,000 ASN lingkup Bappedalitb ang 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.02 007 50,000,000 50,000,000 28,250,000 ASN lingkup Bappedalitb ang 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50,000,000 50,000,000 35,875,0005 01 001 1.02 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 01 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya dokumen administrasi pengelolaan inventarisasi/b arang daerah dokumen dokumen 1 dokumen 1 dokumen 95,000,000 95,000,000 75,132,900 1 dokumen 95,000,000 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kapasitas aparatur kepegawaian perangkat daerah orang orang 125 orang 125 orang 325,000,000 396,820,000 311,820,000 125 orang 325,000,000 Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 134 Paket 134 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 134 Paket Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a 134 paket 134 paket 134 paket Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 8 Orang Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8 orang 8 orang 8 orang Internal dan Eksternal PD 150,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 150,000,000 150,000,000 50,000,0005 01 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50,000,000 Internal dan Eksternal PD 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 50,000,000 50,000,000 Internal dan Eksternal PD 125,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.05 004 125,000,000 196,820,000 211,820,0005 01 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Internal dan Eksternal PD 95,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 95,000,000 95,000,000 75,132,9005 01 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ASN lingkup Bappedalitb ang 5,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5,000,000 5,000,000 3,900,0005 01 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1,025,000,000 1,020,543,977 1,074,090,000 12 Bulan 1,025,000,000 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Paket Tersedianya komponen Instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor 12 paket 12 paket 12 paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Paket Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 12 paket 12 paket 12 paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 12 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Paket Tersedianya penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 paket 12 paket 12 paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Paket Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12 paket 12 paket 12 paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Paket Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 paket 12 paket 12 paket Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 35,000,000 Internal dan Eksternal PD 35,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 35,000,000 35,000,000 Internal dan Eksternal PD 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.06 006 50,000,000 50,000,000 50,000,0005 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 125,000,000 Internal dan Eksternal PD 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100,000,000 100,000,000 Internal dan Eksternal PD 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.06 004 100,000,000 100,000,000 100,000,0005 01 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60,000,000 Internal dan Eksternal PD 60,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60,000,000 60,000,000 Internal dan Eksternal PD 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.06 002 100,000,000 100,000,000 130,000,0005 01 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 24 Laporan Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 24 Laporan 24 Laporan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektornik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 01 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan kantor paket paket 6 paket 6 paket 980,000,000 3,451,743,850 3,533,508,850 6 paket 980,000,000 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 2 Unit Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit Tersedianya kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan 1 Unit 2 Unit 2 Unit Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 2 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket Tersedianya Mebel 2 paket 2 paket 2 paket Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Unit Tersedianya peralatan dan Mesin Lainnya 4 unit 4 unit 4 unit 5 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2,898,854,414 2,141,111,042 2,108,800,123 12 Bulan 842,161,582 Internal dan Eksternal PD 180,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 180,000,000 2,169,074,850 2,184,054,850 Internal dan Eksternal PD 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.07 006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100,000,000 0 66,785,000 700,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.07 005 Pengadaan Mebel 700,000,000 1,282,669,000 1,282,669,000 Internal dan Eksternal PD 5 01 001 1.07 001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 65,000,000 Internal dan Eksternal PD 130,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 130,000,000 65,000,000 Internal dan Eksternal PD 450,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.06 011 450,000,000 510,543,977 509,090,0005 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 Laporan 72 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 72 Laporan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72 Laporan 72 Laporan 72 Laporan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 5 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor Bulan Bulan 12 Bulan 12 Bulan 725,000,000 1,212,556,175 1,157,510,775 12 Bulan 735,000,000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 42 Unit 42 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 42 Unit Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 42 unit 42 unit 42 unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 102 Unit 102 Unit Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 102 Unit Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 102 unit 102 unit 102 unit 5 01 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 1 Unit 1 Unit 175,000,000 0 438,796,800 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Internal dan Eksternal PD 1 Unit 175,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Internal dan Eksternal PD 80,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 70,000,000 79,990,000 172,690,000 280,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 280,000,000 429,612,375 363,878,975 Internal dan Eksternal PD 5 01 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1,269,101,671 Internal dan Eksternal PD 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2,056,692,832 1,316,551,000 Internal dan Eksternal PD 834,211,582 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.08 004 834,211,582 816,610,042 831,748,4525 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7,950,000 Internal dan Eksternal PD 7,950,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,950,000 7,950,0005 01 001 1.08 001 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 7 Unit 7 Unit Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Unit Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 unit 7 unit 7 unit Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 1 Unit Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Unit Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya 2 unit 1 unit 1 unit jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (dokumen) Dokumen Dokumen 13 Dokume n 13 Dokume n 13 Dokumen Jumlah dokumen hasil Perencanaan pembangunan daerah (dokumen) Dokumen Dokumen 20 Dokume n 20 Dokume n 20 Dokumen 5 01 002 1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan dokumen dokumen 11 dokume n 11 dokume n 2,070,000,000 1,775,000,000 1,574,000,000 11 dokumen 2,070,000,000 Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 50,000,000 20,000,000 0 3,095,000,000 5 01 002 1.01 001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3,555,000,000 3,050,000,000 2,950,000,000 Internal dan Eksternal PD 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 002 100,000,000 320,803,800 55,000,000 Internal dan Eksternal PD 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100,000,000 382,150,000 127,145,0005 01 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan awal RPJMD/RKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lain 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Berita Acara Terlaksananya Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Berita Acara Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Berita Acara Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi 1 Berita Acara 1 Berita Acara Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Berita Acara Terlaksananya Musrenbang Provinsi 1 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Berita Acara Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD /RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 580,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 580,000,000 495,000,000 640,000,0005 01 002 1.01 006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 329,000,000 650,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 650,000,000 595,000,000 360,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 002 1.01 005 360,000,000 330,000,000 330,000,0005 01 002 1.01 004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 150,000,000 250,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Konsultasi Publik 250,000,000 210,000,000 180,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 002 1.01 003 180,000,000 125,000,000 125,000,000 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 002 1.01 002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 50,000,000 20,000,000 05 01 002 1.01 001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 01 002 1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dokumen dokumen 4 dokumen 4 dokumen 675,000,000 545,000,000 545,000,000 4 dokumen 675,000,000 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terinputnya Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Masukan 1 Masukan 1 Masukan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 250 Orang 250 Orang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 250 Orang Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan data dan informasi Perencanaan Pembangunan 250 orang 250 orang 250 orang Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kot a yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 250 Orang 250 Orang Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 250 Orang Aparatur Perencana Provinsi dan Kabupaten/K ota se- Kalimantan Tengah 475,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 475,000,000 475,000,000 475,000,0005 01 002 1.02 003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 24,000,000 Aparatur Perencana Provinsi dan Kabupaten/K ota se- Kalimantan Tengah 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 100,000,000 24,000,000 Aparatur Perencana Provinsi dan Kabupaten/K ota se- Kalimantan Tengah 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 002 1.02 002 100,000,000 46,000,000 46,000,0005 01 002 1.02 001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kot a dalam pemanfaatan data dan informasi Pemerintah Daeah Bidang Perencanaaan Pembangunan Daerah 250 orang 250 orang 250 orang 5 01 002 1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat konsistensi antara RKPD dengan RPJMD % % 85 % 85 % 810,000,000 730,000,000 831,000,000 85 % 350,000,000 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Laporan Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kot a yang Difasilitasi/Eval uasi 14 Dokume n 14 Dokume n Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 14 Dokumen Terfasilitasi/ev aluasinya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a 14 Dokume n 14 Dokume n 14 Dokumen PD lingkup Provinsi dan Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 160,000,000 230,000,000 401,000,0005 01 002 1.03 004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 150,000,000 PD lingkup Provinsi dan Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 300,000,000 150,000,000 PD lingkup Provinsi dan Kabupaten/K ota se Kalimantan Tengah 350,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 002 1.03 003 350,000,000 350,000,000 280,000,0005 01 002 1.03 001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Aparatur Perencana Provinsi dan Kabupaten/K ota se- Kalimantan Tengah 475,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 475,000,000 475,000,000 475,000,0005 01 002 1.02 003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah % % 100 % 100 % 100 % Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah % % 87 % 87 % 87 % 5 01 003 1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Tersusunnya Perencanaan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan dokumen dokumen 12 dokume n 12 dokume n 1,300,000,000 955,000,000 755,000,000 12 dokumen 1,300,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 28 Laporan 28 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 28 Laporan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 28 Perangk at Daerah 28 Perangk at Daerah 28 Perangkat Daerah Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 50,000,000 50,000,000 30,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 003 1.01 002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 100,000,000 85,000,000 55,000,000 3,930,000,000 5 01 003 1.01 001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3,930,000,000 4,150,000,000 3,650,000,0005 01 003 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 15 Perangk at Daerah 15 Perangk at Daerah 15 Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 0 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 200,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 200,000,000 0 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 550,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 003 1.01 007 550,000,000 565,000,000 485,000,0005 01 003 1.01 005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 45,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 250,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 250,000,000 75,000,0005 01 003 1.01 003 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 28 Perangk at Daerah 28 Perangk at Daerah 28 Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 01 003 1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Tersedianya data/laporan sebagai bahan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam dokumen dokumen 18 dokume n 18 dokume n 1,245,000,000 2,070,000,000 1,870,000,000 18 dokumen 1,245,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 8 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 8 Dokumen Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan 30,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 50,000,000 30,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 345,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 003 1.02 002 345,000,000 225,000,000 225,000,0005 01 003 1.02 001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 150,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 150,000,000 180,000,000 140,000,0005 01 003 1.01 008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 200,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 200,000,000 05 01 003 1.01 007 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terasistensiny a Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian 14 Perangk at Daerah 14 Perangk at Daerah 14 Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 14 Perangk at Daerah 14 Perangk at Daerah 14 Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 4 Dokumen Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 250,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 250,000,000 215,000,000 215,000,0005 01 003 1.02 005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1,000,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 200,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 200,000,000 1,135,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 200,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 003 1.02 004 200,000,000 230,000,000 200,000,0005 01 003 1.02 003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 30,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 50,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 50,000,000 30,000,0005 01 003 1.02 002 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 14 Perangk at Daerah 14 Perangk at Daerah 14 Perangkat Daerah 5 01 003 1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dokumen dokumen 14 dokume n 14 dokume n 1,385,000,000 1,125,000,000 1,025,000,000 14 dokumen 1,385,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100,000,000 100,000,000 70,000,000 585,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 003 1.03 002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 585,000,000 405,000,000 375,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 5 01 003 1.03 001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 200,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 200,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 200,000,000 235,000,0005 01 003 1.02 007 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terasistensiny a Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur 4 PD 4 PD 4 PD Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 3 Laporan 3 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan Sinkronya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunanny a (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 115,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 150,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 150,000,000 115,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 003 1.03 005 100,000,000 120,000,000 100,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 150,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 003 1.03 004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 150,000,000 90,000,000 90,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 01 003 1.03 003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 100,000,000 100,000,000 70,000,0005 01 003 1.03 002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 05 1,395,000,000 1,275,000,000 1,175,000,000 1,395,000,000 Persentase hasil riset yang diimplementas ikan % % 45 % 45 % 45 % Persentase Kajian/Peneliti an yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan % % 97 % 97 % 97 % 5 05 002 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Pusat dan Daerah dokumen dokumen 4 dokumen 4 dokumen 515,000,000 450,000,000 467,000,000 4 dokumen 515,000,000 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Pemerintahan Umum 2 Laporan 2 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Pemerintahan Umum 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100,000,000 100,000,000 90,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 200,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 05 002 1.01 003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 200,000,000 160,000,000 257,000,0005 05 002 1.01 002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1,395,000,000 1,275,000,000 1,175,000,000 1,395,000,0005 05 002 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 300,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 300,000,000 295,000,000 275,000,0005 01 003 1.03 008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 05 002 1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Tersusunnya Dokumen Kajian sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan dokumen dokumen 5 dokumen 5 dokumen 300,000,000 300,000,000 200,000,000 5 dokumen 300,000,000 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 5 05 002 1.02 003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 32,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 40,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 40,000,000 40,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 175,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 05 002 1.01 012 175,000,000 150,000,000 88,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 05 002 1.01 005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 100,000,000 100,000,000 90,000,0005 05 002 1.01 003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Penelitian dan Pengembanga n Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 05 002 1.02 005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 1 Dokumen 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 05 002 1.02 006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 1 Dokumen 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 05 002 1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Tersusunnya Dokumen Kajian sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan dokumen dokumen 6 dokumen 6 dokumen 300,000,000 300,000,000 300,000,000 6 dokumen 300,000,000 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembanga n Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terlaksananya Penelitian dan Pengembanga n Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 05 002 1.03 007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Lingkungan Hidup 1 Dokumen 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 1 Dokumen 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 05 002 1.03 005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 05 002 1.03 004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 5 05 002 1.02 003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 05 002 1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Terlaksananya Inovasi Daerah Untuk meningkatkan Perkembangan Teknologi di Kalimantan Tengah dokumen dokumen 4 dokumen 4 dokumen 280,000,000 225,000,000 208,000,000 4 dokumen 280,000,000 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembanga n, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Terlaksananya Penelitian Pengembanga n dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terlaksananya Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 5 5 02 1,126,506,409,664 1,122,580,393,873 1,513,306,334,135 1,420,805,252,168 5 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 26,083,744,602 26,805,031,767 24,922,117,308 35,131,979,361 5 02 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 379,322,308 379,322,308 323,616,813 417,254,560 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Jumlah dokumen Renja SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 127,116,128 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi 143,127,741 Badan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130,116,128 130,116,128 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN 5 02 001 1.01 001 40,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 40,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 40,000,000 40,000,000 Instansi/lem baga terkait masyarakat dan stakeholder terkait lainnya 240,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 05 002 1.04 003 240,000,000 185,000,000 168,000,0005 05 002 1.04 001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 37,224,440 37,224,440 18,454,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 40,946,884 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 8,470,000 8,470,000 8,470,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 9,317,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 36,269,145 36,269,145 13,903,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 39,896,080 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6,050,000 6,050,000 11,050,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 6,655,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 Laporan 17,914,776 17,914,776 3,604,776 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 19,706,254 Badan Keuangan dan Aset Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 143,277,819 143,277,819 141,018,909 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 157,605,601 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,629,388,378 12,007,781,218 10,738,962,834 15,254,167,096 Jumlah Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/ Bulan 0 Orang/ Bulan 5 02 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 47,155,830 122,155,830 105,644,501 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 51,871,413 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 44,266,156 44,266,156 37,943,781 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 48,692,772 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.02 008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 77,284,878 77,284,878 66,378,198 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 85,013,366 Badan Keuangan dan Aset Daerah 15,068,589,545 Badan Keuangan dan Aset Daerah 11,460,681,514 11,764,074,354 10,528,996,354 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 5 02 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 972,612,273 935,158,798 903,503,923 1,069,873,500 5 02 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 433,202,379 433,202,379 433,202,379 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 Dokumen 476,522,617 Badan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen Jumlah Lokasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 7 Lokasi 7 Lokasi DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- Gedung Olahraga 7 Lokasi 5 02 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6,976,812 106,976,812 97,416,620 7,674,493 5 02 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 6,976,812 106,976,812 97,416,620 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 7 Orang 7,674,493 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,058,357,087 3,388,469,040 4,214,622,550 3,474,221,469 5 02 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 41,037,150 41,037,150 41,037,150 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 13 Paket 45,140,865 Badan Keuangan dan Aset Daerah Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 593,350,883 Badan Keuangan dan Aset Daerah 539,409,894 501,956,419 470,301,5445 02 001 1.03 007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 1,013,021,800 2,324,352,655 3,272,549,274 Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6 Paket 2,324,352,655 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 96,800,000 96,800,000 96,800,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 106,480,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 92,564,819 92,564,819 46,282,410 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Paket 101,821,300 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 81,819,898 85,000,000 72,250,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6 Paket 90,001,887 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Jenis 2 Jenis 130,680,000 130,680,000 130,680,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Jenis 143,748,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Bulan 12 Bulan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 12 Bulan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi 120,338,904 Badan Keuangan dan Aset Daerah 109,399,004 125,000,000 106,250,0005 02 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 02 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 191,057,315 191,057,315 186,057,315 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 Dokumen 210,163,047 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 643,503,507 329,764,977 271,945,477 707,853,858 5 02 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 523,738,530 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Paket 576,112,383 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 98,468,977 98,468,977 90,649,477 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Unit 108,315,875 Badan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Unit 23,425,600 Badan Keuangan dan Aset Daerah 21,296,000 231,296,000 181,296,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 5 02 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 262,716,401 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 332,174,811 Badan Keuangan dan Aset Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 301,977,101 301,977,101 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan 120,338,904 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.06 009 109,399,004 125,000,000 106,250,0005 02 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Penugasan- SMK 5 02 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,125,320,574 4,377,906,350 3,670,485,815 5,637,852,631 5 02 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Jenis 2 Jenis 42,350,000 42,350,000 42,350,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Jenis 46,585,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Jenis 4 Jenis Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil 4 Jenis Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Laporan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 02 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5,268,263,663 5,279,652,264 4,701,563,276 8,563,081,754 2,546,422,274 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4,587,920,147 Badan Keuangan dan Aset Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4,170,836,498 3,423,422,274 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 119,790,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.08 004 108,900,000 108,900,000 98,900,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 883,557,484 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 803,234,076 803,234,076 982,813,541 23,425,600 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21,296,000 231,296,000 181,296,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 02 001 1.07 011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Jenis 2 Jenis 535,279,800 798,113,333 798,113,333 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Jenis 588,807,780 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Bulan 12 Bulan 9,680,000 9,680,000 9,680,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan 10,648,000 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Jenis 5 Jenis 75,963,800 75,963,800 65,963,800 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 Jenis 83,560,180 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.09 007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Lokasi 1 Lokasi 279,595,124 109,595,131 19,595,131 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Lokasi 3,075,546,361 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 8 Paket 8 Paket 4,202,862,400 2,437,000,000 1,807,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 8 Paket 4,623,148,640 Badan Keuangan dan Aset Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 3 Paket 3 Paket 164,882,539 1,849,300,000 2,001,211,012 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 3 Paket 181,370,793 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1,098,454,027,024 1,093,279,713,428 1,485,943,026,933 1,383,507,770,965 5 02 002 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3,399,749,735 3,652,749,040 3,636,484,359 3,739,724,708 5 02 002 1.01 001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 520,214,998 520,214,998 503,070,598 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 572,236,497 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 157,694,808 165,694,113 150,011,042 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 173,464,289 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.01 007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 490,623,964 490,623,964 465,911,904 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 539,686,360 Badan Keuangan dan Aset Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 002 1.01 008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 485,647,657 485,647,657 449,673,808 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 534,212,423 Badan Keuangan dan Aset Daerah Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 0 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 Dokumen DAK Fisik- Bidang Pendidikan- Reguler- SMA Jumlah Durasi yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 0 Orang 0 Orang 5 02 002 1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 319,610,861 517,940,712 466,747,705 351,571,946 5 02 002 1.02 001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kot a 1 Laporan 1 Laporan 6,771,160 85,580,000 74,145,755 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 7,448,276 Badan Keuangan dan Aset Daerah Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,482,823,843 Badan Keuangan dan Aset Daerah 1,348,021,675 1,348,021,675 1,310,592,074 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 437,301,296 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.01 013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 397,546,633 642,546,633 757,224,9335 02 002 1.01 009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 002 1.02 002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kot a 2 Laporan 2 Laporan 94,914,814 137,049,500 124,206,080 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 104,406,295 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.02 003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kot a 2 Laporan 2 Laporan 79,908,473 127,140,060 116,251,131 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 87,899,320 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.02 004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a 2 Laporan 2 Laporan 138,016,414 168,171,152 152,144,739 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 151,818,055 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 951,204,926 1,072,031,150 940,072,222 1,018,813,671 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 002 1.03 001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 275,117,482 275,117,482 240,686,108 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Dokumen 275,117,482 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.03 005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 202,820,703 202,820,703 174,969,605 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 223,102,774 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.03 006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 1 Dokumen 305,170,224 305,170,224 273,701,879 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 335,687,247 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.03 009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Bulan 12 Bulan 168,096,517 288,922,741 250,714,630 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan 184,906,168 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1,431,366,084 1,431,366,084 1,975,892,836 1,574,502,692 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi 2 Dokumen 2 Dokumen PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Aplikasi 1 Aplikasi PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Aplikasi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 5 02 002 1.04 010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 96,390,415 96,390,415 84,862,531 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 106,029,457 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1,092,352,095,418 1,086,605,626,442 1,478,923,829,811 1,376,823,157,948 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,096,045,225 Badan Keuangan dan Aset Daerah 996,404,750 996,404,750 1,211,084,795 372,428,010 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.04 009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 338,570,919 338,570,919 679,945,510 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 02 002 1.04 005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Tahun 1 Tahun PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Tahun DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 5 02 002 1.05 009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Tahun 1 Tahun 285,186,773,463 107,122,806,028 485,476,743,597 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 379,583,595,479 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 002 1.05 010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1 Tahun 1 Tahun 799,563,469,950 961,453,086,114 961,453,086,114 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Tahun 987,121,497,450 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 003 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1,968,638,038 2,495,648,678 2,441,189,894 2,165,501,842 5 02 003 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,968,638,038 2,495,648,678 2,441,189,894 2,165,501,842 Jumlah Standar Harga yang Disusun 20 Dokume n 20 Dokume n Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik 20 Dokumen Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 83,249,924 Badan Keuangan dan Aset Daerah 75,681,749 225,681,749 309,542,249 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 02 003 1.01 001 Penyusunan Standar Harga 31,994,000,100 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10,118,065,019 Badan Keuangan dan Aset Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 7,601,852,005 18,029,734,3005 02 002 1.05 008 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 003 1.01 003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 20 Dokume n 20 Dokume n 24,693,680 24,693,680 24,693,680 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 20 Dokumen 27,163,048 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 003 1.01 005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah 14 Laporan 14 Laporan 203,039,331 203,039,331 177,527,931 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 14 Laporan 223,343,264 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 003 1.01 006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 72,137,883 449,148,523 408,685,834 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 79,351,671 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 003 1.01 007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 374,986,260 374,986,260 364,473,660 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 412,484,886 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 003 1.01 009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 893,528,735 893,528,735 863,802,125 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 982,881,609 Badan Keuangan dan Aset Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 003 1.01 010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 238,574,490 238,574,490 212,675,205 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 262,431,939 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 003 1.01 011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 4 Laporan 4 Laporan 69,440,690 69,440,690 63,233,990 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Laporan 76,384,759 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 003 1.01 012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 16,555,220 16,555,220 16,555,220 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 18,210,742 Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 5 02 119,841,541,634 114,945,896,019 123,143,474,496 34 Terlaksananya perencanaan,p enganggaran evaluasi Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Terlaksananya perencanaan,p enganggaran evaluasi Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 02 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tesedianya Dokumen Perencanaan,p enganggaran Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 826,650,990 705,484,641 696,834,725 4 Dokumen 3 5 02 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 275,561,000 254,394,651 254,394,651 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 2 Dokumen 1 Badan Pendapatan Daerah 91,089,952,198 89,347,001,780 97,858,553,950 215 02 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 110,000,000 110,000,000 110,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 2 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 5 02 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tesedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 62,196,726,617 62,839,726,617 73,896,997,681 4 Dokumen 1 5 02 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210 Orang/ Bulan 210 Orang/ Bulan 62,196,726,617 62,839,726,617 73,896,997,681 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 210 Orang/ Bulan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tesedianya Dokumen Admintrasi Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 1,205,206,000 1,859,479,300 1,719,984,800 6 Dokumen 0 5 02 001 1.04 003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Retribusi Daerah 3 Laporan 3 Laporan 602,603,000 754,273,300 624,810,800 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Laporan 0 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.04 004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 602,603,000 1,105,206,000 1,095,174,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Dokumen 0 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tesedianya Dokumen Admintrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 170,000,000 405,000,000 405,000,000 4 Dokumen 2 5 02 001 1.05 008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang Dipindahtugas kan 21 Orang 21 Orang 20,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 21 Orang 1 Badan Pendapatan Daerah 0 1 Badan Pendapatan Daerah 441,089,990 341,089,990 332,440,0745 02 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 150,000,000 405,000,000 405,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 20 Orang 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tesedianya Dokumen Admintrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 8,803,777,630 8,500,789,588 8,273,471,592 6 Dokumen 8 5 02 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 405,460,000 405,460,000 310,460,004 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 0 14 Paket 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 2,438,165,298 3,066,044,508 3,003,726,508 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Paket 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 1,438,343,440 1,413,309,322 1,393,309,322 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Paket 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 242,000,000 324,000,000 324,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Paket 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 14 Paket 589,325,000 584,778,200 534,778,200 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Paket 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 14 Dokume n 14 Dokume n 100,000,000 99,500,000 99,500,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Dokumen 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 14 Laporan 2,990,483,892 2,607,697,558 2,607,697,558 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Aplikasi 1 Aplikasi 600,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Aplikasi 1 Badan Pendapatan Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tesedianya Dokumen Pengadaan Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 8,029,177,983 6,905,559,648 5,068,546,630 6 Dokumen 2 5 02 001 1.07 005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 1,500,000,000 1,513,086,986 1,198,086,986 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 10 Paket 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 6,529,177,983 5,392,472,662 3,870,459,644 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 10 Unit 1 Badan Pendapatan Daerah Tesedianya Dokumen Admintrasi Kepegawaian Urusan Kepegawaian Pemerintah Daerah Dokumen Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen Tesedianya Dokumen Admintrasi Kepegawaian Urusan Kepegawaian Pemerintah Daerah Dokumen Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 5 02 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14 Laporan 14 Laporan 254,400,000 143,140,000 143,140,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Laporan 14 Laporan 314,500,000 374,938,500 374,938,500 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tesedianya Dokumen Pemerintah Daerah Dokumen Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 9,289,512,978 7,612,883,486 7,279,640,022 6 Dokumen 3 5 02 001 1.09 005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 100,000,000 85,080,488 75,080,488 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Kab/Kota 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.09 007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 1,256,837,334 1,755,329,744 1,755,329,744 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Kab/Kota 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 14 Unit 14 Unit 727,511,864 739,079,881 689,079,881 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 14 Unit 0 Badan Pendapatan Daerah 518,078,500 518,078,500 25 02 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 568,900,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 15 Unit 15 Unit 7,205,163,780 5,033,393,373 4,760,149,909 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 15 Unit 1 Badan Pendapatan Daerah Terlaksananya Dokumen Admintrasi RKA- SKPDPerangkat Daerah Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen Terlaksananya Dokumen Admintrasi RKA- SKPDPerangkat Daerah Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 02 002 1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tesedianya Dokumen Admintrasi RKA-SKPD Daerah Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 436,018,500 336,018,500 336,018,500 4 Dokumen 1 5 02 002 1.01 003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi 3 Dokumen 3 Dokumen 436,018,500 336,018,500 336,018,500 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Dokumen 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 002 1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tesedianya Dokumen koordinasi pengelolaan i Perangkat Daerah Dokumen Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 5,985,243,580 5,563,947,220 5,533,247,220 4 Dokumen 2 5 02 002 1.03 005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 Dokumen 4 Dokumen 1,250,000,000 700,000,000 669,300,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 4 Dokumen 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 002 1.03 010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 4,735,243,580 4,863,947,220 4,863,947,220 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 1 Dokumen 1 Badan Pendapatan Daerah 6,421,262,080 5,899,965,720 5,869,265,720 35 02 002 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 003 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3,545,456,244 4,793,078,745 4,957,886,052 2 5 02 003 1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3,545,456,244 4,793,078,745 4,957,886,052 2 5 02 003 1.01 006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 273,000,000 472,999,800 472,999,800 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 003 1.01 007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 3 Laporan 3 Laporan 3,272,456,244 4,320,078,945 4,484,886,252 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah Tesedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah persen persen 100 persen 100 persen 100 persen Tesedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 5 02 004 1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dokumen Kegiatan Pendapatan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 18,784,871,112 14,905,849,774 14,457,768,774 2 Dokumen 8 5 02 004 1.01 003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasa n Kebijakan Pajak Daerah 3 Laporan 3 Laporan 944,781,000 844,781,000 811,700,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 004 1.01 004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 10 Sarana dan Prasarana 10 Sarana dan Prasarana 3,523,818,338 2,224,291,500 2,224,291,500 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 10 Sarana dan Prasarana 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 004 1.01 005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 3 Laporan 3 Laporan 380,783,351 280,783,351 280,783,351 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 004 1.01 007 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 3 Dokumen Ketetapan 3 Dokumen Ketetapan 1,300,000,000 1,300,000,000 1,275,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Dokumen Ketetapan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 004 1.01 008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. 3 Laporan 3 Laporan 700,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah 8 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 18,784,871,112 14,905,849,774 14,457,768,7745 02 004 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 02 004 1.01 009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1,525,000,000 1,425,000,000 1,425,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Dokumen 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 004 1.01 010 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. 3 Dokumen SSPD 3 Dokumen SSPD 1,245,219,000 1,245,219,000 1,205,219,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Dokumen SSPD 0 Badan Pendapatan Daerah 5 02 004 1.01 011 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti 3 Dokumen Surat Persetujuan /Penolakan 3 Dokumen Surat Persetujuan /Penolakan 1,000,000,000 900,000,000 850,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Dokumen Surat Persetujuan/Pe nolakan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 02 004 1.01 012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 3 Laporan 3 Laporan 8,165,269,423 6,685,774,923 6,385,774,923 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 0 3 Laporan 1 Badan Pendapatan Daerah 5 5 03 12,555,988,860 16,605,973,521 17,035,973,914 13,473,212,818 5 03 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 10,602,944,460 12,234,383,622 12,298,080,795 10,935,968,418 5 03 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 140,030,224 125,286,224 125,286,224 144,166,000 5 03 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 58,065,000 48,321,000 48,321,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 7 Dokumen 60,000,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 10 Laporan 81,965,224 76,965,224 76,965,224 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Laporan 84,166,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,886,320,914 7,155,272,715 7,156,170,459 6,886,320,914 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 03 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/B ulan 52 Orang/B ulan 6,858,927,914 7,127,879,715 7,128,777,459 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 52 Orang/Bulan 6,858,927,914 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 13,864,000 13,864,000 13,864,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 13,864,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 1 Laporan 1 Laporan 13,529,000 13,529,000 13,529,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 13,529,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 23,418,000 23,418,000 23,418,000 23,418,000 5 03 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 23,418,000 23,418,000 23,418,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 23,418,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 163,986,000 118,600,000 102,990,000 183,986,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 03 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 140 Stell 140 Stell 105,000,000 59,200,000 43,590,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 140 Stell 125,000,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.05 010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 100 Orang 100 Orang 51,486,000 59,400,000 59,400,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 100 Orang 51,486,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.05 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 10 Orang 7,500,000 0 0 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Orang 7,500,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,387,811,042 2,817,299,683 2,875,267,107 1,437,900,000 5 03 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27,900,000 27,900,000 27,900,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket 27,900,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 400,000,000 2,260,838,323 2,244,789,747 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Paket 450,000,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1200 Paket 1200 Paket 55,000,000 75,976,500 75,976,500 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1200 Paket 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 03 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 55,000,000 35,000,000 35,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 55,000,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 849,911,042 417,584,860 491,600,860 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 850,000,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70,000,000 60,000,000 20,000,000 70,000,000 5 03 001 1.07 010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 70,000,000 60,000,000 20,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Unit 70,000,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,268,948,280 1,300,353,000 1,326,599,255 1,472,747,504 5 03 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 5,000,000 Badan Kepegawaian Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 03 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 450,130,200 432,293,000 461,719,255 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 450,130,200 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 813,818,080 868,060,000 864,880,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Laporan 1,017,617,304 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 662,430,000 634,154,000 668,349,750 717,430,000 5 03 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 30 Unit 30 Unit 260,410,000 264,800,000 264,800,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 30 Unit 265,410,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 200 Unit 200 Unit 32,500,000 27,250,000 27,250,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 200 Unit 32,500,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 2 Unit 2 Unit 350,000,000 321,754,000 355,949,750 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Unit 400,000,000 Badan Kepegawaian Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 03 001 1.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 37 Unit 37 Unit 19,520,000 20,350,000 20,350,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 37 Unit 19,520,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1,953,044,400 4,371,589,899 4,737,893,119 2,537,244,400 5 03 002 1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 976,085,000 3,242,754,400 2,987,357,620 865,085,000 5 03 002 1.01 003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 251,688,000 240,483,400 240,483,400 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 275,688,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.01 006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentia n 300 Dokum en 300 Dokum en 70,000,000 77,609,000 77,609,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 300 Dokumen 75,000,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.01 008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 340,065,000 2,275,330,000 2,218,114,620 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Lembaga 350,065,000 Badan Kepegawaian Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 03 002 1.01 010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 83,578,000 78,578,000 50,783,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 83,578,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.01 011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 230,754,000 570,754,000 400,367,600 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Dokumen 80,754,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.02 Mutasi dan Promosi ASN 711,925,000 847,067,600 1,468,767,600 1,397,125,000 5 03 002 1.02 001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 100 Dokum en 100 Dokum en 26,925,000 49,043,000 49,043,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 100 Dokumen 30,925,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.02 002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 4800 Lapor an 4800 Lapor an 85,000,000 148,024,600 143,524,600 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4800 Laporan 90,000,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.02 003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 800 Dokum en 800 Dokum en 600,000,000 650,000,000 1,276,200,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 800 Dokumen 1,276,200,000 Badan Kepegawaian Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 03 002 1.03 Pengembangan Kompetensi ASN 89,693,900 75,221,900 75,221,900 89,693,900 5 03 002 1.03 004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN "Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola" 4 Dokumen 4 Dokumen 50,791,700 40,791,700 40,791,700 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Dokumen 50,791,700 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.03 013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah Fungsional ASN yang Dibina 800 Orang 800 Orang 38,902,200 34,430,200 34,430,200 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 800 Orang 38,902,200 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 175,340,500 206,545,999 206,545,999 185,340,500 5 03 002 1.04 004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 250 Orang 250 Orang 61,396,000 83,295,999 83,295,999 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 250 Orang 61,396,000 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.04 008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 50 Laporan 50 Laporan 88,944,500 103,250,000 103,250,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 50 Laporan 88,944,500 Badan Kepegawaian Daerah 5 03 002 1.04 009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 10 Dokume n 10 Dokume n 25,000,000 20,000,000 20,000,000 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Dokumen 35,000,000 Badan Kepegawaian Daerah jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 5 04 32,862,445,680 31,710,872,653 36,847,198,708 39,478,500,000 5 04 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 13,274,634,680 18,570,769,938 20,131,475,993 19,510,500,000 5 04 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154,936,070 154,936,070 154,936,070 158,000,000 5 04 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 20,615,820 20,615,820 20,615,820 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 21,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 21,105,000 21,105,000 21,105,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 22,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 17,500,000 17,500,000 17,500,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 18,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 15,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 04 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Dokumen 10,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.01 007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10 Laporan 70,715,250 70,715,250 70,715,250 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 10 Laporan 72,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,611,480,126 8,943,320,384 8,943,320,384 8,667,500,000 5 04 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/ Bulan 55 Orang/ Bulan 8,307,329,126 8,643,919,384 8,643,919,384 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 55 Orang/ Bulan 8,350,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Tersedianya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN 1 tahun 1 tahun 1 tahun Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Tersedianya laporan inventarisasi barang dan aset SKPD 1 laporan 1 laporan 1 laporan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12,500,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12,500,000 12,500,000 12,500,000 275,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.02 004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 264,151,000 264,151,000 264,151,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 5 04 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 04 001 1.02 005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12,500,000 12,500,000 12,500,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Laporan 15,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.02 007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD 2 Laporan 2 Laporan 15,000,000 10,250,000 10,250,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Laporan 15,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50,000,000 50,000,000 50,000,000 55,000,000 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 8 Dokumen Tersedianya asuransi perlindungan terhadap bangunan gedung kantor 8 gedung 8 gedung 8 gedung 5 04 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 221,856,920 221,856,920 221,856,920 225,000,000 5 04 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 147,200,000 147,200,000 147,200,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1 Paket 150,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 3 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 3 Dokumen Terlaksananya penilaian angka kredit bagi Widyaiswara 2 kali 2 kali 2 kali 75,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 74,656,920 74,656,920 74,656,920 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 5 04 001 1.05 003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 55,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 50,000,000 50,000,0005 04 001 1.03 002 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 04 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,054,107,658 1,946,475,858 4,282,642,933 3,990,000,000 5 04 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 2 Paket 65,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 7 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Paket Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 04 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 6 Paket 163,590,083 362,090,083 662,090,083 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6 Paket 500,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Paket Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Tersedianya bahan bacaan/koran untuk kantor 2 media cetak 2 media cetak 2 media cetak Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 LaporanMengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,100,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 268,940,800 268,940,800 1,009,646,8555 04 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23,725,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 25,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 23,725,000 23,725,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan 35,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.06 006 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan 2,000,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 244,385,285 1,043,385,285 2,338,846,3055 04 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah 1 tahun 1 tahun 1 tahun Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1 tahun 1 tahun 1 tahun Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Tertata dan terkelolanya pengarsipan dokumen dan buku perpustakaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Dokumen Terkelolanya PPID Pembantu SKPD 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 04 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,438,110,000 2,276,600,800 2,396,600,800 2,485,000,000 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Terkelolanya administrasi surat menyurat yang baik 1 tahun 1 tahun 1 tahun Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 Laporan Tersedianya kebutuhan jasa listrik, PDAM, Telpon dan Internet di SKPD 12 bulan 12 bulan 12 bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 1 LaporanMengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan 1,450,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,408,892,000 1,247,382,000 1,247,382,0005 04 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1,117,218,800 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,000,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 997,218,000 997,218,800 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan 35,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.08 002 32,000,000 32,000,000 32,000,0005 04 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 180,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 178,640,290 142,044,290 142,044,2905 04 001 1.06 011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 16,290,400 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk 85,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 84,826,200 16,290,400 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,100,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.06 010 268,940,800 268,940,800 1,009,646,8555 04 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tersedianya kebutuhan jasa kebersihan dan pelayanan umum kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan Tersedianya kebutuhan jasa tenaga administrasi, supir, tenaga kebersihan 37 orang 37 orang 37 orang 5 04 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 744,143,906 4,977,579,906 4,082,118,886 3,930,000,000 5 04 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 36 Unit 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 36 Unit 350,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.09 006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 76,343,970 76,343,970 76,343,970 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 100 Unit 80,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 Unit 4 Unit 317,799,936 4,551,235,936 3,655,774,916 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Unit 3,500,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 002 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 19,587,811,000 13,140,102,715 16,715,722,715 19,968,000,000 5 04 002 1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1,115,000,000 1,945,000,000 1,945,000,000 1,228,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1,450,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1,408,892,000 1,247,382,000 1,247,382,0005 04 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 04 002 1.01 002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 6 Dokumen 6 Dokumen 75,000,000 75,000,000 75,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 6 Dokumen 78,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 002 1.01 003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembanga n Kompetensi 800 Orang 800 Orang 900,000,000 1,730,000,000 1,730,000,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 800 Orang 1,000,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasi an, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembanga n Kompetensi 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengembanga n kompetensi teknis inti 1 tahun 1 tahun 1 tahun Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengembanga n kompetensi teknis umum dan fungsional 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 04 002 1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 18,472,811,000 11,195,102,715 14,770,722,715 18,740,000,000 150,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 140,000,000 140,000,000 140,000,000 Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 04 002 1.01 004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi 2 Dokumen 2 Dokumen Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Dokumen Terkelolanya LSP-PDN Provinsi Kalimantan Tengah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun Terkelolanya Sistem Informasi Pengembanga n Kompetensi ASN 1 tahun 1 tahun 1 tahun 5 04 002 1.02 003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kot a yang Tersertifikasi 80 Orang 80 Orang 129,369,000 129,369,000 129,369,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 80 Orang 135,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 4 Laporan 4 Laporan 379,632,400 298,060,115 328,060,115 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Laporan 400,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kompetensi ASN dan widyaiswara 75 orang 75 orang 75 orang Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pelatihan 1 tahun 1 tahun 1 tahun Terlaksananya monitoring sertifikasi dan standarisasi ISO 9001:2015 1 tahun 1 tahun 1 tahun Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 155,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 04 002 1.02 004 151,800,000 96,600,000 96,600,0005 04 002 1.02 002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 04 002 1.02 007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembanga n Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan , dan Prajabatan 2714 Orang 1066 Orang 17,527,816,000 10,386,880,000 13,932,500,000 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 1066 Orang 17,750,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terlaksananya workshop dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/Kot a 120 Peserta 120 Peserta 120 Peserta 5 04 002 1.02 008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasi an, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembanga n Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, 8 Dokumen 8 Dokumen 284,193,600 284,193,600 284,193,600 Kota Palangkaray a, Pahandut, Pahandut PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 8 Dokumen 300,000,000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Terlaksananya evaluasi penyelenggara an pelatihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terlaksananya monitoring/pe mantauan penyelenggara an pelatihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Terlaksananya penjaminan mutu pelatihan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG 9,437,565,300 8,892,816,198 8,796,706,182 12,070,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 07 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 8,817,798,300 8,409,733,098 8,348,073,082 10,870,000,000 5 07 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,113,083,610 3,224,613,698 3,224,613,698 3,300,000,000 5 07 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/ Bulan 29 Orang/ Bulan 3,113,083,610 3,224,613,698 3,224,613,698 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 29 Orang/ Bulan 3,300,000,000 Badan Penghubung Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penghubung 12 Bulan 12 Bulan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan 5 07 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 5 07 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 100,000,000 100,000,000 100,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 4 Dokumen 100,000,000 Badan Penghubung Terjaminnya Aset Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta 12 Bulan 12 Bulan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 5 07 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50,000,000 0 0 300,000,000 5 07 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Paket 200,000,000 Badan Penghubung Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 60 Paket Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 60 Paket Terlaksananya pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu 60 Orang 60 Orang 60 Orang 5 07 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,513,601,250 1,054,682,500 1,008,696,900 1,820,000,000 5 07 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 16,200,000 16,168,000 16,168,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Paket 20,000,000 Badan Penghubung jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tersedianya perlengkapan komponen instalasi listrik, untuk penerangan kantor/mess 12 Bulan 12 Bulan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan 5 07 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 604,112,500 167,065,700 159,272,300 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Paket 650,000,000 Badan Penghubung Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Badan Penghubung 12 Bulan 12 Bulan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan 5 07 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 165,000,000 171,205,000 131,309,800 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Paket 200,000,000 Badan Penghubung Tersedianya perlengkapan alat kebersihan kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 07 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 24,043,750 25,966,800 25,966,800 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Paket 50,000,000 Badan Penghubung Tersedianya sejumlah barang cetak untuk keperluan kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 0 Dokumen 4,800,000 4,797,000 6,500,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Dokumen 50,000,000 Badan Penghubung Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang- undangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.06 008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0 Laporan 150,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 250,000,000 Badan Penghubung Tersedianya makanan dan minuman tamu mess 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 549,445,000 519,480,000 519,480,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 600,000,000 Badan Penghubung jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Tersedianya makan dan minum keperluan rapat-rapat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0 1,000,000,000 5 07 001 1.07 001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0 0 0 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Unit 1,000,000,000 Badan Penghubung tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas pejabat 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,159,165,140 1,972,894,900 1,950,070,484 2,250,000,000 5 07 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0 Laporan 250,000,000 200,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 300,000,000 Badan Penghubung Terlaksananya pendistribusia n surat dan barang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 490,681,000 489,890,100 517,202,484 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 500,000,000 Badan Penghubung jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya pembayaran jasa telepon internet, air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 1,418,484,140 1,283,004,800 1,282,868,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 1,450,000,000 Badan Penghubung Tersedianya jasa pelayanan umum kantor Bdan Penghubung 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,881,948,300 2,057,542,000 2,064,692,000 2,100,000,000 5 07 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 1,073,628,000 1,129,430,000 1,129,430,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Unit 1,200,000,000 Badan Penghubung Terpeliharanya kendaraan dinas operasional di Jakarta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 001 1.09 009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit 0 Unit 593,339,300 683,992,000 683,992,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Unit 600,000,000 Badan Penghubung jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terpeliharanya gedung kantor/mess Badan Penghubung di Jakarta 12 Bulan 12 Bulan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan 5 07 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 0 Unit 0 Unit 214,981,000 244,120,000 251,270,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Unit 300,000,000 Badan Penghubung Terpeliharanya peralatan gedung kantor Badan Penghubung 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 5 07 002 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 619,767,000 483,083,100 448,633,100 1,200,000,000 5 07 002 1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 619,767,000 483,083,100 448,633,100 1,200,000,000 5 07 002 1.01 003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan 0 Laporan 0 Laporan 315,489,000 190,295,000 190,295,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 525,000,000 Badan Penghubung Terlaksananya promosi potensi budaya Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan internasional 12 Bulan 12 Bulan Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 12 Bulan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5 07 002 1.01 005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 0 Laporan 0 Laporan 304,278,000 292,788,100 258,338,100 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Mengoptimalkan penerapan e- government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi,keterbukaa n kompetensi Kalangan professional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah 0 Laporan 675,000,000 Badan Penghubung Terfasilitasinya kegiatan pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 32,967,072,180 32,967,072,180 34,992,162,579 34,526,000,000 6 01 001 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 20,624,766,683 21,604,713,563 24,544,233,563 21,325,000,000 6 01 001 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105,000,000 105,000,000 105,000,000 130,000,000 6 01 001 1.01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2 Dokumen 50,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (Dokumen Renja) 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 01 001 1.01 002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Dokumen 20,000,000 Inspektorat 6 01 001 1.01 003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen 20,000,000 Inspektorat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 6 01 001 1.01 004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen 20,000,000 Inspektorat Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 6 01 001 1.01 005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Dokumen 20,000,000 Inspektorat 6 01 001 1.01 006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15,000,000 15,000,000 15,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Laporan 0 Inspektorat Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Perangkat Daerah 1 Dok 1 Dok 1 Dok 6 01 001 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15,081,943,983 16,604,872,863 16,654,872,863 15,300,000,000 6 01 001 1.02 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 83 Orang/ Bulan 83 Orang/ Bulan 14,821,943,983 16,344,872,863 16,344,872,863 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 83 Orang/ Bulan 15,000,000,000 Inspektorat Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 12 Bulan DBH CHT jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 6 01 001 1.02 002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Bulan 12 Bulan 260,000,000 260,000,000 310,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 12 Bulan 300,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Honor Administrasi Pengelolaan Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 53,000,000 23,000,000 23,000,000 60,000,000 6 01 001 1.03 002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Bulan 12 Bulan 23,000,000 23,000,000 23,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 12 Bulan 25,000,000 Inspektorat Tersedianya jaminan Pemeliharaan Bmd 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.03 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 30,000,000 0 0 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 35,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 6 01 001 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1,265,000,000 600,000,000 1,470,300,000 1,500,000,000 6 01 001 1.05 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 100 Paket 265,000,000 0 198,700,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 100 Paket 300,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas (PDH, Korpri, PDH Putih, Batik, Pakaian Kerja Lapangan dan lainnya) 100 Orang 100 Orang 100 Orang 6 01 001 1.05 009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 83 Orang 83 Orang 1,000,000,000 600,000,000 1,271,600,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Pajak Daerah 83 Orang 1,200,000,000 Inspektorat Terlaksananya penyediaan fasilitasi pelaksanaan/k eikutsertaan pendidikan dan pelatihan (formal/teknis) 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,723,007,700 1,753,007,700 2,125,169,700 2,025,000,000 jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 6 01 001 1.06 001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 34,971,000 34,971,000 34,971,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 3 Paket 40,000,000 Inspektorat Telaksananya penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.06 002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 305,971,700 205,971,700 434,771,700 Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 11 Paket 400,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.06 003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 305,698,000 305,698,000 370,698,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 6 Paket 400,000,000 Inspektorat Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.06 004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 295,000,000 395,000,000 473,362,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 7 Paket 300,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik (Makanan minuman, Alat Tulis Kantor/ATK, dll) 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.06 005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50,047,000 80,047,000 80,047,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Paket 60,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.06 006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 21,320,000 21,320,000 21,320,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 2 Paket 25,000,000 Inspektorat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang- undangan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.06 009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 40 Laporan 710,000,000 710,000,000 710,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 40 Laporan 800,000,000 Inspektorat Tersedianya kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350,000,000 62,058,000 124,116,000 0 6 01 001 1.07 002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 350,000,000 62,058,000 124,116,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum 1 Unit 0 Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasi onal/Lapangan . 1 Unit 1 Unit 1 Unit 6 01 001 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,347,358,000 1,397,358,000 1,397,358,000 1,460,000,000 6 01 001 1.08 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2000 Lapor an 2000 Lapor an 8,000,000 8,000,000 8,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2000 Laporan 10,000,000 Inspektorat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 2000 Surat 2000 Surat 2000 Surat 6 01 001 1.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 447,290,000 447,290,000 447,290,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 Laporan 500,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penyediaan Jasa Internet, Listrik dan Air 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 45,010,000 95,010,000 95,010,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 Laporan 50,000,000 Inspektorat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Penyediaan Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.08 004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 847,058,000 847,058,000 847,058,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 Laporan 900,000,000 Inspektorat Teerlaksanany a Penyediaan Gaji tenaga Kontrak dan BPJS 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 699,457,000 1,059,417,000 2,644,417,000 850,000,000 6 01 001 1.09 001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 41,457,000 41,457,000 41,457,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 7 Unit 50,000,000 Inspektorat Tersedianya dana Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 001 1.09 002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 408,000,000 667,960,000 617,960,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 Unit 500,000,000 Inspektorat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional/ Lapangan (Unit Kendaraan roda 2 / 3/ 4) 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan 6 01 001 1.09 010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi 4 Gedung 4 Gedung 250,000,000 350,000,000 1,985,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 4 Gedung 300,000,000 Inspektorat Terlaksananya Pemeliharaan Sarana prasarana gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 002 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 10,101,305,497 9,106,358,617 8,141,929,016 10,726,000,000 6 01 002 1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7,553,000,000 6,068,013,120 5,875,183,519 8,476,000,000 6 01 002 1.01 001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 38 Laporan 38 Laporan 285,000,000 285,000,000 105,000,000 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 38 Laporan 300,000,000 Inspektorat Terselenggaran ya Pengawasan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi 38 Dok 38 Dok 38 Dok 6 01 002 1.01 002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 60 Laporan 60 Laporan 2,000,000,000 1,215,013,120 1,215,013,120 Kota Palangkaray a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 60 Laporan 2,850,000,000 Inspektorat Pengawasan Pemeriksaan Sekolah (SMA/SMK/Sed erajat) (LHP Sekolah 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kot a 14 Kab/Kota Terselenggaran ya Pengawasan/P emeriksaan Reguler Perangkat Daerah Provinsi (LHP SKPD) 46 Dok 46 Dok 46 Dok 6 01 002 1.01 003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan 2 Laporan 65,000,000 65,000,000 65,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Laporan 76,000,000 Inspektorat Terlaksananya Pengawasan Reviu Laporan Kinerja (LKIP) Pemerintah Provinsi (LHR) 1 Dok 1 Dok 1 Dok jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Pengawasan Reviu Laporan Penyelenggara an Pemda (LPPD) Pemerintah Provinsi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 6 01 002 1.01 004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 93 Laporan 93 Laporan 650,000,000 350,000,000 350,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 93 Laporan 2,500,000,000 Inspektorat Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 1 Dok 1 Dok 1 Dok Terlaksananya Reviu/Monitori ng Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 46 Dok 46 Dok 46 Dok Terlaksananya Reviu RKA/RKA- P Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 46 Dok 46 Dok 46 Dok 6 01 002 1.01 005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kot a 54 Laporan 54 Laporan 4,378,000,000 3,878,000,000 3,740,080,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 54 Laporan 2,500,000,000 Inspektorat Terlaksananya Evaluasi EKPPD/EPPD Pemerintah Kabupaten/Kot a 14 Dok 14 Dok 14 Dok Terlaksananya Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kot a 6 Dok 6 Dok 6 Dok Terlaksananya Pengawasan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (PAMJAB) KDH Kab/Kota 10 Dok 10 Dok 10 Dok jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Pengawasan Reguler Pemerintah Kabupaten/Kot a 14 Dok 14 Dok 14 Dok 6 01 002 1.01 007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 14 Dokume n 14 Dokume n 175,000,000 275,000,000 400,090,399 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 14 Dokumen 250,000,000 Inspektorat Terlaksananya Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP 14 Kab/kot a 14 Kab/kot a 14 Kab/kota 6 01 002 1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 2,548,305,497 3,038,345,497 2,266,745,497 2,250,000,000 6 01 002 1.02 001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Laporan 1 Laporan 238,000,000 238,000,000 238,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 1 Laporan 250,000,000 Inspektorat Terlaksananya Penanganan TPTGR 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Terlaksananya Pengawasan/P emeriksaan dalam rangka Investigasi/Pen ghitungan Kerugian Negara/Daerah 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 6 01 002 1.02 002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 65 Laporan 65 Laporan 2,310,305,497 2,800,345,497 2,028,745,497 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 65 Laporan 2,000,000,000 Inspektorat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan, Evaluasi Fisik Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Khusus/Investi gasi, Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan/A udit/Evaluasi/R eviu dalam Rangka Monitoring Centre for Prevention (MCP), Reviu DAK (Dana Alokasi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 6 01 003 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 2,241,000,000 2,256,000,000 2,306,000,000 2,475,000,000 6 01 003 1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 476,000,000 476,000,000 426,000,000 550,000,000 6 01 003 1.01 001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 0 Rekomen dasi 0 Rekomen dasi 446,000,000 446,000,000 396,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 0 Rekomendasi 500,000,000 Inspektorat Tersusunnya Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwasnas, Rakorwasda, Rakor Tindak Lanjut Nasional/Dear ah, dan Kegiatan Rakor dalam Rangka Pengawasan Lainnya) 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 01 003 1.01 002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Rekomendasi 50,000,000 Inspektorat jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) / Renwas (Rencana Pengawasan), SOP, Pedoman, Petunjuk Teknis dan Dokumen Pengawasan Lainnya 2 Dok 2 Dok 2 Dok 6 01 003 1.02 Pendampingan dan Asistensi 1,765,000,000 1,780,000,000 1,880,000,000 1,925,000,000 6 01 003 1.02 001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 46 Perangk at Daerah 46 Perangk at Daerah 30,000,000 30,000,000 30,000,000 Pajak Daerah 46 Perangkat Daerah 50,000,000 Inspektorat Terlaksananya Pendampingan /Asistensi dalam Rangka Aktivitas Konsultansi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 6 01 003 1.02 002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan , Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 46 Perangk at Daerah 46 Perangk at Daerah 85,000,000 100,000,000 100,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 46 Perangkat Daerah 100,000,000 Inspektorat Terlaksananya Pendampingan , Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 15 Dok 15 Dok 15 Dok 6 01 003 1.02 003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1,500,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum 2 Kegiatan 1,700,000,000 Inspektorat Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) 4 Dok 4 Dok 4 Dok jdih.kalteng.go.id Semula Menjadi RKPD 2023 APBD 2023 RKPD 2023 Perubahan Nasional Daerah Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Target Akhir Periode RPJMD Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021 Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022 Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Terlaksananya Monitoring Evaluasi Dana Desa 13 Dok 13 Dok 13 Dok 6 01 003 1.02 004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 46 Perangk at Daerah 46 Perangk at Daerah 150,000,000 150,000,000 150,000,000 PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) 46 Perangkat Daerah 75,000,000 Inspektorat Terlaksannya Koordinasi Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Monitoring LHKPN/LHKAS N 2 Dok 2 Dok 2 Dok TOT AL 5,365,677,955,538 6,784,281,998,552 7,180,771,479,646 6,462,467,395,048 jdih.kalteng.go.id Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 BAB VI- 1 Perubahan RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya Perubahan RKPD menjadi acuan setiap Perangkat Daerah dalam memfinalkan rancangan Perubahan Renja-PD dan menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD, dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD. Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini. Dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :
1.Melengkapi data dan informasi untuk program dan kegiatan pada Perubahan Renja-PD, sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
2.Melaksanakan program dan kegiatan secara disiplin sebagai bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya di tingkat Perangkat Daerah untuk kemudian melaporkan hasil jdih.kalteng.go.id pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan untuk penyusunan APBD di tahun anggaran berikutnya.
4.Meningkatkan koordinasi dan sinegritas dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan dilakikan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan