2.URUSAN PILIHAN 2.294.300.000,00 23.306.995.497,00 87.280.509.004,00 110.587.504.501,00 2.01. PERTANIAN 342.000.000,00 7.206.012.232,00 46.923.849.500,00 54.129.861.732,00 2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 117.000.000,00 2.216.702.244,00 21.311.558.000,00 23.528.260.244,00 2.01.03. DINAS PETERNAKAN 225.000.000,00 4.989.309.988,00 25.612.291.500,00 30.601.601.488,00 2.02. KEHUTANAN - 6.866.221.885,00 5.738.681.549,00 12.604.903.434,00 2.02.01. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - 6.866.221.885,00 5.738.681.549,00 12.604.903.434,00 2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 2.207.698.259,00 15.207.634.515,00 17.415.332.774,00 2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI - 2.207.698.259,00 15.207.634.515,00 17.415.332.774,00 2.04. PARIWISATA - - - - 2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 230.000.000,00 3.319.267.494,00 10.381.025.500,00 13.700.292.994,00 2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 230.000.000,00 3.319.267.494,00 10.381.025.500,00 13.700.292.994,00 2.06. PERDAGANGAN - - - - 2.07. INDUSTRI 1.722.300.000,00 3.707.795.627,00 9.029.317.940,00 12.737.113.567,00 2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM 1.722.300.000,00 3.707.795.627,00 9.029.317.940,00 12.737.113.567,00 2.08. KETRANSMIGRASIAN - - - - Jumlah SURPLUS / (DEFISIT) 1.266.305.322.356,00 839.385.263.967,00 543.930.058.389,00 1.383.315.322.356,00 (117.010.000.000) Kode Uraian Penerimaan SILPA TAB PembiayaanPengeluaran Pembiayaan Netto 321 4 5 6 4.000.000.000,00 117.010.000.000,00 -URUSAN WAJIB 121.010.000.000,00 4.000.000.000,00 117.010.000.000,00 -OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 121.010.000.000,00 4.000.000.000,00 117.010.000.000,00 -PPKD 121.010.000.000,00 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.01. - BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA 1 2 3 4 1.12.1.12.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.219.660.747,00 1.12.1.12.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.296.453.247,00 1.12.1.12.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.296.453.247,00 1.12.1.12.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.923.207.500,00 1.12.1.12.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 781.928.000,00 1.12.1.12.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 58.800.000,00 1.12.1.12.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.800.000,00 1.12.1.12.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 17.680.000,00 1.12.1.12.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.680.000,00 1.12.1.12.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.998.000,00 1.12.1.12.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.998.000,00 1.12.1.12.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 34.028.500,00 1.12.1.12.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.028.500,00 1.12.1.12.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.890.500,00 1.12.1.12.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.890.500,00 1.12.1.12.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.850.000,00 1.12.1.12.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.850.000,00 1.12.1.12.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 75.050.000,00 1.12.1.12.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.12.1.12.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 73.250.000,00 1.12.1.12.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.800.000,00 1.12.1.12.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00 1.12.1.12.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 414.956.000,00 1.12.1.12.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 414.956.000,00 1.12.1.12.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 148.875.000,00 1.12.1.12.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 148.875.000,00 1.12.1.12.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.380.682.000,00 1.12.1.12.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 182.150.000,00 1.12.1.12.01.02.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00 1.12.1.12.01.02.05.5.2.3. Belanja Modal 180.000.000,00 1.12.1.12.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 397.200.000,00 1.12.1.12.01.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.12.1.12.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 393.200.000,00 1.12.1.12.01.02.11. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 614.850.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.12.1.12.01.02.11.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.12.1.12.01.02.11.5.2.3. Belanja Modal 610.850.000,00 1.12.1.12.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 1.12.1.12.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.12.1.12.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 107.000.000,00 1.12.1.12.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.000.000,00 1.12.1.12.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 49.482.000,00 1.12.1.12.01.02.26.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.12.1.12.01.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.032.000,00 1.12.1.12.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 430.900.000,00 1.12.1.12.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 19.150.000,00 1.12.1.12.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00 1.12.1.12.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00 1.12.1.12.01.03.07. PENGADAAN SARANA KERJA PETUGAS LAPANGAN PLKB/PPLKB 411.750.000,00 1.12.1.12.01.03.07.5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00 1.12.1.12.01.03.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 383.150.000,00 1.12.1.12.01.03.07.5.2.3. Belanja Modal 24.000.000,00 1.12.1.12.01.15. PROGRAM KELUARGA BERENCANA 332.740.000,00 1.12.1.12.01.15.02. PELAYANAN KIE 79.420.000,00 1.12.1.12.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 29.850.000,00 1.12.1.12.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.570.000,00 1.12.1.12.01.15.05. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 253.320.000,00 1.12.1.12.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 187.650.000,00 1.12.1.12.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.670.000,00 1.12.1.12.01.16. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 74.402.000,00 1.12.1.12.01.16.01. ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) 74.402.000,00 1.12.1.12.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.100.000,00 1.12.1.12.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.302.000,00 1.12.1.12.01.18. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI 115.990.500,00 1.12.1.12.01.18.01. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB 115.990.500,00 1.12.1.12.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 33.000.000,00 1.12.1.12.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.990.500,00 1.12.1.12.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 295.950.000,00 1.12.1.12.01.20.01. PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KKR 295.950.000,00 1.12.1.12.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.12.1.12.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 293.500.000,00 1.12.1.12.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 298.450.000,00 1.12.1.12.01.22.01. PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK 298.450.000,00 1.12.1.12.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.12.1.12.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 296.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.11.1.12.01.16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 326.520.000,00 1.11.1.12.01.16.01. ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN 220.370.000,00 1.11.1.12.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 1.11.1.12.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 201.470.000,00 1.11.1.12.01.16.10. PEMBINAAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (KDRT) 106.150.000,00 1.11.1.12.01.16.10.5.2.1. Belanja Pegawai 4.700.000,00 1.11.1.12.01.16.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 101.450.000,00 1.11.1.12.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN 531.965.000,00 1.11.1.12.01.18.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 255.120.000,00 1.11.1.12.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 34.000.000,00 1.11.1.12.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 221.120.000,00 1.11.1.12.01.18.04. KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA 276.845.000,00 1.11.1.12.01.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.550.000,00 1.11.1.12.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 273.295.000,00 1.11.1.12.01.19. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 353.680.000,00 1.11.1.12.01.19.04. FASILITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2A) 353.680.000,00 1.11.1.12.01.19.04.5.2.1. Belanja Pegawai 48.650.000,00 1.11.1.12.01.19.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 305.030.000,00 12.219.660.747,00JUMLAH BELANJA (12.219.660.747,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.34. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 2 3 4 1.20.1.20.34.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.511.698.071,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.728.334.071,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.728.334.071,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.253.734.071,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.686.159.716,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 206.117.150,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 248.170.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 85.860.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.387.974,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 39.231,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 474.600.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 375.600.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 99.000.000,00 1.20.1.20.34.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.783.364.000,00 1.20.1.20.34.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 644.541.500,00 1.20.1.20.34.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 136.800.000,00 1.20.1.20.34.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 136.800.000,00 1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 136.800.000,00 1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 64.800.000,00 1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 36.000.000,00 1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 36.000.000,00 1.20.1.20.34.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.000.000,00 1.20.1.20.34.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.000.000,00 1.20.1.20.34.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 35.898.750,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 30.900.000,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.900.000,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 30.900.000,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.998.750,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.998.750,00 1.20.1.20.34.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.998.750,00 1.20.1.20.34.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 128.231.750,00 1.20.1.20.34.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.231.750,00 1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 128.231.750,00 1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 124.731.750,00 1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.500.000,00 1.20.1.20.34.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 115.889.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.34.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.889.000,00 1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 86.000.000,00 1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.03.014. Belanja Jasa Publikasi 86.000.000,00 1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 29.889.000,00 1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 14.889.000,00 1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 15.000.000,00 1.20.1.20.34.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.360.000,00 1.20.1.20.34.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.360.000,00 1.20.1.20.34.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.360.000,00 1.20.1.20.34.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 3.360.000,00 1.20.1.20.34.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 127.712.000,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.712.000,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 127.712.000,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 107.712.000,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00 1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 10.000.000,00 1.20.1.20.34.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 90.650.000,00 1.20.1.20.34.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.650.000,00 1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 90.650.000,00 1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.250.000,00 1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.400.000,00 1.20.1.20.34.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 115.078.500,00 1.20.1.20.34.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 17.750.500,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.500,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.650.500,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.1.01.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 500,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.050.000,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.3. Belanja Modal 16.100.000,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.100.000,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 6.100.000,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10.000.000,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.16.003. Belanja modal Pengadaan proyektor 6.000.000,00 1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.16.004. Belanja modal Pengadaan televisi 4.000.000,00 1.20.1.20.34.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00 1.20.1.20.34.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.20.1.20.34.02.23.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00 1.20.1.20.34.02.23.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.450.000,00 1.20.1.20.34.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.20.1.20.34.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 1.20.1.20.34.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.300.000,00 1.20.1.20.34.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.076.000,00 1.20.1.20.34.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 24.624.000,00 1.20.1.20.34.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 36.978.000,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.450.000,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.528.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21.528.000,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.000.000,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.658.000,00 1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 15.870.000,00 1.20.1.20.34.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 14.900.000,00 1.20.1.20.34.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.900.000,00 1.20.1.20.34.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 1.20.1.20.34.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 13.400.000,00 1.20.1.20.34.02.28.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00 1.20.1.20.34.02.28.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 1.500.000,00 1.20.1.20.34.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 45.025.000,00 1.20.1.20.34.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 19.000.000,00 1.20.1.20.34.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.000.000,00 1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.000.000,00 1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 19.000.000,00 1.20.1.20.34.03.06. PROSES PENANGANAN KASUS KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS/TIM PENANGANAN DISIPLIN PEGAWAI 26.025.000,00 1.20.1.20.34.03.06.5.2.1. Belanja Pegawai 4.900.000,00 1.20.1.20.34.03.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.900.000,00 1.20.1.20.34.03.06.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.900.000,00 1.20.1.20.34.03.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.125.000,00 1.20.1.20.34.03.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.925.000,00 1.20.1.20.34.03.06.5.2.2.06.001. Belanja cetak 15.925.000,00 1.20.1.20.34.03.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 1.20.1.20.34.03.06.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.200.000,00 1.20.1.20.34.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.249.384.000,00 1.20.1.20.34.29.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH 797.966.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.1. Belanja Pegawai 151.800.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.700.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.700.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 143.100.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 143.100.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 646.166.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 149.418.500,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 147.168.500,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 2.250.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 1.800.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 72.722.500,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.06.001. Belanja cetak 67.522.500,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 5.200.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 372.600.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 372.600.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.400.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.400.000,00 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.225.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.225.000,00 1.20.1.20.34.29.02. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH 339.700.000,00 1.20.1.20.34.29.02.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.20.1.20.34.29.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 600.000,00 1.20.1.20.34.29.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 1.20.1.20.34.29.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 339.100.000,00 1.20.1.20.34.29.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.100.000,00 1.20.1.20.34.29.02.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.100.000,00 1.20.1.20.34.29.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 310.000.000,00 1.20.1.20.34.29.02.5.2.2.17.003. Belanja bimbingan teknis 310.000.000,00 1.20.1.20.34.29.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH 111.718.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.1. Belanja Pegawai 28.000.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.950.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.950.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.050.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.050.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.718.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.050.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 9.050.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.500.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 20.500.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.06.001. Belanja cetak 8.250.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.250.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.200.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 7.200.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.068.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 21.068.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.400.000,00 1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.400.000,00 1.20.1.20.34.30. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 729.335.000,00 1.20.1.20.34.30.04. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS 125.810.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.1. Belanja Pegawai 25.920.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.800.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.050.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 19.050.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.03. Uang Lembur 5.070.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 5.070.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.890.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.440.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.06.001. Belanja cetak 12.840.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85.450.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.750.000,00 1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.700.000,00 1.20.1.20.34.30.11. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS 404.600.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 5 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.34.30.11.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.20.1.20.34.30.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 600.000,00 1.20.1.20.34.30.11.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 1.20.1.20.34.30.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 404.000.000,00 1.20.1.20.34.30.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.500.000,00 1.20.1.20.34.30.11.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.500.000,00 1.20.1.20.34.30.11.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 377.500.000,00 1.20.1.20.34.30.11.5.2.2.16.003. Belanja beasiswa tugas belajar S2 377.500.000,00 1.20.1.20.34.30.12. PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN 25.520.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.1. Belanja Pegawai 3.800.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.800.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.800.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.720.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 600.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 720.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.400.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.200.000,00 1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.200.000,00 1.20.1.20.34.30.22. PENYELESAIAN ADMINISTRASI HONORER 67.205.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.1. Belanja Pegawai 7.000.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.000.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.205.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 600.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 605.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 605.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.000.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.000.000,00 1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.000.000,00 1.20.1.20.34.30.23. PEREMAJAAN DAN UPDATE DATA KEPEGAWAIAN DAERAH 106.200.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.800.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.400.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 71.500.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.06.001. Belanja cetak 69.500.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 800.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.100.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.900.000,00 1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.200.000,00 5.511.698.071,00JUMLAH BELANJA (5.511.698.071,00)SURPLUS/(DEFISIT) JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 6 DASAR HUKUM 1 2 3 4 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.01. - BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS 1 2 3 4 1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.492.568.738,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.548.027.938,00 1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.548.027.938,00 1.19.1.19.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.944.540.800,00 1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 520.833.800,00 1.19.1.19.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 59.400.000,00 1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.400.000,00 1.19.1.19.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.600.000,00 1.19.1.19.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.600.000,00 1.19.1.19.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.128.800,00 1.19.1.19.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.228.800,00 1.19.1.19.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.320.000,00 1.19.1.19.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.320.000,00 1.19.1.19.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.860.000,00 1.19.1.19.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.860.000,00 1.19.1.19.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 97.200.000,00 1.19.1.19.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.19.1.19.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 95.750.000,00 1.19.1.19.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.200.000,00 1.19.1.19.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00 1.19.1.19.01.01.15.5.2.3. Belanja Modal 3.000.000,00 1.19.1.19.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 102.690.000,00 1.19.1.19.01.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.19.1.19.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 102.090.000,00 1.19.1.19.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 103.635.000,00 1.19.1.19.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 103.635.000,00 1.19.1.19.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 91.800.000,00 1.19.1.19.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 88.650.000,00 1.19.1.19.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.150.000,00 1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 128.596.000,00 1.19.1.19.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 19.006.000,00 1.19.1.19.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.006.000,00 1.19.1.19.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19.1.19.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 53.150.000,00 1.19.1.19.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00 1.19.1.19.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.300.000,00 1.19.1.19.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 45.210.000,00 1.19.1.19.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.210.000,00 1.19.1.19.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 11.230.000,00 1.19.1.19.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.230.000,00 1.19.1.19.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.800.000,00 1.19.1.19.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.800.000,00 1.19.1.19.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.19.1.19.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.500.000,00 1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.100.000,00 1.19.1.19.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.100.000,00 1.19.1.19.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.19.1.19.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.500.000,00 1.19.1.19.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 267.526.500,00 1.19.1.19.01.15.03. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 72.639.500,00 1.19.1.19.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00 1.19.1.19.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 63.239.500,00 1.19.1.19.01.15.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 194.887.000,00 1.19.1.19.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 145.800.000,00 1.19.1.19.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.087.000,00 1.19.1.19.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 240.590.000,00 1.19.1.19.01.16.04. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH 167.480.000,00 1.19.1.19.01.16.04.5.2.1. Belanja Pegawai 130.200.000,00 1.19.1.19.01.16.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.280.000,00 1.19.1.19.01.16.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 73.110.000,00 1.19.1.19.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 42.450.000,00 1.19.1.19.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.660.000,00 1.19.1.19.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 389.933.500,00 1.19.1.19.01.17.01. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA 91.370.000,00 1.19.1.19.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 73.200.000,00 1.19.1.19.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.170.000,00 1.19.1.19.01.17.03. PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-NILAI LUHUR BANGSA 298.563.500,00 1.19.1.19.01.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 122.950.000,00 1.19.1.19.01.17.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 175.613.500,00 1.19.1.19.01.18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN 69.997.000,00 1.19.1.19.01.18.02. SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 69.997.000,00 1.19.1.19.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 46.200.000,00 1.19.1.19.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.797.000,00 1.19.1.19.01.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 83.347.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19.1.19.01.19.01. PEMBENTUKAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI MASYARAKAT 83.347.000,00 1.19.1.19.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 47.700.000,00 1.19.1.19.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.647.000,00 1.19.1.19.01.20. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) 44.321.000,00 1.19.1.19.01.20.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA 44.321.000,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00 1.19.1.19.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.321.000,00 1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 181.496.000,00 1.19.1.19.01.21.03. KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK 119.446.000,00 1.19.1.19.01.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 11.600.000,00 1.19.1.19.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.846.000,00 1.19.1.19.01.21.04. PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK 24.100.000,00 1.19.1.19.01.21.04.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.19.1.19.01.21.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.500.000,00 1.19.1.19.01.21.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 37.950.000,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.1. Belanja Pegawai 11.400.000,00 1.19.1.19.01.21.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.550.000,00 3.492.568.738,00JUMLAH BELANJA (3.492.568.738,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP 1.08.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 1 2 3 4 1.08.1.08.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 525.000.000,00 1.08.1.08.02.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 525.000.000,00 1.08.1.08.02.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 525.000.000,00 Berdasarkan Nomor 13, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan 525.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.08.1.08.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.063.772.326,00 1.08.1.08.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.162.323.326,00 1.08.1.08.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.162.323.326,00 1.08.1.08.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 6.901.449.000,00 1.08.1.08.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 517.033.000,00 1.08.1.08.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.800.000,00 1.08.1.08.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.800.000,00 1.08.1.08.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 63.900.000,00 1.08.1.08.02.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 63.900.000,00 1.08.1.08.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 30.403.000,00 1.08.1.08.02.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.08.1.08.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.953.000,00 1.08.1.08.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 29.100.000,00 1.08.1.08.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.100.000,00 1.08.1.08.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.725.000,00 1.08.1.08.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.725.000,00 1.08.1.08.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.000.000,00 1.08.1.08.02.01.13.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 1.08.1.08.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 1.08.1.08.02.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.08.1.08.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 106.447.500,00 1.08.1.08.02.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 106.447.500,00 1.08.1.08.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 141.010.000,00 1.08.1.08.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 141.010.000,00 1.08.1.08.02.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 69.487.500,00 1.08.1.08.02.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 59.887.500,00 1.08.1.08.02.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.600.000,00 1.08.1.08.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.218.764.000,00 1.08.1.08.02.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 47.850.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.08.1.08.02.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00 1.08.1.08.02.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.08.1.08.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.148.394.000,00 1.08.1.08.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.148.394.000,00 1.08.1.08.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 22.520.000,00 1.08.1.08.02.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.520.000,00 1.08.1.08.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.500.000,00 1.08.1.08.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 15.500.000,00 1.08.1.08.02.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.500.000,00 1.08.1.08.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 34.100.000,00 1.08.1.08.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 34.100.000,00 1.08.1.08.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.100.000,00 1.08.1.08.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.586.204.500,00 1.08.1.08.02.15.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.266.204.500,00 1.08.1.08.02.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.782.450.000,00 1.08.1.08.02.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 307.364.000,00 1.08.1.08.02.15.02.5.2.3. Belanja Modal 1.176.390.500,00 1.08.1.08.02.15.08. KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 320.000.000,00 1.08.1.08.02.15.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 320.000.000,00 1.08.1.08.02.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 125.425.000,00 1.08.1.08.02.19.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 125.425.000,00 1.08.1.08.02.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 13.950.000,00 1.08.1.08.02.19.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.475.000,00 1.08.1.08.02.19.02.5.2.3. Belanja Modal 99.000.000,00 1.08.1.08.02.20. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 604.730.000,00 1.08.1.08.02.20.04. PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN BENDA PADAT/CAIR YANG MENIMBULKAN POLUSI 604.730.000,00 1.08.1.08.02.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 1.08.1.08.02.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.600.000,00 1.08.1.08.02.20.04.5.2.3. Belanja Modal 600.230.000,00 1.08.1.08.02.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 799.692.500,00 1.08.1.08.02.24.05. PENATAAN RTH 663.592.500,00 1.08.1.08.02.24.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.08.1.08.02.24.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 661.242.500,00 1.08.1.08.02.24.07. PENGEMBANGAN TAMAN REKREASI 136.100.000,00 1.08.1.08.02.24.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.08.1.08.02.24.07.5.2.3. Belanja Modal 133.750.000,00 9.063.772.326,00JUMLAH BELANJA (8.538.772.326,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.21. - KETAHANAN PANGAN 1.21.01. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 1 2 3 4 1.21.1.21.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 15.282.996.191,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.087.888.422,00 1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.087.888.422,00 1.21.1.21.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.195.107.769,00 1.21.1.21.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 536.382.935,00 1.21.1.21.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 67.500.000,00 1.21.1.21.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.500.000,00 1.21.1.21.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 16.945.780,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.21.1.21.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.495.780,00 1.21.1.21.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.712.155,00 1.21.1.21.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 23.850.000,00 1.21.1.21.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.862.155,00 1.21.1.21.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.620.000,00 1.21.1.21.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.620.000,00 1.21.1.21.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 61.675.000,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.675.000,00 1.21.1.21.01.01.12.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 1.21.1.21.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.000.000,00 1.21.1.21.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 51.000.000,00 1.21.1.21.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 1.21.1.21.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.21.1.21.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 104.570.000,00 1.21.1.21.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.570.000,00 1.21.1.21.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 126.200.000,00 1.21.1.21.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 126.200.000,00 1.21.1.21.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 459.789.834,00 1.21.1.21.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 73.500.000,00 1.21.1.21.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 73.500.000,00 1.21.1.21.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 49.050.000,00 1.21.1.21.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00 1.21.1.21.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.21.1.21.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 117.000.000,00 1.21.1.21.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.21.1.21.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 7.500.000,00 1.21.1.21.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.500.000,00 1.21.1.21.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 212.739.834,00 1.21.1.21.01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 212.739.834,00 1.21.1.21.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 80.000.000,00 1.21.1.21.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 80.000.000,00 1.21.1.21.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.000.000,00 1.21.1.21.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 39.865.000,00 1.21.1.21.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 33.190.000,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.250.000,00 1.21.1.21.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.940.000,00 1.21.1.21.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 6.675.000,00 1.21.1.21.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.275.000,00 1.21.1.21.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.400.000,00 1.21.1.21.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 711.575.000,00 1.21.1.21.01.15.01. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 370.900.000,00 1.21.1.21.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00 1.21.1.21.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 353.000.000,00 1.21.1.21.01.15.01.5.2.3. Belanja Modal 3.500.000,00 1.21.1.21.01.15.14. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 340.675.000,00 1.21.1.21.01.15.14.5.2.1. Belanja Pegawai 24.800.000,00 1.21.1.21.01.15.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 315.875.000,00 1.21.1.21.01.16. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 3.367.495.000,00 1.21.1.21.01.16.01. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 1.135.425.000,00 1.21.1.21.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 19.000.000,00 1.21.1.21.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.850.000,00 1.21.1.21.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 1.080.575.000,00 1.21.1.21.01.16.02. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN 941.810.000,00 1.21.1.21.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 553.400.000,00 1.21.1.21.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 388.410.000,00 1.21.1.21.01.16.03. PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 974.472.500,00 1.21.1.21.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 13.150.000,00 1.21.1.21.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 901.937.500,00 1.21.1.21.01.16.03.5.2.3. Belanja Modal 59.385.000,00 1.21.1.21.01.16.05. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI 315.787.500,00 1.21.1.21.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.21.1.21.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 291.287.500,00 1.21.1.21.01.16.05.5.2.3. Belanja Modal 22.500.000,00 15.282.996.191,00JUMLAH BELANJA (15.282.996.191,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG 1 2 3 4 1.22.1.22.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.112.375.482,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.441.555.084,00 1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.441.555.084,00 1.22.1.22.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.670.820.398,00 1.22.1.22.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 544.055.994,00 1.22.1.22.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 39.000.000,00 1.22.1.22.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.000.000,00 1.22.1.22.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.500.000,00 1.22.1.22.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00 1.22.1.22.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 41.429.444,00 1.22.1.22.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.429.444,00 1.22.1.22.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.330.000,00 1.22.1.22.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.330.000,00 1.22.1.22.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.882.550,00 1.22.1.22.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.882.550,00 1.22.1.22.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 107.700.000,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.500.000,00 1.22.1.22.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 97.250.000,00 1.22.1.22.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 1.22.1.22.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.22.1.22.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 95.364.000,00 1.22.1.22.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.364.000,00 1.22.1.22.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 143.370.000,00 1.22.1.22.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.370.000,00 1.22.1.22.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 85.320.000,00 1.22.1.22.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 71.450.000,00 1.22.1.22.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.870.000,00 1.22.1.22.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 122.476.650,00 1.22.1.22.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 38.428.650,00 1.22.1.22.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00 1.22.1.22.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.528.650,00 1.22.1.22.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal 7.500.000,00 1.22.1.22.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.22.1.22.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.22.1.22.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 54.048.000,00 1.22.1.22.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.048.000,00 1.22.1.22.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17.000.000,00 1.22.1.22.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 17.000.000,00 1.22.1.22.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00 1.22.1.22.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12.680.000,00 1.22.1.22.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 12.680.000,00 1.22.1.22.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.680.000,00 1.22.1.22.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 935.965.900,00 1.22.1.22.01.15.01. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN 607.193.400,00 1.22.1.22.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 149.550.000,00 1.22.1.22.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 449.643.400,00 1.22.1.22.01.15.01.5.2.3. Belanja Modal 8.000.000,00 1.22.1.22.01.15.03. PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI MASYARAKAT DESA 328.772.500,00 1.22.1.22.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 143.600.000,00 1.22.1.22.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 185.172.500,00 1.22.1.22.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 322.253.000,00 1.22.1.22.01.16.05. FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PERDESAAN 160.983.750,00 1.22.1.22.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 30.450.000,00 1.22.1.22.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 130.533.750,00 1.22.1.22.01.16.06. FASILITASI KEMITRAAN SWASTA DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PEDESAAN 161.269.250,00 1.22.1.22.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.22.1.22.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 158.869.250,00 1.22.1.22.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 6.674.264.296,00 1.22.1.22.01.17.01. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA 1.305.601.750,00 1.22.1.22.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 254.750.000,00 1.22.1.22.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.050.851.750,00 1.22.1.22.01.17.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 138.618.750,00 1.22.1.22.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 21.000.000,00 1.22.1.22.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.618.750,00 1.22.1.22.01.17.03. PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA 5.230.043.796,00 1.22.1.22.01.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 265.050.000,00 1.22.1.22.01.17.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.964.993.796,00 1.22.1.22.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 1.042.124.558,00 1.22.1.22.01.19.02. PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 1.042.124.558,00 1.22.1.22.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 190.950.000,00 1.22.1.22.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 851.174.558,00 12.112.375.482,00JUMLAH BELANJA (12.112.375.482,00)SURPLUS/(DEFISIT) JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.35. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 2 3 4 1.20.1.20.35.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.987.272.762,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.416.214.812,00 1.20.1.20.35.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.416.214.812,00 1.20.1.20.35.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.571.057.950,00 1.20.1.20.35.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 509.744.000,00 1.20.1.20.35.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 750.000,00 1.20.1.20.35.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 750.000,00 1.20.1.20.35.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 62.400.000,00 1.20.1.20.35.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.400.000,00 1.20.1.20.35.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 33.600.000,00 1.20.1.20.35.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.600.000,00 1.20.1.20.35.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 19.600.000,00 1.20.1.20.35.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.20.1.20.35.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.150.000,00 1.20.1.20.35.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.414.500,00 1.20.1.20.35.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.414.500,00 1.20.1.20.35.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.450.000,00 1.20.1.20.35.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.450.000,00 1.20.1.20.35.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.885.000,00 1.20.1.20.35.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.885.000,00 1.20.1.20.35.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 66.900.000,00 1.20.1.20.35.01.13.5.2.3. Belanja Modal 66.900.000,00 1.20.1.20.35.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.580.000,00 1.20.1.20.35.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.580.000,00 1.20.1.20.35.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 90.577.000,00 1.20.1.20.35.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.577.000,00 1.20.1.20.35.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 132.780.000,00 1.20.1.20.35.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 132.780.000,00 1.20.1.20.35.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 61.807.500,00 1.20.1.20.35.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 57.232.500,00 1.20.1.20.35.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.575.000,00 1.20.1.20.35.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 276.787.550,00 1.20.1.20.35.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 43.204.550,00 1.20.1.20.35.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.35.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.754.550,00 1.20.1.20.35.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 186.593.000,00 1.20.1.20.35.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00 1.20.1.20.35.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 168.743.000,00 1.20.1.20.35.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 31.990.000,00 1.20.1.20.35.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.990.000,00 1.20.1.20.35.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 15.000.000,00 1.20.1.20.35.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.35.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.400.000,00 1.20.1.20.35.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.000.000,00 1.20.1.20.35.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 15.000.000,00 1.20.1.20.35.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00 1.20.1.20.35.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 77.800.000,00 1.20.1.20.35.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 77.800.000,00 1.20.1.20.35.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.800.000,00 1.20.1.20.35.41. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1.185.180.400,00 1.20.1.20.35.41.03. PELATIHAN/SOSIALISASI/WORKSHOP PENGURANGAN RISIKO BENCANA 156.660.000,00 1.20.1.20.35.41.03.5.2.1. Belanja Pegawai 7.600.000,00 1.20.1.20.35.41.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 149.060.000,00 1.20.1.20.35.41.04. PENANGGULANGAN PEMADAM KEBAKARAN 1.028.520.400,00 1.20.1.20.35.41.04.5.2.1. Belanja Pegawai 513.775.000,00 1.20.1.20.35.41.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 242.640.400,00 1.20.1.20.35.41.04.5.2.3. Belanja Modal 272.105.000,00 1.20.1.20.35.48. PROGRAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA 1.594.700.000,00 1.20.1.20.35.48.04. MITIGASI STRUKTURAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.594.700.000,00 1.20.1.20.35.48.04.5.2.1. Belanja Pegawai 13.600.000,00 1.20.1.20.35.48.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 121.100.000,00 1.20.1.20.35.48.04.5.2.3. Belanja Modal 1.460.000.000,00 1.20.1.20.35.49. PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK KEBENCANAAN 911.846.000,00 1.20.1.20.35.49.01. PENANGANAN KEDARURATAN PENANGGULANGAN BENCANA 241.846.000,00 1.20.1.20.35.49.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.35.49.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 164.950.000,00 1.20.1.20.35.49.01.5.2.3. Belanja Modal 73.896.000,00 1.20.1.20.35.49.03. PERSEDIAAN PERLENGKAPAN PERALATAN 670.000.000,00 1.20.1.20.35.49.03.5.2.3. Belanja Modal 670.000.000,00 5.987.272.762,00JUMLAH BELANJA (5.987.272.762,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 3 4 1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.022.976.521,00 1.06.1.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.244.261.971,00 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.244.261.971,00 1.06.1.06.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.778.714.550,00 1.06.1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 850.633.750,00 1.06.1.06.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 88.440.000,00 1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.440.000,00 1.06.1.06.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 12.750.000,00 1.06.1.06.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.750.000,00 1.06.1.06.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 19.350.000,00 1.06.1.06.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00 1.06.1.06.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000,00 1.06.1.06.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21.545.000,00 1.06.1.06.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.06.1.06.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.095.000,00 1.06.1.06.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 78.465.750,00 1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.465.750,00 1.06.1.06.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.602.000,00 1.06.1.06.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.602.000,00 1.06.1.06.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.296.000,00 1.06.1.06.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.296.000,00 1.06.1.06.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.240.000,00 1.06.1.06.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.240.000,00 1.06.1.06.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 210.550.000,00 1.06.1.06.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 210.550.000,00 1.06.1.06.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 308.020.000,00 1.06.1.06.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 308.020.000,00 1.06.1.06.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 80.375.000,00 1.06.1.06.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 70.375.000,00 1.06.1.06.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00 1.06.1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 424.775.800,00 1.06.1.06.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 51.500.000,00 1.06.1.06.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 51.500.000,00 1.06.1.06.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 172.055.800,00 1.06.1.06.01.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06.1.06.01.02.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 905.800,00 1.06.1.06.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 168.000.000,00 1.06.1.06.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.444.000,00 1.06.1.06.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.06.1.06.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.994.000,00 1.06.1.06.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 80.451.000,00 1.06.1.06.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.06.1.06.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.001.000,00 1.06.1.06.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 43.825.000,00 1.06.1.06.01.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.825.000,00 1.06.1.06.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 31.500.000,00 1.06.1.06.01.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00 1.06.1.06.01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 30.500.000,00 1.06.1.06.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 27.500.000,00 1.06.1.06.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 27.500.000,00 1.06.1.06.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.500.000,00 1.06.1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 33.200.000,00 1.06.1.06.01.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 33.200.000,00 1.06.1.06.01.05.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.200.000,00 1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.522.500,00 1.06.1.06.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.522.500,00 1.06.1.06.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.222.500,00 1.06.1.06.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.300.000,00 1.06.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 317.730.000,00 1.06.1.06.01.15.01. PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 56.935.000,00 1.06.1.06.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 29.750.000,00 1.06.1.06.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.185.000,00 1.06.1.06.01.15.02. PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 124.550.000,00 1.06.1.06.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 64.385.000,00 1.06.1.06.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.165.000,00 1.06.1.06.01.15.07. PENYUSUNAN ANALISIS DAN PEMUTAKHIRAN DATA SPASIAL UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 81.920.000,00 1.06.1.06.01.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 41.395.000,00 1.06.1.06.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.525.000,00 1.06.1.06.01.15.08. STUDI KAWASAN RESIKO KESEHATAN LINGKUNGAN (EHRA) 54.325.000,00 1.06.1.06.01.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 14.475.000,00 1.06.1.06.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.850.000,00 1.06.1.06.01.16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 124.152.500,00 1.06.1.06.01.16.02. KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH 54.637.500,00 1.06.1.06.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 27.662.500,00 1.06.1.06.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.975.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.06.1.06.01.16.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 69.515.000,00 1.06.1.06.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 16.650.000,00 1.06.1.06.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.865.000,00 1.06.1.06.01.18. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 145.750.000,00 1.06.1.06.01.18.01. SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 145.750.000,00 1.06.1.06.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 74.800.000,00 1.06.1.06.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.950.000,00 1.06.1.06.01.19. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR 127.722.500,00 1.06.1.06.01.19.04. KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PNPM MANDIRI PERKOTAAN 127.722.500,00 1.06.1.06.01.19.04.5.2.1. Belanja Pegawai 58.960.000,00 1.06.1.06.01.19.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.762.500,00 1.06.1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 329.227.500,00 1.06.1.06.01.21.01. PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK 59.425.000,00 1.06.1.06.01.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 34.490.000,00 1.06.1.06.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.935.000,00 1.06.1.06.01.21.09. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 168.245.000,00 1.06.1.06.01.21.09.5.2.1. Belanja Pegawai 29.835.000,00 1.06.1.06.01.21.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.410.000,00 1.06.1.06.01.21.12. PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 28.245.000,00 1.06.1.06.01.21.12.5.2.1. Belanja Pegawai 20.340.000,00 1.06.1.06.01.21.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.905.000,00 1.06.1.06.01.21.14. REVIEW RENCANA TERPADU PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2JM) 73.312.500,00 1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. Belanja Pegawai 34.025.000,00 1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.287.500,00 1.06.1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 131.700.000,00 1.06.1.06.01.22.03. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 131.700.000,00 1.06.1.06.01.22.03.5.2.1. Belanja Pegawai 71.875.000,00 1.06.1.06.01.22.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.825.000,00 1.06.1.06.01.23. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 136.865.000,00 1.06.1.06.01.23.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA 136.865.000,00 1.06.1.06.01.23.03.5.2.1. Belanja Pegawai 62.775.000,00 1.06.1.06.01.23.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.090.000,00 1.06.1.06.01.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 125.935.000,00 1.06.1.06.01.24.05. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL) 125.935.000,00 1.06.1.06.01.24.05.5.2.1. Belanja Pegawai 87.350.000,00 1.06.1.06.01.24.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.585.000,00 6.022.976.521,00JUMLAH BELANJA (6.022.976.521,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.02. - DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA 1 2 3 4 1.03.1.03.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 489.000.000,00 1.03.1.03.02.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 489.000.000,00 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 489.000.000,00 489.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.03.1.03.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 91.871.889.557,00 1.03.1.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.930.996.184,00 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.930.996.184,00 1.03.1.03.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 85.940.893.373,00 1.03.1.03.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 947.320.500,00 1.03.1.03.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 109.400.000,00 1.03.1.03.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.400.000,00 1.03.1.03.02.01.02.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 1.03.1.03.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 12.400.000,00 1.03.1.03.02.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.400.000,00 1.03.1.03.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 26.375.000,00 1.03.1.03.02.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00 1.03.1.03.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.325.000,00 1.03.1.03.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 48.425.000,00 1.03.1.03.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.425.000,00 1.03.1.03.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.575.000,00 1.03.1.03.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.575.000,00 1.03.1.03.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.147.500,00 1.03.1.03.02.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.147.500,00 1.03.1.03.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 108.500.000,00 1.03.1.03.02.01.13.5.2.3. Belanja Modal 108.500.000,00 1.03.1.03.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.020.000,00 1.03.1.03.02.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.020.000,00 1.03.1.03.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 338.133.000,00 1.03.1.03.02.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 338.133.000,00 1.03.1.03.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 161.320.000,00 1.03.1.03.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 161.320.000,00 1.03.1.03.02.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 121.025.000,00 1.03.1.03.02.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 121.025.000,00 1.03.1.03.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.328.515.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.1.03.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.110.175.000,00 1.03.1.03.02.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.03.1.03.02.02.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.675.000,00 1.03.1.03.02.02.03.5.2.3. Belanja Modal 2.100.000.000,00 1.03.1.03.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,00 1.03.1.03.02.02.22.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00 1.03.1.03.02.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 55.050.000,00 1.03.1.03.02.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00 1.03.1.03.02.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.000.000,00 1.03.1.03.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 93.650.000,00 1.03.1.03.02.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.03.1.03.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.200.000,00 1.03.1.03.02.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 9.640.000,00 1.03.1.03.02.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.640.000,00 1.03.1.03.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 57.000.000,00 1.03.1.03.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 57.000.000,00 1.03.1.03.02.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.000.000,00 1.03.1.03.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 32.920.000,00 1.03.1.03.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 32.920.000,00 1.03.1.03.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.920.000,00 1.03.1.03.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.300.000,00 1.03.1.03.02.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 4.300.000,00 1.03.1.03.02.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.03.1.03.02.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.350.000,00 1.03.1.03.02.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 22.081.560.391,00 1.03.1.03.02.15.03. PEMBANGUNAN JALAN 19.160.960.391,00 1.03.1.03.02.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 60.600.000,00 1.03.1.03.02.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 414.675.000,00 1.03.1.03.02.15.03.5.2.3. Belanja Modal 18.685.685.391,00 1.03.1.03.02.15.07. PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA 2.920.600.000,00 1.03.1.03.02.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.300.000,00 1.03.1.03.02.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.700.000,00 1.03.1.03.02.15.07.5.2.3. Belanja Modal 2.893.600.000,00 1.03.1.03.02.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 3.372.985.453,00 1.03.1.03.02.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 3.372.985.453,00 1.03.1.03.02.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.03.1.03.02.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.364.585.453,00 1.03.1.03.02.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 29.318.872.429,00 1.03.1.03.02.18.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 2.757.152.429,00 1.03.1.03.02.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 15.300.000,00 1.03.1.03.02.18.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.741.852.429,00 1.03.1.03.02.18.06. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN 25.281.020.000,00 1.03.1.03.02.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 22.500.000,00 1.03.1.03.02.18.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 443.110.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.1.03.02.18.06.5.2.3. Belanja Modal 24.815.410.000,00 1.03.1.03.02.18.07. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN 1.280.700.000,00 1.03.1.03.02.18.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.300.000,00 1.03.1.03.02.18.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.400.000,00 1.03.1.03.02.18.07.5.2.3. Belanja Modal 1.250.000.000,00 1.03.1.03.02.22. PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN 228.500.000,00 1.03.1.03.02.22.02. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA BASE JEMBATAN 228.500.000,00 1.03.1.03.02.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00 1.03.1.03.02.22.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 209.300.000,00 1.03.1.03.02.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 334.705.000,00 1.03.1.03.02.23.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 334.705.000,00 1.03.1.03.02.23.10.5.2.1. Belanja Pegawai 120.300.000,00 1.03.1.03.02.23.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 214.405.000,00 1.03.1.03.02.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 9.141.801.000,00 1.03.1.03.02.27.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH 3.745.424.000,00 1.03.1.03.02.27.02.5.2.1. Belanja Pegawai 87.600.000,00 1.03.1.03.02.27.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.657.824.000,00 1.03.1.03.02.27.10. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 5.396.377.000,00 1.03.1.03.02.27.10.5.2.1. Belanja Pegawai 68.550.000,00 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 279.735.000,00 1.03.1.03.02.27.10.5.2.3. Belanja Modal 5.048.092.000,00 1.03.1.03.02.29. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 2.175.940.000,00 1.03.1.03.02.29.02. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 2.114.275.000,00 1.03.1.03.02.29.02.5.2.1. Belanja Pegawai 28.650.000,00 1.03.1.03.02.29.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.085.625.000,00 1.03.1.03.02.29.04. BOP PNPM MANDIRI PERKOTAAN 61.665.000,00 1.03.1.03.02.29.04.5.2.1. Belanja Pegawai 26.400.000,00 1.03.1.03.02.29.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.265.000,00 1.03.1.03.02.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 7.125.798.600,00 1.03.1.03.02.30.02. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 6.945.958.600,00 1.03.1.03.02.30.02.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 1.03.1.03.02.30.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.190.000,00 1.03.1.03.02.30.02.5.2.3. Belanja Modal 6.888.868.600,00 1.03.1.03.02.30.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 21.800.000,00 1.03.1.03.02.30.08.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.03.1.03.02.30.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.000.000,00 1.03.1.03.02.30.11. BOP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (PPIP) 158.040.000,00 1.03.1.03.02.30.11.5.2.1. Belanja Pegawai 87.000.000,00 1.03.1.03.02.30.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.040.000,00 1.04.1.03.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 8.106.575.000,00 1.04.1.03.02.15.07. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT 8.106.575.000,00 1.04.1.03.02.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 49.650.000,00 1.04.1.03.02.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.056.925.000,00 1.05.1.03.02.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 661.325.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.05.1.03.02.15.02. PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN RTBL 661.325.000,00 1.05.1.03.02.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 21.750.000,00 1.05.1.03.02.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 639.575.000,00 1.05.1.03.02.16. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 22.775.000,00 1.05.1.03.02.16.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN TATA RUANG 22.775.000,00 1.05.1.03.02.16.09.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.05.1.03.02.16.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.175.000,00 91.871.889.557,00JUMLAH BELANJA (91.382.889.557,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.17. - KEBUDAYAAN 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 2 3 4 1.17.1.17.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 220.000.000,00 1.17.1.17.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 220.000.000,00 1.17.1.17.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 220.000.000,00 220.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.17.1.17.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.451.546.480,00 1.17.1.17.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.504.290.855,00 1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.504.290.855,00 1.17.1.17.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.947.255.625,00 1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 816.129.625,00 1.17.1.17.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.700.000,00 1.17.1.17.01.01.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.17.1.17.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.200.000,00 1.17.1.17.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.750.000,00 1.17.1.17.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.750.000,00 1.17.1.17.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.004.000,00 1.17.1.17.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.004.000,00 1.17.1.17.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 49.263.625,00 1.17.1.17.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.263.625,00 1.17.1.17.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 83.330.000,00 1.17.1.17.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.330.000,00 1.17.1.17.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.462.000,00 1.17.1.17.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.462.000,00 1.17.1.17.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.600.000,00 1.17.1.17.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 40.600.000,00 1.17.1.17.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 1.17.1.17.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.17.1.17.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 144.360.000,00 1.17.1.17.01.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.17.1.17.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 141.860.000,00 1.17.1.17.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 316.760.000,00 1.17.1.17.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 316.760.000,00 1.17.1.17.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 118.740.000,00 1.17.1.17.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 89.100.000,00 1.17.1.17.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.640.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 80.200.000,00 1.17.1.17.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 1.17.1.17.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.17.1.17.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 38.250.000,00 1.17.1.17.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 1.17.1.17.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.000.000,00 1.17.1.17.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 11.950.000,00 1.17.1.17.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.950.000,00 1.17.1.17.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00 1.17.1.17.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 25.000.000,00 1.17.1.17.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.17.1.17.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.500.000,00 1.17.1.17.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 3.500.000,00 1.17.1.17.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.17.1.17.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00 1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 533.935.000,00 1.17.1.17.01.16.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR 533.935.000,00 1.17.1.17.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 5.900.000,00 1.17.1.17.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 528.035.000,00 1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.051.861.500,00 1.17.1.17.01.17.01. PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 978.300.000,00 1.17.1.17.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 70.150.000,00 1.17.1.17.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 266.150.000,00 1.17.1.17.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 642.000.000,00 1.17.1.17.01.17.04. FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH 73.561.500,00 1.17.1.17.01.17.04.5.2.1. Belanja Pegawai 31.300.000,00 1.17.1.17.01.17.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.261.500,00 1.18.1.17.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 81.263.000,00 1.18.1.17.01.16.01. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 15.756.000,00 1.18.1.17.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.18.1.17.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.556.000,00 1.18.1.17.01.16.03. FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 65.507.000,00 1.18.1.17.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 16.700.000,00 1.18.1.17.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.807.000,00 1.18.1.17.01.17. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA 50.051.500,00 1.18.1.17.01.17.02. PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEMUDA 50.051.500,00 1.18.1.17.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 17.800.000,00 1.18.1.17.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.251.500,00 1.18.1.17.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.972.990.000,00 1.18.1.17.01.20.04. PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH 1.972.990.000,00 1.18.1.17.01.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 91.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.18.1.17.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.881.790.000,00 1.18.1.17.01.21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 5.132.300.000,00 1.18.1.17.01.21.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA OLAHRAGA 5.132.300.000,00 1.18.1.17.01.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 73.400.000,00 1.18.1.17.01.21.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.058.900.000,00 2.04.1.17.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.133.165.000,00 2.04.1.17.01.16.01. PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN 1.133.165.000,00 2.04.1.17.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 2.04.1.17.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 445.665.000,00 2.04.1.17.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 677.500.000,00 2.04.1.17.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 66.860.000,00 2.04.1.17.01.17.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA 66.860.000,00 2.04.1.17.01.17.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.500.000,00 2.04.1.17.01.17.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.360.000,00 14.451.546.480,00JUMLAH BELANJA (14.231.546.480,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.02. - KEHUTANAN 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1 2 3 4 2.02.2.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.604.903.434,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.866.221.885,00 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.866.221.885,00 2.02.2.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.738.681.549,00 2.02.2.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 848.018.257,00 2.02.2.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 65.640.000,00 2.02.2.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.640.000,00 2.02.2.02.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.000.000,00 2.02.2.02.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00 2.02.2.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.199.325,00 2.02.2.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.199.325,00 2.02.2.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.197.732,00 2.02.2.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.197.732,00 2.02.2.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.741.200,00 2.02.2.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.741.200,00 2.02.2.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 133.150.000,00 2.02.2.02.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 133.150.000,00 2.02.2.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.400.000,00 2.02.2.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.400.000,00 2.02.2.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 374.850.000,00 2.02.2.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 374.850.000,00 2.02.2.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 110.840.000,00 2.02.2.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.840.000,00 2.02.2.02.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 79.000.000,00 2.02.2.02.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 73.000.000,00 2.02.2.02.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 2.02.2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 160.777.050,00 2.02.2.02.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.807.050,00 2.02.2.02.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.807.050,00 2.02.2.02.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00 2.02.2.02.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 2.02.2.02.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 2.02.2.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 84.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.02.2.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.000.000,00 2.02.2.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 20.520.000,00 2.02.2.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.520.000,00 2.02.2.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 51.950.000,00 2.02.2.02.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 51.950.000,00 2.02.2.02.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 2.02.2.02.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.500.000,00 2.02.2.02.01.15. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 179.130.000,00 2.02.2.02.01.15.02. PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN 179.130.000,00 2.02.2.02.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.02.2.02.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 177.130.000,00 2.02.2.02.01.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.065.058.742,00 2.02.2.02.01.16.06. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1.762.958.742,00 2.02.2.02.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 41.400.000,00 2.02.2.02.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.328.158.742,00 2.02.2.02.01.16.06.5.2.3. Belanja Modal 393.400.000,00 2.02.2.02.01.16.08. REBOISASI DAN REHABILITASI LAHAN 302.100.000,00 2.02.2.02.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.02.2.02.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000.000,00 2.01.2.02.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 557.047.500,00 2.01.2.02.01.15.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 557.047.500,00 2.01.2.02.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 41.300.000,00 2.01.2.02.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 515.747.500,00 2.01.2.02.01.16. PROGRAM PENINGKATAN HASIL DAN MUTU PERTANIAN/PERKEBUNAN 1.205.400.000,00 2.01.2.02.01.16.04. PENGEMBANGAN DIVERISIFIKASI TANAMAN 1.205.400.000,00 2.01.2.02.01.16.04.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 2.01.2.02.01.16.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000.000,00 2.01.2.02.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 671.300.000,00 2.01.2.02.01.19.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN 671.300.000,00 2.01.2.02.01.19.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00 2.01.2.02.01.19.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 669.900.000,00 12.604.903.434,00JUMLAH BELANJA (12.604.903.434,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 2 3 4 2.05.2.05.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 230.000.000,00 2.05.2.05.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 230.000.000,00 2.05.2.05.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 230.000.000,00 230.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.05.2.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 13.700.292.994,00 2.05.2.05.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.319.267.494,00 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.319.267.494,00 2.05.2.05.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.381.025.500,00 2.05.2.05.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 583.405.500,00 2.05.2.05.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 60.000.000,00 2.05.2.05.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.000.000,00 2.05.2.05.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 4.350.000,00 2.05.2.05.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.350.000,00 2.05.2.05.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.200.000,00 2.05.2.05.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.200.000,00 2.05.2.05.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 18.750.000,00 2.05.2.05.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 2.05.2.05.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.300.000,00 2.05.2.05.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 34.865.500,00 2.05.2.05.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.865.500,00 2.05.2.05.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 88.970.000,00 2.05.2.05.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.970.000,00 2.05.2.05.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.970.000,00 2.05.2.05.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.970.000,00 2.05.2.05.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.080.000,00 2.05.2.05.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.080.000,00 2.05.2.05.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 174.795.000,00 2.05.2.05.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 174.795.000,00 2.05.2.05.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 125.975.000,00 2.05.2.05.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.975.000,00 2.05.2.05.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 61.450.000,00 2.05.2.05.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 59.200.000,00 2.05.2.05.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.250.000,00 2.05.2.05.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 150.273.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.05.2.05.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 17.000.000,00 2.05.2.05.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 17.000.000,00 2.05.2.05.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 57.250.000,00 2.05.2.05.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.250.000,00 2.05.2.05.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 76.023.000,00 2.05.2.05.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 2.05.2.05.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.573.000,00 2.05.2.05.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 32.000.000,00 2.05.2.05.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 32.000.000,00 2.05.2.05.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.000.000,00 2.05.2.05.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 275.150.000,00 2.05.2.05.01.15.02. PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 275.150.000,00 2.05.2.05.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 2.05.2.05.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 173.650.000,00 2.05.2.05.01.15.02.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00 2.05.2.05.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 4.906.405.000,00 2.05.2.05.01.20.01. PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 806.625.000,00 2.05.2.05.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 64.500.000,00 2.05.2.05.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 492.100.000,00 2.05.2.05.01.20.01.5.2.3. Belanja Modal 250.025.000,00 2.05.2.05.01.20.04. PENDAMPINGAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI 4.099.780.000,00 2.05.2.05.01.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 80.550.000,00 2.05.2.05.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.966.350.000,00 2.05.2.05.01.20.04.5.2.3. Belanja Modal 1.052.880.000,00 2.05.2.05.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 4.268.042.000,00 2.05.2.05.01.21.03. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TEMPAT PELELANGAN IKAN 93.850.000,00 2.05.2.05.01.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 78.750.000,00 2.05.2.05.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.500.000,00 2.05.2.05.01.21.03.5.2.3. Belanja Modal 8.600.000,00 2.05.2.05.01.21.06. PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERIKANAN 4.174.192.000,00 2.05.2.05.01.21.06.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00 2.05.2.05.01.21.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.977.792.000,00 2.05.2.05.01.21.06.5.2.3. Belanja Modal 1.193.100.000,00 2.05.2.05.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 165.750.000,00 2.05.2.05.01.22.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERIKANAN 165.750.000,00 2.05.2.05.01.22.03.5.2.1. Belanja Pegawai 92.500.000,00 2.05.2.05.01.22.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 73.250.000,00 13.700.292.994,00JUMLAH BELANJA (13.470.292.994,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 2 3 4 1.10.1.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.105.553.157,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.296.893.157,00 1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.296.893.157,00 1.10.1.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.808.660.000,00 1.10.1.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 451.202.500,00 1.10.1.10.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 135.000.000,00 1.10.1.10.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 135.000.000,00 1.10.1.10.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.500.000,00 1.10.1.10.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00 1.10.1.10.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 41.696.500,00 1.10.1.10.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.696.500,00 1.10.1.10.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.800.000,00 1.10.1.10.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.800.000,00 1.10.1.10.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.200.000,00 1.10.1.10.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00 1.10.1.10.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 178.796.000,00 1.10.1.10.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 178.796.000,00 1.10.1.10.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 79.210.000,00 1.10.1.10.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 79.210.000,00 1.10.1.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 337.020.000,00 1.10.1.10.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 157.300.000,00 1.10.1.10.01.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00 1.10.1.10.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 155.000.000,00 1.10.1.10.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 1.10.1.10.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.10.1.10.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.020.000,00 1.10.1.10.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.020.000,00 1.10.1.10.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 26.200.000,00 1.10.1.10.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.200.000,00 1.10.1.10.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 73.500.000,00 1.10.1.10.01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 73.500.000,00 1.10.1.10.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 35.500.000,00 1.10.1.10.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 35.500.000,00 1.10.1.10.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.10.1.10.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12.337.500,00 1.10.1.10.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 12.337.500,00 1.10.1.10.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 11.625.000,00 1.10.1.10.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 712.500,00 1.10.1.10.01.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 972.600.000,00 1.10.1.10.01.15.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN 439.450.000,00 1.10.1.10.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 52.800.000,00 1.10.1.10.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 141.650.000,00 1.10.1.10.01.15.06.5.2.3. Belanja Modal 245.000.000,00 1.10.1.10.01.15.08. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN 268.150.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 164.700.000,00 1.10.1.10.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 103.450.000,00 1.10.1.10.01.15.11. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 265.000.000,00 1.10.1.10.01.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 201.000.000,00 1.10.1.10.01.15.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.000.000,00 5.105.553.157,00JUMLAH BELANJA (5.105.553.157,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02. - KESEHATAN 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 24.000.000.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 24.000.000.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 24.000.000.000,00 24.000.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 124.875.447.082,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 74.140.641.389,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 74.140.641.389,00 1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 50.734.805.693,00 1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.089.782.500,00 1.02.1.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 1.02.1.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 587.895.000,00 1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 587.895.000,00 1.02.1.02.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 110.600.000,00 1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.600.000,00 1.02.1.02.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 811.850.000,00 1.02.1.02.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 742.650.000,00 1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.200.000,00 1.02.1.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 128.022.500,00 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.022.500,00 1.02.1.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 97.390.000,00 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.390.000,00 1.02.1.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 24.600.000,00 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.600.000,00 1.02.1.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 145.300.000,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 130.500.000,00 1.02.1.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.880.000,00 1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.880.000,00 1.02.1.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 430.720.000,00 1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 430.720.000,00 1.02.1.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 262.000.000,00 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 262.000.000,00 1.02.1.02.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 1.482.525.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.1.02.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 1.442.325.000,00 1.02.1.02.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.200.000,00 1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.110.450.000,00 1.02.1.02.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00 1.02.1.02.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.02.1.02.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.02.1.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 993.600.000,00 1.02.1.02.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 432.600.000,00 1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 561.000.000,00 1.02.1.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 71.400.000,00 1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.400.000,00 1.02.1.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 53.500.000,00 1.02.1.02.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 53.500.000,00 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.500.000,00 1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10.624.000,00 1.02.1.02.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 10.624.000,00 1.02.1.02.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.300.000,00 1.02.1.02.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.324.000,00 1.02.1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 24.703.885.445,00 1.02.1.02.01.16.06. REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 604.800.445,00 1.02.1.02.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.02.1.02.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 601.800.445,00 1.02.1.02.01.16.11. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 99.085.000,00 1.02.1.02.01.16.11.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.885.000,00 1.02.1.02.01.16.15. PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 24.000.000.000,00 1.02.1.02.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai 17.416.202.050,00 1.02.1.02.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.102.872.784,00 1.02.1.02.01.16.15.5.2.3. Belanja Modal 480.925.166,00 1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 443.617.500,00 1.02.1.02.01.20.02. PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 299.880.000,00 1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 299.880.000,00 1.02.1.02.01.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA 143.737.500,00 1.02.1.02.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 14.800.000,00 1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.937.500,00 1.02.1.02.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 787.147.400,00 1.02.1.02.01.22.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 185.970.500,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.170.500,00 1.02.1.02.01.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 302.235.000,00 1.02.1.02.01.22.05.5.2.1. Belanja Pegawai 12.050.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 160.185.000,00 1.02.1.02.01.22.05.5.2.3. Belanja Modal 130.000.000,00 1.02.1.02.01.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 298.941.900,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.250.000,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 295.691.900,00 1.02.1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 112.391.000,00 1.02.1.02.01.23.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESAHTAN 36.005.000,00 1.02.1.02.01.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.625.000,00 1.02.1.02.01.23.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.380.000,00 1.02.1.02.01.23.07. PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN 76.386.000,00 1.02.1.02.01.23.07.5.2.1. Belanja Pegawai 44.100.000,00 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.286.000,00 1.02.1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 19.240.927.848,00 1.02.1.02.01.25.07. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PEMBANTU 14.000.333.730,00 1.02.1.02.01.25.07.5.2.1. Belanja Pegawai 133.700.000,00 1.02.1.02.01.25.07.5.2.3. Belanja Modal 13.866.633.730,00 1.02.1.02.01.25.23. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 3.352.212.000,00 1.02.1.02.01.25.23.5.2.1. Belanja Pegawai 42.700.000,00 1.02.1.02.01.25.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.650.000,00 1.02.1.02.01.25.23.5.2.3. Belanja Modal 3.296.862.000,00 1.02.1.02.01.25.25. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KESEHATAN 1.888.382.118,00 1.02.1.02.01.25.25.5.2.1. Belanja Pegawai 34.450.000,00 1.02.1.02.01.25.25.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.697.814.932,00 1.02.1.02.01.25.25.5.2.3. Belanja Modal 156.117.186,00 1.02.1.02.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 182.480.000,00 1.02.1.02.01.32.04. PENYULUHAN TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK 182.480.000,00 1.02.1.02.01.32.04.5.2.1. Belanja Pegawai 55.000.000,00 1.02.1.02.01.32.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.480.000,00 124.875.447.082,00JUMLAH BELANJA (100.875.447.082,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN 1 2 3 4 1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 491.349.114.825,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 429.705.803.144,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 429.705.803.144,00 1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 61.643.311.681,00 1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.308.943.600,00 1.01.1.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 95.880.000,00 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.880.000,00 1.01.1.01.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 7.500.000,00 1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.500.000,00 1.01.1.01.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 120.000.000,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 99.000.000,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 1.01.1.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 66.343.600,00 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.343.600,00 1.01.1.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 143.140.000,00 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.140.000,00 1.01.1.01.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8.960.000,00 1.01.1.01.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.960.000,00 1.01.1.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 418.260.000,00 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 418.260.000,00 1.01.1.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 267.810.000,00 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 267.810.000,00 1.01.1.01.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 181.050.000,00 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 172.050.000,00 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.000.000,00 1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.381.454.000,00 1.01.1.01.01.02.12. PENGADAAN TANAH 4.200.000.000,00 1.01.1.01.01.02.12.5.2.3. Belanja Modal 4.200.000.000,00 1.01.1.01.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 65.500.000,00 1.01.1.01.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.500.000,00 1.01.1.01.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 1.01.1.01.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.01.1.01.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 69.524.000,00 1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.524.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.1.01.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 16.430.000,00 1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.430.000,00 1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 81.000.000,00 1.01.1.01.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 81.000.000,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.000.000,00 1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 116.041.000,00 1.01.1.01.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 116.041.000,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 74.050.000,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.991.000,00 1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.693.508.000,00 1.01.1.01.01.15.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 500.800.000,00 1.01.1.01.01.15.18.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 1.01.1.01.01.15.18.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00 1.01.1.01.01.15.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 920.800.000,00 1.01.1.01.01.15.19.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 1.01.1.01.01.15.19.5.2.3. Belanja Modal 920.000.000,00 1.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.146.000.000,00 1.01.1.01.01.15.59.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.01.1.01.01.15.59.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.145.000.000,00 1.01.1.01.01.15.67. PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIFITAS PAUD 125.908.000,00 1.01.1.01.01.15.67.5.2.1. Belanja Pegawai 4.300.000,00 1.01.1.01.01.15.67.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 121.608.000,00 1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 33.441.130.033,00 1.01.1.01.01.16.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 2.007.546.000,00 1.01.1.01.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 1.01.1.01.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.446.000,00 1.01.1.01.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 1.960.500.000,00 1.01.1.01.01.16.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA SEKOLAH 811.000.000,00 1.01.1.01.01.16.02.5.2.3. Belanja Modal 811.000.000,00 1.01.1.01.01.16.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 4.558.056.000,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3. Belanja Modal 4.552.456.000,00 1.01.1.01.01.16.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 1.606.000.000,00 1.01.1.01.01.16.04.5.2.3. Belanja Modal 1.606.000.000,00 1.01.1.01.01.16.05. PEMBANGUNAN LABORATURIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH 493.000.000,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 187.000.000,00 1.01.1.01.01.16.05.5.2.3. Belanja Modal 306.000.000,00 1.01.1.01.01.16.08. PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA 1.904.000.000,00 1.01.1.01.01.16.08.5.2.3. Belanja Modal 1.904.000.000,00 1.01.1.01.01.16.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 2.677.500.000,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 414.900.000,00 1.01.1.01.01.16.11.5.2.3. Belanja Modal 2.262.600.000,00 1.01.1.01.01.16.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 1.500.000.000,00 1.01.1.01.01.16.19.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.1.01.01.16.63. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP 682.850.000,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.1. Belanja Pegawai 450.600.000,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 232.250.000,00 1.01.1.01.01.16.66. PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH UNTUK SD/MI DAN SMP/MTS 12.658.635.033,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.496.596.800,00 1.01.1.01.01.16.66.5.2.3. Belanja Modal 9.145.538.233,00 1.01.1.01.01.16.70. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 414.549.000,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 410.549.000,00 1.01.1.01.01.16.79. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SD/MI DAN SMP/MTS 289.734.000,00 1.01.1.01.01.16.79.5.2.1. Belanja Pegawai 56.750.000,00 1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 232.984.000,00 1.01.1.01.01.16.84. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH UNGGUL SD DAN SMP 3.838.260.000,00 1.01.1.01.01.16.84.5.2.1. Belanja Pegawai 1.721.600.000,00 1.01.1.01.01.16.84.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.095.260.000,00 1.01.1.01.01.16.84.5.2.3. Belanja Modal 21.400.000,00 1.01.1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 18.439.757.048,00 1.01.1.01.01.17.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 2.552.800.000,00 1.01.1.01.01.17.04.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.01.1.01.01.17.04.5.2.3. Belanja Modal 2.550.000.000,00 1.01.1.01.01.17.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR 1.899.800.000,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.01.1.01.01.17.09.5.2.3. Belanja Modal 1.897.000.000,00 1.01.1.01.01.17.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 1.226.800.000,00 1.01.1.01.01.17.11.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.01.1.01.01.17.11.5.2.3. Belanja Modal 1.224.000.000,00 1.01.1.01.01.17.18. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 248.618.048,00 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3. Belanja Modal 248.618.048,00 1.01.1.01.01.17.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 677.800.000,00 1.01.1.01.01.17.19.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.01.1.01.01.17.19.5.2.3. Belanja Modal 675.000.000,00 1.01.1.01.01.17.61. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM) 284.800.000,00 1.01.1.01.01.17.61.5.2.1. Belanja Pegawai 284.800.000,00 1.01.1.01.01.17.66. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN INDUSTRI 70.200.000,00 1.01.1.01.01.17.66.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.200.000,00 1.01.1.01.01.17.70. PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN PRESTASI SISWA 690.188.000,00 1.01.1.01.01.17.70.5.2.1. Belanja Pegawai 147.000.000,00 1.01.1.01.01.17.70.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 543.188.000,00 1.01.1.01.01.17.71. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMK 159.491.000,00 1.01.1.01.01.17.71.5.2.1. Belanja Pegawai 12.850.000,00 1.01.1.01.01.17.71.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 146.641.000,00 1.01.1.01.01.17.73. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMA PROGRAM UNGGUL 1.952.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.1.01.01.17.73.5.2.1. Belanja Pegawai 276.050.000,00 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.676.450.000,00 1.01.1.01.01.17.74. PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SMA 4.950.664.000,00 1.01.1.01.01.17.74.5.2.1. Belanja Pegawai 16.100.000,00 1.01.1.01.01.17.74.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.600.000,00 1.01.1.01.01.17.74.5.2.3. Belanja Modal 4.733.964.000,00 1.01.1.01.01.17.75. PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SMK 3.726.096.000,00 1.01.1.01.01.17.75.5.2.1. Belanja Pegawai 13.800.000,00 1.01.1.01.01.17.75.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 430.900.000,00 1.01.1.01.01.17.75.5.2.3. Belanja Modal 3.281.396.000,00 1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 656.383.000,00 1.01.1.01.01.18.01. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 155.095.000,00 1.01.1.01.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 9.450.000,00 1.01.1.01.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 145.645.000,00 1.01.1.01.01.18.06. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL 293.800.000,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.01.1.01.01.18.06.5.2.3. Belanja Modal 292.600.000,00 1.01.1.01.01.18.12. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL 108.485.000,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.485.000,00 1.01.1.01.01.18.25. PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL KESETARAAN PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C 99.003.000,00 1.01.1.01.01.18.25.5.2.1. Belanja Pegawai 47.150.000,00 1.01.1.01.01.18.25.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.853.000,00 1.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 525.095.000,00 1.01.1.01.01.22.07. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN 311.620.000,00 1.01.1.01.01.22.07.5.2.1. Belanja Pegawai 64.100.000,00 1.01.1.01.01.22.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 247.520.000,00 1.01.1.01.01.22.08. PENYELENGGARAAN PELATIHAN,SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI ISU PENDIDIKAN 213.475.000,00 1.01.1.01.01.22.08.5.2.1. Belanja Pegawai 8.700.000,00 1.01.1.01.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 204.775.000,00 491.349.114.825,00JUMLAH BELANJA (491.349.114.825,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM 1.03.03. - DINAS PENGAIRAN 1 2 3 4 1.03.1.03.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 74.111.036.317,00 1.03.1.03.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.933.452.991,00 1.03.1.03.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.933.452.991,00 1.03.1.03.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 67.177.583.326,00 1.03.1.03.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 802.791.126,00 1.03.1.03.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 51.200.000,00 1.03.1.03.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.200.000,00 1.03.1.03.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.900.000,00 1.03.1.03.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.900.000,00 1.03.1.03.03.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 300.000,00 1.03.1.03.03.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000,00 1.03.1.03.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.022.000,00 1.03.1.03.03.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.022.000,00 1.03.1.03.03.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 10.000.000,00 1.03.1.03.03.01.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00 1.03.1.03.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.571.126,00 1.03.1.03.03.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.03.1.03.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.371.126,00 1.03.1.03.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.000.000,00 1.03.1.03.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.000.000,00 1.03.1.03.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.996.000,00 1.03.1.03.03.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.996.000,00 1.03.1.03.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 1.03.1.03.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.03.1.03.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 554.242.000,00 1.03.1.03.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 554.242.000,00 1.03.1.03.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 85.600.000,00 1.03.1.03.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.600.000,00 1.03.1.03.03.01.20. PENYEDIAAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA 41.800.000,00 1.03.1.03.03.01.20.5.2.1. Belanja Pegawai 37.000.000,00 1.03.1.03.03.01.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.000,00 1.03.1.03.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 158.375.000,00 1.03.1.03.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 105.375.000,00 1.03.1.03.03.02.09.5.2.3. Belanja Modal 105.375.000,00 1.03.1.03.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 1.03.1.03.03.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.1.03.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.000.000,00 1.03.1.03.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 1.03.1.03.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19.500.000,00 1.03.1.03.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 19.500.000,00 1.03.1.03.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.500.000,00 1.03.1.03.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11.700.000,00 1.03.1.03.03.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 11.700.000,00 1.03.1.03.03.05.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.700.000,00 1.03.1.03.03.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 54.408.337.200,00 1.03.1.03.03.24.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 926.920.000,00 1.03.1.03.03.24.01.5.2.1. Belanja Pegawai 56.850.000,00 1.03.1.03.03.24.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 870.070.000,00 1.03.1.03.03.24.08. PEMBANGUNAN PINTU AIR 307.644.000,00 1.03.1.03.03.24.08.5.2.1. Belanja Pegawai 20.550.000,00 1.03.1.03.03.24.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.844.000,00 1.03.1.03.03.24.08.5.2.3. Belanja Modal 283.250.000,00 1.03.1.03.03.24.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 8.546.948.200,00 1.03.1.03.03.24.10.5.2.1. Belanja Pegawai 31.950.000,00 1.03.1.03.03.24.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.460.000,00 1.03.1.03.03.24.10.5.2.3. Belanja Modal 8.493.538.200,00 1.03.1.03.03.24.13. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 359.065.000,00 1.03.1.03.03.24.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.03.1.03.03.24.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.490.000,00 1.03.1.03.03.24.13.5.2.3. Belanja Modal 350.075.000,00 1.03.1.03.03.24.15. OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN 36.239.870.000,00 1.03.1.03.03.24.15.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 1.03.1.03.03.24.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.670.000,00 1.03.1.03.03.24.15.5.2.3. Belanja Modal 36.196.300.000,00 1.03.1.03.03.24.17. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 136.400.000,00 1.03.1.03.03.24.17.5.2.1. Belanja Pegawai 112.500.000,00 1.03.1.03.03.24.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.900.000,00 1.03.1.03.03.24.18. OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 1.703.600.000,00 1.03.1.03.03.24.18.5.2.1. Belanja Pegawai 1.051.350.000,00 1.03.1.03.03.24.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 652.250.000,00 1.03.1.03.03.24.19. REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI 6.187.890.000,00 1.03.1.03.03.24.19.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 1.03.1.03.03.24.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 79.180.000,00 1.03.1.03.03.24.19.5.2.3. Belanja Modal 6.089.810.000,00 1.03.1.03.03.28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 6.278.980.000,00 1.03.1.03.03.28.02. REHABILITASI/PEMELIHARAAN RESERVOIR PENGENDALI BANJIR 5.560.090.000,00 1.03.1.03.03.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 31.950.000,00 1.03.1.03.03.28.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.640.000,00 1.03.1.03.03.28.02.5.2.3. Belanja Modal 5.506.500.000,00 1.03.1.03.03.28.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN TANGGUL SUNGAI 718.890.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.03.1.03.03.28.03.5.2.1. Belanja Pegawai 18.450.000,00 1.03.1.03.03.28.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.540.000,00 1.03.1.03.03.28.03.5.2.3. Belanja Modal 692.900.000,00 1.03.1.03.03.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN 5.497.900.000,00 1.03.1.03.03.30.10. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL 5.497.900.000,00 1.03.1.03.03.30.10.5.2.1. Belanja Pegawai 11.700.000,00 1.03.1.03.03.30.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.200.000,00 1.03.1.03.03.30.10.5.2.3. Belanja Modal 5.440.000.000,00 74.111.036.317,00JUMLAH BELANJA (74.111.036.317,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.05. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 53.759.103.308,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 53.759.103.308,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. Hasil Pajak Daerah 41.890.000.000,00 Berdasarkan Nomor 4, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Berdasarkan Nomor 5, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame Berdasarkan Nomor 6, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berdasarkan Nomor 7, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Nomor 8, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Nomor 05, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun 2012 Tentang Pajak parkir Berdasarkan Nomor 4, Qanun Kaupaten Aceh Besar Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pertokoan Berdasarkan Nomor 4, Qanun kabupaten Aceh Besar Nomor 4 tahun 2010 Tentang Bea Perolehan hak Atas tanah dan bangunan 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 Berdasarkan Nomor 19, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.20.1.20.05.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.200.000.000,00 1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 9.569.103.308,00 53.759.103.308,00JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 60.226.068.264,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.097.973.528,00 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 35.097.973.528,00 1.20.1.20.05.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 25.128.094.736,00 1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12.831.312.936,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.05.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 10.335.050.000,00 1.20.1.20.05.01.02.5.2.1. Belanja Pegawai 7.050.000,00 1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.328.000.000,00 1.20.1.20.05.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 50.000.000,00 1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 1.20.1.20.05.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 23.040.000,00 1.20.1.20.05.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.040.000,00 1.20.1.20.05.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 54.612.000,00 1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.612.000,00 1.20.1.20.05.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 271.420.000,00 1.20.1.20.05.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 268.420.000,00 1.20.1.20.05.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 401.070.000,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 5.650.000,00 1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 395.420.000,00 1.20.1.20.05.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 56.330.936,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.430.936,00 1.20.1.20.05.01.12.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00 1.20.1.20.05.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.400.000,00 1.20.1.20.05.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.400.000,00 1.20.1.20.05.01.15.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00 1.20.1.20.05.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 471.080.000,00 1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 471.080.000,00 1.20.1.20.05.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 470.840.000,00 1.20.1.20.05.01.18.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 469.640.000,00 1.20.1.20.05.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 679.470.000,00 1.20.1.20.05.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 559.770.000,00 1.20.1.20.05.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 119.700.000,00 1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 7.916.840.000,00 1.20.1.20.05.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 6.296.700.000,00 1.20.1.20.05.02.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.200.000,00 1.20.1.20.05.02.05.5.2.3. Belanja Modal 6.288.500.000,00 1.20.1.20.05.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 644.100.000,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00 1.20.1.20.05.02.09.5.2.3. Belanja Modal 627.600.000,00 1.20.1.20.05.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 230.100.000,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.500.000,00 1.20.1.20.05.02.22.5.2.3. Belanja Modal 160.500.000,00 1.20.1.20.05.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 1.20.1.20.05.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.20.1.20.05.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 574.140.000,00 1.20.1.20.05.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 30.900.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.05.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 543.240.000,00 1.20.1.20.05.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 141.800.000,00 1.20.1.20.05.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.05.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 140.600.000,00 1.20.1.20.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 45.450.000,00 1.20.1.20.05.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 45.450.000,00 1.20.1.20.05.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.20.1.20.05.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.000.000,00 1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 548.700.000,00 1.20.1.20.05.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 548.700.000,00 1.20.1.20.05.05.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.20.1.20.05.05.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 547.100.000,00 1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 41.615.000,00 1.20.1.20.05.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 41.615.000,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 16.335.000,00 1.20.1.20.05.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.280.000,00 1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.392.711.300,00 1.20.1.20.05.17.01. PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA 219.132.500,00 1.20.1.20.05.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 61.500.000,00 1.20.1.20.05.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 157.632.500,00 1.20.1.20.05.17.03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 104.965.000,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 44.610.000,00 1.20.1.20.05.17.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.355.000,00 1.20.1.20.05.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD 189.127.500,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. Belanja Pegawai 62.875.000,00 1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 126.252.500,00 1.20.1.20.05.17.07. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD 200.880.000,00 1.20.1.20.05.17.07.5.2.1. Belanja Pegawai 141.000.000,00 1.20.1.20.05.17.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.880.000,00 1.20.1.20.05.17.08. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 83.390.000,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.050.000,00 1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.340.000,00 1.20.1.20.05.17.09. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 153.570.000,00 1.20.1.20.05.17.09.5.2.1. Belanja Pegawai 112.400.000,00 1.20.1.20.05.17.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.170.000,00 1.20.1.20.05.17.10. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 170.787.500,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. Belanja Pegawai 65.225.000,00 1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 105.562.500,00 1.20.1.20.05.17.13. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 553.572.500,00 1.20.1.20.05.17.13.5.2.1. Belanja Pegawai 104.325.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.05.17.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 449.247.500,00 1.20.1.20.05.17.14. SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 27.000.000,00 1.20.1.20.05.17.14.5.2.1. Belanja Pegawai 11.700.000,00 1.20.1.20.05.17.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.300.000,00 1.20.1.20.05.17.19. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 122.680.000,00 1.20.1.20.05.17.19.5.2.1. Belanja Pegawai 54.000.000,00 1.20.1.20.05.17.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.680.000,00 1.20.1.20.05.17.29. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SKPD 110.085.000,00 1.20.1.20.05.17.29.5.2.1. Belanja Pegawai 83.700.000,00 1.20.1.20.05.17.29.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.385.000,00 1.20.1.20.05.17.30. PEMBINAAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI SKPD 138.450.000,00 1.20.1.20.05.17.30.5.2.1. Belanja Pegawai 75.575.000,00 1.20.1.20.05.17.30.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.875.000,00 1.20.1.20.05.17.34. PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR 198.212.500,00 1.20.1.20.05.17.34.5.2.1. Belanja Pegawai 48.700.000,00 1.20.1.20.05.17.34.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 149.512.500,00 1.20.1.20.05.17.35. INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH 429.802.500,00 1.20.1.20.05.17.35.5.2.1. Belanja Pegawai 252.900.000,00 1.20.1.20.05.17.35.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 176.902.500,00 1.20.1.20.05.17.36. INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 691.056.300,00 1.20.1.20.05.17.36.5.2.1. Belanja Pegawai 487.596.300,00 1.20.1.20.05.17.36.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 203.460.000,00 1.20.1.20.05.36. PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH 351.465.500,00 1.20.1.20.05.36.01. OPERASI PEMANFAATAN ASET/KEKAYAAN DAERAH 351.465.500,00 1.20.1.20.05.36.01.5.2.1. Belanja Pegawai 20.250.000,00 1.20.1.20.05.36.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 331.215.500,00 60.226.068.264,00JUMLAH BELANJA (6.466.964.956,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.07. - PERHUBUNGAN 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA 1 2 3 4 1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.703.000.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.703.000.000,00 1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.703.000.000,00 Berdasarkan Nomor 8, Qanun kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Nomor 9, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal 1.703.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 8.447.253.180,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.297.582.680,00 1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.297.582.680,00 1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.149.670.500,00 1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 895.153.400,00 1.07.1.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 70.620.000,00 1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.620.000,00 1.07.1.07.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.340.000,00 1.07.1.07.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.340.000,00 1.07.1.07.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 46.490.000,00 1.07.1.07.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 39.030.000,00 1.07.1.07.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.460.000,00 1.07.1.07.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 99.966.000,00 1.07.1.07.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 92.700.000,00 1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.266.000,00 1.07.1.07.01.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 13.450.000,00 1.07.1.07.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.450.000,00 1.07.1.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 74.390.400,00 1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.390.400,00 1.07.1.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.550.000,00 1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.550.000,00 1.07.1.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 249.770.000,00 1.07.1.07.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.07.1.07.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 247.670.000,00 1.07.1.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.800.000,00 1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.800.000,00 1.07.1.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 210.207.000,00 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 210.207.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07.1.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 110.570.000,00 1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.570.000,00 1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 458.900.000,00 1.07.1.07.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 228.200.000,00 1.07.1.07.01.02.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.07.1.07.01.02.05.5.2.3. Belanja Modal 225.000.000,00 1.07.1.07.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00 1.07.1.07.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.07.1.07.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.07.1.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 185.250.000,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 77.250.000,00 1.07.1.07.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 108.000.000,00 1.07.1.07.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 36.300.000,00 1.07.1.07.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 36.300.000,00 1.07.1.07.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.07.1.07.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.000.000,00 1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.086.255.100,00 1.07.1.07.01.17.02. KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN 110.925.000,00 1.07.1.07.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 101.900.000,00 1.07.1.07.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.025.000,00 1.07.1.07.01.17.05. KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA 293.668.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.1. Belanja Pegawai 242.550.000,00 1.07.1.07.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.118.000,00 1.07.1.07.01.17.08. KEGIATAN PENATAAN TEMPAT-TEMPAT PEMBERHENTIAN ANGKUTAN UMUM 58.397.600,00 1.07.1.07.01.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 34.500.000,00 1.07.1.07.01.17.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.897.600,00 1.07.1.07.01.17.14. SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 87.650.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.1. Belanja Pegawai 3.700.000,00 1.07.1.07.01.17.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.950.000,00 1.07.1.07.01.17.15. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN 14.911.500,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00 1.07.1.07.01.17.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.461.500,00 1.07.1.07.01.17.18. PENGADAAN MODA PERINTIS DARAT, LAUT, DAN AIR/RAWA 520.703.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.403.000,00 1.07.1.07.01.17.18.5.2.3. Belanja Modal 513.000.000,00 1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1.495.310.000,00 1.07.1.07.01.18.01. PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL 1.495.310.000,00 1.07.1.07.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00 1.07.1.07.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.560.000,00 1.07.1.07.01.18.01.5.2.3. Belanja Modal 1.487.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 600.812.000,00 1.07.1.07.01.19.01. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 600.812.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.505.000,00 1.07.1.07.01.19.01.5.2.3. Belanja Modal 592.807.000,00 1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 236.250.000,00 1.07.1.07.01.20.03. PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 236.250.000,00 1.07.1.07.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 98.800.000,00 1.07.1.07.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 137.450.000,00 1.25.1.07.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 25.540.000,00 1.25.1.07.01.15.07. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 25.540.000,00 1.25.1.07.01.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 5.900.000,00 1.25.1.07.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.640.000,00 1.25.1.07.01.17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 66.275.000,00 1.25.1.07.01.17.01. PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 66.275.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 16.250.000,00 1.25.1.07.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.025.000,00 1.25.1.07.01.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 248.875.000,00 1.25.1.07.01.18.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 200.575.000,00 1.25.1.07.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 22.900.000,00 1.25.1.07.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 177.675.000,00 1.25.1.07.01.18.03. PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT 48.300.000,00 1.25.1.07.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 8.800.000,00 1.25.1.07.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.500.000,00 8.447.253.180,00JUMLAH BELANJA (6.744.253.180,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.07. - INDUSTRI 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM 1 2 3 4 2.07.2.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.722.300.000,00 2.07.2.07.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.722.300.000,00 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.722.300.000,00 Berdasarkan Nomor 17, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Nomor 18, Qanun kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi pasar Grosir/atau Pertokoan 1.722.300.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.07.2.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.737.113.567,00 2.07.2.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.707.795.627,00 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.707.795.627,00 2.07.2.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.029.317.940,00 2.07.2.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 459.888.700,00 2.07.2.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 118.800.000,00 2.07.2.07.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 118.800.000,00 2.07.2.07.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.250.000,00 2.07.2.07.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.250.000,00 2.07.2.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 29.133.500,00 2.07.2.07.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 2.07.2.07.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.633.500,00 2.07.2.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.080.000,00 2.07.2.07.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.080.000,00 2.07.2.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.965.200,00 2.07.2.07.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.965.200,00 2.07.2.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.160.000,00 2.07.2.07.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.160.000,00 2.07.2.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 143.680.000,00 2.07.2.07.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.680.000,00 2.07.2.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 126.820.000,00 2.07.2.07.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 126.820.000,00 2.07.2.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 161.930.000,00 2.07.2.07.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.07.2.07.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 2.07.2.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 46.030.000,00 2.07.2.07.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 2.07.2.07.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.780.000,00 2.07.2.07.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 9.350.000,00 2.07.2.07.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.350.000,00 2.07.2.07.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 76.550.000,00 2.07.2.07.01.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 2.07.2.07.01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 74.800.000,00 2.07.2.07.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 28.350.000,00 2.07.2.07.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 28.350.000,00 2.07.2.07.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00 2.07.2.07.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.500.000,00 2.07.2.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 8.562.500,00 2.07.2.07.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 8.562.500,00 2.07.2.07.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 6.300.000,00 2.07.2.07.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.262.500,00 2.07.2.07.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1.083.240.000,00 2.07.2.07.01.16.01. FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA 435.140.000,00 2.07.2.07.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 117.600.000,00 2.07.2.07.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 317.540.000,00 2.07.2.07.01.16.02. PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI 648.100.000,00 2.07.2.07.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 77.400.000,00 2.07.2.07.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 570.700.000,00 2.07.2.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 148.050.000,00 2.07.2.07.01.17.01. PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 148.050.000,00 2.07.2.07.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 5.150.000,00 2.07.2.07.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 142.900.000,00 1.15.2.07.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 115.050.500,00 1.15.2.07.01.16.06. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 58.696.500,00 1.15.2.07.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 26.200.000,00 1.15.2.07.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.496.500,00 1.15.2.07.01.16.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/ KUD 56.354.000,00 1.15.2.07.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 13.650.000,00 1.15.2.07.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.704.000,00 1.15.2.07.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 74.985.000,00 1.15.2.07.01.18.03. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN 46.195.000,00 1.15.2.07.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00 1.15.2.07.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.695.000,00 1.15.2.07.01.18.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 28.790.000,00 1.15.2.07.01.18.09.5.2.1. Belanja Pegawai 19.800.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.15.2.07.01.18.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.990.000,00 2.06.2.07.01.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 45.025.000,00 2.06.2.07.01.15.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA 11.100.000,00 2.06.2.07.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 2.06.2.07.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.200.000,00 2.06.2.07.01.15.04. OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN DAERAH 33.925.000,00 2.06.2.07.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 16.300.000,00 2.06.2.07.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.625.000,00 2.06.2.07.01.18. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI 6.904.236.240,00 2.06.2.07.01.18.03. PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK 97.820.000,00 2.06.2.07.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 2.06.2.07.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 96.070.000,00 2.06.2.07.01.18.04. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA KEMITRAAN 735.384.000,00 2.06.2.07.01.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 475.950.000,00 2.06.2.07.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 259.434.000,00 2.06.2.07.01.18.08. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI 6.071.032.240,00 2.06.2.07.01.18.08.5.2.1. Belanja Pegawai 68.400.000,00 2.06.2.07.01.18.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.400.000,00 2.06.2.07.01.18.08.5.2.3. Belanja Modal 5.973.232.240,00 12.737.113.567,00JUMLAH BELANJA (11.014.813.567,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1 2 3 4 2.03.2.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 17.415.332.774,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.207.698.259,00 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.207.698.259,00 2.03.2.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 15.207.634.515,00 2.03.2.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 419.882.015,00 2.03.2.03.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 46.980.000,00 2.03.2.03.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.980.000,00 2.03.2.03.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 9.050.000,00 2.03.2.03.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.050.000,00 2.03.2.03.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 450.000,00 2.03.2.03.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 450.000,00 2.03.2.03.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 31.820.015,00 2.03.2.03.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.820.015,00 2.03.2.03.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.550.000,00 2.03.2.03.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.550.000,00 2.03.2.03.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 97.700.000,00 2.03.2.03.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.700.000,00 2.03.2.03.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 2.03.2.03.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 2.03.2.03.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 86.522.000,00 2.03.2.03.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 86.522.000,00 2.03.2.03.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 91.600.000,00 2.03.2.03.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.600.000,00 2.03.2.03.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 45.050.000,00 2.03.2.03.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 37.350.000,00 2.03.2.03.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.700.000,00 2.03.2.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 155.650.000,00 2.03.2.03.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 34.450.000,00 2.03.2.03.01.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 2.03.2.03.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 33.500.000,00 2.03.2.03.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 34.000.000,00 2.03.2.03.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.000.000,00 2.03.2.03.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 44.250.000,00 2.03.2.03.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 2.03.2.03.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.03.2.03.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 34.700.000,00 2.03.2.03.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.700.000,00 2.03.2.03.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.250.000,00 2.03.2.03.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.250.000,00 2.03.2.03.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.600.000,00 2.03.2.03.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 16.600.000,00 2.03.2.03.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 2.03.2.03.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.000.000,00 2.03.2.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 34.400.000,00 2.03.2.03.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 34.400.000,00 2.03.2.03.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.400.000,00 2.03.2.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.000.000,00 2.03.2.03.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6.000.000,00 2.03.2.03.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 2.03.2.03.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 600.000,00 2.03.2.03.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN 62.812.500,00 2.03.2.03.01.15.09. MONITORING DAN PENGENDALIAN KEGIATAN PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 62.812.500,00 2.03.2.03.01.15.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.03.2.03.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.912.500,00 2.03.2.03.01.17. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN 5.188.190.000,00 2.03.2.03.01.17.01. KOORDINASI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN 1.237.550.000,00 2.03.2.03.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 36.350.000,00 2.03.2.03.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 176.200.000,00 2.03.2.03.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 1.025.000.000,00 2.03.2.03.01.17.02. PEMBANGUNAN ENERGI PERDESAAN 3.950.640.000,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 12.500.000,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.140.000,00 2.03.2.03.01.17.02.5.2.3. Belanja Modal 3.905.000.000,00 2.03.2.03.01.18. PROGRAM PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH 9.324.100.000,00 2.03.2.03.01.18.02. REHABILITASI JARINGAN AIR BERSIH 9.324.100.000,00 2.03.2.03.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 64.350.000,00 2.03.2.03.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.259.750.000,00 17.415.332.774,00JUMLAH BELANJA (17.415.332.774,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.01. - PERTANIAN 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 1 2 3 4 2.01.2.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 117.000.000,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 117.000.000,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 111.000.000,00 2.01.2.01.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6.000.000,00 117.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.01.2.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 23.528.260.244,00 2.01.2.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.216.702.244,00 2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.216.702.244,00 2.01.2.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.311.558.000,00 2.01.2.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 904.386.500,00 2.01.2.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 101.200.000,00 2.01.2.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 101.200.000,00 2.01.2.01.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 35.800.000,00 2.01.2.01.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.800.000,00 2.01.2.01.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.343.000,00 2.01.2.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.343.000,00 2.01.2.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 37.063.500,00 2.01.2.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.063.500,00 2.01.2.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.468.000,00 2.01.2.01.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.468.000,00 2.01.2.01.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.000.000,00 2.01.2.01.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 2.01.2.01.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.680.000,00 2.01.2.01.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.680.000,00 2.01.2.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 249.012.000,00 2.01.2.01.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 249.012.000,00 2.01.2.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 212.420.000,00 2.01.2.01.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 212.420.000,00 2.01.2.01.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 229.400.000,00 2.01.2.01.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 200.400.000,00 2.01.2.01.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.000.000,00 2.01.2.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 310.750.000,00 2.01.2.01.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 121.150.000,00 2.01.2.01.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 121.150.000,00 2.01.2.01.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.2.01.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 2.01.2.01.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 138.900.000,00 2.01.2.01.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.900.000,00 2.01.2.01.01.02.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 20.700.000,00 2.01.2.01.01.02.29.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.700.000,00 2.01.2.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 32.000.000,00 2.01.2.01.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 32.000.000,00 2.01.2.01.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.000.000,00 2.01.2.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 8.867.500,00 2.01.2.01.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.282.500,00 2.01.2.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.962.500,00 2.01.2.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.320.000,00 2.01.2.01.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.215.000,00 2.01.2.01.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.775.000,00 2.01.2.01.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.440.000,00 2.01.2.01.01.06.05. PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 2.370.000,00 2.01.2.01.01.06.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.000,00 2.01.2.01.01.06.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 720.000,00 2.01.2.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 8.465.165.000,00 2.01.2.01.01.15.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 8.465.165.000,00 2.01.2.01.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 23.100.000,00 2.01.2.01.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.065.000,00 2.01.2.01.01.15.03.5.2.3. Belanja Modal 3.642.000.000,00 2.01.2.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN HASIL DAN MUTU PERTANIAN/PERKEBUNAN 2.950.682.000,00 2.01.2.01.01.16.03. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA 1.880.712.000,00 2.01.2.01.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 285.750.000,00 2.01.2.01.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.594.962.000,00 2.01.2.01.01.16.05. PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING 1.069.970.000,00 2.01.2.01.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00 2.01.2.01.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.054.070.000,00 2.01.2.01.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 8.639.707.000,00 2.01.2.01.01.18.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 8.639.707.000,00 2.01.2.01.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 74.250.000,00 2.01.2.01.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.449.677.000,00 2.01.2.01.01.18.02.5.2.3. Belanja Modal 2.115.780.000,00 23.528.260.244,00JUMLAH BELANJA (23.411.260.244,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 2.01. - PERTANIAN 2.01.03. - DINAS PETERNAKAN 1 2 3 4 2.01.2.01.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 225.000.000,00 2.01.2.01.03.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 225.000.000,00 2.01.2.01.03.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 225.000.000,00 Berdasarkan Nomor 12, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) 225.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 2.01.2.01.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 30.601.601.488,00 2.01.2.01.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.989.309.988,00 2.01.2.01.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.989.309.988,00 2.01.2.01.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 25.612.291.500,00 2.01.2.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 982.176.000,00 2.01.2.01.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 119.600.000,00 2.01.2.01.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.600.000,00 2.01.2.01.03.01.02.5.2.3. Belanja Modal 12.000.000,00 2.01.2.01.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 25.000.000,00 2.01.2.01.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 2.01.2.01.03.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 167.400.000,00 2.01.2.01.03.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 107.600.000,00 2.01.2.01.03.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.800.000,00 2.01.2.01.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 67.827.000,00 2.01.2.01.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.827.000,00 2.01.2.01.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.570.000,00 2.01.2.01.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.570.000,00 2.01.2.01.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 99.045.000,00 2.01.2.01.03.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.920.000,00 2.01.2.01.03.01.13.5.2.3. Belanja Modal 80.125.000,00 2.01.2.01.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.000.000,00 2.01.2.01.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00 2.01.2.01.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 138.304.000,00 2.01.2.01.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.304.000,00 2.01.2.01.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 119.630.000,00 2.01.2.01.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 119.630.000,00 2.01.2.01.03.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 216.800.000,00 2.01.2.01.03.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 195.300.000,00 2.01.2.01.03.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.2.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 488.612.500,00 2.01.2.01.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 78.000.000,00 2.01.2.01.03.02.09.5.2.3. Belanja Modal 78.000.000,00 2.01.2.01.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 29.950.000,00 2.01.2.01.03.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.950.000,00 2.01.2.01.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 255.442.500,00 2.01.2.01.03.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 2.01.2.01.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 251.842.500,00 2.01.2.01.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 17.820.000,00 2.01.2.01.03.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.820.000,00 2.01.2.01.03.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 107.400.000,00 2.01.2.01.03.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.01.2.01.03.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.000.000,00 2.01.2.01.03.02.42.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 2.01.2.01.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 50.000.000,00 2.01.2.01.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 50.000.000,00 2.01.2.01.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 2.01.2.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 63.700.000,00 2.01.2.01.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 63.700.000,00 2.01.2.01.03.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 63.700.000,00 2.01.2.01.03.20. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 1.145.790.000,00 2.01.2.01.03.20.02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 1.145.790.000,00 2.01.2.01.03.20.02.5.2.1. Belanja Pegawai 226.650.000,00 2.01.2.01.03.20.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 919.140.000,00 2.01.2.01.03.21. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 17.440.755.000,00 2.01.2.01.03.21.02. PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 817.510.000,00 2.01.2.01.03.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 101.000.000,00 2.01.2.01.03.21.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.800.000,00 2.01.2.01.03.21.02.5.2.3. Belanja Modal 682.710.000,00 2.01.2.01.03.21.03. PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT 12.694.405.000,00 2.01.2.01.03.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 62.700.000,00 2.01.2.01.03.21.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.631.705.000,00 2.01.2.01.03.21.08. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN 3.928.840.000,00 2.01.2.01.03.21.08.5.2.1. Belanja Pegawai 121.300.000,00 2.01.2.01.03.21.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.462.640.000,00 2.01.2.01.03.21.08.5.2.3. Belanja Modal 344.900.000,00 2.01.2.01.03.23. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 5.441.258.000,00 2.01.2.01.03.23.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PETERNAKAN TEPAT GUNA 1.276.890.000,00 2.01.2.01.03.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 70.250.000,00 2.01.2.01.03.23.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.206.640.000,00 2.01.2.01.03.23.07. SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN PERBIBITAN PETERNAKAN 4.164.368.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 2.01.2.01.03.23.07.5.2.1. Belanja Pegawai 25.500.000,00 2.01.2.01.03.23.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.680.000,00 2.01.2.01.03.23.07.5.2.3. Belanja Modal 4.062.188.000,00 30.601.601.488,00JUMLAH BELANJA (30.376.601.488,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.14. - KETENAGAKERJAAN 1.14.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI 1 2 3 4 1.14.1.14.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.821.470.000,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.644.400.000,00 1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.644.400.000,00 1.14.1.14.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.177.070.000,00 1.14.1.14.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 699.005.000,00 1.14.1.14.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 171.294.000,00 1.14.1.14.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 171.294.000,00 1.14.1.14.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.820.000,00 1.14.1.14.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.820.000,00 1.14.1.14.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 67.583.000,00 1.14.1.14.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 46.350.000,00 1.14.1.14.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.233.000,00 1.14.1.14.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 46.215.000,00 1.14.1.14.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.215.000,00 1.14.1.14.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.970.000,00 1.14.1.14.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.970.000,00 1.14.1.14.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8.480.000,00 1.14.1.14.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.480.000,00 1.14.1.14.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 204.433.000,00 1.14.1.14.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 204.433.000,00 1.14.1.14.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 169.210.000,00 1.14.1.14.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 169.210.000,00 1.14.1.14.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 280.840.000,00 1.14.1.14.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 70.180.000,00 1.14.1.14.01.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 21.900.000,00 1.14.1.14.01.02.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.380.000,00 1.14.1.14.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 41.900.000,00 1.14.1.14.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 35.000.000,00 1.14.1.14.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal 35.000.000,00 1.14.1.14.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 42.005.000,00 1.14.1.14.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 1.14.1.14.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.755.000,00 1.14.1.14.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 43.335.000,00 1.14.1.14.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.335.000,00 1.14.1.14.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 90.320.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.14.1.14.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 67.800.000,00 1.14.1.14.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.520.000,00 1.14.1.14.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 28.500.000,00 1.14.1.14.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 28.500.000,00 1.14.1.14.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.500.000,00 1.14.1.14.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 868.100.000,00 1.14.1.14.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA 868.100.000,00 1.14.1.14.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00 1.14.1.14.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 852.200.000,00 1.14.1.14.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 217.060.000,00 1.14.1.14.01.16.08. PENINGKATAN PELAYANAN ANTAR KERJA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 217.060.000,00 1.14.1.14.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 122.200.000,00 1.14.1.14.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 94.860.000,00 1.13.1.14.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1.718.200.000,00 1.13.1.14.01.15.04. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI KELUARGA MISKIN 1.718.200.000,00 1.13.1.14.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 7.300.000,00 1.13.1.14.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.710.900.000,00 1.13.1.14.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.108.859.000,00 1.13.1.14.01.16.07. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS 1.108.859.000,00 1.13.1.14.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 72.750.000,00 1.13.1.14.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.036.109.000,00 1.13.1.14.01.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO 2.054.865.000,00 1.13.1.14.01.19.03. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/ JOMPO 2.054.865.000,00 1.13.1.14.01.19.03.5.2.1. Belanja Pegawai 278.050.000,00 1.13.1.14.01.19.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.776.815.000,00 2.08.1.14.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 201.641.000,00 2.08.1.14.01.15.03. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN TRANSMIGRASI 201.641.000,00 2.08.1.14.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 9.500.000,00 2.08.1.14.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 192.141.000,00 9.821.470.000,00JUMLAH BELANJA (9.821.470.000,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.33. - DINAS SYARIAT ISLAM 1 2 3 4 1.20.1.20.33.00.00.5. BELANJA DAERAH 10.982.011.435,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.891.987.435,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.891.987.435,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.503.487.435,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.122.628.630,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 104.790.827,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 189.085.000,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 61.560.000,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.397.749,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 25.229,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 388.500.000,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 306.000.000,00 1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 82.500.000,00 1.20.1.20.33.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.090.024.000,00 1.20.1.20.33.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 441.697.048,00 1.20.1.20.33.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.400.000,00 1.20.1.20.33.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.400.000,00 1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.400.000,00 1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 3.600.000,00 1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 6.600.000,00 1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 12.000.000,00 1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03.005. Belanja kawat/faksimili/internet 7.200.000,00 1.20.1.20.33.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.057.500,00 1.20.1.20.33.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.057.500,00 1.20.1.20.33.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.057.500,00 1.20.1.20.33.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.057.500,00 1.20.1.20.33.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.794.800,00 1.20.1.20.33.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.794.800,00 1.20.1.20.33.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.794.800,00 1.20.1.20.33.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 27.354.800,00 1.20.1.20.33.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.440.000,00 1.20.1.20.33.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.940.600,00 1.20.1.20.33.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.940.600,00 1.20.1.20.33.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.940.600,00 1.20.1.20.33.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 5.740.600,00 1.20.1.20.33.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 7.200.000,00 1.20.1.20.33.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.506.648,00 1.20.1.20.33.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.506.648,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.33.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.506.648,00 1.20.1.20.33.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.506.648,00 1.20.1.20.33.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.310.000,00 1.20.1.20.33.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.290.000,00 1.20.1.20.33.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.290.000,00 1.20.1.20.33.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.290.000,00 1.20.1.20.33.01.15.5.2.3. Belanja Modal 1.020.000,00 1.20.1.20.33.01.15.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.020.000,00 1.20.1.20.33.01.15.5.2.3.27.010. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 480.000,00 1.20.1.20.33.01.15.5.2.3.27.013. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 200.000,00 1.20.1.20.33.01.15.5.2.3.27.020. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 340.000,00 1.20.1.20.33.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 125.602.500,00 1.20.1.20.33.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.602.500,00 1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 125.602.500,00 1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 112.530.000,00 1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00 1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 12.247.500,00 1.20.1.20.33.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 78.440.000,00 1.20.1.20.33.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.440.000,00 1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 78.440.000,00 1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.640.000,00 1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.800.000,00 1.20.1.20.33.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 155.645.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 123.750.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.800.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 50.550.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 50.550.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 71.400.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 71.400.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.895.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.600.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.600.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.01.010. Belanja Cinderamata/Tropy 9.000.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.000.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.295.000,00 1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 2.295.000,00 1.20.1.20.33.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 468.100.000,00 1.20.1.20.33.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 421.050.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 6.450.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.450.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.1.01.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3.750.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 73.500.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 3.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.33.02.07.5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 70.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.2.23.001. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 70.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3. Belanja Modal 341.100.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.10.018. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 4.500.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 13.100.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.11.004. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 13.100.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 34.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 24.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 10.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 5.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.13.007. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 5.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 17.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.16.001. Belanja modal Pengadaan kamera 17.000.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 267.500.000,00 1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.17.009. Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame 267.500.000,00 1.20.1.20.33.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 1.20.1.20.33.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.20.1.20.33.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 1.20.1.20.33.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 3.696.000,00 1.20.1.20.33.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 25.104.000,00 1.20.1.20.33.02.23.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 1.20.1.20.33.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.000.000,00 1.20.1.20.33.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.33.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.000.000,00 1.20.1.20.33.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.000.000,00 1.20.1.20.33.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 11.050.000,00 1.20.1.20.33.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.050.000,00 1.20.1.20.33.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.050.000,00 1.20.1.20.33.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 11.050.000,00 1.20.1.20.33.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00 1.20.1.20.33.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.000.000,00 1.20.1.20.33.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.20.1.20.33.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00 1.20.1.20.33.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 12.000.000,00 1.20.1.20.33.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 52.400.000,00 1.20.1.20.33.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 52.400.000,00 1.20.1.20.33.05.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.400.000,00 1.20.1.20.33.05.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.400.000,00 1.20.1.20.33.05.02.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.400.000,00 1.20.1.20.33.05.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 20.000.000,00 1.20.1.20.33.05.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.000.000,00 1.20.1.20.33.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.200.000,00 1.20.1.20.33.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.33.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.770.000,00 1.20.1.20.33.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.770.000,00 1.20.1.20.33.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.770.000,00 1.20.1.20.33.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 430.000,00 1.20.1.20.33.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 130.000,00 1.20.1.20.33.06.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 130.000,00 1.20.1.20.33.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 300.000,00 1.20.1.20.33.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 300.000,00 1.20.1.20.33.31. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 8.110.626.952,00 1.20.1.20.33.31.02. PEMBINAAN LPTQ, MTQ 2.965.406.952,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.1. Belanja Pegawai 745.200.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 49.600.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.800.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.01.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3.800.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 695.600.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 662.300.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 33.300.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.220.206.952,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 62.066.952,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 27.666.952,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.002. Belanja dokumen/ administrasi tender 2.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.006. Belanja Bahan Bakar Minyak Genset dan Peralatan Mesin 26.400.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 2.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.010. Belanja Cinderamata/Tropy 4.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.02.004. Belanja Bahan Obat-obatan 7.500.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.03.014. Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 5.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 354.100.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 242.100.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 112.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 65.600.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.08.001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 65.600.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.500.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.10.001. Belanja sewa meja kursi 1.500.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 8.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 3.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 147.240.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 147.240.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 163.100.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.13.001. Belanja pakaian kerja lapangan 163.100.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 26.400.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 26.400.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 411.700.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 345.700.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 52.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 5 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 52.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.28. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 900.000.000,00 1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.28.001. Uang Untuk Diberikan Kpd Pihak Ketiga/Masyarakat 900.000.000,00 1.20.1.20.33.31.03. PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA 1.210.400.000,00 1.20.1.20.33.31.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 1.20.1.20.33.31.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.400.000,00 1.20.1.20.33.31.03.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 1.20.1.20.33.31.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.206.000.000,00 1.20.1.20.33.31.03.5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 1.206.000.000,00 1.20.1.20.33.31.03.5.2.2.23.001. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.206.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07. MEMPERINGATI HARI-HARI BESAR ISLAM 264.120.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.1. Belanja Pegawai 45.700.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 41.700.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 41.700.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 218.420.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.750.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01.002. Belanja dokumen/ administrasi tender 1.400.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.550.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 4.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 61.900.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.03.014. Belanja Jasa Publikasi 4.800.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.100.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.400.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.400.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 59.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.10.001. Belanja sewa meja kursi 5.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 36.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 18.000.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.320.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 26.320.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.050.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.800.000,00 1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.250.000,00 1.20.1.20.33.31.12. TAJHIZUL MAYIT 50.800.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.1. Belanja Pegawai 16.700.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.700.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 600.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 11.400.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.100.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.495.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 11.495.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 800.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 6 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.600.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.580.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.06.001. Belanja cetak 1.580.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.975.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.975.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.650.000,00 1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.650.000,00 1.20.1.20.33.31.16. BEUT AL-QUR'AN BA'DA MAGRIB (BABM) 1.121.800.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.1. Belanja Pegawai 305.250.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.01. Honorarium PNS 50.750.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.800.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 950.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 254.500.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 254.500.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 816.550.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 1.200.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 600.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.350.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.350.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 800.000.000,00 1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.23.001. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 800.000.000,00 1.20.1.20.33.31.17. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA IBADAH 2.498.100.000,00 1.20.1.20.33.31.17.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00 1.20.1.20.33.31.17.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.600.000,00 1.20.1.20.33.31.17.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00 1.20.1.20.33.31.17.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.200.000,00 1.20.1.20.33.31.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.492.500.000,00 1.20.1.20.33.31.17.5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Masyarakat/Kepihak Ketiga 2.492.500.000,00 1.20.1.20.33.31.17.5.2.2.23.002. Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 2.492.500.000,00 10.982.011.435,00JUMLAH BELANJA (10.982.011.435,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.01. - DPRK 1 2 3 4 1.20.1.20.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.399.985.900,00 1.20.1.20.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.399.985.900,00 1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.399.985.900,00 7.399.985.900,00JUMLAH BELANJA (7.399.985.900,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.07. - INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR 1 2 3 4 1.20.1.20.07.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.933.062.054,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.483.094.154,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.483.094.154,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.214.094.154,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.663.257.243,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 179.674.218,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 225.550.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 110.499.840,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.078.541,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 34.312,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.269.000.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 398.400.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.004. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 294.000.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 444.600.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 132.000.000,00 1.20.1.20.07.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.449.967.900,00 1.20.1.20.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 336.443.400,00 1.20.1.20.07.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 41.400.000,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.400.000,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 2.400.000,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 3.000.000,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 21.000.000,00 1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.005. Belanja kawat/faksimili/internet 15.000.000,00 1.20.1.20.07.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.100.000,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.100.000,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.100.000,00 1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.100.000,00 1.20.1.20.07.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 28.519.250,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.900.000,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 15.900.000,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.619.250,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.619.250,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.619.250,00 1.20.1.20.07.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 42.593.850,00 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.593.850,00 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 42.593.850,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 36.076.850,00 1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.517.000,00 1.20.1.20.07.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.826.000,00 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.826.000,00 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.826.000,00 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 11.215.000,00 1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 12.611.000,00 1.20.1.20.07.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.719.300,00 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.719.300,00 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.719.300,00 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.719.300,00 1.20.1.20.07.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 7.160.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.160.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.3. Belanja Modal 5.000.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5.000.000,00 1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.27.020. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 5.000.000,00 1.20.1.20.07.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 114.525.000,00 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.525.000,00 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 114.525.000,00 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 102.300.000,00 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 12.225.000,00 1.20.1.20.07.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 67.600.000,00 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.600.000,00 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 67.600.000,00 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.800.000,00 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.800.000,00 1.20.1.20.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 204.534.500,00 1.20.1.20.07.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 54.650.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 750.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 750.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 750.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3. Belanja Modal 53.900.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 43.400.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.002. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 18.200.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 18.200.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 7.000.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 10.500.000,00 1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 10.500.000,00 1.20.1.20.07.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.000.000,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 3.000.000,00 1.20.1.20.07.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 44.700.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 14.700.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.700.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 14.700.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.500.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 5.020.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 21.480.000,00 1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 1.20.1.20.07.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 64.374.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.450.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.924.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 48.924.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.000.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 37.824.000,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.100.000,00 1.20.1.20.07.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 37.810.500,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.810.500,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 12.000.000,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.810.500,00 1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 25.810.500,00 1.20.1.20.07.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22.500.000,00 1.20.1.20.07.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 22.500.000,00 1.20.1.20.07.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.500.000,00 1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.500.000,00 1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 22.500.000,00 1.20.1.20.07.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 321.800.000,00 1.20.1.20.07.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 321.800.000,00 1.20.1.20.07.05.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 321.800.000,00 1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 195.800.000,00 1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00 1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 173.600.000,00 1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 126.000.000,00 1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 126.000.000,00 1.20.1.20.07.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10.205.000,00 1.20.1.20.07.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 10.205.000,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 8.280.000,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 8.280.000,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 8.280.000,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.925.000,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 125.000,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00 1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.800.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.07.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1.518.075.000,00 1.20.1.20.07.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA 951.530.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 67.500.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 48.000.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.000.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.500.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 19.500.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 884.030.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.180.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.06.001. Belanja cetak 12.180.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 871.850.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 852.850.000,00 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00 1.20.1.20.07.20.03. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 150.200.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 100.200.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 85.500.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.500.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.700.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.700.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00 1.20.1.20.07.20.04. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA 51.650.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.900.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.900.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.750.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 500.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 250.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00 1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.000.000,00 1.20.1.20.07.20.05. INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 18.005.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1. Belanja Pegawai 10.755.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.150.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.03. Uang Lembur 7.605.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 7.605.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.250.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.440.000,00 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.560.000,00 1.20.1.20.07.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 238.590.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.1. Belanja Pegawai 8.450.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 5 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.450.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.450.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 230.140.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 750.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.390.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 5.390.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 224.000.000,00 1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 224.000.000,00 1.20.1.20.07.20.07. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 108.100.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.03. Uang Lembur 3.600.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.600.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.500.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 720.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 103.780.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.300.000,00 1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.480.000,00 1.20.1.20.07.22. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 36.410.000,00 1.20.1.20.07.22.02. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 36.410.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.280.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.1.03. Uang Lembur 5.280.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 5.280.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.130.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.080.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.080.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.050.000,00 1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.050.000,00 5.933.062.054,00JUMLAH BELANJA (5.933.062.054,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.24. - KEARSIPAN 1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 1 2 3 4 1.24.1.24.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.866.885.153,00 1.24.1.24.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 874.102.153,00 1.24.1.24.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 874.102.153,00 1.24.1.24.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 992.783.000,00 1.24.1.24.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 219.783.000,00 1.24.1.24.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 42.000.000,00 1.24.1.24.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.000.000,00 1.24.1.24.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 8.600.000,00 1.24.1.24.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.600.000,00 1.24.1.24.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.225.000,00 1.24.1.24.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.225.000,00 1.24.1.24.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.135.000,00 1.24.1.24.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.135.000,00 1.24.1.24.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 11.748.000,00 1.24.1.24.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.24.1.24.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.048.000,00 1.24.1.24.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.880.000,00 1.24.1.24.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.880.000,00 1.24.1.24.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 70.195.000,00 1.24.1.24.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.195.000,00 1.24.1.24.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 69.000.000,00 1.24.1.24.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.000.000,00 1.24.1.24.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 282.461.750,00 1.24.1.24.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 98.600.000,00 1.24.1.24.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.24.1.24.01.02.10.5.2.3. Belanja Modal 98.000.000,00 1.24.1.24.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 51.950.000,00 1.24.1.24.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 46.950.000,00 1.24.1.24.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 1.24.1.24.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.24.1.24.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.24.1.24.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 99.061.750,00 1.24.1.24.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 30.900.000,00 1.24.1.24.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.161.750,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.24.1.24.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 7.850.000,00 1.24.1.24.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.850.000,00 1.24.1.24.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00 1.24.1.24.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 11.500.000,00 1.24.1.24.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00 1.24.1.24.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 479.038.250,00 1.24.1.24.01.19.01. PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA MASYARAKAT PEMBELAJARAN 269.472.500,00 1.24.1.24.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 154.000.000,00 1.24.1.24.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.472.500,00 1.24.1.24.01.19.02. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 209.565.750,00 1.24.1.24.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 10.850.000,00 1.24.1.24.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 198.715.750,00 1.866.885.153,00JUMLAH BELANJA (1.866.885.153,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.32. - KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 2 3 4 1.20.1.20.32.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.200.000.000,00 1.20.1.20.32.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.200.000.000,00 1.20.1.20.32.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.200.000.000,00 1.20.1.20.32.00.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 1.200.000.000,00 1.20.1.20.32.00.00.4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 500.000.000,00 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.20.1.20.32.00.00.4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 300.000.000,00 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan 1.20.1.20.32.00.00.4.1.2.03.20. Retribusi Izin Reklame 400.000.000,00 1.200.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.32.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.480.405.465,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.299.730.965,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.299.730.965,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 801.250.965,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 617.276.541,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 58.934.878,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 68.185.000,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 44.367.360,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.462.002,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 25.184,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 438.480.000,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 241.680.000,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 157.800.000,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 39.000.000,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 60.000.000,00 1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.05.001. Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 60.000.000,00 1.20.1.20.32.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.180.674.500,00 1.20.1.20.32.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 588.484.500,00 1.20.1.20.32.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 68.400.000,00 1.20.1.20.32.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.400.000,00 1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 68.400.000,00 1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 36.000.000,00 1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 3.600.000,00 1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 28.800.000,00 1.20.1.20.32.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.162.000,00 1.20.1.20.32.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.162.000,00 1.20.1.20.32.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.162.000,00 1.20.1.20.32.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.162.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.32.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 39.058.500,00 1.20.1.20.32.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 500.000,00 1.20.1.20.32.01.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 500.000,00 1.20.1.20.32.01.10.5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 1.20.1.20.32.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.558.500,00 1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.558.500,00 1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 37.058.500,00 1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00 1.20.1.20.32.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 84.643.000,00 1.20.1.20.32.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 500.000,00 1.20.1.20.32.01.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 500.000,00 1.20.1.20.32.01.11.5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 1.20.1.20.32.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.143.000,00 1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 84.143.000,00 1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 79.743.000,00 1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 4.400.000,00 1.20.1.20.32.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.762.500,00 1.20.1.20.32.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.762.500,00 1.20.1.20.32.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.762.500,00 1.20.1.20.32.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.762.500,00 1.20.1.20.32.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 83.200.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 2.900.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.900.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.800.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3. Belanja Modal 80.300.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18.000.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 18.000.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 30.000.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 22.300.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 4.800.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.500.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 10.000.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 10.000.000,00 1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.15.003. Belanja Modal Pengadaan Gorden 10.000.000,00 1.20.1.20.32.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.400.000,00 1.20.1.20.32.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.400.000,00 1.20.1.20.32.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 1.20.1.20.32.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00 1.20.1.20.32.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 85.508.500,00 1.20.1.20.32.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.508.500,00 1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 85.508.500,00 1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 74.508.500,00 1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00 1.20.1.20.32.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 74.350.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.32.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.350.000,00 1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 74.350.000,00 1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.750.000,00 1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.600.000,00 1.20.1.20.32.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 144.000.000,00 1.20.1.20.32.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 144.000.000,00 1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.600.000,00 1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 140.400.000,00 1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 140.400.000,00 1.20.1.20.32.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 239.200.000,00 1.20.1.20.32.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 172.000.000,00 1.20.1.20.32.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.20.1.20.32.02.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00 1.20.1.20.32.02.22.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00 1.20.1.20.32.02.22.5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 1.20.1.20.32.02.22.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 900.000,00 1.20.1.20.32.02.22.5.2.3. Belanja Modal 170.000.000,00 1.20.1.20.32.02.22.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 170.000.000,00 1.20.1.20.32.02.22.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 170.000.000,00 1.20.1.20.32.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.32.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.32.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.32.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.400.000,00 1.20.1.20.32.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.500.000,00 1.20.1.20.32.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.100.000,00 1.20.1.20.32.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 23.000.000,00 1.20.1.20.32.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.000.000,00 1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 3.300.000,00 1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.900.000,00 1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 15.800.000,00 1.20.1.20.32.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 19.200.000,00 1.20.1.20.32.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.200.000,00 1.20.1.20.32.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 1.20.1.20.32.02.26.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 19.200.000,00 1.20.1.20.32.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00 1.20.1.20.32.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.000.000,00 1.20.1.20.32.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.20.1.20.32.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00 1.20.1.20.32.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 12.000.000,00 1.20.1.20.32.32. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PERIZINAN USAHA 229.150.000,00 1.20.1.20.32.32.01. MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN 229.150.000,00 1.20.1.20.32.32.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 229.150.000,00 1.20.1.20.32.32.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 171.950.000,00 1.20.1.20.32.32.01.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 171.950.000,00 1.20.1.20.32.32.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 57.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.32.32.01.5.2.2.17.003. Belanja bimbingan teknis 57.200.000,00 1.20.1.20.32.38. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN TERPADU 111.840.000,00 1.20.1.20.32.38.01. SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 111.840.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.500.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 108.340.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 1.200.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.550.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.550.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 42.000.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 42.000.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.590.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 12.590.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.14.004. Belanja pakaian olahraga 4.000.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.000.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 13.000.000,00 1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 13.000.000,00 2.480.405.465,00JUMLAH BELANJA (1.280.405.465,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.01. - PENDIDIKAN 1.01.02. - KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 1 2 3 4 1.01.1.01.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.818.367.375,00 1.01.1.01.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 840.004.875,00 1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 840.004.875,00 1.01.1.01.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 6.978.362.500,00 1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 246.742.500,00 1.01.1.01.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.300.000,00 1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.300.000,00 1.01.1.01.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 19.210.000,00 1.01.1.01.02.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.01.1.01.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.760.000,00 1.01.1.01.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 35.048.500,00 1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.048.500,00 1.01.1.01.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.155.000,00 1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.155.000,00 1.01.1.01.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.404.000,00 1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.404.000,00 1.01.1.01.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 1.01.1.01.02.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.01.1.01.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.430.000,00 1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.430.000,00 1.01.1.01.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 86.035.000,00 1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 86.035.000,00 1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 195.952.000,00 1.01.1.01.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 102.200.000,00 1.01.1.01.02.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.700.000,00 1.01.1.01.02.02.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 500.000,00 1.01.1.01.02.02.03.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00 1.01.1.01.02.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 51.800.000,00 1.01.1.01.02.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 4.700.000,00 1.01.1.01.02.02.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00 1.01.1.01.02.02.09.5.2.3. Belanja Modal 42.600.000,00 1.01.1.01.02.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00 1.01.1.01.02.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.01.1.01.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.162.000,00 1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.162.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.01.1.01.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 5.790.000,00 1.01.1.01.02.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.790.000,00 1.01.1.01.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.500.000,00 1.01.1.01.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 7.500.000,00 1.01.1.01.02.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.500.000,00 1.01.1.01.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.080.000,00 1.01.1.01.02.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.080.000,00 1.01.1.01.02.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.01.1.01.02.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.280.000,00 1.01.1.01.02.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 6.523.088.000,00 1.01.1.01.02.18.01. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 681.350.000,00 1.01.1.01.02.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.450.000,00 1.01.1.01.02.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 662.900.000,00 1.01.1.01.02.18.06. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL 5.551.688.000,00 1.01.1.01.02.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 22.250.000,00 1.01.1.01.02.18.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.529.438.000,00 1.01.1.01.02.18.20. PENGADAAN KITAB/BUKU DAYAH 102.400.000,00 1.01.1.01.02.18.20.5.2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.01.1.01.02.18.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.500.000,00 1.01.1.01.02.18.26. PELATIHAN MANAJEMEN DAYAH 187.650.000,00 1.01.1.01.02.18.26.5.2.1. Belanja Pegawai 4.900.000,00 1.01.1.01.02.18.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 182.750.000,00 7.818.367.375,00JUMLAH BELANJA (7.818.367.375,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.29. - KECAMATAN BAITUSSALAM 1 2 3 4 1.20.1.20.29.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.098.548.680,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.608.695.430,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.608.695.430,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.340.045.430,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.024.931.658,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 97.822.174,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 123.370.000,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 65.610.000,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.248.565,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 63.033,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 268.650.000,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 212.400.000,00 1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 56.250.000,00 1.20.1.20.29.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 489.853.250,00 1.20.1.20.29.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 360.523.750,00 1.20.1.20.29.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,00 1.20.1.20.29.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 1.200.000,00 1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 600.000,00 1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 9.000.000,00 1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.005. Belanja kawat/faksimili/internet 7.200.000,00 1.20.1.20.29.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.550.000,00 1.20.1.20.29.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.550.000,00 1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.550.000,00 1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.550.000,00 1.20.1.20.29.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.398.000,00 1.20.1.20.29.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.398.000,00 1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.398.000,00 1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 14.815.500,00 1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 582.500,00 1.20.1.20.29.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.630.250,00 1.20.1.20.29.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.630.250,00 1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 650.000,00 1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 650.000,00 1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.980.250,00 1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.480.250,00 1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.29.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.685.000,00 1.20.1.20.29.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.685.000,00 1.20.1.20.29.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.685.000,00 1.20.1.20.29.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.685.000,00 1.20.1.20.29.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.140.000,00 1.20.1.20.29.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.140.000,00 1.20.1.20.29.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.140.000,00 1.20.1.20.29.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.140.000,00 1.20.1.20.29.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 105.495.500,00 1.20.1.20.29.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 105.495.500,00 1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 105.495.500,00 1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 93.945.500,00 1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00 1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 7.700.000,00 1.20.1.20.29.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 29.325.000,00 1.20.1.20.29.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.325.000,00 1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.325.000,00 1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.025.000,00 1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.29.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 183.300.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 177.600.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 169.800.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34.500.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 135.300.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 7.800.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 7.800.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.700.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.700.000,00 1.20.1.20.29.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.700.000,00 1.20.1.20.29.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 103.072.000,00 1.20.1.20.29.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 42.500.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3. Belanja Modal 42.500.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 4.500.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 7.000.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 10.000.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 10.000.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 21.000.000,00 1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.26.012. Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 21.000.000,00 1.20.1.20.29.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 21.733.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 5.750.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.750.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 5.750.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.983.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.288.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.288.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.600.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.02.001. Belanja bahan baku bangunan 8.600.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 6.095.000,00 1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 6.095.000,00 1.20.1.20.29.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.29.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.29.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.29.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 3.000.000,00 1.20.1.20.29.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.240.000,00 1.20.1.20.29.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 17.760.000,00 1.20.1.20.29.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.064.000,00 1.20.1.20.29.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.064.000,00 1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.064.000,00 1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 360.000,00 1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.680.000,00 1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.024.000,00 1.20.1.20.29.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.775.000,00 1.20.1.20.29.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.775.000,00 1.20.1.20.29.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.775.000,00 1.20.1.20.29.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 8.775.000,00 1.20.1.20.29.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13.000.000,00 1.20.1.20.29.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 13.000.000,00 1.20.1.20.29.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.000.000,00 1.20.1.20.29.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.000.000,00 1.20.1.20.29.03.02.5.2.2.14.002. Belanja pakaian adat daerah 13.000.000,00 1.20.1.20.29.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.057.500,00 1.20.1.20.29.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.057.500,00 1.20.1.20.29.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.750.000,00 1.20.1.20.29.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.750.000,00 1.20.1.20.29.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.750.000,00 1.20.1.20.29.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 307.500,00 1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 307.500,00 1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 120.000,00 1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 187.500,00 1.20.1.20.29.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 8.200.000,00 1.20.1.20.29.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 8.200.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 250.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 250.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 250.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.950.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 300.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 350.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 300.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 200.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 5.000.000,00 1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 5.000.000,00 2.098.548.680,00JUMLAH BELANJA (2.098.548.680,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.31. - KECAMATAN BLANG BINTANG 1 2 3 4 1.20.1.20.31.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.523.593.174,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.049.548.174,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.049.548.174,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.749.098.174,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.366.344.254,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 128.712.521,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 139.750.000,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 94.304.100,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.958.571,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 28.728,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 300.450.000,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 232.200.000,00 1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 68.250.000,00 1.20.1.20.31.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 474.045.000,00 1.20.1.20.31.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 362.950.000,00 1.20.1.20.31.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.400.000,00 1.20.1.20.31.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.400.000,00 1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 8.400.000,00 1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 18.000.000,00 1.20.1.20.31.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.300.000,00 1.20.1.20.31.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.300.000,00 1.20.1.20.31.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.300.000,00 1.20.1.20.31.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.300.000,00 1.20.1.20.31.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.195.000,00 1.20.1.20.31.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.195.000,00 1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.195.000,00 1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 17.899.000,00 1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.296.000,00 1.20.1.20.31.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.260.000,00 1.20.1.20.31.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.260.000,00 1.20.1.20.31.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.260.000,00 1.20.1.20.31.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.260.000,00 1.20.1.20.31.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20.1.20.31.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.100.000,00 1.20.1.20.31.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.100.000,00 1.20.1.20.31.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.100.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.31.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.100.000,00 1.20.1.20.31.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.31.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.31.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00 1.20.1.20.31.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.20.1.20.31.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 128.440.000,00 1.20.1.20.31.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.440.000,00 1.20.1.20.31.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 128.440.000,00 1.20.1.20.31.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 115.940.000,00 1.20.1.20.31.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 1.20.1.20.31.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 10.300.000,00 1.20.1.20.31.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 21.675.000,00 1.20.1.20.31.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.675.000,00 1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.675.000,00 1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.375.000,00 1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.31.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 152.500.000,00 1.20.1.20.31.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 144.900.000,00 1.20.1.20.31.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 137.700.000,00 1.20.1.20.31.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 137.700.000,00 1.20.1.20.31.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 7.200.000,00 1.20.1.20.31.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 7.200.000,00 1.20.1.20.31.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.600.000,00 1.20.1.20.31.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.600.000,00 1.20.1.20.31.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 7.600.000,00 1.20.1.20.31.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 78.200.000,00 1.20.1.20.31.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 39.000.000,00 1.20.1.20.31.02.09.5.2.3. Belanja Modal 39.000.000,00 1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,00 1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.10.013. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 3.500.000,00 1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.000.000,00 1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00 1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 32.500.000,00 1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 2.500.000,00 1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 30.000.000,00 1.20.1.20.31.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.288.000,00 1.20.1.20.31.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.288.000,00 1.20.1.20.31.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.288.000,00 1.20.1.20.31.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.288.000,00 1.20.1.20.31.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.31.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.31.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.31.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.900.000,00 1.20.1.20.31.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.940.000,00 1.20.1.20.31.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.160.000,00 1.20.1.20.31.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.312.000,00 1.20.1.20.31.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.312.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.312.000,00 1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 600.000,00 1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.312.000,00 1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.400.000,00 1.20.1.20.31.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.600.000,00 1.20.1.20.31.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.600.000,00 1.20.1.20.31.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 1.20.1.20.31.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 8.600.000,00 1.20.1.20.31.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18.000.000,00 1.20.1.20.31.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 18.000.000,00 1.20.1.20.31.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.31.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.000.000,00 1.20.1.20.31.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 18.000.000,00 1.20.1.20.31.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 14.895.000,00 1.20.1.20.31.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 14.895.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.745.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.095.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.095.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.100.000,00 1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 9.100.000,00 2.523.593.174,00JUMLAH BELANJA (2.523.593.174,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.14. - KECAMATAN DARUL IMARAH 1 2 3 4 1.20.1.20.14.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.421.119.699,00 1.20.1.20.14.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.843.349,00 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.888.843.349,00 1.20.1.20.14.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 532.276.350,00 1.20.1.20.14.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 369.486.350,00 1.20.1.20.14.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.400.000,00 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.400.000,00 1.20.1.20.14.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.200.000,00 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00 1.20.1.20.14.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.090.800,00 1.20.1.20.14.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.090.800,00 1.20.1.20.14.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.347.550,00 1.20.1.20.14.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.347.550,00 1.20.1.20.14.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 828.000,00 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 828.000,00 1.20.1.20.14.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.020.000,00 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.020.000,00 1.20.1.20.14.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 92.200.000,00 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 92.200.000,00 1.20.1.20.14.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.300.000,00 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00 1.20.1.20.14.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 217.100.000,00 1.20.1.20.14.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 207.600.000,00 1.20.1.20.14.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.500.000,00 1.20.1.20.14.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 131.188.000,00 1.20.1.20.14.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00 1.20.1.20.14.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 47.868.000,00 1.20.1.20.14.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 368.000,00 1.20.1.20.14.02.22.5.2.3. Belanja Modal 47.500.000,00 1.20.1.20.14.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.14.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.14.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.820.000,00 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.820.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.14.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.500.000,00 1.20.1.20.14.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.500.000,00 1.20.1.20.14.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00 1.20.1.20.14.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 14.000.000,00 1.20.1.20.14.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.000.000,00 1.20.1.20.14.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 17.602.000,00 1.20.1.20.14.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 17.602.000,00 1.20.1.20.14.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 422.000,00 1.20.1.20.14.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.180.000,00 2.421.119.699,00JUMLAH BELANJA (2.421.119.699,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.24. - KECAMATAN DARUL KAMAL 1 2 3 4 1.20.1.20.24.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.831.239.212,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.458.502.712,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.458.502.712,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.213.852.712,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 873.090.607,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 136.676.980,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 104.455.000,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 78.203.400,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.402.837,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 23.888,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 244.650.000,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 194.400.000,00 1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 50.250.000,00 1.20.1.20.24.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 372.736.500,00 1.20.1.20.24.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 288.950.500,00 1.20.1.20.24.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 4.800.000,00 1.20.1.20.24.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.000,00 1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 4.800.000,00 1.20.1.20.24.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.463.000,00 1.20.1.20.24.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.463.000,00 1.20.1.20.24.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.463.000,00 1.20.1.20.24.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.463.000,00 1.20.1.20.24.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.755.500,00 1.20.1.20.24.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.755.500,00 1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.755.500,00 1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 8.849.500,00 1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 906.000,00 1.20.1.20.24.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.050.000,00 1.20.1.20.24.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.050.000,00 1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.050.000,00 1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 3.450.000,00 1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 600.000,00 1.20.1.20.24.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.102.000,00 1.20.1.20.24.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.102.000,00 1.20.1.20.24.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.102.000,00 1.20.1.20.24.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.102.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.24.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 33.400.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3. Belanja Modal 33.400.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.300.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 5.800.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.10.017. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.500.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 600.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.11.005. Belanja modal Pengadaan white board 600.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 7.500.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 2.500.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 5.000.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8.000.000,00 1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.16.003. Belanja modal Pengadaan proyektor 8.000.000,00 1.20.1.20.24.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.200.000,00 1.20.1.20.24.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00 1.20.1.20.24.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.20.1.20.24.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.20.1.20.24.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 93.330.000,00 1.20.1.20.24.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.330.000,00 1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 93.330.000,00 1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 78.430.000,00 1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 7.600.000,00 1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 7.300.000,00 1.20.1.20.24.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 18.300.000,00 1.20.1.20.24.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.300.000,00 1.20.1.20.24.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.300.000,00 1.20.1.20.24.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00 1.20.1.20.24.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.24.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 121.550.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 116.550.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 113.550.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 113.550.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 3.000.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.000.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 1.20.1.20.24.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.000.000,00 1.20.1.20.24.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 47.620.000,00 1.20.1.20.24.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 13.750.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.800.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.800.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.950.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 630.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 630.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.320.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.02.001. Belanja bahan baku bangunan 1.320.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 10.000.000,00 1.20.1.20.24.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.24.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.24.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.24.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 780.000,00 1.20.1.20.24.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.225.000,00 1.20.1.20.24.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.995.000,00 1.20.1.20.24.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,00 1.20.1.20.24.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 940.000,00 1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.060.000,00 1.20.1.20.24.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.870.000,00 1.20.1.20.24.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.870.000,00 1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.870.000,00 1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.870.000,00 1.20.1.20.24.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00 1.20.1.20.24.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 11.500.000,00 1.20.1.20.24.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00 1.20.1.20.24.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.500.000,00 1.20.1.20.24.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 11.500.000,00 1.20.1.20.24.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.350.000,00 1.20.1.20.24.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6.350.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.800.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.800.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.550.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 110.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 50.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 60.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.440.000,00 1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.440.000,00 1.20.1.20.24.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 18.316.000,00 1.20.1.20.24.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 18.316.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.450.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.716.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 400.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.866.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 5.866.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.200.000,00 1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.200.000,00 1.831.239.212,00JUMLAH BELANJA (1.831.239.212,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.20. - KECAMATAN DARUSSALAM 1 2 3 4 1.20.1.20.20.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.365.094.736,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.929.470.236,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.929.470.236,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.649.420.236,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.242.686.829,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 163.014.040,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 133.583.125,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 89.588.882,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.532.870,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 14.490,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 280.050.000,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 217.800.000,00 1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 62.250.000,00 1.20.1.20.20.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 435.624.500,00 1.20.1.20.20.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 348.614.500,00 1.20.1.20.20.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 15.840.000,00 1.20.1.20.20.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.840.000,00 1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.840.000,00 1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 5.640.000,00 1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 10.200.000,00 1.20.1.20.20.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.213.000,00 1.20.1.20.20.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.213.000,00 1.20.1.20.20.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.213.000,00 1.20.1.20.20.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.213.000,00 1.20.1.20.20.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.000.000,00 1.20.1.20.20.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.20.1.20.20.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00 1.20.1.20.20.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 6.000.000,00 1.20.1.20.20.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.838.500,00 1.20.1.20.20.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.838.500,00 1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.838.500,00 1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 10.638.500,00 1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00 1.20.1.20.20.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.070.000,00 1.20.1.20.20.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.070.000,00 1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.070.000,00 1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 3.320.000,00 1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 3.750.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.20.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.683.000,00 1.20.1.20.20.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.683.000,00 1.20.1.20.20.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00 1.20.1.20.20.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.683.000,00 1.20.1.20.20.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 62.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3. Belanja Modal 62.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 4.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 2.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.12.002. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 10.000.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 37.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 4.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 7.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 25.500.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5.000.000,00 1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.15.003. Belanja Modal Pengadaan Gorden 5.000.000,00 1.20.1.20.20.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 1.20.1.20.20.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00 1.20.1.20.20.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00 1.20.1.20.20.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00 1.20.1.20.20.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.810.000,00 1.20.1.20.20.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.810.000,00 1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 88.810.000,00 1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 76.560.000,00 1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00 1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 9.500.000,00 1.20.1.20.20.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 17.900.000,00 1.20.1.20.20.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.900.000,00 1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.900.000,00 1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000,00 1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.20.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 133.800.000,00 1.20.1.20.20.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 130.800.000,00 1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 130.800.000,00 1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 130.800.000,00 1.20.1.20.20.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 3.000.000,00 1.20.1.20.20.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 52.979.000,00 1.20.1.20.20.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.456.000,00 1.20.1.20.20.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 456.000,00 1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 456.000,00 1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 456.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.20.02.22.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00 1.20.1.20.20.02.22.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 20.000.000,00 1.20.1.20.20.02.22.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 1.20.1.20.20.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.20.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.20.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.20.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.720.000,00 1.20.1.20.20.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.677.000,00 1.20.1.20.20.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.603.000,00 1.20.1.20.20.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.533.000,00 1.20.1.20.20.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.533.000,00 1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.533.000,00 1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 480.000,00 1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 445.000,00 1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.608.000,00 1.20.1.20.20.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.990.000,00 1.20.1.20.20.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.990.000,00 1.20.1.20.20.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.990.000,00 1.20.1.20.20.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.990.000,00 1.20.1.20.20.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.500.000,00 1.20.1.20.20.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 14.500.000,00 1.20.1.20.20.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.500.000,00 1.20.1.20.20.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.500.000,00 1.20.1.20.20.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 14.500.000,00 1.20.1.20.20.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.681.000,00 1.20.1.20.20.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.535.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.900.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 3.900.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.900.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.635.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 240.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 225.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.170.000,00 1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.170.000,00 1.20.1.20.20.06.05. PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 2.146.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 1.500.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 1.500.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 646.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 196.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.06.001. Belanja cetak 96.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 100.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 450.000,00 1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 450.000,00 1.20.1.20.20.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 11.850.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.20.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 11.850.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.700.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 10.150.000,00 1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.150.000,00 2.365.094.736,00JUMLAH BELANJA (2.365.094.736,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.17. - KECAMATAN INDRAPURI 1 2 3 4 1.20.1.20.17.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.398.217.494,00 1.20.1.20.17.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.861.272.094,00 1.20.1.20.17.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.861.272.094,00 1.20.1.20.17.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 536.945.400,00 1.20.1.20.17.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 392.769.400,00 1.20.1.20.17.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.800.000,00 1.20.1.20.17.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.800.000,00 1.20.1.20.17.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.000.000,00 1.20.1.20.17.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.17.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.049.400,00 1.20.1.20.17.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.049.400,00 1.20.1.20.17.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.780.000,00 1.20.1.20.17.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.780.000,00 1.20.1.20.17.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.235.000,00 1.20.1.20.17.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.235.000,00 1.20.1.20.17.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 900.000,00 1.20.1.20.17.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 900.000,00 1.20.1.20.17.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 114.730.000,00 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.730.000,00 1.20.1.20.17.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.800.000,00 1.20.1.20.17.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.800.000,00 1.20.1.20.17.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 206.475.000,00 1.20.1.20.17.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 206.475.000,00 1.20.1.20.17.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 98.926.000,00 1.20.1.20.17.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 44.900.000,00 1.20.1.20.17.02.07.5.2.3. Belanja Modal 44.900.000,00 1.20.1.20.17.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 16.020.000,00 1.20.1.20.17.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 1.20.1.20.17.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.770.000,00 1.20.1.20.17.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.056.000,00 1.20.1.20.17.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.056.000,00 1.20.1.20.17.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.000.000,00 1.20.1.20.17.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.17.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.950.000,00 1.20.1.20.17.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.950.000,00 1.20.1.20.17.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.000.000,00 1.20.1.20.17.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 16.000.000,00 1.20.1.20.17.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.000.000,00 1.20.1.20.17.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 29.250.000,00 1.20.1.20.17.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 29.250.000,00 1.20.1.20.17.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.20.1.20.17.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.550.000,00 2.398.217.494,00JUMLAH BELANJA (2.398.217.494,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.10. - KECAMATAN INGIN JAYA 1 2 3 4 1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.522.170.927,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.956.277.627,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.956.277.627,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.659.427.627,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.292.311.693,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 119.879.934,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 142.350.000,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 84.088.704,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.756.992,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 40.304,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 296.850.000,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 228.600.000,00 1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 68.250.000,00 1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 565.893.300,00 1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 428.343.300,00 1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.600.000,00 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.600.000,00 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 1.800.000,00 1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 10.800.000,00 1.20.1.20.10.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 800.000,00 1.20.1.20.10.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 800.000,00 1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 800.000,00 1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 800.000,00 1.20.1.20.10.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 17.054.000,00 1.20.1.20.10.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.20.1.20.10.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00 1.20.1.20.10.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 15.450.000,00 1.20.1.20.10.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.604.000,00 1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.604.000,00 1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.604.000,00 1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.396.700,00 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.396.700,00 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.396.700,00 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 16.836.700,00 1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.560.000,00 1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.088.000,00 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.088.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.088.000,00 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 6.088.000,00 1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.20.1.20.10.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.164.600,00 1.20.1.20.10.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.164.600,00 1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.164.600,00 1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.164.600,00 1.20.1.20.10.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 1.20.1.20.10.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00 1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00 1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00 1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 128.280.000,00 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.280.000,00 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 128.280.000,00 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 115.940.000,00 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 6.340.000,00 1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.600.000,00 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.600.000,00 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.600.000,00 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.300.000,00 1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.10.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 220.400.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 210.000.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 210.000.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 210.000.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.400.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 2.400.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.000.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 6.000.000,00 1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00 1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 83.200.000,00 1.20.1.20.10.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 53.600.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3. Belanja Modal 53.600.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.100.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 8.100.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 8.000.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 2.000.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 35.500.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 14.000.000,00 1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 21.500.000,00 1.20.1.20.10.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.10.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.10.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.10.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.040.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.10.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.889.000,00 1.20.1.20.10.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.071.000,00 1.20.1.20.10.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.600.000,00 1.20.1.20.10.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.600.000,00 1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00 1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.600.000,00 1.20.1.20.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.500.000,00 1.20.1.20.10.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 16.500.000,00 1.20.1.20.10.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.500.000,00 1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.500.000,00 1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 16.500.000,00 1.20.1.20.10.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 37.850.000,00 1.20.1.20.10.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 37.850.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.350.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.500.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 9.750.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 25.000.000,00 1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 25.000.000,00 2.522.170.927,00JUMLAH BELANJA (2.522.170.927,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.09. - KECAMATAN KOTA JANTHO 1 2 3 4 1.20.1.20.09.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.871.242.488,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.489.986.288,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.489.986.288,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.241.436.288,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 941.484.351,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 104.106.586,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 115.895.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 62.784.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.147.782,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 18.569,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 248.550.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 199.800.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 48.750.000,00 1.20.1.20.09.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 381.256.200,00 1.20.1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 323.916.200,00 1.20.1.20.09.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.200.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.200.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 5.400.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 1.200.000,00 1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 6.600.000,00 1.20.1.20.09.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.200.000,00 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.200.000,00 1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00 1.20.1.20.09.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.100.200,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.100.200,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.100.200,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 11.090.200,00 1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.010.000,00 1.20.1.20.09.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.850.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.850.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.850.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 1.450.000,00 1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.400.000,00 1.20.1.20.09.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.030.000,00 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.030.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.030.000,00 1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.030.000,00 1.20.1.20.09.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 72.700.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3. Belanja Modal 72.700.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.500.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 9.500.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 21.200.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 20.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.200.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 20.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.15.003. Belanja Modal Pengadaan Gorden 20.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.16.003. Belanja modal Pengadaan proyektor 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15.000.000,00 1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.17.008. Belanja Modal Pengadaan Wireless 15.000.000,00 1.20.1.20.09.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 1.20.1.20.09.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.816.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.816.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 88.816.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 73.656.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 5.700.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 8.200.000,00 1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.260.000,00 1.20.1.20.09.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 17.650.000,00 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.650.000,00 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.350.000,00 1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.09.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 109.570.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 102.570.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 98.250.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 98.250.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 4.320.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.320.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00 1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 7.000.000,00 1.20.1.20.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 35.840.000,00 1.20.1.20.09.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.570.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.570.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.570.000,00 1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.570.000,00 1.20.1.20.09.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.09.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.09.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.09.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.800.000,00 1.20.1.20.09.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.485.000,00 1.20.1.20.09.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.715.000,00 1.20.1.20.09.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.390.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.390.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.390.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 630.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.320.000,00 1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.440.000,00 1.20.1.20.09.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.880.000,00 1.20.1.20.09.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.880.000,00 1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.880.000,00 1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.880.000,00 1.20.1.20.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00 1.20.1.20.09.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.000.000,00 1.20.1.20.09.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00 1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 12.000.000,00 1.20.1.20.09.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 9.500.000,00 1.20.1.20.09.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 9.500.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 800.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.550.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 300.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 300.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 4.550.000,00 1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 4.550.000,00 1.871.242.488,00JUMLAH BELANJA (1.871.242.488,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.23. - KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA 1 2 3 4 1.20.1.20.23.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.717.742.596,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.315.142.596,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.315.142.596,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.091.792.596,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 828.238.403,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 87.108.358,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 109.460.000,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 48.741.313,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18.218.270,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 26.252,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 223.350.000,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 174.600.000,00 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 48.750.000,00 1.20.1.20.23.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 402.600.000,00 1.20.1.20.23.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 336.920.000,00 1.20.1.20.23.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.400.000,00 1.20.1.20.23.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.400.000,00 1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 600.000,00 1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 13.800.000,00 1.20.1.20.23.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.250.000,00 1.20.1.20.23.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.250.000,00 1.20.1.20.23.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.250.000,00 1.20.1.20.23.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.250.000,00 1.20.1.20.23.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.560.000,00 1.20.1.20.23.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.560.000,00 1.20.1.20.23.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.560.000,00 1.20.1.20.23.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.560.000,00 1.20.1.20.23.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.500.000,00 1.20.1.20.23.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00 1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.500.000,00 1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 10.774.000,00 1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 726.000,00 1.20.1.20.23.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.010.000,00 1.20.1.20.23.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.010.000,00 1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000,00 1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 200.000,00 1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.810.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 3.609.000,00 1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 4.201.000,00 1.20.1.20.23.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.061.500,00 1.20.1.20.23.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.061.500,00 1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.061.500,00 1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.061.500,00 1.20.1.20.23.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 38.800.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3. Belanja Modal 38.800.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.400.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.10.017. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.400.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 30.900.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 14.000.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 6.000.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13.008. Belanja modal Pengadaan sofa 8.500.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13.012. Belanja Modal Pengadaan Pintu 2.400.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.000.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.17.008. Belanja Modal Pengadaan Wireless 5.000.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.500.000,00 1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.25.002. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telpon 1.500.000,00 1.20.1.20.23.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.23.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.23.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00 1.20.1.20.23.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.20.1.20.23.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 91.858.500,00 1.20.1.20.23.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.858.500,00 1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 91.858.500,00 1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 74.508.500,00 1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.050.000,00 1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 11.300.000,00 1.20.1.20.23.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.300.000,00 1.20.1.20.23.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00 1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.300.000,00 1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.000.000,00 1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.23.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 146.100.000,00 1.20.1.20.23.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 140.100.000,00 1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 140.100.000,00 1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 140.100.000,00 1.20.1.20.23.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 4.000.000,00 1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 2.000.000,00 1.20.1.20.23.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 43.585.000,00 1.20.1.20.23.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 9.765.000,00 1.20.1.20.23.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.765.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 9.765.000,00 1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 9.765.000,00 1.20.1.20.23.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.23.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.23.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.23.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.290.000,00 1.20.1.20.23.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.801.800,00 1.20.1.20.23.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.908.200,00 1.20.1.20.23.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,00 1.20.1.20.23.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 420.000,00 1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.371.500,00 1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.208.500,00 1.20.1.20.23.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.820.000,00 1.20.1.20.23.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.820.000,00 1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.820.000,00 1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.820.000,00 1.20.1.20.23.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00 1.20.1.20.23.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 11.500.000,00 1.20.1.20.23.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00 1.20.1.20.23.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.500.000,00 1.20.1.20.23.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 11.500.000,00 1.20.1.20.23.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3.815.000,00 1.20.1.20.23.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.815.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.115.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 2.115.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 2.115.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.700.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 500.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 300.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00 1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 900.000,00 1.20.1.20.23.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 6.780.000,00 1.20.1.20.23.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 6.780.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.630.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.680.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 1.680.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 4.200.000,00 1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 4.200.000,00 1.717.742.596,00JUMLAH BELANJA (1.717.742.596,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.19. - KECAMATAN KUTA BARO 1 2 3 4 1.20.1.20.19.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.351.610.414,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.832.297.514,00 1.20.1.20.19.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.832.297.514,00 1.20.1.20.19.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 519.312.900,00 1.20.1.20.19.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 407.402.900,00 1.20.1.20.19.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,00 1.20.1.20.19.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.000.000,00 1.20.1.20.19.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.900.000,00 1.20.1.20.19.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.900.000,00 1.20.1.20.19.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 488.000,00 1.20.1.20.19.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 488.000,00 1.20.1.20.19.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.182.400,00 1.20.1.20.19.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.182.400,00 1.20.1.20.19.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.800.000,00 1.20.1.20.19.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.000,00 1.20.1.20.19.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 788.000,00 1.20.1.20.19.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 788.000,00 1.20.1.20.19.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.19.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.19.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 118.377.000,00 1.20.1.20.19.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 118.377.000,00 1.20.1.20.19.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.850.000,00 1.20.1.20.19.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.850.000,00 1.20.1.20.19.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 230.937.500,00 1.20.1.20.19.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 222.937.500,00 1.20.1.20.19.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.19.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 62.450.000,00 1.20.1.20.19.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 17.000.000,00 1.20.1.20.19.02.07.5.2.3. Belanja Modal 17.000.000,00 1.20.1.20.19.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.000.000,00 1.20.1.20.19.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00 1.20.1.20.19.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.19.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.19.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.020.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.19.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.020.000,00 1.20.1.20.19.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.430.000,00 1.20.1.20.19.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.430.000,00 1.20.1.20.19.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.800.000,00 1.20.1.20.19.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 16.800.000,00 1.20.1.20.19.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.20.1.20.19.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.500.000,00 1.20.1.20.19.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.652.500,00 1.20.1.20.19.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.652.500,00 1.20.1.20.19.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.360.000,00 1.20.1.20.19.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 292.500,00 1.20.1.20.19.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 31.007.500,00 1.20.1.20.19.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 31.007.500,00 1.20.1.20.19.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.810.000,00 1.20.1.20.19.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.197.500,00 2.351.610.414,00JUMLAH BELANJA (2.351.610.414,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.12. - KECAMATAN KUTA COT GLIE 1 2 3 4 1.20.1.20.12.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.762.097.731,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.375.089.731,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.375.089.731,00 1.20.1.20.12.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 387.008.000,00 1.20.1.20.12.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 311.068.000,00 1.20.1.20.12.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.000.000,00 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.20.1.20.12.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.450.000,00 1.20.1.20.12.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.450.000,00 1.20.1.20.12.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.248.000,00 1.20.1.20.12.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.248.000,00 1.20.1.20.12.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.150.000,00 1.20.1.20.12.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.150.000,00 1.20.1.20.12.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.335.000,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.335.000,00 1.20.1.20.12.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 20.300.000,00 1.20.1.20.12.01.13.5.2.3. Belanja Modal 20.300.000,00 1.20.1.20.12.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.12.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 99.840.000,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.840.000,00 1.20.1.20.12.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.300.000,00 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00 1.20.1.20.12.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 132.365.000,00 1.20.1.20.12.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 126.365.000,00 1.20.1.20.12.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.12.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 50.540.000,00 1.20.1.20.12.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 12.340.000,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.540.000,00 1.20.1.20.12.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.12.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.12.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.12.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 7.200.000,00 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.200.000,00 1.20.1.20.12.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.300.000,00 1.20.1.20.12.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.300.000,00 1.20.1.20.12.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.20.1.20.12.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.20.1.20.12.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 13.100.000,00 1.20.1.20.12.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 13.100.000,00 1.20.1.20.12.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.12.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.950.000,00 1.762.097.731,00JUMLAH BELANJA (1.762.097.731,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.27. - KECAMATAN KUTA MALAKA 1 2 3 4 1.20.1.20.27.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.615.518.696,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.168.808.196,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.168.808.196,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 958.658.196,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 714.626.413,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 85.279.800,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 99.970.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 34.321.920,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.297.978,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 162.085,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 210.150.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 167.400.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 42.750.000,00 1.20.1.20.27.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 446.710.500,00 1.20.1.20.27.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 337.108.000,00 1.20.1.20.27.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 37.800.000,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.800.000,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.800.000,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 12.000.000,00 1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 25.800.000,00 1.20.1.20.27.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.000.000,00 1.20.1.20.27.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 1.20.1.20.27.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 12.310.000,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 12.000.000,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 310.000,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 310.000,00 1.20.1.20.27.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 310.000,00 1.20.1.20.27.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 16.827.000,00 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.827.000,00 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.827.000,00 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 15.627.000,00 1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00 1.20.1.20.27.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.400.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.400.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 300.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.100.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.100.000,00 1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 3.000.000,00 1.20.1.20.27.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.632.000,00 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.632.000,00 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.632.000,00 1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.632.000,00 1.20.1.20.27.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.400.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3. Belanja Modal 35.400.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.200.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.10.001. Belanja modal Pengadaan mesin tik 1.700.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 4.500.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.700.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 7.700.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 15.000.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 15.000.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.500.000,00 1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.14.016. Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker 1.500.000,00 1.20.1.20.27.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00 1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00 1.20.1.20.27.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 79.779.000,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 79.779.000,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 79.779.000,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 49.104.000,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 11.875.000,00 1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 18.800.000,00 1.20.1.20.27.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 23.800.000,00 1.20.1.20.27.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.800.000,00 1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.800.000,00 1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.500.000,00 1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.27.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 118.200.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 97.200.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 97.200.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 97.200.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.000.000,00 1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 21.000.000,00 1.20.1.20.27.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 81.225.000,00 1.20.1.20.27.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 41.951.000,00 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.951.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.126.000,00 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.126.000,00 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 39.825.000,00 1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 39.825.000,00 1.20.1.20.27.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.27.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.27.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.27.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.800.000,00 1.20.1.20.27.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 9.190.000,00 1.20.1.20.27.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 14.010.000,00 1.20.1.20.27.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.084.000,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.084.000,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.084.000,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.008.000,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.890.000,00 1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.186.000,00 1.20.1.20.27.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.190.000,00 1.20.1.20.27.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.190.000,00 1.20.1.20.27.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.190.000,00 1.20.1.20.27.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 8.190.000,00 1.20.1.20.27.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.500.000,00 1.20.1.20.27.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 8.500.000,00 1.20.1.20.27.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.500.000,00 1.20.1.20.27.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.500.000,00 1.20.1.20.27.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 8.500.000,00 1.20.1.20.27.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 6.577.500,00 1.20.1.20.27.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6.577.500,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.940.000,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 5.940.000,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 5.940.000,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 637.500,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 150.000,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 150.000,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 337.500,00 1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 337.500,00 1.20.1.20.27.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 13.300.000,00 1.20.1.20.27.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 13.300.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.150.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.150.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 7.150.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 5.250.000,00 1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 5.250.000,00 1.615.518.696,00JUMLAH BELANJA (1.615.518.696,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.15. - KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH 1 2 3 4 1.20.1.20.15.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.813.569.885,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.488.750.885,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.488.750.885,00 1.20.1.20.15.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 324.819.000,00 1.20.1.20.15.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 256.323.000,00 1.20.1.20.15.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.000.000,00 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.15.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.513.000,00 1.20.1.20.15.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.513.000,00 1.20.1.20.15.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.620.000,00 1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.620.000,00 1.20.1.20.15.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.740.000,00 1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.740.000,00 1.20.1.20.15.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.125.000,00 1.20.1.20.15.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.125.000,00 1.20.1.20.15.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.15.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.15.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 90.020.000,00 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.020.000,00 1.20.1.20.15.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 20.300.000,00 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.300.000,00 1.20.1.20.15.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 120.925.000,00 1.20.1.20.15.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 113.925.000,00 1.20.1.20.15.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00 1.20.1.20.15.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 47.147.000,00 1.20.1.20.15.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 9.500.000,00 1.20.1.20.15.02.07.5.2.3. Belanja Modal 9.500.000,00 1.20.1.20.15.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.023.000,00 1.20.1.20.15.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.023.000,00 1.20.1.20.15.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.15.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.15.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.224.000,00 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.224.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.15.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.400.000,00 1.20.1.20.15.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.400.000,00 1.20.1.20.15.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.000.000,00 1.20.1.20.15.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10.000.000,00 1.20.1.20.15.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00 1.20.1.20.15.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.449.000,00 1.20.1.20.15.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.449.000,00 1.20.1.20.15.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.245.000,00 1.20.1.20.15.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.204.000,00 1.20.1.20.15.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 5.900.000,00 1.20.1.20.15.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 5.900.000,00 1.20.1.20.15.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.15.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.750.000,00 1.813.569.885,00JUMLAH BELANJA (1.813.569.885,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.15. - KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH 1 2 3 4 1.20.1.20.15.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.813.569.885,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.488.750.885,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.488.750.885,00 1.20.1.20.15.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 324.819.000,00 1.20.1.20.15.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 256.323.000,00 1.20.1.20.15.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.000.000,00 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.15.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.513.000,00 1.20.1.20.15.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.513.000,00 1.20.1.20.15.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.620.000,00 1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.620.000,00 1.20.1.20.15.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.740.000,00 1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.740.000,00 1.20.1.20.15.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.125.000,00 1.20.1.20.15.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.125.000,00 1.20.1.20.15.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.15.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.15.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 90.020.000,00 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.020.000,00 1.20.1.20.15.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 20.300.000,00 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.300.000,00 1.20.1.20.15.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 120.925.000,00 1.20.1.20.15.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 113.925.000,00 1.20.1.20.15.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00 1.20.1.20.15.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 47.147.000,00 1.20.1.20.15.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 9.500.000,00 1.20.1.20.15.02.07.5.2.3. Belanja Modal 9.500.000,00 1.20.1.20.15.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.023.000,00 1.20.1.20.15.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.023.000,00 1.20.1.20.15.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.15.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.15.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 5.224.000,00 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.224.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.15.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.400.000,00 1.20.1.20.15.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.400.000,00 1.20.1.20.15.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.000.000,00 1.20.1.20.15.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10.000.000,00 1.20.1.20.15.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00 1.20.1.20.15.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.449.000,00 1.20.1.20.15.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.449.000,00 1.20.1.20.15.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.245.000,00 1.20.1.20.15.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.204.000,00 1.20.1.20.15.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 5.900.000,00 1.20.1.20.15.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 5.900.000,00 1.20.1.20.15.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.15.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.750.000,00 1.813.569.885,00JUMLAH BELANJA (1.813.569.885,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.21. - KECAMATAN LEUPUNG 1 2 3 4 1.20.1.20.21.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.264.923.961,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.873.291.561,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.873.291.561,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.638.841.561,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 765.732.237,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 683.056.360,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 111.670.000,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 55.249.920,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.087.522,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 45.522,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 234.450.000,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 187.200.000,00 1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 47.250.000,00 1.20.1.20.21.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 391.632.400,00 1.20.1.20.21.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 297.946.400,00 1.20.1.20.21.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.260.000,00 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.260.000,00 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.260.000,00 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 3.640.000,00 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 720.000,00 1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 6.900.000,00 1.20.1.20.21.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 8.200.000,00 1.20.1.20.21.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.200.000,00 1.20.1.20.21.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.200.000,00 1.20.1.20.21.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.200.000,00 1.20.1.20.21.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.588.000,00 1.20.1.20.21.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.588.000,00 1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.588.000,00 1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 9.463.000,00 1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.125.000,00 1.20.1.20.21.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.660.000,00 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.660.000,00 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.660.000,00 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 5.160.000,00 1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.500.000,00 1.20.1.20.21.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.870.000,00 1.20.1.20.21.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.870.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.21.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.870.000,00 1.20.1.20.21.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.870.000,00 1.20.1.20.21.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 42.300.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3. Belanja Modal 42.300.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.000.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 8.000.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.10.013. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 3.000.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.100.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.11.004. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 8.600.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.11.005. Belanja modal Pengadaan white board 1.500.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 21.200.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.12.002. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 20.000.000,00 1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 1.200.000,00 1.20.1.20.21.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.200.000,00 1.20.1.20.21.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00 1.20.1.20.21.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.20.1.20.21.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.20.1.20.21.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 77.630.000,00 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.630.000,00 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 77.630.000,00 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 61.380.000,00 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.050.000,00 1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 10.200.000,00 1.20.1.20.21.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 21.675.000,00 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.675.000,00 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.675.000,00 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.375.000,00 1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.21.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 115.563.400,00 1.20.1.20.21.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 106.500.000,00 1.20.1.20.21.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 106.500.000,00 1.20.1.20.21.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 106.500.000,00 1.20.1.20.21.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.063.400,00 1.20.1.20.21.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.063.400,00 1.20.1.20.21.01.19.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.063.400,00 1.20.1.20.21.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 8.000.000,00 1.20.1.20.21.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 73.636.000,00 1.20.1.20.21.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.21.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.21.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.21.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.560.000,00 1.20.1.20.21.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.150.000,00 1.20.1.20.21.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.290.000,00 1.20.1.20.21.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 11.996.000,00 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.996.000,00 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.996.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.880.000,00 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.774.000,00 1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5.342.000,00 1.20.1.20.21.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 6.640.000,00 1.20.1.20.21.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.640.000,00 1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.640.000,00 1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 6.640.000,00 1.20.1.20.21.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 30.000.000,00 1.20.1.20.21.02.42.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00 1.20.1.20.21.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 30.000.000,00 1.20.1.20.21.02.42.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 1.20.1.20.21.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.000.000,00 1.20.1.20.21.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 9.000.000,00 1.20.1.20.21.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.000.000,00 1.20.1.20.21.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.000.000,00 1.20.1.20.21.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 9.000.000,00 1.20.1.20.21.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 7.250.000,00 1.20.1.20.21.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 7.250.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 3.150.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.150.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.100.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 1.500.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.250.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00 1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.350.000,00 1.20.1.20.21.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 3.800.000,00 1.20.1.20.21.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 3.800.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.650.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 2.100.000,00 1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 2.100.000,00 2.264.923.961,00JUMLAH BELANJA (2.264.923.961,00)SURPLUS/(DEFISIT) JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.16. - KECAMATAN LHOKNGA 1 2 3 4 1.20.1.20.16.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.830.023.275,00 1.20.1.20.16.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.453.539.675,00 1.20.1.20.16.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.453.539.675,00 1.20.1.20.16.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 376.483.600,00 1.20.1.20.16.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 285.940.600,00 1.20.1.20.16.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 20.400.000,00 1.20.1.20.16.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.400.000,00 1.20.1.20.16.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.200.000,00 1.20.1.20.16.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.200.000,00 1.20.1.20.16.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.097.600,00 1.20.1.20.16.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.097.600,00 1.20.1.20.16.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.700.000,00 1.20.1.20.16.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.700.000,00 1.20.1.20.16.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.719.000,00 1.20.1.20.16.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.719.000,00 1.20.1.20.16.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 6.000.000,00 1.20.1.20.16.01.13.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000,00 1.20.1.20.16.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.16.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.16.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.194.000,00 1.20.1.20.16.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.194.000,00 1.20.1.20.16.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 20.550.000,00 1.20.1.20.16.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.550.000,00 1.20.1.20.16.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 126.000.000,00 1.20.1.20.16.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 126.000.000,00 1.20.1.20.16.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 61.349.000,00 1.20.1.20.16.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 15.135.000,00 1.20.1.20.16.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00 1.20.1.20.16.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 885.000,00 1.20.1.20.16.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.16.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.16.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 11.764.000,00 1.20.1.20.16.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.764.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.16.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 9.450.000,00 1.20.1.20.16.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.450.000,00 1.20.1.20.16.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.400.000,00 1.20.1.20.16.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 10.400.000,00 1.20.1.20.16.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.400.000,00 1.20.1.20.16.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.060.000,00 1.20.1.20.16.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.060.000,00 1.20.1.20.16.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.20.1.20.16.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.110.000,00 1.20.1.20.16.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 14.734.000,00 1.20.1.20.16.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 14.734.000,00 1.20.1.20.16.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.16.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.584.000,00 1.830.023.275,00JUMLAH BELANJA (1.830.023.275,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.11. - KECAMATAN LHOONG 1 2 3 4 1.20.1.20.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.784.504.895,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.346.627.895,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.346.627.895,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.110.677.895,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 822.426.408,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 99.607.692,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 109.070.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 59.237.712,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.309.146,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 26.937,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 235.950.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 187.200.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 48.750.000,00 1.20.1.20.11.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 437.877.000,00 1.20.1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 371.044.500,00 1.20.1.20.11.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 6.000.000,00 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 6.000.000,00 1.20.1.20.11.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.825.000,00 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.825.000,00 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.825.000,00 1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.825.000,00 1.20.1.20.11.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 829.000,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 829.000,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 829.000,00 1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 829.000,00 1.20.1.20.11.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.290.500,00 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.290.500,00 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.290.500,00 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 9.880.500,00 1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.410.000,00 1.20.1.20.11.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.816.000,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.816.000,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.816.000,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.066.000,00 1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.750.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.11.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 648.000,00 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 648.000,00 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 648.000,00 1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 648.000,00 1.20.1.20.11.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.800.000,00 1.20.1.20.11.01.13.5.2.3. Belanja Modal 1.800.000,00 1.20.1.20.11.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.800.000,00 1.20.1.20.11.01.13.5.2.3.11.004. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.800.000,00 1.20.1.20.11.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.11.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00 1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.20.1.20.11.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 78.856.000,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.856.000,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 78.856.000,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 73.656.000,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00 1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00 1.20.1.20.11.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.100.000,00 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.100.000,00 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.100.000,00 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.800.000,00 1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.11.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 243.800.000,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 238.800.000,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 238.800.000,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 238.800.000,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.000.000,00 1.20.1.20.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 31.750.000,00 1.20.1.20.11.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.11.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.11.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.11.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.400.000,00 1.20.1.20.11.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.964.000,00 1.20.1.20.11.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.636.000,00 1.20.1.20.11.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.000.000,00 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 600.000,00 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 470.000,00 1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 930.000,00 1.20.1.20.11.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.750.000,00 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.750.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.250.000,00 1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.250.000,00 1.20.1.20.11.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00 1.20.1.20.11.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 12.000.000,00 1.20.1.20.11.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.20.1.20.11.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00 1.20.1.20.11.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 12.000.000,00 1.20.1.20.11.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.962.500,00 1.20.1.20.11.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.962.500,00 1.20.1.20.11.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.612.500,00 1.20.1.20.11.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.612.500,00 1.20.1.20.11.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.612.500,00 1.20.1.20.11.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.350.000,00 1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00 1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.350.000,00 1.20.1.20.11.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 17.120.000,00 1.20.1.20.11.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 17.120.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 300.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.820.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 450.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 200.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.370.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.370.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.800.000,00 1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.800.000,00 1.784.504.895,00JUMLAH BELANJA (1.784.504.895,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.18. - KECAMATAN MESJID RAYA 1 2 3 4 1.20.1.20.18.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.881.907.113,00 1.20.1.20.18.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.460.152.113,00 1.20.1.20.18.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.460.152.113,00 1.20.1.20.18.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 421.755.000,00 1.20.1.20.18.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 342.557.200,00 1.20.1.20.18.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.800.000,00 1.20.1.20.18.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.800.000,00 1.20.1.20.18.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.740.000,00 1.20.1.20.18.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.740.000,00 1.20.1.20.18.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.413.700,00 1.20.1.20.18.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.413.700,00 1.20.1.20.18.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.544.000,00 1.20.1.20.18.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.544.000,00 1.20.1.20.18.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.050.000,00 1.20.1.20.18.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.050.000,00 1.20.1.20.18.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.500.000,00 1.20.1.20.18.01.13.5.2.3. Belanja Modal 24.500.000,00 1.20.1.20.18.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.680.000,00 1.20.1.20.18.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.680.000,00 1.20.1.20.18.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 83.629.500,00 1.20.1.20.18.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.629.500,00 1.20.1.20.18.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 29.550.000,00 1.20.1.20.18.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.550.000,00 1.20.1.20.18.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 159.650.000,00 1.20.1.20.18.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 154.650.000,00 1.20.1.20.18.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.18.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 51.796.800,00 1.20.1.20.18.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 11.766.800,00 1.20.1.20.18.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.766.800,00 1.20.1.20.18.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.18.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.18.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 6.960.000,00 1.20.1.20.18.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.960.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.18.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 8.070.000,00 1.20.1.20.18.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.070.000,00 1.20.1.20.18.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00 1.20.1.20.18.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 11.500.000,00 1.20.1.20.18.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00 1.20.1.20.18.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.971.000,00 1.20.1.20.18.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.971.000,00 1.20.1.20.18.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.315.000,00 1.20.1.20.18.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.656.000,00 1.20.1.20.18.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 9.930.000,00 1.20.1.20.18.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 9.930.000,00 1.20.1.20.18.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.20.1.20.18.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.430.000,00 1.881.907.113,00JUMLAH BELANJA (1.881.907.113,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.26. - KECAMATAN MONTASIK 1 2 3 4 1.20.1.20.26.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.474.938.029,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.041.016.029,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.041.016.029,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.766.066.029,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.361.902.909,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 173.690.032,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 123.175.000,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 73.432.166,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 33.830.304,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 35.618,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 274.950.000,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 214.200.000,00 1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 60.750.000,00 1.20.1.20.26.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 433.922.000,00 1.20.1.20.26.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 334.789.500,00 1.20.1.20.26.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 27.600.000,00 1.20.1.20.26.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.600.000,00 1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.600.000,00 1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 9.600.000,00 1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 18.000.000,00 1.20.1.20.26.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.000.000,00 1.20.1.20.26.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.26.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00 1.20.1.20.26.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00 1.20.1.20.26.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.063.000,00 1.20.1.20.26.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.063.000,00 1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.063.000,00 1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 15.363.000,00 1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.700.000,00 1.20.1.20.26.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.635.000,00 1.20.1.20.26.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.635.000,00 1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.635.000,00 1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.635.000,00 1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20.1.20.26.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.040.000,00 1.20.1.20.26.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.040.000,00 1.20.1.20.26.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.040.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.26.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.040.000,00 1.20.1.20.26.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 1.20.1.20.26.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00 1.20.1.20.26.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00 1.20.1.20.26.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00 1.20.1.20.26.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 97.966.500,00 1.20.1.20.26.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.966.500,00 1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 97.966.500,00 1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 87.466.500,00 1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 8.300.000,00 1.20.1.20.26.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.925.000,00 1.20.1.20.26.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.925.000,00 1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.925.000,00 1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.625.000,00 1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.26.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 154.600.000,00 1.20.1.20.26.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 149.600.000,00 1.20.1.20.26.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 135.600.000,00 1.20.1.20.26.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 135.600.000,00 1.20.1.20.26.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 14.000.000,00 1.20.1.20.26.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 14.000.000,00 1.20.1.20.26.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.26.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 1.20.1.20.26.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.000.000,00 1.20.1.20.26.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 63.440.000,00 1.20.1.20.26.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 18.500.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3. Belanja Modal 18.500.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.11.007. Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 7.500.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.000.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 1.000.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.000.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.000.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.000,00 1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.16.003. Belanja modal Pengadaan proyektor 7.000.000,00 1.20.1.20.26.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.700.000,00 1.20.1.20.26.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.700.000,00 1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00 1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.700.000,00 1.20.1.20.26.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.26.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.26.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.26.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.700.000,00 1.20.1.20.26.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 5.275.000,00 1.20.1.20.26.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 17.025.000,00 1.20.1.20.26.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.900.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.26.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.900.000,00 1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.900.000,00 1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.200.000,00 1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.700.000,00 1.20.1.20.26.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 12.340.000,00 1.20.1.20.26.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.340.000,00 1.20.1.20.26.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.340.000,00 1.20.1.20.26.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 12.340.000,00 1.20.1.20.26.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.500.000,00 1.20.1.20.26.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 14.500.000,00 1.20.1.20.26.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.500.000,00 1.20.1.20.26.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.500.000,00 1.20.1.20.26.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 14.500.000,00 1.20.1.20.26.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 21.192.500,00 1.20.1.20.26.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 21.192.500,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.042.500,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.142.500,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.142.500,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 13.650.000,00 1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 13.650.000,00 2.474.938.029,00JUMLAH BELANJA (2.474.938.029,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.22. - KECAMATAN PEUKAN BADA 1 2 3 4 1.20.1.20.22.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.405.630.242,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.882.058.242,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.882.058.242,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.607.108.242,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.153.819.685,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 161.161.451,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 169.046.375,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 95.431.680,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.618.037,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 31.014,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 274.950.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 214.200.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 60.750.000,00 1.20.1.20.22.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 523.572.000,00 1.20.1.20.22.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 403.340.000,00 1.20.1.20.22.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.720.000,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.720.000,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.720.000,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 1.800.000,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 1.920.000,00 1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 9.000.000,00 1.20.1.20.22.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 16.870.000,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.450.000,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.420.000,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.420.000,00 1.20.1.20.22.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.420.000,00 1.20.1.20.22.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.901.500,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.901.500,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.901.500,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 12.301.500,00 1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00 1.20.1.20.22.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.608.000,00 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.608.000,00 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.608.000,00 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.408.000,00 1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.22.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.137.500,00 1.20.1.20.22.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.137.500,00 1.20.1.20.22.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.137.500,00 1.20.1.20.22.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.137.500,00 1.20.1.20.22.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 44.050.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3. Belanja Modal 44.050.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 4.000.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.400.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 1.400.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 28.650.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 14.250.000,00 1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 14.400.000,00 1.20.1.20.22.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.020.000,00 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.020.000,00 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.020.000,00 1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.020.000,00 1.20.1.20.22.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 105.408.000,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 105.408.000,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 105.408.000,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 98.208.000,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00 1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00 1.20.1.20.22.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 20.975.000,00 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.975.000,00 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.975.000,00 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.675.000,00 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.22.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 180.650.000,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 178.650.000,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 178.650.000,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 178.650.000,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.20.1.20.22.01.19.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 1.20.1.20.22.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 82.730.000,00 1.20.1.20.22.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 46.250.000,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.750.000,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.1.01.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 350.000,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.3. Belanja Modal 44.500.000,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 44.500.000,00 1.20.1.20.22.02.22.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 44.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.22.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.22.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.22.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.22.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.260.000,00 1.20.1.20.22.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.540.000,00 1.20.1.20.22.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 22.200.000,00 1.20.1.20.22.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 360.000,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 520.000,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.120.000,00 1.20.1.20.22.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 7.480.000,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.480.000,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.480.000,00 1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 7.480.000,00 1.20.1.20.22.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.000.000,00 1.20.1.20.22.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 16.000.000,00 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.000.000,00 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.000.000,00 1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 16.000.000,00 1.20.1.20.22.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11.202.000,00 1.20.1.20.22.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 11.202.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.300.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.250.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.902.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.122.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 1.122.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.700.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.680.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.680.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 3.400.000,00 1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 3.400.000,00 1.20.1.20.22.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 10.300.000,00 1.20.1.20.22.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 10.300.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.150.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 300.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 300.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.100.000,00 1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.100.000,00 2.405.630.242,00JUMLAH BELANJA (2.405.630.242,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.13. - KECAMATAN PULO ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.13.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.689.230.293,00 1.20.1.20.13.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.259.375.293,00 1.20.1.20.13.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.259.375.293,00 1.20.1.20.13.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 429.855.000,00 1.20.1.20.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 324.365.000,00 1.20.1.20.13.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 7.800.000,00 1.20.1.20.13.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.800.000,00 1.20.1.20.13.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 950.000,00 1.20.1.20.13.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 950.000,00 1.20.1.20.13.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.435.000,00 1.20.1.20.13.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.435.000,00 1.20.1.20.13.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.930.000,00 1.20.1.20.13.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.930.000,00 1.20.1.20.13.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.130.000,00 1.20.1.20.13.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.130.000,00 1.20.1.20.13.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.950.000,00 1.20.1.20.13.01.13.5.2.3. Belanja Modal 31.950.000,00 1.20.1.20.13.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.13.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.13.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 74.990.000,00 1.20.1.20.13.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.990.000,00 1.20.1.20.13.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.300.000,00 1.20.1.20.13.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00 1.20.1.20.13.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 169.800.000,00 1.20.1.20.13.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 166.800.000,00 1.20.1.20.13.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 82.870.000,00 1.20.1.20.13.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 26.840.000,00 1.20.1.20.13.02.21.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.20.1.20.13.02.21.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.390.000,00 1.20.1.20.13.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 16.310.000,00 1.20.1.20.13.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.20.1.20.13.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 860.000,00 1.20.1.20.13.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.13.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.13.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 10.920.000,00 1.20.1.20.13.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.920.000,00 1.20.1.20.13.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.800.000,00 1.20.1.20.13.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.800.000,00 1.20.1.20.13.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.500.000,00 1.20.1.20.13.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 9.500.000,00 1.20.1.20.13.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.500.000,00 1.20.1.20.13.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 13.120.000,00 1.20.1.20.13.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 13.120.000,00 1.20.1.20.13.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.20.1.20.13.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.570.000,00 1.689.230.293,00JUMLAH BELANJA (1.689.230.293,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.28. - KECAMATAN SEULIMEUM 1 2 3 4 1.20.1.20.28.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.736.244.870,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.197.238.670,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.197.238.670,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.879.988.670,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.414.713.378,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 180.303.400,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 148.395.000,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 116.359.680,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.185.643,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 31.569,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 317.250.000,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 243.000.000,00 1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 74.250.000,00 1.20.1.20.28.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 539.006.200,00 1.20.1.20.28.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 412.535.200,00 1.20.1.20.28.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 9.120.000,00 1.20.1.20.28.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.120.000,00 1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.120.000,00 1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 720.000,00 1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 8.400.000,00 1.20.1.20.28.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.500.000,00 1.20.1.20.28.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.500.000,00 1.20.1.20.28.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 1.20.1.20.28.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 1.20.1.20.28.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.715.700,00 1.20.1.20.28.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.715.700,00 1.20.1.20.28.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.715.700,00 1.20.1.20.28.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.715.700,00 1.20.1.20.28.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.963.000,00 1.20.1.20.28.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.963.000,00 1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.963.000,00 1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 12.013.000,00 1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.950.000,00 1.20.1.20.28.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.975.000,00 1.20.1.20.28.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.975.000,00 1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.975.000,00 1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.575.000,00 1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 5.400.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.28.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.376.500,00 1.20.1.20.28.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.376.500,00 1.20.1.20.28.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.376.500,00 1.20.1.20.28.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.376.500,00 1.20.1.20.28.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 1.20.1.20.28.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.20.1.20.28.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.160.000,00 1.20.1.20.28.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00 1.20.1.20.28.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 138.670.000,00 1.20.1.20.28.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.670.000,00 1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 138.670.000,00 1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 134.670.000,00 1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00 1.20.1.20.28.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.300.000,00 1.20.1.20.28.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00 1.20.1.20.28.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.300.000,00 1.20.1.20.28.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.000.000,00 1.20.1.20.28.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.28.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 213.755.000,00 1.20.1.20.28.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 209.755.000,00 1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 206.250.000,00 1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 206.250.000,00 1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 3.505.000,00 1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.505.000,00 1.20.1.20.28.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.28.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00 1.20.1.20.28.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 4.000.000,00 1.20.1.20.28.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 54.750.000,00 1.20.1.20.28.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 13.700.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 300.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.3. Belanja Modal 13.400.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 5.900.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.400.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.13.008. Belanja modal Pengadaan sofa 3.500.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 7.500.000,00 1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.17.008. Belanja Modal Pengadaan Wireless 7.500.000,00 1.20.1.20.28.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.28.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.28.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.28.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.20.1.20.28.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.000.000,00 1.20.1.20.28.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 22.000.000,00 1.20.1.20.28.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,00 1.20.1.20.28.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 300.000,00 1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 500.000,00 1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.200.000,00 1.20.1.20.28.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 3.050.000,00 1.20.1.20.28.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.050.000,00 1.20.1.20.28.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.050.000,00 1.20.1.20.28.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 3.050.000,00 1.20.1.20.28.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 9.000.000,00 1.20.1.20.28.02.42.5.2.3. Belanja Modal 9.000.000,00 1.20.1.20.28.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 9.000.000,00 1.20.1.20.28.02.42.5.2.3.26.001. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 9.000.000,00 1.20.1.20.28.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19.500.000,00 1.20.1.20.28.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 19.500.000,00 1.20.1.20.28.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.500.000,00 1.20.1.20.28.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.500.000,00 1.20.1.20.28.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 19.500.000,00 1.20.1.20.28.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 3.920.000,00 1.20.1.20.28.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 3.920.000,00 1.20.1.20.28.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.920.000,00 1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.000,00 1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 300.000,00 1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00 1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.120.000,00 1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 3.120.000,00 1.20.1.20.28.35. PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN KECAMATAN 48.301.000,00 1.20.1.20.28.35.04. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN 48.301.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.151.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 350.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.06.001. Belanja cetak 700.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 400.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.801.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 13.801.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 32.900.000,00 1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 32.900.000,00 2.736.244.870,00JUMLAH BELANJA (2.736.244.870,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.25. - KECAMATAN SIMPANG TIGA 1 2 3 4 1.20.1.20.25.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.720.350.124,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.382.112.124,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.382.112.124,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.141.062.124,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 873.352.933,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 87.281.548,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 111.410.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 54.412.800,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.577.622,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 27.221,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 241.050.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 190.800.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 50.250.000,00 1.20.1.20.25.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 338.238.000,00 1.20.1.20.25.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 255.083.000,00 1.20.1.20.25.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.000.000,00 1.20.1.20.25.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 12.000.000,00 1.20.1.20.25.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.285.000,00 1.20.1.20.25.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.285.000,00 1.20.1.20.25.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.285.000,00 1.20.1.20.25.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.285.000,00 1.20.1.20.25.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.166.000,00 1.20.1.20.25.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.166.000,00 1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.166.000,00 1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 14.066.000,00 1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.100.000,00 1.20.1.20.25.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.370.000,00 1.20.1.20.25.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.370.000,00 1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.370.000,00 1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 1.870.000,00 1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 3.500.000,00 1.20.1.20.25.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 520.000,00 1.20.1.20.25.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 520.000,00 1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 520.000,00 1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 520.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.25.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 28.100.000,00 1.20.1.20.25.01.13.5.2.3. Belanja Modal 28.100.000,00 1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 10.000.000,00 1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.500.000,00 1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 12.000.000,00 1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 2.500.000,00 1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.600.000,00 1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.600.000,00 1.20.1.20.25.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 900.000,00 1.20.1.20.25.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 900.000,00 1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 900.000,00 1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000,00 1.20.1.20.25.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 65.742.000,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.742.000,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 65.742.000,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 55.242.000,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00 1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 7.200.000,00 1.20.1.20.25.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 17.550.000,00 1.20.1.20.25.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.550.000,00 1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00 1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.250.000,00 1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.25.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 108.450.000,00 1.20.1.20.25.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 105.450.000,00 1.20.1.20.25.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 105.450.000,00 1.20.1.20.25.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 105.450.000,00 1.20.1.20.25.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00 1.20.1.20.25.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 1.20.1.20.25.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 3.000.000,00 1.20.1.20.25.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 60.085.000,00 1.20.1.20.25.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 28.385.000,00 1.20.1.20.25.02.22.5.2.3. Belanja Modal 28.385.000,00 1.20.1.20.25.02.22.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 28.385.000,00 1.20.1.20.25.02.22.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 28.385.000,00 1.20.1.20.25.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.25.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.25.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.25.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.080.000,00 1.20.1.20.25.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.040.000,00 1.20.1.20.25.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.880.000,00 1.20.1.20.25.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 720.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.048.000,00 1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.232.000,00 1.20.1.20.25.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 2.700.000,00 1.20.1.20.25.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.700.000,00 1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.700.000,00 1.20.1.20.25.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00 1.20.1.20.25.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 11.500.000,00 1.20.1.20.25.03.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00 1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.500.000,00 1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 11.500.000,00 1.20.1.20.25.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.770.000,00 1.20.1.20.25.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.770.000,00 1.20.1.20.25.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.970.000,00 1.20.1.20.25.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 2.970.000,00 1.20.1.20.25.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 2.970.000,00 1.20.1.20.25.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.25.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00 1.20.1.20.25.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.800.000,00 1.20.1.20.25.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 6.800.000,00 1.20.1.20.25.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 6.800.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.650.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 5.400.000,00 1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 5.400.000,00 1.720.350.124,00JUMLAH BELANJA (1.720.350.124,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.30. - KECAMATAN SUKAMAKMUR 1 2 3 4 1.20.1.20.30.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.700.884.378,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.258.762.078,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.258.762.078,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.028.212.078,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 765.369.761,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 88.975.620,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 109.200.000,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 54.057.024,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.587.270,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 22.403,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 230.550.000,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 181.800.000,00 1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 48.750.000,00 1.20.1.20.30.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 442.122.300,00 1.20.1.20.30.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 373.563.300,00 1.20.1.20.30.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 16.850.000,00 1.20.1.20.30.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.850.000,00 1.20.1.20.30.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.850.000,00 1.20.1.20.30.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 11.850.000,00 1.20.1.20.30.01.02.5.2.3. Belanja Modal 5.000.000,00 1.20.1.20.30.01.02.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 5.000.000,00 1.20.1.20.30.01.02.5.2.3.25.001. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 5.000.000,00 1.20.1.20.30.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.800.000,00 1.20.1.20.30.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00 1.20.1.20.30.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.800.000,00 1.20.1.20.30.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.800.000,00 1.20.1.20.30.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.091.700,00 1.20.1.20.30.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.091.700,00 1.20.1.20.30.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.091.700,00 1.20.1.20.30.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 15.531.700,00 1.20.1.20.30.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.560.000,00 1.20.1.20.30.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.031.000,00 1.20.1.20.30.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.031.000,00 1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 600.000,00 1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.431.000,00 1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.931.000,00 1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.30.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.164.600,00 1.20.1.20.30.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.164.600,00 1.20.1.20.30.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.164.600,00 1.20.1.20.30.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.164.600,00 1.20.1.20.30.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.150.000,00 1.20.1.20.30.01.13.5.2.3. Belanja Modal 27.150.000,00 1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00 1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 9.000.000,00 1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 18.150.000,00 1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 7.830.000,00 1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 10.320.000,00 1.20.1.20.30.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 960.000,00 1.20.1.20.30.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00 1.20.1.20.30.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00 1.20.1.20.30.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00 1.20.1.20.30.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 89.716.000,00 1.20.1.20.30.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.716.000,00 1.20.1.20.30.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 89.716.000,00 1.20.1.20.30.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 72.666.000,00 1.20.1.20.30.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 10.300.000,00 1.20.1.20.30.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 6.750.000,00 1.20.1.20.30.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19.300.000,00 1.20.1.20.30.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00 1.20.1.20.30.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.300.000,00 1.20.1.20.30.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.000.000,00 1.20.1.20.30.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00 1.20.1.20.30.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 193.500.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 177.300.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 177.300.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 177.300.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.200.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.000.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.200.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 10.200.000,00 1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00 1.20.1.20.30.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 35.269.000,00 1.20.1.20.30.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.149.000,00 1.20.1.20.30.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.149.000,00 1.20.1.20.30.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.149.000,00 1.20.1.20.30.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.149.000,00 1.20.1.20.30.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.30.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.30.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00 1.20.1.20.30.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.040.000,00 1.20.1.20.30.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.084.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.30.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.876.000,00 1.20.1.20.30.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 4.000.000,00 1.20.1.20.30.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00 1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 360.000,00 1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 409.500,00 1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.230.500,00 1.20.1.20.30.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.120.000,00 1.20.1.20.30.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.120.000,00 1.20.1.20.30.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.120.000,00 1.20.1.20.30.02.26.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.120.000,00 1.20.1.20.30.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.000.000,00 1.20.1.20.30.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 10.000.000,00 1.20.1.20.30.03.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00 1.20.1.20.30.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00 1.20.1.20.30.03.05.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 10.000.000,00 1.20.1.20.30.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN 23.290.000,00 1.20.1.20.30.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 23.290.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.640.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.840.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 7.840.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 12.250.000,00 1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 12.250.000,00 1.700.884.378,00JUMLAH BELANJA (1.700.884.378,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 789.605.358,00 1.20.1.20.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 789.605.358,00 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 789.605.358,00 789.605.358,00JUMLAH BELANJA (789.605.358,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.00. - PPKD 1 2 3 4 1.20.1.20.00.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.162.770.686.176,00 1.20.1.20.00.00.00.4.2. Dana Perimbangan 805.322.152.398,00 1.20.1.20.00.00.00.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.107.857.398,00 1.20.1.20.00.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 698.185.445.000,00 Berdasarkan S-647/PK/2013, Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-647/PK/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan Alokasi DAU dan DID Tahun Anggaran 2014 1.20.1.20.00.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 84.028.850.000,00 1.20.1.20.00.00.00.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 357.448.533.778,00 1.20.1.20.00.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 2.000.000.000,00 1.20.1.20.00.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 21.514.129.643,00 1.20.1.20.00.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 186.019.913.894,00 Berdasarkan S-647/PK/2013, Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-647/PK/2013 Tanggal 30 Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan Alokasi DAU dan DID Tahun Anggaran 2014 1.20.1.20.00.00.00.4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya 147.914.490.241,00 1.162.770.686.176,00JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.00.00.00.5. BELANJA DAERAH 140.115.599.400,00 1.20.1.20.00.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 140.115.599.400,00 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 28.623.249.506,00 1.20.1.20.00.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 4.169.300.000,00 1.20.1.20.00.00.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 4.682.030.000,00 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa 99.641.019.894,00 1.20.1.20.00.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 140.115.599.400,00JUMLAH BELANJA 1.022.655.086.776,00SURPLUS/(DEFISIT) 1.20.1.20.00.00.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 117.010.000.000,00 1.20.1.20.00.00.00.6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 121.010.000.000,00 1.20.1.20.00.00.00.6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 121.000.000.000,00 1.20.1.20.00.00.00.6.1.5. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 10.000.000,00 121.010.000.000,00JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.20.1.20.00.00.00.6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.000.000.000,00 1.20.1.20.00.00.00.6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 117.010.000.000,00PEMBIAYAAN NETO 1.20. 1.20.00.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 1.139.665.086.776,00 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.02. - KESEHATAN 1.02.01. - DINAS KESEHATAN 1 2 3 4 1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 24.000.000.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 24.000.000.000,00 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 24.000.000.000,00 24.000.000.000,00JUMLAH PENDAPATAN 1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 124.875.447.082,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 74.140.641.389,00 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 74.140.641.389,00 1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 50.734.805.693,00 1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.089.782.500,00 1.02.1.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00 1.02.1.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 587.895.000,00 1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 587.895.000,00 1.02.1.02.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 110.600.000,00 1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.600.000,00 1.02.1.02.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 811.850.000,00 1.02.1.02.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 742.650.000,00 1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.200.000,00 1.02.1.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 128.022.500,00 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.022.500,00 1.02.1.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 97.390.000,00 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.390.000,00 1.02.1.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 24.600.000,00 1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.600.000,00 1.02.1.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 145.300.000,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00 1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 130.500.000,00 1.02.1.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.880.000,00 1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.880.000,00 1.02.1.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 430.720.000,00 1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 430.720.000,00 1.02.1.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 262.000.000,00 1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 262.000.000,00 1.02.1.02.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 1.482.525.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.1.02.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 1.442.325.000,00 1.02.1.02.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.200.000,00 1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.110.450.000,00 1.02.1.02.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00 1.02.1.02.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00 1.02.1.02.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 1.02.1.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 993.600.000,00 1.02.1.02.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 432.600.000,00 1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 561.000.000,00 1.02.1.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 71.400.000,00 1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.400.000,00 1.02.1.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 53.500.000,00 1.02.1.02.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 53.500.000,00 1.02.1.02.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.500.000,00 1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10.624.000,00 1.02.1.02.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 10.624.000,00 1.02.1.02.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.300.000,00 1.02.1.02.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.324.000,00 1.02.1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 24.703.885.445,00 1.02.1.02.01.16.06. REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 604.800.445,00 1.02.1.02.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.02.1.02.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 601.800.445,00 1.02.1.02.01.16.11. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN 99.085.000,00 1.02.1.02.01.16.11.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.02.1.02.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.885.000,00 1.02.1.02.01.16.15. PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 24.000.000.000,00 1.02.1.02.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai 17.416.202.050,00 1.02.1.02.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.102.872.784,00 1.02.1.02.01.16.15.5.2.3. Belanja Modal 480.925.166,00 1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 443.617.500,00 1.02.1.02.01.20.02. PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 299.880.000,00 1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 299.880.000,00 1.02.1.02.01.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA 143.737.500,00 1.02.1.02.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 14.800.000,00 1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.937.500,00 1.02.1.02.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 787.147.400,00 1.02.1.02.01.22.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 185.970.500,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.170.500,00 1.02.1.02.01.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR 302.235.000,00 1.02.1.02.01.22.05.5.2.1. Belanja Pegawai 12.050.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 160.185.000,00 1.02.1.02.01.22.05.5.2.3. Belanja Modal 130.000.000,00 1.02.1.02.01.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 298.941.900,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.250.000,00 1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 295.691.900,00 1.02.1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 112.391.000,00 1.02.1.02.01.23.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESAHTAN 36.005.000,00 1.02.1.02.01.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.625.000,00 1.02.1.02.01.23.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.380.000,00 1.02.1.02.01.23.07. PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN 76.386.000,00 1.02.1.02.01.23.07.5.2.1. Belanja Pegawai 44.100.000,00 1.02.1.02.01.23.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.286.000,00 1.02.1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 19.240.927.848,00 1.02.1.02.01.25.07. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PEMBANTU 14.000.333.730,00 1.02.1.02.01.25.07.5.2.1. Belanja Pegawai 133.700.000,00 1.02.1.02.01.25.07.5.2.3. Belanja Modal 13.866.633.730,00 1.02.1.02.01.25.23. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 3.352.212.000,00 1.02.1.02.01.25.23.5.2.1. Belanja Pegawai 42.700.000,00 1.02.1.02.01.25.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.650.000,00 1.02.1.02.01.25.23.5.2.3. Belanja Modal 3.296.862.000,00 1.02.1.02.01.25.25. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KESEHATAN 1.888.382.118,00 1.02.1.02.01.25.25.5.2.1. Belanja Pegawai 34.450.000,00 1.02.1.02.01.25.25.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.697.814.932,00 1.02.1.02.01.25.25.5.2.3. Belanja Modal 156.117.186,00 1.02.1.02.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 182.480.000,00 1.02.1.02.01.32.04. PENYULUHAN TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK 182.480.000,00 1.02.1.02.01.32.04.5.2.1. Belanja Pegawai 55.000.000,00 1.02.1.02.01.32.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.480.000,00 124.875.447.082,00JUMLAH BELANJA (100.875.447.082,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 2 3 4 1.19.1.19.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.256.282.977,00 1.19.1.19.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.551.819.777,00 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.551.819.777,00 1.19.1.19.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.704.463.200,00 1.19.1.19.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 904.376.000,00 1.19.1.19.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.400.000,00 1.19.1.19.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.400.000,00 1.19.1.19.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 11.050.000,00 1.19.1.19.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.050.000,00 1.19.1.19.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.839.500,00 1.19.1.19.03.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 1.19.1.19.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.939.500,00 1.19.1.19.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.615.000,00 1.19.1.19.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.615.000,00 1.19.1.19.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.366.500,00 1.19.1.19.03.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.366.500,00 1.19.1.19.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.500.000,00 1.19.1.19.03.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00 1.19.1.19.03.01.13.5.2.3. Belanja Modal 25.500.000,00 1.19.1.19.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.820.000,00 1.19.1.19.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.820.000,00 1.19.1.19.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 467.035.000,00 1.19.1.19.03.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 1.19.1.19.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 466.135.000,00 1.19.1.19.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 91.800.000,00 1.19.1.19.03.01.18.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00 1.19.1.19.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.200.000,00 1.19.1.19.03.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 184.950.000,00 1.19.1.19.03.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 184.950.000,00 1.19.1.19.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 283.086.200,00 1.19.1.19.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 29.268.200,00 1.19.1.19.03.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 16.050.000,00 1.19.1.19.03.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.718.200,00 1.19.1.19.03.02.22.5.2.3. Belanja Modal 4.500.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.19.1.19.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.19.1.19.03.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.19.1.19.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 171.768.000,00 1.19.1.19.03.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.150.000,00 1.19.1.19.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 156.618.000,00 1.19.1.19.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 10.500.000,00 1.19.1.19.03.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.500.000,00 1.19.1.19.03.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 27.250.000,00 1.19.1.19.03.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.19.1.19.03.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 400.000,00 1.19.1.19.03.02.42.5.2.3. Belanja Modal 25.000.000,00 1.19.1.19.03.02.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 19.300.000,00 1.19.1.19.03.02.44.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00 1.19.1.19.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 73.150.000,00 1.19.1.19.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 73.150.000,00 1.19.1.19.03.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.150.000,00 1.19.1.19.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.000.000,00 1.19.1.19.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.300.000,00 1.19.1.19.03.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.300.000,00 1.19.1.19.03.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.19.1.19.03.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.500.000,00 1.19.1.19.03.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1.789.939.500,00 1.19.1.19.03.15.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.789.939.500,00 1.19.1.19.03.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.733.450.000,00 1.19.1.19.03.15.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.489.500,00 1.19.1.19.03.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 649.611.500,00 1.19.1.19.03.16.02. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN 649.611.500,00 1.19.1.19.03.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 569.300.000,00 1.19.1.19.03.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.311.500,00 6.256.282.977,00JUMLAH BELANJA (6.256.282.977,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.39. - SEKRETARIAT BAITUL MAL 1 2 3 4 1.20.1.20.39.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 12.224.232.872,00 1.20.1.20.39.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 12.224.232.872,00 1.20.1.20.39.00.00.4.1.5. Hasil Pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah 12.224.232.872,00 12.224.232.872,00JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1.20.39.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.124.763.556,00 1.20.1.20.39.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 690.441.556,00 1.20.1.20.39.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 690.441.556,00 1.20.1.20.39.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.434.322.000,00 1.20.1.20.39.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 787.381.500,00 1.20.1.20.39.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.050.000,00 1.20.1.20.39.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.050.000,00 1.20.1.20.39.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.600.000,00 1.20.1.20.39.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.600.000,00 1.20.1.20.39.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.400.000,00 1.20.1.20.39.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.400.000,00 1.20.1.20.39.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 15.868.000,00 1.20.1.20.39.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00 1.20.1.20.39.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.668.000,00 1.20.1.20.39.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 38.157.500,00 1.20.1.20.39.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.157.500,00 1.20.1.20.39.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 82.590.000,00 1.20.1.20.39.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.590.000,00 1.20.1.20.39.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.713.000,00 1.20.1.20.39.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.713.000,00 1.20.1.20.39.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.600.000,00 1.20.1.20.39.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.600.000,00 1.20.1.20.39.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 81.118.000,00 1.20.1.20.39.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 81.118.000,00 1.20.1.20.39.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 120.510.000,00 1.20.1.20.39.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 120.510.000,00 1.20.1.20.39.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 414.775.000,00 1.20.1.20.39.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 401.775.000,00 1.20.1.20.39.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.000.000,00 1.20.1.20.39.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 230.450.000,00 1.20.1.20.39.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 149.050.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.39.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.20.1.20.39.02.07.5.2.3. Belanja Modal 147.300.000,00 1.20.1.20.39.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 13.600.000,00 1.20.1.20.39.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.600.000,00 1.20.1.20.39.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00 1.20.1.20.39.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 1.20.1.20.39.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 38.000.000,00 1.20.1.20.39.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.000.000,00 1.20.1.20.39.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 4.800.000,00 1.20.1.20.39.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.000,00 1.20.1.20.39.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.000.000,00 1.20.1.20.39.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 11.000.000,00 1.20.1.20.39.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.000.000,00 1.20.1.20.39.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12.460.000,00 1.20.1.20.39.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 12.460.000,00 1.20.1.20.39.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 7.350.000,00 1.20.1.20.39.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.110.000,00 1.20.1.20.39.30. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 72.750.000,00 1.20.1.20.39.30.15. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 72.750.000,00 1.20.1.20.39.30.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.750.000,00 1.20.1.20.39.31. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 320.280.500,00 1.20.1.20.39.31.04. PEMBINAAN BAITUL MAL 206.093.500,00 1.20.1.20.39.31.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.39.31.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 202.493.500,00 1.20.1.20.39.31.13. PENYALURAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS) 114.187.000,00 1.20.1.20.39.31.13.5.2.1. Belanja Pegawai 25.100.000,00 1.20.1.20.39.31.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.087.000,00 2.124.763.556,00JUMLAH BELANJA 10.099.469.316,00SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 41.188.901.664,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.698.038.730,00 1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.698.038.730,00 1.20.1.20.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 30.490.862.934,00 1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.472.036.539,00 1.20.1.20.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 702.970.000,00 1.20.1.20.03.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 677.670.000,00 1.20.1.20.03.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.300.000,00 1.20.1.20.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.049.251.200,00 1.20.1.20.03.01.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 983.051.200,00 1.20.1.20.03.01.02.5.2.3. Belanja Modal 65.000.000,00 1.20.1.20.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 58.329.000,00 1.20.1.20.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.329.000,00 1.20.1.20.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 220.762.280,00 1.20.1.20.03.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00 1.20.1.20.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 217.912.280,00 1.20.1.20.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 241.899.000,00 1.20.1.20.03.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 238.899.000,00 1.20.1.20.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 93.788.246,00 1.20.1.20.03.01.12.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.03.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.788.246,00 1.20.1.20.03.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 150.556.213,00 1.20.1.20.03.01.14.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00 1.20.1.20.03.01.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 149.106.213,00 1.20.1.20.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 85.732.000,00 1.20.1.20.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.732.000,00 1.20.1.20.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.288.530.000,00 1.20.1.20.03.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00 1.20.1.20.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.285.230.000,00 1.20.1.20.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.453.520.000,00 1.20.1.20.03.01.18.5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00 1.20.1.20.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.451.320.000,00 1.20.1.20.03.01.20. PENYEDIAAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA 869.308.100,00 1.20.1.20.03.01.20.5.2.1. Belanja Pegawai 500.400.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.03.01.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 340.466.100,00 1.20.1.20.03.01.20.5.2.3. Belanja Modal 28.442.000,00 1.20.1.20.03.01.24. FASILITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 257.390.500,00 1.20.1.20.03.01.24.5.2.1. Belanja Pegawai 77.900.000,00 1.20.1.20.03.01.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 75.990.500,00 1.20.1.20.03.01.24.5.2.3. Belanja Modal 103.500.000,00 1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 13.192.304.645,00 1.20.1.20.03.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.975.500.000,00 1.20.1.20.03.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.20.1.20.03.02.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00 1.20.1.20.03.02.03.5.2.3. Belanja Modal 2.961.000.000,00 1.20.1.20.03.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 875.630.000,00 1.20.1.20.03.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.20.1.20.03.02.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.500.000,00 1.20.1.20.03.02.07.5.2.3. Belanja Modal 852.180.000,00 1.20.1.20.03.02.11. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR 4.010.923.195,00 1.20.1.20.03.02.11.5.2.1. Belanja Pegawai 6.900.000,00 1.20.1.20.03.02.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 214.500.000,00 1.20.1.20.03.02.11.5.2.3. Belanja Modal 3.789.523.195,00 1.20.1.20.03.02.12. PENGADAAN TANAH 1.010.800.000,00 1.20.1.20.03.02.12.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00 1.20.1.20.03.02.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.010.000.000,00 1.20.1.20.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 1.069.138.800,00 1.20.1.20.03.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 420.250.000,00 1.20.1.20.03.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 648.888.800,00 1.20.1.20.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.158.362.650,00 1.20.1.20.03.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 203.900.000,00 1.20.1.20.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 954.462.650,00 1.20.1.20.03.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS 391.800.000,00 1.20.1.20.03.02.25.5.2.1. Belanja Pegawai 355.800.000,00 1.20.1.20.03.02.25.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.000.000,00 1.20.1.20.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 821.475.000,00 1.20.1.20.03.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 233.850.000,00 1.20.1.20.03.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 587.625.000,00 1.20.1.20.03.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 574.025.000,00 1.20.1.20.03.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00 1.20.1.20.03.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.500.000,00 1.20.1.20.03.02.42.5.2.3. Belanja Modal 387.875.000,00 1.20.1.20.03.02.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 304.650.000,00 1.20.1.20.03.02.44.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00 1.20.1.20.03.02.44.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000.000,00 1.20.1.20.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 159.100.000,00 1.20.1.20.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 159.100.000,00 1.20.1.20.03.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.050.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 158.050.000,00 1.20.1.20.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 208.655.000,00 1.20.1.20.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 125.200.000,00 1.20.1.20.03.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.200.000,00 1.20.1.20.03.05.09. PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 83.455.000,00 1.20.1.20.03.05.09.5.2.1. Belanja Pegawai 33.300.000,00 1.20.1.20.03.05.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.155.000,00 1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 189.737.200,00 1.20.1.20.03.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 167.644.000,00 1.20.1.20.03.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 101.900.000,00 1.20.1.20.03.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.744.000,00 1.20.1.20.03.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 22.093.200,00 1.20.1.20.03.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 16.125.000,00 1.20.1.20.03.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.968.200,00 1.20.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 3.107.051.500,00 1.20.1.20.03.16.01. DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN MASYARAKAT 170.000.000,00 1.20.1.20.03.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 170.000.000,00 1.20.1.20.03.16.02. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI 66.500.000,00 1.20.1.20.03.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.500.000,00 1.20.1.20.03.16.02.5.2.3. Belanja Modal 14.000.000,00 1.20.1.20.03.16.03. RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) 919.605.000,00 1.20.1.20.03.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 918.000.000,00 1.20.1.20.03.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.605.000,00 1.20.1.20.03.16.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 110.000.000,00 1.20.1.20.03.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.000.000,00 1.20.1.20.03.16.06. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 1.433.600.000,00 1.20.1.20.03.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.20.1.20.03.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.432.400.000,00 1.20.1.20.03.16.08. PEMBUATAN NASKAH PIDATO 187.205.000,00 1.20.1.20.03.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00 1.20.1.20.03.16.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 173.705.000,00 1.20.1.20.03.16.12. BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KAB. ACEH BESAR 81.843.500,00 1.20.1.20.03.16.12.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 1.20.1.20.03.16.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.943.500,00 1.20.1.20.03.16.13. RAPAT KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN 138.298.000,00 1.20.1.20.03.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai 42.900.000,00 1.20.1.20.03.16.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.398.000,00 1.20.1.20.03.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 52.000.000,00 1.20.1.20.03.17.20. PENGENDALIAN DANA PER 52.000.000,00 1.20.1.20.03.17.20.5.2.1. Belanja Pegawai 42.600.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 4 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.03.17.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.400.000,00 1.20.1.20.03.19. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 461.293.700,00 1.20.1.20.03.19.04. FASILITASI PROSES PEMILIHAN GEUCIK DAN IMEUM MUKIM 190.268.900,00 1.20.1.20.03.19.04.5.2.1. Belanja Pegawai 134.850.000,00 1.20.1.20.03.19.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.418.900,00 1.20.1.20.03.19.07. PEMBINAAN BAGI APARATUR GAMPONG 154.432.900,00 1.20.1.20.03.19.07.5.2.1. Belanja Pegawai 73.075.000,00 1.20.1.20.03.19.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 81.357.900,00 1.20.1.20.03.19.08. PENGUATAN KELEMBAGAAN MUKIM 116.591.900,00 1.20.1.20.03.19.08.5.2.1. Belanja Pegawai 32.175.000,00 1.20.1.20.03.19.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.416.900,00 1.20.1.20.03.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 462.220.000,00 1.20.1.20.03.23.02. PENYEDIAAN MEDIA INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 332.800.000,00 1.20.1.20.03.23.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 332.800.000,00 1.20.1.20.03.23.03. PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) 129.420.000,00 1.20.1.20.03.23.03.5.2.1. Belanja Pegawai 68.400.000,00 1.20.1.20.03.23.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.020.000,00 1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.461.883.850,00 1.20.1.20.03.26.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 364.213.250,00 1.20.1.20.03.26.02.5.2.1. Belanja Pegawai 230.500.000,00 1.20.1.20.03.26.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 133.713.250,00 1.20.1.20.03.26.04. FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 621.000.000,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 610.000.000,00 1.20.1.20.03.26.04.5.2.3. Belanja Modal 8.000.000,00 1.20.1.20.03.26.07. PEMBINAAN PELAYANAN DAN KESADARAN HUKUM 476.670.600,00 1.20.1.20.03.26.07.5.2.1. Belanja Pegawai 26.000.000,00 1.20.1.20.03.26.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 450.670.600,00 1.20.1.20.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 400.758.000,00 1.20.1.20.03.27.03. FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH 271.530.000,00 1.20.1.20.03.27.03.5.2.1. Belanja Pegawai 176.000.000,00 1.20.1.20.03.27.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.030.000,00 1.20.1.20.03.27.03.5.2.3. Belanja Modal 42.500.000,00 1.20.1.20.03.27.06. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 129.228.000,00 1.20.1.20.03.27.06.5.2.1. Belanja Pegawai 27.025.000,00 1.20.1.20.03.27.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 102.203.000,00 1.20.1.20.03.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 284.925.000,00 1.20.1.20.03.29.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH 49.687.000,00 1.20.1.20.03.29.03.5.2.1. Belanja Pegawai 13.300.000,00 1.20.1.20.03.29.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.387.000,00 1.20.1.20.03.29.12. PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONAL 35.525.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 5 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.03.29.12.5.2.1. Belanja Pegawai 12.300.000,00 1.20.1.20.03.29.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.225.000,00 1.20.1.20.03.29.13. PEMBINAAN KORPRI DAN PENGHARGAAN KEPADA PNS PURNA BAKTI 25.800.000,00 1.20.1.20.03.29.13.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.20.1.20.03.29.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.200.000,00 1.20.1.20.03.29.15. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR PERANGKAT DAERAH 105.163.000,00 1.20.1.20.03.29.15.5.2.1. Belanja Pegawai 69.300.000,00 1.20.1.20.03.29.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.863.000,00 1.20.1.20.03.29.16. PENILAIAN DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK 68.750.000,00 1.20.1.20.03.29.16.5.2.1. Belanja Pegawai 31.400.000,00 1.20.1.20.03.29.16.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.350.000,00 1.20.1.20.03.30. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 139.890.000,00 1.20.1.20.03.30.17. PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA 139.890.000,00 1.20.1.20.03.30.17.5.2.1. Belanja Pegawai 94.600.000,00 1.20.1.20.03.30.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.290.000,00 1.20.1.20.03.44. PROGRAM PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI 103.345.000,00 1.20.1.20.03.44.01. FASILITASI DAN DATA NAMA-NAMA RUPA BUMI 103.345.000,00 1.20.1.20.03.44.01.5.2.1. Belanja Pegawai 66.225.000,00 1.20.1.20.03.44.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.120.000,00 1.06.1.20.03.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 415.837.500,00 1.06.1.20.03.22.09. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN , PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROGRAM/KEGIATAN (TMEP3K) KABUPATEN ACEH BESAR 415.837.500,00 1.06.1.20.03.22.09.5.2.1. Belanja Pegawai 67.800.000,00 1.06.1.20.03.22.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 348.037.500,00 1.13.1.20.03.21. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 1.505.505.000,00 1.13.1.20.03.21.12. JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH/JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 132.350.000,00 1.13.1.20.03.21.12.5.2.1. Belanja Pegawai 35.100.000,00 1.13.1.20.03.21.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.250.000,00 1.13.1.20.03.21.13. PELAYANAN SOSIAL PELEPASAN DAN PENYAMBUTAN JAMAAH HAJI 460.125.000,00 1.13.1.20.03.21.13.5.2.1. Belanja Pegawai 137.325.000,00 1.13.1.20.03.21.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 322.800.000,00 1.13.1.20.03.21.14. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SDM SOSIAL MASYARAKAT 61.780.000,00 1.13.1.20.03.21.14.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00 1.13.1.20.03.21.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.880.000,00 1.13.1.20.03.21.15. PEMBERIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH 851.250.000,00 1.13.1.20.03.21.15.5.2.1. Belanja Pegawai 42.800.000,00 1.13.1.20.03.21.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 808.450.000,00 1.16.1.20.03.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 111.720.000,00 1.16.1.20.03.15.02. PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH 111.720.000,00 1.16.1.20.03.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 1.16.1.20.03.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.820.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 6 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.25.1.20.03.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 762.600.000,00 1.25.1.20.03.18.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 762.600.000,00 1.25.1.20.03.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.25.1.20.03.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 760.500.000,00 41.188.901.664,00JUMLAH BELANJA (41.188.901.664,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRK 1 2 3 4 1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 19.581.022.540,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.300.577.990,00 1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.300.577.990,00 1.20.1.20.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 16.280.444.550,00 1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.661.055.550,00 1.20.1.20.04.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 299.400.000,00 1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 299.400.000,00 1.20.1.20.04.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 115.000.000,00 1.20.1.20.04.01.06.5.2.1. Belanja Pegawai 500.000,00 1.20.1.20.04.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.500.000,00 1.20.1.20.04.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 11.344.700,00 1.20.1.20.04.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.344.700,00 1.20.1.20.04.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 212.243.050,00 1.20.1.20.04.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 209.243.050,00 1.20.1.20.04.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 549.896.500,00 1.20.1.20.04.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 5.800.000,00 1.20.1.20.04.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 544.096.500,00 1.20.1.20.04.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 19.244.300,00 1.20.1.20.04.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.244.300,00 1.20.1.20.04.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 135.730.000,00 1.20.1.20.04.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 3.100.000,00 1.20.1.20.04.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00 1.20.1.20.04.01.13.5.2.3. Belanja Modal 117.630.000,00 1.20.1.20.04.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 432.000.000,00 1.20.1.20.04.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 432.000.000,00 1.20.1.20.04.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 635.102.000,00 1.20.1.20.04.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 1.20.1.20.04.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 631.102.000,00 1.20.1.20.04.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 666.520.000,00 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 666.520.000,00 1.20.1.20.04.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 1.584.575.000,00 1.20.1.20.04.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 641.575.000,00 1.20.1.20.04.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 943.000.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2.449.114.000,00 1.20.1.20.04.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 655.900.000,00 1.20.1.20.04.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.650.000,00 1.20.1.20.04.02.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00 1.20.1.20.04.02.07.5.2.3. Belanja Modal 643.250.000,00 1.20.1.20.04.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 263.250.000,00 1.20.1.20.04.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.20.1.20.04.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 262.000.000,00 1.20.1.20.04.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 427.234.000,00 1.20.1.20.04.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 119.250.000,00 1.20.1.20.04.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 307.984.000,00 1.20.1.20.04.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 949.800.000,00 1.20.1.20.04.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 185.400.000,00 1.20.1.20.04.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 764.400.000,00 1.20.1.20.04.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 152.930.000,00 1.20.1.20.04.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 152.930.000,00 1.20.1.20.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 257.600.000,00 1.20.1.20.04.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 257.600.000,00 1.20.1.20.04.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00 1.20.1.20.04.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 253.200.000,00 1.20.1.20.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.650.000,00 1.20.1.20.04.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.650.000,00 1.20.1.20.04.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00 1.20.1.20.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8.908.025.000,00 1.20.1.20.04.15.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 894.500.000,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 61.200.000,00 1.20.1.20.04.15.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 833.300.000,00 1.20.1.20.04.15.03. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 349.400.000,00 1.20.1.20.04.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 169.400.000,00 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 180.000.000,00 1.20.1.20.04.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 363.850.000,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 39.600.000,00 1.20.1.20.04.15.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 324.250.000,00 1.20.1.20.04.15.05. KEGIATAN RESES 2.015.175.000,00 1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.015.175.000,00 1.20.1.20.04.15.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH 987.650.000,00 1.20.1.20.04.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 984.450.000,00 1.20.1.20.04.15.07. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 4.219.990.000,00 1.20.1.20.04.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 667.250.000,00 1.20.1.20.04.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.552.740.000,00 1.20.1.20.04.15.11. PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK RAPAT PARIPURNA DAN ADMINISTRASI 77.460.000,00 1.20.1.20.04.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 27.460.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 3 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.04.15.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00 19.581.022.540,00JUMLAH BELANJA (19.581.022.540,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.37. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 1 2 3 4 1.20.1.20.37.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.171.503.291,00 1.20.1.20.37.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 441.643.291,00 1.20.1.20.37.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 441.643.291,00 1.20.1.20.37.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 729.860.000,00 1.20.1.20.37.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 604.476.000,00 1.20.1.20.37.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.580.000,00 1.20.1.20.37.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.580.000,00 1.20.1.20.37.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 3.109.474,00 1.20.1.20.37.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.109.474,00 1.20.1.20.37.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.598.000,00 1.20.1.20.37.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.598.000,00 1.20.1.20.37.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 660.000,00 1.20.1.20.37.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 660.000,00 1.20.1.20.37.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.053.776,00 1.20.1.20.37.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.053.776,00 1.20.1.20.37.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.275.750,00 1.20.1.20.37.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.275.750,00 1.20.1.20.37.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.350.000,00 1.20.1.20.37.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.20.1.20.37.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.000.000,00 1.20.1.20.37.01.13.5.2.3. Belanja Modal 15.000.000,00 1.20.1.20.37.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.37.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.37.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.559.000,00 1.20.1.20.37.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.559.000,00 1.20.1.20.37.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 36.960.000,00 1.20.1.20.37.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.960.000,00 1.20.1.20.37.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 466.250.000,00 1.20.1.20.37.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 466.250.000,00 1.20.1.20.37.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 45.484.000,00 1.20.1.20.37.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.755.000,00 1.20.1.20.37.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.755.000,00 1.20.1.20.37.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 39.729.000,00 1.20.1.20.37.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.729.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.37.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.500.000,00 1.20.1.20.37.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 4.500.000,00 1.20.1.20.37.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00 1.20.1.20.37.45. PROGRAM PENGEMBANGAN MUAMALAH 75.400.000,00 1.20.1.20.37.45.03. SOSIALISASI REUSAM GAMPONG 23.370.000,00 1.20.1.20.37.45.03.5.2.1. Belanja Pegawai 14.200.000,00 1.20.1.20.37.45.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.170.000,00 1.20.1.20.37.45.04. PEMBINAAN ADAT BUDAYA ACEH 12.055.000,00 1.20.1.20.37.45.04.5.2.1. Belanja Pegawai 7.600.000,00 1.20.1.20.37.45.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.455.000,00 1.20.1.20.37.45.07. MUSYAWARAH MAJELIS ADAT ACEH 39.975.000,00 1.20.1.20.37.45.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.700.000,00 1.20.1.20.37.45.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.275.000,00 1.171.503.291,00JUMLAH BELANJA (1.171.503.291,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.38. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 1 2 3 4 1.20.1.20.38.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.144.533.984,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 504.113.984,00 1.20.1.20.38.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 504.113.984,00 1.20.1.20.38.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 640.420.000,00 1.20.1.20.38.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 345.587.500,00 1.20.1.20.38.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.880.000,00 1.20.1.20.38.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.880.000,00 1.20.1.20.38.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.350.000,00 1.20.1.20.38.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.350.000,00 1.20.1.20.38.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.760.000,00 1.20.1.20.38.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 1.20.1.20.38.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.960.000,00 1.20.1.20.38.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 501.000,00 1.20.1.20.38.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 501.000,00 1.20.1.20.38.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.448.000,00 1.20.1.20.38.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.448.000,00 1.20.1.20.38.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.497.500,00 1.20.1.20.38.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.497.500,00 1.20.1.20.38.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 486.000,00 1.20.1.20.38.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 486.000,00 1.20.1.20.38.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.20.1.20.38.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00 1.20.1.20.38.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 37.315.000,00 1.20.1.20.38.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.315.000,00 1.20.1.20.38.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 36.770.000,00 1.20.1.20.38.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.770.000,00 1.20.1.20.38.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 232.500.000,00 1.20.1.20.38.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 232.500.000,00 1.20.1.20.38.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 52.827.500,00 1.20.1.20.38.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 51.277.500,00 1.20.1.20.38.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.277.500,00 1.20.1.20.38.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.550.000,00 1.20.1.20.38.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.550.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.38.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 26.000.000,00 1.20.1.20.38.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 26.000.000,00 1.20.1.20.38.03.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.000.000,00 1.20.1.20.38.43. PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 49.915.000,00 1.20.1.20.38.43.03. FASILITASI (MEDIA MASSA) SOSIALISASI QANUN PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR 15.300.000,00 1.20.1.20.38.43.03.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.20.1.20.38.43.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00 1.20.1.20.38.43.04. MUSYAWARAH MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH ACEH BESAR 34.615.000,00 1.20.1.20.38.43.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.20.1.20.38.43.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.615.000,00 1.20.1.20.38.47. PROGRAM PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN 166.090.000,00 1.20.1.20.38.47.01. MONITORING , EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN PENINGKATAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN 112.000.000,00 1.20.1.20.38.47.01.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00 1.20.1.20.38.47.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 111.700.000,00 1.20.1.20.38.47.02. PENYELENGGARAAN WORKSHOP DAN LOKAKARYA TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 54.090.000,00 1.20.1.20.38.47.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.20.1.20.38.47.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.090.000,00 1.144.533.984,00JUMLAH BELANJA (1.144.533.984,00)SURPLUS/(DEFISIT) QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR : TANGGAL : LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 1 DASAR HUKUM ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN : : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.36. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 1 2 3 4 1.20.1.20.36.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.874.534.566,00 1.20.1.20.36.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 562.384.566,00 1.20.1.20.36.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 562.384.566,00 1.20.1.20.36.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.312.150.000,00 1.20.1.20.36.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.111.825.500,00 1.20.1.20.36.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 5.520.000,00 1.20.1.20.36.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.520.000,00 1.20.1.20.36.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 2.850.000,00 1.20.1.20.36.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.850.000,00 1.20.1.20.36.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 450.000,00 1.20.1.20.36.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 450.000,00 1.20.1.20.36.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.278.000,00 1.20.1.20.36.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.278.000,00 1.20.1.20.36.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 3.800.000,00 1.20.1.20.36.01.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.800.000,00 1.20.1.20.36.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.921.500,00 1.20.1.20.36.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.921.500,00 1.20.1.20.36.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.105.000,00 1.20.1.20.36.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.105.000,00 1.20.1.20.36.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 689.000,00 1.20.1.20.36.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 689.000,00 1.20.1.20.36.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.160.000,00 1.20.1.20.36.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00 1.20.1.20.36.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 54.352.000,00 1.20.1.20.36.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.352.000,00 1.20.1.20.36.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 90.350.000,00 1.20.1.20.36.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.350.000,00 1.20.1.20.36.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN 928.350.000,00 1.20.1.20.36.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 928.350.000,00 1.20.1.20.36.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 60.056.000,00 1.20.1.20.36.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 16.500.000,00 1.20.1.20.36.02.09.5.2.3. Belanja Modal 16.500.000,00 1.20.1.20.36.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 24.508.000,00 1.20.1.20.36.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.508.000,00 JUMLAHURAIANKODE REKENING Halaman : 2 DASAR HUKUM 1 2 3 4 1.20.1.20.36.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 19.048.000,00 1.20.1.20.36.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.048.000,00 1.20.1.20.36.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.700.000,00 1.20.1.20.36.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 25.700.000,00 1.20.1.20.36.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.700.000,00 1.20.1.20.36.31. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 56.354.500,00 1.20.1.20.36.31.05. PEMBINAAN MPU 56.354.500,00 1.20.1.20.36.31.05.5.2.1. Belanja Pegawai 28.550.000,00 1.20.1.20.36.31.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.804.500,00 1.20.1.20.36.46. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA 58.214.000,00 1.20.1.20.36.46.01. PENYULUHAN KEAGAMAAN 58.214.000,00 1.20.1.20.36.46.01.5.2.1. Belanja Pegawai 22.300.000,00 1.20.1.20.36.46.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.914.000,00 1.874.534.566,00JUMLAH BELANJA (1.874.534.566,00)SURPLUS/(DEFISIT) NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN IV Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 1 : Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 QANUN KABUPATEN ACEH BESAR 3 Tahun 2014 29 Desember 2014 1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.URUSAN WAJIB 57.491.680.850,00 176.088.907.842,00 223.068.960.693,00 456.649.549.385,00 1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 3.517.050.000,00 13.534.189.400,00 44.592.072.281,00 61.643.311.681,00 1.01. 3.517.050.000,00 13.534.189.400,00 44.592.072.281,00 61.643.311.681,00PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.01. 271.050.000,00 1.037.893.600,00 - 1.308.943.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.01.01.02. - 95.880.000,00 - 95.880.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.1.01.01.01.06. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.01.01.08. 99.000.000,00 21.000.000,00 - 120.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01.1.01.01.01.10. - 66.343.600,00 - 66.343.600,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.1.01.01.01.11. - 143.140.000,00 - 143.140.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.1.01.01.01.15. - 8.960.000,00 - 8.960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.01.01.17. - 418.260.000,00 - 418.260.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.01.1.01.01.01.18. - 267.810.000,00 - 267.810.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.1.01.01.01.19. 172.050.000,00 9.000.000,00 - 181.050.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.01.1.01.01.02. - 181.454.000,00 4.200.000.000,00 4.381.454.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.01.02.12. - - 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00Pengadaan Tanah 1.01.1.01.01.02.22. - 65.500.000,00 - 65.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01.1.01.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.01.1.01.01.02.24. - 69.524.000,00 - 69.524.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.01.02.28. - 16.430.000,00 - 16.430.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.1.01.01.03. 1.000.000,00 80.000.000,00 - 81.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.1.01.01.03.02. 1.000.000,00 80.000.000,00 - 81.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01.1.01.01.06. 74.050.000,00 41.991.000,00 - 116.041.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.1.01.01.06.01. 74.050.000,00 41.991.000,00 - 116.041.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01.1.01.01.15. 6.900.000,00 1.266.608.000,00 1.420.000.000,00 2.693.508.000,00Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01.1.01.01.15.18. 800.000,00 - 500.000.000,00 500.800.000,00Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.01.1.01.01.15.19. 800.000,00 - 920.000.000,00 920.800.000,00Pengadaan mebeluer sekolah 1.01.1.01.01.15.59. 1.000.000,00 1.145.000.000,00 - 1.146.000.000,00Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.01.1.01.01.15.67. 4.300.000,00 121.608.000,00 - 125.908.000,00Pembinaan Bakat, Minat dan Kreatifitas PAUD 1.01.1.01.01.16. 2.261.650.000,00 7.109.985.800,00 24.069.494.233,00 33.441.130.033,00Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.01.1.01.01.16.01. 6.600.000,00 40.446.000,00 1.960.500.000,00 2.007.546.000,00Pembangunan gedung sekolah 1.01.1.01.01.16.02. - - 811.000.000,00 811.000.000,00Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 1.01.1.01.01.16.03. 5.600.000,00 - 4.552.456.000,00 4.558.056.000,00Penambahan ruang kelas sekolah 1.01.1.01.01.16.04. - - 1.606.000.000,00 1.606.000.000,00Penambahan ruang guru sekolah 1.01.1.01.01.16.05. - 187.000.000,00 306.000.000,00 493.000.000,00Pembangunan laboraturium dan ruang praktikum sekolah 1.01.1.01.01.16.08. - - 1.904.000.000,00 1.904.000.000,00Pembangunan ruang serba guna/aula Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 2 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.1.01.01.16.11. - 414.900.000,00 2.262.600.000,00 2.677.500.000,00Pembangunan ruang ibadah 1.01.1.01.01.16.19. - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00Pengadaan mebeluer sekolah 1.01.1.01.01.16.63. 450.600.000,00 232.250.000,00 - 682.850.000,00Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 1.01.1.01.01.16.66. 16.500.000,00 3.496.596.800,00 9.145.538.233,00 12.658.635.033,00Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 1.01.1.01.01.16.70. 4.000.000,00 410.549.000,00 - 414.549.000,00Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1.01.1.01.01.16.79. 56.750.000,00 232.984.000,00 - 289.734.000,00Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs 1.01.1.01.01.16.84. 1.721.600.000,00 2.095.260.000,00 21.400.000,00 3.838.260.000,00Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Unggul SD dan SMP 1.01.1.01.01.17. 761.800.000,00 3.067.979.000,00 14.609.978.048,00 18.439.757.048,00Program Pendidikan Menengah 1.01.1.01.01.17.04. 2.800.000,00 - 2.550.000.000,00 2.552.800.000,00Penambahan ruang guru sekolah 1.01.1.01.01.17.09. 2.800.000,00 - 1.897.000.000,00 1.899.800.000,00Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01.1.01.01.17.11. 2.800.000,00 - 1.224.000.000,00 1.226.800.000,00Pembangunan ruang ibadah 1.01.1.01.01.17.18. - - 248.618.048,00 248.618.048,00Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 1.01.1.01.01.17.19. 2.800.000,00 - 675.000.000,00 677.800.000,00Pengadaan mebeluer sekolah 1.01.1.01.01.17.61. 284.800.000,00 - - 284.800.000,00Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 1.01.1.01.01.17.66. - 70.200.000,00 - 70.200.000,00Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri 1.01.1.01.01.17.70. 147.000.000,00 543.188.000,00 - 690.188.000,00Pembinaan Bakat, Minat dan Prestasi Siswa 1.01.1.01.01.17.71. 12.850.000,00 146.641.000,00 - 159.491.000,00Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK 1.01.1.01.01.17.73. 276.050.000,00 1.676.450.000,00 - 1.952.500.000,00Pembinaan dan Pengembangan SMA Program Unggul 1.01.1.01.01.17.74. 16.100.000,00 200.600.000,00 4.733.964.000,00 4.950.664.000,00Penyediaan Dana Pengembangan SMA 1.01.1.01.01.17.75. 13.800.000,00 430.900.000,00 3.281.396.000,00 3.726.096.000,00Penyediaan Dana Pengembangan SMK 1.01.1.01.01.18. 67.800.000,00 295.983.000,00 292.600.000,00 656.383.000,00Program Pendidikan Non Formal 1.01.1.01.01.18.01. 9.450.000,00 145.645.000,00 - 155.095.000,00Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1.01.1.01.01.18.06. 1.200.000,00 - 292.600.000,00 293.800.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01.1.01.01.18.12. 10.000.000,00 98.485.000,00 - 108.485.000,00Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 1.01.1.01.01.18.25. 47.150.000,00 51.853.000,00 - 99.003.000,00Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C 1.01.1.01.01.22. 72.800.000,00 452.295.000,00 - 525.095.000,00Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.01.1.01.01.22.07. 64.100.000,00 247.520.000,00 - 311.620.000,00Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01.1.01.01.22.08. 8.700.000,00 204.775.000,00 - 213.475.000,00Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 1.01.02. KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 71.150.000,00 6.764.612.500,00 142.600.000,00 6.978.362.500,00 1.01. 71.150.000,00 6.764.612.500,00 142.600.000,00 6.978.362.500,00PENDIDIKAN 1.01.1.01.02.01. 15.450.000,00 231.292.500,00 - 246.742.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.1.01.02.01.02. - 18.300.000,00 - 18.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01.1.01.02.01.08. 15.450.000,00 3.760.000,00 - 19.210.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01.1.01.02.01.10. - 35.048.500,00 - 35.048.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.1.01.02.01.11. - 19.155.000,00 - 19.155.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01.1.01.02.01.12. - 6.404.000,00 - 6.404.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01.1.01.02.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 3 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.01.1.01.02.01.17. - 60.430.000,00 - 60.430.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.01.1.01.02.01.18. - 86.035.000,00 - 86.035.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01.1.01.02.02. 6.400.000,00 46.952.000,00 142.600.000,00 195.952.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.1.01.02.02.03. 1.700.000,00 500.000,00 100.000.000,00 102.200.000,00Pembangunan gedung kantor 1.01.1.01.02.02.09. 4.700.000,00 4.500.000,00 42.600.000,00 51.800.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01.1.01.02.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.01.1.01.02.02.24. - 6.162.000,00 - 6.162.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01.1.01.02.02.28. - 5.790.000,00 - 5.790.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01.1.01.02.03. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.1.01.02.03.02. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01.1.01.02.06. 1.800.000,00 3.280.000,00 - 5.080.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.1.01.02.06.02. 1.800.000,00 3.280.000,00 - 5.080.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.01.1.01.02.18. 47.500.000,00 6.475.588.000,00 - 6.523.088.000,00Program Pendidikan Non Formal 1.01.1.01.02.18.01. 18.450.000,00 662.900.000,00 - 681.350.000,00Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 1.01.1.01.02.18.06. 22.250.000,00 5.529.438.000,00 - 5.551.688.000,00Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.01.1.01.02.18.20. 1.900.000,00 100.500.000,00 - 102.400.000,00Pengadaan Kitab/buku Dayah 1.01.1.01.02.18.26. 4.900.000,00 182.750.000,00 - 187.650.000,00Pelatihan Manajemen Dayah 1.02.01. DINAS KESEHATAN 20.414.002.050,00 12.259.765.561,00 18.061.038.082,00 50.734.805.693,00 1.02. 20.414.002.050,00 12.259.765.561,00 18.061.038.082,00 50.734.805.693,00KESEHATAN 1.02.1.02.01.01. 2.187.775.000,00 1.771.507.500,00 130.500.000,00 4.089.782.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.01.01.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.02.1.02.01.01.02. - 587.895.000,00 - 587.895.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02.1.02.01.01.06. - 110.600.000,00 - 110.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01.01.08. 742.650.000,00 69.200.000,00 - 811.850.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02.1.02.01.01.10. - 128.022.500,00 - 128.022.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.01.01.11. - 97.390.000,00 - 97.390.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02.1.02.01.01.12. - 24.600.000,00 - 24.600.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02.1.02.01.01.13. 2.800.000,00 12.000.000,00 130.500.000,00 145.300.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.1.02.01.01.15. - 6.880.000,00 - 6.880.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02.1.02.01.01.17. - 430.720.000,00 - 430.720.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.02.1.02.01.01.18. - 262.000.000,00 - 262.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02.1.02.01.01.19. 1.442.325.000,00 40.200.000,00 - 1.482.525.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.02.1.02.01.02. 448.050.000,00 662.400.000,00 - 1.110.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.01.02.23. 15.450.000,00 30.000.000,00 - 45.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.02.1.02.01.02.24. 432.600.000,00 561.000.000,00 - 993.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.01.02.28. - 71.400.000,00 - 71.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02.1.02.01.03. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.1.02.01.03.02. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02.1.02.01.06. 6.300.000,00 4.324.000,00 - 10.624.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.1.02.01.06.02. 6.300.000,00 4.324.000,00 - 10.624.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 4 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.01.16. 17.420.402.050,00 6.802.558.229,00 480.925.166,00 24.703.885.445,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.1.02.01.16.06. 3.000.000,00 601.800.445,00 - 604.800.445,00Revitalisasi sistem kesehatan 1.02.1.02.01.16.11. 1.200.000,00 97.885.000,00 - 99.085.000,00Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02.1.02.01.16.15. 17.416.202.050,00 6.102.872.784,00 480.925.166,00 24.000.000.000,00Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02.1.02.01.20. 14.800.000,00 428.817.500,00 - 443.617.500,00Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02.1.02.01.20.02. - 299.880.000,00 - 299.880.000,00Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02.1.02.01.20.03. 14.800.000,00 128.937.500,00 - 143.737.500,00Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.02.1.02.01.22. 20.100.000,00 637.047.400,00 130.000.000,00 787.147.400,00Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02.1.02.01.22.01. 4.800.000,00 181.170.500,00 - 185.970.500,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02.1.02.01.22.05. 12.050.000,00 160.185.000,00 130.000.000,00 302.235.000,00Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.02.1.02.01.22.08. 3.250.000,00 295.691.900,00 - 298.941.900,00Peningkatan Imunisasi 1.02.1.02.01.23. 50.725.000,00 61.666.000,00 - 112.391.000,00Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02.1.02.01.23.02. 6.625.000,00 29.380.000,00 - 36.005.000,00Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan 1.02.1.02.01.23.07. 44.100.000,00 32.286.000,00 - 76.386.000,00Penyusunan profil kesehatan 1.02.1.02.01.25. 210.850.000,00 1.710.464.932,00 17.319.612.916,00 19.240.927.848,00Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 1.02.1.02.01.25.07. 133.700.000,00 - 13.866.633.730,00 14.000.333.730,00Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 1.02.1.02.01.25.23. 42.700.000,00 12.650.000,00 3.296.862.000,00 3.352.212.000,00Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan 1.02.1.02.01.25.25. 34.450.000,00 1.697.814.932,00 156.117.186,00 1.888.382.118,00Pengadaan peralatan/perlengkapan Kesehatan 1.02.1.02.01.32. 55.000.000,00 127.480.000,00 - 182.480.000,00Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.02.1.02.01.32.04. 55.000.000,00 127.480.000,00 - 182.480.000,00Penyuluhan Tentang Kesehatan Ibu dan Anak 1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.500.100.000,00 9.871.320.890,00 4.314.642.610,00 16.686.063.500,00 1.02. 2.500.100.000,00 9.871.320.890,00 4.314.642.610,00 16.686.063.500,00KESEHATAN 1.02.1.02.02.01. 187.125.000,00 1.354.297.000,00 202.794.000,00 1.744.216.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.1.02.02.01.02. - 748.080.000,00 - 748.080.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02.1.02.02.01.06. - 22.100.000,00 - 22.100.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.02.1.02.02.01.12. - - 40.000.000,00 40.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02.1.02.02.01.13. 900.000,00 17.500.000,00 162.794.000,00 181.194.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.1.02.02.01.15. - 3.120.000,00 - 3.120.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02.1.02.02.01.17. - 508.432.000,00 - 508.432.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.02.1.02.02.01.18. - 48.465.000,00 - 48.465.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02.1.02.02.01.19. 186.225.000,00 6.600.000,00 - 192.825.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.02.1.02.02.02. - 272.425.000,00 - 272.425.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.1.02.02.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.02.1.02.02.02.24. - 90.042.500,00 - 90.042.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 5 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.02.1.02.02.02.26. - 157.382.500,00 - 157.382.500,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02.1.02.02.03. - 79.650.000,00 - 79.650.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.1.02.02.03.02. - 60.400.000,00 - 60.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02.1.02.02.03.03. - 19.250.000,00 - 19.250.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.02.1.02.02.16. 106.800.000,00 6.879.200.000,00 14.000.000,00 7.000.000.000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.1.02.02.16.15. 106.800.000,00 6.879.200.000,00 14.000.000,00 7.000.000.000,00Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02.1.02.02.26. 18.100.000,00 445.987.890,00 4.097.848.610,00 4.561.936.500,00Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.26.01. 8.600.000,00 76.575.000,00 2.500.000.000,00 2.585.175.000,00Pembangunan rumah sakit 1.02.1.02.02.26.18. 5.100.000,00 560.060,00 1.597.848.610,00 1.603.508.670,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02.1.02.02.26.19. 4.400.000,00 368.852.830,00 - 373.252.830,00Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02.1.02.02.27. - 410.641.000,00 - 410.641.000,00Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 1.02.1.02.02.27.01. - 410.641.000,00 - 410.641.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.02.1.02.02.28. 2.188.075.000,00 429.120.000,00 - 2.617.195.000,00Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.02.1.02.02.28.06. 2.188.075.000,00 429.120.000,00 - 2.617.195.000,00kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1.03.02. DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA 854.825.000,00 23.215.912.382,00 61.870.155.991,00 85.940.893.373,00 1.03. 779.825.000,00 14.500.237.382,00 61.870.155.991,00 77.150.218.373,00PEKERJAAN UMUM 1.03.1.03.02.01. 140.075.000,00 678.745.500,00 128.500.000,00 947.320.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.02.01.02. - 89.400.000,00 20.000.000,00 109.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03.1.03.02.01.06. - 12.400.000,00 - 12.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.02.01.08. 19.050.000,00 7.325.000,00 - 26.375.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03.1.03.02.01.10. - 48.425.000,00 - 48.425.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.01.11. - 13.575.000,00 - 13.575.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03.1.03.02.01.12. - 3.147.500,00 - 3.147.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03.1.03.02.01.13. - - 108.500.000,00 108.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.03.1.03.02.01.15. - 5.020.000,00 - 5.020.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.02.01.17. - 338.133.000,00 - 338.133.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.03.1.03.02.01.18. - 161.320.000,00 - 161.320.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03.1.03.02.01.19. 121.025.000,00 - - 121.025.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.03.1.03.02.02. 42.000.000,00 126.515.000,00 2.160.000.000,00 2.328.515.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03.1.03.02.02.03. 7.500.000,00 2.675.000,00 2.100.000.000,00 2.110.175.000,00Pembangunan gedung kantor 1.03.1.03.02.02.22. - - 60.000.000,00 60.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03.1.03.02.02.23. 19.050.000,00 36.000.000,00 - 55.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.03.1.03.02.02.24. 15.450.000,00 78.200.000,00 - 93.650.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.02.02.26. - 9.640.000,00 - 9.640.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03.1.03.02.03. - 57.000.000,00 - 57.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.03.1.03.02.03.02. - 57.000.000,00 - 57.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03.1.03.02.05. - 32.920.000,00 - 32.920.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 6 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.02.05.01. - 32.920.000,00 - 32.920.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.03.1.03.02.06. 1.950.000,00 2.350.000,00 - 4.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.03.1.03.02.06.04. 1.950.000,00 2.350.000,00 - 4.300.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.03.1.03.02.15. 75.900.000,00 426.375.000,00 21.579.285.391,00 22.081.560.391,00Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.02.15.03. 60.600.000,00 414.675.000,00 18.685.685.391,00 19.160.960.391,00Pembangunan jalan 1.03.1.03.02.15.07. 15.300.000,00 11.700.000,00 2.893.600.000,00 2.920.600.000,00Pembangunan Jalan Poros Desa 1.03.1.03.02.16. 8.400.000,00 3.364.585.453,00 - 3.372.985.453,00Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.02.16.03. 8.400.000,00 3.364.585.453,00 - 3.372.985.453,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03.1.03.02.18. 53.100.000,00 3.200.362.429,00 26.065.410.000,00 29.318.872.429,00Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.1.03.02.18.04. 15.300.000,00 2.741.852.429,00 - 2.757.152.429,00Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.03.1.03.02.18.06. 22.500.000,00 443.110.000,00 24.815.410.000,00 25.281.020.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten 1.03.1.03.02.18.07. 15.300.000,00 15.400.000,00 1.250.000.000,00 1.280.700.000,00Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 1.03.1.03.02.22. 19.200.000,00 209.300.000,00 - 228.500.000,00Program Pembangunan sistem informasi data base jalan dan jembatan 1.03.1.03.02.22.02. 19.200.000,00 209.300.000,00 - 228.500.000,00Penyusunan sistem informasi data base jembatan 1.03.1.03.02.23. 120.300.000,00 214.405.000,00 - 334.705.000,00Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.03.1.03.02.23.10. 120.300.000,00 214.405.000,00 - 334.705.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03.1.03.02.27. 156.150.000,00 3.937.559.000,00 5.048.092.000,00 9.141.801.000,00Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.03.1.03.02.27.02. 87.600.000,00 3.657.824.000,00 - 3.745.424.000,00Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.03.1.03.02.27.10. 68.550.000,00 279.735.000,00 5.048.092.000,00 5.396.377.000,00Pembangunan sarana dan prasarana air bersih 1.03.1.03.02.29. 55.050.000,00 2.120.890.000,00 - 2.175.940.000,00Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.03.1.03.02.29.02. 28.650.000,00 2.085.625.000,00 - 2.114.275.000,00Pembangunan/peningkatan infrastruktur 1.03.1.03.02.29.04. 26.400.000,00 35.265.000,00 - 61.665.000,00BOP PNPM Mandiri Perkotaan 1.03.1.03.02.30. 107.700.000,00 129.230.000,00 6.888.868.600,00 7.125.798.600,00Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 1.03.1.03.02.30.02. 18.900.000,00 38.190.000,00 6.888.868.600,00 6.945.958.600,00Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 1.03.1.03.02.30.08. 1.800.000,00 20.000.000,00 - 21.800.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03.1.03.02.30.11. 87.000.000,00 71.040.000,00 - 158.040.000,00BOP Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 1.04. 49.650.000,00 8.056.925.000,00 - 8.106.575.000,00PERUMAHAN RAKYAT 1.04.1.03.02.15. 49.650.000,00 8.056.925.000,00 - 8.106.575.000,00Program Pengembangan Perumahan 1.04.1.03.02.15.07. 49.650.000,00 8.056.925.000,00 - 8.106.575.000,00Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 1.05. 25.350.000,00 658.750.000,00 - 684.100.000,00PENATAAN RUANG 1.05.1.03.02.15. 21.750.000,00 639.575.000,00 - 661.325.000,00Program Perencanaan Tata Ruang 1.05.1.03.02.15.02. 21.750.000,00 639.575.000,00 - 661.325.000,00Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 1.05.1.03.02.16. 3.600.000,00 19.175.000,00 - 22.775.000,00Program Pemanfaatan Ruang 1.05.1.03.02.16.09. 3.600.000,00 19.175.000,00 - 22.775.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang 1.03.03. DINAS PENGAIRAN 1.415.800.000,00 2.604.035.126,00 63.157.748.200,00 67.177.583.326,00 1.03. 1.415.800.000,00 2.604.035.126,00 63.157.748.200,00 67.177.583.326,00PEKERJAAN UMUM 1.03.1.03.03.01. 41.200.000,00 761.591.126,00 - 802.791.126,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.03.1.03.03.01.02. - 51.200.000,00 - 51.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03.1.03.03.01.06. - 4.900.000,00 - 4.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.03.01.07. - 300.000,00 - 300.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 7 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.03.1.03.03.01.08. - 3.022.000,00 - 3.022.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03.1.03.03.01.09. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 1.03.1.03.03.01.10. 4.200.000,00 23.371.126,00 - 27.571.126,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.03.01.11. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03.1.03.03.01.12. - 2.996.000,00 - 2.996.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03.1.03.03.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.03.01.17. - 554.242.000,00 - 554.242.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.03.1.03.03.01.18. - 85.600.000,00 - 85.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03.1.03.03.01.20. 37.000.000,00 4.800.000,00 - 41.800.000,00Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.03.02. - 53.000.000,00 105.375.000,00 158.375.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03.1.03.03.02.09. - - 105.375.000,00 105.375.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03.1.03.03.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.03.1.03.03.02.24. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03.1.03.03.03. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.03.1.03.03.03.02. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.03.1.03.03.05. - 11.700.000,00 - 11.700.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03.1.03.03.05.03. - 11.700.000,00 - 11.700.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.03.24. 1.312.500.000,00 1.682.864.000,00 51.412.973.200,00 54.408.337.200,00Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.03.1.03.03.24.01. 56.850.000,00 870.070.000,00 - 926.920.000,00Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03.1.03.03.24.08. 20.550.000,00 3.844.000,00 283.250.000,00 307.644.000,00Pembangunan pintu air 1.03.1.03.03.24.10. 31.950.000,00 21.460.000,00 8.493.538.200,00 8.546.948.200,00Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03.1.03.03.24.13. 1.500.000,00 7.490.000,00 350.075.000,00 359.065.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1.03.1.03.03.24.15. 18.900.000,00 24.670.000,00 36.196.300.000,00 36.239.870.000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03.1.03.03.24.17. 112.500.000,00 23.900.000,00 - 136.400.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03.1.03.03.24.18. 1.051.350.000,00 652.250.000,00 - 1.703.600.000,00Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 1.03.1.03.03.24.19. 18.900.000,00 79.180.000,00 6.089.810.000,00 6.187.890.000,00Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi 1.03.1.03.03.28. 50.400.000,00 29.180.000,00 6.199.400.000,00 6.278.980.000,00Program pengendalian banjir 1.03.1.03.03.28.02. 31.950.000,00 21.640.000,00 5.506.500.000,00 5.560.090.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir 1.03.1.03.03.28.03. 18.450.000,00 7.540.000,00 692.900.000,00 718.890.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 1.03.1.03.03.30. 11.700.000,00 46.200.000,00 5.440.000.000,00 5.497.900.000,00Program pembangunan infrastruktur perdesaaan 1.03.1.03.03.30.10. 11.700.000,00 46.200.000,00 5.440.000.000,00 5.497.900.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 809.915.000,00 1.718.799.550,00 250.000.000,00 2.778.714.550,00 1.06. 809.915.000,00 1.718.799.550,00 250.000.000,00 2.778.714.550,00PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.1.06.01.01. 104.875.000,00 745.758.750,00 - 850.633.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.01.02. - 88.440.000,00 - 88.440.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06.1.06.01.01.06. - 12.750.000,00 - 12.750.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.06.1.06.01.01.07. 19.050.000,00 300.000,00 - 19.350.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06.1.06.01.01.08. 15.450.000,00 6.095.000,00 - 21.545.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.06.1.06.01.01.10. - 78.465.750,00 - 78.465.750,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.06.1.06.01.01.11. - 23.602.000,00 - 23.602.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 8 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.01.01.12. - 4.296.000,00 - 4.296.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06.1.06.01.01.15. - 3.240.000,00 - 3.240.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06.1.06.01.01.17. - 210.550.000,00 - 210.550.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.06.1.06.01.01.18. - 308.020.000,00 - 308.020.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06.1.06.01.01.19. 70.375.000,00 10.000.000,00 - 80.375.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.06.1.06.01.02. 34.050.000,00 140.725.800,00 250.000.000,00 424.775.800,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.06.1.06.01.02.07. - - 51.500.000,00 51.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.06.1.06.01.02.09. 3.150.000,00 905.800,00 168.000.000,00 172.055.800,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.06.1.06.01.02.23. 15.450.000,00 29.994.000,00 - 45.444.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.06.1.06.01.02.24. 15.450.000,00 65.001.000,00 - 80.451.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06.1.06.01.02.26. - 43.825.000,00 - 43.825.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06.1.06.01.02.42. - 1.000.000,00 30.500.000,00 31.500.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.06.1.06.01.03. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.06.1.06.01.03.02. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.06.1.06.01.05. - 33.200.000,00 - 33.200.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.06.1.06.01.05.03. - 33.200.000,00 - 33.200.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.06.1.06.01.06. 2.222.500,00 1.300.000,00 - 3.522.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.06.1.06.01.06.02. 2.222.500,00 1.300.000,00 - 3.522.500,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.06.1.06.01.15. 150.005.000,00 167.725.000,00 - 317.730.000,00Program Pengembangan data/informasi 1.06.1.06.01.15.01. 29.750.000,00 27.185.000,00 - 56.935.000,00Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.06.1.06.01.15.02. 64.385.000,00 60.165.000,00 - 124.550.000,00Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06.1.06.01.15.07. 41.395.000,00 40.525.000,00 - 81.920.000,00Penyusunan Analisis dan Pemutakhiran Data Spasial Untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan 1.06.1.06.01.15.08. 14.475.000,00 39.850.000,00 - 54.325.000,00Studi Kawasan Resiko Kesehatan Lingkungan (EHRA) 1.06.1.06.01.16. 44.312.500,00 79.840.000,00 - 124.152.500,00Program Kerjasama Pembangunan 1.06.1.06.01.16.02. 27.662.500,00 26.975.000,00 - 54.637.500,00Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1.06.1.06.01.16.05. 16.650.000,00 52.865.000,00 - 69.515.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.06.1.06.01.18. 74.800.000,00 70.950.000,00 - 145.750.000,00Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.06.1.06.01.18.01. 74.800.000,00 70.950.000,00 - 145.750.000,00Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1.06.1.06.01.19. 58.960.000,00 68.762.500,00 - 127.722.500,00Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar 1.06.1.06.01.19.04. 58.960.000,00 68.762.500,00 - 127.722.500,00Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional PNPM Mandiri Perkotaan 1.06.1.06.01.21. 118.690.000,00 210.537.500,00 - 329.227.500,00Program perencanaan pembangunan daerah 1.06.1.06.01.21.01. 34.490.000,00 24.935.000,00 - 59.425.000,00Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik 1.06.1.06.01.21.09. 29.835.000,00 138.410.000,00 - 168.245.000,00Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06.1.06.01.21.12. 20.340.000,00 7.905.000,00 - 28.245.000,00Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 9 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.06.1.06.01.21.14. 34.025.000,00 39.287.500,00 - 73.312.500,00Review Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) 1.06.1.06.01.22. 71.875.000,00 59.825.000,00 - 131.700.000,00Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06.1.06.01.22.03. 71.875.000,00 59.825.000,00 - 131.700.000,00Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 1.06.1.06.01.23. 62.775.000,00 74.090.000,00 - 136.865.000,00Program Perencanaan Sosial Budaya 1.06.1.06.01.23.03. 62.775.000,00 74.090.000,00 - 136.865.000,00Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 1.06.1.06.01.24. 87.350.000,00 38.585.000,00 - 125.935.000,00Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06.1.06.01.24.05. 87.350.000,00 38.585.000,00 - 125.935.000,00Penyusunan Rencana Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) 1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA 779.330.000,00 1.304.863.500,00 3.065.477.000,00 5.149.670.500,00 1.07. 725.480.000,00 1.018.023.500,00 3.065.477.000,00 4.808.980.500,00PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.01. 133.830.000,00 513.653.400,00 247.670.000,00 895.153.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.07.1.07.01.01.02. - 70.620.000,00 - 70.620.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07.1.07.01.01.06. - 6.340.000,00 - 6.340.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.07.1.07.01.01.07. 39.030.000,00 7.460.000,00 - 46.490.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07.1.07.01.01.08. 92.700.000,00 7.266.000,00 - 99.966.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07.1.07.01.01.09. - 13.450.000,00 - 13.450.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 1.07.1.07.01.01.10. - 74.390.400,00 - 74.390.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.07.1.07.01.01.12. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07.1.07.01.01.13. 2.100.000,00 - 247.670.000,00 249.770.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.07.1.07.01.01.15. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.07.1.07.01.01.17. - 210.207.000,00 - 210.207.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.07.1.07.01.01.18. - 110.570.000,00 - 110.570.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07.1.07.01.02. 95.900.000,00 138.000.000,00 225.000.000,00 458.900.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.07.1.07.01.02.05. 3.200.000,00 - 225.000.000,00 228.200.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.07.1.07.01.02.23. 15.450.000,00 30.000.000,00 - 45.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.07.1.07.01.02.24. 77.250.000,00 108.000.000,00 - 185.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07.1.07.01.03. 300.000,00 36.000.000,00 - 36.300.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.07.1.07.01.03.02. 300.000,00 36.000.000,00 - 36.300.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.07.1.07.01.17. 387.400.000,00 185.855.100,00 513.000.000,00 1.086.255.100,00Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.1.07.01.17.02. 101.900.000,00 9.025.000,00 - 110.925.000,00Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 1.07.1.07.01.17.05. 242.550.000,00 51.118.000,00 - 293.668.000,00Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 1.07.1.07.01.17.08. 34.500.000,00 23.897.600,00 - 58.397.600,00Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum 1.07.1.07.01.17.14. 3.700.000,00 83.950.000,00 - 87.650.000,00Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07.1.07.01.17.15. 2.450.000,00 12.461.500,00 - 14.911.500,00Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 1.07.1.07.01.17.18. 2.300.000,00 5.403.000,00 513.000.000,00 520.703.000,00Pengadaan Moda Perintis Darat, Laut, dan Air/Rawa Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 10 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.07.1.07.01.18. 6.750.000,00 1.560.000,00 1.487.000.000,00 1.495.310.000,00Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.07.1.07.01.18.01. 6.750.000,00 1.560.000,00 1.487.000.000,00 1.495.310.000,00Pembangunan gedung terminal 1.07.1.07.01.19. 2.500.000,00 5.505.000,00 592.807.000,00 600.812.000,00Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.07.1.07.01.19.01. 2.500.000,00 5.505.000,00 592.807.000,00 600.812.000,00Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07.1.07.01.20. 98.800.000,00 137.450.000,00 - 236.250.000,00Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.07.1.07.01.20.03. 98.800.000,00 137.450.000,00 - 236.250.000,00Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 1.25. 53.850.000,00 286.840.000,00 - 340.690.000,00KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25.1.07.01.15. 5.900.000,00 19.640.000,00 - 25.540.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.25.1.07.01.15.07. 5.900.000,00 19.640.000,00 - 25.540.000,00Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 1.25.1.07.01.17. 16.250.000,00 50.025.000,00 - 66.275.000,00Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.25.1.07.01.17.01. 16.250.000,00 50.025.000,00 - 66.275.000,00Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1.25.1.07.01.18. 31.700.000,00 217.175.000,00 - 248.875.000,00Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1.25.1.07.01.18.01. 22.900.000,00 177.675.000,00 - 200.575.000,00Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.25.1.07.01.18.03. 8.800.000,00 39.500.000,00 - 48.300.000,00Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 1.895.187.500,00 2.976.891.000,00 2.029.370.500,00 6.901.449.000,00 1.08. 1.895.187.500,00 2.976.891.000,00 2.029.370.500,00 6.901.449.000,00LINGKUNGAN HIDUP 1.08.1.08.02.01. 75.337.500,00 421.695.500,00 20.000.000,00 517.033.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.08.1.08.02.01.02. - 40.800.000,00 - 40.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08.1.08.02.01.06. - 63.900.000,00 - 63.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.08.1.08.02.01.08. 15.450.000,00 14.953.000,00 - 30.403.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08.1.08.02.01.10. - 29.100.000,00 - 29.100.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.08.1.08.02.01.11. - 13.725.000,00 - 13.725.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08.1.08.02.01.13. - - 20.000.000,00 20.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.08.1.08.02.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08.1.08.02.01.17. - 106.447.500,00 - 106.447.500,00Penyediaan makanan dan minuman 1.08.1.08.02.01.18. - 141.010.000,00 - 141.010.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08.1.08.02.01.19. 59.887.500,00 9.600.000,00 - 69.487.500,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.08.1.08.02.02. 17.850.000,00 1.200.914.000,00 - 1.218.764.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.08.1.08.02.02.23. 17.850.000,00 30.000.000,00 - 47.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.08.1.08.02.02.24. - 1.148.394.000,00 - 1.148.394.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08.1.08.02.02.28. - 22.520.000,00 - 22.520.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.08.1.08.02.03. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.08.1.08.02.03.02. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.08.1.08.02.05. - 34.100.000,00 - 34.100.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.08.1.08.02.05.01. - 34.100.000,00 - 34.100.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.08.1.08.02.15. 1.782.450.000,00 627.364.000,00 1.176.390.500,00 3.586.204.500,00Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 11 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.08.1.08.02.15.02. 1.782.450.000,00 307.364.000,00 1.176.390.500,00 3.266.204.500,00Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1.08.1.08.02.15.08. - 320.000.000,00 - 320.000.000,00Kerjasama pengelolaan persampahan 1.08.1.08.02.19. 13.950.000,00 12.475.000,00 99.000.000,00 125.425.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.02.19.02. 13.950.000,00 12.475.000,00 99.000.000,00 125.425.000,00Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08.1.08.02.20. 900.000,00 3.600.000,00 600.230.000,00 604.730.000,00Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1.08.1.08.02.20.04. 900.000,00 3.600.000,00 600.230.000,00 604.730.000,00Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi 1.08.1.08.02.24. 4.700.000,00 661.242.500,00 133.750.000,00 799.692.500,00Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.08.1.08.02.24.05. 2.350.000,00 661.242.500,00 - 663.592.500,00Penataan RTH 1.08.1.08.02.24.07. 2.350.000,00 - 133.750.000,00 136.100.000,00Pengembangan taman rekreasi 1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 432.425.000,00 902.735.000,00 473.500.000,00 1.808.660.000,00 1.10. 432.425.000,00 902.735.000,00 473.500.000,00 1.808.660.000,00KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.1.10.01.01. - 451.202.500,00 - 451.202.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.10.1.10.01.01.02. - 135.000.000,00 - 135.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10.1.10.01.01.06. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.10.1.10.01.01.10. - 41.696.500,00 - 41.696.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.10.1.10.01.01.11. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10.1.10.01.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10.1.10.01.01.17. - 178.796.000,00 - 178.796.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.10.1.10.01.01.18. - 79.210.000,00 - 79.210.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10.1.10.01.02. 2.300.000,00 106.220.000,00 228.500.000,00 337.020.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.10.1.10.01.02.09. 2.300.000,00 - 155.000.000,00 157.300.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10.1.10.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.10.1.10.01.02.24. - 50.020.000,00 - 50.020.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10.1.10.01.02.28. - 26.200.000,00 - 26.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.10.1.10.01.02.42. - - 73.500.000,00 73.500.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.10.1.10.01.03. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.10.1.10.01.03.02. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.10.1.10.01.05. - - - -Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.10.1.10.01.06. 11.625.000,00 712.500,00 - 12.337.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.10.1.10.01.06.02. 11.625.000,00 712.500,00 - 12.337.500,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.10.1.10.01.15. 418.500.000,00 309.100.000,00 245.000.000,00 972.600.000,00Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.10.1.10.01.15.06. 52.800.000,00 141.650.000,00 245.000.000,00 439.450.000,00Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.10.1.10.01.15.08. 164.700.000,00 103.450.000,00 - 268.150.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1.10.1.10.01.15.11. 201.000.000,00 64.000.000,00 - 265.000.000,00Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 1.12.01. BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA 417.450.000,00 3.224.457.500,00 1.281.300.000,00 4.923.207.500,00 1.11. 109.800.000,00 1.102.365.000,00 - 1.212.165.000,00PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 12 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.11.1.12.01.16. 23.600.000,00 302.920.000,00 - 326.520.000,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1.11.1.12.01.16.01. 18.900.000,00 201.470.000,00 - 220.370.000,00Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 1.11.1.12.01.16.10. 4.700.000,00 101.450.000,00 - 106.150.000,00Pembinaan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KDRT) 1.11.1.12.01.18. 37.550.000,00 494.415.000,00 - 531.965.000,00Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.11.1.12.01.18.01. 34.000.000,00 221.120.000,00 - 255.120.000,00Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 1.11.1.12.01.18.04. 3.550.000,00 273.295.000,00 - 276.845.000,00Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 1.11.1.12.01.19. 48.650.000,00 305.030.000,00 - 353.680.000,00Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 1.11.1.12.01.19.04. 48.650.000,00 305.030.000,00 - 353.680.000,00Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) 1.12. 307.650.000,00 2.122.092.500,00 1.281.300.000,00 3.711.042.500,00KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.1.12.01.01. 1.800.000,00 706.878.000,00 73.250.000,00 781.928.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.12.1.12.01.01.02. - 58.800.000,00 - 58.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.12.1.12.01.01.06. - 17.680.000,00 - 17.680.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.12.1.12.01.01.08. - 4.998.000,00 - 4.998.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.12.1.12.01.01.10. - 34.028.500,00 - 34.028.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.12.1.12.01.01.11. - 22.890.500,00 - 22.890.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.12.1.12.01.01.12. - 2.850.000,00 - 2.850.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.12.1.12.01.01.13. 1.800.000,00 - 73.250.000,00 75.050.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.12.1.12.01.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.12.1.12.01.01.17. - 414.956.000,00 - 414.956.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.12.1.12.01.01.18. - 148.875.000,00 - 148.875.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.12.1.12.01.02. 25.600.000,00 171.032.000,00 1.184.050.000,00 1.380.682.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.12.1.12.01.02.05. 2.150.000,00 - 180.000.000,00 182.150.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.12.1.12.01.02.09. 4.000.000,00 - 393.200.000,00 397.200.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.12.1.12.01.02.11. 4.000.000,00 - 610.850.000,00 614.850.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1.12.1.12.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.12.1.12.01.02.24. - 107.000.000,00 - 107.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.12.1.12.01.02.26. 15.450.000,00 34.032.000,00 - 49.482.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.12.1.12.01.03. 6.750.000,00 400.150.000,00 24.000.000,00 430.900.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.12.1.12.01.03.02. 2.150.000,00 17.000.000,00 - 19.150.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.12.1.12.01.03.07. 4.600.000,00 383.150.000,00 24.000.000,00 411.750.000,00Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan PLKB/PPLKB 1.12.1.12.01.15. 217.500.000,00 115.240.000,00 - 332.740.000,00Program Keluarga Berencana 1.12.1.12.01.15.02. 29.850.000,00 49.570.000,00 - 79.420.000,00Pelayanan KIE 1.12.1.12.01.15.05. 187.650.000,00 65.670.000,00 - 253.320.000,00Pembinaan Keluarga Berencana 1.12.1.12.01.16. 18.100.000,00 56.302.000,00 - 74.402.000,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.12.1.12.01.16.01. 18.100.000,00 56.302.000,00 - 74.402.000,00Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.12.1.12.01.18. 33.000.000,00 82.990.500,00 - 115.990.500,00Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 13 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.12.1.12.01.18.01. 33.000.000,00 82.990.500,00 - 115.990.500,00Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 1.12.1.12.01.20. 2.450.000,00 293.500.000,00 - 295.950.000,00Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.12.1.12.01.20.01. 2.450.000,00 293.500.000,00 - 295.950.000,00Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 1.12.1.12.01.22. 2.450.000,00 296.000.000,00 - 298.450.000,00Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1.12.1.12.01.22.01. 2.450.000,00 296.000.000,00 - 298.450.000,00Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 1.14.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI 656.000.000,00 6.444.170.000,00 76.900.000,00 7.177.070.000,00 1.13. 358.100.000,00 4.523.824.000,00 - 4.881.924.000,00SOSIAL 1.13.1.14.01.15. 7.300.000,00 1.710.900.000,00 - 1.718.200.000,00Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.13.1.14.01.15.04. 7.300.000,00 1.710.900.000,00 - 1.718.200.000,00Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 1.13.1.14.01.16. 72.750.000,00 1.036.109.000,00 - 1.108.859.000,00Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.13.1.14.01.16.07. 72.750.000,00 1.036.109.000,00 - 1.108.859.000,00Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.13.1.14.01.19. 278.050.000,00 1.776.815.000,00 - 2.054.865.000,00Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 1.13.1.14.01.19.03. 278.050.000,00 1.776.815.000,00 - 2.054.865.000,00Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 1.13.1.14.01.21. - - - -Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.14. 288.400.000,00 1.728.205.000,00 76.900.000,00 2.093.505.000,00KETENAGAKERJAAN 1.14.1.14.01.01. 46.350.000,00 652.655.000,00 - 699.005.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.14.1.14.01.01.02. - 171.294.000,00 - 171.294.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.14.1.14.01.01.06. - 10.820.000,00 - 10.820.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.14.1.14.01.01.08. 46.350.000,00 21.233.000,00 - 67.583.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.14.1.14.01.01.10. - 46.215.000,00 - 46.215.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.14.1.14.01.01.11. - 20.970.000,00 - 20.970.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.14.1.14.01.01.15. - 8.480.000,00 - 8.480.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.14.1.14.01.01.17. - 204.433.000,00 - 204.433.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.14.1.14.01.01.18. - 169.210.000,00 - 169.210.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.14.1.14.01.02. 103.950.000,00 99.990.000,00 76.900.000,00 280.840.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.14.1.14.01.02.09. 21.900.000,00 6.380.000,00 41.900.000,00 70.180.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.14.1.14.01.02.22. - - 35.000.000,00 35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.14.1.14.01.02.23. 14.250.000,00 27.755.000,00 - 42.005.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.14.1.14.01.02.24. - 43.335.000,00 - 43.335.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.14.1.14.01.02.28. 67.800.000,00 22.520.000,00 - 90.320.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.14.1.14.01.03. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.14.1.14.01.03.02. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.14.1.14.01.15. 15.900.000,00 852.200.000,00 - 868.100.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 14 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.14.1.14.01.15.06. 15.900.000,00 852.200.000,00 - 868.100.000,00Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 1.14.1.14.01.16. 122.200.000,00 94.860.000,00 - 217.060.000,00Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.14.1.14.01.16.08. 122.200.000,00 94.860.000,00 - 217.060.000,00Peningkatan Pelayanan Antar Kerja, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 2.08. 9.500.000,00 192.141.000,00 - 201.641.000,00KETRANSMIGRASIAN 2.08.1.14.01.15. 9.500.000,00 192.141.000,00 - 201.641.000,00Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2.08.1.14.01.15.03. 9.500.000,00 192.141.000,00 - 201.641.000,00Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi 1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 446.000.000,00 9.141.155.625,00 1.360.100.000,00 10.947.255.625,00 1.17. 218.200.000,00 1.609.826.125,00 682.600.000,00 2.510.626.125,00KEBUDAYAAN 1.17.1.17.01.01. 94.100.000,00 681.429.625,00 40.600.000,00 816.129.625,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.17.1.17.01.01.02. 2.500.000,00 49.200.000,00 - 51.700.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.17.1.17.01.01.06. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.17.1.17.01.01.08. - 4.004.000,00 - 4.004.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.17.1.17.01.01.10. - 49.263.625,00 - 49.263.625,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.17.1.17.01.01.11. - 83.330.000,00 - 83.330.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.17.1.17.01.01.12. - 1.462.000,00 - 1.462.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.17.1.17.01.01.13. - - 40.600.000,00 40.600.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.17.1.17.01.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.17.1.17.01.01.17. 2.500.000,00 141.860.000,00 - 144.360.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.17.1.17.01.01.18. - 316.760.000,00 - 316.760.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.17.1.17.01.01.19. 89.100.000,00 29.640.000,00 - 118.740.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.17.1.17.01.02. 14.250.000,00 65.950.000,00 - 80.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.17.1.17.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.17.1.17.01.02.24. 14.250.000,00 24.000.000,00 - 38.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.17.1.17.01.02.28. - 11.950.000,00 - 11.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.17.1.17.01.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.17.1.17.01.03.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.17.1.17.01.06. 2.500.000,00 1.000.000,00 - 3.500.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.17.1.17.01.06.04. 2.500.000,00 1.000.000,00 - 3.500.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.17.1.17.01.16. 5.900.000,00 528.035.000,00 - 533.935.000,00Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.17.1.17.01.16.05. 5.900.000,00 528.035.000,00 - 533.935.000,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 1.17.1.17.01.17. 101.450.000,00 308.411.500,00 642.000.000,00 1.051.861.500,00Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17.1.17.01.17.01. 70.150.000,00 266.150.000,00 642.000.000,00 978.300.000,00Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.17.1.17.01.17.04. 31.300.000,00 42.261.500,00 - 73.561.500,00Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.18. 202.300.000,00 7.034.304.500,00 - 7.236.604.500,00KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.18.1.17.01.16. 19.900.000,00 61.363.000,00 - 81.263.000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.18.1.17.01.16.01. 3.200.000,00 12.556.000,00 - 15.756.000,00Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.18.1.17.01.16.03. 16.700.000,00 48.807.000,00 - 65.507.000,00Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan 1.18.1.17.01.17. 17.800.000,00 32.251.500,00 - 50.051.500,00Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 15 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.18.1.17.01.17.02. 17.800.000,00 32.251.500,00 - 50.051.500,00Pelatihan keterampilan bagi pemuda 1.18.1.17.01.20. 91.200.000,00 1.881.790.000,00 - 1.972.990.000,00Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.18.1.17.01.20.04. 91.200.000,00 1.881.790.000,00 - 1.972.990.000,00Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1.18.1.17.01.21. 73.400.000,00 5.058.900.000,00 - 5.132.300.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.18.1.17.01.21.02. 73.400.000,00 5.058.900.000,00 - 5.132.300.000,00Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 2.04. 25.500.000,00 497.025.000,00 677.500.000,00 1.200.025.000,00PARIWISATA 2.04.1.17.01.16. 10.000.000,00 445.665.000,00 677.500.000,00 1.133.165.000,00Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2.04.1.17.01.16.01. 10.000.000,00 445.665.000,00 677.500.000,00 1.133.165.000,00Pengembangan objek pariwisata unggulan 2.04.1.17.01.17. 15.500.000,00 51.360.000,00 - 66.860.000,00Program Pengembangan Kemitraan 2.04.1.17.01.17.07. 15.500.000,00 51.360.000,00 - 66.860.000,00Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 1.19.01. BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS 763.850.000,00 1.075.940.800,00 104.750.000,00 1.944.540.800,00 1.19. 763.850.000,00 1.075.940.800,00 104.750.000,00 1.944.540.800,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.1.19.01.01. 91.600.000,00 330.483.800,00 98.750.000,00 520.833.800,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.19.1.19.01.01.02. - 59.400.000,00 - 59.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.19.1.19.01.01.06. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19.1.19.01.01.10. 900.000,00 29.228.800,00 - 30.128.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.1.19.01.01.11. - 19.320.000,00 - 19.320.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19.1.19.01.01.12. - 4.860.000,00 - 4.860.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19.1.19.01.01.13. 1.450.000,00 - 95.750.000,00 97.200.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19.1.19.01.01.15. - 1.200.000,00 3.000.000,00 4.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19.1.19.01.01.17. 600.000,00 102.090.000,00 - 102.690.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.19.1.19.01.01.18. - 103.635.000,00 - 103.635.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.19.1.19.01.01.19. 88.650.000,00 3.150.000,00 - 91.800.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.19.1.19.01.02. 17.850.000,00 104.746.000,00 6.000.000,00 128.596.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.1.19.01.02.22. - 13.006.000,00 6.000.000,00 19.006.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19.1.19.01.02.23. 17.850.000,00 35.300.000,00 - 53.150.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.19.1.19.01.02.24. - 45.210.000,00 - 45.210.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19.1.19.01.02.28. - 11.230.000,00 - 11.230.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.19.1.19.01.03. 300.000,00 12.500.000,00 - 12.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.19.1.19.01.03.02. 300.000,00 12.500.000,00 - 12.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.19.1.19.01.06. 3.600.000,00 1.500.000,00 - 5.100.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.19.1.19.01.06.02. 3.600.000,00 1.500.000,00 - 5.100.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.19.1.19.01.15. 155.200.000,00 112.326.500,00 - 267.526.500,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19.1.19.01.15.03. 9.400.000,00 63.239.500,00 - 72.639.500,00Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19.1.19.01.15.05. 145.800.000,00 49.087.000,00 - 194.887.000,00pengendalian keamanan lingkungan 1.19.1.19.01.16. 172.650.000,00 67.940.000,00 - 240.590.000,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 16 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.1.19.01.16.04. 130.200.000,00 37.280.000,00 - 167.480.000,00Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah 1.19.1.19.01.16.05. 42.450.000,00 30.660.000,00 - 73.110.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.19.1.19.01.17. 196.150.000,00 193.783.500,00 - 389.933.500,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 1.19.1.19.01.17.01. 73.200.000,00 18.170.000,00 - 91.370.000,00Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.19.1.19.01.17.03. 122.950.000,00 175.613.500,00 - 298.563.500,00Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa 1.19.1.19.01.18. 46.200.000,00 23.797.000,00 - 69.997.000,00Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan 1.19.1.19.01.18.02. 46.200.000,00 23.797.000,00 - 69.997.000,00Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.19.1.19.01.19. 47.700.000,00 35.647.000,00 - 83.347.000,00Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 1.19.1.19.01.19.01. 47.700.000,00 35.647.000,00 - 83.347.000,00Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1.19.1.19.01.20. 9.000.000,00 35.321.000,00 - 44.321.000,00Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1.19.1.19.01.20.01. 9.000.000,00 35.321.000,00 - 44.321.000,00Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 1.19.1.19.01.21. 23.600.000,00 157.896.000,00 - 181.496.000,00Program pendidikan politik masyarakat 1.19.1.19.01.21.03. 11.600.000,00 107.846.000,00 - 119.446.000,00koordinasi forum-forum diskusi politik 1.19.1.19.01.21.04. 600.000,00 23.500.000,00 - 24.100.000,00Penyusunan data base partai politik 1.19.1.19.01.21.05. 11.400.000,00 26.550.000,00 - 37.950.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.19.03. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.526.100.000,00 1.123.363.200,00 55.000.000,00 3.704.463.200,00 1.19. 2.526.100.000,00 1.123.363.200,00 55.000.000,00 3.704.463.200,00KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1.19.1.19.03.01. 187.350.000,00 691.526.000,00 25.500.000,00 904.376.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.19.1.19.03.01.02. - 35.400.000,00 - 35.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.19.1.19.03.01.06. - 11.050.000,00 - 11.050.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.19.1.19.03.01.10. 900.000,00 25.939.500,00 - 26.839.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.19.1.19.03.01.11. - 26.615.000,00 - 26.615.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.19.1.19.03.01.12. - 9.366.500,00 - 9.366.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.19.1.19.03.01.13. - 23.000.000,00 25.500.000,00 48.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.19.1.19.03.01.15. - 2.820.000,00 - 2.820.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.19.1.19.03.01.17. 900.000,00 466.135.000,00 - 467.035.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.19.1.19.03.01.18. 600.000,00 91.200.000,00 - 91.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.19.1.19.03.01.19. 184.950.000,00 - - 184.950.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.19.1.19.03.02. 33.050.000,00 220.536.200,00 29.500.000,00 283.086.200,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.19.1.19.03.02.22. 16.050.000,00 8.718.200,00 4.500.000,00 29.268.200,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.19.1.19.03.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.19.1.19.03.02.24. 15.150.000,00 156.618.000,00 - 171.768.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.19.1.19.03.02.28. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.19.1.19.03.02.42. 1.850.000,00 400.000,00 25.000.000,00 27.250.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.19.1.19.03.02.44. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.19.1.19.03.03. 1.150.000,00 72.000.000,00 - 73.150.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 17 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.19.1.19.03.03.02. 1.150.000,00 72.000.000,00 - 73.150.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.19.1.19.03.06. 1.800.000,00 2.500.000,00 - 4.300.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.19.1.19.03.06.02. 1.800.000,00 2.500.000,00 - 4.300.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.19.1.19.03.15. 1.733.450.000,00 56.489.500,00 - 1.789.939.500,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19.1.19.03.15.05. 1.733.450.000,00 56.489.500,00 - 1.789.939.500,00pengendalian keamanan lingkungan 1.19.1.19.03.16. 569.300.000,00 80.311.500,00 - 649.611.500,00Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.19.1.19.03.16.02. 569.300.000,00 80.311.500,00 - 649.611.500,00Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 5.076.370.000,00 17.162.472.739,00 8.252.020.195,00 30.490.862.934,00 1.06. 67.800.000,00 348.037.500,00 - 415.837.500,00PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.1.20.03.22. 67.800.000,00 348.037.500,00 - 415.837.500,00Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.06.1.20.03.22.09. 67.800.000,00 348.037.500,00 - 415.837.500,00Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan , Pengendalian dan Pengawasan Program/Kegiatan (TMEP3K) Kabupaten Aceh Besar 1.13. 234.125.000,00 1.271.380.000,00 - 1.505.505.000,00SOSIAL 1.13.1.20.03.21. 234.125.000,00 1.271.380.000,00 - 1.505.505.000,00Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.13.1.20.03.21.12. 35.100.000,00 97.250.000,00 - 132.350.000,00Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh/Jaminan Kesehatan Nasional 1.13.1.20.03.21.13. 137.325.000,00 322.800.000,00 - 460.125.000,00Pelayanan Sosial Pelepasan dan Penyambutan Jamaah Haji 1.13.1.20.03.21.14. 18.900.000,00 42.880.000,00 - 61.780.000,00Pengembangan dan Peningkatan SDM Sosial Masyarakat 1.13.1.20.03.21.15. 42.800.000,00 808.450.000,00 - 851.250.000,00Pemberian Fasilitas Sarana Dan Prasarana Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah 1.16. 900.000,00 110.820.000,00 - 111.720.000,00PENANAMAN MODAL 1.16.1.20.03.15. 900.000,00 110.820.000,00 - 111.720.000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.16.1.20.03.15.02. 900.000,00 110.820.000,00 - 111.720.000,00Pengembangan potensi unggulan daerah 1.16.1.20.03.17. - - - -Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 1.20. 4.771.445.000,00 14.671.735.239,00 8.252.020.195,00 27.695.200.434,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.03.01. 1.272.970.000,00 6.002.124.539,00 196.942.000,00 7.472.036.539,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.03.01.01. 677.670.000,00 25.300.000,00 - 702.970.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.1.20.03.01.02. 1.200.000,00 983.051.200,00 65.000.000,00 1.049.251.200,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.03.01.06. - 58.329.000,00 - 58.329.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.03.01.10. 2.850.000,00 217.912.280,00 - 220.762.280,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.03.01.11. 3.000.000,00 238.899.000,00 - 241.899.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.03.01.12. 3.000.000,00 90.788.246,00 - 93.788.246,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.03.01.14. 1.450.000,00 149.106.213,00 - 150.556.213,00Penyediaan peralatan rumah tangga 1.20.1.20.03.01.15. - 85.732.000,00 - 85.732.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.03.01.17. 3.300.000,00 2.285.230.000,00 - 2.288.530.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.03.01.18. 2.200.000,00 1.451.320.000,00 - 1.453.520.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.03.01.20. 500.400.000,00 340.466.100,00 28.442.000,00 869.308.100,00Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 18 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.01.24. 77.900.000,00 75.990.500,00 103.500.000,00 257.390.500,00Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1.20.1.20.03.02. 1.247.250.000,00 3.954.476.450,00 7.990.578.195,00 13.192.304.645,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.03.02.03. 13.500.000,00 1.000.000,00 2.961.000.000,00 2.975.500.000,00Pembangunan gedung kantor 1.20.1.20.03.02.07. 2.950.000,00 20.500.000,00 852.180.000,00 875.630.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.03.02.11. 6.900.000,00 214.500.000,00 3.789.523.195,00 4.010.923.195,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1.20.1.20.03.02.12. 800.000,00 1.010.000.000,00 - 1.010.800.000,00Pengadaan Tanah 1.20.1.20.03.02.23. 420.250.000,00 648.888.800,00 - 1.069.138.800,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.03.02.24. 203.900.000,00 954.462.650,00 - 1.158.362.650,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.03.02.25. 355.800.000,00 36.000.000,00 - 391.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.20.1.20.03.02.28. 233.850.000,00 587.625.000,00 - 821.475.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.03.02.42. 4.650.000,00 181.500.000,00 387.875.000,00 574.025.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.20.1.20.03.02.44. 4.650.000,00 300.000.000,00 - 304.650.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.03.03. 1.050.000,00 158.050.000,00 - 159.100.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.03.03.02. 1.050.000,00 158.050.000,00 - 159.100.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.03.05. 33.300.000,00 175.355.000,00 - 208.655.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.05.01. - 125.200.000,00 - 125.200.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.03.05.09. 33.300.000,00 50.155.000,00 - 83.455.000,00Penataan Organisasi Perangkat daerah 1.20.1.20.03.06. 118.025.000,00 71.712.200,00 - 189.737.200,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.03.06.01. 101.900.000,00 65.744.000,00 - 167.644.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.1.20.03.06.04. 16.125.000,00 5.968.200,00 - 22.093.200,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.20.1.20.03.16. 994.500.000,00 2.098.551.500,00 14.000.000,00 3.107.051.500,00Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 1.20.1.20.03.16.01. - 170.000.000,00 - 170.000.000,00Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 1.20.1.20.03.16.02. - 52.500.000,00 14.000.000,00 66.500.000,00Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 1.20.1.20.03.16.03. 918.000.000,00 1.605.000,00 - 919.605.000,00Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 1.20.1.20.03.16.05. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 1.20.1.20.03.16.06. 1.200.000,00 1.432.400.000,00 - 1.433.600.000,00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.20.1.20.03.16.08. 13.500.000,00 173.705.000,00 - 187.205.000,00Pembuatan naskah pidato 1.20.1.20.03.16.12. 18.900.000,00 62.943.500,00 - 81.843.500,00Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kab. Aceh Besar 1.20.1.20.03.16.13. 42.900.000,00 95.398.000,00 - 138.298.000,00Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan 1.20.1.20.03.17. 42.600.000,00 9.400.000,00 - 52.000.000,00Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.03.17.20. 42.600.000,00 9.400.000,00 - 52.000.000,00Pengendalian Dana PER 1.20.1.20.03.19. 240.100.000,00 221.193.700,00 - 461.293.700,00Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1.20.1.20.03.19.04. 134.850.000,00 55.418.900,00 - 190.268.900,00Fasilitasi Proses Pemilihan Geucik dan Imeum Mukim 1.20.1.20.03.19.07. 73.075.000,00 81.357.900,00 - 154.432.900,00Pembinaan Bagi Aparatur Gampong 1.20.1.20.03.19.08. 32.175.000,00 84.416.900,00 - 116.591.900,00Penguatan Kelembagaan Mukim Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 19 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.03.23. 68.400.000,00 393.820.000,00 - 462.220.000,00Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20.1.20.03.23.02. - 332.800.000,00 - 332.800.000,00Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 1.20.1.20.03.23.03. 68.400.000,00 61.020.000,00 - 129.420.000,00Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) 1.20.1.20.03.26. 259.500.000,00 1.194.383.850,00 8.000.000,00 1.461.883.850,00Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.20.1.20.03.26.02. 230.500.000,00 133.713.250,00 - 364.213.250,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.03.26.04. 3.000.000,00 610.000.000,00 8.000.000,00 621.000.000,00Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.03.26.07. 26.000.000,00 450.670.600,00 - 476.670.600,00Pembinaan Pelayanan dan Kesadaran Hukum 1.20.1.20.03.27. 203.025.000,00 155.233.000,00 42.500.000,00 400.758.000,00Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.20.1.20.03.27.03. 176.000.000,00 53.030.000,00 42.500.000,00 271.530.000,00Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 1.20.1.20.03.27.06. 27.025.000,00 102.203.000,00 - 129.228.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.20.1.20.03.29. 129.900.000,00 155.025.000,00 - 284.925.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.03.29.03. 13.300.000,00 36.387.000,00 - 49.687.000,00Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 1.20.1.20.03.29.12. 12.300.000,00 23.225.000,00 - 35.525.000,00Peningkatan Keterampilan dan Profesional 1.20.1.20.03.29.13. 3.600.000,00 22.200.000,00 - 25.800.000,00Pembinaan KORPRI dan Penghargaan Kepada PNS Purna Bakti 1.20.1.20.03.29.15. 69.300.000,00 35.863.000,00 - 105.163.000,00Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Perangkat Daerah 1.20.1.20.03.29.16. 31.400.000,00 37.350.000,00 - 68.750.000,00Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Publik 1.20.1.20.03.30. 94.600.000,00 45.290.000,00 - 139.890.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.03.30.17. 94.600.000,00 45.290.000,00 - 139.890.000,00Penyusunan Analisis Beban Kerja 1.20.1.20.03.44. 66.225.000,00 37.120.000,00 - 103.345.000,00Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 1.20.1.20.03.44.01. 66.225.000,00 37.120.000,00 - 103.345.000,00Fasilitasi dan Data Nama-Nama Rupa Bumi 1.25. 2.100.000,00 760.500.000,00 - 762.600.000,00KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.25.1.20.03.18. 2.100.000,00 760.500.000,00 - 762.600.000,00Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1.25.1.20.03.18.02. 2.100.000,00 760.500.000,00 - 762.600.000,00Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 1.20.04. SEKRETARIAT DPRK 1.948.685.000,00 13.570.879.550,00 760.880.000,00 16.280.444.550,00 1.20. 1.948.685.000,00 13.570.879.550,00 760.880.000,00 16.280.444.550,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.04.01. 657.975.000,00 3.885.450.550,00 117.630.000,00 4.661.055.550,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.04.01.02. - 299.400.000,00 - 299.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.04.01.06. 500.000,00 114.500.000,00 - 115.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.04.01.08. - 11.344.700,00 - 11.344.700,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.04.01.10. 3.000.000,00 209.243.050,00 - 212.243.050,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.04.01.11. 5.800.000,00 544.096.500,00 - 549.896.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.04.01.12. - 19.244.300,00 - 19.244.300,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.04.01.13. 3.100.000,00 15.000.000,00 117.630.000,00 135.730.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.04.01.15. - 432.000.000,00 - 432.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 20 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.04.01.17. 4.000.000,00 631.102.000,00 - 635.102.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.04.01.18. - 666.520.000,00 - 666.520.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.04.01.19. 641.575.000,00 943.000.000,00 - 1.584.575.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.04.02. 313.550.000,00 1.492.314.000,00 643.250.000,00 2.449.114.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.04.02.07. 7.650.000,00 5.000.000,00 643.250.000,00 655.900.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.04.02.22. 1.250.000,00 262.000.000,00 - 263.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.04.02.23. 119.250.000,00 307.984.000,00 - 427.234.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.04.02.24. 185.400.000,00 764.400.000,00 - 949.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.04.02.28. - 152.930.000,00 - 152.930.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.04.03. 4.400.000,00 253.200.000,00 - 257.600.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.04.03.02. 4.400.000,00 253.200.000,00 - 257.600.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.04.06. 4.650.000,00 - - 4.650.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.04.06.01. 4.650.000,00 - - 4.650.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.1.20.04.15. 968.110.000,00 7.939.915.000,00 - 8.908.025.000,00Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.20.1.20.04.15.01. 61.200.000,00 833.300.000,00 - 894.500.000,00Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.20.1.20.04.15.03. 169.400.000,00 180.000.000,00 - 349.400.000,00Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1.20.1.20.04.15.04. 39.600.000,00 324.250.000,00 - 363.850.000,00Rapat-rapat paripurna 1.20.1.20.04.15.05. - 2.015.175.000,00 - 2.015.175.000,00Kegiatan Reses 1.20.1.20.04.15.06. 3.200.000,00 984.450.000,00 - 987.650.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 1.20.1.20.04.15.07. 667.250.000,00 3.552.740.000,00 - 4.219.990.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.20.1.20.04.15.11. 27.460.000,00 50.000.000,00 - 77.460.000,00Penyusunan Produk-produk Rapat Paripurna dan Administrasi 1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH 2.285.261.300,00 15.726.233.436,00 7.116.600.000,00 25.128.094.736,00 1.20. 2.285.261.300,00 15.726.233.436,00 7.116.600.000,00 25.128.094.736,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.05.01. 577.570.000,00 12.213.742.936,00 40.000.000,00 12.831.312.936,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.05.01.02. 7.050.000,00 10.328.000.000,00 - 10.335.050.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.05.01.06. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.05.01.07. - 23.040.000,00 - 23.040.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20.1.20.05.01.08. - 54.612.000,00 - 54.612.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.05.01.10. 3.000.000,00 268.420.000,00 - 271.420.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.05.01.11. 5.650.000,00 395.420.000,00 - 401.070.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.05.01.12. 900.000,00 25.430.936,00 30.000.000,00 56.330.936,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.05.01.15. - 8.400.000,00 10.000.000,00 18.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.05.01.17. - 471.080.000,00 - 471.080.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.05.01.18. 1.200.000,00 469.640.000,00 - 470.840.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.05.01.19. 559.770.000,00 119.700.000,00 - 679.470.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.05.02. 58.900.000,00 781.340.000,00 7.076.600.000,00 7.916.840.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 21 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.05.02.05. 8.200.000,00 - 6.288.500.000,00 6.296.700.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.20.1.20.05.02.09. 16.500.000,00 - 627.600.000,00 644.100.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.1.20.05.02.22. 2.100.000,00 67.500.000,00 160.500.000,00 230.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.05.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.05.02.24. 30.900.000,00 543.240.000,00 - 574.140.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.05.02.28. 1.200.000,00 140.600.000,00 - 141.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.05.03. 1.450.000,00 44.000.000,00 - 45.450.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.05.03.02. 1.450.000,00 44.000.000,00 - 45.450.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.05.05. 1.600.000,00 547.100.000,00 - 548.700.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.05.05.03. 1.600.000,00 547.100.000,00 - 548.700.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.05.06. 16.335.000,00 25.280.000,00 - 41.615.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.05.06.02. 16.335.000,00 25.280.000,00 - 41.615.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.05.17. 1.609.156.300,00 1.783.555.000,00 - 3.392.711.300,00Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.05.17.01. 61.500.000,00 157.632.500,00 - 219.132.500,00Penyusunan analisa standar belanja 1.20.1.20.05.17.03. 44.610.000,00 60.355.000,00 - 104.965.000,00Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1.20.1.20.05.17.06. 62.875.000,00 126.252.500,00 - 189.127.500,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.20.1.20.05.17.07. 141.000.000,00 59.880.000,00 - 200.880.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 1.20.1.20.05.17.08. 3.050.000,00 80.340.000,00 - 83.390.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 1.20.1.20.05.17.09. 112.400.000,00 41.170.000,00 - 153.570.000,00Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 1.20.1.20.05.17.10. 65.225.000,00 105.562.500,00 - 170.787.500,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.20.1.20.05.17.13. 104.325.000,00 449.247.500,00 - 553.572.500,00Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.05.17.14. 11.700.000,00 15.300.000,00 - 27.000.000,00Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 1.20.1.20.05.17.19. 54.000.000,00 68.680.000,00 - 122.680.000,00Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah 1.20.1.20.05.17.29. 83.700.000,00 26.385.000,00 - 110.085.000,00Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 1.20.1.20.05.17.30. 75.575.000,00 62.875.000,00 - 138.450.000,00Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi SKPD 1.20.1.20.05.17.34. 48.700.000,00 149.512.500,00 - 198.212.500,00Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kab. Aceh Besar 1.20.1.20.05.17.35. 252.900.000,00 176.902.500,00 - 429.802.500,00Intensifikasi Pajak Daerah 1.20.1.20.05.17.36. 487.596.300,00 203.460.000,00 - 691.056.300,00Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.20.1.20.05.36. 20.250.000,00 331.215.500,00 - 351.465.500,00Program Peningkatan Penerimaan Daerah 1.20.1.20.05.36.01. 20.250.000,00 331.215.500,00 - 351.465.500,00Operasi Pemanfaatan Aset/Kekayaan Daerah 1.20.07. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR 266.765.000,00 2.124.302.900,00 58.900.000,00 2.449.967.900,00 1.20. 266.765.000,00 2.124.302.900,00 58.900.000,00 2.449.967.900,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.07.01. 15.900.000,00 315.543.400,00 5.000.000,00 336.443.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.07.01.02. - 41.400.000,00 - 41.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 22 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.07.01.06. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.07.01.08. 15.900.000,00 12.619.250,00 - 28.519.250,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.07.01.10. - 42.593.850,00 - 42.593.850,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.07.01.11. - 23.826.000,00 - 23.826.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.07.01.12. - 4.719.300,00 - 4.719.300,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.07.01.15. - 2.160.000,00 5.000.000,00 7.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.07.01.17. - 114.525.000,00 - 114.525.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.07.01.18. - 67.600.000,00 - 67.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.07.02. 30.900.000,00 119.734.500,00 53.900.000,00 204.534.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.07.02.09. 750.000,00 - 53.900.000,00 54.650.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.1.20.07.02.22. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.07.02.23. 14.700.000,00 30.000.000,00 - 44.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.07.02.24. 15.450.000,00 48.924.000,00 - 64.374.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.07.02.28. - 37.810.500,00 - 37.810.500,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.07.03. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.07.03.02. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.07.05. - 321.800.000,00 - 321.800.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.07.05.03. - 321.800.000,00 - 321.800.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.07.06. 8.280.000,00 1.925.000,00 - 10.205.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.07.06.02. 8.280.000,00 1.925.000,00 - 10.205.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.07.20. 206.405.000,00 1.311.670.000,00 - 1.518.075.000,00Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.1.20.07.20.01. 67.500.000,00 884.030.000,00 - 951.530.000,00Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.20.1.20.07.20.03. 100.200.000,00 50.000.000,00 - 150.200.000,00Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.1.20.07.20.04. 15.900.000,00 35.750.000,00 - 51.650.000,00Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 1.20.1.20.07.20.05. 10.755.000,00 7.250.000,00 - 18.005.000,00Inventarisasi temuan pengawasan 1.20.1.20.07.20.06. 8.450.000,00 230.140.000,00 - 238.590.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1.20.1.20.07.20.07. 3.600.000,00 104.500.000,00 - 108.100.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.20.1.20.07.22. 5.280.000,00 31.130.000,00 - 36.410.000,00Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20.1.20.07.22.02. 5.280.000,00 31.130.000,00 - 36.410.000,00Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20.09. KECAMATAN KOTA JANTHO 103.520.000,00 205.036.200,00 72.700.000,00 381.256.200,00 1.20. 103.520.000,00 205.036.200,00 72.700.000,00 381.256.200,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.09.01. 102.570.000,00 148.646.200,00 72.700.000,00 323.916.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.09.01.02. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.09.01.06. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.09.01.10. - 13.100.200,00 - 13.100.200,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 23 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.09.01.11. - 3.850.000,00 - 3.850.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.09.01.12. - 2.030.000,00 - 2.030.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.09.01.13. - - 72.700.000,00 72.700.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.09.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.09.01.17. - 88.816.000,00 - 88.816.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.09.01.18. - 17.650.000,00 - 17.650.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.09.01.19. 102.570.000,00 7.000.000,00 - 109.570.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.09.02. - 35.840.000,00 - 35.840.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.09.02.22. - 1.570.000,00 - 1.570.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.09.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.09.02.24. - 6.390.000,00 - 6.390.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.09.02.28. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.09.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.09.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.09.34. 950.000,00 8.550.000,00 - 9.500.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.09.34.02. 950.000,00 8.550.000,00 - 9.500.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.10. KECAMATAN INGIN JAYA 227.800.000,00 284.493.300,00 53.600.000,00 565.893.300,00 1.20. 227.800.000,00 284.493.300,00 53.600.000,00 565.893.300,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.10.01. 225.450.000,00 202.893.300,00 - 428.343.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.10.01.02. - 12.600.000,00 - 12.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.10.01.06. - 800.000,00 - 800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.10.01.08. 15.450.000,00 1.604.000,00 - 17.054.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.10.01.10. - 18.396.700,00 - 18.396.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.10.01.11. - 8.088.000,00 - 8.088.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.10.01.12. - 2.164.600,00 - 2.164.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.10.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.10.01.17. - 128.280.000,00 - 128.280.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.10.01.18. - 19.600.000,00 - 19.600.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.10.01.19. 210.000.000,00 10.400.000,00 - 220.400.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.10.02. - 29.600.000,00 53.600.000,00 83.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.10.02.07. - - 53.600.000,00 53.600.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.10.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.10.02.28. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.10.03. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.10.03.02. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.10.34. 2.350.000,00 35.500.000,00 - 37.850.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.10.34.02. 2.350.000,00 35.500.000,00 - 37.850.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 24 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.11. KECAMATAN LHOONG 243.712.500,00 192.364.500,00 1.800.000,00 437.877.000,00 1.20. 243.712.500,00 192.364.500,00 1.800.000,00 437.877.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.11.01. 238.800.000,00 130.444.500,00 1.800.000,00 371.044.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.11.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.11.01.06. - 2.825.000,00 - 2.825.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.11.01.08. - 829.000,00 - 829.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.11.01.10. - 11.290.500,00 - 11.290.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.11.01.11. - 4.816.000,00 - 4.816.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.11.01.12. - 648.000,00 - 648.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.11.01.13. - - 1.800.000,00 1.800.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.11.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.11.01.17. - 78.856.000,00 - 78.856.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.11.01.18. - 19.100.000,00 - 19.100.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.11.01.19. 238.800.000,00 5.000.000,00 - 243.800.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.11.02. - 31.750.000,00 - 31.750.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.11.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.11.02.24. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.11.02.28. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.11.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.11.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.11.06. 4.612.500,00 1.350.000,00 - 5.962.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.11.06.02. 4.612.500,00 1.350.000,00 - 5.962.500,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.11.34. 300.000,00 16.820.000,00 - 17.120.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.11.34.02. 300.000,00 16.820.000,00 - 17.120.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.12. KECAMATAN KUTA COT GLIE 137.615.000,00 229.093.000,00 20.300.000,00 387.008.000,00 1.20. 137.615.000,00 229.093.000,00 20.300.000,00 387.008.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.12.01. 126.365.000,00 164.403.000,00 20.300.000,00 311.068.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.12.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.12.01.06. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.12.01.10. - 15.248.000,00 - 15.248.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.12.01.11. - 8.150.000,00 - 8.150.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.12.01.12. - 1.335.000,00 - 1.335.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.12.01.13. - - 20.300.000,00 20.300.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.12.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.12.01.17. - 99.840.000,00 - 99.840.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.12.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 25 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.12.01.19. 126.365.000,00 6.000.000,00 - 132.365.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.12.02. 10.800.000,00 39.740.000,00 - 50.540.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.12.02.22. 10.800.000,00 1.540.000,00 - 12.340.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.12.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.12.02.24. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.12.02.28. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.12.03. 300.000,00 12.000.000,00 - 12.300.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.12.03.02. 300.000,00 12.000.000,00 - 12.300.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.12.34. 150.000,00 12.950.000,00 - 13.100.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.12.34.02. 150.000,00 12.950.000,00 - 13.100.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.13. KECAMATAN PULO ACEH 200.250.000,00 197.655.000,00 31.950.000,00 429.855.000,00 1.20. 200.250.000,00 197.655.000,00 31.950.000,00 429.855.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.13.01. 166.800.000,00 125.615.000,00 31.950.000,00 324.365.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.13.01.02. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.13.01.06. - 950.000,00 - 950.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.13.01.10. - 13.435.000,00 - 13.435.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.13.01.11. - 3.930.000,00 - 3.930.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.13.01.12. - 1.130.000,00 - 1.130.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.13.01.13. - - 31.950.000,00 31.950.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.13.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.13.01.17. - 74.990.000,00 - 74.990.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.13.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.13.01.19. 166.800.000,00 3.000.000,00 - 169.800.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.13.02. 30.900.000,00 51.970.000,00 - 82.870.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.13.02.21. 15.450.000,00 11.390.000,00 - 26.840.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.20.1.20.13.02.22. 15.450.000,00 860.000,00 - 16.310.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.13.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.13.02.24. - 10.920.000,00 - 10.920.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.13.02.28. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.13.03. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.13.03.02. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.13.34. 2.550.000,00 10.570.000,00 - 13.120.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.13.34.02. 2.550.000,00 10.570.000,00 - 13.120.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.14. KECAMATAN DARUL IMARAH 208.022.000,00 226.754.350,00 97.500.000,00 532.276.350,00 1.20. 208.022.000,00 226.754.350,00 97.500.000,00 532.276.350,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.14.01. 207.600.000,00 161.886.350,00 - 369.486.350,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 26 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.14.01.02. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.14.01.06. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.14.01.10. - 13.090.800,00 - 13.090.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.14.01.11. - 4.347.550,00 - 4.347.550,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.14.01.12. - 828.000,00 - 828.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.14.01.15. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.14.01.17. - 92.200.000,00 - 92.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.14.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.14.01.19. 207.600.000,00 9.500.000,00 - 217.100.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.14.02. - 33.688.000,00 97.500.000,00 131.188.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.14.02.09. - - 50.000.000,00 50.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.1.20.14.02.22. - 368.000,00 47.500.000,00 47.868.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.14.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.14.02.24. - 4.820.000,00 - 4.820.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.14.02.28. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.14.03. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.14.03.02. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.14.34. 422.000,00 17.180.000,00 - 17.602.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.14.34.02. 422.000,00 17.180.000,00 - 17.602.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.15. KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH 118.320.000,00 196.999.000,00 9.500.000,00 324.819.000,00 1.20. 118.320.000,00 196.999.000,00 9.500.000,00 324.819.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.15.01. 113.925.000,00 142.398.000,00 - 256.323.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.15.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.15.01.06. - 1.513.000,00 - 1.513.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.15.01.10. - 9.620.000,00 - 9.620.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.15.01.11. - 5.740.000,00 - 5.740.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.15.01.12. - 1.125.000,00 - 1.125.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.15.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.15.01.17. - 90.020.000,00 - 90.020.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.15.01.18. - 20.300.000,00 - 20.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.15.01.19. 113.925.000,00 7.000.000,00 - 120.925.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.15.02. - 37.647.000,00 9.500.000,00 47.147.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.15.02.07. - - 9.500.000,00 9.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.15.02.22. - 6.023.000,00 - 6.023.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.15.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.15.02.24. - 5.224.000,00 - 5.224.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 27 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.15.02.28. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.15.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.15.03.02. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.15.06. 4.245.000,00 1.204.000,00 - 5.449.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.15.06.02. 4.245.000,00 1.204.000,00 - 5.449.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.15.34. 150.000,00 5.750.000,00 - 5.900.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.15.34.02. 150.000,00 5.750.000,00 - 5.900.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.16. KECAMATAN LHOKNGA 143.350.000,00 227.133.600,00 6.000.000,00 376.483.600,00 1.20. 143.350.000,00 227.133.600,00 6.000.000,00 376.483.600,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.16.01. 126.000.000,00 153.940.600,00 6.000.000,00 285.940.600,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.16.01.02. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.16.01.06. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.16.01.10. - 13.097.600,00 - 13.097.600,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.16.01.11. - 5.700.000,00 - 5.700.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.16.01.12. - 1.719.000,00 - 1.719.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.16.01.13. - - 6.000.000,00 6.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.16.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.16.01.17. - 88.194.000,00 - 88.194.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.16.01.18. - 20.550.000,00 - 20.550.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.16.01.19. 126.000.000,00 - - 126.000.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.16.02. 14.250.000,00 47.099.000,00 - 61.349.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.16.02.22. 14.250.000,00 885.000,00 - 15.135.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.16.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.16.02.24. - 11.764.000,00 - 11.764.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.16.02.28. - 9.450.000,00 - 9.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.16.03. - 10.400.000,00 - 10.400.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.16.03.02. - 10.400.000,00 - 10.400.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.16.06. 2.950.000,00 1.110.000,00 - 4.060.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.16.06.02. 2.950.000,00 1.110.000,00 - 4.060.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.16.34. 150.000,00 14.584.000,00 - 14.734.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.16.34.02. 150.000,00 14.584.000,00 - 14.734.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.17. KECAMATAN INDRAPURI 223.425.000,00 268.620.400,00 44.900.000,00 536.945.400,00 1.20. 223.425.000,00 268.620.400,00 44.900.000,00 536.945.400,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.17.01. 206.475.000,00 186.294.400,00 - 392.769.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.17.01.02. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.17.01.06. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 28 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.17.01.10. - 12.049.400,00 - 12.049.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.17.01.11. - 17.780.000,00 - 17.780.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.17.01.12. - 2.235.000,00 - 2.235.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.17.01.15. - 900.000,00 - 900.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.17.01.17. - 114.730.000,00 - 114.730.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.17.01.18. - 19.800.000,00 - 19.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.17.01.19. 206.475.000,00 - - 206.475.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.17.02. 14.250.000,00 39.776.000,00 44.900.000,00 98.926.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.17.02.07. - - 44.900.000,00 44.900.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.17.02.22. 14.250.000,00 1.770.000,00 - 16.020.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.17.02.23. - 25.056.000,00 - 25.056.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.17.02.24. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.17.02.28. - 6.950.000,00 - 6.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.17.03. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.17.03.02. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.17.34. 2.700.000,00 26.550.000,00 - 29.250.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.17.34.02. 2.700.000,00 26.550.000,00 - 29.250.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.18. KECAMATAN MESJID RAYA 159.465.000,00 237.790.000,00 24.500.000,00 421.755.000,00 1.20. 159.465.000,00 237.790.000,00 24.500.000,00 421.755.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.18.01. 154.650.000,00 163.407.200,00 24.500.000,00 342.557.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.18.01.02. - 13.800.000,00 - 13.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.18.01.06. - 1.740.000,00 - 1.740.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.18.01.10. - 14.413.700,00 - 14.413.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.18.01.11. - 9.544.000,00 - 9.544.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.18.01.12. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.18.01.13. - - 24.500.000,00 24.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.18.01.15. - 1.680.000,00 - 1.680.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.18.01.17. - 83.629.500,00 - 83.629.500,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.18.01.18. - 29.550.000,00 - 29.550.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.18.01.19. 154.650.000,00 5.000.000,00 - 159.650.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.18.02. - 51.796.800,00 - 51.796.800,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.18.02.22. - 11.766.800,00 - 11.766.800,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.18.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.18.02.24. - 6.960.000,00 - 6.960.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.18.02.28. - 8.070.000,00 - 8.070.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.18.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.18.03.02. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 29 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.18.06. 3.315.000,00 2.656.000,00 - 5.971.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.18.06.02. 3.315.000,00 2.656.000,00 - 5.971.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.18.34. 1.500.000,00 8.430.000,00 - 9.930.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.18.34.02. 1.500.000,00 8.430.000,00 - 9.930.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.19. KECAMATAN KUTA BARO 227.407.500,00 274.905.400,00 17.000.000,00 519.312.900,00 1.20. 227.407.500,00 274.905.400,00 17.000.000,00 519.312.900,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.19.01. 222.937.500,00 184.465.400,00 - 407.402.900,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.19.01.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.19.01.06. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.19.01.08. - 488.000,00 - 488.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.19.01.10. - 10.182.400,00 - 10.182.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.19.01.11. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.19.01.12. - 788.000,00 - 788.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.19.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.19.01.17. - 118.377.000,00 - 118.377.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.19.01.18. - 19.850.000,00 - 19.850.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.19.01.19. 222.937.500,00 8.000.000,00 - 230.937.500,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.19.02. - 45.450.000,00 17.000.000,00 62.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.19.02.07. - - 17.000.000,00 17.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.19.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.19.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.19.02.24. - 4.020.000,00 - 4.020.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.19.02.28. - 6.430.000,00 - 6.430.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.19.03. 300.000,00 16.500.000,00 - 16.800.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.19.03.02. 300.000,00 16.500.000,00 - 16.800.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.19.06. 1.360.000,00 292.500,00 - 1.652.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.19.06.02. 1.360.000,00 292.500,00 - 1.652.500,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.19.34. 2.810.000,00 28.197.500,00 - 31.007.500,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.19.34.02. 2.810.000,00 28.197.500,00 - 31.007.500,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.20. KECAMATAN DARUSSALAM 142.350.000,00 210.774.500,00 82.500.000,00 435.624.500,00 1.20. 142.350.000,00 210.774.500,00 82.500.000,00 435.624.500,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.20.01. 136.800.000,00 149.314.500,00 62.500.000,00 348.614.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.20.01.02. - 15.840.000,00 - 15.840.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.20.01.06. - 1.213.000,00 - 1.213.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.20.01.08. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.20.01.10. - 11.838.500,00 - 11.838.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 30 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.20.01.11. - 7.070.000,00 - 7.070.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.20.01.12. - 2.683.000,00 - 2.683.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.20.01.13. - - 62.500.000,00 62.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.20.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.20.01.17. - 88.810.000,00 - 88.810.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.20.01.18. - 17.900.000,00 - 17.900.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.20.01.19. 130.800.000,00 3.000.000,00 - 133.800.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.20.02. - 32.979.000,00 20.000.000,00 52.979.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.20.02.22. - 456.000,00 20.000.000,00 20.456.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.20.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.20.02.24. - 2.533.000,00 - 2.533.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.20.02.28. - 4.990.000,00 - 4.990.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.20.03. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.20.03.02. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.20.06. 5.400.000,00 2.281.000,00 - 7.681.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.20.06.02. 3.900.000,00 1.635.000,00 - 5.535.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.20.06.05. 1.500.000,00 646.000,00 - 2.146.000,00Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 1.20.1.20.20.34. 150.000,00 11.700.000,00 - 11.850.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.20.34.02. 150.000,00 11.700.000,00 - 11.850.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.21. KECAMATAN LEUPUNG 109.800.000,00 209.532.400,00 72.300.000,00 391.632.400,00 1.20. 109.800.000,00 209.532.400,00 72.300.000,00 391.632.400,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.21.01. 106.500.000,00 149.146.400,00 42.300.000,00 297.946.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.21.01.02. - 11.260.000,00 - 11.260.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.21.01.06. - 8.200.000,00 - 8.200.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.21.01.10. - 10.588.000,00 - 10.588.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.21.01.11. - 7.660.000,00 - 7.660.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.21.01.12. - 1.870.000,00 - 1.870.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.21.01.13. - - 42.300.000,00 42.300.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.21.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.21.01.17. - 77.630.000,00 - 77.630.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.21.01.18. - 21.675.000,00 - 21.675.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.21.01.19. 106.500.000,00 9.063.400,00 - 115.563.400,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.21.02. - 43.636.000,00 30.000.000,00 73.636.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.21.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.21.02.24. - 11.996.000,00 - 11.996.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.21.02.28. - 6.640.000,00 - 6.640.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.21.02.42. - - 30.000.000,00 30.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 31 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.21.03. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.21.03.02. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.21.06. 3.150.000,00 4.100.000,00 - 7.250.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.21.06.02. 3.150.000,00 4.100.000,00 - 7.250.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.21.34. 150.000,00 3.650.000,00 - 3.800.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.21.34.02. 150.000,00 3.650.000,00 - 3.800.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.22. KECAMATAN PEUKAN BADA 198.300.000,00 236.722.000,00 88.550.000,00 523.572.000,00 1.20. 198.300.000,00 236.722.000,00 88.550.000,00 523.572.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.22.01. 194.100.000,00 165.190.000,00 44.050.000,00 403.340.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.22.01.02. - 12.720.000,00 - 12.720.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.22.01.08. 15.450.000,00 1.420.000,00 - 16.870.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.22.01.10. - 12.901.500,00 - 12.901.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.22.01.11. - 6.608.000,00 - 6.608.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.22.01.12. - 2.137.500,00 - 2.137.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.22.01.13. - - 44.050.000,00 44.050.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.22.01.15. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.22.01.17. - 105.408.000,00 - 105.408.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.22.01.18. - 20.975.000,00 - 20.975.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.22.01.19. 178.650.000,00 2.000.000,00 - 180.650.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.22.02. 1.750.000,00 36.480.000,00 44.500.000,00 82.730.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.22.02.22. 1.750.000,00 - 44.500.000,00 46.250.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.22.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.22.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.22.02.28. - 7.480.000,00 - 7.480.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.22.03. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.22.03.02. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.22.05. 2.300.000,00 8.902.000,00 - 11.202.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.22.05.01. 2.300.000,00 8.902.000,00 - 11.202.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.22.34. 150.000,00 10.150.000,00 - 10.300.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.22.34.02. 150.000,00 10.150.000,00 - 10.300.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.23. KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA 142.365.000,00 221.435.000,00 38.800.000,00 402.600.000,00 1.20. 142.365.000,00 221.435.000,00 38.800.000,00 402.600.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.23.01. 140.100.000,00 158.020.000,00 38.800.000,00 336.920.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.23.01.02. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.23.01.06. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.23.01.08. - 1.560.000,00 - 1.560.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.23.01.10. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 32 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.23.01.11. - 8.010.000,00 - 8.010.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.23.01.12. - 2.061.500,00 - 2.061.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.23.01.13. - - 38.800.000,00 38.800.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.23.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.23.01.17. - 91.858.500,00 - 91.858.500,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.23.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.23.01.19. 140.100.000,00 6.000.000,00 - 146.100.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.23.02. - 43.585.000,00 - 43.585.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.23.02.22. - 9.765.000,00 - 9.765.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.23.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.23.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.23.02.28. - 4.820.000,00 - 4.820.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.23.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.23.03.02. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.23.06. 2.115.000,00 1.700.000,00 - 3.815.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.23.06.02. 2.115.000,00 1.700.000,00 - 3.815.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.23.34. 150.000,00 6.630.000,00 - 6.780.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.23.34.02. 150.000,00 6.630.000,00 - 6.780.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.24. KECAMATAN DARUL KAMAL 124.750.000,00 214.586.500,00 33.400.000,00 372.736.500,00 1.20. 124.750.000,00 214.586.500,00 33.400.000,00 372.736.500,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.24.01. 116.550.000,00 139.000.500,00 33.400.000,00 288.950.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.24.01.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.24.01.06. - 1.463.000,00 - 1.463.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.24.01.10. - 9.755.500,00 - 9.755.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.24.01.11. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.24.01.12. - 1.102.000,00 - 1.102.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.24.01.13. - - 33.400.000,00 33.400.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.24.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.24.01.17. - 93.330.000,00 - 93.330.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.24.01.18. - 18.300.000,00 - 18.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.24.01.19. 116.550.000,00 5.000.000,00 - 121.550.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.24.02. 1.800.000,00 45.820.000,00 - 47.620.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.24.02.22. 1.800.000,00 11.950.000,00 - 13.750.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.24.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.24.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.24.02.28. - 4.870.000,00 - 4.870.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.24.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 33 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.24.03.02. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.24.06. 4.800.000,00 1.550.000,00 - 6.350.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.24.06.02. 4.800.000,00 1.550.000,00 - 6.350.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.24.34. 1.600.000,00 16.716.000,00 - 18.316.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.24.34.02. 1.600.000,00 16.716.000,00 - 18.316.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.25. KECAMATAN SIMPANG TIGA 108.570.000,00 173.183.000,00 56.485.000,00 338.238.000,00 1.20. 108.570.000,00 173.183.000,00 56.485.000,00 338.238.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.25.01. 105.450.000,00 121.533.000,00 28.100.000,00 255.083.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.25.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.25.01.06. - 1.285.000,00 - 1.285.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.25.01.10. - 15.166.000,00 - 15.166.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.25.01.11. - 5.370.000,00 - 5.370.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.25.01.12. - 520.000,00 - 520.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.25.01.13. - - 28.100.000,00 28.100.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.25.01.15. - 900.000,00 - 900.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.25.01.17. - 65.742.000,00 - 65.742.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.25.01.18. - 17.550.000,00 - 17.550.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.25.01.19. 105.450.000,00 3.000.000,00 - 108.450.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.25.02. - 31.700.000,00 28.385.000,00 60.085.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.25.02.22. - - 28.385.000,00 28.385.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.25.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.25.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.25.02.28. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.25.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.25.03.05. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20.1.20.25.06. 2.970.000,00 1.800.000,00 - 4.770.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.25.06.02. 2.970.000,00 1.800.000,00 - 4.770.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.25.34. 150.000,00 6.650.000,00 - 6.800.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.25.34.02. 150.000,00 6.650.000,00 - 6.800.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.26. KECAMATAN MONTASIK 149.750.000,00 265.672.000,00 18.500.000,00 433.922.000,00 1.20. 149.750.000,00 265.672.000,00 18.500.000,00 433.922.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.26.01. 149.600.000,00 185.189.500,00 - 334.789.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.26.01.02. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.26.01.06. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.26.01.10. - 18.063.000,00 - 18.063.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.26.01.11. - 9.635.000,00 - 9.635.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 34 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.26.01.12. - 4.040.000,00 - 4.040.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.26.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.26.01.17. - 97.966.500,00 - 97.966.500,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.26.01.18. - 19.925.000,00 - 19.925.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.26.01.19. 149.600.000,00 5.000.000,00 - 154.600.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.26.02. - 44.940.000,00 18.500.000,00 63.440.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.26.02.07. - - 18.500.000,00 18.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.26.02.22. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.26.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.26.02.24. - 4.900.000,00 - 4.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.26.02.28. - 12.340.000,00 - 12.340.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.26.03. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.26.03.02. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.26.34. 150.000,00 21.042.500,00 - 21.192.500,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.26.34.02. 150.000,00 21.042.500,00 - 21.192.500,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.27. KECAMATAN KUTA MALAKA 115.290.000,00 296.020.500,00 35.400.000,00 446.710.500,00 1.20. 115.290.000,00 296.020.500,00 35.400.000,00 446.710.500,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.27.01. 109.200.000,00 192.508.000,00 35.400.000,00 337.108.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.27.01.02. - 37.800.000,00 - 37.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.27.01.06. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.27.01.08. 12.000.000,00 310.000,00 - 12.310.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.27.01.10. - 16.827.000,00 - 16.827.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.27.01.11. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.27.01.12. - 2.632.000,00 - 2.632.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.27.01.13. - - 35.400.000,00 35.400.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.27.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.27.01.17. - 79.779.000,00 - 79.779.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.27.01.18. - 23.800.000,00 - 23.800.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.27.01.19. 97.200.000,00 21.000.000,00 - 118.200.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.27.02. - 81.225.000,00 - 81.225.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.27.02.22. - 41.951.000,00 - 41.951.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.27.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.27.02.24. - 6.084.000,00 - 6.084.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.27.02.28. - 8.190.000,00 - 8.190.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.27.03. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.27.03.02. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.27.06. 5.940.000,00 637.500,00 - 6.577.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 35 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.27.06.02. 5.940.000,00 637.500,00 - 6.577.500,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.27.34. 150.000,00 13.150.000,00 - 13.300.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.27.34.02. 150.000,00 13.150.000,00 - 13.300.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.28. KECAMATAN SEULIMEUM 210.205.000,00 306.401.200,00 22.400.000,00 539.006.200,00 1.20. 210.205.000,00 306.401.200,00 22.400.000,00 539.006.200,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.28.01. 209.755.000,00 202.780.200,00 - 412.535.200,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.28.01.02. - 9.120.000,00 - 9.120.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.28.01.06. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.28.01.08. - 1.715.700,00 - 1.715.700,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.28.01.10. - 13.963.000,00 - 13.963.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.28.01.11. - 7.975.000,00 - 7.975.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.28.01.12. - 4.376.500,00 - 4.376.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.28.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.28.01.17. - 138.670.000,00 - 138.670.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.28.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.28.01.19. 209.755.000,00 4.000.000,00 - 213.755.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.28.02. 300.000,00 32.050.000,00 22.400.000,00 54.750.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.28.02.07. 300.000,00 - 13.400.000,00 13.700.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.28.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.28.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.28.02.28. - 3.050.000,00 - 3.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.28.02.42. - - 9.000.000,00 9.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.20.1.20.28.03. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.28.03.02. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.28.34. - 3.920.000,00 - 3.920.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.28.34.02. - 3.920.000,00 - 3.920.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.1.20.28.35. 150.000,00 48.151.000,00 - 48.301.000,00Program Pembinaan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan 1.20.1.20.28.35.04. 150.000,00 48.151.000,00 - 48.301.000,00Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Tingkat Kecamatan 1.20.29. KECAMATAN BAITUSSALAM 188.350.000,00 259.003.250,00 42.500.000,00 489.853.250,00 1.20. 188.350.000,00 259.003.250,00 42.500.000,00 489.853.250,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.29.01. 177.600.000,00 182.923.750,00 - 360.523.750,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.29.01.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.29.01.06. - 1.550.000,00 - 1.550.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.29.01.10. - 15.398.000,00 - 15.398.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.29.01.11. - 4.630.250,00 - 4.630.250,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 36 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.29.01.12. - 1.685.000,00 - 1.685.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.29.01.15. - 1.140.000,00 - 1.140.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.29.01.17. - 105.495.500,00 - 105.495.500,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.29.01.18. - 29.325.000,00 - 29.325.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.29.01.19. 177.600.000,00 5.700.000,00 - 183.300.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.29.02. 5.750.000,00 54.822.000,00 42.500.000,00 103.072.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.29.02.07. - - 42.500.000,00 42.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.29.02.22. 5.750.000,00 15.983.000,00 - 21.733.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.29.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.29.02.24. - 5.064.000,00 - 5.064.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.29.02.28. - 8.775.000,00 - 8.775.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.29.03. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.29.03.02. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.29.06. 4.750.000,00 307.500,00 - 5.057.500,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.29.06.02. 4.750.000,00 307.500,00 - 5.057.500,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.29.34. 250.000,00 7.950.000,00 - 8.200.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.29.34.02. 250.000,00 7.950.000,00 - 8.200.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.30. KECAMATAN SUKAMAKMUR 178.950.000,00 231.022.300,00 32.150.000,00 442.122.300,00 1.20. 178.950.000,00 231.022.300,00 32.150.000,00 442.122.300,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.30.01. 177.300.000,00 164.113.300,00 32.150.000,00 373.563.300,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.30.01.02. - 11.850.000,00 5.000.000,00 16.850.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.30.01.06. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.30.01.10. - 17.091.700,00 - 17.091.700,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.30.01.11. - 5.031.000,00 - 5.031.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.30.01.12. - 2.164.600,00 - 2.164.600,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.30.01.13. - - 27.150.000,00 27.150.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.30.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.30.01.17. - 89.716.000,00 - 89.716.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.30.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.30.01.19. 177.300.000,00 16.200.000,00 - 193.500.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.30.02. - 35.269.000,00 - 35.269.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.30.02.22. - 2.149.000,00 - 2.149.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.30.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.30.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.30.02.26. - 4.120.000,00 - 4.120.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.30.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 37 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.30.03.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20.1.20.30.34. 1.650.000,00 21.640.000,00 - 23.290.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.30.34.02. 1.650.000,00 21.640.000,00 - 23.290.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.31. KECAMATAN BLANG BINTANG 145.050.000,00 289.995.000,00 39.000.000,00 474.045.000,00 1.20. 145.050.000,00 289.995.000,00 39.000.000,00 474.045.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.31.01. 144.900.000,00 218.050.000,00 - 362.950.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.31.01.02. - 26.400.000,00 - 26.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.31.01.06. - 1.300.000,00 - 1.300.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.31.01.10. - 19.195.000,00 - 19.195.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.31.01.11. - 8.260.000,00 - 8.260.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.31.01.12. - 4.100.000,00 - 4.100.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.31.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.31.01.17. - 128.440.000,00 - 128.440.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.31.01.18. - 21.675.000,00 - 21.675.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.31.01.19. 144.900.000,00 7.600.000,00 - 152.500.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.31.02. - 39.200.000,00 39.000.000,00 78.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.31.02.09. - - 39.000.000,00 39.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.1.20.31.02.22. - 1.288.000,00 - 1.288.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.31.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.31.02.24. - 4.312.000,00 - 4.312.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.31.02.28. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.31.03. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.31.03.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.31.34. 150.000,00 14.745.000,00 - 14.895.000,00Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.31.34.02. 150.000,00 14.745.000,00 - 14.895.000,00Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.20.32. KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 153.400.000,00 776.974.500,00 250.300.000,00 1.180.674.500,00 1.20. 153.400.000,00 776.974.500,00 250.300.000,00 1.180.674.500,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.32.01. 147.900.000,00 360.284.500,00 80.300.000,00 588.484.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.32.01.02. - 68.400.000,00 - 68.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.32.01.08. - 3.162.000,00 - 3.162.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.32.01.10. 500.000,00 38.558.500,00 - 39.058.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.32.01.11. 500.000,00 84.143.000,00 - 84.643.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.32.01.12. - 3.762.500,00 - 3.762.500,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.32.01.13. 2.900.000,00 - 80.300.000,00 83.200.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.32.01.15. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.32.01.17. - 85.508.500,00 - 85.508.500,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.32.01.18. - 74.350.000,00 - 74.350.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 38 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.32.01.19. 144.000.000,00 - - 144.000.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.32.02. 2.000.000,00 67.200.000,00 170.000.000,00 239.200.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.32.02.22. 2.000.000,00 - 170.000.000,00 172.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.32.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.32.02.24. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.32.02.26. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.32.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.32.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.32.32. - 229.150.000,00 - 229.150.000,00Peningkatan Pelayanan Dan Perizinan Usaha 1.20.1.20.32.32.01. - 229.150.000,00 - 229.150.000,00Monitoring dan Evaluasi Perizinan 1.20.1.20.32.38. 3.500.000,00 108.340.000,00 - 111.840.000,00Program Peningkatan Sistem Pelayanan Terpadu 1.20.1.20.32.38.01. 3.500.000,00 108.340.000,00 - 111.840.000,00Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu 1.20.33. DINAS SYARIAT ISLAM 1.257.820.000,00 7.490.084.000,00 342.120.000,00 9.090.024.000,00 1.20. 1.257.820.000,00 7.490.084.000,00 342.120.000,00 9.090.024.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.33.01. 123.750.000,00 316.927.048,00 1.020.000,00 441.697.048,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.33.01.02. - 29.400.000,00 - 29.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.33.01.08. - 2.057.500,00 - 2.057.500,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.33.01.10. - 30.794.800,00 - 30.794.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.33.01.11. - 12.940.600,00 - 12.940.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.33.01.12. - 4.506.648,00 - 4.506.648,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.33.01.15. - 1.290.000,00 1.020.000,00 2.310.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.33.01.17. - 125.602.500,00 - 125.602.500,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.33.01.18. - 78.440.000,00 - 78.440.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.33.01.19. 123.750.000,00 31.895.000,00 - 155.645.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.33.02. 6.450.000,00 120.550.000,00 341.100.000,00 468.100.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.33.02.07. 6.450.000,00 73.500.000,00 341.100.000,00 421.050.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.33.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.33.02.24. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.33.02.28. - 11.050.000,00 - 11.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.33.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.33.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.33.05. - 52.400.000,00 - 52.400.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.33.05.02. - 52.400.000,00 - 52.400.000,00Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan 1.20.1.20.33.06. 4.770.000,00 430.000,00 - 5.200.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.33.06.02. 4.770.000,00 430.000,00 - 5.200.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.33.31. 1.122.850.000,00 6.987.776.952,00 - 8.110.626.952,00Program Pembinaan Syariat Islam 1.20.1.20.33.31.02. 745.200.000,00 2.220.206.952,00 - 2.965.406.952,00Pembinaan LPTQ, MTQ Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 39 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.33.31.03. 4.400.000,00 1.206.000.000,00 - 1.210.400.000,00Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama 1.20.1.20.33.31.07. 45.700.000,00 218.420.000,00 - 264.120.000,00Memperingati Hari-hari Besar Islam 1.20.1.20.33.31.12. 16.700.000,00 34.100.000,00 - 50.800.000,00Tajhizul Mayit 1.20.1.20.33.31.16. 305.250.000,00 816.550.000,00 - 1.121.800.000,00Beut Al-Qur'an Ba'da Magrib (BABM) 1.20.1.20.33.31.17. 5.600.000,00 2.492.500.000,00 - 2.498.100.000,00Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Ibadah 1.20.34. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 287.870.500,00 2.479.393.500,00 16.100.000,00 2.783.364.000,00 1.20. 287.870.500,00 2.479.393.500,00 16.100.000,00 2.783.364.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.34.01. 30.900.000,00 613.641.500,00 - 644.541.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.34.01.02. - 136.800.000,00 - 136.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.34.01.06. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.34.01.08. 30.900.000,00 4.998.750,00 - 35.898.750,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.34.01.10. - 128.231.750,00 - 128.231.750,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.34.01.11. - 115.889.000,00 - 115.889.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.34.01.15. - 3.360.000,00 - 3.360.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.34.01.17. - 127.712.000,00 - 127.712.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.34.01.18. - 90.650.000,00 - 90.650.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.34.02. 32.550.500,00 66.428.000,00 16.100.000,00 115.078.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.34.02.07. 1.650.500,00 - 16.100.000,00 17.750.500,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.34.02.23. 15.450.000,00 30.000.000,00 - 45.450.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.34.02.24. 15.450.000,00 21.528.000,00 - 36.978.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.34.02.28. - 14.900.000,00 - 14.900.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.34.03. 4.900.000,00 40.125.000,00 - 45.025.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.34.03.02. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.34.03.06. 4.900.000,00 21.125.000,00 - 26.025.000,00Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS/Tim Penanganan Disiplin Pegawai 1.20.1.20.34.29. 180.400.000,00 1.068.984.000,00 - 1.249.384.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.34.29.01. 151.800.000,00 646.166.000,00 - 797.966.000,00Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 1.20.1.20.34.29.02. 600.000,00 339.100.000,00 - 339.700.000,00Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 1.20.1.20.34.29.04. 28.000.000,00 83.718.000,00 - 111.718.000,00Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah 1.20.1.20.34.30. 39.120.000,00 690.215.000,00 - 729.335.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.34.30.04. 25.920.000,00 99.890.000,00 - 125.810.000,00Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.20.1.20.34.30.11. 600.000,00 404.000.000,00 - 404.600.000,00Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.20.1.20.34.30.12. 3.800.000,00 21.720.000,00 - 25.520.000,00Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 1.20.1.20.34.30.22. 7.000.000,00 60.205.000,00 - 67.205.000,00Penyelesaian Administrasi Honorer 1.20.1.20.34.30.23. 1.800.000,00 104.400.000,00 - 106.200.000,00Peremajaan dan Update Data Kepegawaian Daerah 1.20.35. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 647.557.500,00 1.380.599.450,00 2.542.901.000,00 4.571.057.950,00 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 40 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20. 647.557.500,00 1.380.599.450,00 2.542.901.000,00 4.571.057.950,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.35.01. 72.682.500,00 370.161.500,00 66.900.000,00 509.744.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.35.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.1.20.35.01.02. - 62.400.000,00 - 62.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.35.01.06. - 33.600.000,00 - 33.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.35.01.08. 15.450.000,00 4.150.000,00 - 19.600.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.35.01.10. - 14.414.500,00 - 14.414.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.35.01.11. - 4.450.000,00 - 4.450.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.35.01.12. - 11.885.000,00 - 11.885.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.35.01.13. - - 66.900.000,00 66.900.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.35.01.15. - 10.580.000,00 - 10.580.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.35.01.17. - 90.577.000,00 - 90.577.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.35.01.18. - 132.780.000,00 - 132.780.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.35.01.19. 57.232.500,00 4.575.000,00 - 61.807.500,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.35.02. 36.900.000,00 239.887.550,00 - 276.787.550,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.35.02.23. 15.450.000,00 27.754.550,00 - 43.204.550,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.35.02.24. 17.850.000,00 168.743.000,00 - 186.593.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.35.02.26. - 31.990.000,00 - 31.990.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.35.02.28. 3.600.000,00 11.400.000,00 - 15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.35.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.35.03.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.35.05. - 77.800.000,00 - 77.800.000,00Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.35.05.01. - 77.800.000,00 - 77.800.000,00Pendidikan dan pelatihan formal 1.20.1.20.35.41. 521.375.000,00 391.700.400,00 272.105.000,00 1.185.180.400,00Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.20.1.20.35.41.03. 7.600.000,00 149.060.000,00 - 156.660.000,00Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Pengurangan Risiko Bencana 1.20.1.20.35.41.04. 513.775.000,00 242.640.400,00 272.105.000,00 1.028.520.400,00Penanggulangan Pemadam Kebakaran 1.20.1.20.35.48. 13.600.000,00 121.100.000,00 1.460.000.000,00 1.594.700.000,00Program Pemulihan Dampak Bencana 1.20.1.20.35.48.04. 13.600.000,00 121.100.000,00 1.460.000.000,00 1.594.700.000,00Mitigasi Struktural dalam Penanggulangan Bencana 1.20.1.20.35.49. 3.000.000,00 164.950.000,00 743.896.000,00 911.846.000,00Program Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan 1.20.1.20.35.49.01. 3.000.000,00 164.950.000,00 73.896.000,00 241.846.000,00Penanganan Kedaruratan Penanggulangan Bencana 1.20.1.20.35.49.03. - - 670.000.000,00 670.000.000,00Persediaan Perlengkapan Peralatan 1.20.36. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA 979.200.000,00 316.450.000,00 16.500.000,00 1.312.150.000,00 1.20. 979.200.000,00 316.450.000,00 16.500.000,00 1.312.150.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.36.01. 928.350.000,00 183.475.500,00 - 1.111.825.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.36.01.02. - 5.520.000,00 - 5.520.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 41 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.36.01.06. - 2.850.000,00 - 2.850.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.36.01.07. - 450.000,00 - 450.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20.1.20.36.01.08. - 1.278.000,00 - 1.278.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.36.01.09. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor 1.20.1.20.36.01.10. - 13.921.500,00 - 13.921.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.36.01.11. - 8.105.000,00 - 8.105.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.36.01.12. - 689.000,00 - 689.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.36.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.36.01.17. - 54.352.000,00 - 54.352.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.36.01.18. - 90.350.000,00 - 90.350.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.36.01.19. 928.350.000,00 - - 928.350.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.36.02. - 43.556.000,00 16.500.000,00 60.056.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.36.02.09. - - 16.500.000,00 16.500.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.1.20.36.02.23. - 24.508.000,00 - 24.508.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.36.02.24. - 19.048.000,00 - 19.048.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.36.03. - 25.700.000,00 - 25.700.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.36.03.02. - 25.700.000,00 - 25.700.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.36.31. 28.550.000,00 27.804.500,00 - 56.354.500,00Program Pembinaan Syariat Islam 1.20.1.20.36.31.05. 28.550.000,00 27.804.500,00 - 56.354.500,00Pembinaan MPU 1.20.1.20.36.46. 22.300.000,00 35.914.000,00 - 58.214.000,00Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama 1.20.1.20.36.46.01. 22.300.000,00 35.914.000,00 - 58.214.000,00Penyuluhan Keagamaan 1.20.37. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 505.100.000,00 209.760.000,00 15.000.000,00 729.860.000,00 1.20. 505.100.000,00 209.760.000,00 15.000.000,00 729.860.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.37.01. 467.600.000,00 121.876.000,00 15.000.000,00 604.476.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.37.01.02. - 2.580.000,00 - 2.580.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.37.01.06. - 3.109.474,00 - 3.109.474,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.37.01.07. - 1.598.000,00 - 1.598.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20.1.20.37.01.08. - 660.000,00 - 660.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.37.01.10. - 13.053.776,00 - 13.053.776,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.37.01.11. - 4.275.750,00 - 4.275.750,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.37.01.13. 1.350.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 24.350.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.20.1.20.37.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.37.01.17. - 50.559.000,00 - 50.559.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.37.01.18. - 36.960.000,00 - 36.960.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.37.01.19. 466.250.000,00 - - 466.250.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.37.02. - 45.484.000,00 - 45.484.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.37.02.22. - 5.755.000,00 - 5.755.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.37.02.24. - 39.729.000,00 - 39.729.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 42 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.37.03. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.37.03.02. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.37.45. 37.500.000,00 37.900.000,00 - 75.400.000,00Program Pengembangan Muamalah 1.20.1.20.37.45.03. 14.200.000,00 9.170.000,00 - 23.370.000,00Sosialisasi Reusam Gampong 1.20.1.20.37.45.04. 7.600.000,00 4.455.000,00 - 12.055.000,00Pembinaan Adat Budaya Aceh 1.20.1.20.37.45.07. 15.700.000,00 24.275.000,00 - 39.975.000,00Musyawarah Majelis Adat Aceh 1.20.38. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 244.900.000,00 395.520.000,00 - 640.420.000,00 1.20. 244.900.000,00 395.520.000,00 - 640.420.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.38.01. 235.300.000,00 110.287.500,00 - 345.587.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.38.01.02. - 5.880.000,00 - 5.880.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.38.01.06. - 1.350.000,00 - 1.350.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.38.01.07. 2.800.000,00 1.960.000,00 - 4.760.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20.1.20.38.01.08. - 501.000,00 - 501.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.38.01.10. - 8.448.000,00 - 8.448.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.38.01.11. - 16.497.500,00 - 16.497.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.38.01.12. - 486.000,00 - 486.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.38.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.38.01.17. - 37.315.000,00 - 37.315.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.38.01.18. - 36.770.000,00 - 36.770.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.38.01.19. 232.500.000,00 - - 232.500.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.38.02. - 52.827.500,00 - 52.827.500,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.38.02.24. - 51.277.500,00 - 51.277.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.38.02.26. - 1.550.000,00 - 1.550.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.38.03. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.38.03.05. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.20.1.20.38.43. 3.300.000,00 46.615.000,00 - 49.915.000,00Program Peningkatan Peran dan Fungsi Majelis Pendidikan Daerah 1.20.1.20.38.43.03. 300.000,00 15.000.000,00 - 15.300.000,00Fasilitasi (Media Massa) Sosialisasi Qanun Pendidikan Kabupaten Aceh Besar 1.20.1.20.38.43.04. 3.000.000,00 31.615.000,00 - 34.615.000,00Musyawarah Majelis Pendidikan Daerah Aceh Besar 1.20.1.20.38.47. 6.300.000,00 159.790.000,00 - 166.090.000,00Program Peningkatan Pencapaian Standar Mutu Pendidikan 1.20.1.20.38.47.01. 300.000,00 111.700.000,00 - 112.000.000,00Monitoring , Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Pencapaian Peningkatan Standar Mutu Pendidikan 1.20.1.20.38.47.02. 6.000.000,00 48.090.000,00 - 54.090.000,00Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya tentang Peningkatan Mutu Pendidikan 1.20.39. SEKRETARIAT BAITUL MAL 452.775.000,00 834.247.000,00 147.300.000,00 1.434.322.000,00 1.20. 452.775.000,00 834.247.000,00 147.300.000,00 1.434.322.000,00OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN 1.20.1.20.39.01. 414.975.000,00 372.406.500,00 - 787.381.500,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.39.01.01. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00Penyediaan jasa surat menyurat Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 43 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.20.1.20.39.01.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.39.01.06. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.39.01.08. 13.200.000,00 2.668.000,00 - 15.868.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.1.20.39.01.10. - 38.157.500,00 - 38.157.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20.1.20.39.01.11. - 82.590.000,00 - 82.590.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20.1.20.39.01.12. - 1.713.000,00 - 1.713.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.20.1.20.39.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.39.01.17. - 81.118.000,00 - 81.118.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.20.1.20.39.01.18. - 120.510.000,00 - 120.510.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.39.01.19. 401.775.000,00 13.000.000,00 - 414.775.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.39.02. 1.750.000,00 81.400.000,00 147.300.000,00 230.450.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.1.20.39.02.07. 1.750.000,00 - 147.300.000,00 149.050.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.1.20.39.02.22. - 13.600.000,00 - 13.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20.1.20.39.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.20.1.20.39.02.24. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.39.02.28. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20.1.20.39.03. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20.1.20.39.03.02. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20.1.20.39.06. 7.350.000,00 5.110.000,00 - 12.460.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.39.06.01. 7.350.000,00 5.110.000,00 - 12.460.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20.1.20.39.30. - 72.750.000,00 - 72.750.000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.39.30.15. - 72.750.000,00 - 72.750.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.20.1.20.39.31. 28.700.000,00 291.580.500,00 - 320.280.500,00Program Pembinaan Syariat Islam 1.20.1.20.39.31.04. 3.600.000,00 202.493.500,00 - 206.093.500,00Pembinaan Baitul Mal 1.20.1.20.39.31.13. 25.100.000,00 89.087.000,00 - 114.187.000,00Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) 1.21.01. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 694.625.000,00 2.937.282.935,00 1.563.199.834,00 5.195.107.769,00 1.21. 694.625.000,00 2.937.282.935,00 1.563.199.834,00 5.195.107.769,00KETAHANAN PANGAN 1.21.1.21.01.01. 39.300.000,00 386.082.935,00 111.000.000,00 536.382.935,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.21.1.21.01.01.02. - 67.500.000,00 - 67.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.21.1.21.01.01.08. 15.450.000,00 1.495.780,00 - 16.945.780,00Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.21.1.21.01.01.10. 23.850.000,00 76.862.155,00 - 100.712.155,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.21.1.21.01.01.11. - 5.620.000,00 - 5.620.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.21.1.21.01.01.12. - 1.675.000,00 60.000.000,00 61.675.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.21.1.21.01.01.13. - - 51.000.000,00 51.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.21.1.21.01.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.21.1.21.01.01.17. - 104.570.000,00 - 104.570.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.21.1.21.01.01.18. - 126.200.000,00 - 126.200.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 44 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.21.1.21.01.02. 19.050.000,00 154.500.000,00 286.239.834,00 459.789.834,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.21.1.21.01.02.07. - - 73.500.000,00 73.500.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.21.1.21.01.02.23. 19.050.000,00 30.000.000,00 - 49.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.21.1.21.01.02.24. - 117.000.000,00 - 117.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.21.1.21.01.02.28. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.21.1.21.01.02.42. - - 212.739.834,00 212.739.834,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.21.1.21.01.03. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.21.1.21.01.03.02. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.21.1.21.01.06. 9.525.000,00 30.340.000,00 - 39.865.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.21.1.21.01.06.01. 6.250.000,00 26.940.000,00 - 33.190.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.21.1.21.01.06.04. 3.275.000,00 3.400.000,00 - 6.675.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.21.1.21.01.15. 39.200.000,00 668.875.000,00 3.500.000,00 711.575.000,00Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1.21.1.21.01.15.01. 14.400.000,00 353.000.000,00 3.500.000,00 370.900.000,00Penanganan daerah rawan pangan 1.21.1.21.01.15.14. 24.800.000,00 315.875.000,00 - 340.675.000,00Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1.21.1.21.01.16. 587.550.000,00 1.617.485.000,00 1.162.460.000,00 3.367.495.000,00Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 1.21.1.21.01.16.01. 19.000.000,00 35.850.000,00 1.080.575.000,00 1.135.425.000,00Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 1.21.1.21.01.16.02. 553.400.000,00 388.410.000,00 - 941.810.000,00Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 1.21.1.21.01.16.03. 13.150.000,00 901.937.500,00 59.385.000,00 974.472.500,00Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan 1.21.1.21.01.16.05. 2.000.000,00 291.287.500,00 22.500.000,00 315.787.500,00Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Tani 1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG 1.140.550.000,00 8.417.520.398,00 112.750.000,00 9.670.820.398,00 1.22. 1.140.550.000,00 8.417.520.398,00 112.750.000,00 9.670.820.398,00PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.1.22.01.01. 73.400.000,00 373.405.994,00 97.250.000,00 544.055.994,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.22.1.22.01.01.02. - 39.000.000,00 - 39.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.22.1.22.01.01.06. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.22.1.22.01.01.10. - 41.429.444,00 - 41.429.444,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.22.1.22.01.01.11. - 19.330.000,00 - 19.330.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.22.1.22.01.01.12. - 5.882.550,00 - 5.882.550,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.22.1.22.01.01.13. 1.950.000,00 8.500.000,00 97.250.000,00 107.700.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.22.1.22.01.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.22.1.22.01.01.17. - 95.364.000,00 - 95.364.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.22.1.22.01.01.18. - 143.370.000,00 - 143.370.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.22.1.22.01.01.19. 71.450.000,00 13.870.000,00 - 85.320.000,00Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 1.22.1.22.01.02. 9.400.000,00 105.576.650,00 7.500.000,00 122.476.650,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.22.1.22.01.02.22. 9.400.000,00 21.528.650,00 7.500.000,00 38.428.650,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.22.1.22.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.22.1.22.01.02.24. - 54.048.000,00 - 54.048.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 45 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.22.1.22.01.03. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.22.1.22.01.03.05. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.22.1.22.01.06. - 12.680.000,00 - 12.680.000,00Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.22.1.22.01.06.04. - 12.680.000,00 - 12.680.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.22.1.22.01.15. 293.150.000,00 634.815.900,00 8.000.000,00 935.965.900,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.22.1.22.01.15.01. 149.550.000,00 449.643.400,00 8.000.000,00 607.193.400,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1.22.1.22.01.15.03. 143.600.000,00 185.172.500,00 - 328.772.500,00Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 1.22.1.22.01.16. 32.850.000,00 289.403.000,00 - 322.253.000,00Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1.22.1.22.01.16.05. 30.450.000,00 130.533.750,00 - 160.983.750,00Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 1.22.1.22.01.16.06. 2.400.000,00 158.869.250,00 - 161.269.250,00Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan 1.22.1.22.01.17. 540.800.000,00 6.133.464.296,00 - 6.674.264.296,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1.22.1.22.01.17.01. 254.750.000,00 1.050.851.750,00 - 1.305.601.750,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1.22.1.22.01.17.02. 21.000.000,00 117.618.750,00 - 138.618.750,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1.22.1.22.01.17.03. 265.050.000,00 4.964.993.796,00 - 5.230.043.796,00Pemberian stimulan pembangunan desa 1.22.1.22.01.19. 190.950.000,00 851.174.558,00 - 1.042.124.558,00Program Peningkatan peran Perempuan Di Pedesaan 1.22.1.22.01.19.02. 190.950.000,00 851.174.558,00 - 1.042.124.558,00Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1.24.01. KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 245.000.000,00 649.783.000,00 98.000.000,00 992.783.000,00 1.24. 245.000.000,00 649.783.000,00 98.000.000,00 992.783.000,00KEARSIPAN 1.24.1.24.01.01. 1.700.000,00 218.083.000,00 - 219.783.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.1.24.01.01.02. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.24.1.24.01.01.06. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.24.1.24.01.01.10. - 13.225.000,00 - 13.225.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.24.1.24.01.01.11. - 2.135.000,00 - 2.135.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.24.1.24.01.01.13. 1.700.000,00 10.048.000,00 - 11.748.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.24.1.24.01.01.15. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.24.1.24.01.01.17. - 70.195.000,00 - 70.195.000,00Penyediaan makanan dan minuman 1.24.1.24.01.01.18. - 69.000.000,00 - 69.000.000,00Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.24.1.24.01.02. 78.450.000,00 106.011.750,00 98.000.000,00 282.461.750,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.24.1.24.01.02.10. 600.000,00 - 98.000.000,00 98.600.000,00Pengadaan mebeleur 1.24.1.24.01.02.22. 46.950.000,00 5.000.000,00 - 51.950.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.24.1.24.01.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.24.1.24.01.02.24. 30.900.000,00 68.161.750,00 - 99.061.750,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.24.1.24.01.02.28. - 7.850.000,00 - 7.850.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.24.1.24.01.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.24.1.24.01.03.02. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.24.1.24.01.19. 164.850.000,00 314.188.250,00 - 479.038.250,00Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode Halaman 46 Pegawai Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1.24.1.24.01.19.01. 154.000.000,00 115.472.500,00 - 269.472.500,00Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran 1.24.1.24.01.19.02. 10.850.000,00 198.715.750,00 - 209.565.750,00Pengembangan minat dan budaya baca